Årsbudsjett 2017 Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 1 Innholdsfortegnelse: 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 5. Innledning Pris og lønnsvekst Renteutvikling / utbytte Rammetilskudd og skatt Pensjonskostnad Konsekvensjustert budsjett 2017 Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Fondsutvikling Overordnet mål budsjett 2017 Konsekvensjusteringer per rammeområde Politikk og Sentraladministrasjon Oppvekst og Kultur Helse og Mestring Teknisk, Landbruk og Miljø Oversikt bruk / tilgang fonds Investeringer Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 3 3 3 3 4 5 7 7 8 9 10 11 13 17 21 33 34 Side 2 1. INNLEDNING 1.1 Pris og lønnsvekst Statsbudsjettet for 2017 ble fremlagt 6. oktober 2016. Pris og lønnsvekst i kommunesektoren (deflator) anslås til 2,5 %. Deflatoren er en vekting av pris- og lønnsvekst hvor lønnsveksten utgjør 2/3-deler av resultatet. Statistisk sentralbyrås forventninger er tilsvarende. I budsjettforutsetningene for 2017 er det lagt inn en lønnsvekst på 2,7%. Prisveksten er lagt inn med et snitt tilsvarende 2,2%. 1.2 Renteutvikling/utbytte Styringsrenten er redusert de siste år fra et nivå på 1,8% i 2013 til 0,9% i 2016. I 2017 og 2018 forventes en ytterligere reduksjon til 0,8% før den øker igjen i 2019 til 1,1%. Rentereduksjonen er gjenspeilet i budsjettet for 2017. Det er lagt inn uendret utbytte i forhold til budsjett 2017 fra Trønder-Energi med 629.000,-. Renteinntekten på ansvarlig lån på 9 mnok til Trønder-Energi er lagt inn med 7,1 % og gir en inntekt på kr 639.000. På dette lånet er vi sikret denne renten i 7 år fram til 2020. 1.3 Rammetilskudd og skatt Beregninger er foretatt i henhold til fremlagt statsbudsjett. Budsjett 2016 Rev. Prognose 2016 Statsbudsjettet 2017 Ordinært rammetilskudd inklusiv skjønnsmidler Kr. 47.241.000 Kr. 47.234.000 Kr. 47.933.000 Inntektsutjevning Kr. 4.873.000 Kr. 4.596.000 Kr. Skatteinngang Kr. 20.688.000 Kr. 21.613.000 Kr. 21.909.000 SUM Kr. 72.802.000 Kr. 73.443.000 Kr. 74.456.000 4.614.000 Tab. 1 Sammenlignet med opprinnelig budsjett for 2016 tilsvarer dette en økning på kr 1.414.000 . Dette tilsvarer en nominell økning tilsvarende 1,9%. Imidlertid ligger det inne et øremerket tilskudd til Frivillighetssentralen på 365.000 inne i økningen, og om denne tas ut blir den reelle økningen på 1.049.000 som gir en reell nominell økning på 1,4%. Sammenholdt med økning i lønns- og prisvekst på 2,7% er økningen vesentlig lavere. Skatteinngangen er i Formannskapets forslag til budsjett for 2017 økt med 240.000 i forhold til forslag til statsbudsjettet forslag for 2017. Eiendomsskatt på verk og bruk ble vedtatt innført fra 2009 i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4. Det gjøres ikke endring i eiendomsskatten, 7 promille videreføres i 2017. Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 3 1.4 Pensjonskostnad Anslag på pensjonspremier og prognose for premieavvik mottatt fra KLP og SPK viser følgende anslag for 2017 er mottatt og følgende satser er lagt inn for dekning av arbeidsgivers andel av brutto lønnskostnader KLP: SPK: 19,00 % 12,50 % Satsene som er benyttet er konservative for å kunne dekke inn endringer. Anslag premieavvik 2017: Positivt premieavvik for KLP med kr 2.717.131 og positivt premieavvik i SPK med kr 173.896, inntektsføres netto med kr 2.891.027. Arbeidsgiveravgift av premieavviket inntektsføres i tillegg med kr 173.896. Premieavviket for 2017 utgiftsføres fra 2018 med 1/7 hvert år. For 2017 vil amortiseringskostnaden (avskrivningen) av tidligere års premieavvik tilsvare kr 603.321 inklusiv arbeidsgiveravgift. Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 4 1.5 Konsekvensjustert Budsjett 2017 – Snillfjord kommune Økonomisk oversikt drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter 4 312,0 7 099,1 11 612,3 50 869,8 609,6 645,6 20 716,3 1 374,9 33,1 97 272,7 4 118,1 6 188,7 5 670,6 52 114,0 690,0 191,0 20 688,0 1 350,0 0,0 91 010,4 4 710,0 6 646,8 7 395,8 52 547,0 578,0 25,0 21 909,0 1 500,0 0,0 95 311,6 Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter 53 935,6 10 122,1 16 171,2 8 194,7 5 477,2 4 152,7 -484,4 97 569,1 51 010,4 11 800,2 15 077,6 8 407,0 4 097,5 3 685,5 -698,0 93 380,2 53 349,4 11 758,4 16 606,0 9 301,9 4 447,7 4 091,9 -1 384,0 98 171,3 -296,4 -2 369,8 -2 859,7 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån 1 738,3 0,0 0,0 1 678,0 0,0 0,0 1 678,0 0,0 0,0 Sum eksterne finansinntekter 1 738,3 1 678,0 1 678,0 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån 1 308,1 0,0 2 307,6 0,0 1 471,0 0,0 2 090,0 0,0 1 521,0 0,0 2 240,0 0,0 Sum eksterne finansutgifter 3 615,7 3 561,0 3 761,0 -1 877,4 -1 883,0 -2 083,0 Motpost avskrivninger Netto driftsresultat 4 152,7 1 978,9 3 685,5 -567,3 4 091,9 -850,8 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger 1 518,0 488,4 1 768,3 0,0 3 774,7 0,0 0,0 909,0 0,0 909,0 0,0 0,0 1 047,6 0,0 1 047,6 Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger 0,0 0,0 1 368,0 3 683,9 0,0 5 051,9 0,0 0,0 287,3 54,4 0,0 341,7 0,0 0,0 162,4 34,4 0,0 196,8 701,7 0,0 0,0 Brutto driftsresultat Resultat eksterne finanstransaksjoner Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 5 Budsjettskjema 1A - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter 20 716,4 50 869,8 1 374,9 33,1 609,6 73 603,8 20 688,0 52 114,0 1 350,0 0,0 690,0 74 842,0 21 909,0 52 547,0 1 500,0 0,0 578,0 76 534,0 Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg. 1 738,3 0,0 1 308,1 0,0 2 307,6 -1 877,4 1 678,0 0,0 1 471,0 0,0 2 090,0 -1 883,0 1 678,0 0,0 1 521,0 0,0 2 240,0 -2 083,0 0,0 1 368,0 3 683,9 1 518,0 488,4 1 768,3 1 277,2 0,0 287,3 54,3 0,0 0,0 909,0 -567,4 0,0 162,4 34,3 0,0 0,0 1 047,6 -850,8 0,0 0,0 0,0 70 449,2 69 747,5 701,7 73 526,4 73 526,4 0,0 75 301,8 75 301,8 0,0 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Budsjettskjema 1B til fordeling - driftsregnskap Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Til fordeling fra skjema 1A 70 449,2 73 526,4 75 301,8 HK 1.1 Politikk og Sentraladministrasjon Netto driftsramme 13 285,8 10 405,2 10 618,0 HK 1.2 Oppvekst Netto driftsramme 20 137,8 22 668,9 23 210,2 HK 1.3 Helse og Omsorg Netto driftsramme 27 724,3 29 727,1 30 422,8 8 599,6 10 725,1 11 050,8 69 747,5 73 526,4 75 301,8 701,7 0,0 0,0 HK 1.4-1.6 Teknisk, Næring og Miljø Netto driftsramme Sum netto driftsrammer Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 6 1.6 Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat (brutto driftsinntekter – brutto driftsutgifter) viser hvor mye kommunen har disponibelt til å dekke netto finanskostnader (renter og avdrag). BRUTTO DRIFTSRESULTAT I KRONER OG PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER 2011 Kroner Prosent 2012 2013 -3 304 000 1 384 000 10 000 -3,80 % 1,50 % 0,00 % 2014 2015 BUD 2016 -297 000 -296 000 -0,30 % BUD 2017 -2 369 900 -2 859 700 -2,63 % -3,00 % -0,30 % Brutto driftsresultat har i snitt i perioden 2011-2015 vært negativ for Snillfjord, og utgjør akkumulert for femårsperioden -2.503.000 kr. Budsjettet for 2016 ble lagt inn med forventet negativt resultat på 2,37 mill kroner. For 2017 er det det i forslag til budsjett lagt inn en ytterligere svekkelse til -2,86 mill kroner. Denne utviklingen medfører at summen av netto finanskostnader og motpost avskrivninger må være større enn det negative driftsresultatet for at det netto driftsresultat skal bli positivt. 1.7 Netto driftsresultat Netto driftsresultat er et av de viktigste resultatbegrep i kommuneøkonomien. Netto driftsresultat forteller hva en kommune har igjen av sine løpende driftsinntekter når løpende driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Et negativt netto driftsresultat betyr at kommunen tærer på kapital (må bruke fonds) for å dekke utgifter. Anbefalingen fra teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er at resultatet i prosent av brutto driftsinntekter bør ligge på 2% for at formuesbevaringsprinsippet skal ivaretas. NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER 2011 Kroner Prosent 2012 2013 2014 2015 BUD 2016 BUD 2017 -1 512 000 2 839 000 2 269 000 994 000 1 978 900 -546 620 -850 800 -1,76 % 3,18 % 2,46 % 1,05 % 2,03 % -0,60 % -0,89 % Snillfjord har i snitt de siste 5 regnskapsår totalt hatt et netto driftsresultat på 6,57 mill kroner tilsvarende et snitt på 1,4 % av brutto driftsinntekter. Budsjettet for 2016 ble satt opp med et forventet negativt netto driftsresultat på 546.000 kroner. For 2017 er forslaget til budsjett satt opp med et negativt driftsresultat på 850.800 kroner, hvilket innebærer at det må brukes tilsvarende av oppsparte fondsmidler for å få budsjettet i balanse. Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 7 Endringen som ble foretatt i budsjett 2015 med å betale minimumsavdrag på lån er videreført også i budsjettet for 2017. Dette tilsvarer en bedring av netto driftsresultat i forhold til opprinnelige avdrag på om lag 0,9 mnok, og uten denne posten ville netto driftsresultat vært svekket tilsvarende. 