04.2 Budget för Socialnämnden 2015

2015
Budget år 2015
Socialnämnden i Järfälla
(samhällsuppdraget)
Innehållsförteckning
1
INLEDNING................................................................................................................................... 2
2
ANSVARSOMRÅDE ....................................................................................................................... 2
3
ORGANISATION ........................................................................................................................... 3
4
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR .................................................................................... 4
5
PERSONAL .................................................................................................................................... 6
6
KVALITETSARBETE UNDER 2015 .................................................................................................. 6
7
MILJÖARBETE UNDER 2015 ......................................................................................................... 8
8
SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET 2015.................................................................................. 10
9
RISKANALYS ............................................................................................................................... 10
10
POLITIK/GEMENSAMT ........................................................................................................... 12
11
BOSTADSANPASSNING .......................................................................................................... 13
12
ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSHINDER ............................................................................ 14
13
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG ........................................................................................... 23
14
SOCIALNÄMNDENS MÅL FÖR ÅR 2015 ................................................................................. 27
15
INTERNKONTROLLPLAN 2015 ................................................................................................ 33
16
DRIFTBUDGET ........................................................................................................................ 34
17
NETTOBUDGET ...................................................................................................................... 35
18
INVESTERINGSBUDGET .......................................................................................................... 36
19
VOLYMER (planerad/budgeterad volym) .............................................................................. 37
Bilagor
1. Peng för verksamhet med kundval 2015
2015-02-27
Sida 1 av 39
1
INLEDNING
I budgeten för socialnämnden år 2015 redovisas fördelningen dels på avdelningsnivå och
dels på avdelningarnas delområden.
Budget för 2015 bygger på kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15 om Mål och budget för
socialnämndens ansvarsområde med en nettokostnadsram på 1 163 573 tkr inkl.
volymmedel 13 832 tkr för äldreomsorgen och 17 573 tkr för funktionshinder.
2
ANSVARSOMRÅDE
Nämnd/styrelse: Socialnämnden
Ordförande: Bengt Harju (S)
Förvaltningschef: Johan Bergman
Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg exkl.
familjerätten, den kommunala hälso- och sjukvården samt uppgifter inom det bostadssociala
området (bostadsanpassningsbidrag).
Socialnämnden har även ansvar för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn
över handel med tobaksvaror och nikotinläkemedel, dödsboutredningar, föreningsbidrag till
verksamhetsanknutna frivilligorganisationer och handläggning av medicinska och sociala
bostadsförturer. Socialnämnden ansvarar också för psykiskt och socialt omhändertagande
när kriser och katastrofer inträffar i kommunen.
2015-02-27
Sida 2 av 39
3
ORGANISATION
Nuvarande organisation:
Avdelningen för äldreomsorg och avdelningen för funktionshinder slogs samman till en
avdelning under 2014. Syftet med sammanslagningen var att effektiverera och samordna
arbetet på avdelningsnivå.
Organisationen ger förutsättningar för tydlig roll- och ansvarsfördelning samt god ekonomioch kvalitetsstyrning och uppföljning. En del i det är att i samhällsuppdraget hålls
myndighetsutövning och beställaransvaret samman.
Från och med 1 januari 2015 överförs arbetsmarknadsåtgärder till kompetensnämnden.
Samtliga nämnder ges i uppdrag av kommunfullmäktige att avveckla systemet med
beställare och utförare, vilket kommer att förändra nuvarande organisation framöver.
Förvaltningsledningen arbetar för närvarande att verkställa det politiska beslutet genom att
Järfälla stöd- och behandling införlivas i nuvarande samhällsuppdraget under året 2015. Det
kommer bland annat innebära samordnad administration med samhällsuppdraget som
kommer medföra effektiviseringar.
Utredning hur en framtida organisation ska se ut avseende Järfälla vård och omsorg pågår.
2015-02-27
Sida 3 av 39
4
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR
Förutsättningar för budget 2015
Nämndens resultat för 2014 var ett överskott om 5 038 tkr. Trots att 2014 års resultat visar
en ekonomi i balans totalt på nämnden, finns det obalans inom förvaltningen. Individ- och
familjeomsorg (IFO) har haft en ekonomi i obalans sedan år 2003 bortsett från år 2007. 10 år
av ekonomi i obalans.
Nämndens egna kapital för samhällsuppdraget efter ombudgeteringen är per den 2014-1231 minus 56 704 tkr. (Hänsyn är inte tagen till ombudgeteringsärendet avseende
verksamhetsår 2014). Kommunstyrelsen har beslutat att socialnämnden får mer än två år på
sig för att återställa det egna kapitalet.
Nedan följer de förutsättningar budgeten är beräknad utifrån:
- Av kommunfullmäktige år 2015 tilldelad budgetram på 1 163 573 tkr inkl. volymmedel.
- Kommunfullmäktiges beslut om de nämndvisa ramarna innebär en generell uppräkning av
nämndernas skattefinansierade kostnadsramar (exklusive kapitalkostnader) med en procent
och intäktsramar (exklusive statsbidrag och barnomsorgsavgifter) med en procent, samt
ytterligare en procent för pengastyrd verksamhet.
- Nämnden ges i uppdrag att, som konsekvens av avvecklingen av systemet med beställare
och utförare, inom den nya gemensamma administrationen åstadkomma en effektivisering
om 4 000 tkr.
- Nämnden ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrad matkvalitet och mer
lokalt lagad mat i äldreomsorg.
- Nämnden ges i uppdrag att, inom ram för befintlig budget, omstrukturera de förebyggande
insatserna för att nå en högre ändamålsenlig effektivitet.
- Volymmodell för individ- och familjeomsorg (IFO) antogs ej av kommunfullmäktige.
Nämnden uppmanades istället att göra omfördelningar inom befintlig budgetram.
- Nämndens ram är nedjusterad med 2 815 tkr på grund av minskade hyreskostnader.
- Den av kommunfullmäktige beslutade kundvalspengen.
- Av nämnden fastställda priser.
- Överenskomna priser med entreprenörer och egen regi.
2015-02-27
Sida 4 av 39
- Planerade/budgeterade volymer.
- Lönekostnaderna 2014 har räknats upp med 2,5 procent för 9 månader (april-december).
- Personalomkostnadspålägget är oförändrade, 39 procent.
- Hyra för lokalkostnader som hyrs av/genom fastighetsavdelningen.
- Internräntan är beräknad till 3 procent.
- Overheadkostnader (centralt fastställda) avseende personalrelaterade kostnader och ITkostnader.
- I budgeten reserveras 2 000 tkr för särskild lönesatsning inom socialförvaltningen.
- Egenavgifter/priser för den enskilde år 2015 fastställs till avgifts-/prisnivå enligt beslut
fattat av kommunfullmäktige 2013-11-04, 2014-12-15 och socialnämnden 2013-09-05, samt
enligt nu gällande riktlinjer för avgifter.
- Prisuppräkningar 2015. Extern prisuppräkning för äldreomsorg och funktionshinder med
avtalskonstruktioner som innebär förändringar i omsorgsprisindexet (OPI) har räknats upp
med 2,2 procent på 2014 års priser. Intern prisuppräkning för äldreomsorg, funktionshinder
och individ- och familjeomsorg har beräknats till 1 procent.
Nedan redovisas den ekonomiska ramen för socialnämndens verksamhet.
År 2015
Verksamhet (tkr)
Politik
Gemensamt
Bostadsanpassning
Äldreomsorg
Funktionshinder
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa
Kostnad
-1 533
-35 127
-6 933
-518 604
-408 472
-332 932
0
-1 303 601
Intäkt
0
1 700
0
43 212
13 054
82 064
0
140 030
Nettokostnad= Nettokostnad =
kommunbidrag kommunbidrag
2015
2014
-1 533
-1 518
-33 427
-31 699
-6 933
-6 865
-475 392
-471 092
-395 419
-372 939
-250 868
-240 418
0
-10 211
-1 163 573
-1 134 742
Utmaningar för budget 2015
Utifrån de budgetförutsättningar som är givna nämnden är följande utmaningar
identifierade:
- avvecklingen av systemet med beställare och utförare och inom den nya gemensamma
administrationen åstadkomma en effektivisering om 4 000 tkr.
2015-02-27
Sida 5 av 39
- ingen volymmodell inom IFO. Nämnden uppmanas istället att göra omfördelningar inom
befintlig budgetram.
- inom ram för befintlig budget, omstrukturera de förebyggande insatserna för att nå en
högre ändamålsenlig effektivitet.
5
PERSONAL
Avdelningen för äldreomsorg och funktionshinder
Äldreenheten består under år 2015 av: 20 handläggare, 1 boendesamordnare, 2
avgiftshandläggare/administratörer, 1 gruppledare och 1 enhetschef. Under året kommer en
person att gå i pension, tjänsten kommer att tillsättas.
