Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2016-2019 FREMAD F-Fokus R-Robusthed (Sund økonomi med fastholdelse af høj service) E-Effektivitet (Et budget i forbedret balance) M-Mangfoldighed (En mangfoldig kommune med fokus på helheden) A-Aktivitet (Udvikling af hele kommunen) D-Dynamik (Fællesskab og borgerinddragelse) Indgået 21. september 2015 mellem følgende partier: Venstre Dansk Folkeparti Helle Frøslev (Løsgænger) Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Enhedslisten 21. september 2015 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 1. Indledning Nyborg Kommune skal FREMAD og en ny vækstpolitik skal danne rammen om vækst og udvikling i Nyborg Kommune. Forligspartierne er derfor enige om en række projekter der skal sikre en fokuseret langsigtet indsats indenfor udvalgte områder, men samtidig skal der skabes et sikkert fundament med en robust og sund økonomi, der skal bidrage til fastholdelsen af et højt serviceniveau indenfor bl.a. skoler, dagtilbud og ældreområdet. Dette nødvendiggør, at skatteborgernes penge udnyttes så effektivt som muligt og at der udvises rettidig omhu i forhold til et budget i balance. Forligspartierne er enige om at Nyborg Kommune skal rumme en stor mangfoldighed af servicetilbud til borgere og virksomheder, men der skal også være fokus på helheden og udvikling af hele kommunen. Dette skal ske i løbende dialog og fællesskab med borgerne og virksomhederne i kommunen. Som led i en sammenhængende langsigtet økonomisk politik er forligspartierne enige om følgende økonomiske målsætninger: Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt. Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året. Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde. Anlægsudgifter på gennemsnitsligt 63 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet campus, havnen, infrastruktur m.v. Frigivelse af deponerede midler fra forsyningsområdet skal anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer og afvikling af gælden. Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. Afvikling af gælden frem til 2020, hvor frigivelse af deponerede midler bortfalder. Anlægsrammen er forhøjet med 24,055 mio. kr. årligt i 2016-2019 i forhold til de økonomiske målsætninger som følge af den forbedrede likviditet i halvårsregnskabet for 2015 og dermed udgangspunktet for budgetlægningen i 2016. Side 2 2 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune Nyborg Kommune står overfor en række større økonomiske udfordringer i de kommende år på grund af den demografiske udvikling samt stigende udgifter til ældreområdet, det specialiserede socialområde, sundhedsudgifterne og udgifterne til personer på offentlig forsørgelse. Der er i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 indført et omprioriteringsbidrag på 1% årligt. Omprioriteringsbidraget udgør 2,368 mia. kr. på landsplan i 2016. Dette svarer i Nyborg Kommune til et reduceret indtægtsgrundlag på 13,101 mio. kr. i 2016, 26,202 mio. kr. i 2017, 39,303 mio. kr. i 2018 og 52,404 mio. kr. i 2019. Fastholdelse af et højt serviceniveau indenfor kerneområderne kræver derfor, at der løbende sker effektivisering og omstilling til de nye udfordringer samt at der løbende bliver arbejdet på at skabe vækst og nye private arbejdspladser i kommunen. Forligspartierne omkring budget 2016 er enige om at gennemføre konkrete effektivisering og besparelser svarende til 28,155 mio. kr. i 2016, 44,143 mio. kr. i 2017, 63,320 mio. kr. i 2018 og 71,617 mio. kr. i 2019 (se bilag 4). Der har i 2015 været indført et fleksibelt ansættelsesstop. De sparede løn midler bliver i institutionerne som en buffer i forhold til gennemførelsen af effektiviseringer og besparelser i 2016 og fremefter. Kommunerne har i økonomiaftalen fået finansiering til anlægsudgifter på 16,6 mia. kr. i 2016 (2.933 kr. pr. indbygger). Der er intet loft og dermed ingen sanktion, dog er man enige om en gensidig koordinering med henblik på at sikre at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. Skatteindtægterne beregnes ud fra en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,14 procent, grundskyld 27,83 promille og dækningsafgift 1,347 promille. Dækningsafgiften afskaffes over en periode fra 2014 til 2019. Desuden er byggesagsgebyret til erhverv og detailhandel afskaffet i 2014/2015. Der er afsat et samlet anlægsbudget på 354,060 mio. kr. over de næste 4 år til en række større investeringer indenfor borgernære serviceområder, campus, havnen, infrastruktur m.v. Anlægsudgifterne er fordelt med rådighedsbeløb på 147,331 mio. kr. i 2016, 59,844 mio. kr. i 2017, 50,015 mio. kr. i 2018 og 96,870 mio. kr. i 2019. Der er samlet set balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt. Side 3 3 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 4 2. Økonomiske nøgletal De økonomiske konsekvenser af den politiske aftale giver følgende resultat: Tabel 1: RESULTATOPGØRELSE Beløb i 1.000 kr. Skatter og generelle tilskud Skatter Tilskud og udligning Udviklingsbidrag til regionen Købsmoms Driftsudgifter og renter Teknik- og Miljøudvalg Skole- og Dagtilbudsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Ældreudvalg Social- og Familieudvalg Beskæftigelsesudvalg Erhvervs- og Udviklingsudvalg Økonomiudvalg Renter Driftsreserve Effektivisering og besparelser Spareramme til senere udmøntning Økonomisk råderum Pris- og lønfremskrivning Ordinært driftsresultat Anlægsudgifter - heraf anlægsreserve Anlægsindtægter Drifts- og anlægsresultat Afdrag på lån Lånoptagelse Finansforskydninger m.v. Salg af aktier i DONG Energy A/S Salg af Nyborg Elnet A/S Årets resultat Budget 2016 2.042.709 1.394.312 652.956 -4.059 -500 -1.992.709 -65.247 -414.032 -51.853 -180.290 -282.009 -459.269 -301.329 -13.215 -240.051 3.878 -4.577 28.155 0 -12.869 0 50.000 -147.331 -10.000 8.000 -89.331 -33.625 0 -1.550 13.426 13.716 -97.364 Budget 2017 2.019.483 1.410.885 613.215 -4.117 -500 -1.969.484 -65.252 -413.675 -51.914 -183.052 -282.702 -459.268 -305.910 -11.196 -238.888 3.337 -4.577 44.143 41.209 0 -41.739 50.000 -59.844 -10.000 8.000 -1.844 -33.625 0 -1.550 13.426 13.716 -9.878 Budget 2018 2.026.443 1.446.890 584.230 -4.176 -500 -1.976.443 -65.252 -413.632 -51.414 -184.974 -283.356 -459.275 -316.785 -11.196 -238.563 3.018 -4.577 63.320 66.899 0 -80.655 50.000 -50.015 -10.000 8.000 7.985 -33.625 0 -1.963 13.426 13.716 -461 Budget 2019 2.035.055 1.484.665 555.128 -4.238 -500 -1.985.055 -65.252 -413.286 -51.414 -188.672 -284.533 -459.275 -326.655 -11.196 -239.304 3.178 -4.577 71.617 104.209 0 -119.896 50.000 -96.870 -29.035 8.000 -38.870 -33.625 0 -1.963 13.426 13.716 -47.318 Likviditet, primo 187.020 89.656 79.778 79.318 Likviditet, ultimo 89.656 79.778 79.318 32.000 1) Der er indeholdt aftale af 3. juli mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016, herunder Nyborg Kommunes andel af omprioriteringsbidrag (1%) 2,368 mia. kr., tilbageførsel til servicerammen 1,9 mia. kr., ekstraordinært finansieringstilskud 3,5 mia. kr., varigt løft af indsatsen på ældreområdet (tidligere ældrepulje 1 mia. kr.) og anlægsniveau på 16,6 mia. kr. 2) Nyborgs andel af det ekstraordinære finansieringstilskud udgør 30,660 mio. kr. i 2016. 3) Nyborg har ikke fået tilskud fra puljen på 600 mio. kr. til omstilling af folkeskolen i 2016. 4) Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune udgør 3,504 mio. kr. i 2016. Side 4 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 2.1 Driftsresultat incl. renter Der budgetteres med et overskud på 50,0 mio. kr. i det ordinære driftsresultat for 2016. 2.2 Driftsreserve og økonomisk råderum Der budgetteres med et økonomisk råderum på 12,869 mio. kr. i 2016 (engangsbeløb) til finansiering af engangsudgifter på driften i 2016 eller som budgetværn til imødegåelse af fremtidige effektivisering og besparelser. Derudover er der afsat en årlig driftsreserve på 4,577 mio. kr. til uforudset udgifter i løbet af budgetåret. Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde. 2.3 Overholdelse af servicerammen Servicerammen i økonomiaftalen udgør 237,381 mia. kr. på landsplan i 2016, hvoraf Nyborg Kommunes andel udgør 1.298,006 mio. kr. i 2016. Serviceudgifterne i den politiske aftale udgør 1.343,605 mio. kr. svarende til merudgifter på 45,599 mio. kr. i forhold til Nyborg Kommunes andel af servicerammen i 2016. Det forventes dog, at andre kommuner vil reducere deres andel af servicerammen for at kunne finansierer et højere anlægsniveau. Den samlede økonomiaftale på landsplan forventes overholdt. Forligspartierne er enige om at gennemføre kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året. 2.4 Effektivisering og besparelser Der gennemføres konkrete effektiviseringer og besparelser på 28,155 mio. kr. i 2016, 44,143 mio. kr. i 2017, 63,320 mio. kr. i 2018 og 71,617 mio. kr. i 2019 (se bilag 4). Derudover budgetteres med en spareramme til senere udmøntning på 41,209 mio. kr. i 2017, 66,899 mio. kr. i 2018 og 104,209 mio. kr. i 2019 på grund af bl.a. omprioriteringsbidraget i økonomiaftalen på 1% årligt (se efterfølgende afsnit). Gennemførelsen af effektivisering og besparelser er en forudsætning for realiseringen af de økonomiske målsætninger i budgettet. 2.5 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt Der er i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 indført et omprioriteringsbidrag på 1% årligt. Omprioriteringsbidraget udgør 2,368 mia. kr. på landsplan i 2016. Dette svarer i Nyborg Kommune til et reduceret indtægtsgrundlag på 13,101 mio. kr. i 2016, 26,202 mio. kr. i 2017, 39,303 mio. kr. i 2018 og 52,404 mio. kr. i 2019. De årlige omprioriteringsbidrag forudsættes hvert år genudmøntet i de årlige økonomiforhandlinger og finanslovforhandlinger. Det forudsættes, at omprioriteringsbidraget skal omfatte hele den offentlige sektor og prioriteres til sundhed, ældre og tryghed. Side 5 5 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune Der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Det beløb der tilbageføres udgør 10,512 mio. kr. i Nyborg Kommune i 2016. Det er uklart om kommunerne fortsat får lov til at beholde omprioriteringsbidraget i 2017 og fremover eller om provenuet vil blive målrettet konkrete serviceforbedringer i kommunerne eller på sundhedsområdet. 2.6 Anlægsudgifter og investeringer Der budgetteres med anlægsudgifter på 147,331 mio. kr. i 2016, 59,844 mio. kr. i 2017, 50,015 mio. kr. i 2018 og 96,870 mio. kr. i 2019 til investeringer indenfor borgernære serviceområder, campus, havnen, infrastruktur m.v. Specifikation af anlægsprojekter fremgår af bilag 3. 2.7 Anlægsindtægter og salg af grunde m.v. Der budgetteres med anlægsindtægter på 8,0 mio. kr. vedrørende salg af grunde m.v. i 2016. Specifikation af anlægsindtægter fremgår af bilag 3. 2.8 Drifts- og anlægsresultat Det budgetteres med et underskud på 89,331 mio. kr. i det samlede drifts- og anlægsresultat for 2016. 2.9 Lånedispensation og deponering Forligspartierne er enige om at lånedispensationen på 7,0 mio. kr. i 2016 anvendes til at undgå fremtidige krav om deponering m.v. 2.10 Afdrag på gælden Der afdrages 33,625 mio. kr. på kommunens langsigtede gæld i 2016. Forligspartierne er enige i at denne målsætning fortsættes frem mod 2020. Dermed vil kommunen være gældfri i 2020. Det er forudsat, at der ikke optages nye lån i budgetperioden og at der samtidig sker en nedbringelse af kommunens langfristede gæld med 33,625 mio. kr. årligt. Gælden vil dermed være afviklet i 2020, hvor frigivelse af deponerede midler på 27 mio. kr. årligt bortfalder. De ekstraordinære indtægter fra deponerede midler har været anvendt til finansiering af kommunes anlægsinvesteringer. Afvikling af gælden frigør midler fra sparede renter og afdrag på lån, som fra 2021 i stedet kan anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer. 2.11 Likviditet ultimo Likviditeten budgetteres til 89,656 mio. kr. ultimo 2016 sammenholdt med en prognosticeret likviditet på 187,020 mio. kr. primo 2016. Der budgetteres med et likviditetstræk i 2017-2019 og en likviditet på 32,0 mio. kr. ved udgangen af 2019. Side 6 6 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 3. Vækst og udvikling Forligspartierne er enige om at en ny vækstpolitik skal danne rammen om vækst og udvikling i Nyborg Kommune. På mange måder går det den rigtige vej. Vi ser vækst i antal arbejdspladser i den private sektor og der er flere, der vælger at bosætte sig i kommunen. Vi har de seneste år gjort en række tiltag for at understøtte de positive tendenser og imødegå udfordringerne. Med Bureauet Nyborg er der indgået et forpligtigende partnerskab, der har fokus på erhvervs-, turisme- og handelsindsatsen og med det ene fælles mål at skabe mere udvikling og vækst. Vi har inden for det sidste år ansat en erhvervschef og en turistchef, ligesom kommunen styrker samarbejdet med det lokale erhvervsliv ved at ansætte en fundraiser, som bl.a. kan hjælpe virksomhederne med idéudvikling og fonds- og puljemuligheder. Fundraiseren skal desuden hente midler hjem til kommunen for at skabe mere vækst og udvikling til glæde for borgerne. Nyborg Kommune har også nogle udfordringer, som gør