Talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019
Vuosi 2015
Vaikutus toimintaan
Säästötavoite / €
Toteutuksen eteneminen
toteutuksen aikataulu ja
toiminnallinen vaikutus ao.
vuodelle
taloudellinen vaikutus ao.
vuodelle ja
taloussuunnitelmavuosille
valmistelu ja päätöksenteko
2 toimistosihteerin tehtävien
täyttö sisäisesti
(toimistohenkilöstön resurssi
vähenee kaupunkitasoisesti)
kansalaisopiston rehtorin viran
täyttö sisäisesti
sosiaali- ja terveysosaston
talouspäällikön viran
lakkauttaminen ja tehtävien
hoitaminen keskitetysti
1.8.2015
20 000 €
sisäiset siirrot toteutettu
1.8.2015
27 500 €
KH:n päätös 22.6.2015 § 216
1.11.2015
7 700 € v. 2015 ja
46 000 € v.2016
teknisen osaston
toimistopäällikön viran
lakkauttaminen ja tehtävien
hoitaminen keskitetysti
teknisen osaston muiden
tehtävien täyttämättä jättäminen
osa-aikaeläkkeelle jäännit,
eläköitymiset ym.
osana organisaatiouudistusta
sosiaali- ja terveysosastolta
siirretty laitoshuoltajat ja
varastotoiminnot tekniselle
1.11.2015
7 700 € v. 2015 ja
46 000 € v. 2016
täyttölupakielto KH 22.6.2015 §
218, tehtävien jako valmisteltu
yhdessä hallinto-osaston ja
sosiaali- ja terveysosaston
kanssa
tekninen osasto valmistellut
tehtävien sisäisen jaon osaston
sisällä + hallinto-osaston kanssa
1.4.2015
36 000 €
tekninen osasto valmistellut
tehtävien sisäisen jaon osaston
sisällä
1.1.2015, hyötynä resurssien
yhteiskäyttö, sijaistamiset,
osaamisen vahvistuminen,
päällekkäisten toimintojen
10 000 €
KV 15.12.2014 § 118, toteutunut
1.1.2015
Henkilöstömäärän
vähentäminen
valtuusto-sopimuksessa
linjatun mukaisesti 2-4 % /
vuosi
TOIMENPITEET:
osastolle
perusopetuksen ja
lukiokoulutuksen rehtorin virkojen
yhdistäminen ja lukion siirtäminen
yhteisiin tiloihin Hillatien koululle
Sepänmäen erityiskoulun
yhdistäminen Särkelän kouluun
poistuminen
1.8.2015, hyötynä toiminnallinen
yhteistyö, laadullisuus ja hallinnon
kustannusten pienentyminen
25 000 € hallinnon
kustannus-säästö (lukion rehtorin
virka lakkautettu 1.8.2015 lukien)
KH 13.4.2015 § 112 ja
KV 15.6.2015 § 58
KV 15.12.2014 § 117
tehtäväjärjestelyt
20 000 € hallinnon
kustannus-säästö (Sepänmäen
koulunjohtajatehtävät lakkaa)
koulutuksen luovutussopimuksen
mukaan kaupunki kattaa
koulutuskuntayhtymälle VOSin
ylimenevät kustannukset
siirtymäkaudelta 3 vuoden ajalta.
Kaupungin menot vähentyvät v.
2015 n. 500 000 euroa
100 000 €, josta 35 000 €
kohdentuu v. 2015 ja 65 000 € v.
2016
29 300 €
Lukion siirtyminen Hillatien
koululle
1.8.2015
159 000 € vuokramenosäästö
Sepänmäen erityiskoulun
yhdistyminen Särkelän kouluun
1.8.2015
Ryhmäkotipaikat: Koivula-kodin
laajennus
1.9.2015, laitoshoitopaikat
vähenevät 20 paikalla.
