Mål och prioriteringar Budget 2015 Ekonomisk plan 2016-2017 Inriktning och ekonomiska ramar antagna av kommunfullmäktige 2014-06-16, § 52 Förslag till Drifts- och investeringsbudget till kommunfullmäktige 2014-11-24, § 88 1 (44) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2 Kommunens förutsättningar 2.1 Befolkningsutveckling 2.2 Försörjningsbörda 2.3 Befolkningsutvecklingens påverkan på äldreomsorgen 2.4 Befolkningsutvecklingens påverkan åldergruppen 0 -18 år 2.5 Nämndernas och styrelsernas ekonomiska behov 2.6 Kostnader jämförbara kommuner 2.7 Löneutveckling 2.8 Personal och kompetensbehov 2.9 Pensionsavgångar inom kommunal verksamhet 2.10 Pensionsavgångar inom olika yrkesgrupper i kommunen fram till 2025 2.11 Utbildningsnivå 2.12 Vad krävs för att kommunen ska kunna konkurrera om arbetskraft och bli en attraktiv arbetsgivare 3 Styrning och ledning 3.1 Fullmäktiges styrdokument 3.2 Uppdrag och inriktning till styrelse, nämnder och bolag 3.3 De kommunala bolagen 3.4 Årscykel 3.5 Kommunövergripande styrning 4 Kommunens kvalitetsarbete 4.1 Servicegarantier och servicelöften 4.2 Synpunkts- och kritikhantering 4.3 Kvalitetsmätningar 5 Internkontroll 6 God ekonomisk hushållning 6.1 Finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning 6.2 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning 7 Mål och prioriterade aktiviteter för styrelse och nämnder 7.1 Kommunstyrelsens mål och prioriterade aktiviteter för 2015 7.2 Socialnämndens mål och prioriterade aktiviteter för 2015 7.3 Humanistiska nämndens mål och prioriterade aktiviteter 2015 7.4 Bygg- och miljönämndens mål och prioriterade aktiviteter 2015 7.5 Tekniska nämndens mål och prioriterade aktiviteter 2015 8 Revisionen 9 Gemensamma nämnder och förbund 9.1 Överförmyndarnämnden Mitt 9.2 Medelpads Räddningstjänstförbund 9.3 Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 10 Mål och prioriterade aktiviteter för kommunala bolag 10.1 Ånge Fastighets- och Industri AB - mål och prioriterade aktiviteter 10.2 Ånge Energi AB - mål och prioriterade aktiviteter 2015 10.3 Ångefallen Kraft AB 11 Finansiering 12 Ramfördelning 12.1 Resultatbudget 12.2 Balansbudget 12.3 Kassaflödesbudget 12.4 Investeringsbudget 2015-2019 2 (44) 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 11 12 12 13 13 15 15 15 16 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 23 25 27 29 31 31 31 32 32 33 33 35 36 37 38 39 40 41 42 1 Inledning Ånge kommuns vision: ”Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i.” Kommunfullmäktiges vision är ett framtida önskvärt läge och den fastställs i dokumentet ”Framtid Ånge - Strategi för utveckling 2014 – 2020”. Den övergripande prioriteringen är jobb och kompetensförsörjning. Nyckeln är att ha god tillgång på arbete och att matcha med efterfrågad kompetens. Utifrån det har vi identifierat tre strategiska insatsområden: • Ett levande näringsliv. • Utbildning och kompetensförsörjning. • Det goda livet. Tre områden som hänger ihop och där vi kan prioritera insatser för att få en hävstångseffekt. Områden som ska genomsyra kommunens mål och prioriteringar. Nämnderna och kommunstyrelsen föreslår mål där de beaktar de strategiska inriktningarna och kommunfullmäktige beslutar om målen och ger ekonomiska ramar för de kommande åren. Målen tar sikte på en treårsperiod men justeras inför varje nytt budgetår, utifrån ekonomiskt läge och uppföljning av resultat. Ånge kommuns styrmodell med mål, prioriteringar och uppföljning beskrivs närmare i kapitel fyra. De politiska ambitionerna för kommunens verksamhet ska vara tydliga och genomsyra organisationen och det dagliga arbetet. Den ”röda tråden” ska kunna ses genom att nämnder och verksamheter bryter ner de övergripande inriktningarna till sin nivå. Det här dokumentet kan fungera som en handbok för nämndernas budgetarbete, men också som ett bra informationsmaterial för kommuninvånare, kommunens anställda och andra intresserade. 3 (44) 1.1 Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet Den regionala utvecklingsstrategi (RUS) som utarbetats på länsnivå ska också vara inspirerande och styrande och ge draghjälp till kommunernas åtgärder och projekt. Visionen är ”Ett stolt Västernorrland – med funktion och attraktivitet”. Målen i länsstrategin till år 2020 är i korthet att insatser ska leda till: • God livskvalitet, positivt och stabilt flyttnetto, befolkningen deltar mer än riksgenomsnitt i arbete och samhällsliv, konkurrenskraftigt främjad IT-användning, ökat deltagande i kultur- och naturupplevelser. • En arbetsmarknad bland landets bästa, fri från diskriminering. Strategisk samverkan mellan aktörer i utbildningsfrågor, konkurrenskraftigt utbildningsutbud, bra skolor som når utbildningspolitiska mål. • Ett entreprenörsklimat bland landets bästa, kända för goda innovationsmiljöer, dynamiska nätverk och kluster. Satsningar på miljö- och energiteknik och en framgångsrik och intressant del av Europa. • Insatser för bortbyggda flaskhalsar i kommunikationsstruktur, dubbelspår Härnösand-Gävle och utvecklad Mittbana/Ådalsbana, konkurrenskraftig flygtrafik, utbyggd IT-infrastruktur. Tillgänglighet och kvalitet hos privat och offentlig service som ökar attraktivitet i länet. 4 (44) 2 Kommunens förutsättningar En arbetsgrupp, med representanter från olika verksamheter, har på uppdrag av ledningsgruppen tagit fram underlag som beskriver kommunens förutsättningar framåt. Nedan redovisas delar av gruppens underlag. Hela underlaget finns på kommunkansliet. 2.1 Befolkningsutveckling Det finns två prognoser framtagna för befolkningsutvecklingen utifrån olika antaganden. Prognosen är att fram till 2023 har befolkningen minskat med drygt 1 000 invånare. Minskning kan sägas ske inom alla åldersgrupper, förutom 65 år eller äldre som är relativt stabil framöver. Tabell 7: Befolkningsprognos Ånge kommun 2013 - 2023 Ålder / År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0-5 445 445 445 435 425 424 417 412 407 403 399 6-9 396 373 334 324 298 295 300 294 287 287 281 10-12 284 286 286 281 293 260 243 218 223 222 219 13-15 279 278 279 286 288 289 284 295 264 248 224 16-18 326 293 290 281 280 282 288 289 290 285 294 19-24 702 676 633 591 557 539 512 496 498 493 489 25-44 1 771 1 761 1 751 1 726 1 718 1 704 1 685 1 665 1 635 1 614 1 598 45-64 2 806 2 759 2 707 2 665 2 619 2 580 2 544 2 496 2 447 2 379 2 321 65-79 1 794 1 807 1 821 1 827 1 828 1 828 1 829 1 841 1 856 1 870 1 856 80-100 Totalt 745 9 548 731 9 408 722 9 268 713 9 128 722 9 028 727 8 928 726 8 828 721 8 728 721 8 628 727 8 528 747 8 428 Medelåldern i kommunen är idag 46,63 år, jmf med rikets 41,21. Motsvarande siffror för år 2023 beräknas till 48,41 och för riket 41,78. 2.2 Försörjningsbörda Åldersgruppen ”arbetsför ålder”; dvs 19-64 år kommer att minska med 788 personer fram till 2023. Kommunens åldrande befolkningen innebär även en ökad försörjningsbörda för personer i arbetsför ålder. Försörjningsbördan räknas ut som befolkningen delat med antalet sysselsatta mellan 20-64 år. Exempel: En försörjningsbörda på 2 innebär att varje arbetande måste försörja ytterligare en person förutom sig själv. Tabell 8: Försörjningsbörda 5 (44) 2.3 Befolkningsutvecklingens påverkan på äldreomsorgen Antalet personer 65 år eller äldre kommer att vara relativt konstant. I gruppen 80 år eller äldre brukar de med behov av stöd och hjälp återfinnas. Förbättrad hälsa hos de äldre leder sannolikt till att behovet av insatser skjuts uppåt i åldern. Ånge kommun kan sägas ha passerat sin största ålderspuckel. Särskilda boenden I dagsläget finns 187 boendeplatser i kommunen, fördelat på 7 boenden. Tillsvidare ska inga särskilda boendeplatser konverteras till seniorboenden. Totalt har antalet boendeplatser minskat med 53 platser sedan 2009. Tabell 9: Aktuella boendeplatser vid särskilda boenden Antal boendeplatser Kommentarer Parkbacken 39 Balkong för boende på avd Enen behöver byggas. Finns två lgh på Lyktan som saknar egen dusch. Spångbrogården 42 Finns behov att anpassa boendet; tex färgsättning och belysning i korridorer Hallstaborg 15 Utsikten Furubacken 8 Tvättstuga behöver byggas om. Krav från miljökontoret 42 Behov av renovering av allmänna utrymmen Gläntan 8 Torpsro 33 Andelen 80 och äldre som bor vid ett äldreboende har successivt sjunkit de senaste tre åren. Samma trend ses i länets övriga kommuner. Diagram 3: Andel 80 år el äldre i särskilt boende, länet Efter beslut om plats vid äldreboende har kommunen skyldighet att verkställa beslutet inom 90 dagar. I de egenrapporterade uppgifterna framgår att verkställighetstiden, dvs tiden från att man fått beslut om plats i boende till dess man blir erbjuden plats, är låg i vår kommun. Spannet är mellan 0-90 dagar. Varav fyra personer finns i verkställighetstid på 0 – 1 dagar. Diagram 4: Antal dagar från beslut till erbjudande om boendeplats. 