Enheten funktionsnedsättning består under år 2015 av: 15 handläggare, 1 platssamordnare,
3 avgiftshandläggare/administratörer, 1 gruppledare och 1 enhetschef.
Avdelningen för individ- och familjeomsorg
Totalt på avdelning för individ- och familjeomsorg är det budgeterat för 101,8 tjänster.
Antalet medarbetare är detsamma som tidigare år med undantag för en utökning av
socialsekreterare på barnenheten med ett antal medarbetare då ärendemängden ökat
väsentligt. Det är dock svårt att rekrytera personal, så när utökningen sker är oklart i
dagsläget. I nya anställningar bör det vara en medveten hållning att, i den mån det finns
kvalificerade sökanden, anställa fler män och personer med utländsk bakgrund eftersom
medarbetarna i dagsläget till en absolut övervägande del är kvinnor och personer med
svensk bakgrund.
6
KVALITETSARBETE UNDER 2015
Individuppföljning
Ansvar för individuppföljning ligger inom respektive programavdelning, likaså uppföljning av
avtal som tecknats utanför ramavtal och för behoven hos en speciell individ.
Hälso- och sjukvård
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för at den hälso- och sjukvård som bedrivs
i kommunen är av god kvalitet. Tillsynsansvar åligger enligt HSL Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS). För närvarande gäller tillsynsansvaret för följande insatser:
 Särskilt boende för äldre
 Särskilt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar
 Dagverksamhet/sysselsättning
2015-02-27
Sida 6 av 39
 LSS (bostad med särskild service och daglig verksamhet) För närvarande gäller att LSS
är kommunens ansvar, men landstinget utför.
Avtalsuppföljning
Avdelning för lednings- och verksamhetsstöd är ansvarig för den planerade avtalsuppföljningen gällande avtal och överenskommelser. En uppföljningsplan för år 2015 har
upprättats.
Uppföljningen kan ha olika inriktningar, uppföljning av verksamhet/avtal eller uppföljningar
riktade mot vissa specialområden. Olika metoder kan användas vid olika tidpunkter: enkäter
eller besök. Besöken kan vara inriktade på frågor av olika slag riktade till verksamhetschef
och/eller personal, granskning av rutiner eller dokumentation och så vidare. Vid användning
av enkäter kan den som är ansvarig för att göra uppföljningen behöva gå ut och göra
stickprov (alternativt fördjupade granskningar) om något förefaller vara bristfälligt.
Lämplig tidpunkt är preliminär, då det också måste finnas ett visst utrymme för akuta behov
av uppföljning och behov av fördjupad uppföljning inom vissa områden. Uppföljningsplanen
kan alltså komma att revideras löpande avseende nya uppdrag och därmed följande
förändringar i tidplan. Även den tjänsteman som är ansvarig för att göra uppföljningen kan
komma att bytas över tid.
Resultatet av uppföljningarna rapporteras vidare till ansvarig programavdelningschef, så att
denna kan använda underlaget vid dialogmöten med grupper av utförare samt
avstämningsmöten med enskilda utförare.
Uppföljningarna redovisas en gång per år till socialnämnden.
Akutstyrd uppföljning
Akutstyrd uppföljning kan initieras av nämnd, inkomna synpunkter/klagomål, akut behov
från avdelningschef, signaler om företag från andra kommuner eller liknande. Inför akutstyrd
uppföljning skrivs uppdrag av den avdelningschef inom vilkens område behovet uppstått.
Klagomål
Klagomål som kommer in till kommunen registreras i Servicecenter och besvaras av berörd
verksamhet. Servicecenter gör en sammanställning som analyseras inom Avdelningen för
lednings- och verksamhetsstöd.
Lex Sarah
Lex Sarah rapporteras ungefär kvartalsvis till sociala utskottet i form av en sammanställning
(april, augusti och december). Sammanställningarna ger en bild av utvecklingsområden hos
respektive utförare/myndighet, men ger också en bild av helheten ur ett beställarperspektiv.
Övrig uppföljning
Därutöver görs olika insatser för att följa upp verksamheterna till exempel genom
 internkontroll för socialnämnden
2015-02-27
Sida 7 av 39
 individärenden följs upp löpande i sociala utskottet (SU)
 ekonomisk uppföljning av leverantörer genom UC-kontroll och kontroll hos
Skatteverket på förekommen anledning (signaler från UC eller annan information)
 brukarenkäter
 analys av öppna jämförelser
 uppföljningar av/inom olika projekt till exempel PRIO psykiska funktionsnedsättningar
 pilotprojekt för att testa aggregering av uppföljningar på individnivå till övergripande
nivå inom funktionshinderområdet
 stickprovskontroller
Dialogmöten och Avstämningsmöten
Avdelningschef ansvarar för dialogmöten inom respektive programavdelning där aktuella
frågor tas upp i grupp. Avdelningschef ansvarar också för avstämningsmöten med utförare
inom respektive programavdelning. Grunden för avstämningsmöten är rapportering från
olika former av uppföljning.
7
MILJÖARBETE UNDER 2015
Miljöarbete och mål i Järfälla Kommun
Miljöplan för Järfälla kommun är ett styrande dokument antaget av kommunfullmäktige i
april 2010. Där går att utläsa om Järfälla kommuns övergripande miljömål: ”Järfälla strävar
efter att erbjuda länets bästa förutsättningar för hållbar utveckling för de som bor, arbetar
och verkar i kommunen. Detta innebär en effektiv och miljöanpassad energi- och
resursanvändning, en hög miljömedvetenhet och en god livsmiljö.”
Kommunen har satt som mål att alla kommunala enheter ska ha uppnått guldnivå i det egna
miljöledningssystemet kallat ”Miljödiplomering” senast år 2020.
Socialnämndens miljöarbete
Socialnämndens verktyg för att uppnå kommunens övergripande miljömål är att arbeta med
miljödiplomering. I december 2012 erhöll samhällsuppdraget den första nivån,
bronsdiplomet. I december 2013 togs nästa steg och samhällsuppdraget blev godkänt för
silverdiplom och i december 2014 erhölls gulddiplom. I samband med att
socialförvaltningen erhöll gulddiplom, erhölls även miljödiplom från Svensk Miljöbas.
Gulddiplomet gäller under två år, 2015-2016, och för att förvaltningen därefter skall få
behålla diplomet krävs att samtliga enheter inom samhällsuppdraget arbetar kontinuerligt
med miljöarbetet. Ett engagerat miljöarbete som har ledningens stöd skapar goda
förutsättningar för att förvaltningen skall lyckas implementera ett positivt miljötänkande hos
sina medarbetare, och meningen är att detta skall reflekteras i vardagen.
De mål som är aktuella att arbeta med under den närmsta perioden är kopplade till
socialförvaltningens mest betydande miljöaspekter. Med detta menas att prioritera att
2015-02-27
Sida 8 av 39
skriva miljömål kring de områden där graden och omfattningen av miljöpåverkan bedöms
som betydande.
På socialförvaltningen finns en miljösamordnare och varje enhet representeras av
miljöombud. Uppföljning av hur miljöarbetet fortskrider sker genom att denna miljögrupp
regelbundet träffas för att stämma av. Genom att uppdatera och stärka rutiner, inspirera och
hitta vägar att öka miljömedvetandet hos medarbetarna, är förutsättningarna för ett
framgångsrikt miljöarbete goda.
De övergripande miljömål som samhällsuppdraget kommer att arbeta med 2015-2016 är
följande:






Energihushållning – rutiner uppdateras och stärks för att se till att lampor och övrig
elektronik släcks efter arbetstid och i utrymmen som inte används.
Avfall – den nuvarande förbrukningen av kontorspapper bör kunna minskas med 5 %.
Vi samlar in statistik från januari 2015 för att få ett startvärde som vi kan sätta i
relation till framtida förbrukning av kontorspapper.
Inköp – rutiner för inköp skall uppdateras och möjligheter för samordning av inköp i
Kvarnhuset skall ses över. För att öka kompetensen och minska sårbarheten, skall alla
ansvariga inköpare gå en intern utbildning i e-handel för att bli certifierade
beställare.
Transporter – förvaltningens bilpark förnyas genom att ett nytt leasingavtal ingås.
Bilarna skall vara miljöklassade och kunna drivas med miljövänliga drivmedel. Planen
är att leasa tre dieseldrivna bilar och två bensin/elhybrider. Andra mål inom
transportområdet är att upprätta rutiner för att kunna se hur mycket bilarna används
och utbilda de personer som ofta använder bilarna i eco-driving. Det bör även skapas
förutsättningar och främja möjligheten att använda cykel framför bil.