at vi må ligge os i selen for at blive en endnu mere attraktiv kommune for mulige tilflyttere og nye virksomheder. Heraf følger vækst, udvikling og bedre velfærd. Erhvervs- og Udviklingsudvalget har derfor igangsat arbejdet med en ny vækstpolitik ”SAMMEN om vækst og udvikling”, som skal vise vejen for de næste fire år. Vi ønsker, at kommunen er kendt som et godt sted at bo og drive virksomhed i. Vi har et stærkt erhvervsliv og vil være blandt nogle af de bedste kommuner i landet at etablere, drive og udvikle virksomhed i. Virksomhedernes vilkår, vækst og virkelyst står derfor centralt. Vi ønsker også, at være det foretrukne sted at bosætte sig for borgere, der gerne vil bo i en mindre fynsk kommune. Vi har et aktivt handelsliv i udvikling og vækst. Vi vil gerne være både nationalt og internationalt kendt som Danmarks Riges Hjerte og være Danmarks foretrukne møde og konference by. Vores turister og gæster skal have spændende oplevelser i bagagen og opleve et godt værtsskab. Vækstpolitikken har det klare mål, at flere virksomheder etablerer sig, at flere arbejdspladser skabes, at handlen øges, at flere bosætter sig og at turister og andre besøgende får unikke oplevelser, så de kommer igen. Vækstpolitikken vil være udgangspunkt for fem strategiske indsatsområder, som omfatter erhverv, handel, bosætning, beskæftigelse og turisme. Hvert af disse indsatsområder omfatter en række initiativer, der skal bidrage til at sikre den fortsatte vækst i årene frem mod 2020. Den nye vækstpolitik vil inddrage kommuneplansstrategien, mål og handleplan for job og beskæftigelse, erhvervspolitikken og KPI-analysen for Bureauet Nyborg. Desuden indgår idékataloget fra borgermødet, som blev afholdt i marts 2015. Borgere, foreninger og virksomheder drøftede på mødet løsninger på kommunens udfordringer inden for bl.a. bosætning, turisme, branding samt uddannelse, erhverv og beskæftigelse. I processen med udarbejdelse af vækstpolitikken indgår tillige erhvervschefens dialog med virksomhederne om deres ønsker og behov for indsatser og samarbejde samt turistchefens dialog med de primære turisterhverv, hoteller og campingpladser om deres forventninger og behov til fremme af turismen. Det forventes, at byrådet kan godkende Vækststrategien senest i december 2015. Side 7 7 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 4. Driftstilpasninger og nye initiativer TEKNISK OMRÅDE 4.1 Naturpolitik Med Nyborg Kommunes placering midt i naturen, ved skov, strand og marker, finder forligspartierne det vigtigt at der sættes fokus på naturpolitikken. Forligspartierne ønsker at der udarbejdes en decideret naturpolitik, hvori kommunen opstiller mål for bl.a. naturformidling og naturpleje. Dette skal ske i tæt samarbejde med borgere, foreninger og øvrige interessenter. I forbindelse med naturformidling skal der skabes en sammenhæng til undervisningen i kommunens skoler. Herudover er det vigtigt at naturpleje og formidling sker i sammenhæng med kommunens ønske om, at øge bosætningen, at kommunens borgere og virksomheder tænkes ind som en vigtig del af naturindsatsen. Yderligere ønskes en kommende naturpolitik at skulle sikre en større kvalitet i forbindelse med udvælgelse af naturprojekter, herunder kvalificering af samme. 4.2 Grøn omstilling og Klimatilpasning Der blev i forbindelse med budget 2015 afsat 1,0 mio. kr. årligt til arbejdet med udarbejdelse af en strategi for omlægning af Nyborg til en grøn kommune og klimatilpasning, herunder finansiering af projekter og initiativer til opfølgning på strategien. Der blev nedsat et §17.4 udvalg med politiker som formand, der skal udarbejde oplæg til strategi og handleplan vedrørende grøn omstilling og klimatilpasning i kommunen. Udvalget har reference til Økonomiudvalget. Udvalget skal forberede et beslutningsgrundlag til byrådet, der favner mulighederne for blandt andet at udvide andelen af økologiske råvarer til forarbejdelse i kommunens køkkener. I beslutningsgrundlaget skal indgå de økonomiske konsekvenser, ved at indføre målsætninger for andelen af økologiske råvarer. Med målsætninger menes procentvis andel af økologiske råvarer i forarbejdningen. Der er med forslaget ikke lagt op til at gennemføre ”tvang” i forhold til institutioner m.m. men et ønske om at udbrede andelen af økologiske råvarer efter ønske og samtidigt under hensyntagen til den samlede økonomi. Som led i det forberedende arbejde kan gennemføres brugerundersøgelser blandt kommunens ældre medborgere, forældre i skoler og institutioner m.m. 4.3 Afregning til Fynbus for kollektiv trafik Fynbus har fremsendt endeligt budget vedrørende afregning for kollektiv trafik i 2016. På baggrund forventes årlige mindreudgifter på 331.000 kr. i forhold til det afsatte budget i 2016-2019. 4.4 Renholdelse af Fyns Badestrand, Nyborg Forligspartierne er enige om at afsætte 70.000 kr. årligt til renholdelse af Fyns Badestrand i Nyborg således at der kan udføres minimum 1 ekstra oprensning af stranden. På nuværende tidspunkt renses stranden 1 gang inden badesæsonens begyndelse. Hvis det er meget fint sommervejr i en periode, hvor stranden er i brug hele dagen og alle dage, bliver der hurtigt en del affald. Der har tidligere været klager, og da kommunen ønsker at gøre et godt indtryk i forhold til badegæsterne bør der derfor renses yderligere 1 eller 2 gange i løbet af sommeren – behovet afhænger af, hvor godt vejr det er i badesæsonen. Side 8 8 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 4.5 Indsatsplan og bekæmpelse af bjørneklo Forligspartierne er enige om at afsætte 325.000 kr. årligt til indsatsplan og bekæmpelse af bjørneklo. Kæmpe-Bjørneklo er en uønsket plante i den danske natur. Den har en hurtig spredning og udkonkurrer derved hjemmehørende arter. For Nyborg Kommune udgør planten et stigende problem. Planten ses primært langs vandløbene Kongshøj Å, Vindinge Å og Kauslunde Å, hvor den spreder sig nedstrøms i å-systemet og videre ind på eng– og mosearealer, som eksempelvis Hjulby Mose og Bjørnemosen. For at undgå, at bekæmpelsen af planten bliver uforholdsmæssigt ressourcekrævende, bør der skabes grundlag for en fælles indsats, hvor Nyborg Kommune, såvel som borgerne aktivt bekæmper Kæmpe-Bjørneklo. Et vigtigt redskab i dette vil være udarbejdelse og vedtagelse af en indsatsplan, da denne vil pålægge lodsejer, at bekæmpe KæmpeBjørneklo. I nabokommunerne Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Odense eksister der i dag vedtaget indsats-planer for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Svendborg Kommune er tilsvarende undervejs med en indsatsplan. Dette betyder, at den frøspredning der tidligere forekom, fra delte vandløb med nabokommuner, er eller vil ophøre. De samlede merudgifter for implementering af en indsatsplan for bekæmpelse af KæmpeBjørneklo vil dække den administrative opgavemængde (borgerkontakt, informering om praktiske udførelse, udstedelse af varsler og påbud, opfølgning, tilsyn). Merudgiften vil udgøre ca. 175.000 kr. til 1/3 årsværk. Som en del af indsatsen og hjælp til lodsejerne kan en mulighed være, at Nyborg Kommune fortager bekæmpelsen af 2-meterbræmmen langs Kongshøj Å, Vindinge Å og Kauslunde Å en gang om året. Lodsejere vil selv være ansvarlige for at gældende tidsfrister overholdes. Bekæmpelsen i 2-meterbræmmerne vil skønsmæssigt koste 150.000 kr. Denne bekæmpelse er tidligere foretaget af Nyborg Kommunes drift, men blev sparet væk i 2012. Side 9 9 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune FOLKESKOLER OG DAGTILBUD 4.6 Skoleområdet Nyborg Kommune skal kendes gennem en mangfoldig skole, hvor der fokuseres mod udvikling af den eksisterende skole og hvor der samarbejdes mellem kommunens forskellige skoletilbud. Forligspartierne er enige om, at et mangfoldigt og varieret skoletilbud gavner kommunens udvikling og vækst. I forlængelse af implementeringen af en ny skolereform, ønsker forligspartierne at der sker en evaluering af kommunens skolepolitik. Der lægges specielt vægt på at undersøge, hvorvidt de ændrede vilkår for børnenes skolegang er i overensstemmelse med kommunens skolepolitik. Forligspartierne ønsker at der fortsat sættes fokus på trivsel og faglighed. Der er afsat en årlig driftspulje på 7,0 mio. kr. til øget kvalitet i undervisningen. Der skal sættes fokus på vedligeholdelsen af kommunens skoler. Toiletforhold og bygningsmæssige forhold skal forbedres. Der er afsat en årlig anlægspulje på 5,0 mio. kr. til renovering af skolerne. 4.7 Erhvervsuddannelsesreformen Uddannelsesrådet har i forlængelse af sidste års politiske aftale kortlagt hvor mange elever, der på grund af adgangsbegrænsning ikke kan komme videre i en ungdomsuddannelse og hvilke uddannelsestilbud, der findes og er behov for til målgruppen. Uddannelsesrådet peger på, at det vil være en nødvendighed at kunne fortsætte tilbuddet ”Projekt ungecoach”, som foregår ved Ungdomsskolen. Tilbuddet har været finansieret af midler fra Ungepakke 2. Disse midler er imidlertid ophørt, og der er ikke ved økonomiaftalen eller på anden måde tilført kommunerne midler i forbindelse med indførelsen af adgangsbegrænsning. Uddannelsesrådet peger desuden på behovet for køb af et mindre antal pladser f.eks. ved VUC for unge under 18 år. Forligspartierne er enige om at afsætte 750.000 kr. årligt til de to projekter. 4.8 Modtageklasser Der blev i sidste års budget afsat 2,0 mio. kr. pr. år til finansiering af ekstra modtageklasser mv for flygtningebørn m.fl. Forligspartierne er enige om løbende i forbindelse med ledelsesrapporteringerne, at tage stilling til behovet for tilførsel af eventuelle yderligere ressourcer. 4.9 Styrkelse af inklusion og specialundervisning Forligspartierne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. årligt til styrkelse af området. 4.10 Styrkelse af EGU indsatsen Forligspartierne er enige om at afsætte 500.000 kr. årligt til styrkelse af EGU indsatsen. Forligspartierne er yderligere enige om at følge udviklingen frem mod budget 2017. 4.11 Styrkelse af normering i daginstitutionerne Forligspartierne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. ekstra til styrkelse af normeringen i daginstitutionerne. Side 10 10 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune KULTUR OG FRITID 4.12 Nyborg Svømme- og Badeland Antallet af besøgende i Nyborg Svømmehal har været faldende og herudover har der i byggeperioden ved Nyborg Idrætscenter været et øget pres på økonomien som følge af et lavere besøgstal. Forligspartierne er derfor enige om at følge udviklingen i Nyborg Svømme- og Badeland. 4.13 Flytning af lokalhistorisk arkiv i Nyborg Forligspartierne er enige om at søge gennemført en flytning af lokalhistorisk arkiv i Kongegade til lokaler på den modsatte side af vejen, der hvor Arbejdernes Landsbank tidligere havde til huse. Arealet vil dermed ca. fordobles, adgangsforhold forbedres væsentligt og sikkerheden for de opbevarede arkivalier bliver langt bedre end i dag. Pladsforøgelsen giver mulighed for, at flere frivillige kan arbejde ved arkivet, og dermed også for at åbningstiderne kan øges fra to til fire gange om ugen. Beliggenheden er optimal tæt på Borgmestergården, Nyborg Slot og Nyborg Bibliotek. Arkivet vil med denne synlige placering være med til at understøtte den store fortælling om Nyborgs historie og visionen for Nyborg Slot. Der bliver f.eks. mulighed for at lave udstillinger både i vinduerne mod gaden og inden døre. Der afsættes 333.000 kr. i anlægsmidler i forbindelse med flytningen til inventar, alarmer mv. Til øgede huslejeudgifter afsættes 171.000 kr. i 2016 og 232.000 kr. i 2017 og frem. 4.14 Borger- og Håndværkerforeningens Hus Efter overtagelsen af Borger- og Håndværkerforeningens Hus har Kultur- og Fritidsudvalget stået i spidsen for en proces med bred inddragelse af borgere, foreninger, nuværende og kommende brugere af huset. En bredt sammensat arbejdsgruppe har gennemført diverse delanalyser, og har på et møde med Kultur- og Fritidsudvalget fremlagt resultaterne heraf, og er kommet med en række anbefalinger, som man er enige om. Delanalyserne vedrører: Husets kapacitet. Opgaver og kompetencekrav til kommende leder. Investeringsbehov vedrørende sceneforhold, lyd, lys, tilgængelighed mv. Drift af Køkken mv. Økonomi. Delanalyserne udgør ikke et fuldt gennemarbejdet beslutningsgrundlag. Men arbejdsgruppen vurderer, at det er et tilstrækkeligt grundlag for, at Byrådet kan træffe beslutning om, hvad de næste skridt i processen skal være, og inden for hvilke økonomiske rammer, det skal ske. Forligspartierne er enige i den vurdering. Partierne kan samtidig tilslutte sig arbejdsgruppens anbefalinger. På den baggrund er man således enige om: At kulturhuset skal være et kulturhus i bred forstand. Dvs. at det både skal kunne rumme teater og musik på professionelt niveau, men også på amatørniveau. Der skal være plads til en bred vifte af foreningsbårne aktiviteter, men også mulighed for borgerinitierede aktiviteter. Kommunale institutioner skal fortsat kunne bruge huset ligesom professionelle arrangører af kulturelle aktiviteter skal kunne leje sig ind. Til gengæld skal der ikke kunne holdes private fester i huset. Side 11 11 