Budget 2015

Budget 2015
www.bromolla.se
Foto: Marcus Lundstent/Scandinav bildbyrå
20
15
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Innehållsförteckning
Övergripande
Kommunchefen har ordet
3
Vår vision
4
Vårt målstyrningsarbete
5
Budgeten i korthet
6
Resultatbudget
8
Finansieringsbudget
8
Balansbudget
9
Diagram: Kommunens resultat i mnkr
9
Investeringsbudget i sammandrag
10
Lånebilaga
11
Utdebitering
11
Befolkningsutveckling
11
Finansförvaltning
12
Kommunens organisation
13
Foto: Viktoria Unosson
Kommunstyrelsens driftsbudget
2
Gemensam service
14
Stöd och omsorg
16
Tillväxt och utveckling
18
Utbildning
20
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
22
Sölvesborg-Bromöllas kommunalförbund
23
Myndighetsnämnden, Myndighetskontoret
24
Revisionen
25
Valnämnden
25
Överförmyndarnämnden
26
Tilldelade ramar 2015
27
Investeringsbudget
28
Ivöstrand
30
Kommunfullmäktiges beslut om budgeten
32
UTGIVARE: Bromölla kommun
PRODUKTION: Ekonomienheten och Kommunikationsenheten
TRYCK: Kontorsservice
KOMMUNCHEFEN HAR ORDET
Kommunchefen har ordet
Den nya mandatperioden inleds med utbildningar
för våra förtroendevalda och ett fortsatt fokus på
medborgarna och deras behov. Budget 2015 innehåller
lokala satsningar på våra grundläggande verksamheter,
men även sådant som beslutats av regering och riksdag
som till exempel bemanningskrav inom vård och omsorg.
Några exempel på lokala prioriteringar är önskad
sysselsättningsgrad, arbetskläder på våra särskilda
boenden, fler fritidspedagoger inom skolbarnomsorgen,
dubblering av friskvårdsbidraget till våra anställda,
sammanhållen elevhälsa, IT-stöd till skolan och en
satsning på att få fler unga i arbete.
Samtidigt som dessa satsningar görs krävs
effektiviseringar för att möta andra kostnadsökningar.
Enligt de prognoser som presenterats under hösten 2014
inför 2016 har vi en ekonomiskt mer ansträngd situation
att vänta kommande år. För att få en bättre bild av vad
som planeras 2015 rekommenderar jag alla att läsa hela
dokumentet.
Kommunal verksamhet spänner över ett stort område och
är beroende av konjunkturen när det gäller finansiering
medan behovet och kraven av kommunal service inte
alltid utvecklas som konjunkturen utan ibland tvärtom.
Efterfrågan ökar dessutom mer än vad som är givet av
befolkningsutvecklingen. Att hitta en lösning på detta är
en viktig utmaning inte bara för Bromölla kommun utan
för hela kommunsverige.
Budgetföljsamheten i Bromölla kommun har varit
mycket god under flera år även om avvikelser funnits
inom ramen. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet
med att förbättra den kommunala servicen för våra
medborgare med hjälp av de prioriteringar som gjorts i
den antagna budgeten.
Bromölla – Vår Vision, antogs som Bromöllas första
vision och arbetet med att förankra och sprida denna
kommer att vara viktigt under 2015. Visionen är tänkt
att visa riktningen för hela samhället och inte enbart
den kommunala organisationen. Den tar fokus på att
det är vi invånare som är grunden och att vi tillsammans
skapar möjligheterna. Visionen öppnar upp för det
Bromölla kommun har att erbjuda och som vi vill att
övriga i regionen ska få ta del av. En viktig del i visionen
är samhällsengagemanget och det är också ledstjärnan i
förvaltningens dagliga arbete för våra medborgare.
Marie Wäppling
Kommunchef
Foto: Viktoria Unosson
Arbetet med att ta fram budgeten för 2015 har pågått
sedan början av 2014 och den har varit föremål för
många debatter och diskussioner. I förvaltningen började
diskussioner och överväganden då underlag togs fram till
våra förtroendevalda. Därefter har politikerna diskuterat,
argumenterat och debatterat inom och mellan partierna.
Från förvaltningens sida är vi glada för det stora
engagemang som den nu föreliggande budgeten har
medfört och vi ska på bästa sätt arbeta med att uppfylla
de viljeinriktningar som den uttrycker.
20
15
3
20
15
VISION
Bromölla - Vår vision
Välkomna framtiden med oss i Bromölla, en del av regionen. I Bromölla lever vi det goda livet.
Vår livsmiljö erbjuder attraktiv variansrikedom med boende, samhällsengagemang och näringsliv med
oss invånare som samhällets bärkraft.
Kommunens centrala läge med väl utbyggd infrastruktur bidrar till att utveckla den livs- och boendemiljö som vårt samhälle erbjuder. Rörligheten öppnar upp för att omvärlden får tillgång till vår arbetsmarknad, kultur, utbildning och våra naturvärden.
För oss i Bromölla är innovation centralt för att utveckla våra lokala värden.
Vår livsmiljö
Vår livsmiljö innehåller en stor variansrikedom
som ger levnadsutrymme för olika livsstilar och
förverkligande av drömmar och ambitioner. Vår
närhet består av mänsklig samvaro, service och
upplevelser som ger förutsättningar för nya sätt
att utveckla livsmiljön. För att en god livsmiljö
ska uppnås blir våra grundläggande behov av boende, utbildning, sysselsättning och omsorg centrala.
• Det sociala sammanhanget – Vi känner en
trygghet i den nya gemenskapen som uppstår i
det framtida samhället. Vi i Bromölla har en välkomnande och öppen attityd till vår gemensamma framtid.
• Boende – Vi har olika typer av boende i attraktiva miljöer. Här finns en plats för alla att skapa
ett hem.
• Tillväxt – Genom vår gemensamma tillväxt
skapas förutsättningar för att utveckla livsmiljön
och möta våra behov.
• Hållbarhet – Vi är ett aktivt och långsiktigt
hållbart samhälle där alla deltar utefter sina förutsättningar. Inom kommunal service står behoven i fokus och formar verksamheterna. Vår
natur- och kulturmiljö tar vi ansvar för med hållbara lösningar.
• Positionering inom näringslivet – Vi har hög
grad av förståelse och kunskap kring vår
näringslivsstruktur och dess möjligheter.
Bromölla är Skånes starkaste industriort.
• Sysselsättning – För att utveckla oss tar vi ansvar för hur vi och andra kan bidra till regionens
utveckling och dess varierade arbetsmarknad.
Vårt framgångsrika och varierade näringsliv bidrar till goda livsmiljöer.
4
Vårt samhällsengagemang
Engagemanget för vår hemort påverkar attityden
till hur trender i samhällsomvandlingen betraktas,
hanteras och tas till vara. Bilden av Bromölla som
brukssamhälle förändras mot ett aktivt och rörligt
samhälle där vi är en del av regionen med hög mobilitet och pendling. Förändringen ställer krav på en
ny bild av Bromölla för att fånga våra behov och
utveckla vårt samhällsengagemang.
• Öppenhet och delaktighet – Vi känner delaktighet och tar ansvar för vår hemort. Allas samhällsengagemang, särskilt barn och ungdomars,
uppmuntras. Delaktighet och engagemang skapar
Bromöllas framtid.
• Stolthet – Vi tar ansvar för vår utveckling, visar
respekt för allas värde och det var och en bidrar
med. Vi känner stolthet för vår historia, vår nutid
och vår framtid - som vi gemensamt skapar.
• Helhet – Vi har en sammanhållen syn på samhällsutvecklingen och placerar långsiktiga satsningar i ett helhetsperspektiv. Alla ska aktivt kunna
vara med att bygga ett långsiktigt och hållbart
samhälle.
MÅLSTYRNINGSARBETET
20
15
Vårt målstyrningsarbete i Bromölla kommun
Målstyrningsarbetet är under förändring. En övergripande vision för hela kommunen har fastslagits. Visionen är ett stort
pussel med många bitar som tillsammans bildar framtidens
Bromölla kommun. Genom politiska mål och satsningar ska vi
inom kommunen, som en aktör bland flera, arbeta för att förverkliga visionen i vårt dagliga arbete.
Metoden vi använder i detta arbete är systemtänkande. Det
innebär att medborgarnas behov styr hur vi lägger upp vårt arbete, vilka val vi gör och hur vi formar våra verksamheter. Att
föra samman politiskt långsiktiga drömmar och ambitioner
med medborgarnas dagliga behov av en bra skola, välfungerande äldreomsorg, trygg miljö med mera är utmaningar i vårt
målstyrningsarbete.
Just nu arbetar vi med att forma mål som ska hjälpa oss att
komma närmare både politikens ambitioner och medborgarnas
behov – mål som går hand i hand.
Inom en snar framtid kommer Bromölla kommun presentera
ett förslag till nya politiska mål som är nogsamt framtagna utifrån vår övergripande vision och våra medborgares efterfrågan
på kommunal service.
I avvaktan på att nya mål beslutas av fullmäktige gäller sedan
tidigare nedan fastslagna mål:
• Driftskostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag
ska vara högst 97,5 %.
• Positiv befolkningstillväxt med 0,5 % årligen.
• En positiv näringslivsutveckling.
• Attraktiv arbetsgivare.
• Öka möjligheterna för de prioriterade grupperna barn, ungdomar och äldre att förbättra sin hälsa.
• Ett systematiskt förbättringsarbete i den kommunala verksamheten ur ett brukarperspektiv.
• Alla medborgare i kommunen ska känna trygghet i sin tillvaro
• Ökad dialog mellan medborgare och beslutsfattare.
• Ett ökat valdeltagande.
Foto: Viktoria Unosson
Detta innebär att nuvarande mål kommer omprövas.
5
20
15
Budgeten i korthet
BUDGETEN I KORTHET
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 om budget för
perioden 2015-2017 och investeringsplan för perioden 20152019. Nettokostnaderna i budgeten sattes till 98 % vilket är
liktydigt med en resultatnivå på 12,3 mnkr 2015. Kommunens
långsiktiga mål för resultatnivån uppgår till 97,5 %. I augusti
beslutade kommunfullmäktige att anta Socialdemokraternas
förslag till budget 2015.
Kommunfullmäktige har sedan tidigare antagit ett antal övergripande och långsiktiga mål. Ingen förändring av dessa har
skett under 2014 men arbetet med att ta fram nya och förändrade mål utefter kommunens vision har påbörjats och ärendet
kommer att lyftas i kommunfullmäktige under första halvan
av 2015.