6 (44) Utredning - verkstälighetstid SÄBO 40 35 35 30 25 21 20 Snit t 20 Median 15 10 7 5 0 Ut redning Verkst älighet Hemtjänsten I tabellen nedan kan ses hur stor andel av personer 65 år eller äldre har insatser av hemtjänsten. I Timrå och Ånge har antalet personer med hemtjänst ökat. I Örnsköldsvik, Sollefteå och Kramfors minskar andelen med hemtjänst. Ånge har sedan något år tillbaka ”förenklad handläggning” för vissa tjänster. Det innebär att om personen är 75 år eller äldre, bor i Ånge och ingen annan i hushållet är yngre än 80 år kan man, utan individuell prövning få ett trygghetslarm installerat och hjälp med en eller fler av följande insatser vardagar under dagtid: städning, tvätt och klädvård, inköp ledsagning, matdistribution samt avlösning (anhörigvård) med max tio timmar per månad. Hur den möjligheten påverkat hemtjänstens omfattning kan inte besvaras i dagsläget. Antalet personer med hjälpinsatser genom förenklad handläggning uppgår i dagsläget till cirka 148 personer. Diagram 5: Andel 80 år el äldre med hemtjänst Äldreomsorgens utmaningar Socialnämnden står inför en utmaning att möta en ny generation av brukare/klienter inom sina verksamheter. De som i framtiden behöver hjälp och stöd är en generation som är van att ställa krav och veta sin ”rätt”. Det som sannolikt kommer att förändras är kraven på hjälpinsatsernas innehåll. Men även hur man vill att äldreboendet ska vara utformat. För att kunna svara upp mot dessa förväntningar behöver äldreomsorgen utvecklas och anpassas för morgondagens äldre och samhällsutvecklingen i stort. Våra förbättrade levnadsvanor mot en hälsosammare livsstil minskar hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, stroke och cancersjukdomar. Den minskade andelen äldre i särskilda boenden skulle kunna vara kopplat till att vi nu börjar märka att de äldre är friskare längre och därmed kan vistelsetiden på våra särskilda boenden komma att bli kortare. I dagsläget har vi ingen uppgift på genomsnittlig boendetid vid våra boenden. Det är viktigt att det förebyggande och rehabiliterande arbetet utvecklas och bli en mer integrerad uppgift i all vård och omsorg om äldre. Äldre personer är överrepresenterade i nästan alla typer av olyckor. Det finns därför stora vinster med bättre preventions- och säkerhetsfrämjande arbete. För att möta framtidens äldreomsorg prövar flera kommuner alternativa modeller till den traditionella biståndshandläggningen för att fatta beslut om att ge service och omvårdnad i hemmet. I Linköping, som var först ut, har de äldre positiva erfarenheter av detta. Från 7 (44) kommunens sida anser man att tid har frigjorts som används till ett bättre uppföljningsarbete. Flera kommuner skulle vilja pröva, men avvaktar eftersom rättsläget upplevs som osäkert. En modell som upplevs så positivt av många äldre måste ha ett lagrum, medan möjligheten att också få en traditionell biståndsbedömning ska kvarstå. Antalet boendeplatser inom äldreomsorgen kan antas vara tillgodosett utifrån den korta verkställighetstid som uppmätts för 2013. Däremot kan vi inte utgå från att typ och utformning av boendeplatser är tillgodosedd. 2.4 Befolkningsutvecklingens påverkan åldergruppen 0 -18 år Inom förskola och skola ser vi ett fortsatt vikande underlag. Antalet barn i åldern 0-15 år kommer att sjunka från 1382 till 1123 för perioden fram till 2023. Det är en minskning med 259 barn (ca 19 %). I dagsläget finns skolor vid fem orter i kommunal regi, Alby, Ånge, Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar. I tabellen nedan ses elevutvecklingen i kommunen ram till läsåret 18/19. Minskning av elever i fsk till åk 6 sker vid alla skolor förutom vid Torpshammars skola. En mindre ökning av elever kan antas vid Fränsta högstadium medan Minervaskolans högstadium minskar. Tabell10: Antal elever fram till läsåret 18/19 Läsår 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Antal elever F År 1 - 5 Grundskola+förskoleklass+särskola År 6 - 9 År 9 Totalt 1 - 9 Totalt F- 9 84 445 333 87 778 862 98 444 326 80 770 868 66 430 343 91 773 839 63 420 328 84 748 811 73 402 326 71 728 801 72 380 350 97 730 802 62 371 334 76 705 767 Total minskning från lå 12/13 Ingen inverkan av befarad befolkningsminskning är inräknad Förändr F-9 0 6 -29 -28 -10 1 -35 -95 Kommunens förskolor har barngrupper som är något mindre än snittet i riket. Problemet här är att i våra små förskolor ute i byarna så är barngrupperna väldigt små medan de är betydligt större i tätorterna. För att möta höga kostnader i förskolan har en minskning med fem avdelningar skett de senaste fyra åren. En del av dessa kostnadsminskningar har ätits upp av nya politiska direktiv t ex att vi startat nattisverksamhet och att vi utökat från 15 timmar till 20 timmars gratis allmän förskola för barn mellan 3-5 å, vilket varit positivt för föräldrar med oregelbundna arbetstider. Kommunens grundskolor är i förhållande till hur det ser ut i andra kommuner små enheter. Vi har i dagsläget tre skolor under 75 elever i dagsläget, Alby, Ljungaverk och Torpshammar. Snittet på klasstorlek i grundskolan i Ånge kommun är 14,7 elever vilket får anses som små elevgrupper i ett nationellt perspektiv. Eftersom detta är genomsnittet innebär det att våra större skolor har klasser på mellan 20-25 och våra små skolor kan ha klasser under 10 elever. I gymnasieskolan har vi också små elevgrupper. För att optimera resurserna så samläser man ämnen som ingår i fler program t ex matematik, svenska och engelska. Det går dock inte göra i alla kurser eftersom vissa kurser är programspecifika. Webbdesign ingår t ex teknikprogrammet men inte i alla andra högskoleförberedande program och då blir också elevgrupperna små. För att kunna klara av framtida behörighetsregler, ekonomi, dynamiska utvecklande pedagogiska miljöer så skulle vi behöva ha större enheter där vi kan kraftsamla den 8 (44) kompetens vi har i kommunen. Utmaningen med detta är bland annat storleken på kommunen som medför längre resor för eleverna till skolan och minskad attraktionskraft för de orter där skolorna försvinner. 2.5 Nämndernas och styrelsernas ekonomiska behov Utifrån nämnder och styrelser nuvarande verksamhetsbudget har vi räknat fram behovet utifrån påslag av KPI (SkL 14:6). Vi ser i tabellen att strukturella krafttag behövs då skatteintäkterna inte ökar i samma takt som KPI. Tabell 11: Nämndernas/styrelser behov vid oförändrad verksamhet Netto budget 2014 Behov om of verksamhet Nettoökning 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -547 529 -536 977 -546 438 -546 438 -546 438 -546 438 -546 438 -559 553 -575 399 -591 246 -13 115 -28 961 -44 808 Varje kommuninvånare genererar en intäkt i kostnadsutjämning. I tabellen nedan beskrivs hur mycket man genererar i olika åldrar i kostnadsutjämningsbidrag 2014 . Tabell 14: Kostnadsutjämning i åldersklasser Prislappar i kostnadsutjämning Kronor per invånare 85 669 11 938 47 520 97 885 128 365 20 265 120 826 289 821 1-5 år 6-12 år 6 år 7-15 år 16-18 år 65-79 år 80-89 år 90- 9 (44) 2.6 Kostnader jämförbara kommuner Nämnderna redovisar årligen till kommunfullmäktige inom områden som avviker mer än 7 % jämfört med andra kommuner 2012. Tabell 16: Kostnader jämförbara kommuner % Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Kostnad förskola, kr/inv 1-5 år Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn Kostnad fritidshem, kr/inv 6-12 år Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev Kostnad grundskola hemkommunen, kr/elev Musik och kulturskola, kr/inv 7-15 år Kulturverksamhet kr/inv Nettokostnad individ- och familjeomsorg kr/inv Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Kostnad institutionsvård barn och unga, kr/inv Kostnad missbruksvård vuxna, kr/inv Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning, kr/inv Kostnad hemtjänst, kr/inv 65+ Kostnad särskilt boende, exkl lokaler, kr/brukare Kostnad färdtjänst/riksfärdtjänst, kr/inv Avgifter äldreomsorg, kr/inv 65+ 9,98% 29,67% 25,88% 32,85% 46,42% 17,04% 84,82% 39,91% 11,56% 12,34% 49,53% 42,82% 8,31% 29,25% 11,28% 11,63% 78,29% 59,54% Kr kr/inskrivet 12 329 barn 28 887 kr/inv 1-5 år kr/inskrivet -9 644 barn -6 133 24 688 16 928 2 398 459 302 154 kr/inv 6-12 år kr/elev kr/elev kr/inv 7-15 år kr/inv kr/inv kr/inv -317 kr/inv -182 kr/inv 77 kr/inv -1 952 1 923 74 742 137 kr/inv kr/inv 65+ år kr/brukare kr/inv -1 857 kr/inv 65+ år Jämfört med andra kommuner innebär