verksamhetsplan med budget 2015

2015-02-05
Vux 220/2014
Verksamhetsplan med
budget 2015
Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnd
Örebro kommun
Beslutad i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknads nämnd 2015-04-09
Innehållsförteckning
1
2
Förslag till beslut............................................................................................... 3
Driftnämndens bedömning................................................................................ 4
2.1
Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden...................................... 4
2.2
Verksamhetsåret 2015 ............................................................................... 5
2.3
Framåtblick för mandatperioden ............................................................... 7
3 Driftnämndens uppdrag................................................................................... 10
3.1
Driftnämndens verksamhets- och utvecklingsuppdrag ........................... 10
3.2
Driftsnämndens egna styrregler .............................................................. 19
4 Planering av nämndens verksamhet och utveckling ....................................... 22
4.1
Utveckling utifrån strategiområden ........................................................ 22
4.2
Planering för att utveckla de strategiska områdena................................. 23
5 Planering för god ekonomisk hushållning (GEH) ........................................... 51
6 Resursplanering............................................................................................... 52
6.1
Ekonomi .................................................................................................. 52
6.2
Medarbetare ............................................................................................ 56
6.3
Lokaler .................................................................................................... 58
7 Planeringsförutsättningar för driftnämndens verksamhet 2014 ...................... 61
7.1
Omvärldsförändringar ............................................................................. 61
7.2
Fem år i sammandrag .............................................................................. 65
Bilagor .................................................................................................................... 68
Bilaga 1
Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro...... 68
Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning........................................... 68
Bilaga 2
Uppföljning av resultat.................................................................. 69
Bilaga 3
Organisationsschema och Processkarta........................................... 71
Bilaga 4
Ordlista och begreppsförklaring...................................................... 73
Bilaga 5
Intern kontroll - Tillsynsplan 2015 ................................................. 74
Bilaga 6 Intraprenadöverenskommelse, Komvux ............................................... 75
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
1 Förslag till beslut
Nämnden har att fullfölja sitt uppdrag utifrån kommunfullmäktiges uppdrag i
Övergripande Strategier med Budget 2015, men plan 2016-2017 (ÖSB) och bidra till
utveckling och måluppfyllelse inom strategiområdena. Nämnden ska hushålla med de
ekonomiska resurserna och säkra måluppfyllelsen i enlighet med reglemente,
grunduppdrag och lagstiftning. Nämnden ska också säkerställa att den internkontrollen är
tillräcklig, att brukarna nöjdhet är fortsatt hög och att medarbetarutvecklingen är positiv.
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2015 för Vuxenutbildnings-och arbetsmarknadsnämnden
fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till Kommunstyrelsen för kännedom.
3. Genom uppföljning och analys ska förvaltningen säkerställa att alla insatser leder mot
de uppsatta målen och är till nytta för individen. Uppföljningen sker i delårs- och
helårsrapport samt i vissa fall månadsrapporter och fördjupade analyser.
3
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
2 Driftnämndens bedömning
2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden
Nämnden har ett fortsatt stabilt ekonomiskt läge. Utvecklingsarbeten pågår och
fler ska initieras under 2015 främst med inriktning på utbildning och
kompetenshöjande insatser då vi ser att detta bidrar både till att utveckla och
stärka arbetsmarknadsregionen men också till att fler medborgare hittar en
förankring på arbetsmarknaden. Ytterligare fokusområden är att jobba med
människor som under lång tid fått försörjningsstöd, skapa nya och innovativa
vägar för nyanlända flyktingar att snabbare komma i arbete och egen försörjning
samt bidra till att minska barnfattigdom.
Vår personal är nyckeln till framgång i arbetet. Att vi är framgångsrika avspeglar
sig både i resultat och i måluppfyllelse men också som efterfrågade partners i
både lokala som nationella och internationella samarbeten. Kanske har allt
engagemang också en baksida. Arbete med människor är utmanande och ibland
påfrestande.
Resultaten av medarbetsenkäten tyder på att vi inom vissa delar av förvaltningen
behöver göra mer för att skapa såväl arbetstillfredsställelse som delaktighet i
arbetsprocesser och utvecklingsarbete. Under 2015 kommer vi därför att fokusera
på att jobba med medarbetsplattformen, arbetsmiljöförbättringar och utveckla
arbetsplatsträffarna. Parallellt med detta ska vår lönestrategi fortsätta att utvecklas
och implementeras. Men, även om det finns utmaningar så har vi också gjort
förbättringar som syns och märks! Korttidssjukfrånvaron på försörjningsstöd har
sjunkit och avdelningen har jobbat hårt med att skapa ett gott arbetsklimat.
Arbetet med att hitta långsiktiga och goda lokallösningar för Vuxenutbildningen
ska fortsätta i samarbete med Programområde Barn och Utbildning. Kanske kan vi
komma fram till en god lösning under 2015 som främjar såväl god ekonomisk
hushållning som en god studiemiljö och en flexibilitet över tid.
Sammanfattningsvis är våra styrkor den goda ekonomin och kontrollen över
kostnader, vilket ger utrymme för utvecklingsarbete och fler insatser till våra
brukare. Grunden för detta är en fortsatt positiv utveckling av
försörjningsstödskostnader. Det kan inte nog understrykas hur viktig detta är, vad
det har betytt fram till nu och hur det gagnar samhällsutvecklingen framöver.
Vårt uppföljnings- och analysarbete samt arbetet med tillsyn är även detta en del
av våra styrkor liksom viljan till att förnya, förenkla och förbättra för
medborgaren. Engagemanget från chefer och medarbetare som vill vara med på
resan är andra hörnstenar. Visst har vi utvecklingsområden men grunden är stabil
4
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
och den goda ekonomin och kontrollen över densamma ger oss möjligheter till
utveckling och framtidstro
2.2 Verksamhetsåret 2015
Arbete och försörjning
Örebro kommuns arbete med att minska arbetslösheten och föra arbetslösa
kommuninvånare närmare arbetsmarknaden ska fortsätta. Samarbetet med
näringslivet och Arbetsförmedlingen är avgörande för hur stor framgången blir.
Örebro kommun ska under 2015 utveckla överenskommelsen med
Arbetsförmedlingen, fortsätta utveckla kontakten med näringslivet och med de
offentliga arbetsgivarna vad gäller framtidens kompetensförsörjning. I Örebro ska
arbetsgivare känna sig trygga i att arbetskraftsförsörjningen fungerar.
Utbetalningarna av försörjningsstöd minskar för fjärde året i rad i Örebro
kommun. Det är en effekt av ett aktivt arbete inom kommunen. Det är en
fantastisk utveckling och det är viktigt att Örebro kommun fortsätter de
arbetsmarknadspolitiska insatser som har visat sig vara effektiva och som givit
goda resultat.
Arbetet måste i än högre grad riktas mot de individer och familjer som är fast i ett
längre behov av försörjningsstöd för att dessa ska komma närmare egen
försörjning. Denna grupp behöver ofta mer omfattande insatser och därför är det
viktigt att särskilda resurser avsätts för arbetet. Ska Örebro nå sitt mål om att
barnfattigdomen ska halveras fram till år 2020 är utvecklingen på det här området
avgörande.
Satsningen på specifika Ungdomsanställningar inom kommunen ska fortsätta.
Kom-jobb ska i hög utsträckning riktas mot barnfamiljer som uppbär
försörjningsstöd. Detta är en viktig del, inte bara inom arbetsmarknadspolitiken i
stort, utan också i det kommunövergripande arbetet mot barnfattigdom.
Unga människor utan en gymnasieutbildning är en av de målgrupper som står
allra längst från arbetsmarknaden. En första arbetslivserfarenhet och möjlighet att
bygga upp ett kontaktnät är i många fall avgörande för individens yrkesframtid.