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune At der hurtigst muligt iværksættes en proces, der skal føre til ansættelse af en leder af kulturhuset. Derved sikres fremdrift, og at vedkommendes viden, kompetencer og netværk kan inddrages i den videre udvikling af huset. Økonomiudvalget har ansættelseskompetencen. Et rådgivende udvalg forestår ansættelsesprocessen og deltager i samtaler med ansøgere osv. og kommer med indstilling til Økonomiudvalget. Det rådgivende udvalg skal have repræsentanter fra nuværende og kommende brugere (udpeges af arbejdsgruppen). Derudover deltager formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget samt direktør og skole- og kulturchef. At huset opgraderes til et professionelt niveau mht. sceneforhold, lyd, lys mv., og at der gennemføres forbedringer af adgangsforhold flere steder i huset. Af anlægsmidlerne afsættes rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017. De afsatte anlægsmidler skal foruden det nævnte også dække de mest presserende bygningsmæssige efterslæb. At den nuværende faste bemanding af køkken afvikles. Når dette er sket, tager den enkelte arrangør selv stilling til hvilken forplejning, der ønskes til arrangementet. Arrangøren tager desuden stilling til, om man selv vil stå for dette, eller f.eks. få leveret mad udefra. At der skal udarbejdes nærmere modeller for på hvilke vilkår hvilke forskellige aktører kan benytte huset. Herunder betaling for lokaler, ekstraydelser mv. og regler for hvem, der står for salg af øl, vand osv. og hvordan et overskud herfra evt. fordeles. Udgangspunktet for modellerne skal være, at lokale folkeoplysende foreninger mv. kan bruge lokalerne gratis. Kommunale institutioner betaler en timepris og kommercielle brugere og f.eks. landsdækkende foreninger betaler en højere timepris. At driftsbudgettet ikke forøges. Med opgraderingen af huset og deraf følgende større aktivitet, vil der genereres større indtægter. Den ændrede brug af køkken vil give en besparelse, der kan medfinansiere udgifter til en leder. Finansiering via fonde, etablering af erhvervsnetværk (sponsorater) skal søges maksimeret. Hertil kommer, at en væsentlig del af aktiviteterne ved huset vil blive understøttet ved frivilliges indsats, ligesom det sker ved andre, lignende huse. At driftsbudgettet i 2016 og 2017 dog forøges med 500.000 kr., idet det vil tage tid for den ny leder m.fl. at få genereret indtægter – alene af den grund, at opgraderingen af huset vil tage tid. Hertil kommer udgifter til branding m.v. At den nedsatte arbejdsgruppe indtil videre fortsætter som rådgivende brugergruppe. At der på et tidspunkt iværksættes en proces, der skal lede frem til beslutning om et nyt navn til huset. Side 12 12 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune Forligspartierne er enige om at der med disse beslutninger er lagt grunden til en seriøs kulturpolitisk satsning på Østfyn. Opgraderingen af huset vil muliggøre et kvalitetsbetonet udbud af kulturelle arrangementer, som via husets optimale beliggenhed tæt ved station og motorvej vil kunne tiltrække gæster udefra. Aktiviteterne ved huset giver mulighed for afsmittende effekt for byens hoteller og restauranter mv. Forligspartierne er opmærksomme på det potentiale, der på lidt længere sigt kunne ligge i at drive kulturhuset og kommunens biograf i én og samme organisation. SUNDHED OG FOREBYGGELSE 4.15 Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsudgifter Social- og Indenrigsministeriet har i et brev orienteret kommunerne om, at bloktilskuddet for kommunerne er forhøjet med 1.020,5 mio. kr. for 2016 som følge af aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2016. Beløbene vedrører den kommunale medfinansiering. For Nyborg Kommune udgør beløbet 6,439 mio. kr. i 2016, 6,851 mio. kr. i 2017, 6,071 mio. kr. i 2018 og 6,647 mio. kr. i 2019. 4.16 Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Fire af Byrådets stående udvalg har i fællesskab udarbejdet strategien ”SAMMEN om det sunde liv”. Strategien handler om på tværs at samarbejde om at undgå, at børn og unge i en tidlig alder udvikler overvægt. Strategien viser retningen for, hvordan man på kort sigt kan bremse udviklingen af overvægt og på længere sigt kan sikre en sundere generation af børn og unge. Forligspartierne er enige om at afsætte 500.000 kr. årligt som ekstra ressourcer til at støtte op om strategien. Forligspartierne er endvidere enige om at eventuelt behov for yderligere midler til området drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2017. Side 13 13 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune PLEJE OG OMSORG 4.17 Varigt løft af indsatsen på ældreområdet (tidligere ældrepulje) Forligspartierne er enige om at den tidligere ældrepulje på 7,0 mio. kr. fastholdes i ældreområdet og disponeres af ældreudvalget. 4.18 Fremtidens plejecenterstruktur i Nyborg by Forligspartierne ønsker, at der gennemføres en analyse og vurdering af fremtidens plejecenterstruktur i Nyborg by. Herunder ønskes indarbejdet fremtidens udfordringer, forhold omkring demens og velfærdsteknologiske løsninger. 4.19 Omlægning af Madhusets produktion (listeriahandlingsplan) Forligspartierne er enige om at afsætte 990.000 kr. i 2016 og årligt 750.000 kr. fra 2017 til gennemførelse af en listeriahandlingsplan og en ændring af madproduktionen, således at der sker madudbringning 2 gange om ugen i stedet for 1 gang om ugen. Fødevarestyrelsen har skærpet fokus på storkøkkenernes produktion af kølemad, heriblandt Madhusets, efter de seneste fund af listeria i kølemad. Virksomheder, der producerer fødevarer med lang holdbarhed ved køletemperatur, skal være særlig opmærksomme på listeria. Listeria udvikler sig hurtigst i iltfattigt miljø, derfor er pakkemetoden MAP (modificeret atmosfære, hvor ilten trækkes ud og erstattes af kvælstof) sammen med lang holdbarhed med til at øge risikoen for udvikling af bakterien. En høj hygiejnestandard i virksomhedens køkken og en korrekt varetagelse af maden ved og efter levering kan mindske risikoen for listeriaudbrud. Listeria viser sig som regel som blodforgiftning eller meningitis hos personer, der har nedsat immunforsvar på grund af høj alder eller anden alvorlig sygdom. I Danmark ses normalt ca. 50 sygdomstilfælde om året. Madhuset leverer mad til borgerne med en holdbarhed på 10 dage (madudbringning 1 gang om ugen). I køkkenet holdes en høj hygiejnisk standard, og medarbejderne er meget opmærksomme på kvaliteten af de udbragte fødevarer. Madhuset får systematisk udarbejdet mikroskopiske prøver 4 x årligt, som er med til at sikre, at hygiejnen i køkkenet er optimal. For at sikre en korrekt varetagelse af maden efter levering leveres alt mad med følgende anvisninger til borgerne: Maden må ikke nå en temperatur på over 5 grader. Retterne, som skal opvarmes, opvarmes til minimum 75 grader. Risiko for listeria kan opstå, hvis hygiejnen ved produktion af maden ikke er optimal og hvis anvisningerne for maden ikke efterleves. Ved at omlægge produktionen fra en produktion med en holdbarhedslængde på 10 dage til 5 dage minimeres risikoen for dannelsen af listeria. Dette vil indebære en ændring af madproduktionen således at der sker madudbringning 2 gange om ugen i stedet for 1 gang om ugen. Det ekstra besøg om ugen ved levering vil samtidig støtte op om indsatsen for borgere med en demenssygdom, der har svært ved at administrere det leverede mad. Side 14 14 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune SOCIAL OG FAMILIE 4.20 Sverigesmodellen Sverigesmodellen indføres i børn og ungegruppen samt for alle områder der arbejder med udsatte børn og unge. Sverigesmodellen bygger på færre antal sager pr. sagsbehandler, tættere opfølgning i sagerne og børn og unge anbringes tidsbegrænset. Der arbejdes hele tiden på at indsatsen skal være mindst muligt indgribende for barnet eller den unge. Der ansættes en projektleder samt yderligere 4 sagsbehandlere, således at antallet af sager nedbringes pr. sagsbehandler. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2016 til anlægsinvesteringer og ombygning i forbindelse med ansættelserne mv. Forligspartierne er enige om, at der med indførelse af Sverigesmodellen i Nyborg Kommune investeres i en ændret tilgang til arbejdet med børn og unge, og deres familier. Inspirationen kommer fra svenske kommuner, men også fra flere danske kommuner, bl.a. Herning Kommune. Investeringen sker i første omgang i et øget antal sagsbehandlere, som skal sikre færre sager pr. sagsbehandler, og dermed en tættere opfølgning. Men for at opnå den ønskede effekt på området, vil det være nødvendigt, i takt med at ressourcer frigives, at investere i andre faggrupper og tiltag som kan understøtte forandringen. Ressourcer frigives ved færre, mindre indgribende og kortere indsatser, som opnås ved tidlig og tæt opfølgning. Mest afgørende for forandringen er et ændret ”mind-set”, for alle som arbejder med området. En tidlig, forebyggende og koordineret indsats, skal sikre at børn og unge kan være i de almindelige tilbud eller så tæt på, i så stort et omfang som muligt. Der skal være fokus på færre og tidsbegrænsede indsatser, og mindst muligt indgribende for barnet, den unge og familien. Der skal være et øget fokus på brug af familien, det nære netværk, og plejefamilier. Der skal gøres det nødvendige og det der virker, dog hele tiden i et ”normaliseringsperspektiv”, dvs. ned ad indsatstrappen, tilbage til mere almindelige tilbud. Med Sverigesmodellen igangsættes en proces som kræver en øget tværfaglig og tværsektoriel tilgang og koordinering samt et øget samarbejde for at lykkes. Der skal sikres en øget viden om det andre faggrupper gør og dermed en øget fælles viden om indsatser der virker. Et større kendskab til det andre gør og en øget fælles viden skal sikre større grad af fælles sprog og større ejerskab hos alle til forandringen. Det er tanken, at familien er omdrejningspunktet for børn og unge. Dagtilbud og skoler udgør det almindelige i forhold til børn, unge og deres familier, og her skabes de primære relationer. Både dagtilbuds- og skoleområdet arbejder systematisk på at skabe inkluderende fællesskaber for børnene. Socialrådgiver, PPR og Sundhedspersonale skal understøtte forældrenes, pædagogernes og lærerenes bestræbelser på at skabe inkluderende fællesskaber med fokus på trivsel, læring og udvikling. Processen vil have forskellige faser som skal beskrives og tydeliggøres. Side 15 15 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune Fase 1 som er afklaring, planlægning og forberedelse er i gang og vil fortsætte frem til januar 2016, hvor sagsbehandlere ansættes. I denne fase skal udarbejdes et grundlag for forandringen, en projektbeskrivelse og en implementeringsplan. En styregruppe har ansvaret for de nødvendige beskrivelser, og arbejdsgrupper vil blive sammensat for at sikre det nødvendige grundlag for styregruppen. Fase 2 er igangsættelse, implementering og gennemførelse af projektet. Der skal bl.a. udarbejdes en handlevejledning for det tværfaglige samarbejde. Der skal beskrives en ramme for det tværfaglige samarbejde, som sikrer fælles viden, fokus, tilgængelighed og overvejelser om organisering, struktur og de nødvendige og tilstrækkelige tilbud i tilbudsviften. 4.21 Fastholdelse af tilbud Huset Forligspartierne er enige om at bevare værestedet Huset i Grejsdalen. Akuttelefonfunktionen placeres i støttecentret Søjlen. 4.22 Forhøjelse af budget til Handicaprådet Forligspartierne er enig om at forhøje Handicaprådets budget fra 24.730 kr. til 35.000 kr. årligt, så det bedre afspejler det ønskede aktivitetsniveau. 4.23 Opsøgende arbejde omkring tandpleje for socialt udsatte Forligspartierne ønsker at afsætte 50.000 kr. til opsøgende arbejde omkring tandpleje for socialt udsatte. Pengene placeres under Social- og Familieudvalget, der kommer med forslag til indsats. Side 16 16 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune BESKÆFTIGELSE 4.24 Yderligere indsats omkring fleksjob Som led i beskæftigelsesreform 2016 ønsker forligspartierne en yderligere indsats omkring fleksjob. Der ønskes et oplæg i forhold til opnåelse af målsætninger på området, herunder en gennemgang af muligheder for at mindske antallet af ledighedsydelser. Forligspartierne ønsker at undersøge mulighederne for samarbejde med Bureauet Nyborg med henblik på at få flere borgere på fleksydelser i job. Blandt andet undersøges mulighederne for at øge graden af aftaler med handelsliv og erhvervslivet. 4.25 Etablering af integrationsråd Forligspartierne er enige om at afsætte 150.000 kr. årligt til etablering af et integrationsråd. Der skal udarbejdes oplæg til kommissorium, formandskab og sammensætningen af medlemmer af integrationsrådet. Udvalget har reference til Beskæftigelsesudvalget, men der bør etableres et samarbejde mellem Sundhedsudvalget, Skole- og Dagtilbudsudvalget, Social- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Formålet med etablering af et Integrationsråd i Nyborg Kommune er, at få alle eksisterende råd til at arbejde sammen på tværs af kulturer og flygtningegrupper for dermed at optimere og fremme integrationen til gavn for både eksisterende og nye borgere i Nyborg Kommune. I Nyborg er der mange forskellige etniske befolkningsgrupper, bl.a. er der borgere fra Somalia, Syrien, Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, Iran, Afghanistan og Libanon. Et Integrationsråds opgave er jf. Integrationslovens Kapitel 8 § 42 stk. 2-4 ” at et Integrationsråd kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af byrådet. Udtalelserne offentliggøres. Integrationsrådet skal bestå af mindst 7 medlemmer med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af byrådet. Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Byrådet fastsætter medlemstallet. Medlemmerne udpeges blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Byrådet udpeger 2 medlemmer af rådet som repræsentanter for kommunen. Byrådet skal drage omsorg for sekretariatsbetjeningen af Integrationsrådet, ligesom det er byrådet der fastsætter forretningsorden for Integrationsrådet på baggrund af en af Ministeren udarbejdet standardforretningsorden.” Jf. Standardforretningsordenen for Integrationsråd udpeges medlemmer ligeledes blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter. Side 17 17 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune Et Integrationsråd kan blandt andet beskæftige sig med følgende opgaver: Medvirke til at fremme etnisk ligestilling. Høringsret i nærmere definerede udvalg. Finde alternative løsninger og komme med forslag til, hvordan etniske minoriteter kan få flere muligheder for indflydelse, inddragelse og deltagelse i udviklingen og integrationen i Nyborg Kommune. Fungere som brobyggere mellem Nyborg Kommunes borgere med anden etnisk baggrund og det kommunale system, og derved bidrage til at fremme den gensidige forståelse, åbenhed og respekt. Bidrage til at Nyborg Kommune kan gøre bedre brug af alle kompetencer og imødekomme konkurrencen om arbejdskraft og styrke virksomhedernes fordele i en globaliseret verden. At Nyborg tænker hele familien med, så alle finder sig til rette og trives i Nyborg Kommune. At øge tolerancen, tilliden og viden om borgere med anden etnisk baggrund blandt alle Nyborg Kommunes borgere. Inddrage alle borgere i samfundslivet i Nyborg Kommune. Rådgive politikere og embedsmænd i integrationsspørgsmål og andre kulturer. Formidle viden om det danske samfund og om mulighederne i Nyborg Kommune til borgere med anden etnisk baggrund. Side 18 18 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune ERHVERV OG UDVIKLING 4.26 Bureauet Nyborg Forligspartierne er enig om at afsætte en engangsbevilling på 300.000 kr. i 2016 til finansiering af merudgifter i Bureauet Nyborg. Det forudsættes, at Bureauet Nyborg senest med virkning fra 2017 foretager en tilpasning af udgiftsniveauet vedrørende lønninger og øvrig drift til den aftalte budgetramme. 4.27 Opsætning af digitale infostandere (drift) Forligspartierne er enige om at afsætte anlægsudgift på 750.000 kr. i 2016 til opsætning af yderligere 3 digitale infostandere ved Nyborg Station, Ørbæk og Ullerslev. De afledte driftsudgifter udgør 75.000 kr. årligt (halvårsvirkning i 2016). På nuværende tidspunkt er der opsat 2 infostandere i størrelse 2 x 5 m ved Storebæltsvej og Dyrehavevej. 4.28 Støtte til Realdanias kampagne "Stedet Tæller - kvalitet i kystbyerne" Forligspartierne er enige om at afsætte 1,250 mio. kr. i 2016 til støtte for Realdanias kampagne "Stedet Tæller - kvalitet i kystbyerne". Midlerne afsættes i en pulje med henblik på Nyborg Kommunes andel af medfinansiering til udvælgelse og gennemførelse af konkrete projekter fra idékatalog. Realdania har i kampagne for yderområderne - STEDET TÆLLER - kysternes turistbyer skal styrkes gennem fokus på kvalitet - inviteret 50 LAG-kommuner til at søge om støtte til projekter, der forbedrer kvaliteten i det fysiske miljø i samspil med kommunale strategier. Målet er at styrke turismen og samtidig gøre kystbyerne bedre at bo i året rundt. Stedet Tæller støtter fysiske projekter, der kobler målrettet opgradering af kystbyens fysiske miljø med lokale strategier, for eksempel en potentialeplan eller en kommunal turismestrategi. Der kan være tale om byrumsprojekter såvel som projekter, der viser nye veje til at styrke sammenhæng mellem kystbyerne og de omkringliggende ferieområder, attraktioner og naturherligheder. Realdania forventer at udvælge og støtte realiseringen af 5-6 projekter med et samlet bidrag på op til 12,5 mio. kr. og max 2,5 mio. kr. pr. projekt inklusive eventuelle fondsmoms og afgifter. Realdania medfinansierer max 50 % af den samlede projektsum. Den øvrige finansiering skal være tilvejebragt på ansøgningstidspunktet. Ansøgningsfrist er 4. november 2015. Det er væsentligt, at projekterne er offentligt tilgængelige og skaber værdi for mange mennesker. Der vil i udvælgelsen af projektidéer blandt andet blive lagt vægt på: At projektet understøtter og udmønter eksisterende strategier og planer i konkrete fysiske tiltag af høj arkitektonisk kvalitet At projektet indeholder nytænkende måder at aktivere stedbundne potentialer på gennem fysiske tiltag i en kystby At projektet er lokalt forankret og nyder opbakning fra kommunen At projektet har demonstrationsværdi for andre kystbyer i danske yderområder Side 19 19 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune At finansiering af anlægsøkonomi ud over det ansøgte er tilvejebragt At en bæredygtig drift er sandsynliggjort. Der vægtes en projektorganisation sammensat af flere aktører positivt. Det ville være oplagt at Bureau Nyborg, strandhotellerne med flere deltager i udviklingen af projektet. Der kan ikke søges til havneomdannelser eller projekter i det åbne land, der ikke forholder sig til et bymæssigt miljø ved kysten. I samarbejdet med turistchefen er lavet foreløbig idéskitse til 6,5 meter strandpromenade med aktiviteter, serviceforbedringer med mere på en blå tråd. Det er flere projekter, som kan skabes sammenhængende i en fælles vision eller projekter, der kan iværksættes enkeltvis i tråd med visionen. 4.29 Øget brug og tilgængelighed af naturen til turistfremme (drift) Forligspartierne er enige om at afsætte et anlægsbeløb på 900.000 kr. i 2016 og et årligt beløb på 60.000 kr. til realisering af idéer fra Borgermøde med fokus på øget brug og tilgængelighed af naturen. Der ønskes bl.a. tiltag på badestrande med tømmerflåder og legemuligheder. Der skal foretages myndighedsbehandling af forslag og ansøges om godkendelse ved Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. Ligeledes vil der være behov for administrative opgaver til projektudarbejdelse, udbud, anlæg, implementering i drift m.m. Der nedsættes en administrativ projektgruppe med deltagelse af turistchefen. Side 20 20 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune ADMINISTRATION OG TVÆRGÅENDE 4.30 Ansættelse af Borgerrådgiver Forligspartierne er enige om at afsætte 700.000 kr. årligt til ansættelse af en Borgerrådgiver i Nyborg Kommune. Borgerrådgiven ansættes af Byrådet og ledelsesretten (fx ferie, MUS) overdrages til vicekommunaldirektøren. Borgerrådgiverens fysiske placering afklares senere. Der ansættes en jurist i stillingen, der har de nødvendige forudsætninger for at kvalificere sagsbehandlingen i afdelingerne og undervise i forvaltningsret m.v. Borgerrådgiveren kan i indkøringsfasen, hvor der ikke kan forventes så mange henvendelser fra borgere, have fokus på undervisning af sagsbehandlere i forvaltningsretlige emner, udarbejdelse af vejledninger og stikprøvekontroller med henblik på kvalificering af sagsbehandlingen. Kommunestyrelseslovens § 65e giver mulighed for, at Byrådet i styrelsesvedtægten kan beslutte at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren skal være uafhængig af administrationen og de stående udvalg, og vedkommende refererer direkte til Byrådet. Borgerrådgiveren er derfor ikke underlagt borgmesterens daglige ledelse af kommunens administration eller den øvrige direktion. Borgerrådgiveren ansættes og afskediges af Byrådet. Byrådet kan overlade ledelsesopgaven til en direktør/chef. Det følger af styrelsesloven, at borgerrådgiveren kun kan varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Formålet med borgerrådgiverfunktionen er at forbedre borgerbetjeningen, herunder at højne borgernes retssikkerhed gennem råd og vejledning og gennem kvalificering af sagsbehandlingen i kommunen. Borgerrådgiveren kan ikke ændre afdelingernes afgørelser, men borgerrådgiveren kan hjælpe borgerne til at forstå afgørelserne, hjælpe med at forklare klagesystemet, og borgerrådgiveren kan komme med sin vurdering af selve sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren har dermed ikke til opgave at være ekstra klageinstans for borgeren, men derimod at sikre, at borgerens sag er behandlet korrekt. Borgerrådgiveren kigger dermed på om reglerne i forvaltningsloven og reglerne om god forvaltningsskik er overholdt, men vedkommende vurderer ikke afgørelsernes faglige indhold. Borgerrådgiveren behandler dermed ikke klager over afgørelser, som kan påklages til en anden administrativ myndighed. Borgerrådgiveren kan fungere som mediator i konfliktsituationer mellem administration og borger. Borgerrådgiveren melder tilbage til afdelingerne, når der opdages sagsbehandlingsfejl med henblik på, at afdelingerne kan lære af fejlene og dermed kvalificere sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren kan desuden tilbyde undervisning af sagsbehandlerne og udarbejde vejledninger. Der pt. er ca. 30 kommuner, der har oprettet en borgerrådgiverfunktion. Københavns Kommune har siden 2004 haft en borgerrådgiverfunktion. Der er ansat 12 medarbejdere, heraf 8 jurister. Side 21 21 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune Sønderborg Kommune har ansat en borgerrådgiver uden juridisk baggrund, da fokus er på samarbejde og dialog. Lyngby Taarbæk Kommune har ansat en jurist som borgerrådgiver. Guldborgsund Kommune har ansat en jurist som borgerrådgiver. Randers Kommune, Skanderborg Kommune og Favrskov Kommune har indgået et samarbejde omkring en fælles borgerrådgiver. Der er ansat to borgerrådgivere, som har faste mødedage i de tre kommuner. Albertslund Kommune og Glostrup Kommune har ansat en fælles borgerrådgiver, der skal være 18,5 time i hver kommune. Borgerrådgiveren er jurist. Der er ingen fynske kommuner, der har etableret borgerrådgiverfunktioner, men Svendborg Kommune, Assens Kommune og Faaborg-Midtfyns Kommune har i henholdsvis 2013 og 2014 behandlet forslag herom. 4.31 Strukturændringer på beredskabsområdet Som en del af Økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen og KL i 2014 aftale om nedbringelse af antallet af kommunale beredskaber i Danmark fra 87 til max. 20 enheder. De nye beredskabsenheder skal jf. Økonomiaftalen være i drift pr. 1. januar 2016. Endvidere skal beredskabsenhederne oprettes som § 60-selskaber i henhold til den kommunale styrelseslov. På den baggrund besluttede Borgmesterforum Fyn den 9. september 2014, at der skal arbejdes for etableringen af et fælles fynsk beredskab (excl. Middelfart). Der er udarbejdet forslag til vision, beredskabsfaglige anbefalinger og vedtægter som foreligges kommunalbestyrelserne/byråd i de 9 kommuner i efteråret 2015. Vedtægterne for det fælles § 60-selskab skal i henhold til styrelsesloven godkendes af de involverede kommunalbestyrelser/byråd og af Statsforvaltningen. Der vil desuden blive udarbejdet en overdragelsesaftale, der skal indeholde en oversigt over de aftaler og principper, der i forbindelse med etableringen af § 60-selskabet er indgået kommunerne imellem, og som ikke fremgår af selskabets vedtægter, herunder beregning af en ny fordelingsnøgle efter objektive kriterier pr. 1. januar 2019, præmisser for udlån af bygninger og håndtering af tjenestemænd. Overdragelsesaftalen forelægges særskilt for kommunalbestyrelserne/byråd. Parallelt med den politiske behandling af forslagene fortsætter de praktiske forberedelser til det fælles beredskab, herunder forberedelse af arbejdet med overdragelse af kontrakter og aftaler samt virksomhedsoverdragelse af medarbejderne, der kan ske når § 60selskabet er oprettet. I forbindelse med oprettelsen af det fælles fynske beredskab fastlægges et driftsbudget og en åbningsbalance gældende fra 1. januar 2016. Det fælles beredskab afholder alle løbende udgifter inden for den fastlagte driftsramme. Side 22 22 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune Driftsrammen for det fælles beredskab i 2016 fastlægges på baggrund af de direkte løbende omkostninger til beredskabet i regnskab 2014 fremskrevet til 2016-priser. Hertil ligges udgifter til administrationsaftalen og øvrige indirekte fællesomkostninger. Herefter fratrækkes DUT-besparelsen på 6,0 mio. kr. svarende til forudsætningerne i økonomiaftalen. Endelig fratrækkes en årlig tilbagebetaling af anlægstilskud med 370.000 kr. i 20 år vedrørende ombygningen af hovedkvarter og vagtcentral for 7,4 mio. kr. i 2015/2016 (se nedenfor). Deltagerkommunerne betaler et årligt driftsbidrag til det fælles beredskab svarende til fordelingsnøglen i vedtægterne. Driftsbidraget betales helårligt forud primo januar. Det fremgår af vedtægterne, at ejerandel og finansieringsnøgle er fastlagt på baggrund af nettodriftsudgifterne til kommunernes beredskab i regnskab 2014 korrigeret for forskelle i regnskabspraksis mellem kommuner, herunder udgifter til bygningsvedligeholdelse og løbende udskiftning af aktiver (fx køretøjer, materiel, inventar). 