Miljöutbildning – rutiner upprättas för att säkerställa att samtliga nyanställda går
den obligatoriska grundläggande miljöutbildningen.
Övriga miljömål – miljökunskapen och engagemanget hos medarbetarna ökas bl a
genom att miljögruppen regelbundet använder intranätet för miljöinformation och
inspiration, för att tipsa om nya vägar som kan leda till ett ökat miljömedvetande;
inköpen av Fairtrade-märkta varor ökas. Att fortsätta med källsortering och
återvinning.
2015-02-27
Sida 9 av 39
8
SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET 2015
Kommunfullmäktiges beslut om de nämndvisa ramarna innebär en generell uppräkning av
nämndernas skattefinansierade kostnadsramar (exklusive kapitalkostnader) med en procent
och intäktsramar (exklusive statsbidrag och barnomsorgsavgifter) med en procent, samt
ytterligare en procent för pengastyrd verksamhet.
Avvecklingen av systemet med beställare och utförare och inom den nya gemensamma
administrationen åstadkomma en effektivisering om 4 000 tkr.
Ingen volymmodell inom IFO. Nämnden uppmanas istället att göra omfördelningar inom
befintlig budgetram.
Inom ram för befintlig budget, omstrukturera de förebyggande insatserna för att nå en
högre ändamålsenlig effektivitet.
Förvaltningen kan konstatera utifrån Kommunfullmäktiges beslut att det innebär fortsatt
krav på effektiviseringar och verksamhetsanpassningar. Förvaltningen behöver fortsätta
arbeta med bland annat kostnadseffektiva lösningar.
9
RISKANALYS
Järfälla står inför en ekonomisk situation med många utmaningar. Socialnämnden behöver
därför ständigt se över möjligheten att effektivisera. Det kommer fortsatt krävas
förändringar och flexibilitet för att ha budget i balans.
Ekonomisk planering och prognostisering av Socialnämndens verksamheter måste alltid
följas av reservationer för oförutsägbara behov och händelser. De insatser som nämnden
ansvarar för är ofta reglerade enligt rättighetslag och därför utanför nämndens möjlighet att
påverka eller avvisa.
Sannolikhet
Socialnämnden använder följande riskmatris för att analysera och riskbedöma
avdelningarna:
Nästan säker
Trolig
Medel
Mindre
Osannolik
5
4
3
2
1
Påverkan
Obetydlig Mindre Medel
1
2
3
Hög
Hög Extrem
Medel
Hög
Hög
Låg
Medel Hög
Låg
Låg
Medel
Låg
Låg
Medel
Allvarlig Förödande
4
5
Extrem Extrem
Extrem Extrem
Extrem Extrem
Hög
Extrem
Hög
Hög
Den vita markeringen i matrisen är ett exempel på riskacceptans. Bruttorisk vilken värderas
som låg eller medel prioriteras inte och nettorisk värderas då som acceptabel.
2015-02-27
Sida 10 av 39
Riskbedömningen enligt nedan utgår från en bedömning av sannolikhet/påverkan.
Bedömningen ger ett riskvärde, t ex 3x3 = 9 och 4x3 = 12. Där risk överstiger riskvärde 10 har
förvaltningen ett prioriterat fokus med en rad åtgärder.
Nedan punkter lyfts upp då de bedöms ligga över riskvärde 10.
Med expansionen av Järfälla kommer kostnaderna att stiga då volymerna av ärenden och
insatser kommer att öka inom samtliga områden för socialförvaltningen. Även fler boenden
än tidigare kommer att behöva byggas, såsom exempelvis äldreboenden. Risk föreligger
också att driftkostnader för dessa boenden kommer vara högre än nuvarande. Dessutom
kommer det sannolikt innebära ökat behov av resurser och även lokaler då förvaltningen
redan idag använder ytorna maximalt.
Äldreomsorg
Den äldre populationen fortsätter att växa. Det är av stor vikt att nya boenden framöver inte
blir försenade. Då detta kan påverka kösituationen och därmed öka behovet att köpa dyra
externa platser. Det kan också innebära att personer med stort behov av omsorg bor kvar i
ordinärt boende och påverkar hemtjänsttimmarna kraftigt.
Funktionshinder
Inom funktionshinderområdet finns det fortsatt behov av grupp- och servicebostäder. Inom
funktionshinderområdet sker i stort sett inget utflöde. Antalet kunder ökar för varje år.
Framförhållning och god planering är viktigt för att tillgodose de behov som finns och för att
undvika att tvingas köpa dyra externa platser.
Plan finns att hemsjukvård i LSS-boende och daglig verksamhet ska införas 2015. De
utmaningar som följer med detta är för närvarande svåröversiktliga. Här krävs löpande
omvärldsbevakning
Individ- och familjeomsorg
Arbetslösheten i Järfälla kommun bedöms kvarstå på en hög nivå under 2015. Särskilt för
grupper med en svag anknytning till arbetsmarknaden kommer att ha ett fortsatt behov av
ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Detta gäller bland annat nyanlända samt
ungdomar utan gymnasieutbildning.
Bostadsbristen i Storstockholm är ett betydande problem som befaras kvarstå och troligtvis
även öka i omfattning. För hushåll som saknar fast inkomst är det i stort sett omöjligt att få
ett förstahandskontrakt. Många familjer tvingas flytta runt mellan osäkra, tillfälliga och ofta
kostsamma boendelösningar.
Antalet asylsökande väntas bli högt även under 2015 då situationen är fortsatt svår i
omvärlden. Det innebär fortsatta utmaningar att få nyanlända att etablera sig i arbets- och
2015-02-27
Sida 11 av 39
samhällslivet. Bedömningen är att de som har gått genom Arbetsförmedlingens 2-åriga
introduktion men ännu inte självförsörjande kommer att öka under de kommande åren.
Allt fler både bland ungdomar och unga vuxna personer med missbruksproblem har
psykiatriska problem.
10
POLITIK/GEMENSAMT
- Beskrivning av verksamhetsområdet
Verksamhetsområdet innefattar socialnämnden med budget för nämndledamöternas
arvoden vilka är beräknade att räcka till nio nämndsammanträden (samhällsuppdraget), fyra
nämndsammanträden (egen regi), tjugofem sammanträden i sociala utskottet samt fem
sammanträden i arbetsmarknads- och flyktingutskottet. Socialnämnden har även ansvar för
pensionärsrådet.
Här ligger också ledning och administration med ansvar för samordning och utveckling av
nämndens verksamheter, vilket sker genom utredning, analys, uppföljning och
omvärldsbevakning. Även ansvaret för nämndadministrationen ligger här, vilket innebär
planering av nämndens arbete och beredning av ärenden till nämnd. En viktig del i detta
arbete är handhavandet och skötseln av nämndens handlingar (diariet).
Inom verksamhetsområdet finns även den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, samt
handläggare som utreder och beslutar om bostadsanpassningsbidrag.
-
Budget
Budget 2014 Utfall 2014
Politik
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Gemensamt
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
(tkr)
Budget 2015
0
-1 518
-1 518
1 518
0
0
-1 574
-1 574
1 518
-56
0
-1 533
-1 533
1 533
0
1 245
-32 944
-31 699
31 699
0
2 219
-33 915
-31 696
31 699
3
1 700
-35 127
-33 427
33 427
0
Kommentar till budget
I gemensamt budgeten finns 2 000 tkr reserverade för särskilt lönesatsning. Fördelning till
avdelningarna kommer att ske under året. Budgeten bedöms vara i balans.
2015-02-27
Sida 12 av 39
11
BOSTADSANPASSNING
- Beskrivning av verksamhetsområdet
Inom verksamhetsområdet finns handläggare som utreder och beslutar om
bostadsanpassningsbidrag. Verksamhetsområdet är organisatoriskt knutet till enheten
funktionsnedsättning från och med 1 januari 2015.
-
Budget
Budget 2014 Utfall 2014
Bostadsanpassning
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
0
-6 865
-6 865
6 865
0
0
-7 484
-7 484
6 865
-619
(tkr)
Budget 2015
0
-6 933
-6 933
6 933
0
Kommentar till budget
Budgeten bedöms vara i balans.
2015-02-27
Sida 13 av 39
12
ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSHINDER
ÄLDREOMSORG
-
Beskrivning av verksamhetsområdet
Den kommunala äldreomsorgen syftar till att skapa förutsättningar för människor med olika
funktionsnedsättningar som orsakats av åldrande, att kunna leva ett så fullvärdigt liv som
möjligt. Kommunen erbjuder både individuella insatser och insatser i grupp som ska täcka in
olika behov i vardagen. Det kan innebära både öppna insatser som mötesplatser eller
anhörigstöd. Det kan även innebära biståndsbedömda insatser som hemtjänst,
dagverksamhet, korttidsboende och särskilt boende.