skillnaderna att ex hemtjänsten är 2,5 mkr dyrare i Ånge, förskolan 4 mkr dyrare, musikskolan 2 mkr dyrare och att det kommer in 2,4 mkr mindre i avgifter inom äldreomsorgen. Förskola skola Vi ser att kostnaderna inom förskoleklasser och grundskola är högre i Ånge kommun än i jämförbara kommuner. Det kan till viss del bero på att det är samma personal som arbetar i förskoleklass som i fritidshemsverksamheten. Det kan alltså vara att personerna är konterade på fel ställ. Om man slår ihop dessa poster så blir det en jämnare kostnadsbild mellan förskoleklass och fritidshem. I grundskolan har det varit ett politiskt direktiv att inte minska på lärartätheten. En av anledningarna är att våra politiker börjar se ordentliga resultat av vårt utvecklingsarbete, då vill man inte slå sönder den struktur som finns. Konsekvensen av att minska lärartäthet blir att elever måste byta lärare, större klasser, fler klasser i B-form och att lärare blir utan arbete. Socialtjänsten Inom äldreomsorgen ses högra kostnader än jämförbara kommuner inom särskilda boenden och hemtjänst. Även här baseras jämförelsen på 2012 års kostnader. Under 2013 har ett arbete pågått inom socialtjänsten att anpassa/beräkna bemanningen både inom hemtjänst och särskilda boenden. Arbetet har medfört sänkta kostnader som troligen kommer att påverka resultaten för 2013. Intäkterna för avgifter som den enskilde betalar ligger lägre än jämrbara kommuner. Avgiftstaxan i kommunen förändrades från oktober 2013. Det vi hittills kan se är en ökning av intäkterna i förhållande till antalet utskickade fakturor. För 10 (44) vidare analys krävs att gå ner mer på individnivå och analysera. Vidare ses att antalet utskickade fakturor inom äldreomsorgen har minskat med 37 personer sedan januari 2013. Det som ytterst styr avgiftsuttaget är den lagstadgade maxtaxan. Diagram 6: Antal utskickade fakturor samt intäkter 2013 – febr 2014 580 570 560 550 569 Fakturor vo 2013 201402, antal o tkr/mån 1 400 565 549 544 543 538 540 540 530 520 520 1 350 550 517 533 537 532 523 1 300 1 250 510 Fakturor Tkr 1 200 500 490 1 150 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov decjan14feb 14 2.7 Löneutveckling Kommunen står inför en utmaning gällande kommande lönerevisioner då alla utom en facklig organisation (Kommunal) har sifferlösa avtal. 2.8 Personal och kompetensbehov Kommunen som organisation har en låg omsättning av personal, få som slutar och få nyrekryteringar. Under 2013 har personlomsättningen varit cirka 4,2 % för tillsvidareanställda. Mellan åren 2009 – 2013 minskade antalet anställda i kommunen från 964 till 835, en minskning med 119 personer. Minskningen har framförallt skett genom att inte återbesätta tjänster vid pensionsavgångar. Diagram 7: Antal anställda i Ånge kommun 2009 - 2013 Antal ans tällda Ånge k om m un 980 954 960 936 940 920 902 900 877 880 860 840 835 820 800 780 760 2013 2.8.1 2012 2011 2010 2009 In- och utpendling Inpendling till arbete i kommunen var (SCB 2012) 592 personer. Samtidigt pendlade 750 personer till annan kommun för arbete. Inpendling för arbete i vår egen organisation (ÅK) visar bland annat att av 41 chefer/arbetsledare kommer 11 stycken (27 %) från annan kommun. Bland övriga anställa är siffran cirka 6.5 %. Tabell 17: Boende och inpendling för arbete i ÅK verksamheter (2014) Antal anställda exkl chefer och arbetsledare Antal anställda chefer och arbetsledare Totalt Ånge kommun Utanför Ånge kommun Totalt 739 51 790 30 11 41 769 62 831 11 (44) 2.9 Pensionsavgångar inom kommunal verksamhet Inom den närmaste 10-årsperioden kommer närmare 30 % av anställda inom kommunen att gå i pension. De största avgångarna sker efter 2016. Tabell 18: Antal pensionsavgångar i resp yrkesgrupp 2014-2023 Kategori Usk/vb Boendehandledare Kom hälso o sjukvård/skolsköterska Lärare/specialpedagog Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare/elevass Vaktmästare/kost/städ/fritid Tjänstemän Chef/arbetsledare Totalt ÅFA och ÅE 2014 5 0 0 2 2 0 3 0 0 12 2 2015 2016 2017 2018 6 3 9 6 0 0 1 1 0 5 1 2 1 0 1 16 1 0 2 1 1 2 4 1 14 0 0 4 2 1 3 6 1 27 2 0 2 1 2 3 5 0 20 2 2019 2020 7 9 1 0 2 5 2 2 4 4 2 29 3 0 5 2 2 5 3 1 27 2 2021 11 0 2022 13 0 1 7 3 1 3 5 1 32 1 2 2 0 1 8 10 2 38 1 2023 Totalt Idag 16 85 329 0 3 11 2 4 2 4 3 4 2 37 0 Sannolikt kommer äldreomsorgen att ha ett behov av rekrytering på grund av pensionsavgångar. Även i gruppen lärare/förskollärare finns ett större antal pensionsavgångar. Ett antal befattningarna kommer sannolikt inte att återbesättas vid pensionering, på grund av strukturella förändringar som befolkningsminskningen medför. Hittills har vid pensionsavgångar oftast en anpassning skett och rekrytering inte behövts. Här kan vi i detta läge inte uttala oss säkert om ett framtida behov, men det skulle kunna vara så att del av pensionsavgångarna anpassas utifrån det minska de antalet elever. Det finns idag svårigheter att rekrytera lärare i praktiska/estetiska ämnen som t ex musik och slöjd. Det som är svårrekryterat i dagsläget är för uppdrag som kräver högskolekompetens och ledarbefattningar. Socialtjänsten kunde nyligen inte tillsätta en utannonserad befattning som socionom. Sammantaget kan antas att viss inpendling kommer att fortsätta ske på befattningar av ledar- och spetskaraktär, vilket både kan vara en positiv och negativ faktor. Detta förutsätter även goda kommunikationer mellan Ånge och Sundsvall respektive Östersund. 2.10 Pensionsavgångar inom olika yrkesgrupper i kommunen fram till 2025 I nedanstående bild redovisas antalet anställda inom olika yrken samt andel av dessa som väntas gå i pension fram till år 2025. De blå staplarna visar antalet anställda inom olika yrken år 2007. De röda sträcken visar andel av resp grupp som väntas gå i pension fram till 2025. I tabellen till höger ses könsfördelning inom de olika yrkesgrupperna. 12 (44) 7 22 38 122 16 65 16 38 35 92 41 111 11 41 252 831 14 32 2.11 Utbildningsnivå Generellt har Ånge kommuns invånare en lägre utbildningsnivå än länet och riket, vilket kan vara ett hinder vid jobbmatchning. Diagram 8: Utbildningsnivå i Ånge kommun Utbildningsnivå % av befolkningen 20-64 år (31 dec 2012) 70 64 60 54 47 50 38 40 32 30 20 15 20 13 Ånge Länet Riket 13 10 0 Förgymnasiel utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 2.12 Vad krävs för att kommunen ska kunna konkurrera om arbetskraft och bli en attraktiv arbetsgivare 2.12.1 Trainee Södra Norrland Trainee Södra Norrland är ett traineeprogram inom kommunerna Härnösand, Timrå, Ånge, Sundsvall, Nordanstig, Hudiksvall, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn och Gävle, samt kommunförbundet Inköp Gävleborg. Traineeprogrammet är ett steg på vägen för att säkra att kommunernas framtida kompetensförsörjning. I det arbete gruppen för Trainee Södra Norrland gjort ”Att rekrytera framtiden – unga arbetstagares väg till kommunen” har ett antal faktorer som unga idag letar efter när de söker jobb • Intressanta arbetsuppgifter • Trevliga kollegor och fräscha lokaler 13 (44) • Balans mellan arbete och fritid • Möjlighet till personlig utveckling Det finns idag en betydande skillnad mellan vad unga människor vill ha ut av ett jobb och vad de tror de kan få hos en offentlig arbetsgivare. Ett viktigt steg är att nå ut med sitt arbetsgivarvarumärke. Att samverka med andra kommuner för att tillsamman stärka konkurrenskraften i den gemensamma regionen kan vara en fördel. Den viktigaste faktorn för att akademiker ska attraheras av ett arbete är intressanta arbetsuppgifter. Andra viktiga faktorer som är viktiga för att skapa nyfikenhet och intresse för utannonserade tjänster är karriär- och utvecklingsmöjligheter, trevlig miljö, hög lön, trygga anställningsförhållanden och möjlighet att styra egen tid. En utmaning inom skolvärlden är att från och med 1 juli 2015 får ingen lärare undervisa själv eller sätta betyg om man inte har behörighet i det ämne som avses. Det innebär svårigheter att skapa heltidstjänster på våra skolor och en risk finns att man som lärare måste arbeta på flera skolor i framtiden. En konsekvens av detta blir att vi får färre lärare som kan vara mentorer och finnas till hands för eleverna under hela skoldagarna med minskad trygghet som följd. 2.12.2 En attraktiv arbetsgivare för framtidens arbetskraft Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lyfter följande områden för att möta framtidens behov av arbetskraft • stärka ledarskapet • fler ska få jobba mer om de önskar • goda insatser ska premieras • bli bättre på att lyfta jobben och resultaten i verksamheten 14 (44) 3 Styrning och ledning 3.1 Fullmäktiges styrdokument Kommunfullmäktige har i separata beslut antagit ett antal enskilda styrdokument innehållande långsiktig inriktning för olika verksamheter. För att skapa en koppling mellan kommunens politiska verksamhetsambitioner och tilldelade resurser synliggörs eller omprövas dessa kommunfullmäktiges styrdokument samtidigt med antagande av ekonomiska ramar för styrelse/nämnder. 