4.32 Kommunale medlemsskaber Forligspartierne ønsker at der frem mod budgetlægning 2017 gennemføres en gennemgang af kommunens eksterne medlemsskaber med henblik på at vurdere fremadrettet relevans samt sammenhæng til indsatsområder. Side 23 23 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 24 5. Anlægsudgifter Der budgetteres med anlægsudgifter på 147,331 mio. kr. i 2016, 59,844 mio. kr. i 2017, 50,015 mio. kr. i 2018 og 96,870 mio. kr. i 2019 til investeringer indenfor borgernære serviceområder, campus, havnen, infrastruktur m.v. Tabel 2: Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr. Byggemodning, natur og miljø Pulje til byggemodning og byudvikling (Ullerslev, Ørbæk) Byggemodningsaftale NFS Landsbyforskønnelse Pulje til natur og miljø Almene boliger (Seniorboliger) Fælleskommunalt shelterprojekt Veje og infrastruktur Parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet NFS-investeringsplan (afledte udgifter) Pulje til gadelys Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v. Pulje til bolværker og havneudvikling m.v. Lyskryds og parkeringspladser ved "Storebæltsvej" Skoler og dagtilbud Renovering af folkeskoler Ungdomsboliger CAMPUS (grund som grundtilskud) Renovering af daginstitutioner (Åhaven, Myreturen, Tumlebillen) Pulje til legepladser og udenomsarealer Idræt og kultur Pulje til idrætsfaciliteter og kultur Tilbygning til hal i Herrested Renovering af tag på Mads Lerches gård Borger- og Håndværkerforeningens Hus (anlæg) Aktivitetsbane ved Kampsportens Hus og VUC (anlægstilskud) Borgmestergården renoveres Flytning af lokalhistorisk arkiv (anlæg) Øget brug og tilgængelighed af naturen til turistfremme (anlæg) Oprettelse af Natur/Frilufts/Kulturcenter i Refsvindinge Social, sundhed og ældre Ombygning Vindinge Plejecenter (grundkapital 10%) Leje af servicearealer i Vindinge Plejecenter (deponering) Nyt bofællesskab i Jagtenborg (grundkapital 10%) Investeringer i Sverigesmodellen Køb af Højvangen Brandsikkerhed på plejehjem og i ældreboliger Udskiftning af nødkaldeanlæg på plejecentrene Bygningsvedligeholdelse Pulje til bygningsvedligeholdelse Pulje til administrationsbygninger Facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning) Fællesudgifter og reserver m.v. Energibesparende investeringer Opsætning af digitale infostandere (anlæg) Investeringspulje til effektiviseringer m.v. Campus, anlægstilskud Campus, parkerings- og trafikforhold m.v. Slotsprojekt og torvet Tværgående projekter og køb af lejede bygninger m.v. Anlægsreserve I alt Side 24 Budget 2016 17.800 5.000 2.500 800 1.000 8.000 500 20.100 3.300 800 1.000 2.500 7.000 5.500 13.000 5.000 0 6.000 2.000 16.233 2.000 5.000 1.300 5.000 0 1.700 333 900 0 24.219 2.176 3.000 2.000 1.500 14.500 510 533 8.700 4.500 1.500 2.700 47.279 6.529 750 0 25.000 5.000 0 0 10.000 147.331 Budget 2017 9.300 5.000 2.500 800 1.000 0 0 14.700 3.400 800 1.000 2.500 7.000 0 10.000 5.000 0 3.000 2.000 9.300 2.000 0 0 5.000 700 1.600 0 0 0 544 0 0 Budget 2018 8.915 5.000 2.115 800 1.000 0 0 11.300 0 800 1.000 2.500 7.000 0 10.000 5.000 0 3.000 2.000 3.800 2.000 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 0 0 Budget 2019 6.800 5.000 0 800 1.000 0 0 4.300 0 800 1.000 2.500 0 0 10.000 5.000 0 3.000 2.000 3.700 2.000 0 0 0 0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 6.000 4.500 1.500 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 59.844 0 0 0 0 6.000 4.500 1.500 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 50.015 0 0 0 0 6.000 4.500 1.500 0 66.070 0 0 0 0 0 37.035 0 29.035 96.870 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 5.1 Pulje til byggemodning og byudvikling (Ullerslev, Ørbæk) Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til byggemodning og byudvikling, herunder forskønnelse af centerbyer i Ørbæk og Ullerslev. Eksempelvis opfølgning på projekt ”mellemby”. Masterplan for Ullerslev Forligspartierne er enige i at der igangsættes et arbejde omkring udarbejdelse af en masterplan for Ullerslev. Med en beliggenhed med kort afstand til Odense ses en oplagt mulighed for at udvikle byen, så den gøres endnu mere attraktiv i forhold til at kunne tiltrække nye borgere og virksomheder. I dag eksisterer, der allerede et unikt idræts- og foreningsliv i området. En vigtig ramme for disse aktiviteter, er Ullerslev Kultur- og fritidscenter. En yderligere udvikling af disse faciliteter kunne være en del af en samlet udviklingsplan for Ullerslev. I forbindelse med udarbejdelse af en masterplan, skal alle relevante aktører inviteres til at deltage i arbejdet. Herudover planlægges på afholdelse af borgermøder som inspirationskilde til arbejdet med masterplanen. Der blev i forbindelse med budget 2015 afsat 5 mio. kr. årligt til udvikling af Ørbæk og Ullerslev. Disse midler vil indgå i en samlet økonomi i forbindelse med fremtidige projekter. Strategisk byudvikling Ørbæk Forligspartierne er enige i, at støtte eksisterende oplæg omkring strategisk bydesign og udvikling i Ørbæk. I forbindelse hermed er forligspartierne enige i, at indgå aftale om erhvervelse af Hahnemanns hus. 5.2 Byggemodningsaftale NFS Nyborg Kommune har 17. januar 2012 indgået aftale med NFS A/S vedrørende afregning af tilslutningsbidrag til regn- og spildevand og byggemodningsbidrag over en 10-årig periode. Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 2,5 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017, 2,115 mio. kr. i 2018 til afregning til NFS A/S. 5.3 Landsbyforskønnelse Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en årlig pulje på 0,6 mio. kr. til landsbyforskønnelse og julebelysning i landsbyer m.v. Forligspartierne er enige om at hæve puljen til 0,8 mio. kr. årligt således at der kan søges om flere penge til landsbyforskønnelse. Dette skal ses i sammenhæng med nedlæggelsen af den nuværende landsbypedelordning. 5.4 Pulje til natur og miljø Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 1,0 mio. kr. til større investeringer vedrørende natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, offentlige toiletter, naturbevaring m.v. Puljen kan anvendes til realisering af strategi for omlægning af Nyborg til en grøn kommune. 5.5 Almene boliger (Seniorboliger) Forligspartierne er enige om at afsætte et beløb på 8,0 mio. kr. til finansiering af almene boliger (seniorboliger) på DSB arealerne. I forbindelse med etablering af et seniorbofællesskab er forligspartierne enige om, at der i så vidt muligt omfang skal indtænkes grønne og bæredygtige løsninger. Forligspartierne ser gerne, at der samtidig etableres private boliger. Anlægsrammen på 8,0 mio. kr. afsættes under Økonomiudvalget i 2016. Side 25 25 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 5.6 Fælleskommunalt shelterprojekt Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 500.000 kr. i 2016 til gennemførelse af et fælleskommunalt shelterprojekt. Fyn rummer et stort potentiale for at skabe udvikling og vækst inden for natur- og friluftsliv med de mange kyststrækninger. Udformningen af de Blå Støttepunkter tager udgangspunkt i et udviklingsprojekt for fremme af naturturisme i det sydfynske øhav, hvor et af projekterne var en præsentation af en hel serie af nye shelterbygninger. Efterfølgende er kataloget af nye shelterbygninger blevet tilpasset krav fra Naturstyrelsen, således at det har været muligt at opnå dispensation til at opføre de forskellige shelter inden for strandbeskyttelseslinjen. Kataloget blev til et udviklingsprojekt mellem Lokale- og Anlægsfonden, Praksis Arkitekter, Naturturisme I/S og en række brugerrepræsentanter. De første sheltere er opstillet i det sydfynske øhav. Projektet gennemføres i et partnerskab mellem turistorganisationer, kommuner, de to fynske LAG-ér og i samarbejde med lokalområderne. Det juridiske projektejerskab er endnu ikke fuldt afklaret, men det vil være nærliggende at placere det i en af turistorganisationerne med henblik på at maksimere turismeeffekterne. Det totale projekt inklusiv produktion af op til 60 sheltere, projektstyring og formidling vil have et budget på i alt 7,5 mio. kr. Det forventes, at LAG Mank og LAG SØM bevilger 2,5 mio. kr., og at de fem involverede kommuner (Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg) samlet bevilger 5 mio. kr. over 2 år. Nyborg Kommunes andel i projektet er udregnet efter indbyggerantal efter en kommunal fordelingsnøgle for de 5 deltagende kommuner, og kommunens andel er budgetmæssig fastlagt til 960.000 kr. over 2 år. En del af finansieringen for 2016 sker fra kommunens tilsagnsramme fra de fire vindmølleordninger svarende til 462.000 kr. 5.7 Parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 3,3 mio. kr. i 2016 og 3,4 mio. kr. i 2017 til etablering af flere parkeringspladser m.v. i Nyborg som følge af projekt om Slottet. 5.8 NFS-investeringsplan (afledte udgifter) Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 800.000 kr. i hvert af årene 2016-2019 til afledte kommunale udgifter i forbindelse med NFS-investeringsplan. Udgifterne vedrører blandt andet nye vejbrønde og stikledninger. 5.9 Pulje til gadelys Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 1,0 mio. kr. til renovering og vedligeholdelse af gadelys. 5.10 Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v. Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en pulje på 2,5 mio. kr. i hvert af årene 20162019 til etablering af cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter m.v. Side 26 26 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 5.11 Pulje til bolværker og havneudvikling m.v. Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 til renovering af bolværker og havneudvikling. Puljen vil også kunne anvendes til etablering af en autocamper plads ved havnen. 5.12 Lyskryds og parkeringspladser ved "Storebæltsvej" Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 5,5 mio. kr. i 2016 til etablering af lyskryds og parkeringspladser ved Storebæltsvej i Nyborg. Investeringen er en del af etableringen af ”Transportcenter” Den samlede aftale med investorer regulerer den endelige økonomi. 5.13 Renovering af folkeskoler Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til renovering og modernisering af folkeskoler, herunder tilhørende gymnastiksale, udendørs idrætsarealer m.v. 5.14 Ungdomsboliger CAMPUS (grund som grundtilskud) Nyborg Kommune og Nyborg Gymnasium har indgået en rammeaftale af 4. maj 2015 om etablering af campus. I medfør af denne aftale udarbejder Nyborg Kommune lokalplan med henblik på at etablere yderligere ungdomsboliger. Dette hænger sammen med et stærkt ønske fra Nyborg Gymnasium om en udvidelse af udbuddet af ungdomsboliger i Nyborg. Nyborg Gymnasiums Kostafdeling er fuldt belagt, og må hvert år afvise ansøgere. Der har været stor efterspørgsel efter de 40 ungdomsboliger på Frisengårdsvej, der blev taget i brug i 2014. Dette indikerer, at der fortsat er behov for flere boliger af denne type. Delområde III giver mulighed for byggeri til boligformål herunder fremtidigt kollegiebyggeri og fælles friareal, legeplads m.m. Området kan udnyttes til åben-lav og tæt-lavt byggeri max. 59 boliger. Det salgsbare areal udgør 5.900 m² Det forudsættes, at indtægter fra salg af arealet til boligforening eller privat investor kan finansiere kommunens udgifter til 10% grundkapitalindskud i 2016. Indtægter fra salg af arealet skønnes at ligger på ca. 2-3 mio. kr., hvilket giver mulighed for opførsel af 20-27 ungdomsboliger. 5.15 Renovering af daginstitutioner (Åhaven, Myreturen, Tumlebillen) Forligspartierne er enige om at den afsatte pulje til anlæg på dagtilbudsområdet i 2016 på 3 mio. kr. suppleres med yderligere 3,0 mio. kr. finansieret af anlægsreserven. Den samlede ramme på 6,0 mio. kr. i 2016 prioriteres således, at det eksisterende projekt med etablering af heldagslegestue ved Åhaven i Ørbæk gennemføres. Desuden anmodes Skole- og Dagtilbudsudvalget om at fremkomme med et eller flere konkrete forslag til realisering af et projekt til fornyelse af Myretuen, således at et projekt ved Myretuen kan realiseres i 2016. Børnetallet ved Myretuen forudsættes uforandret. Eventuelle resterende midler af rammen prioriteres til mindre forbedringer på de øvrige daginstitutioner efter indstilling fra Skole- og dagtilbudsudvalget. Side 27 27 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune Forligspartierne anmoder endvidere Skole- og Dagtilbudsudvalget om senest til brug for budgetlægningen for 2017 at fremkomme med flere alternative modeller for en tilpasning af bygningsmassen mv. ved Tumlebillen. Modellerne skal indeholde forskellige forudsætninger vedrørende antallet af pladser i institutionen, men kan naturligvis også være forskellige på anden vis. Eventuelle udgifter til rådgivere finansieres af anlægsrammen til daginstitutioner i 2016. Forligspartierne er enige om på baggrund af de modeller, udvalget til den tid forelægger, at tage endelig stilling til de fremtidige bygningsmæssige og andre forhold ved Tumlebillen, herunder antallet af pladser ved institutionen. Forligspartierne er enige om på forhånd at reservere anlægsrammen i 2017 på 3,0 mio. kr. til dette formål. Partierne er endvidere enige om at supplere med midler fra anlægsreserven. Plus-kontorets rapport med gennemgang af daginstitutionernes bygningsmasse udpegede fire institutioner med særlige udfordringer: Hvepseboet, Heldagslegestue ved Åhaven, Myretuen og Tumlebillen. Hvepseboet er i mellemtiden sammenlagt med Klatretræet. Med ovenstående prioritering af anlægsmidlerne ønsker forligspartierne at sikre, at samtlige daginstitutioner i kommunen har en høj standard bygningsmæssigt ude såvel som inde. Af samme grund er partierne samtidig enige om at fastholde de afsatte puljer på 3,0 mio. kr. årligt til anlæg på dagtilbudsområdet og på 2,0 mio. kr. årligt til kommunens legepladser. 