1.8 Fondsutvikling Utviklingen i fondsmidler har de siste årene vært positiv siden positive resultater på driftsregnskapet i stor grad har blitt avsatt til fonds og ikke benyttet i så stor grad til å dekke inn investeringer. Fra 2011 til 2015 har fondsmidlene økt fra 15,5 mill kroner ved utgangen av 2011 til 21,0 mill kroner ved utgangen av 2015. En del av denne økningen skyldes salg av boliger som er satt inn på ubundne investeringsfond, men det ble tilsvarende i 2014 benyttet midler til dekning av underskudd på investeringsregnskapet, slik at netto oppbygning kommer fra positive resultater de siste år. Som det fremgår av tabellen nedenfor er det tæret på disposisjonsfond i perioden, men det har vært en prioritet å heller benytte andre fond og bygge opp disposisjonsfondet de siste år slik at dette har økt og nærmer seg anbefalt nivå på 5%. I 2017 er det i budsjettforslaget lagt inn et netto bruk av fondsmidler på 830.000 kroner, tilsvarende det negative netto driftsresultatet. Av dette er det lagt opp til et bruk tilsvarende 1.013.000 kroner av bundne driftsfond og en avsetning til disposisjonsfond tilsvarende 162.400 kroner. Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 8 2 OVERORDNET MÅL BUDSJETT 2017 Styringskort for Rådmannen Snillfjord kommune 2017 - 2020 VISJON: Overordnet målsetting: Satsingsområder: SAMFUNN Mål Suksesskriterier Kvalitetskriterier S1. Snillfjord kommune skal være et foretrukket samfunn å bo og leve i. S2. Folkehelsearbeidet skal forsterkes og frivilligheten skal vies positiv oppmerksomhet. S3. Oppvekstvilkår i Snillfjord kommune skal preges av mangfold og kvalitet med fokus på fysisk aktivitet og styrking av foreldrerollen Sammen i Snillfjord for et levende samfunn Snillfjord kommune skal legge til rette for at innbyggerne skal ta valg i eget liv for å kunne utnytte sine ressurser til å leve et selvstendig og godt liv. Livskvalitet, Attraktiv og Bo og Leve TJENESTE T1. Krav til normal god kvalitet og brukertilpasning i tjenesteproduksjonen. T2. Kommunen skal yte en moderne, kompetent og effektiv tjenesteproduksjon i samsvar med verdiplattformen og gjeldende tjenestestandarder. T3. Finne gode samarbeidsløsninger med nabokommunene der dette gavner innbyggerne. S1. Snillfjordssamfunnet skal være T1. Aktiv bruk av preget av god livskvalitet og et internkontroll- og HMSpositivt omdømme. systemene. S2. Tiltak som fremmer folkehelsen T2. Digitale tjenester og prioriteres, og politisk og velferdsteknologiske løsninger administrativ ledelse drøfter dette i all utvikles på alle saksbehandling. tjenesteområder for å fremme S3. Gode fagfolk som kan observere, kvalitet, innovasjon og fortolke, forstå og handle, herunder effektivitet i Utbygging av lekeområder tjenesteproduksjonen. T3. Samarbeidsløsningene må Bruk av «Arbeidsløypa» sikre bedre kvalitet og mer effektivt ressursutnyttelse enn egenproduksjon. S1.Vekst i folketallet og økt T1. Strukturert rapportering næringsetablering. som i tillegg til økonomi også S2. Innbyggerne i Snillfjord bidrar til omfatter sykefravær, restanser og opplever et inkluderende samfunn og avvik. T2. Nye, moderne løsninger preget av raushet og kreativitet. tilbys. Disse kan erstatte S3. Gode oppvekst- og læringsmiljø tradisjonelle løsninger. skaper gode resultater. T3. Interkommunale og/eller regionale løsninger i rammen av eksisterende samarbeidsavtaler. T4. Brukerundersøkelser gjennomføres MEDARBEIDERE ØKONOMI M1. Ledere og medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform. M2. Ledere og medarbeidere skal ha HMS fokus i sin arbeidsutøvelse. M3. Tilstedeværelse(nærvær) i samsvar med kravene i IAavtalen. Ø1.Årlig krav til netto driftsresultat. Ø2. Netto finansutgifter(konsern) skal ikke overstige 5 % av frie inntekter. M1. Klar og tydelig ledelse og myndiggjorte medarbeidere M2. Planmessig lederopplæring og medarbeideropplæring med sikte på å utvikle en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. M3.Trepartsamarbeidet videreutvikles. Ø1. Aldri svakere enn 1% Ø2. Balansert styring av gjeldsbyrden og gode sammenhenger mellom 1. og 4. året M1. Verdiplattformen er kjent og blir etterlevd av alle M2. Motiverte medarbeidere som trives og føler seg verdsatt. M3. Arbeidsnærvær ikke lavere enn foreskrevet i IA*avtalen. M4. Medarbeiderundersøkelse gjennomføres Ø1. Tertialrapporter til formannskapet og kommunestyret Ø2. Forholdet mellom driftsinntekter og lånegjeld skal ivaretas på dagens nivå og driften skal preges av forutsigbarhet og kontinuitet. Ø3. Månedlig økonomirapport i enhetene IA - Inkluderende arbeidsliv HMS - Helse, miljø og sikkerhet Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 9 3 KONSEKVENSEJUSTERINGER PER RAMMEOMRÅDE Hovedoversikt drift: Til fordeling på rammeområder 1 Politikk og sentraladministrasjon 101 Ordfører (politisk virksomhet 110 Rådmann 121 Leder fellestjenester Sum rammeområde 1 - Politikk og sentraladm Regnskap 2 015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 3 655 377 5 839 559 4 340 897 13 835 833 2 993 341 3 050 139 4 361 697 10 405 177 3 205 485 2 936 095 4 476 403 10 617 983 200 211 221 231 240 2 Oppvekst K-sjef oppvekst - administrasjon Leder Krokstadøra oppvekstsenter Leder Hemnskjela oppvekstsenter Leder Ven oppvekstsenter K-sjef oppvekst - kultur, idrett og ungdomsarbeid Sum rammeområde 2 - Oppvekst 3 025 542 10 191 360 2 967 232 3 444 493 509 140 20 137 768 3 727 311 10 894 167 3 815 212 3 533 021 699 212 22 668 923 3 347 342 11 094 094 3 762 001 3 835 913 930 880 22 970 228 300 310 320 330 340 3 Helse og omsorg K-sjef H/O - administrasjon K-sjef H/O - Snillfjord omsorgsenter K-sjef H/O - åpen omsorg K-sjef H/O - barnevern / NAV K-sjef H/O - helsetjenester Sum rammeområde 3 - Helse og omsorg 1 332 521 17 973 529 1 633 001 3 639 877 3 145 414 27 724 343 1 225 038 18 819 349 2 212 993 3 718 000 3 751 760 29 727 140 2 260 091 19 103 609 1 896 576 3 788 500 3 614 023 30 662 799 400 410 421 431 441 451 461 4 Teknisk, landbruk og miljø K-sjef TLM - næring, naturforvaltning, administrajon K-sjef TLM - oppmåling og kartverk, areal og byggesaker Brannsjef - brannvern og brannberedskap Avd.leder FDV - bygg og eiendomsforvaltning Avd.leder FDV - vannforsyning Avd.leder FDV - avløp og renovasjon Avd.leder FDV - samferdsel Sum rammeområde 4 - Teknisk, landbruk og miljø 512 953 1 085 138 1 428 293 5 011 924 -1 625 175 -202 278 1 838 736 8 049 590 1 455 490 1 586 530 1 625 005 6 067 400 -780 240 -154 120 925 050 10 725 115 1 406 105 1 817 948 1 637 163 6 357 874 -902 650 -398 000 1 132 360 11 050 800 Sum alle rammeområder 69 747 533 73 526 355 75 301 810 Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 10 3.1 Politikk og Sentraladministrasjon Status: Bemanningen i rammeområdet har vært uendret i 2016 i forhold til 2015 med unntak av økonomiområdet hvor stillingsandelen er økt til 100 % siden økonomisjef i perioder har hatt andre oppgaver. I tillegg er det ansatt flyktningekoordinator som startet i mai 2016. Personalsjef har også i 2016 fungert som Kommunalsjef helse og mestring. Sett i forhold til arbeidsbyrden samt utfordringer i forbindelse med kommunereformen er det besluttet å gjøre dette om til 2 stillinger fra januar 2017. Dette medfører en økning i bemanningen på 50 % for rammeområdet. Utfordringer 2017: Rådmann: Det forventes økt trykk på kommunereformen i 2017. Kommunen har blitt forespeilet å motta skjønnsmidler til dekning av ekstra kostnader på grunn av forhandlinger i tre retninger på kr 800.000 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Dette er lagt inn som inntekt i budsjettet for delt på Ordfører og Rådmann. Tilsvarende er det lagt inn økte kostnader i regnskapet som vi forventer å få i forbindelse med reformen. Vi forventer at det vil bli utfordringer for hele organisasjonen, men på grunn av usikkerhet omkring omfanget er kostnadene lagt inn på ansvaret til ordfører og rådmann. Fellestjenester: Serverkapasiteten i kommunen er for lav, og det er i investeringsbudsjettet lagt inn midler for utskifting av disse. I perioder har det spesielt vært problemer med fagsystemet Gerica som sommeren 2016 har vært nede flere ganger. Nye moduler til dette systemet er innkjøpt, men ikke tatt i bruk på grunn av den manglende serverkapasiteten. Kommunen har et godt og funksjonelt arkiv. Det er gjort en god jobb for å rydde og arkivere kommunens dokumenter etter utbedring av lokalitetene. I forbindelse med kommunereformen må det vurderes hvordan arkivet skal periodiseres og avsluttes. Det er foretatt oppmåling av dagens arkiv, og kostnadene for å avslutte arkivet kan påløpe seg til mer en 2 mill kroner. Det er ikke avsatt midler til dette arbeidet i budsjett for 2017, men det må foretas en gjennomgang av hva som må gjennomføres i løpet av året. Flyktningmottak: I løpet av november 2016 vil de første flykningene