3.1.1 Aktuella styrdokument 2014 • Alkohol- och drogpolitiskt program för Ånge kommun 2001 • Energi- och klimatstrategi – för ett hållbart Ånge 2009-2015 2009 • Mål och prioriteringar, Budget 2014, ekonomisk plan 2015-2016 2013 • Finanspolicy 2013 • Kulturplan 2011-2014 Ånge kommun 2011 • Folkhälsoprogram för Ånge kommun 1999 • IT-infrastruktursprogram för Ånge kommun 2004-2008 2005 • Avfallsplan för Ånge kommun 2004 • Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2013 • Policy för avgifter i skolan 2011 • Principprogram för det brottsförebyggande arbetet samt handlingsplan2005-2006 2004 • Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 2013 • Framtid Ånge – Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014-2020 2013 • Översiktsplan för utveckling av Ånge kommun 2004 • Kvalitetspolicy – systematisk styrning och ledning 2007 Utöver dessa styrdokument som innehåller en långsiktig inriktning för olika verksamheter har kommunen reglementen och arbetsordningar samt handlingsplaner, regler och policydokument. 3.2 Uppdrag och inriktning till styrelse, nämnder och bolag Nedan följer kommunfullmäktiges inriktning och uppdrag till styrelse och nämnder. För att klara en god ekonomisk hushållning måste finansiella och verksamhetsmässiga mål harmoniseras. 3.2.1 Generellt för alla styrelse och nämnder Vid styrelse/nämnds planering och genomförande av verksamheten ska särskilt gälla: • Fastlagd budgetram gäller - överstiger målsättning anslagna medel gäller budget. • I styrelse/nämnds plan för intern kontroll ska finnas uppföljningssystem för att säkerställa att budgetramen följs. • Om budget tenderar att inte hålla skall styrelse/nämnd omprioritera inom egen ram. • Om omprioritering inte löser problemet ska styrelse/nämnd lämna förslag till kommunstyrelsen på sänkning av ambitionsnivån så mål i budget kan hållas. 15 (44) Månadsrapport med prognos för året ska vara inrapporterat i styrmodellen senast den 10:e varje månad om inte ekonomienheten meddelar annat. • 3.2.2 Reservplan Om månadsrapporteringen visar en utveckling som äventyrar fastlagda ramar skall frågan snarast aktualiseras till kommunstyrelsen och vid behov prövas i kommunfullmäktige. Ohörsamhet mot fastlagda ramar kan i yttersta fall leda till att nämnd och styrelse upplöses och att verksamheten inordnas under kommunstyrelsen. 3.2.3 Uppföljning av kostnadsläget Kostnadsläget inom äldreomsorg, barnomsorg, individ- och familjeomsorg, grund- och gymnasieskola, fritid, kultur och LSS-verksamheten följs årligen upp med hjälp av uppgifter ur databasen Kolada. Både jämförelse av kostnader per invånare och per mätbar kvantitet till exempel plats eller elev ska redovisas där detta är möjligt. Avvikelser jämfört med jämförbara kommuner ska analyseras och kommenteras av respektive nämnd till kommunfullmäktige. 3.3 De kommunala bolagen Enligt kommunallagen 6 kap, 1§ har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska årligen avgöra om verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-08, § 148, i samband med översynen av ÅFA att den långsiktiga ekonomiska målsättningen för bolaget är att ha en sund ekonomisk ställning (soliditet) och redovisa årliga positiva resultat i nivå med motsvarande kommunala fastighetsbolag. Enligt ägardirektiven ska bolagen fortlöpande hålla kommunen informerad om bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på ägarnas insatta kapital. Kommunfullmäktige ska ange nivån på avkastningen i samband med fastställandet av budget då även det ekonomiska resultatmålet fastställs. Det ekonomiska resultatet för ÅFA och Ånge Energi ska minst vara 1 mkr vardera. Enligt ägardirektiven ska bolagen eftersträva en soliditet på 20 % vilket innebär att soliditeten årligen ska förbättras. Då ÅFA och Ånge Energi inte uppfyllt målet om 20 % soliditet medger inte bolagens ekonomi någon avkastning till ägaren. 16 (44) 3.4 Årscykel Årscykel - Systematisk styrning och ledning November Februari - Kommunfullmäktiges budgetbeslut för kommande år - Underlag till diskussioner politiskt inför ny budgetperiod Mars Oktober - Presidiedagar, gemensam avstämning och uppföljning - Uppföljning vid presidiedagar September -Nämnder antar April prioriterade åtgärder, internkontrollplan - Bokslut, helår budgetkommentarer . Maj Juni -Kf-beslut om budgetram och gemensamma prioriteringar. - Presidiedagar, gemensam avstämning Förvaltningarnas uppdrag: Planera in och förbereda så att faktaunderlag finns framtaget för att stödja de politiska processerna i styrelse/nämnder och kommunfullmäktige 17 (44) 3.5 Kommunövergripande styrning Kommunen har en framtagen modell för styrning och ledning. Modellen utgår från kommunfullmäktiges vision för kommunen samt tre huvudinriktningar. Varje nämnd/styrelse/bolag ska årligen, inför kommunfullmäktige i juni, kortfattat beskriva nuläget inom sitt verksamhetsområde samt föreslå mål för verksamheten. Målen ska kopplas till visionen och de tre övergripande huvudinriktningarna. Målen ska vara SMARTA vilket innebär att de ska vara: • Specifika • Mätbara • Accepterade • Realistiska • Tidsatta Inför kommunfullmäktige i november ska nämnder/styrelser/bolag komplettera modellen med prioriterade aktiviteter/åtgärder som behöver genomföras för att uppnå målen. Varje nämnd/styrelse/bolag fastställer även mått för hur man ska följa upp att fastställda aktiviteter leder mot målet. Måtten bör vara jämförbara med andra kommuner och kunna följas över tid. 4 Kommunens kvalitetsarbete Ånge kommun har en kvalitetspolicy som kommunfullmäktige fastställde 2007. En omarbetning av nuvarande kvalitetspolicy ska påbörjas för att anpassa den till kommunens strategidokument samt till den utveckling som skett sedan 2007. 4.1 Servicegarantier och servicelöften För att tydliggöra servicenivån inom verksamheterna har både servicegarantier och servicelöften arbetats fram i olika verksamheter. Servicegarantier Med servicegarantier avses en beskrivning av den servicenivå man kan förvänta sig vid kontakt med kommunen vid viss tjänst. Om servicegarantin inte uppfylls av kommunen har kunden rätt att återkräva del av erlagd avgift. I kommunens finns servicegarantier för bygglov samt för serveringstillstånd. Servicelöften Servicelöften beskriver även de vilken servicenivå man kan förvänta sig inom ett område. Dock utlovas ingen ekonomisk ersättning om de inte uppfylls. Ett kommungemensamt servicelöfte för anträffbarhet finns i ”Riktlinjer för telefoni och anträffbarhet”. För näringslivskontakter inom utvecklingsenhetens FöretagarCentrum finns en servicedeklaration utarbetad. Inom kommunens äldreomsorg finns en form av servicedeklaration i form av värdegrundsgarantier. Fler verksamheter bör arbeta fram servicelöften för sin verksamhet för att tydliggöra servicenivån. 18 (44) 4.2 Synpunkts- och kritikhantering Engagemang från medborgare ska uppmuntras och tas till vara för utvecklingen av kommunens service. Det görs bland annat via ”Dialogen” - synpunkts- och kritikhantering. 4.3 Kvalitetsmätningar Att mäta och följa utvecklingen av dessa är en grundsten för kvalitetsutveckling. Kvalitetsarbetet i kommunen bygger på både nationella och lokala mätningar och analyser av det egna arbetet. Kvalitetsmått blir allt viktigare och fler och fler efterfrågar ”Vad får vi för skattepengarna?” En fråga vi genom att utveckla vår styrmodell ska kunna svara på. 4.3.1 Kvalitetsmått - Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) Ånge kommun deltar i den årliga undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet som Sveriges kommuner och Landsting (SkL) samordnar. Resultaten ska användas för att utveckla och prioritera i kommunens verksamheter och ska aktivt lyftas in som mått i styrmodellen eller som analys av verksamheten. Styrkan med måtten är att de går att följa över tid och kan jämföras med andra kommuner. 4.3.2 Insikt Insikt är en enkätundersökning där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Resultatet ska användas för att utveckla kommunens företagsklimat. 4.3.3 Medborgarundersökning av SCB En medborgarundersökning genomfördes under våren 2013. Den har tidigare genomförts 2007 och 2010. Undersökningen speglar kommuninvånarnas uppfattning ur tre olika perspektiv, ”Bo & leva i regionen”, ”Synen på kommunens verksamheter” samt ”Inflytande och påverkansmöjligheterna som medborgare”. Resultatet ska analyseras och användas i kommunens kvalitetsarbete. 