Människor med funktionsnedsättning har betydligt svårare att hitta en väg ut på
arbetsmarknaden jämfört med andra grupper. Under 2014 permanentades Jobb i
sikte och Activa har fått uppdraget att driva detta vidare. Samarbetet med
Förvaltningen för Funktionshindrade som syftar till att fler människor ska ges
möjlighet att hitta en väg ut på arbetsmarknaden går nu i full drift efter en
pilotperiod under hösten 2014. Ett samverkansprojekt med pengar från FINSAM
rullar också igång med inriktningen att samordna resurserna kring personer med
sammansatt problematik.
5
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Det entreprenörsskapande arbetet ska fortsätta och ges en mer långsiktig
inriktning. Den kunskap som förstudien vi bedrivit i samverkan med START
centrum givit oss ska här utgöra grunden för en sådan insats.
Vi kan också tillåta oss att experimentera en del med nya och innovativa
arbetsmetoder vilket kommer att ske i ett samarbete med Miljövårdscentrum kring
arbete för unga vuxna inom show och restaurang. Det kommer också att ske i
samverkan med Svenska kyrkan kring tankar om en Stadsmission.
Vuxenutbildning
Möjligheten att vidareutbilda sig eller byta yrkesinriktning i vuxen ålder är
avgörande för att människor ska kunna hitta sin plats på den föränderliga
arbetsmarknaden. Både den grundläggande vuxenutbildningen och de
gymnasiekurser som erbjuds inom Komvux fyller en viktig funktion i arbetet med
att förbereda människor för en ny arbetsmarknad och nya utmaningar.
Av dem som gått en yrkesutbildning i Örebro kommuns regi går en stor andel
vidare till arbete eller andra studier. Att prioritera fler platser på vuxenutbildning
och yrkesutbildning är därför nödvändigt. Arbetet ska i ännu högre utsträckning
riktas mot att ske i samverkan med det lokala och regionala näringslivet.
Yrkesutbildning ska också bedrivas på flera olika nivåer för att så många
människor som möjligt ska få möjlighet att öka sin kompetens och därmed sin
anställningsbarhet. Nämnden kommer att kunna fortsätta bygga en stabil grund för
långsiktiga satsningar på yrkesutbildningar där vi gör oss mindre beroende av
statsbidrag. En utredning om ett Yrkesutbildningscenter innefattande även
Yrkeshögskola ska sättas igång.
Det finns ett behov av att kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen tar ett
samlat grepp kring de personer som kommit till Sverige för en längre tid sedan
men som ännu inte har den språkkunskap som krävs för att kunna fungera på
arbetsmarknaden. Nämnden ska därför fortsätta att erbjuda en vidare undervisning
i svenska språket kombinerat med andra arbetsmarknadsinsatser. Örebro kommun
har i denna grupp många medborgare vars kompetens och potential dagligen går
förlorad.
Nämnden ska fortsätta spela en viktig roll i kommunens arbete med att möta
arbetsmarknadens behov av kompetens och arbetskraft. Detta ska ske på en
regional nivå och i samverkan med bland annat BRO, Business region Örebro. Vi
ska också i samverkan med Region Örebro och Gymnasieskolan utveckla
collegeverksamheten.
Ungdomar som av olika skäl väljer att hoppa av gymnasiet eller som aldrig
påbörjar gymnasiestudier står ofta långt från arbetsmarknaden. Utan
gymnasiekompetens saknas behörighet till vidare studier. Under första delen av
2015 ska nu en ny organisering för att möta dessa ungdomar sättas i sjön. Här ska
6
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
vi kraftsamla så att kommunen lever upp till sitt aktivitetsansvar. Målsättningen
kan och ska sättas högt, alla unga vuxna ska ges möjlighet, stöttas och motiveras
till att fullfölja gymnasiet. Det är den bästa inträdesbiljetten till arbetsmarknaden
och för möjligheten att leva ett gott liv som vuxen.
Flyktingmottagandet
Under de kommande åren kommer Sverige och därmed också Örebro att ta emot
ett stort antal nya medborgare. Detta kommer att ställa stora krav på kommunen.
Nämnden ska ta en ledande roll i ett gott mottagande och en god
integrationsprocess men också ställa krav på aktivt deltagande från såväl andra
nämnder som andra aktörer i samhället.
Vi vill mer
Örebro kommun ska sträva mot att bli bättre och höja målsättningarna för fler i
jobb och färre i bidragsberoende. Den positiva utveckling som sker inom
försörjningsstöd ger nämnden handlingsutrymme och möjlighet till fortsatt
utveckling.
Samarbetet med de kommunala bolagen ska fortsätta liksom samarbetet med
arbetsgivare på den privata marknaden. Även samarbetet inom ramen för
stadsdelsutvecklingen ska fortsätta.
2.3 Framåtblick för mandatperioden
Långtidsberoendet på försörjningsstöd är ett stort bekymmer, inte bara i Örebro
kommun utan i hela riket. Kostnaderna för detta är stort både i pengar och i slöseri
med människors resurser. Här måste vi vara innovativa och långsiktiga. Fler
aktörer måste samverka kring dessa målgrupper. Under 2015-2017 kommer vi att
införa flera nya verktyg för att nå denna grupp. Samverkansprojekt med medel
från FINSAM är ett, samarbetet med Funktionshindrade ett annat, ett utvecklat
samarbete med Socialtjänsten ett tredje och samarbete med det civila samhället ett
fjärde.
Analysen av hur väl vi lyckas kan inte enbart mätas i antalet långtidsberoende
hushåll. Bidragstidens längd är en viktigare faktor och den sjunker för tredje året i
rad. Antalet hushåll minskade 2014 ganska mycket. I snitt är 109 färre hushåll
aktuella varje månad. Denna trend måste fortsätta. Tålamod är vårt främsta vapen.
Vi vet att anställningarna med stöd på sikt bidrar till att föra människor vidare ut
ur ett bidragsberoende vilket ger stora samhällsekonomiska vinster i det längre
perspektivet. Alltså ska vi hålla fast vid att detta är en insats som är till nytta
under hela mandatperioden.
7
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Några exempel på utvecklingsarbete som ska stödja och främja en positiv
utveckling är;
 Fler jobb till personer med funktionsnedsättning i kommunen och hos
privata arbetsgivare.
 Samverkan med andra aktörer, främst inom civila samhället, för att skapa
ingångar och ett långsiktigt och hållbart arbetssätt där arbete och egen
försörjning är den röda tråden.
 Jobba med kommunens egen kommande kompetensförsörjning och
kartlägga behov av nya kompetenser och nya yrken som kan komma att
finnas.
Flyktingmottagandet kommer att vara fortsatt stort under mandatperioden och
kommer att kräva mycket insatser. Inte minst vad gäller integrationsarbetet. Tid är
en avgörande faktor för att människor inte ska förlora hopp och tilltro till ett gott
liv i det nya landet. Vi måste agera snabbare och inte slösa med människors tid. I
dag tar det nästa sju år för en läkare med en utländsk utbildning att få jobba inom
sin profession. Det är bara ett exempel på hur vi slösar med människors tid och
med samhällets resurser. Detta måste vi bidra till att förändra! Under
mandatperioden ska vi vara innovativa och ta fram goda exempel på hur vi ska
bidra till en bättre integration. Några exempel på utvecklingsarbete är;
 Snabbspår i svenska för de med god utbildning och höga ambitioner.
 Samverkan med Landstinget vad gäller att snabbare få in läkare,
sjuksköterskor och andra medicinskt utbildade personer på
arbetsmarknaden.
 Inventera och skapa samarbeten med andra branscher med
rekryteringsbehov.
 Utveckla vårt samarbete med Arbetsförmedlingen ytterligare i syfte att
snabbare och bättre tillvarata och utveckla människors kompetens,
kunskap och erfarenheter.
 Ta fram metoder för hur vi ska arbeta med de människor som trots lång tid
i Sverige inte lärt sig svenska och tagit sig ut på arbetsmarknaden.
Yrkesutbildning kommer framöver att bli ännu viktigare.