ankomme Snillfjord. For å stå best mulig rustet til å ta i mot flyktningene ble det ansatt en flyktningekoordinator som startet i jobben i mai 2016. Det er gjort gode forberedelser for å ta imot dem på en så god og verdig måte som mulig. Det er i budsjettet for 2017 forutsatt at de midler som mottas fra IMDI for mottak av flyktninger vil dekke inn de kostnader som vil oppstå, inkludert lønn til flyktningekoordinator. Kostnads økning/reduksjon Lønn og godtgjørelse til formannskap, kommunestyre, utvalg, komiteer mv er lagt inn som følger i budsjett 2017. Alle tall er eksklusiv sosiale kostnader. • Ordfører kr 539.662,• Varaordfører kr 134.916,Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 11 • • • • • • • • • • Opposisjonsleder Formannskap Kommunestyre Valgstyret Skattetakstnemnder Administrasjonsutvalg Kontrollutvalg / revisjon Eldreråd Råd for funksjonshemmede Trafikksikkerhetsutvalget Sum lønn og godtgjørelse kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Støtte til lag og foreninger, revisjon og kontrollutvalg er lagt inn med: • Reservert beløp for tilleggsbevilgninger • Godtgjørelse KonSek IKS • Godtgjørelse Revisjon Midt-Norge • Godtgjørelse Snillfjord Menighetsråd • Videreføring rammetilskudd Frivilligsentralen • Tilskudd Frivilligsentralen • Tilskudd andre religiøse formål • Tilskudd til Krigsminnemuseet på Hemnskjela • Tilskudd til kultur, idrett og friluftsliv Ansvar Navn 101 110 Ordfører Rådmann 121 Fellestjenester Totalt Budsjettramme 3 205 485 2 936 095 Antall ansatte 3 8 Årsverk 0,8 6,4 Mål nærvær 100 % 97 % 4 476 431 5 4,0 97 % 10 617 983 10 11,2 97 % 62.961,75.000,140.000,10.000,4.000,5.000,26.500,14.000,1.500,10.000,1.025.359,- kr 30.000,kr 122.000,kr 376.000,kr 857.597,kr 365.000,kr 69.000,kr 12.000,kr 20.000,kr 55.000,- Merknad Ordfører Inkl 80 % stilling frivillighetssentral Inkl økn fra 50% til 100% for pers.sjef I forbindelse med Formannskapets behandling av budsjett 8/11-2016 ble det gjort følgende endringer på rammeområde 3.1 – Politikk og Sentraladministrasjon: • • Avsatt tilskudd til Krigsminnemuseet Hemnskjela Dekket inn ved redusert avsetning til disposisjonsfond Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Kr 20.000,Kr 20.000,- Side 12 3.2 Oppvekst og kultur Styringskort for oppvekst – budsjett 2017 Visjon: Overordnet målsetting: Satsingsområder: Mål Sammen i Snillfjord om et levende samfunn Trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge Individuell omsorg. Trygghet, trivsel og mestring. SAMFUNN TJENESTE MEDARBEIDERE ØKONOMI S1: Barn og unge i Snillfjord skal oppleve trygghet, trivsel og mestring i skole og barnehage. T1: Gi barn og unge meningsfull tilbakemelding på utvikling i forhold til oppsatte mål gjennom bruk av verktøy som sikrer systematisk oppfølging. T2: Barnehagen og skolen i Snillfjord skal bruke utemiljøet i kommunen for å stimulere fysisk og faglig læring og utvikling. T 3: Tolkningsfellesskap gjennom lærende nettverk, innad i kommunen og sammen med nabokommuner, skal bidra til å sikre kvaliteten på opplæringen i barnehage og skole. M1: Medarbeidere som er tydelige og bevisste i arbeidet med barn og unge og som legger kommunens verdiplattform til grunn for arbeidet. Ø1: Ha oversikt over status budsjett og kunne se og begrunne endringer. S.2: Fysisk aktivitet som grunnlag for god helse skal være en sentral del i utviklingen av barn og unge i Snillfjord. S.3: Foreldre i Snillfjord skal få god informasjon om barnas utvikling og veiledning i hvordan de kan støtte deres utvikling. Suksesskriterier S1: Barn og unge skal sikres innflytelse på de tilbud som tilbys. S2: Brukerne blir delaktige i gjennomføringen av oppveksttilbudet gjennom medbestemmelsesorganene. T1: Tilbakemelding skjer planmessig. T2: Felles systemer som forplikter alle. T3: Godt og gjensidig samarbeid. S3: Bruk av evidensbaserte foreldreveiledningsprogramme r. T1: Det brukes kjente Kvalitets- S1: Barn og unge som viser trivsel innenfor kommunens kriterier for måloppnåelse kriterier tilbud. ved tilbakemeldinger. S2: Fokus på forebygging på alle nivå. S3: Engasjerte og samarbeidende foreldregrupper. M2: Ledere og medarbeidere skal ha sikkerhet for barna, seg selv og medarbeiderne i fokus gjennom planverket som er utviklet. M3: Inkluderende arbeidsmiljø krever bevissthet om dette, i samhandling med sine medarbeidere. M1: God dialog med barn og unge. M2: Opplæring av ansatte i HMS. Jevnlig drøfting av status på HMS. M3: Tilrettelegging for å skape økt nærvær. M1: Barn og unge blir opptatt av sin egen læring og utvikling. T2: Oppvekstmiljøet i M2: Opplevelse av Snillfjord er dyktig og trygghet og trivsel. bevisst i forhold til bruk av Ingen ulykker. IKT. M3: Medarbeidere med T3: Nettverk som blir relevant kompetanse på selvgående, og deltakelse alle områder. oppleves meningsfylt. Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Ø2: Utnytte handlingsrommet. Ø1: Utarbeidelse av realistiske mål og tiltak i forhold til økonomiske rammer. Ø2: En bevissthet i personalet om at utnytting av handlingsrommet kan bidra til å løse mange oppgaver. Ø1: Målene for tjenesten er oppnådd med et budsjett i balanse. Ø2: God oversikt over status budsjett. Ser alternative løsninger. Side 13 Status: Barnetallsutviklingen – antall barn født per år 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 1 1 3 5 2 2 0 4 3 4 5 12 2 4 1 7 3 3 4 10 4 4 5 13 Aa Ven Hemnskjela *) Fødselstall pr. 25. okt. Elevtallsutvikling for perioden 2010 – 2022 HELE SNILLFJORD 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 AA 8. trinn 9. trinn 10. trinn 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 AA 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 8 16 14 3 21 13 10 15 15 11 126 15 15 11 41 3 6 8 3 11 13 7 51 11 8 16 14 4 22 12 10 14 13 124 10 14 13 37 6 3 6 8 4 11 12 50 Aa samlet 11 11 8 16 14 4 22 12 10 14 122 12 10 14 36 4 6 3 6 11 4 11 45 81 8 11 11 8 16 14 4 22 12 10 116 22 12 10 44 2 4 6 3 9 11 4 39 83 3 8 11 11 8 16 14 4 22 12 109 4 22 12 38 2 2 4 6 7 9 11 41 79 5 2 6 13 11 8 17 12 5 22 101 12 5 22 39 0 0 1 5 8 7 9 30 69 14 5 2 6 13 11 8 17 12 5 93 17 12 5 34 7 0 0 1 10 8 7 33 67 5 14 5 2 6 13 11 8 17 12 93 8 17 12 37 1 7 0 0 4 10 8 30 67 VEN 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 HEMNSKJELA 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 1 7 3 0 10 0 3 24 4 3 3 0 10 3 1 7 3 0 11 0 25 2 4 3 3 12 3 3 1 8 3 1 11 30 4 2 4 3 13 2 3 3 1 8 3 1 21 4 4 2 4 14 0 2 3 3 1 8 3 20 1 4 4 2 11 2 1 2 3 3 1 8 20 3 1 3 5 12 2 2 1 2 3 3 1 14 5 3 1 3 12 1 2 2 1 2 3 3 14 3 5 3 1 12 2019/20 4 5 14 5 2 6 13 11 8 17 85 2020/21 12 4 5 14 5 2 6 13 11 8 80 2019/20 11 8 17 36 2020/21 13 11 8 32 2019/20 2 1 7 0 1 4 10 25 61 2019/20 2019/20 0 3 5 3 11 2021/22 2021/22 3 2 3 2 4 12 3 29 2021/22 4 4 2 1 2 2 1 16 2020/21 5 0 3 5 13 2 6 13 21 2 3 2 1 12 3 1 24 54 2020/21 4 2 1 2 2 1 2 14 10 7 12 4 5 14 5 2 6 13 78 6 13 11 30 2020/21 3 2 1 7 3 1 4 21 53 2 1 2 2 1 2 3 13 2021/22 7 12 4 5 14 5 2 6 13 11 79 3 4 4 2 1 2 2 18 2021/22 1 5 0 3 9 4 1 5 0 10 Det totale elevtallet i skolen holder seg konstant fra 2016/17 til skoleåret 2017/18. Noe nedgang på barnetrinnet, mens det går opp på ungdomstrinnet. Det betyr at det fortsatt er grunnlag for todeling på Ven og tredeling av barnetrinnet på Aa mens Hemnskjela med sine 12 elever forblir udelt. Ungdomstrinnet holder fremdeles til tredeling. Hemnskjela sin udelte struktur er styrket ved at de i tillegg har assistenter. Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 14 Utviklingsarbeid Skolen: Nettverksarbeidet i «Vurdering for læring» videreføres med deltakelse av alle lærerne i kommunen. Dette gir et tolkningsfellesskap for å sikre kvaliteten i det lokale arbeidet med læreplanene og vurderingsarbeidet. Barnehagen: Gjennom ståstedsanalysen og brukerundersøkelse vil barnehagen ha grunnlag for eget arbeid med kvalitetsutvikling. Barnehage Bare barnehagen ved Krokstadøra oppvekstsenter har lokaler som gjør det mulig å dele i småbarnsavdeling og storbarnsavdeling. Innenfor rammen av budsjettet kan denne delingen gjennomføres i 3-4 dager pr. uke. Budsjettet legger opp til en grunnbemanning på 3 småbarn (under 3 år) pr. voksen og 6 storbarn (over 3 år) pr. voksen. Denne er dimensjonert etter barn som har søkt om plass. I tillegg er det lagt inn noe økt ressurs for spesielle utfordringer som går på spesialpedagogiske tiltak, språktrening, atferd. Viktig med tilstrekkelig bemanning for å ivareta trygghet og god oppfølging av det enkelte barn sitt behov. I barnehagene er det flere barn med tospråklig og fremmedspråklig bakgrunn. Utvidelsen av åpningstida til kl. 7.00 medfører mindre bemanning en lengre periode på ettermiddagen. Spesielle utfordringer Språk: Vi har barn ved oppvekstsentra med betydelige språklige utfordringer. Vi har barn/elever i gruppene våre med ulik fremmedspråklig bakgrunn. Det er viktig å legge grunnlag for god språkutvikling gjennom godt og målrettet arbeid i barnehage og skole. Innenfor rammen av budsjettet dekker vi opp utgifter til denne opplæringen gjennom bruk av fond. Naturfag: Timetallet i naturfag er fra inneværende skoleår økt med 38 timer på 5.