5 Internkontroll Enligt kommunallagen 6 kap 7§ ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Varje nämnds/styrelse ska årligen genomföra en riskoch väsentlighetsanalys och upprätta en interkontrollplan. Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen utgör grunden för internkontrollplanen. Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd/styrelse inför varje nytt år och delges kommunstyrelsen och revisionen. 19 (44) 6 God ekonomisk hushållning ”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer”, kommunallagen 8 kap 1 §. Kommunen ska, enligt samma paragraf besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning genom både finansiella mål och mål och riktlinjer för verksamheten. 6.1 Finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning 1. Kommunens resultat ska från och med 2015 under en 3 års period i genomsnitt uppgå till 1 % av skatter, bidrag och finansnetto, vilket innebär att verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) ska vara minst 1 % lägre än summan av skatter, bidrag och finansnetto. Ett överskott på 1 % motsvarar den nivå som avses reserveras för framtida pensionskostnader, för att undvika en övervältring av kostnader på kommande generationer men även för att kommande generationer ska kunna bedriva samma service utan att höja skatten samt för att klara balanskravet i sämre tider. 2. Investeringsnivån ska understiga avskrivningsnivån sett under en treårsperiod. Satsning på vägbelysning som minskar driftkostnad samt ska exkluderas liksom investeringar inom vatten och avlopp som ska finansieras genom VA-taxan. 6.2 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning 1. Behovet av försörjningsstöd till unga, upp till 25 år, ska minska med 10 % 2013 utbetalades 2 190 tkr i försörjningsstöd till unga upp till 25 år. Till och med september 2014 är motsvarande siffra 1 780 tkr 2. Andelen ej aktualiserade ungdomar inom ett år efter avslutad insats ska öka och målet är minst 85 % 2013 var andelen ej aktualiserade ungdomar inom ett år efter avslutad insats 74 % 3. 2016 ska minst 90 % av eleverna på Bobergsgymnasiet gå ut inom utsatt tid och med gymnasieexamen. 2014 var det 80 % av eleverna på Bobergsgymnasiet som gick ut gymnasieexamen. 4. Frisknärvaron ska öka bland de tillsvidareanställda. 2013 var frisknärvaron 50,3 %. (Definition frisknärvaro, max 3 sjukdagar/år/pers.) 20 (44) 7 Mål och prioriterade aktiviteter för styrelse och nämnder 7.1 Kommunstyrelsens mål och prioriterade aktiviteter för 2015 Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Tre strategiska huvudinriktningar Ett levande näringsliv Utbildning och kompetensförsörjning Det goda livet • • • Från ”Framtid Ånge – strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 – 2020”. • Kommunens utbildningsinsatser för vuxna ska anpassas efter näringslivets, och den egna organisationens kompetensbehov. • Minska utanförskapet hos yngre • Företagarna ska uppleva ett positivt företagsklimat • Ånge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare • God tillgänglighet för medborgarna • En utvecklingsplan för Mid Nordic Logistic Park, Ånge ska tas fram av utvecklingsenheten med tekniska kontoret. Mål Hur vill vi ha det? Nuläget • • • • Minskande befolkning Oro för framtida kompetensförsörjning Färre arbetstillfällen Utanförskap för unga upp till 25 Prioriterande aktiviteter • • • Utveckla de interna stödfunktionerna för att säkerställa effektiv administration. Åtgärder för att minska utanförskap hos de yngre. Stärka samverkan med näringslivet. Hur blev det? 21 (44) 7.1.1 Kommunstyrelsen, budgetkommentarer Driftredovisning, Kommunstyrelsen tkr Budget 2015 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Driftnetto -53 230 Prognos 2014 Budget 2014 Resultat 2013 Resultat 2012 12 996 -66 126 12 996 -65 816 25 984 -77 162 24 491 -77 208 -53 130 -52 820 -51 178 -52 717 Uppdraget är att bedriva verksamhet inom en ekonomisk ram om 53,2 mkr vilket är 700 tkr jämfört med 2014 med anledning av ökade licenskostnader inom IT. Målsättningen är att sätta medborgarperspektivet samt Strategi för utveckling i centrum. Kommunstyrelsens huvudsakliga uppgift är att bedriva kostnadseffektiv verksamhet med god service till övriga förvaltningar, för att de i sin tur ska kunna bedriva effektiv och kvalitativ verksamhet. Inom förvaltningen ryms även utvecklingsenheten med fokus på näringsliv, integration, vuxenutbildning och arbetsmarknad. De stora osäkerhetsfaktorerna inför 2015 är bostadsanpassning samt finansiering av sysselsättningsåtgärder. En ökad kostnad för IT-drift samt för leasingbilar oroar. 22 (44) 7.2 Socialnämndens mål och prioriterade aktiviteter för 2015 Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Mål Hur vill vi ha det? Tre strategiska huvudinriktningar Ett levande näringsliv Utbildning och kompetensförsörjning Det goda livet • • • Från ”Framtid Ånge – strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 – 2020”. Minska utanförskapet • Försörjningsstödet till unga 18-24 år ska minskas med 10 % • Andelen ej återaktualiserade ungdomar inom ett år efter avslutad insats ska vara minst 85 %. • 70 % av insatserna i öppenvården ska vara inriktade mot yngre 18-24 år. Leva och bo • Personalkontinuiteten ska förbättras inom hemvården. Målet är 14 personer hos brukare med insatser 2 ggr/dag under en Försörjningsstöd åldern 18-24 år har ökat med 14 % under åren 2011-2014. Idag är andelen ej återaktualiserade ungdomar 74 %. Missbruket bland yngre ökar i kommunen. Kommunens nuvarande öppenvårdsarbete är inte riktat mot någon specifik åldersgrupp. I hemvården var senaste måttet 21 personal på insatser 2 ggr/dag under en 14 dagars period enligt mätningen i kommuners kvalitet i korthet. • Nuläget • • • Utveckla samarbetet mellan IFO, HUM, arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedling och försäkringskassan Ompröva prioriteringar inom IFO Förändra organisation och arbetssättet inom hemvårdsområdena Integrera målet med kontinuitet i hemvården i arbetsmodellen, Smartare bemanning • Prioriterande aktiviteter • • • Hur blev det? • • • • 23 (44) Utbetalning av försörjningsstöd mäts månadsvis Aktualiseringsgraden mäts ett år efter avslutad insats Insatser i öppenvård följs upp halvårsvis Personalkontinuiteten mäts kvartalsvis 7.2.1 Socialnämnden, budgetkommentarer Driftredovisning, Socialnämnden tkr Budget 2015 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Driftnetto -231 050 Prognos 2014 Budget 2014 Resultat 2013 Resultat 2012 52 502 -279 685 47 502 -273 685 44 021 -267 824 41 750 -268 932 -227 183 -226 183 -223 803 -227 182 Hemsjukvårdens omfattning är större än den beräknade schablon som gjordes inför överförandet från landstinget. 1 oktober 2014 öppnade nytt LSS-boende i Ånge. Utbetalningarna av försörjningsstöd ökar. Antalet LSS-ärenden ökar 50 tkr avsätts till förstärkning av habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet, LSS. Socialstyrelsen förväntas komma med nya direktiv för bemanning inom särskilt boende. Eventuellt kan detta innebära att befintliga nyckeltal behöver ses över. Budgeten förutsätter att statsbudgeten innebär ökade intäkter på 2 mkr genom riktade statsbidrag. 24 (44) 7.3 Humanistiska nämndens mål och prioriterade aktiviteter 2015 Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Mål Hur vill vi ha det? Tre strategiska huvudinriktningar Ett levande näringsliv Utbildning och kompetensförsörjning Det goda livet • • • Från ”Framtid Ånge – strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 – 2020”. Öka elevernas genomsnittliga måluppfyllelse med minst 10 % varje år till 2020. Minst 90 % av eleverna på Bobergsgymnasiet ska gå ut inom utsatt tid och med godkända betyg till 2016. Antalet elever behöriga till gymnasiet ska successivt öka med minst 5 % varje år till 2020. 