Budgetprocessen
Arbetet med 2015 års budget startade i mars 2014 med en heldag för kommunstyrelsen. Dagen inleddes med en genomgång
av kommunens övergripande mål, en omvärldsanalys och en
beskrivning av kommunens finansiella förutsättningar för budgetåren. På eftermiddagen presenterade förvaltningen sin syn
på verksamheternas framtida utmaningar och de övergripande
budgetförutsättningarna. Efter den inledande dagen påbörjades budgetdiskussionerna i de politiska partierna.
Sex budgetförslag lämnades in till kommunstyrelsens allmänna utskott för vidare behandling. I budgetförslagen som lämnades in beskrev partierna sina ambitioner med kommunens
verksamheter och vilken resultatnivå de föreslog samt förslag
till investeringsplan. Det förslag som antogs i kommunfullmäktige i augusti var Socialdemokraternas förslag som finns
bilagt i detta dokument.
Förslaget preciserades i 27 punkter och innebar satsningar på
totalt 33,9 mnkr. Inkluderat detta fanns redan kända kostnadsökningar på 15,6 mnkr. Utrymmet växer med samma belopp 33,9 mnkr. Därför är det viktigt att lyfta fram att hela
utrymmet inom 98 %-målet är utdelat för 2015.
Investeringsbudgeten
Förvaltningen hade i uppdrag att komma in till politiken med
ett förslag till investeringsbudget, prioriterat upp till 40 mnkr
för vart år. För 2015 är beloppet 40 mnkr, men 20 mnkr för
Foto: Viktoria Unosson
högt 2016, varför ytterligare prioriteringsarbete måste göras i
kommande budgetarbete.
De största objekten i investeringsplanen är:
• 42,0 mnkr till ny storförskola fördelat på 2015 och 2016.
• 34,5 mnkr till Ivöstrand 2016-2019.
• 10,0 mnkr till utbyte av tätskiktet i simhallen 2018.
• 8,3 mnkr till toppbeläggningar under perioden.
• 6,5 mnkr till renovering av Näsums skola.
• 5,0 mnkr till renovering av Edenryds skola 2017.
• 4,0 mnkr till renovering av Gualövs skola 2017.
Investeringsbudgeten kommer att under året bli föremål för
revideringar. Den första inträffar i samband med bokslutet
och ombudgeteringarna i februari 2015. Med en investeringsbudget på 40 mnkr klarar kommunen att självfinansiera sina
investeringar under förutsättning att resultatnivån bibehålls.
Omvärldsfaktorer
Starkt skatteunderlag trots svag BNP, skriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det finns fortfarande många osäkerhetsfaktorer både i den svenska ekonomin och i den internationella. Först år 2017 råder ”konjunkturell balans”, skriver
SKL.
För kommunerna sammantaget har demografiska förändringar i form av befolkningsökning och förändrad befolkningssammansättning inneburit ökade resursbehov med ungefär 0,5 %
per år under de senaste tio åren. Under de närmaste åren tenderar dessa behov att öka dubbelt så snabbt. Detta kommer
att ställa höga krav på kommunernas anpassning av verksamheten.
Precis som i Bromölla kommun ökar kommunernas upplåning
och investeringstakt. Den huvudsakliga förklaringen till detta
är att den infrastruktur som byggdes på 1960- och 1970-talen
börjar bli i behov av att ersättas.
Konjunkturläget försämrades i slutet av 2014. Räntorna sänktes ytterligare, finansmarknaden blev oroligare och euroområdets ekonomier försvagades. En ljusning kunde dock skönjas i
USA. Däremot har den svenska arbetsmarknaden stärkts.
Budgetantagandet
Bromölla kommun följer SKL:s skatteprognos i enlighet med
rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning.
Budgeten utgår från oktoberprognosen med justering för befolkningsantagandet. Bromölla kommun följer även SKL:s rekommendationer för internränta och personalomkostnader.
Kommunfullmäktiges övergripande mål
Kommunfullmäktige har fastställt långsiktiga och övergripande mål som ett styrmedel för att verksamheterna i Bromölla
kommun ska sträva mot gemensamma mål. Målstyrningen
syftar till att visa på en politisk inriktning och skapa en röd tråd
mellan politik, verksamheter och ytterst våra medborgare. Ett
6
BUDGET I KORTHET
20
15
arbete pågår med att förbättra och utveckla kommunens målstyrning. Detta sker i samklang med det systemtänkande arbetssätt som ska genomsyra hela organisationen. Läs mer om
målstyrningsarbetet på sidan 5.
En ändamålsenlig ekonomimodell
Nämnder och styrelser ska ha en rättvisande och aktuell redovisning samt en väl fungerande ekonomistyrningsmodell
inklusive planerings- och uppföljningssystem.
De fastslagna målen är:
• Driftkostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag
ska vara högst 97,5 %.
• Positiv befolkningstillväxt med 0,5 % årligen.
• En positiv näringslivsutveckling.
• Attraktiv arbetsgivare.
• Öka möjligheterna för de prioriterade grupperna barn, ungdomar och äldre att förbättra sin hälsa.
• Ett systematiskt förbättringsarbete i den kommunala verksamheten ur ett brukarperspektiv.
• Alla kommuninvånare ska känna trygghet i sin tillvaro.
• Ökad dialog mellan kommuninvånare och beslutsfattare.
• Ett ökat valdeltagande.
En välkonsoliderad koncern
Bolagen bör ta fram en strategi för hur deras respektive soliditet kan stärkas med minst 10 %-enheter utifrån nuvarande
nivå.
Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
I november 2013 beslutade kommunstyrelsen om finansiella
mål för god ekonomisk hushållning. Målen ska ses som långsiktiga inriktningsmål väl medvetna om de investeringsbehov
som kommunen och koncernen står inför.
• Kommunen ska ha ett resultat över tiden som uppgår till
minst 2,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
• Skattesatsen ska vara oförändrad med undantag för skatteväxling.
• Soliditeten bör stärkas.
• Nya investeringar ska över en rullande femårsperiod vara
självfinansierade till lägst 95 %.
• Långsiktigt ska kommunens och koncernens låneskuld per invånare inte överstiga medelvärder för landets kommuner.
• Koncernens soliditet bör stärkas.
Reservering
Reservering till resultatutjämningsreserven ska göras i syfte
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. I Bromölla kommun ska reserveringar göras i enlighet med kommunallagen
8 kap 3 d § andra stycket, det vill säga med högst det belopp
som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat
eller den del av årets resultat efter balansjusteringar som överstiger en procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Vid samma möte beslutade kommunstyrelsen om riktlinjer för
god ekonomisk hushållning enligt nedan:
Kommunen ska vårda och underhålla sina tillgångar väl
Värdet på kommunens anläggningstillgångar ska upprätthållas
genom att underhåll och reinvesteringar ligger på en nivå som
säkrar tillgångens värde och nyttjandemöjlighet.
God budgetföljsamhet
I budgeten anges de ekonomiska ramarna för verksamheten.
Överskridande av dessa medges inte. Löpande under året ska
nämnderna följa upp det verksamhetsmässiga och ekonomiska
utfallet. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska en åtgärdsplan upprättas för hur budgetföljsamhet ska uppnås.
Resultatutjämningsreserv (RUR)
Vid samma möte beslutade även kommunstyrelsen om att införa en resultatutjämningsreserv i Bromölla kommun och att
under eget kapital reservera 51,3 mnkr avseende åren 20102012. I 2013 års bokslut avsattes ytterligare sju miljoner kronor till en reserv om totalt 58,3 mnkr.
Riktlinjerna för resultatutjämningsreserven är enligt följande:
Reservering får ske till resultatutjämningsreserven upp till det
att reserven uppgår till 10 % av årets skatteintäkter och generella statsbidrag.
Disposition
Disposition från resultatutjämningsreserven ska endast ske
för att täcka underskott (det vill säga om årets resultat efter
balansjusteringar är negativt) som uppstår till följd av lågkonjunktur. Bedömningen av konjunkturens effekt på intäkterna
görs genom att jämföra den aktuella prognostiserade underliggande skatteunderlagsutvecklingen med den genomsnittliga underliggande utvecklingen under den senaste tioårsperioden. Om det aktuella årets prognostiserade skatteunderlagsutveckling understiger genomsnittet för de tio senaste åren får
disposition göras med ett belopp som motsvarar mellanskillnaden.
Under ett enskilt år får aldrig mer än 20 % av reservens maximala belopp disponeras.
En aktiv intern kontroll
Nämnder och styrelser ska årligen upprätta en plan för intern
kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärderna vidtas samt årligen
redovisa vilka kontrollåtgärder som vidtagits och resultatet av
dessa.