-7.trinn. Denne økningen legges til 6. trinn i våre skoler slik at det totale uketimetallet blir 30, og dermed likt med 7. trinn. Timetallsøkningen på barnetrinnet er tilgodesett med ekstra overføring gjennom rammetilskuddet. Det forventes ingen vesentlig kostnadsøkning for oss ved at elevene på 6. trinn vil gå i samme klasse som 7. trinn. Det er viktig at de fysiske forutsetningene for god naturfagopplæring legges til rette både på Ven og på Aa. Tilpasset opplæring og tidlig innsats: Utviklingsarbeidet gjennom samarbeidskommunene om PPT i Sør-Fosen fortsetter. Ved tidlig innsats kan det settes inn tiltak som unngår økning i spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. VOKAL innføres som verktøy for å sikre oversikt og sammenheng i tiltak overfor elevene. Flyktninger: Se tiltak under språk. Ny rammeplan i barnehagen: Høringsdokumentet for ny rammeplan gir klare signaler om at barnehagen er en del av utdanningsløpet. Føringer for arbeidet med språk vil bli skjerpet. Dette vil vi gjennom dette budsjettet ruste barnehagen til. Kulturskole Det er i dag fire lærere, alle med en stillingsandel på ca. 10 %. Det legges opp til en økning på 20 % for å gi rom for en utvidet etterspørsel. Arbeidet med tilrettelegging av tilbud på Hemnskjela fortsetter, gjerne i samarbeid med Hitra kulturskole. Stillingen som avdelingsleder videreføres. Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 15 Bibliotek Prøveordningen ved at biblioteket betjenes fra servicekontoret videreføres i 2017. 20 % av denne stillingen ligger på biblioteket. Bibliotektjenesten forventes også å bli viktig ved bosetting av flyktninger. Kultur Stimulering til lokalt UKM i samarbeid med skole og kulturskole blir viktig. Arbeidet med tilbud innenfor Den kulturelle spaserstokken fortsetter i samarbeid med Frivilligsentralen og eldrerådet. Veiledning om spillemidler til lag og organisasjoner. Trafikksikkerhet Sikring av vegstrekninger på fylkesvegnettet. Sikring av skoleveg. Ferdighetstrening av unge trafikanter i samarbeid med eksterne ressurser som politi, transportselskap og bruk av Eberg trafikkgård. Kommunen vil arbeide for å bli sertifisert som «Trafikksikker Ansvar 200 211 221 231 240 Totalt Budsjettramme Administrasjon Aa oppvekstsenter Hemnskjela oppv.sen Ven oppvekstsenter Kultur, idrett og ungdomsarbeid Antall ansatte Årsverk Mål nærvær 3 347 342 11 094 094 3 762 001 3 835 913 930 880 4 28 11 11 5 1,35 18,70 6,90 6,73 0,98 97 % 94 % 94 % 94 % 96 % 22 970 228 59 33,50 94 % Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Merknad Side 16 3.3 Helse og mestring Styringskort for helse- og mestringstjenestene – budsjett 2017 Visjon: Overordnet målsetting: Satsingsområder: Mål SAMFUNN TJENESTE S1: Snillfjord kommune skal gi innbyggerne mulighet til å mestre eget liv. T1: Krav til normal og god M1: Ledere og kvalitet og brukertilpasning i medarbeidere som tjenesteproduksjonen. handler i samsvar med kommunens T2: Kommunen skal bruke It verdiplattform. verktøy/program og faglig kompetanse som sikrer gode M2: Ledere og tjenester. medarbeidere skal ha HMS fokus sin T 3: Styrke de gode arbeidsutøvelse. samarbeidsløsninger vi har med nabokommuner M3: Inkluderende arbeidsmiljø Ø1: Drift og disponering etter budsjett S1: Innbyggerne bor i egen bolig lengst mulig T1: Fornøyde bruker av tjenestene. S2: Brukermedvirkning på systemnivå T2: Kompetente medarbeidere og oppdaterte verktøy /systemer. Ø1: Utarbeidelse av realistiske mål og tiltak i forhold til økonomiske rammer. S.2: Snillfjord kommune skal legge til rette for fysisk og sosial aktivitet for alle aldre. S.3: Snillfjord kommune har fokus på foreldrerollen/ foreldreveiledning Suksesskriterier Kvalitetskriterier Sammen i Snillfjord for et levende samfunn Mestre eget liv Barns oppvekstmiljø, skolehelsetjeneste, eldreomsorg og god psykisk helse for alle MEDARBEIDERE M1: Trivsel for ansatte og for tjenestemottakere M2: Opplæring av ansatte i HMS S3:Bruk av evidensbasert foreldreveiledningsprogramm er. T3: Godt gjensidig samarbeid M3: Tilrettelegging for å skape økt nærvær S1: Deltakende og fornøyde brukere. T1: Brukerundersøkelse i samsvar med mål. M1: Medarbeidere som trives på jobb. S2: Ingen venteliste T2: Oppdatert IT verktøy/program, internett tilgang og kompetanseheving. M2: Ansatte er opptatt av HMS, og som bruker kunnskapen bevist. T3: De som samarbeider føler gjensidig nyttelse av samarbeidet. Bedre effektivitet i tjenesteytelsen. M3: Høyt nærvær S3: Fokus på forebygging i alle ledd. Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn ØKONOMI Ø2: Skape handlingsrom Ø2:Utnytte faktisk handlingsrom til å redusere uønsket deltid. Ø1: Mål for tjenesten er oppnådd med et budsjett i balanse. Ø2: Reduksjon av uønsket deltid. Side 17 Utfordringer i 2017 I 2016 ble kommunens helse- og mestringsplan vedtatt. Planen beskriver en utvikling og nytenkning på hvordan tjenesten skal utøves. Fra tung institusjonsomsorg til en mer hjemmebasert tjeneste. Brukerne skal i større grad bli en ressurs i eget liv, lokalsamfunnets innbyggere må mobiliseres på nye måter og bli en ressurs for hverandre. Det er viktig at vi bygger opp en omsorgstjeneste som møter fremtiden på best mulig måte. Hverdagsrehabilitering og rehabilitering er i så måte noe vi bør videreutvikle. Velferdsteknologi må tas i bruk. Kompetanse: Grunnkompetansen i helsesektoren er god. Utfordringen er å skaffe vikarer som har den faglige kompetansen vi har behov for. Dette gjelder spesielt sykepleiere i ferieavviklingsperioden. Det er behov for å øke kompetansen for spesialutdanning innen Demensomsorg, kreftsykepleie, og i forhold til rehabilitering. Det søkes midler gjennom fylkeskommunen, men kommunen må dekke noen utgifter over eget budsjett. Lærlingeordningen har vist seg å være et godt rekrutteringstiltak. Lærlingen er en viktig ressurs, og en rimelig arbeidskraft. Omsorgsektoren trenger lærling i helsefagarbeiderfag. I budsjettet er det satt av kr. 300 000,- til innleie i forbindelse med sommerferie-avvikling. I Formannskapets møte 8/11-16 ble det vedtatt å sette av kr 70 000,- til videreutdanning i demensomsorg, kreftsykepleie og rehabilitering samt midler til lærling, kr 90.000,-. Velferdsteknologi/fagmoduler: For å kunne gi best mulig tjeneste, og utnytte ressursene best mulig innen hjemmebaser tjeneste, bør vi ta i bruk velferdsteknologi. Et slikt tiltak er; Gerica Plan , Lifecare mobil plan. Denne fagmodulen vil føre til at ansatte kan rapportere rett inn i fagsystemet. De sparer tid, og journalene blir mer kvalifisertsikkert. De kan lese tiltaksplan og skrive rapporten på stedet hvor den enkelte bor. For å sikre at vi har oppdaterte sykepleie prosedyrer bør vi gå til innkjøp av Sykepleieprosedyrer, PPS. Det krever store ressurser å oppdatere sykepleieprosedyrer til enhver tid. De er i stadig endring. De gir sikkerhet for at rett pleie og behandling blir gitt. Gerica modulen, Lifecare mobil plan inkl. håndholdte enheter, koster kr. 90 000,-. Sykepleieprosedyrer, PPS, koster kr. 35 000,-. Begge tiltakene er lagt inn i budsjett 2017. Varslingsutstyr ved Bolig Sunde: Ved hjelp av varslingsutstyr kan vi bruke ressursen i personalgruppen ved Bolig Sunde i langt større grad enn i dag. De kan yte tjeneste til andre tjenestemottakere i Sunde/ Hemnskjela området. De ansatte kan rykke ut til innbyggere som har trygghetsalarm i samme området. I Formannskapets møte 8/11-16 ble det vedtatt å sette av kr 80.000,- varslingsutstyr ved Bolig Sunde. Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 18 Velvære for beboere: Våre beboere ved Snillfjord omsorgssenter som ikke kan dra nytte av dusj blir kun vasket i sengen. Det er et stort ønske fra beboere og ansatte at disse beboerne skal få badet seg i et godt, varmt og deilig bad. Det er lagt inn investeringsmidler til badekar med hev og senkemuligheter kr. 100 000,Legekontoret: Ved legekontoret er det behov for å skifte ut Gynekologisk undersøkelsesstol (GU) stolen. Det er uforsvarlig å bruke stolen som legekontoret har i dag. Det er lagt inn investeringsmidler til å kjøpe inn en ny GU stol Kr. 100 000,Bygningsmassen: Snillfjord omsorgssenter: Vernerunden ved Snillfjord omsorgssenter viser at det er stort behov for å renovere enkelte rom. De bærer preg av lite vedlikehold igjennom flere år. Inngangspartiet må endres, slik det er nå er det vanskelig for ambulansepersonalet å få båre med pasient inn og ut av bygget. De som bruker rullator har store problemer med å komme seg inn og ut av bygget. Skal vi kunne utnytte resursene innen helse best mulig bør bygget bli et Helsehus. Hvor det er plass til helsestasjon, psykiskhelse, logoped og lege. Det vil være en stor styrke for Snillfjord kommune ved kommunesammenslåing at Helsehuset står ferdig innen 2020. Det vil kunne bli et meget godt rehabiliteringssenter. Nedgangen fra bassengkanten og ut i bassenget må tilpasses brukerne. Det anbefales på det sterkeste at det blir vurdert å tilrettelegge bassenget bedre for mennesker med nedsatt funksjonsevne og/eller bevegelsesvansker, av både kortsiktige og langsiktig grunn. Det er i investeringsbudsjettet for 2017 lagt inn midler til forprosjekt og prosjektering av nødvendige tiltak for å modernisere og renovere omsorgssenter, helsetjenester og omsorgsboliger for framtidens utfordringer. Tiltakene nevnt over vil da være en del av de vurderinger som må gjøres. Bolig Sunde: Vernerunden viser lite vedlikehold og stor slitasje på bygget. Det er stort behov for å renovere flere rom. Det er i budsjettet for 2017 satt av kr 70.000,- til dette arbeidet. Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 19 Ansvar 300 310 320 330 340 Totalt Budsjettramme Antall ansatte Årsverk 2 260 091 2 2,00 Mål nærværsprosent 92% 19 103 609 1 896 576 3 788 500 3 614 023 30 662 799 46 9 27,22 4,52 92% 92% 7,0 64 3,80 37,54 92% 92% Merknad Økning til 100% stilling helsesjef I forbindelse med Formannskapets behandling av budsjett 8/11-2016 ble det gjort følgende endringer på rammeområde 3.3 – Helse og Mestring: • • • Varslingsutstyr Bolig Sunde Videreutdanning demensomsorg, kreftsykepleie og rehabilitering Midler til lærling Økt ramme rammeområde 3.3 – Helse og Mestring Kr 80.000,Kr 70.000,Kr 90.000,Kr 240.000,- Dekket inn ved økning av skatteanslag 2017 Kr 240.000,- Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 20 3.4 Teknisk, Landbruk og Miljø Styringskort for teknisk, landbruk og miljø – budsjett 2017 Visjon: Overordnet målsetting: Satsingsområder: Sammen i Snillfjord om et levende samfunn Effektiv plan-, bygging- og vedlikeholdsavdeling Gjennom tilrettelegging bidra til økt bosetting, livskvalitet og rask saksbehandling fra kommunen. SAMFUNN TJENESTE MEDARBEIDERE Mål S1: Ha et overordnet planverk som er vedtatt og gir en forutsigbar forvaltning av arealene. S2: Folkehelse skal vektlegges S3: Tilrettelegging for bolig- og næringsutvikling S4: Miljø- og klima skal vektlegges M1: Alle medarbeidere skal ha Ø1: Budsjett og økonomiske kjennskap til kommunens rammer for avdeling skal visjon og verdiplattform. overholdes. M2: Ansatte i TLM skal ha HMS-fokus i sin arbeidsutøvelse. M3: TLM skal ha et sykefravær på < 3 %. Suksesskriterier S1: Planverk som gir rask saksbehandling og igangsetting. S2: Bedre målinger mht. folkehelseprofil. S3: Økt boligbygging T1: TLM skal levere tilfredsstillende kvalitet og tjenester i hht. gjeldende regelverk og egne beskrevne standarder innenfor området. T2: TLM skal gjennom kommunens verdiplattform ta i bruk teknologi for å effektivisere tjenesteproduksjon. T1: Fornøyde brukere. T1: Få klager på utførte tjenester. T2: Bedret omdømme. Kvalitetskriterier . S1: Kommuneplanens arealdel skal være vurderes min. hvert 4 år. S1: Hovedtrekk i kommunale reguleringsplaner skal være realisert innen 5 år. S2: Omfang av omdisponering av LNF-områder og strandsone skal vurderes årlig S3: Attraktive boligtomter tilgjengelig i nærheten av oppvekstsentrene T1: Saksbehandlingsfrister er overholdt. T2: Få klagesaker. T2: Ansatte som etterlever kommunens verdiplattform og tilegner seg ny teknologi. M1: At ansatte trives og blir i jobbene sine over tid. M2: Ansatte er bevist sin arbeidsstilling og oppgaver, samt bruk av tekniske hjelpemidler som er tilgjengelig. M3: Lavt sykefravær M1: Det er gjennomført medarbeidersamtale innen 01.09. Event. behov er fulgt opp. M1: Over tid bør det i snitt ikke være mer enn en fast ansatt som slutter hvert 2 år. M2: Lite sykefravær med bakgrunn i manglende/feil bruk av hjelpemidler. M3 Kompetansehevingsplan følges. M4: Sykefravær er under 3 % ØKONOMI Ø1: Regnskap i balanse. Ø1: Fortløpende kontroll på budsjett mot regnskap. Status: Teknisk, Landbruk og miljø innbefatter følgende: Skog-, vilt, landbruk- og miljøforvaltning, hvorav det er inngått avtale med Hemne kommune om utøvelse av skogforvaltning i kommunen. Teknisk plankontor, som består av, byggesak, oppmåling, kart og planbehandling. Forvaltning-, drift– og vedlikeholdsavdeling, som ivaretar; tekniske anlegg som vann- og avløp, kommunale veier, kommunal bygningsmasse og uteanlegg, vedlikehold av kirke og kirkegårder. Kommunen har inngått samarbeid med Orkdal kommune om ledelse av brann og utøvelse av feiertjenesten. Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 21 Ansvar 400 og 410 Plan og forvaltning Bemanning 2016 Ansvar Budsjettramme Antall ansatte Årsverk 1209 Administrasjon 3290 Landbruk/ næring 0,2 1,0 3291 Veterinærvakt 3600 Naturforvaltning 3601 Friområder 3602 Viltforvaltning 3010 Planlegging 3020 Byggesak. 3030 Kart- og oppm. Vakant 1 0,25 0,25 0 0,60 1,5 1,2 0,75 Mål for IA (syk fravær) 2% 2% Merknad Red. 0,25 fra 2016 (ihht avtale med Hemne) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Generell betraktning om utvikling på området: • Forventes høy aktivitet innenfor plan, byggesak og deling – flere klagesaker og saker som er krevende i forhold til forvaltningen. • Endringer i plan- og bygningslov og matrikkellov har medført at kommunen har større ansvar mht. ajourføring av kart, noe som er ressurskrevende uten at dette har medført økt stillingshjemler. • Store driftsprosjekter som krever bemanning – adresseringsprosjekt må prioriteres! • Fv714 og eventuell utbygging av vindparker vil påvirke aktiviteten i området – viktig at det avsettes ressurser til planlegging. • Har de senere årene hatt store utskiftinger i arbeidsstokken, spesielt i administrative stillinger – endringer i kompetanse og erfaring - gir muligheter og utfordringer. Utfordringer 2017: • Kommunereformen – samordning av arkiver, planverk og regelverket med 3 kommuner vil bli utfordrende. • Forvaltningssaker som krever juridisk kompetanse. • Utbygging av Fv714 og eventuelle vindparker vil kreve planmessige avklaringer og utbygging av infrastruktur. • Kommunedelplan for Krokstadøra – vindkraft – Fv714 – kommunereform. • Virkemidler for å styrke bosetting og boligbygging -reguleringsplanlegging og prosjektering. • Ferdigstille adressering av eiendommer. • Tilrettelegging for næringsutvikling • Landbruksplan og skogbruksplan • Endret befolkningssammensetning, færre unge – flere eldre. • Etterslep på vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. • Mange større investeringsmål i perioden som ikke kan gjennomføres innenfor dagens stillingshjemler. Stilling som prosjektleder som hovedsakelig finansieres gjennom påslag i kommunens investeringstiltak bør videreføres i 2017. Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 22 Driftsendringer og prosjekter 2017 Generelt for ansvarsområde 400 og 410 Lønn: Lønnsfordeling fra budsjett 2016 videreføres, med følgende endring: Landbruk og næring – stillingsandel redusert fra 125 % til 100 % som følge av at det er inngått avtale med Hemne om skogforvaltning fra sommeren 2016. Lønnsmidler for 25 stilling overføres derfor til konto for kjøp fra kommuner. Avdelingen er pr. i dag redusert med 0,75 stillinger i forholdt til driftsnivå i 2012 – 15. Uten styrking av bemanningen kan det ikke forventes at alle driftsoppgaver som avdelingen blir tilført kan gjennomføres. Lovpålagte oppgaver må prioriteres. Tiltaksbeskrivelse Landbruksforvaltning, red. lønn og sos. avgifter Kjøp fra kommuner 2017 - 180 000 2018 2019 180 000 Ansvarsområde 400 - Driftstiltak Viltforvaltning - funksjon: Det planlegges utarbeidet nye bestandsplaner for vilt i 2017, både regionalt og i kommunen. Arbeidet vil bli finansiert med tilskudd og gjennom bruk av viltfond. Kostnad er ikke klarlagt. I forhold til skadeviltforvaltningen er det behov for ny tilhenger for innhenting av vilt. Tiltaksbeskrivelse Tilhenger for innhenting i av vilt 2017 15 000 2018 2019 Naturforvaltning - funksjon 3600 Vannområdeforvaltning – Søndre Fosen vannområde Det er lagt i 2016 lagt inn kr. 50 000,- for å dekke Snillfjord kommunes kostnader knyttet til andel i prosjektstilling for Søndre Fosen vannområde. Vannområde er konstituert, og det er besluttet at Hemne kommune skal stå for utlysning. Pr. i dag er ikke utlysning skjedd. Det gis betydelige tilskudd for arbeidet. Dersom en ikke får etablert et samarbeid, vil en anta at en må utvide stillingsandel for naturforvaltning til 50 %, (25 % økning) slik at en kan igangsette arbeid med å kartlegge tilstand i vannforekomstene. Tiltaksbeskrivelse 2017 2018 2019 Betaling til andre kommuner – 20 000 20 000 20 000 Søndre fosen vannområde, prosj.stilling (D) Alternativt – 25 % stilling vannområde * 100 000 100 000 100 000 * statlige midler er i hovedsak øremerket kommuner som er organisert. Ansettelse fra medio 2017. Turstiprosjektet - funksjon 3601 Kommunen i samarbeid med idrettslagene har søkt og fått tilsagn om inntil kr. 230 000 fra Gjensidigestilftelsen og Sør-Trøndelag fylkeskommune for gjennomføring av et turkiltprosjekt. Frist for gjennomføring var innen 1 desember 2016. Det er krevende å få på Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 23 plass alle avtaler som må skal være på plass, og det er derfor søkt forlenget frist til 2017. Pr. oktober 2016 er ca. 18 000 brukt i prosjektet. Tiltaksbeskrivelse Turstiprosjektet (D) Refusjon turstiprosjektet (D) 2017 212 000 -230 000 2018 2019 Plan, byggesak og oppmåling, funksjon 3010, 3020. 