De lagar som främst styr verksamheten är:
Socialtjänstlagen (SoL)
Lagen om riksfärdtjänst


Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Hälso och sjukvårdslagen (HSL)
-
Särskilda förutsättningar och utmaningar
Fler personer blir allt äldre…
Järfälla kommuns invånare blir som i många andra kommuner allt äldre. Trots att många av
dessa personer är friska långt upp i åldern så kommer antalet personer som har behov av
vård och omsorg att öka över tid.
Järfälla kommun eftersträvar att kunna erbjuda personer som behöver ett särskilt boende en
boendeplats inom kommunen. Fortsatt arbete med att få hem personer till kommunen där
vi köper boendeplatser utanför kommunen och på så sätt få ned kostnader för köpta
permanenta platser.
En nationell översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälsooch sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen pågår. Syftet med översynen är att
åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg
i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse
på sjukhus så långt möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter. Det finns risk för att
lagen ändras så att kommunen får kortare tid på sig att utreda, fatta beslut och verkställa
beslut. Om det blir en lagförändring innebär det en kostnadsövervältring från landsting till
2015-02-27
Sida 14 av 39
kommun, effekten genererar behov av utökade handläggarresurser och personal inom
utförarleden.
Socialstyrelsen har aviserat att ny föreskrift ska gälla från och med 1 mars 2015 avseende
nattbemanning på demensboende. Det är dock skjutet på framtiden. Bedömningen är att
regeringen kommer att återkomma under våren 2015 när en ny föreskrift ska börja gälla och
om det ska gälla särskilt boende över lag och inte enbart boende för personer med
demenssjukdom.
Driftstarten är försenad av det nya äldreboendet i Viksjö och beräknas till december år 2016.
Boendet kommer att innehålla 40 boendeplatser. Det är av vikt att det inte blir ytterligare
förseningar då det kan innebära att kommunen tvingas köpa dyra externa boendeplatser
utanför kommunen.
I det längre perspektivet utifrån befolkningsprognosen behövs ytterligare äldreboenden
utöver det planerade äldreboendet i Viksjö, år 2019 och år 2022. En planering är uppstartad
och Socialnämnden kommer att föreslås besluta om förslag under år 2015.
-
Volymer (planerad/budgeterad volym)
Dessa insatser utgör idag kända behov för 2015.
Delområde
Insats
Hemtjänst, timmar
Avlösarservice, timmar
Ledsagarservice, timmar
Ordinärt boende Korttidsplatser
Dygn
Dagverksamhet
-demens
-social
Äldreboende, lgh
Dygn
Särskilt boende
Köpta permanenta platser
Dygn
Betalningsansvar, dygn
Betalningsansvar
Budget Budget
2015
2014
457 000 432 000
3 600
3 620
14 400
10 640
50
18 000
30
10 800
4 700
5 000
394
141 840
30
10 950
12
3 700
4 300
415
149 040
30
10 950
12
2015-02-27
Sida 15 av 39
-
Budget
Budget 2014 Utfall 2014
Gemensamt
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Ordinärt boende
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Särskilt boende
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Betalningsansvar
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Äldreomsorgen totalt
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
(tkr)
Budget 2015
0
-15 801
-15 801
15 801
0
5
-16 140
-16 135
15 801
-334
0
-15 933
-15 933
15 933
0
20 966
-253 558
-232 592
232 592
0
20 780
-235 271
-214 491
232 592
18 101
15 800
-230 322
-214 522
214 522
0
29 026
-251 673
-222 647
222 647
0
26 485
-246 885
-220 400
222 647
2 247
27 412
-272 297
-244 885
244 885
0
0
-52
-52
52
0
3
-55
-52
52
0
0
-52
-52
52
0
49 992
-521 084
-471 092
471 092
0
47 274
-498 351
-451 078
471 092
20 014
43 212
-518 604
-475 392
475 392
0
Kommentar till budget
I ovan budget finns det medräknat utökade kostnader för förändrad drift av några av
äldreboendena i kommunen. Det handlar dels om ombildande av korttidsplatser till
permanenta platser på Flottiljens äldreboende, utökat antal platser och renovering av
Olovslunds äldreboende samt övergång till drift i egen regi på Almens äldreboende. Gällande
köpta permanenta platser är det beräknat kostnader för 30 st platser, det är stor efterfrågan
på permanenta demensplatser. Dessutom är det budgeterat för utökade kostnader för
bemanning inom äldreenheten föranlett av höjd ambitionsnivå avseende uppföljning av
2015-02-27
Sida 16 av 39
fattade beslut samt införande av ÄBIC. Budgeten är beräknad utifrån planerad volym.
Budgeten bedöms vara i balans.
-
Verksamhetsutveckling
SKL och regeringen satsar på utveckling av vård och omsorg för sjuka äldre. Satsningen
omfattar fem huvudområden, Sammahållen vård och omsorg, förebyggande arbetssätt, god
vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling och god vård i livets slut.
Varje huvudområde innebär olika arbetsuppgifter för kommunen, vilka sedan ersätts i form
av prestationsersättning. Den ersättning som ges ska riktas till kvalitetshöjande åtgärder
inom äldreomsorgen i Järfälla. Under år 2014/2015 görs kvalitetshöjande satsningar att på
äldreboenden rusta upp den inre miljön, olika hjälpmedel, och säker förvaring av läkemedel i
den enskildes lägenheter. Utöver det finns även satsning på utbildning i patientsäkerhet och
utbildning inom måltider.
Införande av ÄBIC (äldres behov i centrum) startar under 2015. Med ÄBIC är målet och syftet
att gå ifrån insatsstyrd verksamhet till behovsinriktat arbetssätt. Införandet sker i
projektform och kommer att pågå under tre års tid. Det är myndighetsutövningen som är i
fokus under 2015.
Implementering och uppföljning av värdighetsgaranti kommer att genomföras under året.
Utbildning och information ges till utförare samt att alla brukare ska få broschyren till sig.
Nya regler kring dokumentation har börjat gälla från och med årsskiftet. De nya reglerna ger
en tydligare struktur och ledning kring dokumentation. Handläggningsprocess och
genomförandeplanen ska uppdateras utifrån förändringen under 2015.
Uppföljning och en rättssäker och likvärdig handläggning är fortsatt ett prioriterat område.
Handläggarresurs är tillsatt för att komma till rätta med uppföljningar som inte är gjorda i
tid.
Utbildningar inom samordnad individuell plan (SIP) kommer att ske inom äldreomsorgen.
Under 2015 är några upphandlingar planerade, dels gällande teknik för äldre (digital
nattillsyn) och dels gällande support och underhåll gällande verksamhetssystemet för
handläggning och utförande (Procapita). En satsning på underhåll av äldreboendena kommer
att ske under året.
En satsning på underhåll av äldreboendena kommer att ske under året. Äldreboendena
kommer under år 2015 att börja registrera i det nationella registret BPSD (demens).
Utbildning ges under våren. Utbildning inom patientsäkerhet kommer även att genomföras.
Brukarundersökning inom området med fokus på nya tillvägagångssätt är ett prioriterat
område under 2015. Ofta är det låg svarsfrekvens på de brukarundersökningar som
genomförts samt att det inte är den enskilde som besvarar enkäterna, det är anhörigas bild
som förmedlas i enkäten.
2015-02-27
Sida 17 av 39
Beslut om driftsform för dagverksamhet behöver fattas under året. Ett utvecklingsprojekt
inom området kommer även att startas.
Äldreomsorgen fick under 2013 ett uppdrag att utreda möjligheter till LOV för särskilt
boende. En förstudie är genomförd och planeras att godkännas av socialnämnden i mars år
2015.
Olovslunds äldreboende, en ombyggnation pågår så att boendet utökas med tre nya
lägenheter, samt att gemensamhetsytor och personalytor byggs om. Totalt omfattas en
avdelning om 8 lägenheter av ombyggnationen. Ombyggnationen beräknas bli klar under
april 2015. De boende som bor på aktuell avdelning kommer under perioden att evakueras
till annat äldreboende.
Utbildning i HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) planeras 2015.
Syftet är att kunna erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande
av brukare utifrån ett hbtq-perspektiv.
-
Sammanfattning
Äldreomsorgen står inför fortsatt stora utmaningar som innebär att ambitioner får vägas
noga mot de ekonomiska förutsättningarna. En stark myndighet med tillräcklig bemanning
för uppdraget krävs för att ge kommuninvånarna bästa möjliga valuta för skattepengarna.