7
20
15
RESULTATBUDGET OCH FINANSIERINGSBUDGET
Resultatbudget (mnkr)
2014
2015
2016
2017
-557,3
-584,1
-601,3
620,2
-24,0
-25,0
-26
-27
-581,3
-609,1
-627,3
-647,2
594,0
621,6
641,6
661,9
-1,1
-0,2
-1,6
-1,6
11,6
12,3
12,7
13,1
Årets resultat
11,6
12,3
12,7
13,1
Nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag
98,0
98,0
98,0
98,0
2014
2015
2016
2017
Årets resultat
11,6
12,3
12,7
13,1
Avskrivningar
24,0
25,0
26,0
27,0
90,0
0,0
0,0
0,0
Summa tillförda medel
125,6
37,3
38,7
40,1
Nettoinvesteringar
137,4
40,0
40,0
40,0
137,4
40,0
40,0
40,0
11,8
-2,7
-1,3
0,1
Nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och statsbidrag
Finansnetto
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Finansieringsbudget (mnkr)
Försäljning av anläggningstillgångar
Minskning av långfristiga fordringar
Ökning av långfristiga skulder
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga skulder
Summa använda medel
Förändring rörelsekapital
8
BALANSBUDGET OCH KOMMUNENS RESULTAT
20
15
Balansbudget (mnkr)
Bokslut
2013
Budget
2014
Budget
2015
Plan
2016
Plan
2017
Anläggningstillgångar
392,2
516,9
531,9
545,9
558,9
Omsättningstillgångar
127,5
104,4
101,7
100,4
100,5
Summa tillgångar
519,7
621,3
633,6
646,3
659,4
335,3
346,9
359,2
371,9
385,0
Avsättningar
12,3
12,0
12,0
13,0
14,0
Långfristiga skulder
60,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Kortfristiga skulder
112,1
112,4
112,4
111,4
110,4
519,7
621,3
633,6
646,3
659,4
Soliditet
0,65
0,56
0,57
0,58
0,58
Soliditet inkl pensionsskuld
0,16
0,17
0,20
0,21
0,23
Pensionsskuld
250,1
239,7
235
233
232,6
Borgensåtaganden
647,3
Tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa Eget kapital och skulder
Kommunens resultat (mnkr)
30
26,7
27,2
25
20
18,1
17,8
15
11,6
10
12,3
12,7
13,1
9,9
5
0
Bokslut
2009
Bokslut
2010
Bokslut
2011
Bokslut
2012
Bokslut
2013
Budget
2014
Budget
2015
Plan
2016
Plan
2017
9
20
15
Investeringsbudget 2015-2019, sammandrag (tkr)
INVESTERINGSBUDGET I SAMMANDRAG
År
2015
2016
2017
2018
2019
19 850
38 390
9 300
10 400
300
1 350
750
750
750
750
15 150
16 210
13 205
14 805
8 085
2 700
3 600
3 600
2 000
2 000
Myndighetskontor
250
250
250
300
Övergripande
700
700
700
700
700
40 000
59 900
27 855
28 955
11 835
Nämnd/verksamhetsområde
Kommunstyrelsen:
Gemensam service och politik
Stöd och omsorg
Tillväxt och utveckling
Utbildning
Total nettoutgift
10
LÅNEBILAGA, UTDEBITERING OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING
Lånebilaga 2015 (tkr)
20
15
Skuld
2015-01-01
Ränta
Kommuninvest
20 000
414
-
414
Kommuninvest
20 000
484
-
484
Kommuninvest
45 000
940
-
940
Kommuninvest*
30 000
627
115 000
2 465
Kommun
Landsting
Summa
2003-2013
21,76
10,39
32,15
2014
21,76
10,69
32,45
2015
21,76
10,69
32,45
SUMMA
Amortering
Summa
627
-
2 465
*Upphandlas under
december 2014
Utdebitering (kr)
År
Befolkningsutveckling
12 400
12 366
12 336
12 300
12 285
12 200
12 181
12 272
12 250
12 200
12 145
12 100
12 080
12 098
12 000
11 900
11 800
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
11
20
15
Finansförvaltning
FINANSFÖRVALTNING
Budget
Budget
Plan
Plan
2014
2015
2016
2017
Kommunalskatt
469,7
488,1
508,7
527,5
Statsbidrag
124,3
133,4
132,8
134,3
3
3
3
3
597
624,5
644,5
664,8
Internränta
10
15,2
17
18,7
Summa interna intäkter
10
15,2
17
18,7
607
639,7
661,5
683,5
Pensionskostnader
11
10
10
10
Externa finansiella kostnader
4,1
3,2
4,6
4,6
15,1
13,2
14,6
14,6
Verksamhetens ramar
580,3
614,2
634,2
655,8
Summa interna kostnader
580,3
614,2
634,2
655,8
Summa kostnader
595,4
627,4
648,8
670,4
11,6
12,3
12,7
13,1
Mnkr
INTÄKTER
Externa finansiella intäkter
Summa externa intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Summa externa kostnader
Förändring av eget kapital
På finansförvaltningen redovisas de externa intäkterna av kommunalskatt och statsbidrag samt de externa finansiella intäkterna. Interna intäkter utgörs av internräntan som till följd av den stora investeringsverksamheten ökar under perioden.
På kostnadssidan redovisas de pensioner som inte täcks av kommunens interna po-påslag. Det vill säga utbetalningar av de
pensioner som är intjänade innan 1997-01-01 och redovisas inom linje samt de externa finansiella kostnaderna. Även dessa
beräknas öka till följd av ökat upplåningsbehov. Interna kostnader är verksamhetens ramar och mellanskillnaden mellan kostnaderna och intäkterna blir samma förändring av eget kapital som redovisas i resultatbudgeten.
12
ORGANISATION
20
15
Kommunens organisation
Kommun
Valberedning
Revision
Koncern
Bolag
Kommunfullmäktige
Beredning för tillväxt
och samhällsbyggande
AB BromöllaHem
Bromölla
Energi och Vatten AB
Välfärdsberedningen
Bromölla
Fjärrvärme AB
Arvodesberedning
Skåne Blekinge Vattentjänst AB
25 %
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Bromölla
Fritidscenter AB
Myndighetsnämnd
Förbund
Samhällsbyggnadsutskott
Myndighetskontor
Sölvesborg-Bromölla
kommunalförbund
Omsorgs- och ungdomsutskott
Stiftelser
Kommunstyrelse
Allmänt utskott
Bromölla
Industristiftelse
Kommunstyrelsens förvaltning
Gemensam service
Stöd och omsorg
Tillväxt och utveckling
Utbildning
13
20
15
Kommunstyrelsen - Gemensam service
DRIFTSBUDGET
Ordförande:
Verksamhetschef: Marie Wäppling
Budget
(tkr)
Bokslut
2013
Budget
2014
Budget
2015
Intäkter
44 258
42 880
42 880
Kostnader
-81 867
-91 540
-94 945
Nettokostnader
-37 609
-48 660
-52 065
Inkl. Bromölla Direkt 2015 och ofördelad centralt placerad lönepott i budget 2014 och 2015.
Inledning
Inom Gemensam service finns samtliga verksamhetsövergripande funktioner samlade såsom kommunledning, kansli- och
utvecklingsenhet, ekonomienhet, personalenhet samt kommunikations- och serviceenhet. Även fastighetsenhet och räddningstjänst inryms här. Framträdande för Gemensam service är
samarbetet mellan funktionerna och ambitionen att verka som
en samlad enhet i uppdraget. Detta kan beskrivas som tudelat
där det både handlar om att serva politiken med beslutsunderlag och utredningar samt att stödja och delta i verksamheternas
utvecklingsarbete.
Årets verksamhet
Kansli- och utvecklingsenheten består av sex olika arbetsområden: juridik, kansli med politiskt stöd, utveckling, handläggaruppgifter till överförmyndarnämnden, samordning kring trygghets- och säkerhetsfrågor samt arkiv. Kansliet är också tjänstemannastöd till valnämnden för genomförande av de allmänna
valen. Det politiska stödet ges dels till kommunstyrelsen och
dess utskott, dels till kommunfullmäktige och dess beredningar.
I inledningen av den nya mandatperioden kommer extra fokus
att ligga på att introducera och genomföra utbildningar till de
förtroendevalda. Enheten kommer att fortsätta arbetet med att
ge stöd till organisationen i förändringsarbetet om en styrningsoch ledningsfilosofi till ett systemtänkande enligt Vanguardmetoden. Syftet med arbetet är att höja kvaliteten för medborgare, öka medarbetarnas arbetstillfredsställelse samt ge ökad
effektivitet. Den antagna visionen för Bromölla kommun kommer också ligga till grund för verksamhetsutveckling framöver.
SCB:s Medborgarundersökning kommer att genomföras under
hösten 2015. Syftet med undersökningen är att undersöka vad
kommuninvånarna tycker om kommunen som en plats att leva
på, våra verksamheter och möjligheten till inflytande. Resultatet
kommer att analyseras under slutet av året.
En förstudie om digital långtidslagring inom arkivverksamheten har utretts inom ramen för ett projekt inom Skåne Nordost.
Underlag för hur arbetet ska gå vidare kommer att tas fram under 2015.
14
Ekonomienheten arbetar med allt från löpande ekonomiadministration, budget, bokslut och uppföljningar samt finansiering
till strategiska och långsiktiga ekonomifrågor. Samtliga kommunens ekonomer är knutna till enheten vilket innebär att arbete
med ekonomistyrningsfrågor görs på alla nivåer i kommunen.
Upphandlings- och försäkringsfrågor sorterar även under enheten.
Förutom det löpande arbetet och utvecklingen av detta kommer
ett nytt ekonomisystem att införas under året. Upphandling
genomfördes och avtal skrevs under 2014. I samband med bytet av ekonomisystem kommer även kodplanen till stora delar
att bytas ut. Bland annat kommer KommunBas 13 att införas.
Utvecklingen av koncernsamordningen och ekonomistyrningen i
organisationen kommer även under 2015 att ha en hög prioritet.
Inom upphandlingsverksamheten kommer fokus att ligga på
att genomföra de effektiviseringar som inköpsanalysen kunnat
identifiera i första rapporten. Därtill kommer en utökning av
elektroniska leverantörsfakturor ha en hög prioritet.
Personalenheten har ett övergripande ansvar för personalfrågorna i Bromölla kommun. Personalenhetens syfte är att erbjuda kommunens chefer och politiker kunskap, stöd och rådgivning inom personalområdet för att kunna leverera det som
medborgarna efterfrågar.
Ny personalchef kommer att tillträda under våren 2015. Stor vikt
kommer att läggas på att tillsammans med de två personalspecialisterna göra en översyn av kommunens samtliga personalprocesser för att säkerställa att de matchar behovet i våra verksamheter. En del av detta är att i samverkan med förtroendemän
se över rutiner och dokumentation av arbetsmiljöarbetet.
Vikten av folkhälsoarbetet är uttalat i budgeten. Arbetet framöver kommer att breddas och målsättningen är att arbetet ska
omfatta såväl unga som gamla. Samarbetet mellan olika verksamheter både internt och externt kommer att utökas. En dubblering av friskvårdsbidraget görs under året.
I Kommunikations- och serviceenheten, som är en ny benämning, ingår kommunikationsenheten, växel och reception i kommunhuset samt kontorsservice med posthantering och distribution. Kommunikation och service fokuserar på service, internt
såväl som externt, på mötet och i kommunikationen med medborgarna utifrån systemtänkande och den efterfrågan som finns.
Under året kommer kommunikationsenheten att fortsätta med
det arbete som har påbörjats när det gäller kommunens webbplats och en ny version av www.bromolla.se kommer lanseras.
Struktur, innehåll, tillgänglighet och språk är viktiga områden
som kommer att ligga till grund för arbetet. Vi kommer också
att utifrån samma parameterar undersöka vilken väg kommunen ska ta när det gäller e-tjänster och möjligheten för kommunens medborgare att uträtta sina kommunala ärenden via nätet
när de önskar.
DRIFTSBUDGET
Foto: Viktoria Unosson
20
15
idag. Målet är att systemet ska stödja en effektivare hantering
med digitala underlag till våra ärenden. Detta ska ske i förhållande till våra medborgare, de förtroendevalda och till medarbetarna.