Yrkeshögskoleutbildningar är starkt efterfrågade. I många branscher finns ett akut
rekryteringsbehov som vi i samarbete med näringslivet kan möta med såväl kort
som och längre yrkesutbildning. Under mandatperioden ska utvecklingsarbetet
kring yrkesutbildningar fortsätta genom att;
 Samarbetet med gymnasienämnden stärks. En gemensam förvaltning
kommer att kunna driva på detta arbete positivt och underlätta en samlad
och god kontakt med såväl näringslivet som med kommande arbetskraft.
 Arbetet med att skapa ett yrkesutbildningscenter med yrkeshögskola ska
inledas och fortsätta under hela mandatperioden.
 Samverkan och samordning kring yrkesutbildningar mellan gymnasiet och
vuxenutbildningen ska ske. Detta ska innefatta såväl lokaler och maskiner
som lärare och arbetsmarknadsinsatser.
8
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Arbetet med att bekämpa barnfattigdom måste bli kraftfullare. Detta ska ske
genom att människor kan söka, finna och få arbete och därmed egen försörjning.
Det finns få eller inga genvägar för att lyckas. Allt vi gör ska även bidra till
målsättningen om en halverad barnfattigdom 2020.
Vi vill mer och vi ska därför också möta andra och dela med oss av vårt arbete, ta
till oss av vad andra gör och delta både på en regionala, nationella och
internationella arenan för att hela tiden öka förutsättningarna för våra brukare att
få bästa möjliga stöd och service. Det vi i dag gör bra ska vi i framtiden och under
mandatperioden göra ännu bättre! Vi inte bara vill mer, vi kan mer!
9
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
3 Driftnämndens uppdrag
3.1 Driftnämndens verksamhets- och utvecklingsuppdrag
3.1.1
Uppdrag enligt nytt reglemente
Ansvarsområde
1 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska inom sitt
verksamhetsområde ansvara för utbildning avseende:
• Kommunal vuxenutbildning (Komvux).
• Vuxenutbildning för personer med funktionsnedsättning (särvux).
• Svenska undervisning för invandrare (SFI).
• Uppdragsutbildning och annan kompletterande vuxenutbildning.
Ovanstående utbildning kan ske i Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens egen regi eller genom annan utförare under nämndens
huvudmannaskap och efter nämndens bestämmande.
2 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska bistå Programnämnd
barn och utbildning i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret enligt
skollagen 29 kap. 9 §.
3 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för
kommungemensam samordning, stöd och kunskapsspridning om EU projekt,
samt bistår Kommunstyrelsen i internationella frågor.
4 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens
uppgifter i flyktingmottagandet och invandrarservice.
5 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utgör kommunens
arbetsmarknadsorgan och har därvid att svara för arbetsmarknadsinsatser av olika
slag. I Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag ingår att vara
arbetslöshetsnämnd enligt särskild lag om sådan nämnd. Härvid ska
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vidta eller på annat sätt främja
kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av
arbetslöshet.
6 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens
uppgifter för försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Vuxenutbildning- och
arbetsmarknadsnämnden fullgör sina uppgifter utifrån gällande lagstiftning.
7 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska verka för att reformera
det kommunala regelbeståndet inom sitt verksamhetsområde.
8 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inom sitt
verksamhetsområde ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.
10
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
9 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar inom sitt
kompetensområde för att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro
kommun genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, socialt hållbart och
ekonomiskt hållbart.
10 § Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden har inom sitt
verksamhetsområde rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål
och ärende när detta
följer av lag eller annan författning eller av Kommunfullmäktiges beslut.
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har då rätt att:
• I sådana mål och ärenden på kommunens vägnar träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, samt
• med den begränsning som i varje särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller
fastställd av Kommunfullmäktige besluta om avskrivning av kommunens
fordran.
Ansvar och rapporteringsskyldighet
11 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de styrdokument, förutsättningar och den medelsanvisning
som Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har bestämt, de föreskrifter
som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska
rapportera till Kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret. Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden ska i den mån dess verksamhet berör
Kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet, samråda med denna.
Förvaltningens verksamhetsidé är att stödja varje människas strävan att göra sig
själv rättvisa, förmåga att växa av egen kraft och försörja sig själv.
11
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
3.1.2
Utvecklingsuppdrag 2015 utifrån ÖSB:n
Öka människors möjlighet till egen försörjning
Enligt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter är det varje stats skyldighet att
göra insatser för att avskaffa arbetslösheten. Örebro ska ta sin del av ansvaret och
se till att hela kommunen som organisation, både förvaltningar och bolag, ska ta
ett större ansvar för att öka människors egenmakt och möjlighet till egen
försörjning. Vi vill använda kommunens egen förvaltning som instrument för att
skapa jobb och utveckling.
• Alla nämnder ska skapa utvecklingsmöjligheter för människor som idag står
långt från arbetsmarknaden och identifiera åtgärder för att förebygga framtida
arbetslöshet bland örebroarna.
Intensifierat arbete mot barnfattigdom
Barnfattigdomen i Örebro kommun ska halveras fram till år 2020 från 2012 års
siffror. Hösten 2013 antogs en handlingsplan som ska användas som vägledning
för kommunens samtliga programområden och driftsnämnder. Det avgörande för
handlingsplanens framgång är att alla verksamheter inom kommunkoncernen
aktivt arbetar med barnfattigdomsfrågan på de sätt som är relevanta inom just
deras verksamhet. Det är också avgörande att barnperspektivet och barns rätt till
delaktighet präglar de olika metoder som kommunen arbetar vidare med.
Att utveckla familjecentralerna, verka för att grundskolan ska vara fri från dolda
kostnader, göra extra insatser på barn och ungas sommaraktiviteter och att stötta
föreningars aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar är konkreta exempel
på hur barnfattigdomens konsekvenser kan lindras.
Det är viktigt med en rik fritid och möjligheter att pröva många saker – att
upptäcka världen och sig själv. Vi vill att alla barn och unga ska ha en rik fritid
oavsett föräldrarnas inkomst. Därför ska vi under mandatperioden succesivt införa
en fritidscheck, som ska prövas inom ramen för sociala investeringar. Syftet med
fritidschecken är att skapa möjlighet för alla barn och ungdomar att delta i
organiserade fritidsaktiviteter inom både kultur och idrottsområdet, genom en
kommunalt finansierad fritidscheck. Men även att förebygga att unga människor
hamnar snett.
• Den största orsaken till att barn växer upp i fattigdom är att deras föräldrar står
utan arbete och egen försörjning. Därför ska vår arbetsmarknadspolitik ses som
det främsta medlet i kampen mot barnfattigdomen. Satsningar på kom-jobb och
vuxenutbildning inom Vuxam (Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)
12
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
ska i så stor utsträckning som möjligt riktas mot barnhushåll och unga vuxna som
är beroende av försörjningsstöd.
• Att aktivt skapa praktik- och arbetstillfällen genom att ställa krav i
upphandlingar inom kommunkoncernen ger en möjlighet för människor att få
fotfäste på arbetsmarknaden. Det arbetet ska fortsätta att utvecklas.
• Arbete med att utveckla nya arbetsplatser på väster, som drivs av Västerporten,
ska fortsätta. Det kommunala samordningsarbetet mellan offentlig sektor och
civilsamhället på såväl väster som i Brickebacken ska utvecklas, liksom
partnerskapet i Vivalla och Oxhagen. Kommunens beslut om att de som jobbar
inom kommunen ska ha rätt till heltidsjobb är en viktig faktor för att stärka
familjer i ekonomisk utsatthet.
• Kommunen kommer under 2015 fortsätta jobba aktivt med feriepraktikplatser.
Detta för att unga människor ska kunna etablera en egen kontakt med
arbetsmarknaden.
