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平成 27 年度一般会計予算
御殿場から元気を発信!地域の活力創造予算
◇ 一般会計予算 平成 27 年度当初予算額 375 億 3,000 万円 ◇
歳出
平成 27 年度一般会計予算
106 億 6,453 万円
71 億 4,953 万円
※1…内訳は、議会費、災害復旧費、諸支出金、予備費です。
※2…内訳は、地方消費税交付金、地方特例交付金、地方交付
税などのお金です。
※3…内訳は、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、
寄附金、繰越金、諸収入です。
※4…内訳は、財産区繰入金 45 億 6,150 万円、その他基金繰
入金9億 8,750 万円です。
67 億 6,248 万円
36 億 5,402 万円
29 億 9,508 万円
29 億 6,401 万円
25 億 9,900 万円
13 億 6,145 万円
平成 27 年度予算
4億 9,207 万円
平成 26 年度予算
31 億 8,180 万円
67 億 8,421 万円
38 億
3億 2,878 万円
55 億 4,900 万円
3億 3,361 万円
歳出 性質別内訳
0
156 億
扶助費・維持補修費
平成 26 年度
15.1%
630 万円
御殿場から元気を発信!地域の活力創造予算
平成 27 年度の一般会計予算は、前年度に比べ 31 億3千2百万円、9.1%増加して
375 億3千万円となりました。
国の成長戦略により、経済は緩やかな回復基調を続ける一方、より一層の自主的な
財政基盤の確立、予算の選択・重点化を図ることが求められる中、御殿場型NPMの
基本理念を常に考え、全庁を挙げて最小の経費で最大の効果を上げるよう事務事業の
効率化・重点化に努め、地域経済の活性化を目的として実施する経済対策助成事業や
工業用地開発事業、充実したインフラ整備、観光客誘致・おもてなしに係る各種事業
の実施や、各種予防接種や子育て支援事業、防災対策の充実など、安全・安心な市民
生活の確保と地域活力の創出を優先し、編成した予算です。
財政課☎ (82)4322
平成 27 年度一般会計予算編成における重点事業
第三次御殿場市総合計画後期基本計画実施計画を基に、限られた財源を最大限有効に活用するために経常経費の削減に
20
40
60
物件費
15.5%
補助費など
12.7%
16.2%
15.3%
人件費
12.4%
普通建設事業費
26.0%
13.4%
21.6%
努め、次の3つの事業を重点事業に掲げて編成しました。
100 (%)
80
投資的経費 26.0%
消費的経費 57.7%
平成 27 年度 17.1%
969 万円
その他
市債
国・県支出金
※3
その他
※4
繰入金
市税
自主財源
8億 2,444 万円
歳入
※2
依存財源
民生費
土木費
総務費
教育費
公債費
衛生費
消防費
農林水産業費
商工費
労働費
※1
その他
①誰もが安心して健康に暮らせるまちづくり事業
その他 16.3%
公債費 繰出金
8.0%
6.6%
9.3%
7.0%
(自立支援給付事業、市民健康づくり(各種がん検診等)事業など)
その他
1.7%
※5
2.1%
②子どもを育むまちづくり事業
(子ども医療費助成事業、地区児童屋内体育施設耐震整備事業など)
③観光ハブ都市・御殿場の魅力と活力を発信する事業
(観光ハブ都市づくり推進事業、アピールナウ御殿場事業、産業立地促進奨励金事業など)
※ 5…内訳は、積立金、貸付金、予備費等です。
一般会計 歳出の状況
市債の状況
会 計 名
一
般
平成 27 年度末現在高見込額 平成 26 年度末現在高見込額
会
計
738 万円
公共下水道事業会計
100 億 2,722 万円
101 億 9,091 万円
農業集落排水事業会計
2 億 2,291 万円
2 億 3,410 万円
102 億 5,013 万円
104 億 3,239 万円
12 億 9,000 万円
12 億 5,905 万円
合 計
広 域 行 政( 御 殿 場 市 分 )
391 億 1,454 万円
合 計
386 億 9,140 万円
市民一人当たりの市債
会 計 名
平成 27 年度末現在高見込額 平成 26 年度末現在高見込額
般
会
計
309,023 円
294,794 円
特
別
会
計
114,872 円
116,926 円
14,457 円
13,618 円
438,352 円
425,338 円
広 域 行 政( 御 殿 場 市 分 )
合 計
(平成 27 年度末は平成 27 年1月1日現在の人口 89,231 人で算出)
5 2015.4.6
11.3%の増となりました。
な回復による法人市民税や、課税客体の増などによる
土木費は、秩父宮記念公園整備事業(第
固定資産税の増額によるものです。
2 期 ) な ど の 増 額 に よ り、 前 年 度 に 比 べ、
使用料及び手数料は、子ども・子育て支援新制度
15 億7千7百万円余、28.3%の増となりま
の施行に伴う公立施設に係る給付を新たに計上し
した。
たことなどによる増額により、前年度と比べ、10
総務費は、庁舎東館建設事業費などの増額
億7千3百万円余、236.8%の大幅増となりました。
により、前年度に比べ、15 億7千1百万円余、
繰入金は、地域振興推進基金からの繰入金などの
30.3%の増となりました。
減 額 に よ り、 前 年 度 と 比 べ、 6 億 8 千 7 百 万 円 余、
教育費は、印野小学校校舎改築事業費など
11.0%の減を見込みました。
の減額により、前年度に比べ、4億9千6百
国庫支出金は、社会資本整備総合交付金などの増額
万円余、12.0%の減となりました。
により、前年度と比べ、6億4千5百万円余、14.5%
衛生費は、広域行政組合負担金などの減額
の増となりました。
により、前年度に比べ、4億1千5百万円余、
県支出金は、保育所等整備事業費補助金、児童保
12.3%の減となりました。
護 運 営 費 負 担 金 な ど の 増 額 に よ り、 前 年 度 と 比 べ、
公債費は、減税補てん債(市債)などの償
1億8千1百万円余、12.1%の増となりました。
還終了などにより、前年度と比べ2億5百万
市債は、総務管理債などの増額により、前年度と比
円余、6.4%の減となりました。
べ、14 億3千6百万円余、82.3%の増を見込みました。
会 計 名
一 般 会 計
国民健康保険事業会計
企業会計
一
市 税 は、 前 年 度 と 比 較 し て 2 億 7 千 3 百 万 円 余、
1.8%の増を見込みました。これは、景気のゆるやか
別
会
計
269 億 9,996 万円
0 万円
民生費は、保育所扶助費などの増額によ
り、 前 年 度 に 比 べ、10 億 8 千 4 百 万 円 余、
平成 27 年度各種会計予算
特
特別会計
275 億 7,441 万円
観光施設事業会計
一般会計 歳入の状況
予 算 額
前年度比
375 億 3,000 万円
90 億
9.1%増
0 万円
10.5%増
簡易水道事業会計
8,900 万円
8.5%増
観光施設事業会計
4,900 万円
113.0%増
救急医療センター事業会計
4億 7,300 万円
3.7%増
公共下水道事業会計
17 億 4,100 万円
5.5%増
介護保険事業会計
51 億 1,600 万円
4.1%増
4,900 万円
同額
後期高齢者医療事業会計
7億 6,600 万円
4.8%減
公設浄化槽事業会計
1億 6,200 万円
51.4%増
上水道事業会計
24 億 5,315 万円
2.6%増
農業集落排水事業会計
工業用水道事業会計
合 計
1億
58 万円
10.5%増
575 億 2,873 万円
-
2015.4.6
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