Ekonomistyrning, koncernsamverkan och inköpsanalys kommer
att vara ledord under den kommande perioden för ekonomienheten. Kommunen står också inför stora utmaningar i framtiden och arbetet med att höja och upprätthålla kvaliteten på
beslutsunderlagen kommer att ha hög priorietet. Med hjälp av
nya verktyg och rutiner kommer ekonomienheten att som en
del av den kommunala verksamheten ytterligare kunna bidra till
förbättringsarbetet i organisationen.
Under 2015 kommer Kommunikations- och serviceenheten att
fortsätta erbjuda tjänster inom telefoni och kommunikation till
vattentjänstbolaget SBVT AB (Skåne Blekinge Vattentjänst AB).
Fastighetsenhetens verksamhetsområde omfattar förvaltning
av befintliga byggnader i kommunen såsom förskolor, skolor,
idrottshallar, simhall, kontor, lokal för dagverksamhet, något
flerfamiljhus samt några övriga lokaler. Enheten genomför de
byggnadsinvesteringsprojekt som beslutas politiskt. Stor vikt
läggs i enhetens arbete på att dämpa kostnadshöjningar avseende energi. Enheten arbetar även för förbättringar av arbetsmiljön i kommunens fastigheter. Detta innebär att jämnare och
rätt temperatur i lokalerna erhålls.
Energieffektiviseringsarbetet fortsätter under året, dels genom
energieffektiviseringsprojekt, dels genom optimal drift av befintliga installationer. Prishöjningar för värme och vatten är inte
känt ännu. Under 2015 kommer fastighetsenheten fortsätta att
arbeta för att det eftersatta underhållet inte ska öka. Stor del
av enhetens arbetstid kommer under 2015 att läggas på två
stora investeringsprojekt: Näsums skola och nya förskolan på
Strandängsområdet.
Räddningstjänsten genomför planering och ledning av räddningstjänstens verksamhet, övnings- och insatsplanering, rekryterings- och utbildningsverksamhet, extern teoretisk och
praktisk utbildning, förebyggande brandskyddsverksamhet samt
tillhörande administration.
Arbetet på Räddningstjänsten fortsätter med den nationella
strategin att stärka brandskyddet genom stöd till den enskilde
och andra utsatta grupper i samhället. Detta görs med utbildning av skolelever i åk 2, 5 och 8, bostadsrättsföreningar, hemtjänstpersonal, SFI-klasser, grupper av ensamkommande flyktingbarn samt genom informationsfolder till alla hushåll.
Arbetsmiljön i brandstationen har blivit betydligt bättre sedan
tvättutrustningen för larmkläder kom på plats. Nästa steg för
arbetsmiljön blir att skapa rutiner och möjligheter för att ta
hand om övrig förorenad utrustning som inte går att rengöra i
tvättmaskinen.
Framtidsutsikter 2016-2017
Kansli- och utvecklingsenheten kommer att inleda en översyn
över det dokument- och ärendehanteringssystem som används
För att uppnå målet om en attraktiv arbetsgivare kommer personalenheten att fortsätta arbeta med att utveckla ledarskap
och medarbetarskap. Personalenheten kommer sätta fokus på
långsiktig personalförsörjning då stora grupper närmar sig pensionsåldern. Ett mål är att marknadsföra Bromölla kommun i regionen som en potentiell attraktiv arbetsgivare samt att behålla
de eftertraktade yrkesgrupperna inom vår egen kommun. Chefer
och medarbetare behöver stärka sig i arbetet med att lyfta fram
Bromölla kommuns alla fördelar som arbetsgivare och sprida
dessa i sina närområden. Det är angeläget att även framöver
följa sjuktalen och att arbeta mer förebyggande med utveckling
av hälsofrämjande åtgärder.
Kommunikations- och serviceenhetens verksamhet handlar i
första hand om människor, men även tekniken står i fokus. När
det gäller kommunikation och teknisk utveckling händer nya saker hela tiden. Det är svårt att förutspå den framtida utvecklingen, men även fortsättningsvis kommer verksamheten att arbeta
utifrån den efterfrågan som finns och använda den teknik och de
mediekanaler som målgrupperna väljer.
Resultatet för energiutfallet för 2012 visar att det nationella målet för 2020 nästan redan uppnåtts. Nästa nationella mål är att
Sverige 2050 ska minska energianvändningen med 50 % i förhållande till 2009 års förbrukning. Med anledning av detta krävs att
arbete med energieffektivisering fortsätter för att nå detta mål.
Den tekniska utvecklingen i samhället generellt kräver ökad kunskap inom Räddningstjänsten avseende material och teknik. För
att hantera detta på ett tryggt och säkert sätt behöver såväl arbetsmetoder och övningstid ses över.
På sikt har Räddningstjänsten behov av ett övningshus/kallförråd i anslutning till befintliga lokaler. Detta skulle möta behovet
av att kunna bygga upp olika miljöer för kalla rökövningar, för att
kunna öva inomhus med klippverktyg på skrotbilar.
Nyckeltal/statistik
Budget
2014 2015
Underhåll kr/m2
104
104
Förbrukning m2/år värme normalkor- 125
rigerad
119
Faktisk förbrukning värme kWh/m2
105
El kWh/m2
74
15
20
15
DRIFTSBUDGET
Kommunstyrelsen - Stöd och omsorg
Ordförande:
Verksamhetschef: Susanna Wahlman Sjöbring
går liksom den kvalificerade öppenvårdsbehandlingen riktad
till beroende/missbruk. Detta har hittills resulterat i en fortsatt minskning av institutionsplaceringarna både på barn- och
ungdomssidan och på vuxensidan.
Budget
(tkr)
Bokslut
2013
Budget
2014
Budget
2015
Intäkter
50 244
39 135
50 888
Kostnader
-246 296
-236 155
-259 179
Nettokostnader
-196 052
-197 020
-208 291
Exkl. centralt placerad lönepott för 2014 och 2015.
Inledning
I verksamhetsområdet Stöd och omsorg ingår individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt omsorg funktionsnedsättning.
Årets verksamhet
Kvalitetsarbetet med systemtänk som metod kommer att
fortlöpa i de olika verksamheterna och en tidsplan är framtagen för vård och omsorg. De verksamheter som är igång ska
fortsätta utveckla arbetet med att ta fram kapabilitetsmått,
det vill säga mått på hur bra vi är på att leverera det som är
viktigt för medborgaren.
Processen har påbörjats med med ett kvalitets- och ledningssystem utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. I arbetet med detta
kommer införandet av ett system att underlätta för verksamheterna att följa upp kvaliteten i insatserna. Kravet på både
egna och nationella kvalitetsuppföljningar ökar och ett behov
finns för inrättande av en kvalitetsansvarig som följer upp och
analyserar de mätningar som sker.
Implementeringen av arbetskläder inom vård och omsorg fortskrider och under 2015 utökas det med särskilda boenden.
Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen arbetar med utredningar och
insatser gällande barnavård, familjerätt, unga lagöverträdare,
beroende/missbruk, försörjningsstöd, integration samt socialpsykiatri samt det övergripande arbetet med ANDT (Alkohol,
Narkotika, Droger och Tobak).
Försörjningsstödet fortsätter att minska i Bromölla. Arbetet
med Finsam (Finansiell samverkan i nordöstra Skånes kommuner) och OSA (Offentligt Skyddad Anställning) är några insatser som pågår för att hjälpa individer till egen försörjning. En
fortsatt förändring och utveckling av handläggningsrutinerna
bidrar till en positiv utveckling till egenförsörjning.
Arbetet med att erbjuda barn/ungdomar och deras familjer
trygga boende- och behandlingsalternativ på hemmaplan fort-
16
Boendet för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar är fullt
utnyttjat. Mottagandet ökar då tillströmningen av barn och
ungdomar till Sverige är betydligt fler än vad Migrationsverket
prognostiserat.
Vård och omsorg
Vård och omsorg består av hemtjänst, hemsjukvård, öppna insatser, korttidsboende och särskilt boende.
Arbetet som inletts med att implementera systemtänk inom
vård och omsorg fortskrider, två hemtjänstgrupper arbetar i
dagsläget fullt ut enligt systemtänk. Detta betyder att verksamheten anpassas efter medborgarens behov med tydliga
kvalitetsmått. Nöjdhet och kontinuitet är kapabilitetsmått
inom systemtänkande i hemtjänsten.
En bemanningsenhet med ett tekniskt system som stöd har
startats upp inom vård och omsorg och här har även samtliga
medarbetare fått önska sin sysselsättningsgrad. Under 2015
kommer vi systematiskt att följa upp arbetet och förfina systemet efter brukarnas/verksamhetens behov.
Arbetet i ledningskraftsteamen tillsammans med primärvården och regionen kommer att fortsätta. Kvalitetsäkringen med
registrering av åtgärder och uppföljning i nationella kvalitetsregister fortskrider.
Satsningen med att höja kvaliteten kring måltiden och måltidsmiljön pågår och uppföljning av de olika aktiviteterna kommer att ske under året.
Arbetet pågår med förberedelsen inför de nya föreskrifterna
om behovsanpassad bemanning på särskilt boende som träder
i kraft 2015-04-01. En biståndshandläggare arbetar med bedömningarna inom särskilt boende.
Äldre ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov och
därför kommer ett nytt bedömningssystem som kallas ÄBIC
(Äldres Behov I Centrum) att införas under 2015. Det innebär
att biståndshandläggarna kommer att göra behovsbedömningen utifrån elva livsområden. Arbetssättet är behovsinriktat, systematiskt och strukturerat.
Andelen personer med demens eller demensliknande symtom
ökar inom vård och omsorg, varför en planering kommer att
inledas för att kartlägga behovet av korttidsplatser med inriktning demens.
En digitalisering av trygghetslarmen kommer att genomföras
under året.
DRIFTSBUDGET
Omsorg funktionshinder
Omsorg funktionshinder består av gruppboende, daglig verksamhet samt övriga insatser enligt LSS (Lagen om Stöd och
Service till vissa funktionshindrade).
Verksamheterna arbetar med att ställa om till det systemtänkande arbetssättet, där de har hunnit olika långt. Omställningen
är krävande men arbetssättet är inspirerande och givande.
Fortsatt anpassning av personalresurserna är nödvändiga för att
klara den föränderliga verksamheten, med skiftande behov och
efterfrågan.
Behovet av fler sysselsättningstyper inom daglig verksamhet
kommer att kräva anpassningar och utveckling inom verksamheten.
Verkställigheten av korttidsvistelse finns inte i egen regi utan
verkställs genom köp av platser från grannkommunerna. Denna
verkställighet kommer att bli svårare att utföra då några kommuner har lämnat besked att de inte kan ta emot brukare från
kringliggande kommuner längre.