3030 Digitaliseringsprosjekt bygg, deling, landbruk og teknisk arkiv Byggesaksarkiv er påbegynt digitalisert som tiltaksarbeid gjennom NAV i 2015, og videreført dels i 100 % i ca. 2 mnd. og videre i 20 % i 7 mnd i 2016. Ca. 50 % av bygningsarkiv ferdigstilt. Resterende arkiver er ikke påbegynt. Dagens ressursbruk bør derfor økes til 50 % slik at prosjekt kan ferdigstilles medio 2018. Adresseringsprosjektet - funksjon 3020 og 3030 Kommunen har fattet vedtak om vegnavn i 2015. Arbeidet med adressering av eiendommene er igangsatt, og det ble i 2015 foreslått å avsette 50 % stillingsandel for den forvaltningsmessige delen av arbeidet. Pga andre lovpålagte oppgaver har en måttet prioritere ned dette arbeidet. Medio oktober 2016 antas ca. 7 % av kommunens adresseverdige bebyggelse å være adressert i «kladdebase». Uten tilførsel av ressurser kan det ikke forventes at administrasjonen kan ferdig adresseringsprosjektet innen utgangen av planperioden. Sammenlignbare kommuner anslår gjennomføring av prosjektet til ca. 1,5 årsverk. Det foreslås derfor en at adresseringsprosjektet prioriteres med 60 % stilling i 2017. Tiltaksbeskrivelse Adresseringsprosjektet (D) Digitaliseringsprosjekt, økning til 50 % stilling 2017 250 000 200 000 2018 2019 200 000 Kostnader for innkjøp og montering av vegnavn skilt er medtatt under investeringstiltak samferdsel. Planlegging - funksjon 3010 Kommunal planstrategi skal utarbeides i løpet av det første året etter at nytt kommunestyre er trådt i kraft. Pga kommunereformen har ikke arbeidet blitt prioritert i 2016, men er vedtatt igangsatt. Dersom det planlegges etablert boligbrakker for vindkraftutbygging ved Krokstadøra, må det igangsettes arbeid mht. å få etablert et egnet område på Krokstadøra. Planlegging /prosjektering av dette forutsettes bortsatt til eksternt firma og finansieres ved oppstart. Tiltaksbeskrivelse Kommunal planstrategi (D) Kommunedelplan Kr.øra (D) 2017 Egne Egen 2018 2019 Hovedplaner for vann- avløp, funksjon 3400 og 3530 Arbeid med dette prioriteres ikke i 2017, som følge av forestående kommunereform, hvor det må lages nye planer i de nye kommunene. En prioriterer i perioden å drifte eksisterende anlegg og bedre forsyningssikkerheten. Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 24 På Sunde kan det bli aktuelt å utarbeide et forprosjekt for framtidig vann- og avløpsløsninger – tatt i betraktning utvidelse av Sundan boligfelt. Ansvarsområde 421 - Brann og feievesen Ansvar Budsjettramme Antall Årsverk ansatte 421 15 0,17 Mål for IA Merknad Utfordringer i driften 2017: • Rekruttering. Mangler fortsatt en mann på Krokstadøra og minst en mann på Sunde. Har også bare en av to ønskelige i stilling som utrykningsleder på Sunde. • Førerkort. Har kun tre av sju ansatte på Sunde med førerkort kl. C. Det må arbeides med å få flere, evt. at vi anskaffer kjøretøy som mannskapet faktisk kan kjøre. • Kjøretøy. Alle brannbilene er av eldre modeller, og driftskostnader inkl. reparasjoner blir ekstremt høy i forhold til antall driftstimer. Vi har fire storbiler, gjennomsnittsalderen på disse er 23,5 år! • Kompetanse mannskaper. Mange av mannskapene mangler utdanning etter forskriften. Norges Brannskole har sviktet mht. å tildele lokale kurs, men vi prøve også for 2017. • Personlig verneutstyr. Mannskapenes personlige verneutstyr bør oppgraderes for å holde dagens standard. • Leasingavtale røykdykkerutstyr. Det ble i budsjett for 2016 satt av midler for innløsning av røykdykkerutstyr. Dette er pr. i dag ikke avklart, men kostnadene er tatt ut av driftsbudsjett for 2017. Dersom innløsning ikke skjer, må midler for leasing tas inn i budsjettet. • Ny forskrift med krav om feiing av fritidsboliger – arbeid med registering og kartlegging starter høsten 2016, pr. i dag er ikke budsjettmessige konsekvenser avklart. Ansvarsområde 431 - FDV, bygg- og eiendomsforvaltning Ansvar 431 Bygg og Eiendom 441 Vannforsyning 451 Avløp 461 Samferdsel Budsjettramme Antall Årsverk ansatte 2 3,7 Mål for IA 2% 1 0,4 2% 1 0,2 2% 1 0,7 2% Merknad Antall stillinger i driftsavdelingen ble sommeren 2016 utvidet fra 3 til 4. Dette som en del av kunnskapsoverføring fra arbeidstaker som har vært lenge i kommunen. I 2017 planlegges det gjennomført flere drifts- og investeringstiltak som en antar å kunne utføre i egen regi, forutsatt at en har arbeidskapasitet i organisasjonen. Det foreslås derfor at en opprettholder 4 stillinger i avdelingen i 2017, hvorav 1 stilling øremerkes for prosjekter. Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 25 Ansvarsområde 431 - Kommunale bygg og anlegg Hemnskjela oppvekstsenter Innkjøp av gulvvaskemaskin for bruk i barnehage og skole. Kostnad ca. kr. 25 000,- (fordelt på driftsbudsjett for barnehage og skole). Tiltaksbeskrivelse Hemnskjela – innkjøp av gulvvaskemaskin (D) 2017 25 000 2018 2019 Ansvarsområde 441 Vannforsyning og 451 Avløp Ledningskartverk: Kommunen har ikke digitalt ledningsarkiv. Det er påkrevd at en snarest får startet arbeid med slik digitalisering både av offentlige og private vann- og avløpsanlegg. Med de store utskiftingene som en har gjennomgått både i administrasjon og driftsavdeling, er kunnskapen om ledningsnett mangelfull, og vanskelig tilgjengelig i den daglige driften. Samtidig ser at dagens saksbehandlere ikke har nødvendig verktøy for å kunne finne opplysninger om eksisterende ledningsnett når saker tas til behandling, noe som kan medføre feil forutsetninger for vedtak. I forhold til kommunereform, vil det være enda vanskeligere for framtidige saksbehandlere og driftsmedarbeidere å finne kunnskapen om eksisterende anlegg uten at dette er tilgjengeliggjort. Det er ikke avsatt midler i budsjettforslaget for 2017 for gjennomføring av dette prosjektet. Vannmålere næringsbebyggelse og forbrukere med antatt stort forbruk: En har de senere årene opplevd stor økning mht. vannforbruk. En stor andel av økningen skyldes lekkasjer, men også at en har forbrukere hvor vannforbruket har økt vesentlig. En har derfor periodevis i 2016 produsert vann delvis over kilde/renseanlegg og pumpestasjonens kapasitet. Det er derfor viktig at de som bruker mye vann, betaler mer i tråd med virkelig forbruk i stede for stipulerte mengder. I hht. gebyrforskriften forslås derfor at kommunen fra 01.01.17 installerer vannmålere i alle bygg/anlegg hvor det er industri, forretning, offentlige formålsbygg, driftsbygninger, småbåthavner o.l, og at kommunen beregner en årlig leie og tilsyn av vannmålere som pålegges vannavgiften. Kostnad første år beregnet til kr. 75 000,-, med årlig leieinntekt på kr. 15 000,-. Driftsbudsjett for vannverk må derfor økes i 2017, slik at en har driftsmessige ressurser for å utbedre anlegget. Utvidelse av Sundan boligfelt vil også medføre behov for mer vann og større avløpskapasitet i områder. Det bør derfor i 2017 utarbeides et forprosjekt for framtidige løsninger i området. Tiltaksbeskrivelse Ledningskartverk, engasjementstilling Innkjøp og montering vannmålere, drift - leieinntekter 2017 500 000 75 000 -15 000 2018 2019 10 000 -20 000 10 000 -20 000 Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 26 Ansvarsområde 461 - Kommunale veger Forsterkningstiltak kommunale veger videreføres med kr. 1 000 000 i 2017. Tiltaksbeskrivelse Forsterkningstiltak kommunale veger 2017 1 000 000 2018 2019 Renhold: utfordring: Store utfordringer fremover for å skaffe vikarer. I tillegg er det viktig at en klarer og kommunisere godt og tydelig med ansatte (flere av utenlands opprinnelse), slik at oppgavene blir gjennomført i henhold til beskrivelsen. Pr. i dag står er ca. 85,11 % vakant, som foreslås utlyst og ansatt i fra 2017. Tiltak i driftsbudsjett 2017: Innkjøp av gulvvaskemaskin ved Hemnskjela oppvekstsenter Kr. 25.000,- STATUS: • • Ansvar 431 Lavt sykefravær. Bra utstyr på de forskjellige avdelingene, har et bevist fokus på utstyr som letter renholderne i sine daglige oppgaver. Som mopper, regulerbare moppeskaft ol. • Tre renholdere som har vært vikarer i flere år, har fått faste stillinger. • En har fått 20 %, en 60 % og en 80 % fast stilling i Snillfjord kommune, • Vi har fortsatt en del i vakanse, som vi håper å få på plass i løpet av 2017. Budsjettramme Antall Årsverk Mål for Merknad ansatte IA (syk fravær) 12 5,9 3% 12 fast ansatte 4 vikarer INVESTERINGSPROSJEKTER: Ansvar 400 og 410 Reguleringsplanlegging/prosjektering – utvidelse av Sundan boligområde