5.16 Pulje til legepladser og udenomsarealer Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til vedligeholdelse af legepladser og udenomsarealer i daginstitutioner og på skoler. Puljen kan også anvendes til etablering af offentlige legepladser og aktivitetspladser ”udendørs fitness” i centrale byområder. 5.17 Pulje til idrætsfaciliteter og kultur Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til idrætsfaciliteter og kultur, herunder vedligeholdelse af haller og parkeringsforhold omkring haller m.v. 5.18 Tilbygning til hal i Herrested Der afsættes under Kultur- og Fritidsudvalget 5,0 mio. kr. i 2016 til en tilbygning af den eksisterende hal i Herrested, som led i udvikling af området i forbindelse med det kommende supersygehus i Odense (OUH). Der er en positiv befolkningsudvikling i Herrested og området ligger med kort afstand til Odense. Der er netop besluttet en telebusordning mellem Svinninge og Odense og på daginstitutionsområdet Hvepseboet flyttet til Klatretræet med afledte ombygninger. Der med andre ord grundlag for en fortsat positiv udvikling af området 5.19 Renovering af tag på Mads Lerches gård Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 1,3 mio. kr. i 2016 til renovering af tag på Mads Lerches gård. Side 28 28 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 5.20 Borger- og Håndværkerforeningens Hus (anlæg) Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til en opgradering af Borger- og Håndværkerforeningens Hus til et professionelt niveau med hensyn til sceneforhold, lyd, lys m.v., og at der gennemføres forbedringer af adgangsforhold flere steder i huset. De afsatte anlægsmidler skal foruden det nævnte også dække de mest presserende bygningsmæssige efterslæb. 5.21 Aktivitetspark ved VUC/Kampsportens Hus VUC-Fyn og Kampsportens Hus har i fællesskab taget initiativ til at få beskrevet indretningen af en aktivitetspark incl. legeplads på et areal beliggende ved de to institutioner. Nyborg Kommune er ejer af arealet. Finansieringen af aktivitetsparken skal ske via fonde mv. For at fremme projektet og for at bane vejen for indhentning af ekstern finansiering er forligspartierne enige om at reservere et anlægstilskud på 700.000 kr. i 2017 til formålet. Der er samtidig enighed om at stille grunden til rådighed for projektet. 5.22 Borgmestergården renoveres Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat 1,7 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017, 1,8 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019 til renovering af Borgmestergården. Borgmestergården er en noget overset kulturhistorisk perle beliggende med facade mod det unikke kulturarvsmiljø omkring Nyborg Slot. Bygningens historie går helt tilbage til 1570’erne, men stammer i sin nuværende skikkelse fra den gård, som borgmester og storkøbmand Mads Lerche lod opføre på stedet i 1601. Facade og gårdrum byder på en unik historie i sig selv i de fantastiske kulturhistoriske og meget maleriske rammer som gården udgør og indgår i. Men den er samtidig en central og strategisk vigtig brik i revitaliseringen og anskueliggørelsen af den store fortælling omkring Nyborg Slot, der indbefatter en omfattende restaurering og udbygning af slottet og tydeliggørelse af byrummet omkring det. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte en anlægsramme til en restaurering og istandsættelse af Borgmestergården, hvilket indbefatter en restaurering både udvendigt og indvendigt, forberedelse af indretning af café og gårdrum, opbygning af nye udstillinger og levende værksteder samt etablering af toiletfaciliteter og moderne og tidssvarende elinstallationer og brandalarmeringsanlæg. Det er vigtigt, at det står klar inden byggeriet af det store slotsprojekt påbegyndes. 5.23 Flytning af lokalhistorisk arkiv (anlæg) Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat 333.000 kr. i 2016 til en flytning af lokalhistorisk arkiv i Kongegade til lokaler på den modsatte side af vejen, der hvor Arbejdernes Landsbank tidligere havde til huse. Side 29 29 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 5.24 Øget brug og tilgængelighed af naturen til turistfremme (anlæg) Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat et anlægsbeløb på 900.000 kr. i 2016 til realisering af idéer fra Borgermøde med fokus på øget brug og tilgængelighed af naturen. Der ønskes bl.a. tiltag på badestrande med tømmerflåder og legemuligheder. Der skal foretages myndighedsbehandling af forslag og ansøges om godkendelse ved Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. Ligeledes vil der være behov for administrative opgaver til projektudarbejdelse, udbud, anlæg, implementering i drift m.m. Der nedsættes en administrativ projektgruppe med deltagelse af turistchefen. 5.25 Oprettelse af Natur/Frilufts/Kulturcenter i Refsvindinge Refsvindinge Landsbyråd har 19. juni 2015 ansøgt om oprettelse af et Natur/Frilufts/Kulturcenter i Refsvindinge med tilknytning af en naturbørnehave i bygningerne, hvor daginstitutionen ”Hvepseboet” tidligere har været. Refsvindinge landsbys beboere ønsker at gøre området bæredygtigt, udbygge og styrke fællesskabet, udvikle landsbyen, udvikle kulturlivet og gøre det attraktivt for unge familier at flytte til Refsvindinge, ved at sikre nærmiljøet der giver mulighed for at opbygge relationer. Beboerne ønsker at skabe et lokalområde, hvor familielivets sammenhæng med skole, arbejde og fritid er prioriteret. De ser en lokal forankret naturbørnehave, som fødekæde til skolerne, idrætsforeningerne i omegnen og som udgangspunkt for en forståelse af nærmiljøet, som er en vigtig ingrediens i områdets bæredygtige udvikling. Der er i Refsvindinge naturområder med skov, eng og mose, der vil være et godt udgangspunkt for en naturcenterets projekter. Forligspartierne bakker op om Refsvindinge Landsbyråds idé oprettelse af et Natur/Frilufts/Kulturcenter i Refsvindinge med tilknytning af en naturbørnehave i bygningerne, hvor daginstitutionen Hvepseboet tidligere har været. Forligspartierne er derfor villig til at indgå forhandling om en overtagelse af bygninger fra den tidligere daginstitution ”Hvepseboet”. Forligspartierne er endvidere enige om at støtte op om Landsbyrådets arbejde med at søge fondsmidler til projektet. 5.26 Ombygning af Vindinge Landsbycenter Der er under Ældreudvalget afsat 2,176 mio. kr. (grundkapital 10%) i 2016 til ombygning og udvidelse af Vindinge Landsbycenter (ejet af AB Sprotoften) med 16 boliger således at det samlede antal plejeboliger bliver forøget fra 24 til 40 plejeboliger. 5.27 Leje af servicearealer i Vindinge Plejecenter (deponering) Der er under Ældreudvalget afsat 3,0 mio. kr. i 2016 til deponering ved indgåelse af ny lejeaftale med boligselskabet om leje af yderligere 200 m2. 5.28 Nyt bofællesskab i Jagtenborg Der er under Social- og Familieudvalget afsat 2,0 mio. kr. (grundkapital 10%) i 2016 til etablering af nyt bofællesskab, hvor de mindre støttecentre Ådalen, Hjørnehuset og Skrænten samles i et nyt botilbud i Jagtenborg. Side 30 30 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 5.29 Investeringer i Sverigesmodellen Der er under Social- og Familieudvalget afsat 1,5 mio. kr. i 2016 til investeringer i Sverigesmodellen. 5.30 Køb af Højvangen i Ullerslev Der er under Økonomiudvalget afsat 14,5 mio. kr. i 2016 til køb af Højvangen af Fyns almennyttige Boligselskab i Ullerslev. Dermed vil der kunne spares huslejen på ca. 1,2 mio. kr. årligt. Den nuværende lejeaftale indebærer, at Nyborg Kommune skal betale husleje selvom bygningen står tom. Højvangen har tidligere været benyttet til aflastningsboliger på ældreområdet, men efter at aflastningen er flyttet til Nyborg, anvendes Højvangen til flygtninge samt til en enkelt husvild. 5.31 Brandsikkerhed på plejehjem og i ældreboliger Der er under Ældreudvalget afsat 510.000 kr. i 2016 til brandsikkerhed på plejehjem og i ældreboliger. 5.32 Udskiftning af nødkaldeanlæg på plejecentrene Der er under Ældreudvalget afsat 533.000 kr. i 2016 og 544.000 kr. i 2017 til udskiftning af nødkaldeanlæg på plejecentrene. 5.33 Pulje til bygningsvedligeholdelse Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 4,5 mio. kr. til den generelle løbende udvendige bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. folkeskoler, daginstitutioner, plejecentre, sociale institutioner m.v. 5.34 Pulje til administrationsbygninger Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af administrationsbygninger. 5.35 Facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning) Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat 2,7 mio. kr. i 2016 til facaderenovering af Nyborg Rådhus og renovering af torvet i Nyborg svarende til forudsætninger i fondsansøgning vedrørende projekt om Slottet. 5.36 Energibesparende investeringer Der afsættes 6,529 mio. kr. i 2016 til gennemførelsen af en række energibesparende investeringer, hvilket forventes at give en samlet driftsbesparelse på ca. 690.000 kr. årligt. Der er tale om en lang række energibesparende projekter vedrørende Havnekontoret, Havnen, Landporten, Danehofskolen, Lyøvej 9 ”Beredskabet”, Falstervej 16 ”Materielgården”, Nyborg Heldagsskole, Nyborg Rådhus, Rævebakkeskolen afdeling Lindholm, Skovparkhallen, Borger- og Håndværkerforeningens Hus, Ådalens Børnehave, Nyborg Værkstedet, Nyborg Bibliotek, Vibeskolen afdeling Aunslev, Aunslevhallen, Nyborg Svømme- og Badeland, Børnehaven Ravnekæret, Kino, Børnehaven Vibereden, Plejecenter Rosengården, Åhaven det grønne børnehus, Nyborghallerne, Tennishallen, 4kløverskolen afdeling Ørbæk. 5.37 Opsætning af digitale infostandere (anlæg) Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat et anlægsbeløb på 750.000 kr. i 2016 til opsætning af yderligere 3 digitale infostandere ved Nyborg Station, Ørbæk og Ullerslev. På nuværende tidspunkt er der opsat 2 infostandere i størrelse 2 x 5 m ved Storebæltsvej og Dyrehavevej. Side 31 31 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 5.38 Investeringspulje til effektiviseringer m.v. Der er under Økonomiudvalget afsat en anlægspulje på 3,0 mio. kr. i 2015 til gennemførelse af investeringer og strukturændringer med effektiviseringspotentiale. Puljen udmøntes løbende af Økonomiudvalget. Eventuelt restbeløb overføres til 2016. 5.39 Anlægstilskud til Campus Nyborg Kommune og Nyborg Gymnasium har indgået en rammeaftale om etablering af campus i Nyborg. Som led i denne aftale har Nyborg Byråd bevilget et anlægstilskud i 2016 på 25 mio. kr. til om- og tilbygning ved Nyborg Gymnasium, således at denne institution kan rumme såvel HG- og HHX-elever som 10. klasseelever. Til gengæld betaler Nyborg Kommune ikke husleje til Nyborg Gymnasium for 10. klasseundervisningen, som ved driftsoverenskomst henlægges til gymnasiet. 5.40 Parkerings- og trafikforhold ved Nyborg Gymnasium (Campus) I forbindelse med etablering af campus på Nyborg Gymnasium er det nødvendigt at gennemføre en række trafikale forbedringer omkring Skolebakken/Frisengårdsvej/Nymarksvej. Der er afsat en foreløbig ramme på 5,0 mio. kr. til dette formål i 2016. 5.41 Slotsprojektet Den samlede anlægsramme udgør 276,6 mio. kr. (2015-priser) til ombygning og renovering af Nyborg Slot, herunder indretning af turneringspladsen ved torvet. Det samlede anlægsprojekt finansieres af A.P. Møller Fonden 100,0 mio. kr., Realdania 100 mio. kr., Kulturministeriet (SLKE) 41,3 mio. kr. og Nyborg Kommune 35,3 mio. kr. Tilskud fra SLKE og Nyborg Kommune prisfremskrives med udviklingen i byggeindekset. Nyborg Kommune har afsat 35,0 mio. kr. (2015-priser) i 2019 til formålet. Bevillingen indgår i den samlede projektbevilling til realisering af slotsprojektet, men er fortrinsvis tænkt anvendt til finansiering af udgifter til indretning af turneringspladsen ved torvet i Nyborg. SLKE som er bygherrer på hele projektet foretager en løbende beregning af de udgifter, der anvendes på Nyborg Kommunens område (torvet). Derudover pågår i øjeblikket en nærmere projektering af formidlingscentret til ca. 40 mio. kr., som forventes finansieret af tilsagn fra andre eksterne fonde. Det samlede anlægsprojekt ligger i en størrelsesorden på ca. 316,6 mio. kr. 5.42 Tværgående projekter og køb af lejede bygninger m.v. Der blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 reserveret 10,0 mio. kr. årligt under Økonomiudvalget i 2015-2019 som er anvendt til realisering af tværgående projekter (fx Campus anlægstilskud, parkeringsforhold) og køb af lejede bygninger m.v. (Handelsskolen). 