Örebro kommun ska ge service på lika villkor för varje medborgare oavsett kön
Genom att säkerställa likvärdig service, resursfördelning och inflytande ska alla
invånare möta en kommun som utformats så att den tillgodoser både kvinnor och
män, flickor och pojkars behov.
•Arbetet för en ökad jämställdhetsintegrering ska fortsätta, med fokus på en
jämställdhetsintegrerad budgetprocess, en kvalitetssäkrad beredningsprocess ur ett
jämställdhetsperspektiv.
• Den konsekvensbedömning som ska göras inför beslut i samtliga kommunala
nämnder ska användas aktivt, så att varje beslut prövas utifrån barn-, genus- och
mångfaldsperspektivet, samt service på lika villkor för varje medborgare oavsett
kön.
Gender budgeting – resursfördelning utifrån behov och prioriteringar
Under 2015 intensifieras arbetet för att jämställdhetsintegrera budgetprocessen
genom det budgetdirektiv som beslutats för 2015-17. Ett arbete som vi förbundit
oss till genom undertecknandet av CEMR-deklarationen och som krävs för att nå
fram till vårt mål om en jämställd kommun.
Under 2015 intensifieras arbetet för att jämställdhetsintegrera budgetprocessen
genom det budgetdirektiv som beslutats för 2015-17. Ett arbete som vi förbundit
13
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
oss till genom undertecknandet av CEMR-deklarationen och som krävs för att nå
fram till vårt mål om en jämställd kommun.
Business Region Örebro
Från och med 2015 övergår projektet Business Region Örebro (BRO) till en
fortlöpande verksamhet i Region Örebro län. Regionen uppdrar åt Örebro
kommun att fortsatt leda det operativa arbetet inom ramen för BRO:s uppdrag.
• Stadsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att utifrån överenskommet avtal med
Region Örebro län ta ansvar för genomförandet av avtalets intentioner.
Näringslivets kompetensförsörjning
Arbetskraftsutbudet förväntas sjunka de närmaste åren och många företag och
näringar kommer att uppleva arbetskraftsbrist om inte matchningen mellan utbud
av arbetskraft och efterfrågan blir bättre. Att Örebros funktionella
arbetsmarknadsregion klarar av att förse näringslivet med rätt kompetens är
avgörande för regionens utveckling. Örebro kommun ska i samverkan med
Region Örebro län och andra aktörer arbeta för att tillgodose näringslivets behov
av arbetskraft.
• Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ges tillsammans med
gymnasieförvaltningen i uppdrag att sörja för en god kompetensförsörjning till
näringslivet. Elever i grundskola och gymnasium ska ges bra förutsättningar att
välja utbildningar som motsvarar de kompetensbehov som finns på
arbetsmarknaden.
• Örebro kommun ska arbeta för ökad anställningsbarhet hos grupper med låg
konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Det koordineringsarbete som pågår inom
stadsdelsutvecklingen (f.d. Västergruppen) och sociala upphandlingar ska
intensifieras.
• Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att för
Business Region Örebros räkning erbjuda en kontaktyta (help desk) där
företagens behov av arbetskraft kontinuerligt samlas in och där
utbildningssystemets innehåll och erbjudande tydliggörs. Verksamheten ska vara
både uppsökande och mottagande.
14
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Arbetsmarknad
Örebro kommuns arbete med att minska arbetslösheten och föra arbetslösa
kommuninvånare närmare arbetsmarknaden ska fortsätta. Samarbetet med
näringslivet och Arbetsförmedlingen är avgörande för hur stor framgången blir.
Örebro kommun ska i samverkan med det privata näringslivet och det civila
samhället fortsätta att utveckla arbetet med att erbjuda anställningar med stöd,
utbildningsmöjligheter och praktikplatser för dem som är i behov av detta.
• Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen säkerställa att företagen
har tillgång till rätt kompetens. Kommunen ska uppfylla de åtaganden som gjorts i
den samarbetsöverenskommelse som slöts med arbetsförmedlingen under 2014
och som innebär att samverkan ska ske i frågor om yrkesutbildning och
samordning av resurser för att åstadkomma bästa möjliga resultat.
• Fokus för arbetsmarknadsinsatserna ska vara att människor ska komma i
varaktig sysselsättning och nå egen försörjning. Därför ska det finnas en variation
av insatser anpassade både för individer och för den lokala arbetsmarknaden.
Under den kommande mandatperioden ska Örebro kommun utveckla individens
möjligheter att påverka de arbetsmarknadsinsatser man får.
Från försörjningsstöd till jobb
Behovet av försörjningsstöd minskar i Örebro kommun. Det är en av de viktigaste
mätpunkterna för att veta om jobb- och arbetsmarknadspolitiken fungerar. Det är
en fantastisk utveckling som går mot den nationella trenden. Det är viktigt att
Örebro kommun fortsätter de arbetsmarknadspolitiska insatser som har visat sig
vara effektiva och gett goda resultat. Arbetet måste i än högre grad än tidigare
riktas mot de individer som är fast i ett längre beroende av försörjningsstöd för att
dessa ska komma närmare egen försörjning. Barnfamiljer i behov av
försörjningsstöd är en grupp som ska fortsätta att prioriteras. Ska Örebro nå sitt
mål om att barnfattigdomen halveras fram till år 2020 är utvecklingen på det här
området avgörande.
• Örebro kommun ska från första dagen erbjuda alla unga arbetslösa som är i
behov av försörjningsstöd aktivt stöd och hjälp för att komma i egen försörjning.
• Nya arbetssätt för gruppen långtidsberoende ska introduceras i kommunen
under 2015.
• Satsningen på specifika ungdomsanställningar inom kommunen ska fortsätta.
Under 2015 ska nya arbetsformer införas för att nå gruppen unga vuxna som
varken arbetar eller går i skolan.
15
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
• Satsningen på kom-jobb, där insatserna i hög utsträckning ska riktas mot
barnfamiljer som är i behov av försörjningsstöd, ska fortsätta. Detta är en viktig
del, inte bara inom arbetsmarknadspolitiken i stort, men i det
kommunövergripande arbetet mot barnfattigdom.
• Kommunen ska arbeta aktivt för att arbetsmarknadsmarknadsarbetet tydligare
erbjuder möjlighet att välja entreprenörskap som väg mot egen försörjning.
• Vi ska under mandatperioden möjliggöra för fler att genomföra studier på
grundskolenivå samtidigt som man uppbär försörjningsstöd.
Vuxenutbildning
Möjligheten att vidareutbilda sig eller byta yrkesinriktning i vuxen ålder är
avgörande för att människor ska kunna hitta sin plats på den föränderliga
arbetsmarknaden. Både den grundläggande vuxenutbildningen och de
gymnasiekurser som erbjuds inom Komvux fyller en viktig funktion i arbetet med
att förbereda människor för en ny arbetsmarknad och nya utmaningar.
Av de som gått en yrkesutbildning i Örebro kommuns regi går en stor andel
vidare till arbete eller vidare studier. Att prioritera platser på vuxenutbildning och
yrkesutbildningar är därför nödvändigt. Arbetet ska fortsätta att i hög utsträckning
riktas mot att ske i samverkan med det lokala näringslivet. Om fler
utbildningsinsatser och lärlingsplatser kan förläggas ute på arbetsplatser kommer
också resultaten stärkas ytterligare. Yrkesutbildning ska också bedrivas på flera
olika nivåer för att så många människor som möjligt ska få möjlighet att öka sin
kompetens och därmed sin anställningsbarhet.
• Örebro kommun ska säkerställa att det finns ett brett och anpassat utbud av
yrkesutbildningar och tillsammans med Arbetsförmedlingen se till att näringslivet
har tillgång till rätt kompetenser.
• Arbetet med yrkesutbildning och yrkesvux ska ske i nära samverkan med
regionen, näringslivet och Arbetsförmedlingen.
• En analys ska göras av Vuxam som visar hur statens resurser för
vuxenutbildning behöver kompletteras med lokala resurser. Ambitionen ska vara
att Örebro kommun har ett långsiktigt och transparent arbetssätt i samverkan med
näringslivet rörande vuxenutbildningsfrågor.