Kommunen er inne i forhandlinger om erverv av ca. 100 da. grunn for utvidelse av boligområde på Sundan. Det må utarbeides reguleringsplan og vann- og avløpsløsninger må prosjekteres. Reguleringsplan forutsettes utarbeidet i egen regi, men det vil kunne være påkrevd med fagkyndig kompetanse for avklaring av mulige risiko og sårbarhetsområder. En ser for seg å legge til rette 6 – 8 tomter umiddelbart i forlengelse av eks. felt, videre prosjektering av VA og vei bør settes bort til konsulent. Sannsynligvis vil det være hensiktsmessig å sette bort detaljprosjektering av vei, vann og avløpsanlegg som grunnlag for entreprenørkonkurranse®. Tiltaksbeskrivelse Reguleringsplan Sundan (inkl. egeninns) Prosjektering Sundan – VA/Vei 2017 300 000 2018 2019 300 000 Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 27 Basestasjon mobil – Vuttudal Sør-Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Telenor Mobil har planlagt en ny basestasjon i Vuttudal for å bedre dekningen for områdene langs Fv305. Det er forutsatt at kommunen går inn med en kommunal egenandel i prosjektet på ca kr. 480 000,-. Kommunen vil være eier av bygget, og være ansvarlig for vedlikehold i framtiden. Tiltaksbeskrivelse 2017 2018 2019 Mobilmast i Vuttudal 500 000 Ansvar 421 Det er framkommet behov for en fornying av bilparken, og det foreslås derfor kjøp av nye biler i 2017, 2018 og 2019, jfr. økonomiplan 2016-19 Tiltaksbeskrivelse 2017 2018 2019 Kjøretøy, fremskutt enhet Sundan 1 500 000 Kjøretøy, mannskapsbil 2000000 Kjøretøy, branntankbil 1 500 000 Ansvar 431 Kommunale boligmasse Boligbygging Kommunen har i 2015 – 16 solgt 4 av sine utleieboliger/leiligheter. Det ble igangsatt utbygging av ny utleiebolig med 4 boenheter i Hyllberget boligfelt, som forventes ferdigstilt sommeren 2017. Det er uttrykt ønske om bygging av tilsvarende bolig på Krokstadøra og Sundan, hvor det foreslås igangsetting på Krokstadøra i 3 kv. 2017 og bolig på Sunde i 1 kv. 2018. Sanering oljetanker: Kommunen har 5 oljetanker som alle er fra 1970-tallet. Oljefyring er ikke i bruk ved noen av boligene, og tankene har sannsynligvis ikke vært i bruk siden 1980-tallet, og en er ikke kjent med innhold eller kvalitet på tankene. For å forhindre utslipp og forurensing av grunn bør derfor tankene tømmes, rengjøres og fjernes. Tiltaksbeskrivelse 4-mannsbolig Vennastrada (finansert) 4-mannsbolig Krokstadøra 4-mannsbolig Sundan Tømming av oljetanker, 5 stk 2017 5 000 000 3 500 000 2018 2019 6 000 000 9 500000 100 000 Skole og barnehager: Tilbud på prosjekterte tiltak på ungdomsskolen ved Krokstadøra oppvekstsenter ble avvist av kommunestyre høsten 2016. Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav til undervisningslokaler, og det må påregnes en betydelig oppgradering av bygningsmassen. Inntil det foreligger avklaringer mht. hvordan skolestrukturen i nye Orkland kommune skal organiseres, foreslås kun gjennomført oppgraderinger og vedlikehold slik at lovmessige krav til lokaler ivaretas. Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 28 Tiltaksbeskrivelse Oppgradering Kr.øra oppvekstsenter (I), hvor følgende prioriteres: - skifte av tak – ungdomsskolen - toalett og garderobe for handicappede - oppgradering av lærergarderobe og personalrom. - sponavsug i smia - Utvendig branntrapp barneskolen Renovering av innredning mat og helsesrom Skifte av vindu på sørveggen av B-fløya Ven oppvekstsenter – skifte av vindu, panel og etteriolering 2017 5 000 000 2018 2019 500 000 400 000 Rådhus: Vindusskift og etter isolering av adm bygg II og mellombygg (ses i sammenheng med brannteknisk oppgradering av formålsbygg). Tiltaksbeskrivelse Skifte av vindu, etter isolering 2017 500 000 2018 2019 Brannteknisk oppgradering av formålsbygg Branntilsyn har avdekket en del mangler med de kommunale formålsbyggene. Tiltak er igangsatt i 2016, men forutsettes videreført i 2017, herunder skole, barnehage og rådhus, samt omsorgssenter. Det er mottatt tilsagn om tilskudd på kr. Tiltaksbeskrivelse Brannteknisk oppgradering formålsbygg - Tilskudd fra Husbanken 2017 250 000 2018 2019 Oppgradering av lekeplassarealer Det er behov for noe oppgradering av lekeplassapparater i barnehager og skoler. Foreslås avsatt noen midler til slik utskifting i 2017. Tiltaksbeskrivelse Lekeplassapparater barnehage/skole 2017 50 000 2018 2019 Brannstasjoner (bygninger): Behov for oppgradering av brannstasjoner, bl.a. garderobeforhold mht. skitten og ren sone. Det mangler også egnede areal for vasking av kjøretøy og utstyr ved brannstasjonene, noe som foreslås etablert i 2018. Brannstasjonene mangler nødstrøm. Ved langvarig strømbrudd er det fare for at nødnett ikke fungerer, frysing av vann på biler og utlading av batterier på biler (ca. 1 døgn). I forbindelse Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 29 med nødstrømsaggregat på Slåttavika vbh, kan det vurderes felles aggregat for vannverket og brannstasjon. Tiltaksbeskrivelse Garderober Vaskeplass kjøretøy Nødstrøm, brannstasjoner 2017 2018 400 000 200 000 200 000 2019 Forprosjekt Helsetjenester/omsorgsboliger Oppfølging av helse og mestringsplan kan medføre store strukturelle endringer, som krever endringer i bygningsmassen. Det bør derfor gjennomføres et forprosjekt for å kartlegge framtidige behov og lokaliseringsalternativer før en starter detaljprosjektering av tiltak. Tiltaksbeskrivelse Forprosjekt Helsetjenester Detaljprosjektering Utbygging/ombygging 2017 200 000 750 000 2018 2019 7 500 000 Drifts- og lagringsområde FDV FDV-avdelingen mangler egnede lokaler for lagring av materialer, biler og utstyr, samtidig har en et areal ved brannstasjon som bør sikres både mht. å ta vare på materialer og utstyr, samtidig som det ikke er ønskelig at lagrede utstyr brukes av barn i lek Tiltaksbeskrivelse Drifts- og lagringsområde Kr.øra 2017 2018 2019 500 000,- Ansvar 441 og 451 Vann og avløp Utskifting av vannkummer – Krokstadøra og Sundan kr. 1 050 000,Det er i 2016 igangsatt arbeid med utskifting av kummer basert på bevilgning fra 2016. Behovet for utskifting/oppgradering er langt større, og det foreslås derfor en årlig avsetting til slike formål i årene framover. Beredskapsbygg - Krokstadøra vannverk: kr. 300 000,Pumpe hus på Berg er i dårlig forfatning, og det mangler lagerkapasitet for bl.a. nødstrømsaggregat og tilhenger med drikkevannstank. Det forslås derfor å bruke fondsmidler for bygging et beredskapsbygg for vannforsyning ved vannanlegget ved Byrbekken og rehabilitering av pumpe hus på stedet. Oppgradering av Slåttavika RA, Sunde vannverk kr. 250 000,Flere av anleggselementene i Slåttavika RA har nå vært i drift i 12 år, uten at det er foretatt nødvendige oppgraderinger og større utskiftinger av anleggselementene. Det ble i 2016 avdekket behov for bl.a. utskifting av filterand og service/utskifting av mamut pumpen i filteret mm. Dette er arbeid som må settes bort til eksternt firma. Lagerrom og nødstrømsaggregat, Sundan vannverk kr. 500 000,I Slåttavika RA mangler det plass for lagring av kjemikalier, noe som fører til at det er svært trangt i prosessrom. Det mangler også nødstrømsforsyning i anlegget. Det foreslås derfor et påbygg i 2017 til eksisterende renseanlegg med nødvendig plass for lagring og for plassering av nødstrømsaggregat (2018). Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 30 Brann, tyveri og låssikring, Sundan og Krokstadøra vannverk kr. 50 000,I forhold til å redusere fare for brann og tyveri eller sabotasje i vannverkene, er det påkrevd at en få på plass nødvendig overvåkning og sikring av anleggselementene. Det foreslås derfor at en i 2017 går til anskaffelse av et låssystem som kan administreres av FDV-leder, og at det monteres brann- og innbruddsikring i vannverkenes bygningsmasser. Vannledning Sunde gml brannstasjon – Bjørkly kr. 500 000,Eldre 90 mm ledning med lav trykklasse på denne strekningen. Har hatt 3 ledningsbrudd som sannsynligvis bl.a. er forårsaket av trykk i ledningsnettet. Ledningen ble delvis skiftet i 2010/11. Det forslås å skifte ledningen, og samtidig legge med kloakkledning, noe som på sikt vil kunne muliggjøre en tilknytning av alle eiendommer mellom Sundan gård og Sunde til et felles avløpsanlegg i området. Tiltaksbeskrivelse Utskifting av vannkummer Krokstadøra Utskifting av vannkummer Sundan vv Oppgradering Slåttavika RA, Sundan vv Beredskapsbygg og oppgradering av PS Byrbekken, Kr.øra Lagerrom og nødstrømsaggregat Slåttavika Brann, tyveri og låssikring, Kr.øra og Sundan VA-Sunde brannst. Til Bjørkly 2017 500 000,250 000,250 000,300 000,- 2018 300 000 150 000 250 000 50 000,500 000,- 250 000,- 2019 300 000 150 000 Ansvarsområde 461 - Kommunale veger Forsterkningstiltak kommunale veger foreslås videreført med kr. 1 000 000 i 2017. I forbindelse med at kommunen har vedtatt å innføre offisielle adresser vil det være behov for å skilte alle veger. Foreløpige beregninger viser en kostnad i størrelsesorden 650 000 – 850 000,-. Det er i 2016 søkt trafikksikkerhetsmidler for 5 områder, bl.a rekkverk setting, fartsregulerende tiltak og lyssetting. Totalsum på ca. kr. 1 300 000,- hvorav en har søkt om tilskudd på halvparten av kostnadene Tiltaksbeskrivelse Forsterkningstiltak kommunale veger Gang- og sykkelveg Kr.