FUNKTIONSHINDER
-
Beskrivning av verksamhetsområdet
Området Funktionshinder är inriktat på att skapa förutsättningar för människor med olika
former av funktionsnedsättning att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. En
funktionsnedsättning kan innebära många olikartade begränsningar i möjligheterna till att
leva som andra. Därför är funktionshinderområdet en verksamhet med stor mångfald i
utbudet av stöd och serviceinsatser, liksom i omfattning av dessa. Stöd- och
serviceinsatserna kan till exempel innebära olika former av stöd och service i vardagen. De
kan även innebära olika former av boende, sysselsättning eller avlastning för anhöriga.
Verksamheten vänder sig till personer under 65 år. Därutöver finns ett antal personer från
65 år och uppåt som handläggs och redovisas kostnadsmässigt inom funktionshinderområdet, dels handlar det om personer om omfattas av personkrets 1 och 2 enligt Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och dels handlar det om personer som bor i
särskilt boende för psykisk funktionsnedsättning. Även personer över 65 år med insatsen
personlig assistans handläggs och redovisas kostnadsmässigt inom funktionshinderområdet.
2015-02-27
Sida 18 av 39
Kommunen ansvarar också för sociala insatser för personer som har permission från
tvångsvård enligt Lag om psykiskt tvångsomhändertagande (LPT) eller Lag om
rättspsykiatrisk vård (LRV).
De lagar som främst styr verksamheten är:

Socialtjänstlagen (SoL),

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Socialförsäkringsbalken (försäkringskassan, LASS)

Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Lagen om riksfärdtjänst.
-
Särskilda förutsättningar samt utmaningar
Fler personer än tidigare får en diagnos som gör att de omfattas av LSS. Många får diagnos
redan som små barn. Den medicinska utvecklingen gör även att det är fler som överlever och
tillfrisknar efter svåra olyckor och sjukdomar men då ofta med funktionsnedsättningar som
hindrar vardagen. Inom funktionshinderområdet sker i stort sett inget utflöde. Antalet
personer ökar för varje år.
De ökade kraven inom arbetsmarknaden gör att det är fler personer med funktionsnedsättningar som har behov av daglig verksamhet eller sysselsättning då man inte klarar av de
ökade kraven som arbetsmarknaden ställer.
Plan finns att hemsjukvård i LSS-boende och daglig verksamhet ska införas 2015. I den så
kallade principöverenskommelsen från 1994-05-27 mellan Kommunförbundet Stockholms
Län (KSL) och landstinget, förbinder sig landstinget att utan kostnad för kommunerna
fullgöra vad som ankommer på kommunerna avseende hälso- och sjukvård för personer som
tillhör LSS personkrets. Vid en kommunalisering av hemsjukvården förändras
principöverenskommelsen och kommunerna får själva organisera hälso- och
sjukvårdsinsatserna som även inkluderar rehabilitering. Kommunernas övertagande kommer
att finansieras med en skatteväxling mellan landstinget och kommunerna.
Personlig assistans - nationell utredning om ersättningssystemet pågår. Kortfattat föreslås
att schablonersättningen indelas i en grundschablon och en tilläggsschablon och att täckning
för så kallade sjuklönekostnader ska ingå i schablonersättningen. För närvarande är det svårt
att bedöma eventuella merkostnader.
2015-02-27
Sida 19 av 39
Inom funktionshinderområdet finns det fortsatt behov av grupp- och servicebostäder samt
utslussningslägenheter. Framförhållning och god planering är viktigt för att tillgodose de
behov som finns och för att undvika sanktionsavgifter för kommunen.
Socialstyrelsens regler för hur ett boende fysiskt ska se ut, sätter inte individens behov i
fokus samt att det många gånger ger fördyrande kostnader.
-
Volymer (planerad/budgeterad volym)
Dessa insatser utgör idag kända behov för 2015.
Delområde
Timrelaterat
(antal timmar)
Sysselsättning
(antal personer)
Insats
Lag
SoL
91 821
81 149
Ledsagarservice
SoL/LSS
32 360
31 530
Avlösarservice
SoL/LSS
16 743
11 408
Personlig assistans
LSS
59 821
55 962
Personlig assistans
LASS
111 161
124 841
Boendestöd
SoL
22 020
35 288
Dagverksamhet
SoL
14
10
Sysselsättning
SoL
111
106
Daglig verksamhet
LSS
219
231
SoL
40
40
SoL
30
30
LSS
14
8
LSS
179
177
LSS
3
16
266
271
Summa
Korttidstillsyn
(antal personer)
Övrigt
(antal personer)
Budget
2015
Hjälp i hemmet
Särskilt boende
Särskilt boende, köpt
plats
Bostad med särskild
service, barn
Bostad med särskild
Bostad med särskild
service (antal personer)
service, vuxna
Bostad med särskild
service, vuxna, köpt
plats
Korttidsvistelse
(antal dygn)
Budget
2014
Korttidsvistelse
SoL
1 113
1 141
Korttidsvistelse
LSS
2 969
3 235
Korttidstillsyn
LSS
64
59
Kontaktperson
SoL
45
48
Kontaktperson
LSS
81
80
Trygghetstelefon
SoL
90
90
Omvårdnadsbidrag
SoL
12
16
1
1
Personligt ombud
2015-02-27
Sida 20 av 39
-
Budget
Budget 2014 Utfall 2014
Gemensamt
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Timrelaterat stöd
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Sysselsättning
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Bostad med särsk service
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Korttidsvistelse/tillsyn
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Övriga verksamheter
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Funktionshinder totalt
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
(tkr)
Budget 2015
264
-19 446
-19 182
19 182
0
560
-19 852
-19 292
19 182
-110
0
-20 538
-20 538
20 538
0
2 433
-104 812
-102 379
102 379
0
5 843
-106 971
-101 128
102 379
1 251
2 787
-110 645
-107 857
107 857
0
895
-59 684
-58 789
58 789
0
620
-57 476
-56 856
58 789
1 933
885
-59 585
-58 700
58 700
0
7 965
-177 674
-169 709
169 709
0
8 291
-174 831
-166 540
169 709
3 169
7 953
-191 803
-183 850
183 850
0
712
-18 486
-17 774
17 774
0
974
-16 974
-16 000
17 774
1 774
1 039
-19 889
-18 851
18 851
0
501
-5 607
-5 106
5 106
0
501
-5 336
-4 835
5 106
271
389
-6 012
-5 623
5 623
0
12 770
-385 709
-372 939
372 939
0
16 789
-381 441
-364 651
372 939
8 288
13 054
-408 472
-395 419
395 419
0
2015-02-27
Sida 21 av 39
-
Kommentar till budget
I ovan budget finns det medräknat utökade kostnader för förändrad drift av några av gruppoch serviceboendena i kommunen. Det handlar om Fotbollsvägens serviceboende,
Termovägens serviceboende, Gripengatans serviceboende, Korpralsvägens gruppbostad och
Rösvägens gruppbostad. Personer som omfattas av LSS och har personlig assistans stannar
kvar inom enheten funktionsnedsättning även efter 65 års ålder. Budgeten är beräknad
utifrån planerad volym. Budgeten bedöms vara i balans.
-
Verksamhetsutveckling
Från och med årsskiftet kommer personer över 65 år som omfattas av LSS och har personlig
assistans att stanna kvar inom enheten funktionsnedsättning(myndighetsutövning).
Förändringen är för att tillvara ta den specialistkompetens inom området som finns på
enheten.
Nya regler kring dokumentation har börjat gälla från och med årsskiftet. De nya reglerna ger
en tydligare struktur och ledning kring dokumentation. Handläggningsprocess och
genomförandeplanen ska uppdateras utifrån förändringen under 2015.
Uppföljning och en rättssäker och likvärdig handläggning är fortsatt ett prioriterat område.
Handläggarresurs är tillsatt för att komma till rätta med uppföljningar som inte är gjorda i
tid.
Utbildningar inom samordnad individuell plan (SIP) kommer att ske både inom området barn
och inom socialpsykiatri.
Under 2015 är några upphandlingar planerade, dels gällande teknik för äldre (digital
nattillsyn) och dels gällande support och underhåll gällande verksamhetssystemet för
handläggning och utförande (Procapita).
En satsning kring utbildningsinsatser inom socialpsykiatrin är planerad för året.
Brukarundersökning inom området med fokus på nya tillvägagångssätt är ett prioriterat
område under 2015. Ofta är det låg svarsfrekvens på de brukarundersökningar som
genomförts samt att det inte är den enskilde som besvarar enkäterna, det är anhörigas bild
som förmedlas i enkäten.
-
Sammanfattning
Funktionshinder kommer fortsätta arbeta för effektivare enhetliga bedömningar, samt med
att förbättra uppföljningen av beslut. Fem boendeenheter går över till egen regi i början av
år 2015.