• Förutsättningarna för att skapa ett logistikcollege i Örebro ska utredas i
samverkan med gymnasieförvaltningen.
16
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
• Vuxam ska fortsätta att erbjuda en vidare undervisning i svenska språket
kombinerat med relevant arbetspraktik. Det finns ett behov av att kommunen tar
ett samlat grepp kring de personer som kommit till Sverige för en längre tid
sedan, men som ännu inte har den språkkunskap som krävs för att kunna fungera
på arbetsmarknaden.
• Vuxam ska fortsätta spela en viktig roll i kommunens arbete med att möta
arbetsmarknadens behov med kompetens och arbetskraft. Genom bland annat
BRO, Business Region Örebro ska Vuxam bedriva kompetenskartläggning och ett
så kallat utbildningsmäklande, som är viktigt för att matcha individer mot rätt
behov på arbetsmarknaden. Vuxam har kommunens uppgift att arbeta med
metoder för att hantera generationsväxlingen, där exempelvis småföretagare är i
behov av stöd
Feriepraktik
Unga människor är en av de målgrupper som står allra längst från
arbetsmarknaden. En första arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga upp ett
kontaktnät är i många fall avgörande för individens yrkesframtid. Därför
prioriteras feriepraktikplatser inom kommunen för att så många unga som möjligt
ska få arbetslivserfarenhet och erfarenhet av att ha en egen inkomst. Ambitionen
är att samverkan med näringslivet ska fungera bättre i arbetet med feriepraktik.
• Under 2015 ska Örebro kommun stärka kvaliteten i de feriepraktikplatser som
erbjuds. Alla unga som är berättigade till feriepraktik ska också garanteras att få
plats minst en gång under den treårsperiod individen är berättigad att söka
feriepraktik. Målet är att 1500-1800 feriepraktikplatser ska kunna erbjudas under
sommaren 2015.
• Under 2015 ska ett arbete påbörjas för att stärka samarbetet med
gymnasieskolans yrkesinriktade program för att få fler företag att tillhandahålla
feriepraktikplatser.
• Kommunens arbete med att erbjuda möjlighet att välja entreprenörskap som
feriepraktik till Örebros ungdomar ska stärkas.
Samordning runt ungdomar
Ungdomar som av olika skäl väljer att hoppa av gymnasiet eller som aldrig
påbörjar gymnasiestudier står ofta långt från arbetsmarknaden. Utan
gymnasiekompetens saknas behörighet till vidare studier. Unga vuxna utan
fullgjort gymnasium står sällan först i kön till ett nytt jobb. Det är därför viktigt
att Vuxam tillsammans med gymnasienämnden arbetar för att samordna
uppföljningen av gymnasieelever som väljer att hoppa av utbildningen, för att
snabbt kunna erbjuda en aktiv insats som passar individen.
17
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
• Under 2015 fortsätter arbetet med en mer samordnad organisering mellan
Vuxam, gymnasieförvaltningen och socialtjänsten för att ge ungdomarna bättre
stöd och service. Det övergripande målet är att alla ungdomar/unga vuxna ska ges
förutsättningar att genomföra gymnasieskolan med ett fullständigt betyg.
Personer med funktionsnedsättning
Människor med funktionsnedsättning har betydligt svårare att hitta en väg ut på
arbetsmarknaden jämfört med andra grupper. Personer med funktionsnedsättning i
Örebro kommun har rätt till goda möjligheter till sysselsättning. Personer som inte
har hundraprocentig arbetsförmåga har viktiga erfarenheter och kompetenser som
kommunen måste lära sig dra nytta av. Örebro kommun ska ha som målsättning
att fler människor med funktionsnedsättning ska anställas inom den egna
organisationen samt såväl i det civila samhället som i näringslivet och i övrig
offentlig sektor. Örebro kommuns samverkan med landstinget runt frågor om
funktionsnedsattas möjligheter till arbete och praktik ska fortgå.
Örebro kommun vänder sig till hörselskadade och ska systematisera metoder för
att hjälpa målgruppen ut på ordinarie arbetsmarknad.
Örebro kommen ska säkerställa att insatser till människor med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar ges genom samarbete mellan Vuxam, Landstinget och
Förvaltningen för funktionshindrade.
Ökad samverkan ska ske mellan nämnden för funktionshindrade,
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och gymnasiesärskolan i syfte att
säkerställa att fler personer kommer ut på ordinarie arbetsmarknad
3.1.3 Verksamhetsuppdragets indikatorer med mål
Kommunfullmäktige har fastställt indikatorer för att utveckla de strategiska områdena
och tillika indikatorer för God Ekonomisk Hushållning för nämnden. Nämnden har
därutöver specificerat och definierat ytterligare indikatorer vars avsikt är att säkra
verksamhetsuppdraget. Indikatorerna utgör grunden för uppföljning och analys.
3.1.4 Ekonomisk ram
Kommunfullmäktiga har fastställt den ekonomiska ramen för nämnden, den uppgår till
469 060 tkr.
Kommunstyrelsen har beslutat om förändrad organisation och tillhörighet för
förvaltningskontoren till Vuxenutbildnings – och arbetsmarknadsnämnden. Som
konsekvens av det ombudgeteras 39 800 tkr till nämnden.
18
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
3.1.5
Uppföljningskrav
Resultatbedömning av nämndens resultat görs utifrån indikatorernas utfall för året
med resultatanalys samt aktiviteter som bidrar till utvecklingen enligt de
strategiska målen.
Resultatbedömning görs för tio delar enligt matrisen nedan.
Utveckla:
Strategiska områden 2015-2018
Barns
Männioch
Hållbar
skors
ungas
tillväxt
egenmakt behov
Trygg
välfärd
Säkra:
Verksamhetsuppdrag enligt reglemente
Hushålla:
Ramavvikelse
Ekonomi/
EffekProcess Brukare* tivitet
Intraprenad
Medarbetare
Övrig
verks
Effekterna av arbetet inom följande fokusområden inom verksamhetsuppdraget
kommer att beaktas och inkluderas i resultatanalyserna.
Genusredovisning
Insatser för jobb och social sammanhållning
Förenkla, förbättra och förnya
Intern kontroll
*Begreppet brukare används endast som samlingsnamn för kommunens olika målgrupper för service och
tjänster. Begreppet ska ersättas med relevanta benämningar för målgruppens individer beroende på
verksamhetens karaktär.
3.2 Driftsnämndens egna styrregler
Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämndens avsikt är att förvaltningen har en
tydlig styrning av verksamheten och ekonomin men hög kvalitet och arbetar med
att
 Förenkla
 Förnya
 Förbättra
All styrning ska följa tre faser
 Planering
 Genomförande
 Uppföljning och analys
En förutsättning för nämndens ekonomiska ram är att förvaltningschef,
områdeschef och avdelningschef gör genomgångar av verksamheten och
identifierar effektiviseringsmöjligheter inom respektive ansvarsområde med hög
delaktighet från medarbetare.
Det görs genom Verksamhetsplan med Budget, delegationsordning, internkontroll
med tillsyn, tydligansvarafördelning och uppföljning och utvärdering.
19
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
I nämndens Verksamhetsplan med Budget 2015, vilket baseras på
kommunfullmäktiges Övergripande Strategier med budget (ÖSB) där uppdragen
och direktiven för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden konkretiseras.
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har huvudansvaret för
verksamheten, sätter upp mål och följer upp resultat. Förvaltningschefen ansvarar
för verkställigheten av nämndens uppdrag och att återrapportera resultaten till
nämnden.
Ekonomisk helårsprognos görs utifrån utfallet för januari – april och redovisas till
nämnden i Delårsrapport i juni.
Verksamheternas mål och ekonomisk prognos görs utifrån perioden januari –
augusti och redovisas till nämnden i Delårsrapport 2 i oktober.