øra oppv.s – Moa - ekstern finansiering Skilting, vegnavn Utbedring av veg Hyllberget – fra kryss og opp. Trafikksikkerhetstiltak 2017 1 000 000 5 400 000 5 400 000 650 000 2018 2019 700 000 650 000 Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 31 Ansvar 400 1 406 105 5 2,70 Tilstedeværelsesgrad 97% 410 1 817 948 5 3,50 97% 421 1 637 163 14 0,16 98% 431 6 357 874 5 5,00 96% 12 5,90 95% 441 -902 650 451 -398 000 461 1 132 360 41 17,26 96% Totalt Budsjettramme 11 050 800 Antall ansatte Årsverk Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Merknad Inkl veterinærer med 1 årsverk fordelt på 2 ansatte FDV – årsverk utover ansatte fram til 1/3 Renhold Lønn & felleskost FDV ikke fordelt ut Lønn & felleskost FDV ikke fordelt ut Lønn & felleskost FDV ikke fordelt ut Side 32 4 OVERSIKT BRUK / TILGANG FONDS Ansvar 110 Fond Næringsfond 200 Voksenopplæring 200 211 Forebyggende tiltak barn og unge Tiltak for innvandrere 211 Tiltak for innvandrere 310 Framtidas omsorgsutfordringer Framtidas omsorgsutfordringer 310 340 441 400 900 Framtidas omsorgsutfordringer Fond vannforsyning Kr.øra Viltfond Disposisjonsfond Fondsbruken dekker Tilskudd Næringsforening, kontingent vasskraft- og vindkrafkommuner mv Voksenopplæring – her vil også midler komme inn i 2017 Styrket tilbud førskolebaren Styrket språkopplæring barnehage og skole Styrket språkopplæring barnehage og skole Dagsenter – mottatt midler til dette både i 2015 og 2016 Videreutdanning – mottatt 125’ i 2016, forventer noe inn også i 2017 Økt innsats frisklivstilbud folkehelse 1/20-del av mottatt tilskudd fra Statens Vegvesen Avsetning overskudd viltfond Avsetning av regnskapsmessig overskudd i budsjett Netto bruk av fonds Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Beløp 113.000 276.441 79.095 35.000 63.575 279.688 125.000 30.794 45.000 - 34.340 162.438 850.815 Side 33 5 INVESTERINGER Økonomisk oversikt investeringer Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter 250 000 2 450 000 0 1 114 655 0 0 3 087 3 817 742 0 0 0 2 500 000 0 4 160 000 0 6 660 000 0 0 0 3 916 000 0 4 720 000 0 8 636 000 Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter 0 0 5 098 136 0 1 114 655 0 484 355 6 697 146 0 0 18 980 000 0 0 0 18 980 000 0 0 29 214 000 0 3 916 000 0 1 400 000 34 530 000 Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner 47 298 0 227 901 0 2 657 676 0 0 2 932 875 0 0 250 000 0 0 0 0 250 000 0 0 250 000 0 0 0 0 250 000 Finansieringsbehov 5 812 279 12 570 000 26 144 000 Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve 5 664 633 0 137 446 0 0 0 0 10 200 0 0 9 890 000 0 0 0 0 0 230 000 0 2 450 000 0 24 494 000 0 0 0 0 0 150 000 1 500 000 0 0 Sum finansiering 5 812 279 12 570 000 26 144 000 0 0 0 Udekket/udisponert Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 34 Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov 6 697 146 0 227 901 47 298 0 2 657 676 9 630 022 18 980 000 0 250 000 0 0 0 19 230 000 34 530 000 0 250 000 0 0 0 34 780 000 Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering 5 664 633 250 000 0 1 114 655 137 446 2 453 087 9 619 822 9 890 000 0 4 160 000 2 500 000 0 0 16 550 000 24 494 000 0 4 720 000 3 916 000 0 0 33 130 000 0 0 10 200 10 200 0 0 2 680 000 2 680 000 0 0 1 650 000 1 650 000 0 0 0 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn Side 35 TEKNISK HELSE FELLES Investeringstiltak Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn 3 500 000 5 000 000 4-mannsbolig Sunde Kr.øra ungd.skole: Tilbygg/ombygging/branntekn. Oppgrad. Tak/vinduer Side 36 300 000 250 000 100 000 200 000 750 000 150 000 150 000 250 000 350 000 3 500 000 4-mannsbolig, Krokstadøra - utarbeidelse av reguleringsplan - bygging Krokstadøra barneskole: Vindusskift / etterisolering Oppgradering av uteområderoppvekstsentre: - Aa skole - uteområder, balansestativ og husker - Ven flerbrukshus Brannteknisk oppgradering av formålsbygg (skole, barnehage, rådhus) Brannstasjoner – etablering av skitten og ren sone Brannstasjoner – vaskeplasser Brannstasjoner - nødstrømsforsyning Oppgradering lekearealer, barnehager/skoler Forprosjekt helsetjenester/omsorgsbolig - detaljprosjektering - utbygging Rådhus – vindusskift/etterisolering admbygg II og mellombygg – Nytt lagerbygg FDV-avd Sunde utleie/trygdebolig – vindu/kledning etterisolering SOS – utomhusområde 5 000 000 1 500 000 Boligprosjekt Vennastrand 431 Kommunale bygg og anlegg: 421 Brannsjef – brannvern og brannberedskap Kjøretøy - fremskutt enhet, Sunde Kjøretøy – mannskapsbrannbil Kjøretøy – branntankbil 100 000 500 000 500 000 300 000 1 000 000 100 000 100 000 Tilleggsmodul Gerica 410 Plan, byggesak og oppmåling Kjøp av datautstyr Reg.plan/prosj. Hyllberget Utbygging Reg.plan/prosj. Sunde Utbygging Reg. planl/prosj. Gang-/Sykkelvei Moa – Bjørkheim Utbygging Gang- og Sykkelvei Detaljprosjektering Serviceområde Fv714 Utbygging (1 år før Fv714) Geovekstprosjekt, periodisk ajourhold FKB-B Ladestasjon/miljøstasjon Mobilmast – Vuttudalsmannen 350 000 250 000 180 000 2017 Utskifting og nyinnkjøp av diverse utstyr 300-340 Helse og Omsorg 121 Fellesområdet administrasjon Økt serverkapasitet Kjøp av datautstyr Egenkapitalinnskudd KLP Område Ansvar 7 500 000 400 000 200 000 200 000 500 000 6 000 000 6 000 000 2 000 000 2 500 000 300 000 100 000 350 000 2 500 000 125 000 250 000 2018 500 000 500 000 1 500 000 600 000 1 250 000 100 000 125 000 250 000 2019 100 000 Videreføring av prosjekt oppstartet i 2016 Forutsetter ekstern konsulentbistand Forutsetter ekstern konsulentbistand Oppstart 3. kv 2017 - Kan finansieres delv. fra Husbanken, men avhenger av brukergruppe. Se behovsliste pr. oktober 2016 for prioritering. Er denne presentert for kommunestyret? Oppstart 3. kv. 2017 – kan finansieres delv. fra Husbanken, men avhenger av brukergruppe Videreføreføring fra 2016. Kan finansieres delvis via tilskudd kr. 2 200 000 fra Husbanken, men avhenger av brukergruppe I hht. Geodataplan for S-T Samarbeid med HAMOS? Avhengig av at Kr.øra oppvekstsenter til Moa realiseres. Tilrettelegging inntil 8 tomter Gjelder kjøp av utstyr til SOS og legekontor for å bedre kvaliteten og forenkle arbeidsoppgaver samt gi bedre trygghet og velvære for pasienter. Har inkl badekar, GU-stol, medisin-dosetter, blærescanner og sterilisator Videreføres fra budsjett 2016 Dagens servere er gamle og har ikke den kapasitet nye programmer krever 125 000 250 000 Fast innbetaling til KLP hvert år 2020 Beskrivelse Forslag til investeringer budsjett 2017 (forts. neste side) Formannskapets forslag til budsjett 2017 – til offentlig ettersyn 3 155 000 150 000 34 780 000 30 725 000 1 500 000 - INVESTERINGSFOND 3 916 000 24 494 000 27 570 000 4 720 000 - TILSKUDD VEGSKILTING 650 000 700 000 34 780 000 30 725 000 TILSKUDD FRA STATKRAFT BRUK AV FONDS TILSKUDD FRA HUSBANKEN MOMSKOMPENSASJON FINANSIERING: LÅNEFINANSIERING Sum 1 000 000 5 900 000 650 000 0 300 000 850 000 250 000 461 Samferdsel Forsterkningstiltak veger Gang- og sykkelvei Krokstadøra Trafikksikkerhetstiltak Skilting – vegnavn Opprusting av veg Hyllberget Mur ved rådhus/Aa 100 000 250 000 200 000 250 000 Utskifting av vannkummer/sluser Sundan/Hemnskela Aggregat og påbygg Slåttavika RA Nyanlegg/rehab. oppvekstsenter – kirke Jfr. (GS-veg Kr.øra oppvekstsenter – kirke) Bereskapsbygg aggregat – Byrbekken PST Avløp Sunde – slamavskiller Oppgradering Sunde RA 100 000 200 000 800 000 Forprosjekt vann og avløp Krokstadøra og Sundan 441/451 Vannforsyning/Avløp Skifte alle eldre vannkummer Ålia – Snillfjord omsorgssenter Øvrige strekninger 5 625 000 755 000 4 870 000 5 625 000 200 000 400 000 100 000 100 000 475 000 95 000 380 000 475 000 INVESTERINGSFOND AVSATT TIL KJØP AV BRANNUTSTYR MV. FORESLÅS BENYTTET VED KJØP AV BRANNBILER TILSKUDD MOTTATT I 2015 - NOE BENYTTET I 2016 HER ER DET IKKE TATT MED KOMPENSASJON FOR MVA PÅ BYGGING AV BOLIGER SIDEN BRUKEN ER USIKKER. UTGJØR TOTALT 5,7 MILL KRONER IKKE LAGT INN PGA USIKKER BRUK - KAN UTGJØRE OPPTIL 6,6 MILL DERSOM KUN OMSORGSBOLIGER (INKL HELE TILSKUDDET FOR HYLLBERGET) DEKNING GANG- OG SYKKELVEI, JUSTERT FOR MOMSKOMPENSASJON Dekkes inn ved tilskudd fra Statkraft Egenand. søknad til Stvv Forutsetter bortsetting til priv. entrepr. Veg/GS veg i forbindelse med boligprosjekt + reasfaltering av veg til RV. Med grunnlag i forprosjekt - utbygging. Utskifting av sand mm. GS veg må avklares. Prosj. implementeres. Oppstart 2 – 3 kv. 2017 Innleid bistand. Bruk av fond vegvesenet. Hvilket fond - det vi har fått skal dekke økte driftsutgifter. Videreføring prosjekt fra 2016 Forslag til investeringer budsjett 2017 (forts fra forrige side) Side 37
© Copyright 2024