Försäkringskassan (FK) har intagit en mer restriktiv hållning i
ärenden som gäller personlig assistans. Vissa omprövningar kan
leda till minskade timmar från FK och kommer därmed att öka
kostnaderna för kommunerna. Här krävs ett bra samarbete med
övriga verksamheter, som till exempel hemtjänsten, för att lösa
detta.
20
15
vård och omsorgsboende på sikt. I trygghetsboendet kommer vård och omsorg att ansvara för en gemensamhetslokal
och bidra med viss värdinnebemanning.
Omsorg funktionshinder
Det pågående arbetet med att implementera systemtänkande arbetssätt kommer att fortlöpa inom de olika enheterna.
Verksamheten behöver starta korttidsvistelse i egen regi för
att veta att de beviljade insatserna ska kunna verkställas. Idag
är vi beroende av att köpa platser från grannkommunerna. De
har dock aviserat att deras egna behov ökar och de får allt
svårare med platser till andra utanför den egna organisationen. Detta kan komma att innebära vitesföreläggande för oss
om vi inte kan verkställa behoven.
Trycket på inkommande ärende och mer komplexa ärende
både inom våra boende och inom daglig verksamhet ökar
konstant och det innebär hög belastning på handläggaren i
verksamheten. För att undvika sårbarhet i verksamheten och
för att kunna möta efterfrågan från brukare behöver denna
del av verksamheten utökas.
Det krävs utveckling av verksamheterna samt ökad kunskap
att möta nya och större behov hos brukarna.
Det finns fyra gruppbostäder i verksamheten och bedömningen
görs, i nuläget, att det går att möta den efterfrågan som finns.
Budget
2014
2015
Nettokostnad per invånare inom
äldreomsorgen, kr
8 650
9 472
Framtidsutsikter 2016-2017
Nettkostnad per invånare inom
omsorg funktionsnedsättning, kr
2 850
2 970
Nettkostnad per invånare inom
hälso- och sjukvård, kr
1 500
1 549
Nettokostnad per invånare inom
individ- och familjeomsorg, kr
3 000
3 384
Individ- och familjeomsorg
Utmaningen under de kommande åren kommer i stort att
handla om att fortsätta arbetet med att minska försörjningsstödet och i samverkan hitta andra alternativ, framför allt till
ungdomarna. Utvecklingen av kommunens stödinsatser till utsatta barn och ungdomar kommer att fortsätta och ytterligare
behandlings- och stödalternativ på hemmaplan kommer att
kunna erbjudas.
Om antalet ensamkommande barn och ungdomar fortsätter att
öka och ansvaret för det kommunala mottagandet blir oförändrat måste ytterligare boendelösningar för målgruppen komma
till stånd.
Nyckeltal/Statistik
Foto: Viktoria Unosson
Vård och omsorg
Vård och omsorg står inför stora utmaningar. 2016 förväntas ett
nytt hälso- och sjukvårdsavtal slutas. Detta kommer att innebära ett förändrat ansvar för kommunen.
Vi vill verka för att vara en attraktiv arbetsgivare och planera
långsiktigt för att möta det kompetens- och rekryteringsbehov
som finns inom vård och omsorg. Vidare krävs att vi deltar i teknikutvecklingen för att skapa fler möjligheter för den enskilde
medborgaren att leva ett självständigt liv.
Tillkomsten av trygghetsboende förväntas minska behovet av
17
20
15
Kommunstyrelsen - Tillväxt och utveckling
DRIFTSBUDGET
Ordförande:
Verksamhetschef: Anders Wanstadius
Budget
(tkr)
Bokslut
2013
Budget
2014
Budget
2015
Intäkter
30 441
21 498
21 617
Kostnader
-82 245
-79 997
-85 601
Nettokostnader
-51 804
-58 499
-63 984
Exkl. centralt placerad lönepott för 2014 och 2015.
Inledning
Verksamhetsområdet Tillväxt och utveckling omfattar kultur,
bibliotek, turism, fritid, näringsliv, arbetsmarknad, fysisk planering och teknisk verksamhet.
Årets verksamhet
Näringslivsenheten
Ansvaret för det generella näringslivsarbetet åvilar kommunstyrelsen. Arbetet baserar sig på innehållet i den näringslivsplan som, i början på året, fastställs efter att ha varit på remiss
i kommunens näringslivsråd.
I denna plan presenteras konkreta åtgärder inom fem strategiskt viktiga områden:
• Insatser för befintligt näringsliv
• Stimulans till ökat nyföretagande
• Företagsetablering
• Kommunprofilering
• Medverkan i regionalt näringslivsarbete
Näringslivsenheten ska internt vidareutveckla sitt arbetssätt i
företagsrelaterade ärenden. Kunskap, god service och tydlighet ska vara ett signum, det ska vara enkelt att ha med kommunen att göra. En etableringsstrategi ska arbetas fram och
utifrån denna ska våra verksamhetsområden marknadsföras.
I anslaget för näringslivsbefrämjande insatser ingår bidrag till
Bromölla Industristiftelse.
Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten (AME) fortsätter under 2015 att
aktivt arbeta för att fler ungdomar 16-29 år ska få stöd i sitt
strävande mot en självförsörjning och en framtid på arbetsmarknaden. I samverkan med andra aktörer kommer AME att
skapa nya verksamheter som är anpassade efter ungdomar
som står långt från en arbetsmarknad. Det planeras för en mötesplats för alla kommunens arbetslösa invånare som behöver
hjälp med CV, personligt brev, ansökningar och annat. Till en
början kommer mötesplatsen/jobbcentrat vara öppen ett par
dagar i veckan för att senare förändras efter behov. Arbetsförmedlingen genomgår en stor omorganisation och det finns risk
för att Bromölla inte längre kommer att ha tillgång till denna
service. Utifrån detta måste vi möta kommuninvånarnas behov av information och stöd.
18
Arbetsmarknadsenheten har fått uppdraget ”Ung jobb” genom beslut i fullmäktige, där vi ska satsa på arbetslösa ungdomar upp till 25 år som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. I regeringens budgetförslag ligger stora förändringar inom
arbetsmarknadspolitiken, men inga beslut är fattade i nuläget.
Om de ekonomiska förutsättningarna för AME blir samma som
innevarande år. kommer verksamheterna att fortsätta med
oförminskad styrka inom ungdomsanställningar, feriearbete,
sommarföretag, kommunala praktikplatser, Magasinet samt
BromöllaBryggan.
Inom samarbetet Skåne Nordost arbetsmarknad pågår ett planeringsarbete om en gemensam ansökan till ESF-rådet. Syftet
med ansökan är att arbeta fram en gemensam arbetsmetod
inom arbetsmarknadsfrågorna samt skapa förutsättningar
för kommunöverskridande projekt eller verksamheter enligt
”Målbild 2020”.
KIA (det kommunala informationsansvaret) förändras vid
årsskiftet till KAA (det kommunala aktivitetsansvaret).
Kommunerna får större krav på sig att erbjuda konkreta aktiviteter till ungdomar som lämnar gymnasieskolan utan behöriga
betyg. Ytterligare en förändring är att elever i gymnasieskolans
introduktionsprogram också kommer att omfattas av KAA.
Det blir därför nödvändigt med en ny samarbetsorganisation
inom området så att behoven tillgodoses.
Biblioteks- och kulturenheten
Bromölla bibliotek och kultur kommer att fortsätta arbetet
med att utveckla folkbiblioteket till kulturhus/kulturmötesplats för att kunna erbjuda tilltalande evenemang och tjänster
för medborgarna. Arbetet med att göra om biblioteksparken
till en Krumelurpark kommer att initieras och under sommaren kommer parkens tre första ”krumelurer” att invigas.
Kommunens biblioteksplan ska under året revideras och uppdateras.
Under 2015 kommer biblioteken inom Skåne Nordost att lansera Arena, en ny webbportal med gemensam ingång och tillgång till alla böcker och evenemang inom biblioteken i Skåne
Nordost. Detta innebär en utökning av bibliotekets digitala
tjänster och en förbättrad biblioteksservice med ökad tillgång
till information och media för medborgarna.
Arbetet med barn och unga kommer att ha hög prioritet.
Utöver detta område kommer integration/mångfald och KKN
(kulturella kreativa näringar) att prioriteras under 2015.
Vår främsta utmaning är att införliva och öka kunskapen om
kulturens värde för tillväxt och utveckling av lokalsamhället,
samt att visa på kulturens betydelse för människors hälsa och
välbefinnande. Kulturens roll i förskola/skola bör stärkas som
en del i barns rätt till kultur och uppfyllelse av kunskapsmålen.
Turist- och fritidsenheten
Under hösten 2014 påbörjades arbetet med att ta fram en fritidsstrategi och att färdigställa denna utifrån alla verksamheterna kommer bli en viktig del under året.
DRIFTSBUDGET
Arbetet med Sydostleden, en cykelled mellan Växjö och
Simrishamn, kommer att fortsätta utvecklas både fysiskt och
marknadsföringsmässigt. Under våren kommer Åsens fältstation invigas som en del i Leaderprojektet Havsdrakarnas hus.
Arbetet med att fräscha upp och förbättra kommunens badplatser fortsätter, årets badplats är Valje. Simhallens webbsidor kommer att revideras under året och olika sociala medier
kommer att testas vidare. Simhallen kommer att erbjuda sin
färdiga infrabastu till sina besökare. Den befintliga ridslingan
ska digitaliseras 2015 samt informationen om den ska göras
tillgänglig för webben.
Fritidsgården Tunnan kommer att vidareutveckla Kul i Lov ytterligare för att engagera så många sportlovslediga barn som
möjligt. Bromöllalägret är ett lyckat koncept som fortsätter
som vanligt.
Tekniska enheten
Inom verksamheten finns den samlade administrationen för
gator, parker, renhållning, planer, kart och mät samt miljöstrategi. Den reviderade översiktsplanen har distribuerats
under året. Driften av park och gator fungerar genom skötselentreprenad med Svevia. Entreprenaden går ut i augusti 2015.
Förfrågningsunderlag har därför tagits fram för en ny tioårsperiod. Avtal kommer att träffas med entreprenör under början
av 2015.
Modernisering av kommunens gatljusarmaturer har fortsatt,
vilket innebär längre livslängder på armaturer samt en minskad elförbrukning. En inventering av beläggningarna på kommunens samtliga gator kommer att utföras under sommaren
2015. Inventeringen visar tydligt var behoven av toppbeläggningar är störst.
Framtidsutsikter 2016-2017
Bromölla kommun står inför fortsatt stora strukturella förändringar då drygt 30 % av våra arbetstillfällen finns i tillverkningsindustrin. Arbetslösheten, speciellt på ungdomssidan, är fortsatt hög även om vi nu kan skönja något lägre arbetslöshetstal.