100 % av de föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och får bidrag för verksamhet ska genomgå utbildningen ”Trygga barn och ungdomsmiljöer” till 2015. Alla medborgare ska vid behov erbjudas plats inom barnomsorg till sina barn inom en månad. • • • • • Nuläget Vi har efter några års vikande resultat börjat se tydliga förbättringar av resultaten. Därför fortsätter vi med arbetet som vi har jobbat med sedan Ht 2010. Vi behöver utveckla studiehandledning, examinationsformer, mer användning av IKT för att stimulera och motivera eleverna och avslutningsvis måste vi fortsätta med att tydliggöra för eleverna vad de ska lära sig Prioriterande aktiviteter • • • • • Hur blev det? 25 (44) Vi ska fortsätta utveckla undervisningen i alla klassrum via läroplansträffar Tydliga uppföljningar av kunskapsresultat med analyser görs regelbundet Fortsätta utveckla stödet till våra nyanlända via studiehandledning Utveckla arbetet med IKT i alla verksamhetsformer Fortsätta utveckla våra chefer så att de kan leda arbetet med lärandeuppdraget 7.3.1 Humanistiska nämndens budgetkommentarer Driftredovisning, Humanistiska nämnden tkr Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Driftnetto Budget 2015 Prognos 2014 Budget 2014 Resultat 2013 Resultat 2012 -230 500 20 500 -251 755 -231 255 15 456 -249 726 -234 255 26 123 -260 050 -233 927 27 565 -268 526 -240 961 Vid KSAU 2014-10-28 justerades Humanistiska nämndens ram för Budget 2015 till 231 500 kkr Humanistiska nämndens förslag till Budget 2015 innebär följande åtgärder: Ytterligare en förskoleavdelning inrättas i Ånge tätort Fritidsförvaltningen bantar bidragen Personaltätheten i grundskolan minskas med 3,5 tjänster. Vi budgeterar för ett statsbidrag till grundskolan 26 (44) Kkr 1000 250 1600 2000 Bygg- och miljönämndens mål och prioriterade aktiviteter 2015 Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Tre strategiska huvudinriktningar Ett levande näringsliv Utbildning och kompetensförsörjning Det goda livet • • • Från ”Framtid Ånge – strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 – 2020”. • Mål Hur vill vi ha det? • • • • • Nuläget • • • • • Prioriterande aktiviteter • • • Hur blev det? 70-80 % av enskilda avloppsanordningar som inte uppfyllde kraven vid inventering 2012 ska inkomma med ansökan om ny avloppsanläggning. Tjänstegarantin gällande bygglov ska hållas. Tillsynsplanen enligt miljöbalken ska uppnås till 90 %. Kontrollplanen enligt livsmedelslagstiftningen ska uppnås till 100 %. Inventering av förfallna byggnader/fastigheter ska göras 2015-2020. Dålig standard på stor del av enskilda avloppsanläggningar. Förfallna byggnader och ovårdade tomter ökar. Olovligt byggande (inkl strandskydd) kontrolleras endast vid anmälningar. Nedskräpningsärenden och fordonsvrak ökar Prioriterade planer enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen följs. Tillsynsplanen enligt miljöbalken med fokus på barn och äldres hälsa ska uppnås till 90 % Kontrollplanen enligt livsmedelslagstiftningen ska uppnås till 100 % Tjänsteerbjudandet enligt PBL ska hållas Påbörjande av inventering av förfallna byggnader Målen mäts och redovisas till bygg- och miljönämnden 2 ggr/år. Om risk finns att inte målen uppfylls gör nämnden en prioritering 27 (44) 7.3.2 Bygg- och miljönämnden, budgetkommentarer Driftredovisning, Bygg-och miljönämnden tkr Budget 2015 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Driftnetto -3 180 Prognos 2014 Budget 2014 Resultat 2013 Resultat 2012 1 710 -4 890 1 710 -4 940 2 188 -5 238 1 982 -4 996 -3 180 -3 230 -3 050 -3 014 Bygg- och miljönämndens uppdrag är myndighetsutövning när det gäller plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen med följdförfattningar, dvs prövning, tillsyn och kontroll. För myndighetsutövningen tar nämnden ut avgifter enligt taxor antagna av kommunfullmäktige. Nämnden handlägger också naturvårdsfrågor i kommunen. På nämndens uppdrag prövar bygg- och miljökontoret ansökningar om tillstånd av olika slag som styrs av plan- och bygglagen och miljöbalken samt utövar tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen. Kontoret är underbemannat enligt gjord behovsutredning. Detta innebär att nämnden beslutar om en prioritering av vilken tillsyn och kontroll som ska utföras. Det finns risk att inte all tillsyn och kontroll enligt gällande lagstiftning kan genomföras. En förstärkning på personalsidan har gjorts under senare hälften av år 2014 med 50 % byggnadsinspektör. Bräcke kommun köper 50 % byggnadsinspektörstjänst av Ånge kommun. Inom kontoret hanteras också bostadsanpassningsärenden på uppdrag av kommunstyrelsen. Energi- och klimatrådgivningen finns också inom bygg- och miljökontoret. Denna tjänst delas med Bräcke kommun och är till stor del statsbidragsfinansierad. 28 (44) Tekniska nämndens mål och prioriterade aktiviteter 2015 Kommunfullmäktiges Tre strategiska huvudinriktningar vision för Ånge kommun Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Mål Hur vill vi ha det? • • • Från ”Framtid Ånge – strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 – 2020”. Det goda livet • Skapa en kostpolicy för kommunkoncernen • Upprätta en ny underhållsplan för gator/vägar Se över framtida underhållsbehov Det goda livet och Utbildning • Skapa förutsättningar så att 25 % fler kan erbjudas att ansluta till kommunens fibernät Näringsliv • Ta fram en utvecklingsplan för logistikverksamheten i samarbete med kommunstyrelsen Andelen ekologiska livsmedel uppgår idag till ca 7 % och i kommunens klimatstrategi är det 10 %, nationellt mål 25 % Befintlig underhållsplan för gator och vägar är från 1994! För närvarande ca 560 anslutna hushåll till kommunens fibernät, Nationella målet till 2020 90 % av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s, 2015 bör andelen vara minst 40 % Befintlig logistikterminal är i princip max-utnyttjad och kan ej ta fler kunder pga. platsbrist. • Nuläget • • • Prioriterande aktiviteter Ett levande näringsliv Utbildning och kompetensförsörjning Det goda livet • • • • Tillsätta en kostgrupp i början av året Genomföra vägytemätning med laser Ta fram förslag för att öka bredbandsanslutningen till ÅFA-lägenheter Ta fram förslag till att utveckla biobränslehanteringen på terminalen Hur blev det? 29 (44) 7.3.3 Tekniska nämnden, budgetkommentarer Driftredovisning, Tekniska nämnden tkr Budget 2015 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Driftnetto -13 500 Prognos 2014 Budget 2014 Resultat 2013 Resultat 2012 68 262 -80 287 68 262 -79 787 64 968 -78 466 63 609 -75 579 -12 025 -11 525 -13 498 -11 970 Avgifterna för vatten och avlopp (VA-taxan) höjs med 5 % 2015 Ingen höjning av renhållningsavgifterna. Fortsätta arbetet inom vatten och avlopp (VA) med överföringsledningar så att antalet små anläggningar minskar och på så sätt hålla ned framtida drift och underhållskostnader. Trots detta kommer kostnaderna att öka framledes dels utifrån ökade myndighetskrav på avloppsrening och även den pågående klimatförändringen med förändrade nederbördsförhållanden. Renhållning, ansvaret för återvinningsstationerna kommer troligtvis under mandatperioden att föras över till kommunen Trimma in nya kostorganisationen Fortsatt utveckling av omlastningsterminalen och fd Posten, Mid Nordic Logistic Park Ny gatubelysning med ledlampor innebär lägre energi- och underhållskostnader 30 (44) 8 Revisionen Driftredovisning, Kommunrevisionen tkr Budget Prognos Budget Resultat Resultat 2015 sept 2014 2014 2013 2012 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader -975 -975 -975 -841 -985 Driftnetto -975 -975 -975 -841 -985 Den kommunala revisionen styrs av kommunallagen samt av kommunfullmäktiges revisionsreglemente. Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. En risk- och väsentlighetsanalys ligger till grund för den revisionsplan som revisorerna årligen fastställer. De förtroendevalda revisorerna utses av kommunfullmäktige men är i sin verksamhet partipolitiskt obundna. Varje revisor är självständig i sitt arbete som revisor. Revisorerna biträds i sin granskning av sakkunniga yrkesrevisorer. 9 Gemensamma nämnder och förbund Driftredovisning, Gemensamma nämnder/förbund tkr Överförmyndarnämnd Medelpads räddningsförbund Kollektivtrafikmyndigheten Total 9.1 Budget 2015 Prognos Sept 2014 Budget 2014 Resultat 2013 Resultat 2012 1 250 9 900 5 675 1 000 9 900 5 500 1 000 9 900 5 190 822 9 858 5 603 798 9 902 5 071 16 825 16 400 16 090 16 283 15 771 Överförmyndarnämnden Mitt Den 1 januari 2011 bildades en ny myndighet, en gemensam överförmyndarnämnd mellan kommunerna Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstig. Nämnden är formellt en ”Gemensam nämnd”. Sundsvalls kommun fungerar som värdkommun. Ånge har en ledamot och en ersättare i nämnden. Verksamheten administreras från överförmyndarkontoret i Sundsvall och samarbetet mellan kommunerna är reglerat i avtal. 31 (44) 9.2 Medelpads Räddningstjänstförbund Ånge kommun ingår tillsammans med Sundsvall och Timrå kommun i Medelpads Räddningstjänstförbund. Ånges representation är två ledamöter i ägarrådet och två i styrelsen. Kommunledningarna i Sundsvall, Timrå och Ånge har tillsammans tagit fram en beskrivning över kommunernas önskvärda utveckling inom området skydd mot olyckor för perioden 2012 - 2015. 