Fiche 8 OPENERP La gestion de l`acompte

Fiche 8 OPENERP
La Gestion de l’acompte reçu
Pour rappel, la facture d’acompte est obligatoire dans le cas du versement d’un acompte.
La gestion de l’acompte dans OpenERP se fait en plusieurs étapes.
1. Création d’un produit « Acompte sans TVA»
Ou d’un acompte avec TVA ici à 20 %
2. Enregistrement de l’acompte
Il est enregistré après la confirmation de la commande en utilisant « Facture anticipée »
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Commande confirmée
Cliquer sur « Facture anticipée » pour obtenir l’écran ci-dessous :
Saisir le montant de l’acompte puis cliquer sur « Créer la facture »
Cliquer sur « Ouvrir la facture »
Cliquer sur « Valider »
Une « Facture anticipée » se crée qui reprend le montant de l’acompte ici sans TVA…. Elle peut être appelée « Facture
d’acompte », cliquer ensuite sur « Paiement »
Pour encaisser l’acompte, il faut sélectionner la méthode de paiement et une écriture comptable se créée.
Cliquer sur « Valider » pour confirmer..
Les étapes ci-dessous permettent de retrouver l’opération liée à l’acompte à différents niveaux
Cliquer sur « Bons de commande » puis sur « Créer la facture initiale » pour obtenir cet écran :
Cliquer sur « Valider »
Cliquer sur « Paiement »
Saisir le paiement et la méthode de paiement
Cliquer sur « Valider »
Vérification, commande de 103,85 €, acompte de 15,00 € ; La différence est donc bien de 88,85.