Här måste berörda parter kraftsamla tillsammans. Detta inom
ramen för såväl näringslivs- som arbetsmarknadsrådet samt i
arbetsgruppen med uppdraget att samordna kommunens arbetsmarknadsinsatser.
Andra prioriterade områden är att verka för ökad lokal handel och levande landsbygd. Även inom dessa områden handlar
mycket om samspel mellan kommun och berörda parter.
För att kunna möta framtidens utmaningar behöver vi utveckla
samarbetet med våra lokala kulturarbetare, föreningar, studieförbund och andra aktörer. Även samarbetet mellan de kulturella och kreativa näringsidkarna och övriga näringslivet inklusive turistnäringen behöver vidgas, t.ex. Ifö Center. Vi kommer
fortsätta vårt arbete med att nå ut till nya målgrupper för att
underlätta integration och skapa en större mångfald i verksamheten.
Arbetet med att uppmärksamma konstens och kulturens betydelse för utformning och utsmyckning av våra offentliga miljöer kommer att utvecklas tillsammans med turism och fritid.
Konst och kultur har ett betydande värde för tillväxt och utveckling av lokalsamhället.
Våra badplatser kommer fortlöpande rustas upp, en badplats
varje år. Välskötta och säkra badplatser med bra service är ett
led i besöks- och turistnäringens utveckling. För att underlätta
för våra besökare kommer vi att skapa tydligare vägvisning genom centrum från järnvägsstationen.
Bromölla är med och arrangerar vandrareventet Eurorando i
september 2016. Detta väntas förlänga turistsäsongen och bidra till många nya besökare i kommunen. Inför eventet kommer Vandringens dag att arrangeras i september 2015. Loppet
Ivösjön runt ska utvecklas och tillsammans med föreningar och
turismföretagare ska ett triathlon/cykellopp skapas.
För att öka antalet besök i simhallen ska den synliggöras mer
och marknadsföringen utvecklas. En ökning av besöks- och
turistnäringens omsättning i Bromölla kommun kan därigenom skapa fler arbetstillfällen.
Detaljplanearbetet kommer, efter något år på sparlåga,
ta ny fart för att motsvara kommunens ambition om att
vara en attraktiv kommun. I och med färdigställandet av
Ivöstrandsområdet kommer kraven på drift och underhåll för
att bibehålla området attraktivt. Området kommer också kräva en tydligare tillfart samt en utbyggnad av kollektivtrafiken.
Budget
2014
2015
Antal företagsbesök
75
75
Antal företagsträffar
10
10
Antal nyhetsbrev
10
10
68,5
70,9
38,8
38,6
5,3
5,0
33 000
33 000
Näringsliv
För 2016 prognostiserar regeringen en svag återhämtning på
arbetsmarknaden. På lokal nivå förväntas arbetslöshetssiffrorna bli fortsatt höga, vilket innebär att behovet av insatser inte
kommer att minska. Verksamhetsutvecklingen blir beroende
av vilka åtgärder som rikspolitiken tänker genomföra.
Turism och besöksnäring
Huvudfokus de närmaste åren kommer att ligga på att utveckla biblioteket, inklusive parken, till kulturhus/kulturmötesplats
där läsning, berättelser, kunskap, information, kreativitet och
skapande står i centrum.
Bibliotek
2016 firar Bromölla bibliotek 30 år. Ett integrerat skol- och
folkbibliotek i Näsum kommer att stå klart 2016, vilket, förutom ett mer tillgängligt folkbibliotek, även kommer att innebära nya möjligheter till samarbete mellan skola och bibliotek.
20
15
Omsättning, kr/inv
Allmänkultur
Total kulturverksamhet, kr/inv
Utlån/inv
Idrottshall och simhall
Antal betalande besökare
i simhall
19
20
15
DRIFTSBUDGET
Kommunstyrelsen - Utbildning
Ordförande:
Verksamhetschef: Sven Håkansson
Budget
(tkr)
Bokslut
2013
Budget
2014
Budget
2015
Intäkter
17 542
13 789
16 063
Kostnader
-214 228
-211 279
-222 962
Nettokostnader
-196 686
-197 490 -206 899
Exkl. centralt placerad lönepott för 2014 och 2015.
Inledning
I verksamhetsområdet Utbildning ingår förskola, grundskola,
grundsärskola, fritidshem och musikskola.
Årets verksamhet
Utbildningsverksamhetens övergripande syfte är att ge alla
barn de förutsättningar de behöver för att lyckas i livet. Det är
av stor vikt att vi arbetar för en god arbetsmiljö där barnen och
eleverna trivs, känner sig trygga och stolta över sin förskola/
skola och sitt lärande och därigenom når en hög måluppfyllelse. Vår strävan är att barn och elever ska mötas av en positiv
grundinställning och en gemensam kunskapssyn. Att skapa en
verksamhet där barn och elever ges möjlighet att använda sin
nyfikenhet och är delaktiga, skapar förutsättningar för att de
ska behålla lusten att lära och utvecklas under hela sin skoltid.
Detta övergripande syfte finns på ett tydligt sätt formulerat i
utbildningsverksamhetens visionsdokument. Där lyfter vi också fram våra tre fokusområden som vi vill arbeta med under
2015: måluppfyllelse, delaktighet och alla barns och elevers
rätt till stöd och stimulans. I detta arbete är förskolans och
skolans pedagoger oerhört viktiga. Att skapa goda relationer
till barn och elever och att skapa goda inlärningsmiljöer är avgörande faktorer för hur väl vi når vårt syfte - att alla barn ska
lyckas.
Enligt skollagen ska kommunen bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete genom att utveckla, planera och
följa upp sin verksamhet. Inom utbildningsverksamheten kommer arbetet med det så kallade kvalitetshjulet att fortsätta
och under våren 2015 kommer det att revideras och förfinas.
Kvalitetsarbetet bygger på att vi inhämtar kunskaper i form
av resultat, statistik och analyser. Genom att lära av vad som
fungerar och inte fungerar i arbetet skapas förutsättningar för
utveckling och förbättring.
Ett medel för att utveckla kvalitetsarbetet är den kompetensutveckling som rektorerna har påbörjat under hösten 2014.
Målet är att detta arbete ska mynna ut i ett material som hjälper rektorn med det som ofta karaktäriserar framgångsrika
20
skolor med bra resultat: tydliga mål, planer, struktur, rutiner,
höga förväntningar samt fokus på kedjan: resultat – analys –
förbättringar – genomförande – resultat – analys. Arbetet syftar till att arbeta som en organisation samt fokuserar på analyser av elevernas resultat för att förbättra lärarnas arbete med
metodutveckling ute i klasserna.
En viktig faktor för att lyckas med fortsatta studier och i yrkeslivet är en fullständig gymnasieutbildning. Majoriteten av
våra elever klarar skolan väl, men den stora utmaningen är att
alla ska lyckas. Under 2014 har vi inom ramen för EU-projektet
Within studerat vilka faktorer som kan bidra till att en elev
lyckas eller misslyckas i skolan. Vi kan konstatera att vi behöver göra ytterligare satsningar på de barn och elever som riskerar att inte klara skolan på grund av olika funktionsnedsättningar och på barn och elever med andra modersmål.
En stor prioriterad satsning under 2015 är en sammanhållen elevhälsa. En ny organisation där våra befintliga resurser
samordnas på bästa sätt är av yttersta vikt. Under våren 2015
kommer en ny tjänst med ansvar för elevhälsan att inrättas.
I tjänsten kommer samordningsansvar av elevhälsoresurserna
att inrymmas samt ett ansvar för mottagande och kartläggning av nyanlända barn, elever och familjer. Här krävs även en
pedagogtjänst för att vi ska leva upp till nya lagkrav kopplat till
mottagande, kartläggning och skolgång för dessa elever.
Förskola
Arbetet med att se över förskolans och skolans lokalförsörjning fortgår. Förhoppningen är att så snart som möjligt kunna
påbörja arbetet med den nya förskolan med sex avdelningar.
En annan utmaning när det gäller lokalförsörjning är det ökade
antalet förskolebarn i Näsum som gör att vi måste hitta lösningar både på kort och på lång sikt för att möta behovet av ytterligare förskoleplatser. Under 2015 kommer en tillfällig lösning i form av en paviljong att komma på plats och samtidigt
projekteras det för en utbyggnad inför 2016.
För att möjliggöra tidiga insatser riktade till barn i förskolan kommer det under 2014 att anställas en specialpedagog.
Specialpedagogen ska arbeta dels med det enskilda barnet
men framförallt med handledning till förskolornas personal i
syfte att tillrättalägga lärmiljön så att de olika barnens behov
tillgodoses.
Matematiklyftet, som tidigare genomfördes i grundskolan, har
startats upp i förskolan och förskoleklassen. Matematiklyftet
kommer att sträcka sig under hela 2015 och syftar till att ge
barnen en god start. Andra områden som kommer prioriteras
inom kompetensutvecklingen är småbarns- och utomhuspedagogik.
Skola
Under 2014 har elev- och barnantalet ökat i våra verksamhe-
DRIFTSBUDGET
ter. Även antalet elever med annat modersmål ökar, i dagsläget har vi drygt 200 elever med modersmålsundervisning inom
17 olika språk. Med anledning av detta kommer vi under 2015
att fortsätta utveckla kartläggningsarbetet och introduktionen
av nya elever.
Under 2014 har eleverna på Dalaskolan södra haft två maträtter att välja mellan till lunch. Försöket har fallit väl ut och är
uppskattat och under 2015 kommer även Humleskolans elever
att erbjudas två rätter.
På Humleskolan och Dalaskolan södra kommer det under
2015 att tillsättas fritidsledare. Fritidsledarna kommer att ha
en viktig roll som en extra vuxen på skolan och ska delta i det
förebyggande arbetet genom motiverande samtal och hälsofrämjande insatser.
Fritidshemmens roll i skolan har förtydligats i den nya skollagen. Fritidshemmen ska ses som en naturlig del av skolans
verksamhet och ha ett pedagogiskt innehåll. Under året kommer vi att arbeta vidare med förbättringsområden utifrån den
revisionsrapport som redovisades under 2014. Vi kommer att
arbeta för förbättringar av det pedagogiska innehållet, lokalernas utformning, personalbemanning och personalens kompetens.