9.3 Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Kommunerna i länet tillsammans med landstinget ingår i Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (RKTM). Kollektivtrafikmyndigheten har till uppgift att: • Fatta strategiska beslut om kollektivtrafiken, i huvudsak genom ett regionalt trafikförsörjningsprogram • Fatta beslut om allmän trafikplikt, det trafikutbud och den service som RKTM vill garantera genom att upphandla och finansiera trafiken • Bedriva operativ verksamhet på uppdrag av myndighetens politiska ledning • Upphandla och samordna särskild kollektivtrafik 32 (44) 10 Mål och prioriterade aktiviteter för kommunala bolag 10.1 Ånge Fastighets- och Industri AB - mål och prioriterade aktiviteter Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Tre strategiska huvudinriktningar Ett levande näringsliv Utbildning och kompetensförsörjning Det goda livet • • • Från ”Framtid Ånge – strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 – 2020”. • • Mål Hur vill vi ha det? • Återställa budget för underhåll till 10 miljoner ÅFA ska etappvis öka amorteringstakten av sina lån till 10 miljoner så bolaget når en hanterbar skuldbörda. Energieffektiviseringen ska följas upp resultatmässigt och vara en ständigt pågående process. Avstämning skall göras för att kunna sätta en %-sats på besparingen. ÅFA ska fortsatt ha ett engagerat och gott bemötande gentemot sina nuvarande och tillkommande hyresgäster. Följs upp med egna mätningar. Antalet hyreslägenheter med bredbandsuppkoppling ska öka. • • • • 800 bostäder 57 000 kvm verksamhetslokaler 43 000 kvm kommersiella lokaler Ansträngd ekonomisk situation • • Nuläget • • Energieffektivisering Ökad amorteringstakt Prioriterande aktiviteter Hur blev det? 33 (44) 10.1.1 Ånge Fastighets- och Industri AB budgetkommentarer Driftredovisning, ÅFA tkr Budget 2015 Prognos 2014 Budget 2014 Resultat 2013 Resultat 2012 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Jämförelsestörande poster Finansiella poster 108 800 -95 000 106 400 -93 800 106 542 -192 532 104 931 -96 485 -12 800 105 400 -92 800 5 800 -11 200 -11 200 -13 462 -16 113 1 000 7 200 1 400 -99 452 -7 667 Driftnetto 34 (44) 10.2 Ånge Energi AB - mål och prioriterade aktiviteter 2015 Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Tre strategiska huvudinriktningar Ett levande näringsliv Utbildning och kompetensförsörjning Det goda livet • • • Från ”Framtid Ånge – strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 – 2020”. • Mål Hur vill vi ha det? Fortsatta ta vara på de positiva fördelarna kring spillvärmen, styrsystem etc. Öka antalet timmar där spillvärmen är huvudsaklig värmekälla. Följa upp spillvärmeutnyttjandet enligt energieffektiviseringsplanen. Dra nytta av utbytet av styrsystem vid anläggningarna i Fränsta och Ånge, effektivisering kring skötsel och jourkostnad. Kostnadsutvecklingen utvärderas kvartalsvis. Uppdelningen av de båda bolagen kommer att skapa ett "hälsosammare" förhållande mellan ÅFA och Ånge Energi, Målet är att nyttja detta förhållande för respektive bolags förtjänst. • • • Nuläget Distribution av 30 Gwh fjärrvärme • • • Modernisera styrprocesserna vid båda verken Färdigställa en modern taxa Prioriterande aktiviteter Hur blev det? 35 (44) 10.2.1 Ånge Energi AB budgetkommentarer Driftredovisning, Ånge energi tkr Budget 2015 Prognos 201409 Budget 2014 Resultat 2013 Resultat 2012 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 23 000 -18 000 21 000 -17 600 22 500 -18 800 21 877 -18 433 21 679 -18 886 Finansiella poster -4 000 -3 400 -3 400 -3 007 -5 169 Driftnetto 1 000 0 300 437 -2 376 10.3 Ångefallen Kraft AB Kommunen äger 50 % av Ångefallen Kraft AB, Fortum Generation AB äger övriga 50 %. Bolaget äger Hermanboda kraftverk samt 5,15 % i Järnvägsforsens kraftverk, båda belägna i Ljungan. Bolaget har inte några anställda och administreras av Birka Kraft AB som ingår i den finska energikoncernen Fortum. Avkastningen beräknas bli 5 mkr per år. 36 (44) 11 Finansiering SKL gör följande bedömningar i MakroNytt, 2/2014: ”Tillväxten i omvärlden bedöms 2014 bli väsentligt starkare än 2012 och 2013. Framförallt ser läget i euroområdet bättre ut. Tillväxten i omvärlden förväntas emellertid inte nå några högre mål. Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag under början av 2014. För helåret 2014 beräknas inhemsk efterfrågan växa med 3,0 %. Det är dubbelt så snabbt som 2013. En bidragande orsak till den snabbare tillväxten i inhemsk efterfrågan är den omsvängning som skett i bostadsbyggandet. Från en nedgång med drygt 11 % i bostadsinvesteringarna 2012 beräknas dessa öka med 18 % 2014. Den högre inflationen i kombination med ett förbättrat arbetsmarknadsläge i form av vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att Riksbanken i två steg 2015 höjer styrräntan till 0,75 %. Den svenska kronan förutses vara fortsatt svag fram till dessa höjningar vidtas och förstärks sedan framförallt mot euron. I takt med att återhämtningen i svensk ekonomi fortgår och arbetslösheten sjunker kommer Riksbanken att höja styrräntan ytterligare. I slutet av 2017 beräknas styrräntan vara uppe i 3 %. Trots skatteunderlagets starka utveckling får både kommuner och landsting svårt att få tillräckligt bra resultat de närmaste åren. Det hänger ihop med starkt tryck från den demografiska utvecklingen och urholkning av de generella statsbidragen” Finansiering tkr -100 personer SKL 14:40 2015 SKL 14:40 2016 SKL 14:40 2017 406 415 410 831 425 212 436 337 -736 133 265 404 134 377 1 533 139 946 0 136 570 0 135 458 14 865 4 485 14 874 1 102 14 773 2 500 14 825 2 800 14 825 2 700 14 825 2 500 -2 100 3 144 -2 414 3 049 -4 400 4 000 -3 850 2 900 -3 600 4 000 -4 350 4 000 -4 350 4 000 8 279 553 245 5 772 553 561 8 000 559 546 4 500 562 019 5 000 575 335 5 000 583 957 5 000 593 770 -3,11 0,06 1,08 1,53 2,37 1,50 1,68 13 594 -3 582 11 772 -104 936 -1 000 3 984 -1 000 -1 000 0 0 Utfall 2012 Utfall 2013 Skatteintäkter 383 167 396 876 403 441 Slutavräkning, skatt Utjämningsbidrag 0 142 407 -2 121 133 049 Fastighetsavgift Finansiella intäkter 15 048 3 300 Finansiella kostnader Internränta Ångefallen Kraft Summa Förändring jämfört föregående år % Jämförelsestörande intäkt Jämförelsestörande kostnad Budget Prognos 2014 Okt 2014 Oförändrad skatt, 23,33 kr Befolkningen beräknas minska med 100 personer 2014 och 140 per år 2015-2016 Prognosen för 2014 är per oktober månad Svenska kommunförbundets cirkulär 14:40 har använts som underlag för beräkning av skatteintäkter och utjämningsbidrag 2014-2017. 37 (44) Avkastningen från Ångefallen Kraft AB beräknas bli 5 mkr/år. Ånge Fastighets- och Industribolag (ÅFA) och Ånge Energi AB förutsätts har en ekonomi i balans från och med 2014. 2,2 mkr/år har avsatts för räntekostnader, 1,5 mkr för oförutsedda kostnader och 1 mkr för projekt för att minska ungdomars utanförskap samt 1 mkr för hyreshöjningar. Av tidigare års positiva resultat har kommunen tidigare avsatt 13,6 mkr för strukturella kostnader och 2,4 mkr för nedskrivning och amortering i ÅFA. 12 Ramfördelning Ramfördelning tkr -100 personer SKL 14:40 2015 SKL 14:40 2016 SKL 14:40 2017 562 019 -975 -53 130 575 335 -975 -53 230 583 957 -975 -53 230 593 770 -975 -53 230 -11 525 -234 255 -12 025 -231 255 -13 500 -230 500 -13 500 -230 500 -13 500 -230 500 -226 183 -3 180 -16 090 -1 500 -227 183 -3 180 -16 090 -1 500 -231 050 -3 180 -16 825 -1 500 -231 000 -3 180 -17 900 -2 000 -231 000 -3 180 -18 500 -2 000 -12 722 3 959 2 984 6 943 -1 000 -1 000 -17 300 5 275 -1 000 4 275 -1 000 -1 500 -18 000 11 172 0 11 172 -1 000 -1 500 -20 000 18 385 0 18 385 Utfall 2012 Utfall 2013 Finansiering Revision Kommunstyrelse 553 245 -985 -52 717 553 561 -841 -51 178 559 546 -975 -52 730 Tekniska nämnden Humanistiska nämnden -11 971 -240 961 -13 498 -233 927 Socialnämnden Bygg- och miljönämnden Gemensamma nämnder/förbund Kommunstyrelsens oförutsedda -227 182 -3 013 -10 700 -223 803 -3 050 -10 680 Ungdomar Hyreshöjning Pensioner Summa Jämförelsestörande poster, netto Summa -13 335 -7 619 10 012 2 393 -16 192 392 -93 164 -92 772 Budget Prognos 2014 Okt 2014 -16 600 -3 492 -1 000 -4 492 Hyreshöjning, ÅFA: Hyresnivåerna i verksamhetslokalerna är för låga för att kunna ha ett rimligt underhåll av fastigheterna. Hyresnivåerna i verksamhetslokalerna behöver höjas med cirka 6 mkr, höjningen kommer att göras successivt under minst 4 år. 1 mkr per år avsätts för åtgärder för ungdomar mellan 16-25 år. 38 (44) 12.1 Resultatbudget Budget Plan Plan 2014 106,3 -656,6 -1,0 -11,9 -563,2 Progn Aug 2014 108,4 -647,5 -1,0 -16,0 -556,1 2015 110,0 -661,8 -1,0 -14,3 -567,1 2016 110,0 -664,8 0,0 -14,0 -568,8 2017 110,0 -667,4 0,0 -14,0 -571,4 542,8 550,8 556,7 567,1 576,6 586,6 9,3 10,3 10,7 10,1 7,8 7,7 7,5 -2,1 -1,0 -1,1 -103,5 -2,9 -2,9 -3,6 -4,4 -4,4 2,4 -92,8 -4,6 7,8 4,3 11,2 18,4 2,4 -92,8 -4,6 7,8 4,3 11,2 18,4 Nyckeltal: Andel av skatter, skattebidrag och finansnetto: Resultat före extraord.post 0,4 -16,8 Vsh.nto inkl avskr/jmf.stör. 99,4 98,1 Vsh.nto exkl avskr/jmf.stör. 99,1 97,2 -0,8 100,8 98,5 1,4 98,6 95,6 0,7 99,3 96,6 1,9 98,1 95,7 3,1 96,9 94,5 (Mkr). Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Jmf.stör. post Avskrivn enl plan Verksamhetsnetto Skatt/utjämningsbidrag Fin.int inkl värdepappersutdeln Fin. Kostnader Jmf.stör. post Resultat 2 Red Red Budg 2012 114,2 -659,9 11,0 -12,8 -547,5 2013 118,5 -654,7 10,4 -15,4 -541,3 543,7 Extraord. Poster Återf eget kap 39 (44) 12.2 Balansbudget (Mkr) Tillgångar Redov Redov Budget Progn Budget Aug 2012 2013 2014 2014 2015 Plan Plan 2016 2017 Fastigheter, anläggn. Inventarier+pågående Värdepapper/långfristig fordran S:a anläggningstillg. 85,1 30,7 161,9 277,7 134,6 35,9 132,7 303,1 105,0 22,0 169,8 296,8 136,0 28,5 138,5 303,0 143,8 21,6 134,3 299,7 145,8 19,0 130,2 295,1 144,5 19,0 126,0 289,6 Fordringar Likvida medel S:a omsättningstillg. 75,3 42,6 117,9 44,6 104,4 149,0 70,0 17,5 87,5 40,0 95,0 135,0 40,0 40,8 80,8 40,7 53,9 94,7 40,7 60,9 1,1,6 S:a tillgångar 395,6 452,1 384,3 438,0 380,5 389,7 391,2 218,7 221,1 225,3 128,4 136,2 140,4 151,6 2,4 221,1 -92,8 128,4 -4,5 220,8 7,8 136,2 4,3 140,4 11,2 151,6 18,4 170,0 Pensionsavsättning Övrig avsättning 53,4 4,6 56,9 4,8 58,3 4,5 58,3 4,5 59,5 4,5 60,7 4,5 61,9 4,5 Långfristiga skulder 1,2 45,2 0,7 142,0 88,9 85,8 79,7 36,7 78,5 115,2 395,6 39,4 177,5 216,9 452,1 30,0 70,0 100,0 384,3 30,0 67,0 97,0 438,0 33,0 54,1 87,1 380,5 33,0 54,1 87,1 389,7 30,0 45,0 75,0 391,2 Inom linjen (utanför balansräkningen) Pensionsskuld o löneskatt före -98 299,0 Soliditet, 1) 55,9 Soliditet, 2) -19,7 Kassa-/balanslikviditet, 3) 102,4 313,2 55,9 -40,9 68,7 266,0 57,4 -11,8 87,5 300,2 31,1 -37,5 139,2 293,4 36,9 -40,2 92,7 289,0 38,9 -35,3 108,7 286,8 43,5 -29,9 135,5 Skulder o eget kapital Ingående eget kapital Bokning mot eget kap Årets ändr av eget kap S:a eget kapital Leverantörsskulder Övr kortfristiga skulder S:a kortfristiga skulder S:a skuld o eget kap. 1) Eget kapital / S:a tillgångar. 2) Eget kapital (justerat med pensionsåtaganden utanför balansräkningen) / S:a tillgångar 3) S:a omsättn.tillg. / S:a kortfr. Skulder. Not From 2013 bokförs anslutningsavgifter och investeringsbidrag som långfristig skuld och avräknas över beräknad livslängd. Tidigare har investeringsbidrag ingått i anläggningstillgångar. 2013 bokades en kortfristig skuld till ÅFA: Beslut KF 14-02-24 § 5 Garantera det kapitaltillskott (genom övertagande av lån) som behövs för att täcka ÅFA:s förlust i samband med nedskrivningar av fastigheternas värden på 101 miljoner kr. Till långfristiga skulder 2014 40 (44) 12.3 Kassaflödesbudget Redov Redov Budg Progn Budg Plan Plan Aug 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2012 Mkr Löpande verksamhet Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering gjorda avsättn pensioner o övriga avsättn Justering för ianspråktagna avsättn pensioner o övriga Justering för uppskjuten skatt Justering för minoritetens andel resultat Justering för reavinster Justering för reaförluster Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring RK Ökn(-)/minskn(+) förråd Ökn(-)/minskn(+) kortfristig fordr. Ökn(+)/minskning(-) kortfristig skuld Rörelsekapitalets förändring Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella tillgångar Avyttring av materiella tillgångar Justering för nedskrivning Leasade maskiner Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansiering Långfristig upplåning Amortering av långfristiga lån Ökn./minskn. långfristiga fordringar Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 41 (44) 2,4 12,8 0,3 -92,8 15,4 4,5 -1,2 -0,8 -4,5 12,5 1,1 7,8 16,0 1,2 4,3 14,3 1,2 11,2 14,0 1,2 18,4 14,0 1,3 9,1 25,0 19,7 26,4 33,6 0,0 0,0 1,1 15,3 -73,7 -5,6 2,5 -3,1 12,3 30,8 101,6 132,4 58,7 -10,7 0,0 -1,4 -12,0 1,0 4,6 -0,1 -119,9 0,9 -115,3 10,1 -90,3 -0,7 -9,9 -9,9 9,8 -12,1 -0,7 -12,1 25,6 21,5 -37,8 -18,0 0,5 0,0 0,0 33,0 -10,0 -15,1 -13,5 -12,6 -4,4 -18,0 -16,0 -15,1 -13,5 -12,6 1,2 -0,1 6,9 12,0 -0,7 -3,8 8,1 8,3 34,3 42,6 -6,0 -0,3 96,8 0,0 -53,1 0,1 4,2 -3,1 4,2 -6,1 4,2 7,5 -0,3 96,9 -48,9 1,1 -1,9 61,9 42,6 104,4 -8,2 25,7 17,5 -9,4 -54,5 104,4 95,0 95,0 40,8 13,1 40,8 53,9 6,9 53,9 60,9 12.4 Investeringsbudget 2015-2019 Den totala investeringsnivån ska understiga avskrivningsnivån sett under en 3-årsperiod. Satsning på vägbelysning som minskar driftkostnaden ska exkluderas liksom investeringar inom vatten och avlopp som ska finansieras genom VA-taxan. Den genomsnittliga avskrivningsnivån 2011-2013 var cirka 13 mkr. 2014 beräknas avskrivningarna till ca 13 mkr . Nivån på avskrivningar som avser gatlyse och vatten- och avloppsverksamhet är cirka 4 mkr. Med tanke på den ekonomiska situationen i ÅFA har kommunen under 2014 finansierat investeringar i verksamhetslokalerna direkt. Investeringar 2015-2019 tkr Från 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden 285 9 600 144 215 1 320 6 990 3 145 1 150 1 615 11 980 2 074 1 270 500 7 550 6 505 550 500 7 400 4 445 550 500 7 500 1 500 550 0 6 900 0 0 Bygg- och miljönämnden Summa 0 10 244 50 12 655 0 16 639 0 15 105 0 12 895 0 10 050 0 6 900 Investering i verksamhetslokaler Summa 0 10 244 10 000 22 655 0 16 639 0 15 105 0 12 895 0 10 050 0 6 900 Från 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 0 110 0 0 0 0 185 100 110 350 80 0 180 500 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500 295 1 320 0 0 0 0 715 0 500 400 1 615 500 500 500 500 Investeringar 2015-2019 Kommunstyrelsen tkr Kontorsinventarier & hjälpmedel Budgetsytem Agresso IT-system personel (rapporter) Kopiering, ekonomi Arbetsmiljöåtgärder Arkivhyllor Gemensam IT-infrastruktur Digital lösning politiker Summa 42 (44) Investeringar 2015-2019 Bygg- och miljönämnden tkr Från 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Inventarier 0 50 0 0 0 0 0 Summa 0 50 0 0 0 0 0 Från 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 0 65 150 0 0 0 0 0 0 215 150 0 0 200 0 300 250 100 150 1 150 0 0 0 220 600 250 0 100 100 1 270 0 0 0 100 0 250 0 100 100 550 0 0 0 100 0 250 0 100 100 550 0 0 0 100 0 250 0 100 100 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Från 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 0 0 64 80 0 1 445 1 300 0 0 200 524 900 0 0 0 1 200 900 0 0 105 1 200 900 0 0 45 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Getberget Ismaskin 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 0 0 Fritidsanläggningar Vattenbana badhuset Utemiljö skolor Summa 0 0 0 200 3 145 0 0 300 6 505 0 0 300 4 445 0 0 300 1 500 0 0 144 350 0 300 2 074 Investeringar 2015-2019 Socialnämnden tkr Hemsjukvård, arbetsplatser/datorer Kvalitetsledningssystem Möbler Furubacken IT-investeringar Renoveringar och bredband Vitvaror Möbler Myndighetskrav Förebyggande + taklyftar, sängar Summa Investeringar 2015-2019 Humanistiska nämnden tkr IT-investeringar Inventarier, möbler Förskola Ljungaverk Förskola Fränsta Maskiner, inventarier Fritid 43 (44) 0 Investeringar 2015-2019 Tekniska nämnden tkr Från 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Bredband 3 600 500 400 400 300 300 300 1 500 1 600 2 000 1 700 1 800 1 900 2 000 0 Sanering VA-ledningar Överföringsledningar 3 000 Komsta biodamm Övansjö biodamm 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 Parteboda biodamm Östby biodamm 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 600 400 300 0 3 100 200 400 0 0 0 0 270 170 0 0 0 150 6 990 0 0 1 500 3 100 200 400 0 100 0 0 0 0 280 900 1 000 0 11 980 0 0 1 500 200 200 400 1 300 500 350 0 0 0 0 0 500 0 7 550 0 0 0 200 200 400 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 7 400 0 0 0 200 200 400 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 7 500 0 0 0 200 0 400 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 6 900 Munkbysjöns vv, filter VA-bil Driftövervakning Gatubelysning Kompletterade belysning Gång- och cykelvägar Hjullastare Kapellbackens grönområde Kross trädgårdsavfall Kaffepanntippens avslutning Reservkraft Spånbrogården Reservkraftintag, Bobergs kök, aula Medborgarhus brandlarm Medborgarhus tak MidNordic Logistic Reservkraftintag Fränstaskolan Summa Postadress: 841 81 Ånge Besöksadress: Torggatan 10 Telefon: 0690-250 100 E-post: [email protected] Webb: www.ange.se 44 (44)
© Copyright 2024