平成 27 年度一般会計予算 御殿場から元気を発信!地域の活力創造予算 ◇ 一般会計予算 平成 27 年度当初予算額 375 億 3,000 万円 ◇ 歳出 平成 27 年度一般会計予算 106 億 6,453 万円 71 億 4,953 万円 ※1…内訳は、議会費、災害復旧費、諸支出金、予備費です。 ※2…内訳は、地方消費税交付金、地方特例交付金、地方交付 税などのお金です。 ※3…内訳は、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、 寄附金、繰越金、諸収入です。 ※4…内訳は、財産区繰入金 45 億 6,150 万円、その他基金繰 入金9億 8,750 万円です。 67 億 6,248 万円 36 億 5,402 万円 29 億 9,508 万円 29 億 6,401 万円 25 億 9,900 万円 13 億 6,145 万円 平成 27 年度予算 4億 9,207 万円 平成 26 年度予算 31 億 8,180 万円 67 億 8,421 万円 38 億 3億 2,878 万円 55 億 4,900 万円 3億 3,361 万円 歳出 性質別内訳 0 156 億 扶助費・維持補修費 平成 26 年度 15.1% 630 万円 御殿場から元気を発信!地域の活力創造予算 平成 27 年度の一般会計予算は、前年度に比べ 31 億3千2百万円、9.1%増加して 375 億3千万円となりました。 国の成長戦略により、経済は緩やかな回復基調を続ける一方、より一層の自主的な 財政基盤の確立、予算の選択・重点化を図ることが求められる中、御殿場型NPMの 基本理念を常に考え、全庁を挙げて最小の経費で最大の効果を上げるよう事務事業の 効率化・重点化に努め、地域経済の活性化を目的として実施する経済対策助成事業や 工業用地開発事業、充実したインフラ整備、観光客誘致・おもてなしに係る各種事業 の実施や、各種予防接種や子育て支援事業、防災対策の充実など、安全・安心な市民 生活の確保と地域活力の創出を優先し、編成した予算です。 財政課☎ (82)4322 平成 27 年度一般会計予算編成における重点事業 第三次御殿場市総合計画後期基本計画実施計画を基に、限られた財源を最大限有効に活用するために経常経費の削減に 20 40 60 物件費 15.5% 補助費など 12.7% 16.2% 15.3% 人件費 12.4% 普通建設事業費 26.0% 13.4% 21.6% 努め、次の3つの事業を重点事業に掲げて編成しました。 100 (%) 80 投資的経費 26.0% 消費的経費 57.7% 平成 27 年度 17.1% 969 万円 その他 市債 国・県支出金 ※3 その他 ※4 繰入金 市税 自主財源 8億 2,444 万円 歳入 ※2 依存財源 民生費 土木費 総務費 教育費 公債費 衛生費 消防費 農林水産業費 商工費 労働費 ※1 その他 ①誰もが安心して健康に暮らせるまちづくり事業 その他 16.3% 公債費 繰出金 8.0% 6.6% 9.3% 7.0% (自立支援給付事業、市民健康づくり(各種がん検診等)事業など) その他 1.7% ※5 2.1% ②子どもを育むまちづくり事業 (子ども医療費助成事業、地区児童屋内体育施設耐震整備事業など) ③観光ハブ都市・御殿場の魅力と活力を発信する事業 (観光ハブ都市づくり推進事業、アピールナウ御殿場事業、産業立地促進奨励金事業など) ※ 5…内訳は、積立金、貸付金、予備費等です。 一般会計 歳出の状況 市債の状況 会 計 名 一 般 平成 27 年度末現在高見込額 平成 26 年度末現在高見込額 会 計 738 万円 公共下水道事業会計 100 億 2,722 万円 101 億 9,091 万円 農業集落排水事業会計 2 億 2,291 万円 2 億 3,410 万円 102 億 5,013 万円 104 億 3,239 万円 12 億 9,000 万円 12 億 5,905 万円 合 計 広 域 行 政( 御 殿 場 市 分 ) 391 億 1,454 万円 合 計 386 億 9,140 万円 市民一人当たりの市債 会 計 名 平成 27 年度末現在高見込額 平成 26 年度末現在高見込額 般 会 計 309,023 円 294,794 円 特 別 会 計 114,872 円 116,926 円 14,457 円 13,618 円 438,352 円 425,338 円 広 域 行 政( 御 殿 場 市 分 ) 合 計 (平成 27 年度末は平成 27 年1月1日現在の人口 89,231 人で算出) 5 2015.4.6 11.3%の増となりました。 な回復による法人市民税や、課税客体の増などによる 土木費は、秩父宮記念公園整備事業(第 固定資産税の増額によるものです。 2 期 ) な ど の 増 額 に よ り、 前 年 度 に 比 べ、 使用料及び手数料は、子ども・子育て支援新制度 15 億7千7百万円余、28.3%の増となりま の施行に伴う公立施設に係る給付を新たに計上し した。 たことなどによる増額により、前年度と比べ、10 総務費は、庁舎東館建設事業費などの増額 億7千3百万円余、236.8%の大幅増となりました。 により、前年度に比べ、15 億7千1百万円余、 繰入金は、地域振興推進基金からの繰入金などの 30.3%の増となりました。 減 額 に よ り、 前 年 度 と 比 べ、 6 億 8 千 7 百 万 円 余、 教育費は、印野小学校校舎改築事業費など 11.0%の減を見込みました。 の減額により、前年度に比べ、4億9千6百 国庫支出金は、社会資本整備総合交付金などの増額 万円余、12.0%の減となりました。 により、前年度と比べ、6億4千5百万円余、14.5% 衛生費は、広域行政組合負担金などの減額 の増となりました。 により、前年度に比べ、4億1千5百万円余、 県支出金は、保育所等整備事業費補助金、児童保 12.3%の減となりました。 護 運 営 費 負 担 金 な ど の 増 額 に よ り、 前 年 度 と 比 べ、 公債費は、減税補てん債(市債)などの償 1億8千1百万円余、12.1%の増となりました。 還終了などにより、前年度と比べ2億5百万 市債は、総務管理債などの増額により、前年度と比 円余、6.4%の減となりました。 べ、14 億3千6百万円余、82.3%の増を見込みました。 会 計 名 一 般 会 計 国民健康保険事業会計 企業会計 一 市 税 は、 前 年 度 と 比 較 し て 2 億 7 千 3 百 万 円 余、 1.8%の増を見込みました。これは、景気のゆるやか 別 会 計 269 億 9,996 万円 0 万円 民生費は、保育所扶助費などの増額によ り、 前 年 度 に 比 べ、10 億 8 千 4 百 万 円 余、 平成 27 年度各種会計予算 特 特別会計 275 億 7,441 万円 観光施設事業会計 一般会計 歳入の状況 予 算 額 前年度比 375 億 3,000 万円 90 億 9.1%増 0 万円 10.5%増 簡易水道事業会計 8,900 万円 8.5%増 観光施設事業会計 4,900 万円 113.0%増 救急医療センター事業会計 4億 7,300 万円 3.7%増 公共下水道事業会計 17 億 4,100 万円 5.5%増 介護保険事業会計 51 億 1,600 万円 4.1%増 4,900 万円 同額 後期高齢者医療事業会計 7億 6,600 万円 4.8%減 公設浄化槽事業会計 1億 6,200 万円 51.4%増 上水道事業会計 24 億 5,315 万円 2.6%増 農業集落排水事業会計 工業用水道事業会計 合 計 1億 58 万円 10.5%増 575 億 2,873 万円 - 2015.4.6 4
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