5.43 Anlægsreserve Indtægter fra forsyningsområdet frigives med årligt 27 mio. kr. i perioden frem til 2020 vedrørende salget af Nyborg Elnet A/S i 2010 og salget af aktier i DONG Energy A/S i 2010. De årlige indtægter er anvendt til finansiering af en lang række forskellige anlægsprojekter. Anlægsreserven under Økonomiudvalget udgør 10,0 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i 2017, 10,0 mio. kr. i 2018 og 29,035 mio. kr. i 2019. Side 32 32 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 33 6. Anlægsindtægter Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 8,0 mio. kr. i 2016-2019. Tabel 3: Anlægsindtægter Beløb i 1.000 kr. Jagtenborg - udstykning Ravnekærlund, etape 3 - udstykning Kirsebærhaven - udstykning Toftemarken Ellinge - udstykning Mejerivænget - udstykning Mejerivænget, Ørbæk - Etape 9 Spurvevej, Ørbæk - Etape 2A Erhvervsområde, Romsøvej Indtægter i alt Budget 2016 -5.431 -700 -350 -216 -272 -230 -260 -541 -8.000 Budget 2017 -6.403 0 -350 -216 0 -230 -260 -541 -8.000 Budget 2018 -6.403 0 -350 -216 0 -230 -260 -541 -8.000 Budget 2019 -6.403 0 -350 -216 0 -230 -260 -541 -8.000 6.1 Jagtenborg Der budgetteres med anlægsindtægter på 5,431 mio. kr. i 2016, 6,403 mio. kr. i 2017, 6,403 mio. kr. i 2018 og 6,403 mio. kr. i 2019 vedrørende salg af grunde i udstykningen Jagtenborg. Priserne varierer mellem 500.000 kr. til 900.000 kr. pr. grund. 6.2 Ravnekærlund, etape 3 Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,7 mio. kr. i 2016 vedrørende salg af grunde i udstykningen Ravnekærlund, etape 3. 6.3 Kirsebærhaven, Ullerslev Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,350 mio. kr. vedrørende salg af grunde i udstykningen Kirsbærhaven. 6.4 Toftemarken, Ellinge Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,216 mio. kr. vedrørende salg af grunde i udstykningen Toftemarken. 6.5 Mejerivænget, Ørbæk Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,272 mio. kr. i 2016 vedrørende salg af grunde i udstykningen Mejerivænget. Desuden budgetteres med årlige indtægter på 0,230 mio. kr. vedrørende etape 9. 6.6 Spurvevej, Ørbæk Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,260 mio. kr. vedrørende salg af grunde i udstykningen Spurvevej. 6.7 Erhvervsområde Romsøvej Der budgetteres med årlige anlægsindtægter på 0,541 mio. kr. vedrørende salg af grunde i erhvervsområdet Romsøvej. Derudover har Nyborg Kommune erhvervsjord til salg følgende steder: Damsgårdvej i Ullerslev, Industrivej i Ørbæk og Lundevænget 14 i Frørup. Side 33 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 7. Finansiering og likviditet 7.1 Kommunens likviditet ”kassebeholdning” Forligspartierne er enige om at der som målsætning skal sikres en likviditet på mindst 32 mio. kr. ultimo året i Nyborg Kommune for at sikre en sund og stabil driftsøkonomi, som er en forudsætning for vækst og udvikling af kommunen. 7.2 Lånedispensation og deponeringsfritagelse Kommunen har fået dispensation til optagelse af nye lån eller deponeringsfritagelse svarende til samlet 7,0 mio. kr. i 2016. Forligspartierne er enige om at lånedispensationen anvendes til at undgå fremtidige krav om deponering m.v. 7.3 Deponerede midler fra forsyningsområdet Nyborg Kommune har i 2010 solgt aktierne i DONG Energy A/S svarende til ekstraordinære indtægter på 134,257 mio. kr. efter statsafgift på 40%, hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. Endvidere er Nyborg Elnet A/S solgt i 2010 svarende til ekstraordinære indtægter på 137,160 mio. kr. efter statsafgift på 40%, hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. Indtægterne bruges ikke på driften, men er afsat i en særlig anlægsfond med henblik på gennemførelse af en række større anlægsinvesteringer. Frigivelsen af deponerede midler er indregnet under finansielle poster. 7.4 Driftsreserve til uforudsete udgifter Der er afsat en årlig driftsreserve på 4,577 mio. kr. til uforudsete udgifter og ændrede budgetforudsætninger i løbet af året. Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde. 7.5 Lånoptagelse og afdrag på gælden Der afdrages 33,625 mio. kr. på kommunens langsigtede gæld i 2016. Forligspartierne er enige i at denne målsætning fortsættes frem mod 2020. Dermed vil kommunen være gældfri i 2020. Det er forudsat, at der ikke optages nye lån i budgetperioden og at der samtidig sker en nedbringelse af kommunens langfristede gæld med 33,625 mio. kr. årligt. Gælden vil dermed være afviklet i 2020, hvor frigivelse af deponerede midler på 27 mio. kr. årligt bortfalder. De ekstraordinære indtægter fra deponerede midler har været anvendt til finansiering af kommunes anlægsinvesteringer. Afvikling af gælden frigør midler fra sparede renter og afdrag på lån, som fra 2021 i stedet kan anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer. Side 34 34 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 35 Nyborg, 21. september 2015. Venstre Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Helle Frøslev (Løsgænger) Socialistisk Folkeparti Side 35 Enhedslisten Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 36 BILAG Bilag til den politiske aftale Bilag 1: Konsekvenser af den politiske aftale 2016 Bilag 2: Ændringer til oprindeligt budgetgrundlag 2016 (1. behandling) Bilag 3: Investeringsoversigt 2016 Bilag 4: Effektivisering og besparelser 2016-2019 Side 36 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 37 Bilag 1 Konsekvenser af den politiske aftale 2016 (Ændringer til budgetgrundlag fra 1. behandling i Byrådet 15. september 2015) Ændring til serviceudgifter Beløb i 1.000 kr. Afregning til Fynbus for kollektiv trafik Renholdelse af Fyns Badestrand, Nyborg Indsatsplan og bekæmpelse af bjørneklo Indførelse af adgangsbegrænsning på erhvervsuddannelser Styrkelse af inklusion og specialundervisning styrkelse af EGU indsatsen Styrkelse af normering i daginstitutionerne Flytning af lokalhistorisk arkiv (drift) Borger- og Håndværkerforeningens Hus (drift) Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsudgifter Strategi for tidlig indsats for børn og unges overvægt Omlægning af Madhusets produktion (listeriahandlingsplan) Forhøjelse af budget til Handicaprådet Opsøgende arbejde omkring tandpleje for socialt udsatte Etablering af integrationsråd Bureauet Nyborg Opsætning af digitale infostandere (drift) Støtte til Realdanias kampagne "Stedet Tæller - kvalitet i kystbyerne" Øget brug og tilgængeligt af naturen til turistfremme (drift) Ansættelse af Borgerrådgiver I alt Budget 2016 331 -70 -325 -750 -1.000 -500 -1.000 -171 -500 -6.439 -500 -990 10 -50 -150 -300 -38 -1.250 -60 -700 -14.452 Budget 2017 331 -70 -325 -750 -1.000 -500 -1.000 -232 -500 -6.851 -500 -750 10 -50 -150 0 -75 0 -60 -700 -13.172 Budget 2018 331 -70 -325 -750 -1.000 -500 -1.000 -232 0 -6.071 -500 -750 10 -50 -150 0 -75 0 -60 -700 -11.892 Budget 2019 331 -70 -325 -750 -1.000 -500 -1.000 -232 0 -6.647 -500 -750 10 -50 -150 0 -75 0 -60 -700 -12.468 Ændring til anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr. Lyskryds og parkeringspladser ved "Storebæltsvej" Pulje til landsbyforskønnelse Borger- og Håndværkerforeningens Hus (anlæg) Ungdomsboliger CAMPUS (grund som grundtilskud) Renovering af daginstitutioner (Åhaven, Myreturen, Tumlebillen) Tilbygning til hal i Herrested Almene boliger (Seniorboliger) Fælleskommunalt shelterprojekt Aktivitetsbane ved Kampsportens Hus og VUC (anlægstilskud) Borgmestergården renoveres Opsætning af digitale infostandere (anlæg) Flytning af lokalhistorisk arkiv (anlæg) Brandsikkerhed på plejehjem og i ældreboliger Udskiftning af nødkaldeanlæg på plejecentrene Øget brug og tilgængelighed af naturen til turistfremme (anlæg) Oprettelse af Natur/Frilufts/Kulturcenter i Refsvindinge Byggemodningsaftale NFS Budget 2016 -5.500 -200 -5.000 0 -3.000 -5.000 -8.000 -500 0 -1.700 -750 -333 -510 -533 -900 0 0 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Finansiering Parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet Anlægsreserve I alt Side 37 0 -200 -5.000 0 0 0 0 0 -700 -1.600 0 0 0 -544 0 0 0 0 -200 0 0 0 0 0 0 0 -1.800 0 0 0 0 0 0 385 0 -200 0 0 0 0 0 0 0 -1.700 0 0 0 0 0 0 2.500 1.700 7.555 1.600 14.055 0 14.055 0 2.020 -22.671 7.611 12.440 2.620 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 38 Bilag 2 Ændringer til oprindeligt budgetgrundlag 2016 (indarbejet i budgetforslag til 1. behandling) Ændring til serviceudgifter Beløb i 1.000 kr. Demografi, dagtilbud Demografi, skoler og SFO Campus, driftstilskud 10-klasseundervisning (5/12 i 2016) Demografi, sygehuse og sygesikring Demografi, specialiseret amb. genoptræning Demofrafi , vederlagsfri fysioterapi Demografi, hospice Demografi, tandplejen Demografi, sundhedsplejen Demografi, træningsafdelingen Demografi, hjemmeplejen Demografi, sygeplejen Varigt løft af indsatsen på ældreområdet (tidligere ældrepulje) Rehabilitering og demens (ledelsesrapportering 2015) Privat leverandør til respiratorborger (ledelsesrapportering 2015) Elevuddannelser på ældreområdet Vikarudgifter til enkelmandsprojekt i Øksendrup Konsulent til arbejdet med Sverigesmodellen Aflevering til statens arkiver (engangsudgift i 2019) Tjenestemandspensioner (ledelsesrapportering 2015) Afregningssats for tjenestemandsforsikringer IT-investeringer m.v. til monopolbrud Indtægter fra salg af KMD-ejendomme i KOMBIT Mindreudgifter til kollektiv trafik Udbud af kørsel til genoptræning og læge I alt Budget 2016 -1.081 -2.038 -1.114 -1.262 -10 -58 -2 -16 -119 -75 -303 -67 -7.000 -2.115 -2.158 -4.576 -1.300 -450 0 2.000 -1.000 -958 958 700 0 -22.045 Budget 2017 -1.193 -2.100 -2.674 -1.302 -10 -62 -2 8 -47 -74 -327 -72 -7.000 -2.115 -2.158 -4.576 -1.300 -450 0 2.000 -1.000 -1.117 1.117 700 375 -23.379 Budget 2018 -1.276 -1.624 -2.674 -1.270 -9 -63 -2 14 -44 -70 -339 -75 -7.000 -2.115 -2.158 -4.576 -1.300 -450 0 2.000 -1.000 -798 798 700 500 -22.831 Budget 2019 -1.550 -1.010 -2.674 -4.435 -10 -92 -7 139 -41 -67 -1.289 -283 -7.000 -2.115 -2.158 -4.576 -1.300 -450 -570 2.000 -1.000 -958 958 700 500 -27.289 Ændring til overførelsesudgifter Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsestilskud forsikrede ledige (72.084 mio. kr.) Refusionsomlægning (Lovforslag L171) Udvikling i overførelsesindkomster (økonomiaftalen) Flere sagsbehandlere til flygtningeområdet (konto 6) I alt Budget 2016 6.120 -5.245 -18.871 -1.560 -19.556 Budget 2017 6.120 -7.535 -17.995 -1.560 -20.970 Budget 2018 6.120 -9.825 -24.250 -1.560 -29.515 Budget 2019 6.120 -12.115 -31.665 -1.560 -39.220 Side 38 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 39 Bilag 3 Investeringsoversigt 2016 Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr. Byggemodning, natur og miljø Pulje til byggemodning og byudvikling (Ullerslev, Ørbæk) Byggemodningsaftale NFS Landsbyforskønnelse Pulje til natur og miljø Almene boliger (Seniorboliger) Fælleskommunalt shelterprojekt Veje og infrastruktur Parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet NFS-investeringsplan (afledte udgifter) Pulje til gadelys Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v. Pulje til bolværker og havneudvikling m.v. Lyskryds og parkeringspladser ved "Storebæltsvej" Skoler og dagtilbud Renovering af folkeskoler Ungdomsboliger CAMPUS (grund som grundtilskud) Renovering af daginstitutioner (Åhaven, Myreturen, Tumlebillen) Pulje til legepladser og udenomsarealer Idræt og kultur Pulje til idrætsfaciliteter og kultur Tilbygning til hal i Herrested Renovering af tag på Mads Lerches gård Borger- og Håndværkerforeningens Hus (anlæg) Aktivitetsbane ved Kampsportens Hus og VUC (anlægstilskud) Borgmestergården renoveres Flytning af lokalhistorisk arkiv (anlæg) Øget brug og tilgængelighed af naturen til turistfremme (anlæg) Oprettelse af Natur/Frilufts/Kulturcenter i Refsvindinge Social, sundhed og ældre Ombygning Vindinge Plejecenter (grundkapital 10%) Leje af servicearealer i Vindinge Plejecenter (deponering) Nyt bofællesskab i Jagtenborg (grundkapital 10%) Investeringer i Sverigesmodellen Køb af Højvangen Brandsikkerhed på plejehjem og i ældreboliger Udskiftning af nødkaldeanlæg på plejecentrene Bygningsvedligeholdelse Pulje til bygningsvedligeholdelse Pulje til administrationsbygninger Facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning) Fællesudgifter og reserver m.v. Energibesparende investeringer Opsætning af digitale infostandere (anlæg) Investeringspulje til effektiviseringer m.v. Campus, anlægstilskud Campus, parkerings- og trafikforhold m.v. Slotsprojekt og torvet Tværgående projekter og køb af lejede bygninger m.v. Anlægsreserve I alt Side 39 Budget 2016 17.800 5.000 2.500 800 1.000 8.000 500 20.100 3.300 800 1.000 2.500 7.000 5.500 13.000 5.000 0 6.000 2.000 16.233 2.000 5.000 1.300 5.000 0 1.700 333 900 0 24.219 2.176 3.000 2.000 1.500 14.500 510 533 8.700 4.500 1.500 2.700 47.279 6.529 750 0 25.000 5.000 0 0 10.000 147.331 