Årsberättelse och bokslut 2015 redovisas till nämnden i februari/mars 2016.
Därutöver gör månatliga uppföljningar av ekonomi och verksamhetsvolymer som
redovisas månatligen till nämnden i en månadsrapport.
Nämnden beslutade 2011-06-09 om en delegationsordning. Delegationsordningen
utgår ifrån 6 kap § 33-38 kommunallagen och uppdrar nämnden, ledamot,
ersättare eller tjänstemän att fatta beslut i de grupper av ärenden och i den
omfattningen som angivits i delegationsordningen. Delegationsordningen gäller
tillsvidare, dock med rätt för nämnden att vid behov besluta om förändringar,
revideringar görs vid behov. Senaste revidering beslutades av nämnden i
september 2014.
Intraprenadöverenskommelse för Komvux gäller 2015-01-01 t o m 2017-12-31.
Parternas åtagande regleras av överenskommelse.
All redovisning av statistik till nämnden ska vara könsuppdelad för att synliggöra
eventuella ojämlikheter.
Nämnd ärenden ska vara konsekvensbeskrivna utifrån barn, genus och
mångfaldsperspektivet.
Eventuella ombudgeteringar under året mellan verksamheterna beslutas av nämnd
och ombudgeteringar inom verksamhetsområdena beslutas av
förvaltningschef/områdeschef. Avdelningschefen beslutar om ombudgeteringar
inom sitt ansvarsområde.
Alla enheter ska arbeta efter en arbetsplan som anger budgetram, volymer och
mål. Arbetsplanen följs kontinuerligt upp under året av enhetschef och rektor som
rapporterar till Avdelningschef respektive Områdeschef.
20
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Tillsyn/Internkontroll
Tillsynsplanen för 2015 har antagits av nämnden i december 2015. Den innehåller
fem prioriterade tillsynsområden för verksamhet, ekonomi och personalområdet,
utifrån genomförd riskanalys av möjliga tillsynsområden. Dessa har arbetats fram
under året inom de tre verksamhetsområdena. Riskanalysen har genomförts av
förvaltningens processgrupp tillsammans med processledare för internkontroll.
Följande tillsynsområden gäller:
 Har brukare i avdelning Arbete tillgång till studie och yrkesvägledning?
 Närvarofrekvens för brukare i arbetslagen på Praktikcentrum
 Har medarbetare delaktighet i verksamhetsmålen och resultatet?
 Köps konsulttjänster i enlighet med ramavtal?
 Genomförs aktiv introduktion för nya medarbetare och chefer enligt
kommungemensam introduktionsplan?
Uppföljning av åtgärder i Tillsynsrapport 2014 anges som åtagande under
respektive verksamhetsprocess.
3.2.1
Driftsnämndens resultatbedömning av Verksamhetsområdena
Verksamhetsområdenas ekonomiska resultat följs upp månatligen och redovisas till
nämnd. Två ekonomiska helårsprognoser görs under året, i maj respektive september. I
september görs också prognos på verksamhetens måluppfyllelse. I december redovisas ett
preliminärt ekonomiskt resultat vilket fastställs i årsberättelse i februari. Detta omfattar
samtliga enheter i verksamhetsområdena och Intraprenaden Komvux.
Resultatbedömning av ekonomi, verksamhet, brukare och medarbetare för respektive
Område/Avdelning och för Intraprenaden Komvux görs i samband i delårsrapport 2 och
årsberättelse. Bedömningen görs utifrån verksamhetens bidrag till att utveckla de fyra
strategiområdena, säkra verksamhetsuppdraget och hushålla med de ekonomiska
resurserna. Därutöver bedöms hur verksamheten har arbetet med fokusområdena inom
verksamhetsuppdraget.
Vid avvikelser görs bedömning om och i så fall vilka åtgärder som behöver vidtags och
en plan fastställs i så fall för det. Det gör utgör ett signalsystem som ger tidig möjlighet
att korrigera avvikelser och att styra mot högre måluppfyllelse under året.
21
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
4 Planering av nämndens verksamhet och
utveckling
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att inom sitt
verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling och god
ekonomisk hushållning. Ansvar och befogenheter delegeras till lägsta effektiva nivå.
Nämnden ska ha god kontakt och dialog med medborgare i allmänhet och mottagare av
nämndens tjänster i synnerhet. Inför större beslut ska dialog föras med mottagarna av
tjänsterna och regelbundna uppföljningar ska göras för att ta reda på upplevelsen av
kvaliteten på tjänsterna. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden rapporterar till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige.
Vuxenutbildnings- och arbetsnämnden har att i sitt grunduppdrag utgå ifrån att service
ska ges på lika villkor. Vilket innebär att nämnden behöver säkerställa att det i
verksamheten finns en kunskap om mänskliga rättigheter, barns rätt, mångfald,
klimatpåverkan, genus, nationella minoriteters och teckenspråkigas livsvillkor.
Nämnden förväntas samverka med civila samhället, arbeta förebyggande och tänka
sociala investeringar och hämta erfarenheter nationellt och internationellt för att kunna
utveckla verksamheten.
Nämnden ska vidare visa på hur man bidrar till att få människor i sysselsättning och inom
vilket område man använder sig av genderbudget och vad detta får för effekter.
För nämnden gäller att utifrån såväl grunduppdrag som utvecklingsuppdrag arbeta med
att förenkla, förnya och förbättra i vardagen. Det är också nämndens ansvar att säkra
arbetssätten genom systematisk intern kontroll.
4.1 Utveckling utifrån strategiområden
Hållbar tillväxt
Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara
tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Örebro ska
vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och
utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerade
vardag.
Människors egenmakt
En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som
har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro
kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och
vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.
22
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Barns och ungas behov
Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga
insatser och förebyggande arbete för att förebygga - såväl fysisk som social och psykisk
ohälsa - kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som
har stor och negativ effekt på barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom
samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda
uppväxtvillkor stärkas.
Trygg välfärd
Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också
kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där
människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att
människornas upplevda trygghet ökar.
4.2 Planering för att utveckla de strategiska områdena inom
processerna arbete, försörjning och utbildning
4.2.1
Verksamhetsplanering – Hållbar tillväxt
Arbetslösheten har sjunkit i relation till riksgenomsnittet. Trots det finns behov av
kraftfulla arbetsmarknads – och vuxenutbildningsinsatser för att rusta de enskilda
människorna till att komma närmare arbetsmarknaden och att matcha
arbetsmarknadens efterfrågan och kompetenskrav till den som är arbetslös.
Arbetsmarknadsläget påverkar normalt starkt utvecklingen av antalet brukare med
försörjningsstöd. Nämndens arbete med aktiva och riktade arbetsmarknads- och
utbildningsinsatser har haft och fortsätter att ha positiva effekter på antalet brukare
i försörjningsstöd och på kostnaden för försörjningsstöd.
Några exempel är yrkesutbildningar och SFI med arbetsmarknadskoppling riktade
till näringslivet och offentlig sektor. Instegsjobben ger möjlighet för nyanlända
invandrare att under SFI tiden komma i tidig kontakt med arbetslivet samtidigt
som de lär sig svenska i reell miljö.
Ett bra samarbete är uppbyggt mellan förvaltningarnas tre olika
verksamhetsprocesser och externa parter. Det kommer att bidra till effektiva
flöden och fler och mer individanpassades insatser. En god och välutvecklad
samverkan ökar möjligheterna för deltagarna/brukarna till rätt insats och
underlättar därmed etableringen på arbetsmarknaden.
Nämndens ekonomi bedöms som fortsatt god och ger 2015 utrymme för fler
arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildningar, vilket i sin tur påverkar
försörjningsstödsutvecklingen under året. Det innebär att insatserna är en god
samhällsekonomisk investering.
23
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Mål: Hållbar tillväxt
Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom
följande åtaganden.