20
15
Arbetet med IKT-strategin kommer att fortsätta. Fokus kommer framöver att ligga på att kompetensutveckla personalen
och på att utveckla elevaktiva arbetssätt. IKT-satsningen ska
leda till en utveckling av lärmiljöer och lärprocesser som tränar
elevernas övergripande förmågor. Elevernas delaktighet och
ansvarstagande för sitt lärande ska också öka, likaså är målet
att nå en ökad måluppfyllelse.
Ett gemensamt samverkansdokument kring barn som far illa
är framtaget mellan Utbildning och Individ- och familjeomsorgen. Dokumentet innehåller bland annat en definition av målgruppen, en beskrivning av skyldigheten att samverka och målet med samverkan. Det innehåller också rutiner för anmälan
till socialtjänsten och en beskrivning av arbetsgången för socialtjänstens utredningsarbete. Samverkan mellan områdena
ska utvecklas och en uppföljning av dokumentet ska ske under
perioden.
På sikt är målet att utöka personalbemanningen på fritidshemmen. Under 2015 kommer tre tjänster att tillsättas men även
under påföljande år kommer bemanningen att behöva öka för
att möta elevantalet.
Nyckeltal/Statistik
Inom kompetensutvecklingen kommer vi att arbeta utifrån
två områden. Dels ledarskap i klassrummet som handlar om
vikten av att skapa tydliga strukturer samt att bygga goda relationer med elever och föräldrar.
Budget
Dels kommer arbetet med IKT-planen att fortsätta. Under
2014 har de tekniska förutsättningarna i form av nätverk,
servrar, videokanoner och datorer förverkligats. Behovet av ett
fortsatt arbete blir tydligt när man läser läroplanen och flera
av skolans kursplaner. Dessutom visar forskning att elever som
har dator i hemmet i större utsträckning än andra elever klarar
sin skolgång bättre. Här har skolan en kompensatorisk uppgift
att fylla. För att få datorn till att bli ett naturligt redskap i undervisningen behöver pedagogerna fortbildas, här fyller en ITpedagog en viktig funktion. Det ökade antalet datorer kräver
även ytterligare resurser för support och för underhåll av den
tekniska utrustningen.
2014
2015
Lärarkostnad/elev i grundskola
43 800
43 600
Personalkostnad/barn i förskola
77 300
78 800
Personalkostnad/elev på fritids
15 700
16 900
1 384
1 422
Antal inskrivna barn i förskola
576
585
Antal inskrivna elever på fritids
528
570
Antal inskrivna elever i kommunala
musikskolan
200
200
Antal inskrivna elever i grundskola
Foto: Viktoria Unosson
Musikskola
Musikskolan har de senaste åren ökat sitt elevantal. Arbetet
med att verka mer mot skolan genom olika projekt kommer
att fortsätta för att attrahera ytterligare elever.
Framtidsutsikter 2016-2017
Inom lokalförsörjningsarbetet är förhoppningen att en ny förskola med sex avdelningar kommer att stå klar under perioden.
I kommunperspektivet kommer då antalet avdelningar utökas
med tre. Detta ska bidra till att skapa mindre barngrupper på
förskolan och på så sätt skapa bättre förutsättningar för en bra
start för våra yngsta. Den nya förskolan är också en förutsättning för att vi ska få till en bra miljö på Alvikenskolan där elevantalet har ökat.
21
20
15
DRIFTSBUDGET
Kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges ordförande: Johan Larsson
Kommunstyrelsens ordförande:
Budget
(tkr)
Bokslut
2013
Budget
2014
Budget
2015
0
0
0
Kostnader
-5 247
-6 627
-6 603
Nettokostnader
-5 247
-6 627
-6 603
Intäkter
Årets verksamhet
Kommunfullmäktige har från 2015 tre fasta beredningar: välfärdsberedningen, beredningen för tillväxt och samhällsbyggande samt arvodesberedningen. Beredningarna ska arbeta
utifrån uppdrag från kommunfullmäktige med strategiska
framtidsfrågor. De ska ta fram förslag till den långsiktiga politiska viljeinriktningen.
Kommunstyrelsen har tre utskott: allmänt utskott, samhällsbyggnadsutskott samt omsorgs- och ungdomsutskott.
Utskotten ska bl.a. bereda frågor inför ställningstagande i
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade
verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens
ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter
innefattar även uppsikt över kommunens bolag.
Kommunstyrelsen utser även representanter i t.ex. pensionärsråd, rådet för funktionshinderfrågor, ortsnamnskommittén samt konstinköpskommittén.
Foto: Viktoria Unosson
Foto: Viktoria Unosson
22
DRIFTSBUDGET
20
15
Kommunstyrelsen
- Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund
Ordförande:
Budget
(tkr)
Bokslut
2013
Budget
2014
Budget
2015
0
0
0
Kostnader
-62 994
-63 640
-65 140
Nettokostnader
-62 994
-63 640
-65 140
Intäkter
Årets verksamhet
Bromölla kommun har tillsammans med Sölvesborgs kommun
fr.o.m. 2011 ett kommunalförbund som omfattar gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning, IT-verksamhet, personaladministration, lönekontor, städ- samt kostverksamhet.
Verksamheten får sina intäkter genom att respektive medlemskommun dels lämnar ett driftbidrag och dels faktureras
utförda tjänster.
Medlemsavgiften för Lärcentrum till Bromölla är ett särskilt
bidrag. Bidraget för 2015 är 526 tkr.
23
20
15
Myndighetsnämnden
MYNDIGHETSNÄMNDEN
Ordförande:
Myndighetsnämnden
Budget
(tkr)
Bokslut
2013
Budget
2014
Budget
2015
0
0
0
Kostnader
-313
-428
-428
Nettokostnader
-313
-428
-428
Intäkter
Kostnaderna för Myndighetsnämnden i ovanstående ruta avser den politiska verksamheten.
Myndighetskontoret
Budget
(tkr)
Bokslut
2013
Budget
2014
Budget
2015
Intäkter
2 375
2 150
2 100
Kostnader
-7 125
-6 740
-6 775
Nettokostnader
-4 750
-4 590
-4 675
Exkl. central placerad lönepott 2014 och 2015.
Inledning
Myndighetsnämnden har som sitt ansvarsområde byggnadsfrågor, miljö- och hälsoskydd, parkeringstillstånd samt trafikärenden och tillsynsansvar enligt räddningstjänstlagen. Som
tillsynsmyndighet är nämnden enligt riksdagsbeslut skyldig
att avsätta de resurser för tillsynsarbetet som behövs i förhållande till tillsynsbehovet, samt att ha personal med kompetens för arbetet.
Myndighetsnämndens administrativa enhet är myndighetskontoret, och kontorets verksamhet regleras i huvudsak av
lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB), miljöbalken (MB),
plan- och bygglagen (PBL), lagen om skydd mot olyckor (LSO)
samt bestämmelser rörande lokala trafikförordningar. Då det
gäller bostadsanpassningsbidragen, ligger hantering och budget på myndighetskontoret, med beslutsdelegation från samhällsbyggnadsutskottet.
24
Stödet som betalas ut för att anpassa bostäder så att människor har möjlighet att bo kvar hemma så länge de vill och kan,
är en lönsam investering jämfört med kostnaden för andra boendeformer. Samtidigt har det varit en ständigt ökande kostnad för kommunen, och den utvecklingen kommer sannolikt
att fortsätta under 2015. Vad som helt säkert kommer att fortsätta är ansträngningarna för att insatserna ska vara så kostnadseffektiva som möjligt och att servicen gentemot brukarna
ska fortsätta att utvecklas.
Glädjande nog verkar det som om lågkonjunkturen inom byggnadsbranschen äntligen är över. Ökningen av antalet ärenden
på byggkontoret håller förhoppningsvis i sig även under nästa
år. Under året kommer vi, förmodligen tillsammans med flera
andra kommuner, att dra igång arbetet med att utveckla etjänsterna för att kunna ge stora och små byggherrar ännu
bättre service.
För miljökontorets del ser det mer osäkert ut på intäktssidan
under det kommande året. Länsstyrelsen har tidigare aviserat
planer på att ta tillbaka en del tillsynsobjekt enligt miljöbalken, på samma sätt som Livsmedelsverket gjorde vid årsskiftet 2013/2014. Beroende på om och när detta sker, kan det
komma att påverka intäkterna i större eller mindre utsträckning. Insatserna på Ivöstrandsområdet kommer efterhand att
klinga av så att mer tillsyns- och informationsarbete kan ägnas
åt andra verksamheter, bland annat det fortsatta genomförandet av VA-planen. Arbetet med att förbättra informationen till allmänheten och företagen fortsätter, en utlöpare av
Miljösamverkan Skånes EU-projekt ”Effektiv miljötillsyn”.
Framtidsutsikter 2016-2017
Det område där det sannolikt kommer att hända mest under
de kommande åren är samarbetet mellan mindre kommuner
för att kunna möta ökande krav på kompetens inom fler områden. Även om det finns mycket kvar att utveckla inom Skåne
Nordostsamarbetet och inom regionen, så kommer arbetet
med e-tjänster förmodligen att ske på nationell nivå. En annan aspekt av detta är att ett utökat samarbete kan göra de
mindre kommunerna mer attraktiva som arbetsgivare, när det
därigenom finns bättre utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.
Nyckeltal/Statistik
Myndighetskontoret verkar genom tillsyn och information för
att byggnader uppförs på säkert sätt, och för att miljön, maten
och trafiken är säker för både medborgare och besökare.
Budget
2014
2015
170
150
70
50
Årets verksamhet
Myndighetskontorets verksamhet är, som det framgått av
ovanstående, i långa stycken styrd av nationell lagstiftning
och riktlinjer. Den nytillträdda regeringen har inte aviserat
några omvälvande förändringar inom nämndens ansvarsområde under 2015, så verksamhets- och budgetmässigt kommer
2015 sannolikt att påminna om 2014.
Egenfinansieringsgrad
Tillsyn enl. miljöbalken
40 %
40 %
Tillsyn enl. livsmedelslagen
70 %
70 %
Tillsyn enl. plan- och bygglagen
80 %
80 %
Bostadsanpassningsärenden
Trafikärenden
REVISIONEN OCH VALNÄMNDEN
20
15
Revisionen
Ordförande:
Budget
(tkr)
Bokslut
2013
Budget
2014
Budget
2015
som avsätts för revisionen som avgör mängden granskningar.
Därmed kan även sägas att ambitionen för revisionen är satt.