Budget 2017 9.300 5.000 2.500 800 1.000 0 0 14.700 3.400 800 1.000 2.500 7.000 0 10.000 5.000 0 3.000 2.000 9.300 2.000 0 0 5.000 700 1.600 0 0 0 544 0 0 Budget 2018 8.915 5.000 2.115 800 1.000 0 0 11.300 0 800 1.000 2.500 7.000 0 10.000 5.000 0 3.000 2.000 3.800 2.000 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 0 0 Budget 2019 6.800 5.000 0 800 1.000 0 0 4.300 0 800 1.000 2.500 0 0 10.000 5.000 0 3.000 2.000 3.700 2.000 0 0 0 0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 6.000 4.500 1.500 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 59.844 0 0 0 0 6.000 4.500 1.500 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 50.015 0 0 0 0 6.000 4.500 1.500 0 66.070 0 0 0 0 0 37.035 0 29.035 96.870 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 40 Bilag 4 Effektivisering og besparelser 2016-2019 Nr. Effektivisering og besparelser Beløb i 1.000 kr. Forslag 2016 Forslag 2017 Forslag 2018 Forslag 2019 1 2 3 4 5 6 Teknik- og Miljøudvalg Byggeri og fast ejendom Vagtordning på kommunens bygninger Pulje til central bygningsvedligeholdelse Energibesparelse i hele kommunen Tinglysningsafgift til betaling af lån til ejendomsskatter Lejetab på boliger Mindreudgifter til byfornyelse, driftssikring og ydelsesstøtte 7 Vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed Vejafvandingsbidrag 639 639 639 639 639 639 639 639 8 9 Vintertjeneste A og B ruter lægges sammen, optimering af maskinpark m.v. Leasingaftaler med udløbsdato i 2014 og 2015 461 51 410 633 223 410 828 418 410 828 418 410 1.223 203 100 220 700 1.223 203 100 220 700 1.223 203 100 220 700 1.223 203 100 220 700 100 100 100 100 100 100 100 100 Skole- og Dagtilbudsudvalg Folkeskoler 15 Efterregulering af elevtal i ressourcetildelingen efter skolestart 16 Reduktion af specialundervisningsrammen på grund af fald i elevtal 17 Reduktion af budget på det centrale skoleområde 4.915 2.500 1.000 500 1.000 6.320 3.000 1.000 1.000 1.000 7.656 3.500 1.000 1.500 1.000 7.656 3.500 1.000 1.500 1.000 Vidtgående specialundervisning 18 Teknisk korrektion af mellemkommunale betalinger for specialskoler 1.090 1.090 1.495 1.495 1.956 1.956 1.956 1.956 1.325 0 700 250 375 1.825 500 700 250 375 2.200 500 700 250 750 2.200 500 700 250 750 1.862 1.862 352 10 1.500 2.006 2.006 352 154 1.500 2.006 2.006 352 154 1.500 2.006 2.006 352 154 1.500 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Sygehuse og sygesikring 26 Reduktion i rammen til vederlagsfri fysioterapi 593 100 100 649 100 100 656 100 100 656 100 100 Tandpleje 27 Opsigelse af KMD-aftale vedr. modul om hændelseslister 28 Effektivisering med digital løsning til borgerbooking 236 36 200 236 36 200 236 36 200 236 36 200 0 0 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 10 11 12 13 Vej, Park og Natur driftsafdeling Optimering af driftsopgaver Forhøjelse af timeprisen for maskinparken Vinterhjemsendelse af medarbejdere som ikke deltager i vintertjeneste Forsøgsordning med landsbypedeller nedlægges Havne 14 Arealer og pladser (teknisk reduktion af central pulje) 19 20 21 22 Dagpleje og daginstitutioner Tidlig skole-start pr. 1. apr. i SFO (fælles forslag med skoleområdet) Strukturændring, ophør af Hvepseboet Reduktion i pulje til ressourcetimer til dagtilbud Reduktion i pladser i specialgruppen i Møllervangen (fra 18 til 12 pladser) Kultur- og Fritidsudvalg Idræt og folkeoplysning 23 Indfrielse af Vindingehallens lån 24 Fjernelse af pulje til vedligehold, tilskud til haller m.v. 25 Bortfald af ramme reserveret til færre besøgende i svømmehallen Kommunal genoptræning 29 Øget indtjening ved flere studerende Sundhedspleje 30 Ophør med akut telefontid i Sundhedsplejen Side 40 4.523 2.100 100 100 1.000 100 200 600 4.695 2.100 100 100 1.000 100 200 600 4.890 2.100 100 100 1.000 100 200 600 4.890 2.100 100 100 1.000 100 200 600 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune Nr. Effektivisering og besparelser Beløb i 1.000 kr. 41 Forslag 2016 Sundhedspleje 30 Ophør med akut telefontid i Sundhedsplejen Forslag 2017 Forslag 2018 Forslag 2019 60 60 60 60 60 60 60 60 197 16 15 86 80 203 22 15 86 80 210 29 15 86 80 210 29 15 86 80 Ældreudvalg Plejecentre 35 Ny plejecenterstruktur vedr. Plejecentrene Tårnparken og Vindinge 36 Konvertering af plejeboliger til ældreboliger i Plejecenter Egeparken 37 Ændret arbejdstilrettelæggelse på plejecentre 4.280 1.039 0 0 1.039 10.653 7.697 4.669 500 2.528 15.004 12.368 9.340 500 2.528 15.004 12.368 9.340 500 2.528 Syge- og hjemmepleje 38 Mindre aktivitet i hjemmeplejen pga. ny lov om obligatorisk rehabilitering 39 Optimering i opgaveløsning i sygeplejen 1.505 685 820 1.505 685 820 1.505 685 820 1.505 685 820 1.736 113 600 300 150 573 1.451 83 600 300 150 318 1.131 53 600 300 150 28 1.131 53 600 300 150 28 -264 -264 236 500 -1.000 1.861 736 236 500 0 2.861 1.736 236 500 1.000 4.361 3.236 236 500 2.500 0 0 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 Beskæftigelsesudvalg Sygedagpenge 49 Brug af screeningsværktøjet Inducas 3.194 1.750 1.750 3.692 1.750 1.750 13.763 1.750 1.750 17.763 1.750 1.750 Kontant- og uddannelseshjælp 50 Iværksættelse af empowerment kompetenceudvikling 2.784 2.784 2.784 2.784 2.784 2.784 2.784 2.784 808 808 808 808 808 808 808 808 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 52 Jobcenter administration (budgetreduktion på konto 5) 53 Investering i ny beskæftigelsesstrategi -2.148 1.352 -3.500 -1.650 1.850 -3.500 8.421 2.421 6.000 12.421 2.421 10.000 Økonomiudvalg 54 Direktion og administrative afdelinger 11.406 2.755 17.508 6.541 20.741 7.923 23.538 10.745 Tværgående udgifter og projekter Konkurrenceudsættelse og indkøb Serviceteam og rengøring Effektiviseringer på IT-området Energibesparende investeringer Køb af Højvangen i Ullerslev 6.029 2.000 829 2.000 0 1.200 8.219 2.000 1.329 3.000 690 1.200 9.719 2.000 1.829 4.000 690 1.200 9.719 2.000 1.829 4.000 690 1.200 2.621 1.000 600 1.021 2.748 1.000 600 1.148 3.099 1.000 600 1.499 3.074 1.000 600 1.474 Pulje til mistet forældrebetaling m.v. -2.354 -3.241 -4.257 -4.257 I ALT 28.155 44.143 63.320 71.617 31 32 33 34 40 41 42 43 44 Forebyggelse og sundhed Reduktion i rammen til ernæringsprojekt under Pleje- og Omsorgsafdelingen Reduktion i rammen til tilskud af fodterapiydelser Ophør af samarbejdsaftale med OUH vedr. det infektionshygiejniske område Kontrakt vedrørende Mobile Fitness app "Nyborg life" ophører Pleje- og omsorg fællesområder Administration i ældresekretariatet mv. Nedlæggelse af vakant områdelederstilling i Pleje- og Omsorgsafdelingen Optimeret brug af biler Øget samarbejde indenfor Aktivcenter Pleje- og Omsorgsafdeling (visitation og ældresekretariat) Social- og Familieudvalg Foranstaltninger for børn og unge 45 Sølyst, tilpasning af ledelsesniveauet 46 Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn og unge med nedsat funktionsevne 47 Sverigesmodel Foranstaltninger for voksne handicappede 48 Sammenlægning af botilbud Fleksjob og ledighedsydelse 51 Brug af Rehabiliteringscenter Fyn 55 56 57 58 59 Løn- og forsikringspuljer m.v. 60 Hensættelse til arbejdsskadeforsikring 61 Kørselsgodtgørelse ændres fra høj til lav sats 62 Reduktion af generelle lønpuljer (teknisk korrektion) Side 41 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune Forligspartierne omkring budget 2016 er enige om at gennemføre konkrete effektivisering og besparelser svarende til 28,155 mio. kr. i 2016, 44,143 mio. kr. i 2017, 63,320 mio. kr. i 2018 og 71,617 mio. kr. i 2019. De enkelte tiltag er nærmere beskrevet i det efterfølgende. Byggeri og fast ejendom (2,1 mio. kr. årligt), herunder udbud af vagtordning på kommunens bygninger, reduktion af pulje til central bygningsvedligeholdelse, energibesparelse i hele kommunen, tinglysningsafgift til betaling af lån til ejendomsskatter, lejetab på boliger, mindreudgifter til byfornyelse, driftssikring og ydelsesstøtte. Vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed (0,639 mio. kr. årligt), herunder mindreudgifter til vejafvandingsbidrag på grund af at Nyborg Forsyning og Service A/S har reduceret deres investeringsniveau på spildevandsområdet. Vintertjeneste (0,461 mio. kr. stigende til 0,828 mio. kr.), herunder A og B ruter lægges sammen, optimering af maskinpark m.v., ophør af leasingaftaler med udløbsdato i 2014 og 2015. Vej, Park og Natur driftsafdeling (1,223 mio. kr. årligt), herunder optimering af driftsopgaver, forhøjelse af timeprisen for maskinparken, vinterhjemsendelse af medarbejdere som ikke deltager i vintertjeneste, forsøgsordning med landsbypedeller nedlægges (der er afsat en årlig anlægspulje på 0,8 mio. kr. til landsbyforskønnelse). Havne (0,1 mio. kr. årligt), herunder teknisk reduktion af central pulje til arealer og pladser. Folkeskoler (2,5 mio. kr. stigende til 3,5 mio. kr.), herunder efterregulering af elevtal i ressourcetildelingen efter skolestart, reduktion af specialundervisningsrammen på grund af fald i elevtal, reduktion af budget på det centrale skoleområde. Vidtgående specialundervisning (1,090 mio. kr. stigende til 1,956 mio. kr.), herunder teknisk korrektion af mellemkommunale betalinger til specialskoler. Dagpleje og daginstitutioner (1,325 mio. kr. stigende til 2,2 mio. kr.), herunder tidlig skole-start pr. 1. apr. i SFO (fælles med skoleområdet), strukturændring, ophør af Hvepseboet, reduktion i pulje til ressourcetimer til dagtilbud, reduktion i pladser i specialgruppen i Møllervangen (fra 18 til 12 pladser). Idræt og folkeoplysning (1,862 mio. kr. stigende til 2,006 mio. kr.), indfrielse af Vindingehallens lån, fjernelse af pulje til vedligehold, tilskud til haller m.v., bortfald af ramme reserveret til færre besøgende i svømmehallen. Sygehuse og sygesikring (0,1 mio. kr. årligt), herunder reduktion i rammen til vederlagsfri fysioterapi. Side 42 42 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune 43 Tandpleje (0,236 mio. kr. årligt), herunder opsigelse af KMD-aftale vedr. modul om hændelseslister, effektivisering med digital løsning til borgerbooking Kommunal genoptræning (50.000 kr. årligt), herunder øget indtjening ved flere studerende Sundhedspleje (60.000 Sundhedsplejen Forebyggelse og sundhed (0,197 mio. kr. stigende til 0,210 mio. kr.), herunder reduktion i rammen til ernæringsprojekt under Pleje- og Omsorgsafdelingen, reduktion i rammen til tilskud af fodterapiydelser, ophør af samarbejdsaftale med OUH vedr. det infektionshygiejniske område, kontrakt vedrørende Mobile Fitness app "Nyborg life" ophører. Plejecentre (1,039 mio. kr. stigende til 12,368 mio. kr.), herunder ny plejecenterstruktur vedrørende Plejecentrene Tårnparken og Vindinge (ingen beboere flyttes mod deres vilje), konvertering af plejeboliger til ældreboliger i Plejecenter Egeparken, ændret arbejdstilrettelæggelse på plejecentre. Syge- og hjemmepleje (1,505 mio. kr. årligt), herunder mindre aktivitet i hjemmeplejen på grund af ny lov om obligatorisk rehabilitering, optimering i opgaveløsning i sygeplejen. Pleje- og omsorg fællesområder (1,736 mio. kr. faldende til 1,131 mio. kr.), herunder ældresekretariatet m.v., nedlæggelse af vakant områdelederstilling, optimeret brug af biler, øget samarbejde indenfor Aktivcenter, visitation og ældresekretariat. Foranstaltninger for børn og unge (-0,264 mio. kr. stigende til 3,236 mio. kr.), herunder tilpasning af ledelsesniveauet ved Sølyst, reduktionaf merudgiftsydelse til forsørgelse af børn og unge med nedsat funktionsevne på grund af skærpet fokus, indførelse af Sverigesmodel, hvor der er fokus på færre antal sager pr. sagsbehandler samt tættere opfølgning i sagerne og børn og unge anbringes tidsbegrænset. Der arbejdes i Sverigesmodel hele tiden med at indsatsen skal være mindst muligt indgribende for barnet eller den unge. Foranstaltninger for voksne handicappede (1,125 mio. kr. årligt fra 2017), herunder sammenlægning af botilbud. Beskæftigelsesområdet (3,194 mio. kr. stigende til 17,763 mio. kr.), herunder brug af screeningsværktøjet Inducas, iærksættelse af empowerment kompetenceudvikling, brug af Rehabiliteringscenter Fyn, jobcenter administration, investering i ny beskæftigelsesstrategi. kr. årligt), herunder Side 43 ophør med akut telefontid i Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune Direktion og administrative afdelinger (2,755 mio. kr. stigende til 10,745 mio. kr.), herunder ændret organisering og nedlæggelse af en række stillinger, men derudover er der en spareramme til senere udmøntning på 3,196 mio. kr. i 2017, 4,251 mio. kr. i 2018 og 7,073 mio. kr. i 2019. Tværgående udgifter og projekter (6,029 mio. kr. stigende til 9,719 mio. kr.), herunder konkurrenceudsættelse og indkøb, serviceteam og rengøring, effektiviseringer på IT-området, energibesparende investeringer, sparet husleje ved køb af Højvangen i Ullerslev. Løn- og forsikringspuljer m.v. (2,621 mio. kr. stigende til 3,074 mio. kr.), herunder mindre hensættelser til arbejdsskadeforsikring, kørselsgodtgørelse ændres fra høj til lav sats, reduktion af generelle lønpuljer (teknisk korrektion). Side 44 44 Politisk aftale om budget 2016 i Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg www.nyborg.dk Side 45 45
© Copyright 2024