Henkilöstömenosäästö ja
laitoshoidon toiminnasta säästö,
39 000 € vuokramenosäästö
(Sepänmäen koulukiinteistöstä
luovutaan)
terveydenhuollon menot
pienenevät 400 000 €,
ostopalvelut kasvavat 200 000
euroa, joten nettosäästö 200 000
HUOM! kiinteistökustannussäästö
sivistyksellä vaikuttaa teknisen
budjettiin xxx €
HUOM! kiinteistökustannussäästö
sivistyksellä vaikuttaa teknisen
budjettiin xxx €
KV 15.12.2014 § 117
Ammatillisen koulutuksen,
oppisopimustoiminnan ja
aikuiskoulutuksen siirto
Rovaniemen
koulutuskuntayhtymälle
perusopetuksenja lukion
tuntikehyksen ja ryhmäkokojen
uudelleen määrittely
sote-osaston
henkilöstövähennykset
eläköityminen ja vapautuvien
tehtävien osalta
(toimistohenkilöstö, lääkäri)
1.8.2015 hyötynä toiminnallinen
yhteistyö, hallinnon kustannusten
pienentyminen
1.1.2015, toiminnallinen yhteistyö
ja hallinnon kustannusten
pieneneminen, henkilöstö 35
henkilöä siirtyi
liikkeenluovutuksella
koulutuskuntayhtymän
alaisuuteen.
vaikutus lv. 2015-2016
KV 18.8.2014 § 64
SLTK 20.5.2015 § 66
sote-osasto valmistellut tehtävien
sisäisen jakamisen osaston
sisällä + hallinto-osaston kanssa
Toimintojen muutoksista
aiheutuvat kustannussäästöt
TOIMENPITEET
Sosiaali- ja terveyspalvelujen
myynti naapurikunnille
ostopalvelumenot kasvavat
resurssien tehokkaampi käyttö
euroa
tulot vähentävät hieman
kokonaismenoja
Säästötoimenpiteiden
taloudellinen vaikutus v.
2015 yhteensä
Vuosi 2016
1 077 200 euroa
Vaikutus toimintaan
Säästötavoite / €
Toteutuksen eteneminen
toteutuksen aikataulu ja
toiminnallinen vaikutus ao.
vuodelle
taloudellinen vaikutus ao.
vuodelle
valmistelu ja päätöksenteko
Tukipalvelujen keskittäminen;
henkilöstösäästöt
Henkilöstön eläköityminen ja
tehtävien täyttämättä jättäminen
(mm. kansalaisopiston rehtori,
talouspäällikkö, toimistopäällikkö,
toimisto- ja asiantuntijapalvelut)
laitoshuolto- ym. henkilöstön
osalta jaksotyöstä siirrytään
keskimääräiseen yleistyöaikaan
1.1.2016
50 000 €
KV 15.6.2015 § 59
v. 2016 aikana
500 000 €
henkilöstöpalvelut valmistelee
yhdessä esimiesten ja kaupungin
johdon kanssa
ruokailua ei lueta työaikaan
15 000 €
palvelujen ulkoistaminen
Uimahallin kahvion ym.
toimintojen ulkoistaminen
selvitys vaikutuksista v. 2015
aikana ja kilpailutus
henkilöstöpalvelut valmistelee
valtakunnallisen
sopimus-muutoksen mukaiseksi
yhdessä ao. esimiesten kanssa
LTK/KH
1.1.2016 lukien keskitetyt
tukipalvelut mm.
- Asiakaspalvelut (Sortteeri ja
150 000 €
Henkilöstömäärän
vähentäminen
valtuusto-sopimuksessa
linjatun mukaisesti 2-4 % /
vuosi
TOIMENPITEET:
Toimintojen muutoksista
aiheutuvat kustannussäästöt
TOIMENPITEET
Organisaatiouudistus
(tuottavuuden lisääntyminen,
päällekkäisten toimintojen
KV 15.6.2015 § 59;
toiminnan uudistamisen vastuu
kaupunginjohtajalla ja
väheneminen kaupunkitasoisesti)
Palveluverkon uudistaminen
Palveluverkon uudistaminen;
Oppilaaksiottoalueiden
yhdistäminen yhdeksi
oppilaaksiottoalueeksi
Palveluverkon uudistaminen
taksojen tarkistus (maksut ja
taksat)
perusopetuksen tuntikehyksen ja
ryhmäkokojen uudelleen
määrittely
Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta,
hallinnon kustannukset ja
pääoman palautus
tytäryhtiöt)
- Ruokapalvelut tukipalveluihin/
keskitetty ruoanvalmistus
- Tilojen vuokraustoiminta ja
kiinteistön-huoltoyhteistyö; Taloushallinnon ja
palkanlaskentaohjelman
uudistaminen sekä
Haahtela-ohjelman laajempi