Åtagande, utvecklingsaktiviteter
Följs upp
Samverkan med näringslivet, kommunens egna bolag, ideella organisationer, föreningar
och kommunens förvaltningar
Skapa en kompletterande struktur för att effektivisera utbildningstiden för nyanlända
akademiker
Arbetet med delkurser både vad gäller innehåll, betyg och bedömning fortsätter 2015. Det
är nödvändigt för att öka elevernas möjlighet att gå vidare även om de inte erhåller
fullständiga betyg.
Utveckla en helpdesk funktion för insamling och dokumentation av kompetensbehov i
näringslivet.
Genomföra företagsbesök och utveckla näringslivskontakter i syfte att inventera
kompetensbehov, på kort och lång sikt
Delårsrapport,
Årsberättelse
Delårsrapport,
Årsberättelse
Delårsrapport,
Årsberättelse
Synliggöra utbudet av yrkesutbildningar för relevanta målgrupper
Utveckla Besöksnäringscollege – regionalt samverkans forum mellan branschföretag och
utbildningssystem i syfte att underlätta kompetensförsörjning
Ta fram underlag för vilka yrkesutbildningar som regionen har ett behov av och som är
genomförbara under 2015 samt plan för mandatperioden.
Utveckla marknadsföring av yrkesutbildningar och den interna processen för
informationsflödet
Organisera och genomföra utbildningar för att öka på kunskaper i organisationen och i
högre grad kunna få medfinansiering via EU i utvecklingsarbetet
Bevaka EU:s olika program och initiera och stimulera till transnationella projekt
Utveckla och stärka kommunernas EU/internationella kontakter och samarbeten
Stärka samarbeten mellan offentliga/kommunal verksamhet, näringsliv,
Högskola/Universitet och social ekonomi/ideell sektor
Genomföra företagsbesök och utveckla näringslivskontakter i syfte att inventera
kompetensbehov
Synliggöra utbudet av yrkesutbildningar för relevanta målgrupper
Stadsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och Vuxam ges i uppdrag att utifrån
överenskommet avtal med Region Örebro län ta ansvar för genomförandet av avtalets
intentioner
Vuxam tillsammans med gymnasieförvaltningen ges i uppdrag att sörja för en god
kompetensförsörjning till näringslivet
En analys ska göras av Vuxam som visar hur statens resurser för vuxenutbildning
behöver kompletteras med lokala resurser. Ambitionen ska vara att Örebro kommun har
ett långsiktigt och transparent arbetssätt i samverkan med näringslivet rörande
vuxenutbildningsfrågor.
Satsningen på Komjobb, där insatserna i hög utsträckning ska riktas mot barnfamiljer
som är i behov av försörjningsstöd, ska fortsätta. Det är en viktig del, inte bara inom
arbetsmarknadspolitiken i stort, men i det kommunövergripande arbetet mot
barnfattigdom.
Satsningen på specifika ungdomsanställningar inom kommunen ska fortsätta. Under 2015
ska nya arbetsformer införas för att nå gruppen unga vuxna som varken arbetar eller går i
skolan.
Örebro kommun ska från första dagen erbjuda alla unga arbetslösa som är i behov av
24
Delårsrapport,
Årsberättelse
Delårsrapport,
Årsberättelse
Delårsrapport,
Årsberättelse
Delårsrapport,
Årsberättelse
Delårsrapport,
Årsberättelse
Delårsrapport,
Årsberättelse
Delårsrapport,
Årsberättelse
Delårsrapport,
Årsberättelse
Delårsrapport,
Årsberättelse
Delårsrapport,
Årsberättelse
Årsberättelse
Årsberättelse
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
försörjningsstöd aktivt stöd och hjälp för att komma i egen försörjning
Årsberättelse
Kommunen ska arbeta aktivt för att arbetsmarknadsarbetet tydligare erbjuder möjlighet
Delårsrapport
att välja entreprenörskap som väg mot egen försörjning
Årsberättelse
Nya arbetssätt för gruppen långtidsberoende på försörjningsstöd ska introduceras
Årsberättelse
Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan
Nämnden erbjuder ett brett utbud av generella och specifika arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. Det
bidrar till att arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens tillgodoses. Ungdomar erbjuds tidigt kartläggning
och vägledning för att snabbt matchas till lämpliga arbetsmarknadsinsatser och utbildning som leder till
självförsörjning. Genom samarbete med näringslivet erbjuder nämnden utbildningar och
arbetsmarknadsinsatser kopplade till arbetsmarknadens behov och kompetenskrav samt ger möjligheter för
människor att snabbare få jobb.
Några exempel på riktade arbetsmarknadsinsatser som bidrar till att brukare ökar sin självförsörjning och
att komma närmare arbetsmarknaden är Komjobb, Ungdomsanställningar och Instegsjobb.
Genom en hög måluppfyllelse för andel godkända betyg efter avslutad kurs i vuxenutbildningen och en stor
andel som går vidare till arbete efter avslutade yrkesutbildningar bidrar detta till människors
karriärmöjligheter, öka kompetensförsörjningen till näringslivet och en hållbar tillväxt.
Indikatorer för uppföljning
2013
Andel arbetslösa av befolkningen 16-64 år
Antal ungdomar under 25 år som remitterats från försörjningsstöd
till Vägledningscenter för kartläggning och erbjudande av studie
och yrkesvägledning
Flickor
Pojkar
Andel som gått vidare till arbete eller studier efter
arbetsmarknadsinsats
Kvinnor
Män
Andel som gått vidare till arbete eller studier efter:
Komjobb, 25-64 år
Kvinnor
Män
Ungdomsanställningar, 18-24 år
Flickor
Pojkar
Arbetsmarknadsanställning, nyanlända invandrare
Kvinnor
Män
Arbetsmarknadsanställningar, funktionsnedsatta
Kvinnor
Män
Antal feriepraktikplatser inkl. bolagen
Flickor
Pojkar
Andel i vuxenutbildningen som erhållit lägst betyg E efter avslutad
grundläggande kurs
Kvinnor
Män
Andel i vuxenutbildningen som erhållit lägst betyg E efter avslutad
allmän gymnasial kurs
25
2014
Målvärde
2015
0,5 högre
än riket
0,1 högre
än riket
553
238
315
304 *(384) 300
122
182
31
32
30
35
35
35
40
37
42
34
22
33
17
56
50
63
66
63
50
1 844
55
45
40
45
39
35
25
42
43
44
42
31
20
10
2 103
52
48
50
94
95
92
93
95
92
85-95
85-95
85-95
83
83
80-95
Rikets snitt
30
60
30
1 800
50
50
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Kvinnor
Män
Andel i vuxenutbildningen som erhållit lägst betyg E efter avslutad
gymnasial yrkeskurs
Kvinnor
Män
Andel i SFI som avslutat med E på D-nivå
Kvinnor
Män
Andel unika hushåll som erhållit försörjningsstöd i sex eller fler
sammanhängande månader under ett år
84
77
86
77
80-95
80-95
93
93
95
73
73
73
95
96
94
71
67
76
43
43
95
95
95
75
75
75
Minska
med 0,5
%
Antal unika hushåll som erhållit försörjningsstöd i sex eller fler
sammanhängande månader under ett år
1 782
1 741
Bidragtidens längd, månader
Antal genomförda företagsbesök och näringslivskontakter
Initiera yrkesutbildningar som är efterfrågade av företagen
Antal Yrkeshögskola
Antal Yrkesvux
Andel uppnådda servicegarantier, unika %
6,11
5,99
4.2.2
60
75
Minska
100
10
10
100
Verksamhetsplanering – människors egenmakt
Arbetsmarknadsinsatserna och utbildningsinsatserna kommer att bidra till att
människor i högre grad kan tillvarata sina resurser, växa och egen kraft och forma
sitt eget liv. Att uppnå högre grad av självförsörjning ger större ekonomiskt
egenmakt, gynnar människors lika värde och ökar människors möjlighet att
påverka sin vardag.