2015-02-27
Sida 22 av 39
13
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
-
Beskrivning av verksamhetsområdet
Till individ- och familjeomsorgens (IFO) uppgifter hör att vara väl förtrogen med
levnadsförhållandena i kommunen, att i samarbete med andra aktörer främja goda miljöer i
kommunen och ett ansvar att utreda, besluta om och följa upp de insatser som beviljats dem
som sökt bistånd, eller som genom dom vårdats med tvång.
De lagar som främst styr verksamheten är:

Socialtjänstlagen (SoL)

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Föräldrabalken (FB)
Individ- och familjeomsorgen ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna
resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och
integritet. Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet.
-
Särskilda förutsättningar samt utmaningar
Arbetslösheten i Järfälla kommun bedöms kvarstå på en hög nivå under 2015. Särskilt för
grupper med en svag anknytning till arbetsmarknaden kommer att ha ett fortsatt behov av
ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Detta gäller bland annat nyanlända samt
ungdomar utan gymnasieutbildning.
Bostadsbristen i Storstockholm är ett betydande problem som befaras kvarstå och troligtvis
även öka i omfattning. För hushåll som saknar fast inkomst är det i stort sett omöjligt att få
ett förstahandskontrakt. Många familjer tvingas flytta runt mellan osäkra, tillfälliga och ofta
kostsamma boendelösningar. Detta påverkar förutom klienterna även arbetet och
kostnaderna på alla enheter. Under 2015 planeras en bostadssökaraktivitet på
försörjningsstödsenheten som förhoppningsvis kan vara en del i att enhetens klienter hittar
lösningar på bostadslösheten.
Antalet asylsökande väntas bli högt även under 2015 då situationen är fortsatt svår i
omvärlden. Det innebär fortsatta utmaningar att få nyanlända att etablera sig i arbets- och
2015-02-27
Sida 23 av 39
samhällslivet. Bedömningen är att de som har gått genom Arbetsförmedlingens 2-åriga
introduktion men ännu inte självförsörjande kommer att öka under de kommande åren.
Enligt länsstyrelsen finns det för närvarande cirka 19 000 individer på migrationsverkets
anläggningar som de inte har lyckats placera ut till kommunerna. Läget är med andra ord
akut för migrationsverket. Länsstyrelsen har därför önskemål att utöka överenskommelsen
gällande platser avseende ensamkommande flyktingbarn från 9 till 22 barn, samt för
nyanlända från 18 till 62 personer. Socialnämnden har fattat beslut om att bifalla dessa
överenskommelser och kommunstyrelsen kommer under 2015 att fatta beslut i frågan.
Allt fler både bland ungdomar och unga vuxna personer med missbruksproblem har
psykiatriska problem. Detta ställer krav på mer flexibla insatser från socialtjänsten och ett
ännu mer intensivt samarbete med BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) och vuxenpsykiatrin.
Nya föreskrifter från Socialstyrelsen gällande barn som blivit utsatta för, eller bevittnat, våld
medför ett mer omfattande arbete än tidigare även i de fall där våld inte kan påvisas eller
ens förekommit. Antalet anmälningar ökade med 59 procent under 2014. Om denna ökning
fortsätter kommer det att ställa krav på organiseringen av arbetet med barn och ungdomar
samt eventuell utökning av antalet medarbetare.
När det gäller inflyttningen i nya Barkarbystaden kommer det sannolikt innebära ett ökat
inflöde av ärenden till hela individ- och familjeomsorgs verksamhetsområde. Redan nu har
försörjningsstödsenheten ett tiotal hushåll boende i området med behov av
försörjningsstöd.
Volymer (planerad/budgeterad volym)
Delområde
Budget
2014
Utfall
2014
Budget
2015
HVB Vuxna, inkl famhem
Bruttokostnad, mnkr
Antal vårddygn
Kostnad/vårddygn kr
Antal helårsplatser
5,8
2 550
2 262
7,4
7,6
3 506
2 174
9,6
7,8
3 581
2 174
9,8
28,8
7000
4112
20,5
42,8
9615
4436
26,3
41,7
9400
4436
25,8
HVB Barn och ungdom
Bruttokostnad, mnkr
Antal vårddygn
Kostnad/vårddygn kr
Antal helårsplatser
2015-02-27
Sida 24 av 39
-
Budget
Budget 2014
Gemensamt
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Vuxenvård
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Barn & ungdom
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Ekonomiskt bistånd
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Individ- och familjeomsorg totalt
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Utfall
(tkr)
Budget 2015
0
-13 902
-13 902
13 902
0
336
-13 113
-12 777
13 902
1 125
1 700
-13 385
-11 685
11 685
0
1 527
-31 300
-29 773
29 773
0
3 131
-35 980
-32 849
29 773
-3 076
3 130
-37 843
-34 713
34 713
0
27 780
-135 350
-107 570
107 570
0
47 028
-176 876
-129 848
107 570
-22 278
62 410
-179 459
-117 049
117 049
0
8 640
-97 814
-89 174
89 174
0
11 368
-97 188
-85 819
89 174
3 355
14 824
-102 244
-87 420
87 420
0
37 947
-278 365
-240 418
240 418
0
61 863
-323 157
-261 293
240 419
-20 875
82 064
-332 932
-250 868
250 868
0
Kommentar till budget
Avdelningen har för 2015 fått en utökad ram för budgeten. Detta innebär att det finns en
reell möjlighet att hålla budgeten. Alla områden som omfattas av individ- och
familjeomsorgen berörs av generella höjningar av hyror, vårdkostnader med mera. Det
innebär att alla enheter behöver effektivisera sitt arbete och utarbeta metoder för att
utveckla arbetet för att ha budget i balans.
2015-02-27
Sida 25 av 39
-
Verksamhetsutveckling
Förvaltningen kommer under året påbörja det uppdrag som har getts av kommunfullmäktige
avseende att omstrukturera de förebyggande insatserna för att nå en högre ändamålsenlig
effektivitet. Det innefattar att kartlägga utsatta grupper och att inrikta verksamheten mot
definierade målgrupper av utsatta medborgare, samt att formulera tydligt avgränsade mål
som kan utvärderas för den uppsökande verksamheten.
För att få mesta möjliga effekt av den budgetram avdelningen tilldelats behöver även
samverkan mellan enheterna och med JSB utvecklas. Att tillsammans med JSB arbeta fram
mer verksamma metoder för att kunna korta ungdomsplaceringar är en viktig del i detta. En
utmaning är också att utöka brukarmedverkan. Bristen på bostäder är en utmaning som
behöver tacklas på flera vis. Vi behöver skapa en bättre struktur på de sociala kontrakten och
också bli bättre på att hitta boendelösningar inom avdelningen t.ex. genom att olika enheter
med olika kompetenser samarbetar.
Ett arbete för att förbättra det interna samarbetet i olika ärenden kommer att göras.
Processer behöver tydliggöras och effektiviseras. I januari påbörjas en processkartläggning
över barn- och ungdomsutredningar som ett led i att möta det allt högre trycket på
enheterna.
Vuxenenhetens ansvarsområde kommer under 2015 även att utökas med Våld i nära
relationer. Ett arbete bedrivs redan nu på avdelningen inom området, men behöver
uppmärksammas även inom andra enheter, avdelningar och förvaltningar. En samordnare är
anställd för att arbeta strategiskt med frågan. Även fortsättningsvis behöver placeringar av
personer med missbruksproblem ses över. Försöka undvika placeringar men också förbättra
återkomsten till kommunen efter placering så att personen har någonstans att bo. Även
dessa personer behöver en bostad. Många av personerna är fullt kapabla att bo och sköta en
bostad, men har små möjligheter att få ett kontrakt.
Ungdomsenheten kommer under 2015 att arbeta med att minska antalet vårddygn för varje
placerad ungdom. Insatser på hemmaplan med hjälp av Social insatsgrupp, stödboenden,
samarbete med skola samt ungdomsteam ska göra detta möjligt. En mycket tydlig modell för
uppföljning av antalet vårddygn har utarbetats, vilket underlättar arbetet med
uppföljningen. Modellen visar både på antal dygn och kostnader.
Placeringsgruppen har börjat knyta kontakter med några utvalda HVB- hem, där ett tätt
samarbete sker för att uppfylla målen i vårdplanen. Detta arbete ska utvecklas under 2015.
En ny upphandling av HVB kommer att göras under 2015 och det är viktigt att i
upphandlingen träffa rätt för att kunna matcha barnet/ungdomen med ett så bra HVB som
möjligt.
Försörjningsstöd kommer efter den planerade flytten att delvis omorganisera sitt inre
arbete, bland annat kommer enheten att inrätta en bo-grupp som specialiserar sig på att
2015-02-27
Sida 26 av 39
bistå personer med bo-sökande. Mottagningsarbetet kommer också att förändras i syfte att
minska snittiden. Ett särskilt fokus kommer under 2015 att läggas på arbetslösa föräldrar. Ur
ett barnperspektiv är detta mycket viktigt.