käyttö automatisoi toimintoja ja
helpottaa raportointia ja
seurantaa
- Tukipalvelujen toimintojen
tehostaminen ja esimiestasojen
väheneminen
Sosiaali- ja terveyspalvelujen
toimintojen keskittäminen;
sotepalvelut sairaala Lapponian
kiinteistöön lukuun ottamatta
vanhus- ja vammaispalveluja ja
Sortteerin asiakaspalveluja
vaikutus lv. 2016-2017
johtoryhmällä sekä talous- ja
henkilöstöpalveluilla
valmistelussa; taloudelliset
laskelmat tehtävä erikseen
edellyttää investointeja, ei vielä
lopullista päätöstä tehty ->
laajapohjainen valmistelu kj+
sote+tekninen ->
kokonaisvaikutuksen arviointi
50 000 €
SLTK 20.5.2015 § 65
koulu- ja päivähoitopalvelujen
tilojen käytön tehostaminen ja
toiminnallisuuden parantaminen
1.1.2016 lukien
valmistelussa; taloudelliset
laskelmat
25 000 €
edellyttää investointeja ->
investointisuunnitelman
tekeminen kj+tekninen+sivistys
Lautakunnat, KV
vaikutus lv. 2016-2017
150 000 €
LTK/KH
syksy 2015 päätös; vaihtoehdot
valmistelussa
pääoma palautuu mikäli ky
130 000 €
KH/KV 2015
126 000 €
Kaupungin jakamat toiminta-,
liikunta- ja kulttuuri-,
reitistöavustukset
ulkoistettujen palvelujen laajempi
käyttömahdollisuus
Vesi- ja viemärilaitoksen fuusio
Tyhjien tilojen vähentäminen
kiinteistöohjelman salkutuksen
toimenpiteillä
energiansäästömahdollisuudet
katuvalolamppujen vaihtotyö
energiansäästömahdollisuudet
kiinteistöissä
Yksityisteiden avustusten
leikkaaminen tasosta 484 €/km ->
300 €/km
Yöpäivystyksen siirto Lapin
keskussairaalan
yhteispäivystykseen omasta
terveyskeskuksesta
12 –paikkainen Intervalliyksikkö
Tunturilan palvelukeskuksesta
Työterveyspalvelujen
ulkoistaminen
Laitoshoidon purkaminen jatkuu
puretaan
v. 2016
25 000 €
KH/KV 2015
selvitykset, taloudelliset laskelmat
vaikutuksista
taseeseen 2,5 milj. euroa + muut
taloudelliset vaikutukset,
henkilöstö siirtyy tytäryhtiöön
50 000 €
palvelualueet/KH/KV
20 000 €
65 000 €
edellyttää investointeja
LTK/KV
edellyttää investointeja
LTK/KV
LTK/KV
1.1.2016 lukien; tk-lääkäri- ja
hoitajaresurssin tarve vähenee;
ostopalvelujen käyttö kasvaa
netto 250 000 €
LTK/KH/KV
omaishoidettavien
jaksohoitopaikka, osa paikoista
ryhmäpaikkoja. Oma sairaalassa
toteutuva osastohoito vähenee,
ostopalvelujen määrä kasvaa
kilpailutus käynnissä, tavoite
1.1.2016 alkaen. Lääkäriresurssi
helpottuu ja tilojen käyttö
tehostuu. Palvelujen osto.
kotihoidon toimenpiteisiin
satsataan, pienkotiasuminen ja
ostopalvelut + palvelusetelin
käyttö
netto 400 000 €
Sosiaali- ja terveyslautakunta
päätöspvm?
kustannusneutraali, tilojen käytöt
ja palvelujen (labra ym. osto
kaupungilta)
Sosiaali- ja terveyslautakunta
päätöspvm?
valmistelussa; tavoitesäästö
100 000 €
Sosiaali- ja terveyslautakunta
päätöspvm?
v. 2016 aikana
1.1.2016
1.1.2016 alkaen; salkutetaan
myytävät, kunnostettavat ja
uudisrakennettavat kiinteistöt;
korjausvelan pienentäminen
matalaenergiset ja käyttöiältään
pitkäikäiset led-lamput
energiankulutuksen
vähentäminen kiinteistöissä
omavastuuosuus yksityisteiden
osalta kasvaa
60 000 €
KH/KV 2015
LTK/KH/KV
Sosiaali- ja terveyspalvelujen
myynti naapurikunnille
resurssien tehokkaampi käyttö
tulot vähentävät hieman
kokonaismenoja
Säästötoimenpiteiden
taloudellinen vaikutus
yhteensä
Vuosi 2017
1 890 000 euroa
Vaikutus toimintaan
Säästötavoite / €
Toteutuksen eteneminen
toteutuksen aikataulu ja
toiminnallinen vaikutus ao.
vuodelle
taloudellinen vaikutus ao.