0
0
0
Kostnader
-703
-716
-716
Nettokostnader
-703
-716
-716
Årets verksamhet
Revisionen verkar som revisorer, både som allmänna revisorer
och som lekmannarevisorer, i kommunens bolag och stiftelser. Under året är uppgiften att, efter rekommendation från
SKL (Sveriges kommuner och Landsting), ta ett samlat revisionsgrepp för kommunens samtliga bolag i och med att en
gemensam konsult för uppdraget kommer att upphandlas av
revisionen. Vi får därmed en enhetlig behandling av kommunens samtliga organ.
Intäkter
Inledning
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för
granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen
har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och
kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för.
Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen.
Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig
kritik. Med sina insatser bidrar revisionen också till förbättring
och utveckling.
Framtidsutsikter 2016-2017
Under kommande år kommer ett antal ändringar i SKL att äga
rum.
Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att granska om verksamheten följer kommunfullmäktiges beslut, om
verksamheten uppnår de politiska målen och nämndernas
mål inom givna ekonomiska ramar. Detta inkluderar Bromölla
kommuns företag och stiftelser. Genom speciella insatser
djupgranskas dessutom ett antal områden. Det är den budget
Valnämnden
Ordförande:
Budget
(tkr)
Bokslut
2013
Budget
2014
Budget
2015
0
0
0
Kostnader
-10
-10
-740
Nettokostnader
-10
-10
-740
Intäkter
Inledning
Valnämnden har ansvaret för genomförandet av valen. Detta
avser både röstning på valdagen och erbjudandet till förtidsröstning. Det är viktigt att valen genomförs på ett korrekt sätt
och att alla röstberättigade ges möjlighet att delta i valen.
Årets verksamhet
Efter att budgeten har antagits har regeringen aviserat att extra val kan komma att hållas under våren 2015.
Framtidsutsikter 2016-2017
Det finns inga allmänna val planerade för 2016-2017.
25
20
15
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Överförmyndarnämnden
Ordförande:
Budget
(tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Bokslut
2013
Budget
2014
Budget
2015
402
610
610
-1 273
-1 499
-1 499
-871
-889
-889
Årets verksamhet
Överförmyndarnämnden fullgör och ansvarar för de uppgifter som avses i föräldrabalkens 19 kapitel om överförmyndare
samt i förmynderskapsförordningen. Överförmyndarnämnden
ska ge god och korrekt service till personer som är i behov av
hjälp och stöd av företrädare, samt till dem som företräder
dessa personer. Nämnden har även ansvar för att utse gode
män till ensamkommande flyktingbarn.
Överförmyndarnämnden har tre ledamöter och tre ersättare.
Tre tjänstemän har delegation att fatta beslut i de flesta individärenden. Frågor av principiell betydelse avgörs av nämnden.
Utmaningar för verksamheten är rekrytering och utbildning av
ställföreträdare.
Framtidsutsikter 2016-2017
Antalet ärenden antas även fortsättningsvis öka där huvudmannen inte har några egna tillgångar. Detta medför en ökning av kostnaderna för arvoden för kommunen.
26
RAMAR 2015
Tilldelade ramar 2015 (tkr)
20
15
Nämnd/Styrelse
Definitiv ram
KF 2014
Förändringar
2014
Utgående
ram 2014
Kostnadsökningar Budget
beslut
Förändring kapitalkostnad
Löneökning
3 månader
RAM 2015
Kommunstyrelsen:
Bromölla Direkt
4 149
-4 149
0
0
0
37 030
4 919
41 949
672
125
158
42 903
197 020
3 200
200 220
6 334
111
1 627
208 291
58 500
417
58 917
4 942
-18
143
63 984
197 490
2 957
200 447
5 253
210
989
206 899
Politiken (KF och KS)
6 627
68
6 695
-130
37
0
6 603
Lönepott
7 482
-7 482
0
12 100
0
-2 938
9 162
63 640
0
63 640
1 500
0
0
65 140
571 937
-70
571 867
30 671
466
-22
602 983
4 590
70
4 659
1
-8
22
4 675
Myndighetnämnd
428
0
428
0
0
0
428
Revisionen
716
0
716
0
0
0
716
Valnämnden
740
0
740
-730
0
0
10
Överförmyndarnämnden
889
0
889
0
0
0
889
0
0
3 500
Gemensam service
Stöd och omsorg
Tillväxt och utveckling
Utbildning
SBKF
Kommunstyrelsen
Myndighetskontoret
Internränta
Justeringar
Summa nämnder
Semesterlöneskuldsökning
Summa
579 300
0
579 300
0
3 500
458
-458
33 900
0
0
613 200
1 000
1 000
1 000
580 300
580 300
614 200
27
20
15
Investeringsbudget 2015-2019 (tkr)
INVESTERINGSBUDGET 2015-2019
Prj
2015
2016
2017
2018
2019
50
50
50
50
50
250
250
250
KOMMUNSTYRELSEN
Gemensam service och politik
002
Inventarier
060
Driftövervakningssystem
250
250
074
Enkelt avhjälpta hinder
200
100
117
Ny storförskola
8 000
34 000
127
Hasselbacken, nytt förrådsamt tak över innergård
Renovering Näsums skola
128
Byggnad A lokaleffektivisering (Näsums skola)
4 500
129
Byggnad A B (Näsums skola)
2 000
130
Omläggning massagolv kök (Näsums skola)
200
131
Utbyte diskmaskin och kokgrytor (Näsums skola)
500
132
Dalaskolan Norra, omläggning massagolv i kök
160
133
Tunnbyskolan, fönsterbyte etapp 1
300
134
Alvikenskolan, förbättra trafiksituationen
350
135
Ventilationsanläggning simhall akut
700
136
Strandängen utbyte kakel/klinker diff.spärr saknas
250
200
Brandstationen, ventilationsaggregat
500
300
1 200
Kvarngården, utbyte ventilationsaggregat
400
137
Kommunteknik, utbyte ventilationsaggregat personaldel
425
138
Dalaskolan Norra, delning av bibliotek
100
139
Näsum, asfaltering av skolgård
200
104
Bredband
750
1 500
Renovering Edenryds skola
5 000
Renovering Gualövs skola
4 000
Utbyte tätskikt simhallen
10 000
151
Besiktningsbil
200
152
Utlösen av Toyota pickup
100
153
Portöppning via Rakel
70
Kompressor för utandningsluft
100
Testband
154
Värmekamera
371
Läsplattor för förtroendevalda
Gemensam service total nettoutgift
90
45
300
19 850
38 390
9 300
10 400
300
Stöd och omsorg
344
Inventarier
200
200
200
200
200
345
Arbetstekniska hjälpmedel
250
250
250
250
250
346
Taklyftar
250
250
250
250
250
353
Tekniska hjälpmedel
50
50
50
50
50
355
Digitalisering trygghetslarm
750
750
750
750
Stöd och omsorg total nettoutgift
28
600
1 350
INVESTERINGSBUDGET 2015-2019
Prj
2015
2016
2017
2018
2019
3 320
2 000
1 000
1 000
1 000
20
15
Tillväxt och utveckling
164
Toppbeläggningar
206
Byte gatubelysningsarmaturer
700
500
500
500
500
207
Tillgänglig gatumiljö
500
500
500
500
500
208
Lekplatsplan
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
226
Upprustning badplatser
750
675
725
630
500
275
Ivöstrand
0
11 000
8 500
11 000
4 000
227
GC-bro Segervägens förlängning
228
GC-väg längs Folketshusgatan
750
229
Förbered deponicell D på Åsen
1 500
230
Pärlan Kyrkvikens småbåtshamn
380
-75
330
-75
335
231
Framtidens simhall
500
360
200
289
Förnyelse av befintlig utrustning
200
250
250
250
250
232
Ombyggnad korsning Tians väg
2 500
233
Kulturhuset inkl Bibliotekspark
200
234
Fågel fenix väg
235
Krumelurpark
1 100
1 500
250
Staket vid järnvägen i Valje
Tillväxt och utveckling total nettoutgift
200
15 150
16 210
13 205
14 805
8 085
Utbildning
313
Förnyelse av befintlig utrustning
400
500
500
500
500
314
IT-satsning undervisningsområdet
300
300
300
300
300
315
IKT-strategi
1 200
1 200
2 000
1 200
1 200
320
Inventarier Näsums skola
2 000
800
Inventarier 1912 skola
400
Inventarier ny storförskola
1 200
Inventarier Edenryds skola
500
Inventarier Gualövs skola
300
Utbildning total nettoutgift
2 700
3 600
3 600
2 000
250
250
300
300
700
700
700
700
700
40 000
59 900
27 855
28 995
11 835
Myndighetskontor
368
Rullstolsgarage
Övergripande
390
Utbytesdatorer enligt plan
Kommunen total nettoutgift
29
20
15
IVÖSTRAND
Bromöllas nya framsida - Ivöstrand
Ivöstrand är på väg att gå från ett gammalt industriområde till
en helt ny stadsdel. Bromöllas nya stolthet öppnar upp sig mot
vattnet, och knyter ihop staden och sjön.
Under 2015 planeras för att bygga en arrangemangshall för
idrott av olika slag, men också för andra aktiviteter som konserter, dans, utställningar och mycket annat.
Ivöstrand är en av Bromöllas viktigaste satsningar för framtiden. Den nya stadsdelen stärker Bromölla som bostadsort och
gynnar besöksnäringen genom en levande miljö för möten, arrangemang och aktiviteter året runt. I området söder om kanalen kommer det att byggas ca 150 nya lägenheter. Det planeras för många typer av boende, alltifrån marklägenheter med
äganderätt till bostadsrätter till hyresrätter. Många av husen
får utsikt över Ivösjön. På ett av kvarteren kommer det att byggas ett trygghetsboende med ca 35 lägenheter för äldre personer.
Söder om Vita Sands-området kommer en förskola med infrastruktur och grönområden att färdigställas efter att sanering
genomförts.
Efter omfattande saneringsarbeten har en konstgräsplan och
boulebanor färdigställts under 2014. Den planerade idrottsparken för olika idrottsaktiviteter kommer successivt att färdigställas med bland annat två mindre naturgräsplaner, skatepark,
tennisbanor, padelbanor, beachhandbollsplan, uteinnebandy,
utegym och äventyrsbana.
Foton: Viktoria Unosson
30
Det som man inte hunnit färdigställa under 2014 kommer att
fortsätta under 2015 och då handlar det främst om delar av
idrottsparken.
IVÖSTRAND
Investeringsbudget för 2015-2019 (tkr)
2015
Båtkaj
2016
2017
2018
2019
11 000
Terrasskaj
8 500
Vågbrytare
11 000
Småbåtshamn
Totalt
20
15
4 000
0
11 000
8 500
11 000
4 000
Foto: Viktoria Unosson
Foto: Viktoria Unosson
31