Ungdomar som är placerade i stödboenden och träningslägenheter ska stöttas i att komma
vidare till egna boenden. Detta är av mycket stor vikt så att platser frigörs platser till
ungdomar som ska slussas ut från HVB och familjehem.
Familjehemsgruppen ska under våren ha en grundutbildning för nya familjehem. En
socialsekreterare handleder en grupp av familjehem.
Fyra socialsekreterare går en utbildning i Savry, en metod för att bättre utreda kriminella
ungdomars behov av insatser. Detta, i kombination med utvecklingen av den sociala
insatsgruppen, ska ge möjligheter att stoppa de ungas kriminella utveckling. Unga som varit
placerade länge ska också få ta del av den sociala insatsgruppen i syfte att slussas tillbaka till
vardagen.
Ensamkommande flyktingbarn är en grupp som ökar allt mer. Ett nytt avtal om ytterligare
boendeplatser har tecknats. Ett arbete för att stärka samverkan med skola och boenden har
påbörjats. Detta är mycket viktigt för att ungdomarna ska utvecklas väl.
-
Sammanfattning
Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att förstärka rutiner och riktlinjer för en ökad
rättsäkerhet och tydlighet för handläggare. Avdelningen behöver under 2015 bedriva ett
utvecklingsarbete för att minska kostnader utan att klienter får sämre vård. En förutsättning
för detta arbete är en utökad samverkan mellan enheter för att på bästa vis utnyttja de
resurser som finns.
14
SOCIALNÄMNDENS MÅL FÖR ÅR 2015
Nya kommungemensamma mål har utarbetats av den nytillträdda politiska koalitionen. Det
innebär i sin tur att inriktningsmålen förändrats efter det att nämndernas mål- och
budgetförslag inkom under våren 2014. Utgångspunkterna för nämndernas effektmål har
därmed förändrats i efterhand.
Nedanstående kommungemensamma inriktningsmål ska trots det vara styrande för
nämnderna år 2015 på så vis att de ska formulera effektmål som härleds ur dessa fyra
inriktningsmål, utifrån respektive nämnds ansvarsområden. Nämndernas effektmål ska utgå
från ett brukarperspektiv. Alla nämnder har fått i uppdrag fram till tertial 1 år 2015 att
komplettera och/eller ta fram nya effektmål som inordnas under de nya inriktningsmålen.
2015-02-27
Sida 27 av 39
De nya kommungemensamma inriktningsmålen:
Framtida tillväxt
Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha
beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och
upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden, behov och livssituationer.
Arbetslösheten bland Järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka
och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och
erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål.
Kvalitativ välfärd
Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt
finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög
brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande.
Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster.
Miljö och klimat
Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv
och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka
medborgarnas miljömedvetenhet.
Demokrati, öppenhet och trygghet
Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av
diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och
ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska
prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt
trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska
vara en grundbult i trygghetsarbetet.
Nedanstående effektmål är inordnade under de inriktningsmål som gällde innan
kommunfullmäktiges beslut om nya inriktningsmål i december 2014. Dessa kommer att
omarbetas under våren 2015 så att de inordnas under de nya inriktningsmålen.
Effektmål som bygger på -GOD VÄLFÄRD
Effektmål
Andel kunder som upplever
våra tjänster och insatser är
effektiva ska öka (ÄO och
FO).
Uppföljning/mätmetod Redovisningsform
Brukarundersökning
Verksamhetsberättelsen
2015-02-27
Sida 28 av 39
Effektmål som bygger på -HÅLLBAR UTVECKLING (socialt utanförskap)
Effektmål
Andel kunder som upplever
att de lever ett självständigt
liv med god livskvalitet ska
öka (ÄO och FO).
Uppföljning/mätmetod Redovisningsform
Brukarundersökning
Verksamhetsberättelsen
Effektmål som bygger på –HÅLLBAR UTVECKLING (tryggt och snyggt)
Effektmål
Andelen överklagade beslut
som utfaller i likhet med
nämndens beslut ska vara
minst 80 procent.
Uppföljning/mätmetod Redovisningsform
Egen statistik
Verksamhetsberättelsen
Gemensamt mål för individ- och familjeomsorg(IFO) och arbetsmarknad
Effektmål som bygger på -HÅLLBAR UTVECKLING (socialt utanförskap)
Effektmål
Antal hushåll med
barn/ungdomar med
försörjningsstöd ska minska.
Uppföljning/mätmetod Redovisningsform
Egen statistik
Verksamhetsberättelsen
Andel kommuninvånare med Egen statistik
försörjningsstöd ska minska.
Verksamhetsberättelsen
Antal hushåll med
försörjningsstöd ska minska.
Verksamhetsberättelsen
Egen statistik
2015-02-27
Sida 29 av 39
Specifika mål för äldreomsorgen
Effektmål som bygger på -GOD VÄLFÄRD
Effektmål
Andel kunder ska vara nöjda
eller mycket nöjda med
deras inflytande över hur,
var och när insatsen ges.
Äldre ska vara nöjda eller
mycket nöjda med
äldreomsorgen (hemtjänst,
dagverksamhet och särskilt
boende).
Uppföljning/mätmetod Redovisningsform
Brukarundersökning
Verksamhetsberättelsen
Brukarundersökning
Verksamhetsberättelsen
Effektmål som bygger på -HÅLLBAR UTVECKLING
Effektmål
Uppföljning/mätmetod Redovisningsform
Andelen av alla beslut inom Egen statistik
Verksamhetsberättelsen
hemtjänst som omprövas
inom ett år ska vara minst 90
procent.
2015-02-27
Sida 30 av 39
Specifika mål för funktionshinder
Effektmål som bygger på -HÅLLBAR UTVECKLING (socialt utanförskap)
Effektmål
Utbud och valmöjligheter
inom sysselsättning för
personer med psykisk
funktionsnedsättning ska
öka.
Uppföljning/mätmetod Redovisningsform
LOV statistik
Verksamhetsberättelsen
Samtliga personer som bor i
en Bostad med särskild
service eller ett särskilt
boende ska ha en aktuell
genomförandeplan.
Utförarundersökning
Verksamhetsberättelsen
Andelen av alla beslut som är Egen statistik
omprövade i samband med
beslutets utgångsdatum ska
vara minst 90 procent.
Verksamhetsberättelsen
Samtliga beställningar till
Egen statistik
utförare ska innehålla mål
och syfte med insatsen så att
genomförandeplanerna kan
utgå från detta.
Verksamhetsberättelsen
2015-02-27
Sida 31 av 39
Specifika mål för individ- och familjeomsorg
Effektmål som bygger på -HÅLLBAR UTVECKLING (socialt utanförskap)
Effektmål
Andel öppenvårdsinsats ska
öka.
Uppföljning/mätmetod Redovisningsform
Egen statistik
Verksamhetsberättelsen
Andel biståndsmottagare
med försörjningshinder på
grund av arbetslöshet ska
minska.
Offentlig statistik
Verksamhetsberättelsen
Andel barn och ungdomar
som får komma till tals och
lyssnas på i sina kontakter
med socialtjänsten ska öka.
Egen statistik
Verksamhetsberättelsen
Efter avslutade insatser ska
återkommande
individärenden minska
Egen statistik
Verksamhetsberättelsen
Specifika mål för arbetsmarknadsåtgärder
Effektmål som bygger på -HÅLLBAR UTVECKLING (socialt utanförskap)
Effektmål
Uppföljning/mätmetod Redovisningsform
Minst 50 procent av alla
Egen statistik
Verksamhetsberättelsen
anvisade till Jobbcenter ska
ha efter 3 månader på
Jobbcenter ett arbete, annan
praktik eller studier.
2015-02-27
Sida 32 av 39
15
INTERNKONTROLLPLAN 2015
Syftet med planen för internkontroll är att tillhandahålla en modell som möjliggör en
tillförlitlig finansiell rapportering samt ger väsentlig information om hur verksamheten
fungerar. Den information som verksamheten får genom riskanalyser, egenkontroller och
utredning av klagomål, synpunkter och rapporter ska sedan ligga till grund för analys och
ständig förbättring av processer och rutiner där god kvalitet i insatserna för socialtjänstens
målgrupper, trygghet och säkerhet är bärande principer.