vuodelle
valmistelu ja päätöksenteko
v. 2017 aikana
350 000 €
henkilöstöpalvelut valmistelee
yhdessä esimiesten ja kaupungin
johdon kanssa
oma henkilöstömäärä vähenee
5 htv/vuosi
25 000 €
palvelualueet valmistelee/KH/KV
1.1.2016 käynnistyneen uuden
organisaatiorakenteen mukainen
prosessityö jatkuu ja
organisaation toimivuuden
kehittämiseen liittyvät
toimenpiteet
erityishuollon ostopalvelujen
väheneminen ja avohuollon
palvelujen monipuolistaminen
150 000 €
KV 15.6.2015 § 59;
toiminnan uudistamisen vastuu
kaupunginjohtajalla ja
johtoryhmällä sekä talous- ja
henkilöstöpalveluilla
100 000 €
vaatii investointeja; ARAn 50%
avustus investointiin
Henkilöstömäärän
vähentäminen
valtuusto-sopimuksessa
linjatun mukaisesti 2-4 % /
vuosi
TOIMENPITEET:
Henkilöstön eläköityminen ja
tehtävien täyttämättä jättäminen
sekä tehtävien uudelleen
määrittelytyö
ulkoistettujen palvelujen käyttö;
palvelujen ostot
Toimintojen muutoksista
aiheutuvat kustannussäästöt
TOIMENPITEET
Organisaatiouudistustyö jatkuu
(tuottavuuden lisääntyminen,
päällekkäisten toimintojen
väheneminen kaupunkitasoisesti)
Kehitysvammaisten ryhmäkoti
valmistuu (asiakkaiden
palvelutarpeet lisääntyvät
vuoteen 2020 saakka)
Tytäryhtiöiden taloushallinnon
hoitaminen, vuokratalojen
kirjanpitäjän siirto kaupungille
(yhtiöiden kirjanpito)
1.1.2017
perusopetuksen tuntikehyksen ja
ryhmäkokojen uudelleen
määrittely
Tyhjien tilojen vähentäminen
kiinteistöohjelman salkutuksen
toimenpiteillä
energiansäästömahdollisuudet
katuvalolamppujen vaihtotyö
energiansäästömahdollisuudet
kiinteistöissä
Laitoshoidon purkaminen jatkuu
vaikutus lv. 2017-2018
Perustoimeentulotuen siirtyminen
Kelalle
Sosiaali- ja terveyspalvelujen
myynti naapurikunnille
toiminnallinen yhteistyö ja
osaaminen vahvistuvat;
konsernitasoisesti
kustannussäästö
ohjelmistolisensseissä ja
tukipalvelutoiminnassa
150 000 €
talouspalvelut valmistelee
yhdessä tytäryhtiöiden kanssa
v. 2016 tehdyn suunnitelman
mukaisesti korjausvelan
pienentäminen
matalaenergiset ja käyttöiältään
pitkäikäiset led-lamput
energiankulutuksen
vähentäminen kiinteistöissä
kotihoidon toimenpiteisiin
satsataan, pienkotiasuminen ja
ostopalvelut + palvelusetelin
käyttö
50 000 €
LTK/KH/KV
20 000 €
edellyttää investointeja
LTK/KV
edellyttää investointeja
LTK/KV
Sosiaali- ja terveyslautakunta
päätöspvm?
Henkilöstövähennys yksi henkilö
resurssien tehokkaampi käyttö
40 000 €
tulot vähentävät hieman
kokonaismenoja
60 000 €
valmistelussa, tavoitesäästö
200 000 €
Säästötoimenpiteiden
taloudellinen vaikutus
yhteensä
Vuosi 2018
Henkilöstömäärän
vähentäminen
valtuusto-sopimuksessa
LTK/KH
Valtion rakennemuutos
1 145 000 euroa
Vaikutus toimintaan
Säästötavoite / €
Toteutuksen eteneminen
toteutuksen aikataulu ja
toiminnallinen vaikutus ao.
vuodelle
taloudellinen vaikutus ao.
vuodelle
valmistelu ja päätöksenteko
linjatun mukaisesti 2-4 % /
vuosi
TOIMENPITEET:
Henkilöstön eläköityminen ja
tehtävien täyttämättä jättäminen
sekä tehtävien uudelleen
määrittelytyö
ulkoistettujen palvelujen käyttö;
palvelujen ostot
v. 2018 aikana
350 000 €
henkilöstöpalvelut valmistelee
yhdessä esimiesten ja kaupungin
johdon kanssa
oma henkilöstömäärä vähenee
5 htv/vuosi
25 000 €
palvelualueet valmistelee/KH/KV
v. 2016 tehdyn suunnitelman
mukaisesti korjausvelan
pienentäminen
matalaenergiset ja käyttöiältään
pitkäikäiset led-lamput
energiankulutuksen
vähentäminen kiinteistöissä
kotihoidon toimenpiteisiin
satsataan, pienkotiasuminen ja
ostopalvelut + palvelusetelin
käyttö
vaikutus lv. 2018-2019
50 000 €/vuosi
LTK/KH/KV
20 000 €/vuosi
valmistelussa; tavoitesäästö
200 000 €/vuosi
edellyttää investointeja
LTK/KV
edellyttää investointeja
LTK/KV
Sosiaali- ja terveyslautakunta
päätöspvm?
150 000 €
LTK/KH
resurssien tehokkaampi käyttö
tulot vähentävät hieman
kokonaismenoja
Toimintojen muutoksista
aiheutuvat kustannussäästöt
TOIMENPITEET
Tyhjien tilojen vähentäminen
kiinteistöohjelman salkutuksen
toimenpiteillä
energiansäästömahdollisuudet
katuvalolamppujen vaihtotyö
energiansäästömahdollisuudet
kiinteistöissä
Laitoshoidon purkaminen jatkuu
kouluverkkoratkaisut,
perusopetuksen tuntikehyksen ja
ryhmäkokojen uudelleen
määrittely
Sosiaali- ja terveyspalvelujen
myynti naapurikunnille
60 000 €/vuosi
Säästötoimenpiteiden
taloudellinen vaikutus
yhteensä
Vuosi 2019
855 000 euroa
Vaikutus toimintaan
Säästötavoite / €
Toteutuksen eteneminen
toteutuksen aikataulu ja
taloudellinen vaikutus ao.
valmistelu ja päätöksenteko
toiminnallinen vaikutus ao.
vuodelle
vuodelle
v. 2018 aikana
350 000 €
henkilöstöpalvelut valmistelee
yhdessä esimiesten ja kaupungin
johdon kanssa
oma henkilöstömäärä vähenee
5 htv/vuosi
25 000 €
palvelualueet valmistelee/KH/KV
v. 2016 tehdyn suunnitelman
mukaisesti korjausvelan
pienentäminen
matalaenergiset ja käyttöiältään
pitkäikäiset led-lamput
energiankulutuksen
vähentäminen kiinteistöissä
kotihoidon toimenpiteisiin
satsataan, pienkotiasuminen ja
ostopalvelut + palvelusetelin
käyttö
vaikutus lv. 2019-2020
50 000 €/vuosi
LTK/KH/KV
20 000 €/vuosi
valmistelussa; tavoitesäästö
200 000 €/vuosi
edellyttää investointeja
LTK/KV
edellyttää investointeja
LTK/KV
Sosiaali- ja terveyslautakunta
päätöspvm?
150 000 €
LTK/KH
resurssien tehokkaampi käyttö
tulot vähentävät hieman
kokonaismenoja
Henkilöstömäärän
vähentäminen
valtuusto-sopimuksessa
linjatun mukaisesti 2-4 % /
vuosi
TOIMENPITEET:
Henkilöstön eläköityminen ja
tehtävien täyttämättä jättäminen
sekä tehtävien uudelleen
määrittelytyö
ulkoistettujen palvelujen käyttö;
palvelujen ostot
Toimintojen muutoksista
aiheutuvat kustannussäästöt
TOIMENPITEET
Tyhjien tilojen vähentäminen
kiinteistöohjelman salkutuksen
toimenpiteillä
energiansäästömahdollisuudet
katuvalolamppujen vaihtotyö
energiansäästömahdollisuudet
kiinteistöissä
Laitoshoidon purkaminen jatkuu
kouluverkkoratkaisut,
perusopetuksen tuntikehyksen ja
ryhmäkokojen uudelleen
määrittely
Sosiaali- ja terveyspalvelujen
myynti naapurikunnille
Säästötoimenpiteiden
60 000 €/vuosi
855 000 euroa
taloudellinen vaikutus
yhteensä
Talouden
tasapainottamisohjelman
vaikutus
kustannuskehitykseen
v. 2015
v. 2016
v. 2017
v. 2018
v. 2019
Yhteensä
1 077 200 euroa
1 890 000 euroa + taseen korjaus
1 145 000 euroa
855 000 euroa
855 000 euroa
5 822 200 euroa