Område
Kontrollmoment
Kontrollansvar
Frekvens
Rapportering
Metod
Risk
Avdelningschef ALV
Löpande
Bokslut
Socialdirektör
Nämnd
Löpande
M/A
Avdelningschef ALV
Bokslut
Socialdirektör
Nämnd
Löpande dialog
Stickprov
M/A
Avdelningschefer
Ekonom
Controller
Månadsvis
Socialdirektör
Nämnd
KSF
Ekonomidialog
H/A
Att kommun- och
förvaltningens
gemensamma mål och
målnivåer uppnås
Avdelningschef
Bokslut
Socialdirektör
Nämnd
KSF
Löpande
H/K
Handläggning
Att lag, beslutade
rutiner, polices,
tillämpningsregler följs.
Avdelningschefer
Löpande
Socialdirektör
Nämnd
Löpande dialog
Stickprov
M/A
Uppföljning av
biståndsbeslut.
Att gällande beslut är
aktuella samt följer
gällande lagstiftning,
tillämpningsregler och
rutiner
Avdelningschefer
Kvartalsvis
Socialdirektör
Nämnd
Stickprov
M/A
Säkra utbetalningar
Säkra att samtliga
utbetalningar är korrekta
Avdelningschef
Löpande
Socialdirektör
Nämnd
Stickprov
M/K
Avvikelsehantering
Att avvikelser hanteras
enligt gällande regelverk
MAS
Löpande
Nämnd
Stickprov
M/A
Lag och avtal
Enligt AB
Avdelningschef ALV
Löpande
Socialdirektör
Löpande dialog
H/A
Rekrytering
Att rekrytering sker
enligt gällande policy
(FAIR)
Avdelningschef ALV
Löpande
Socialdirektör
Löpande dialog
H/K
Styrning
Att gällande
interkontrollplan
efterlevs samt att verkan
är korrekt
Att delegationsordning
efterlevs och beslut
Attest och Delegation
anmäls till nämnd samt
att attestordningen följs
Att rutiner för
budgetering och
budgetuppföljning och
Budget
att ev. åtgärdsprogram
följs samt god
prognossäkerhet*.
Internkontroll
Mål
Socialtjänst
Personal
*) Enligt KS interna ekonomistyrregler samt i enlighet med god redovisningssed
Risker
H = Hög risk – det är stor sannolikhet att fel uppstår.
M = Medel risk
L = Låg risk - sannolikheten för att fel ska uppstå är liten.
Konsekvenser/effekter
A = Allvarliga
K = Kännbara
L = Lindriga
Tillfredsställande
Förbättringsområde
I bedömningen av effekterna vägs följande faktorer in:
Ej tillfredsställande
•Ekonomiska effekter (såväl förmögenhetsförlust som felaktiga räkenskaper)
•Effekter för enskilda personer
•Moraliska, etiska effekter på kommunens rykte
2015-02-27
Sida 33 av 39
16
DRIFTBUDGET
Budget 2014
Politik
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Gemensamt
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Bostadsanpassning
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Äldreomsorgen totalt
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Funktionshinder totalt
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Individ- och familjeomsorg totalt
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Socialnämnden totalt
Intäkter
Kostnader
Netto
Kommunbidrag
Resultat
Utfall 2014
(tkr)
Budget 2015
0
-1 518
-1 518
1 518
0
0
-1 574
-1 574
1 518
-56
0
-1 533
-1 533
1 533
0
1 245
-32 944
-31 699
31 699
0
2 219
-33 915
-31 696
31 699
3
1 700
-35 127
-33 427
33 427
0
0
-6 865
-6 865
6 865
0
0
-7 484
-7 484
6 865
-619
0
-6 933
-6 933
6 933
0
49 992
-521 084
-471 092
471 092
0
47 274
-498 351
-451 078
471 092
20 014
43 212
-518 604
-475 392
475 392
0
12 770
-385 709
-372 939
372 939
0
16 789
-381 441
-364 651
372 939
8 288
13 054
-408 472
-395 419
395 419
0
37 947
-278 365
-240 418
240 418
0
61 863
-323 157
-261 293
240 419
-20 875
82 064
-332 932
-250 868
250 868
0
101 954
-1 236 696
-1 134 742
1 134 742
0
130 994
-1 260 698
-1 129 704
1 134 742
5 038
131 030
-1 294 601
-1 163 573
1 163 573
0
2015-02-27
Sida 34 av 39
17
NETTOBUDGET
År 2015
Verksamhet (tkr)
Politik
Gemensamt
Bostadsanpassning
Äldreomsorg
Funktionshinder
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa
Kostnad
Intäkt
-1 533
-35 127
-6 933
-518 604
-408 472
-332 932
0
-1 303 601
2015-02-27
0
1 700
0
43 212
13 054
82 064
0
140 030
Nettokostnad= Nettokostnad =
kommunbidrag kommunbidrag
2015
2014
-1 533
-1 518
-33 427
-31 699
-6 933
-6 865
-475 392
-471 092
-395 419
-372 939
-250 868
-240 418
0
-10 211
-1 163 573
-1 134 742
Sida 35 av 39
18
INVESTERINGSBUDGET
Socialnämnden
(tkr)
* 1. Projekt som medför minskade driftkostnader eller ökade kostnader, eller kan hänföras till ökade volymer
på grund av befolkningsökningen, eller som måste åtgärdas på grund av lagkrav, myndighetsbeslut eller
liknande.
2. Projekt som medför kvalitetshöjningar för brukarna.
3. Övriga.
Generella investeringar är utrustningsanslag för behov av utbyte och kompletteringar av
möbler och övrig utrustning (även verksamhetsspecifik mjukvara) i befintliga lokaler.
Ersättningsinventarier inom äldreomsorgen behövs för att förnya inventarier och utrustning
på äldreboenden.
Ersättningsinventarier inom funktionshinder behövs för att förnya inventarier och
utrustning på gruppboenden.
Boende – nytt serviceboende inom funktionshinder behövs för nya inventarier och
utrustning på nytt gruppboende.
Ersättningsinventarier inom individ- och familjeomsorg behövs för att förnya inventarier
och utrustning i befintliga lokaler.
2015-02-27
Sida 36 av 39
19
VOLYMER (planerad/budgeterad volym)
Äldreomsorg
Delområde
Insats
Hemtjänst, timmar
Avlösarservice, timmar
Ledsagarservice, timmar
Ordinärt boende Korttidsplatser
Dygn
Dagverksamhet
-demens
-social
Äldreboende, lgh
Dygn
Särskilt boende
Köpta permanenta platser
Dygn
Betalningsansvar, dygn
Betalningsansvar
Budget Budget
2015
2014
457 000 432 000
3 600
3 620
14 400
10 640
50
18 000
30
10 800
4 700
5 000
394
141 840
30
10 950
12
3 700
4 300
415
149 040
30
10 950
12
2015-02-27
Sida 37 av 39
Funktionshinder
Delområde
Timrelaterat
(antal timmar)
Sysselsättning
(antal personer)
Insats
Lag
SoL
91 821
81 149
Ledsagarservice
SoL/LSS
32 360
31 530
Avlösarservice
SoL/LSS
16 743
11 408
Personlig assistans
LSS
59 821
55 962
Personlig assistans
LASS
111 161
124 841
Boendestöd
SoL
22 020
35 288
Dagverksamhet
SoL
14
10
Sysselsättning
SoL
111
106
Daglig verksamhet
LSS
219
231
SoL
40
40
SoL
30
30
LSS
14
8
LSS
179
177
LSS
3
16
266
271
Summa
Korttidstillsyn
(antal personer)
Övrigt
(antal personer)
Budget
2015
Hjälp i hemmet
Särskilt boende
Särskilt boende, köpt
plats
Bostad med särskild
service, barn
Bostad med särskild
Bostad med särskild
service (antal personer)
service, vuxna
Bostad med särskild
service, vuxna, köpt
plats
Korttidsvistelse
(antal dygn)
Budget
2014
Korttidsvistelse
SoL
1 113
1 141
Korttidsvistelse
LSS
2 969
3 235
Korttidstillsyn
LSS
64
59
Kontaktperson
SoL
45
48
Kontaktperson
LSS
81
80
Trygghetstelefon
SoL
90
90
Omvårdnadsbidrag
SoL
12
16
1
1
Personligt ombud
2015-02-27
Sida 38 av 39
Individ- och familjeomsorg
Delområde
Budget
2014
Utfall
2014
Budget
2015
HVB Vuxna, inkl famhem
Bruttokostnad, mnkr
Antal vårddygn
Kostnad/vårddygn kr
Antal helårsplatser
5,8
2 550
2 262
7,4
7,6
3 506
2 174
9,6
7,8
3 581
2 174
9,8
28,8
7000
4112
20,5
42,8
9615
4436
26,3
41,7
9400
4436
25,8
HVB Barn och ungdom
Bruttokostnad, mnkr
Antal vårddygn
Kostnad/vårddygn kr
Antal helårsplatser
2015-02-27
Sida 39 av 39