Nämnden kommer att samverka med ett antal föreningar, ideella organisationer
och kooperativ vilket bidrar till tillvaratagande av den drivkraft och det
engagemang som finns i det civila samhället. Det kommer att ske bl. a genom
arbetet i bostadsområdena Brickebacken, Oxhagen och Vivalla, samverkan kring
köp av arbetsmarknadstjänster av sociala kooperativ.
Även feriepraktiken sker i samarbete med föreningar och ideella organisationer
för att ge ungdomar kontakt med arbetsmarknadens olika arenor.
En social investering har påbörjats i samverkan med Kultivera och satsningen
innebär att teckenspråkiga i försörjningsstöd och i behov av särskilt stöd erbjuds
plats hos Kultivera. Personerna står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och
satsningen är också ett sätt att synliggöra personerna med detta funktionshinder.
Förvaltningens chefer har fått utbildning i gender budget analys och under 2015
kommer varje verksamhetsprocess att genomföra gender budget analys. Syftet är
26
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
att utveckla kunskaperna inom området och skapa förutsättningar för att styra
resurserna så att det på sikt gynnar jämställdheten.
Mål: Människors egenmakt
Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom
följande åtagande.
Åtagande, utvecklingsaktiviteter
Följs upp
Samverkan med externa aktörer kring insatser för försörjningsstödstagare
Samverkan med förvaltningen för Funktionshindrade, Arbetsförmedlingen och
Landstinget för att öka antalet anställda med funktionsnedsättningar i Örebro kommun
samt öka förutsättningar att nå ut till ordinarie arbetsmarknad.
Genomföra gender analys inom respektive verksamhetsområde, bl. a på språkverkstaden
Samarbeta med Vård och Omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionshindrade
genom Supported Education
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan
Nämndens arbetsmarknads-och utbildningsinsatser bidrar till att människor i högre grad kan tillvarata sina
resurser, växa av egen kraft och forma sitt eget liv. Att uppnå högre grad av självförsörjning ger större
ekonomisk egenmakt, gynnar människors lika värde och ökar människors möjlighet att påverka sin vardag.
Nämndens verksamheter samverkar med ett antal föreningar, ideella organisationer och kooperativ vilket
bidrar till tillvaratagande av den drivkraft och det engagemang som finns i det civila samhället.
Nämndens verksamheter möjliggör att kommuninvånare får tillgång till jämställd service och tjänster i
form av arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och försörjningsstöd med beaktande av såväl barn-,
genus- och mångfaldsperspektivet.
Indikatorer för uppföljning
2013
Insatser till kvinnor resp. män i samverkan med civila samhället
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service
Kvinnor
Män
4.2.3
2014
Målvärde
2015
Beskrivs i
text
Beskrivs i
text
Verksamhetsplanering – barns och ungas behov
Två viktiga huvudspår inom försörjningsstödet är att säkerställa barnperspektivet
vid ekonomisk biståndsbedömning samt att lägga fokus på att hitta och skapa
möjligheter för barnfamiljer att nå egen försörjning. En sådan satsning är
Komjobb riktad mot barnhushåll. Anställningarna riktar sig till målgruppen
”barnhushåll” på försörjningsstöd vilka erbjuds en Komjobb anställning i upp till
ett år i syfte att komma närmare arbetsmarknaden och bli självförsörjande. I
verksamheternas arbetsplaner poängteras att fokus ska läggas på barnfamiljer och
i utredningar ska det konkret dokumenteras hur barnperspektivet har beaktats.
27
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Feriepraktik ska erbjudas till flickor och pojkar så att de får möjlighet till egen
inkomst under sommaren och som kan underlätta för ungdomar i ekonomiskt
utsatta hushåll. Det ger också ungdomarna tidig kontakt med och erfarenhet av
arbetslivet som kan underlätta framtida etablering på arbetsmarknaden.
Mål: Barn och ungas behov
Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom
följande åtagande.
Åtagande, utvecklingsaktiviteter
Följs upp
Särskilt fokus ska vara på barn som lever i långvarigt försörjningsstöds familjer och deras
situation genom att öka barnperspektivet i utredningar
Samverkan med gymnasieförvaltningen vad gäller det kommunala aktivitetsansvaret för
ungdomar som inte går i gymnasieskolan
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Genomföra feriepraktik för ungdomar
Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan
Satsningen Komjobb riktad till barnhushåll, anställningarna riktar sig till ”barnhushåll” på försörjningsstöd
vilka erbjuds anställning under ca ett års tid i syfte att komma närmare arbetsmarknaden och bli
självförsörjande.
Den årliga feriepraktiken ger flickor och pojkar möjlighet att få en egen inkomst under sommaren vilket
kan underlätta för ungdomar i ekonomiskt utsatta hushåll. Dessutom ger det tidig kontakt med och
erfarenhet av arbetslivet vilket kan underlätta framtida etablering på arbetsmarknaden.
Minska risken för utanförskap för ungdomar som inte går i gymnasieskolan
Indikatorer för uppföljning
2013
Antal feriepraktikplatser inkl. bolagen
Flickor
Pojkar
4.2.4
1 844
55
45
2014
2 103
52
48
Målvärde
2015
1 800
Verksamhetsplanering – Trygg välfärd
Nämndens förvaltning kommer att bidra till att tryggheten ökar för äldre genom
att förvaltningen ansvarar för att underhålla och serva hemtjänstens
omvårdnafshjälpmedel.
Nämndens förvaltning kommer att genomföra uppdrag från Programområde
Samhällsbyggnad för att sköta och underhålla naturreservaten och
rekreationsområdena i Örebro så att de bidrar till medborgarnas trygghet och
trivsel samt att Örebro är en stad där människor vill växa upp, arbeta och att bli
gamla i.
Mål: Trygg Välfärd
Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom
följande åtagande.
28
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Åtagande, utvecklingsaktiviteter
Följs upp
Utföra uppdrag från andra kommunala förvaltningar för att skapa bra och kvalitativa
arbetsmarknadsåtgärder.
Genomföra valideringar av personal inom vård och omsorg och funktionshindrade i syfte
att säkerställa kompetens inom dessa sektorer.
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan
Nämndens yrkesutbildningar med omsorgsintriktning bidrar bl. a till att förse äldreomsorgen med
kompetent arbetskraft. Nämnden genomför också validering av personal inom vård och omsorg och
funktionshindrade i syfte att säkerställa kompetens inom dessa sektorer.
Bidra till välskötta omvårdnadshjälpmedel i hemtjänsten och därmed till brukare.
Medborgaren får tillgång till attraktiva och välskötta naturreservaten och rekreationsområden.
4.3 Planering för att säkra verksamhetsuppdraget enligt
reglemente
4.3.1
Planering för att säkra målgrupperna/brukarnas och medborgarnas
uppfattning om tjänsterna
Brukarna ska göras delaktiga och ha stort inflytande över sin egen planering. Hur
brukaren uppfattar nämndens tjänster ska mätas dels genom brukarenkäter som
genomförs våren 2015. Brukarenkäterna genomförs av ett externt företag, Markör.
Som komplement till det kommer temperaturmätningar/fokusgrupper att
genomföras under hösten.
Nämnden ska fortsätta att genomföra uppföljningar av brukare sex månader efter
avslutad insats samt intervjua deltagare i feriepraktiken och studentpraktiken om
deras upplevelse av insatsen och huruvida den varit till nytta för den enskilde
deltagaren.
Målet är att verksamheten ska möta kvinnor och män på lika villkor och anpassas
så att den möter människor oavsett bakgrund eller funktionsnedsättning på ett
likvärdigt sätt.
Förvaltningen fortsätter att göra genusanalyser av verksamheter och av
verksamhetens resultat. Målsättningen inför 2015 ska vara att kunna påverka
resursfördelningen utifrån genusanalysernas resultat. Varje verksamhetsområde
ska årligen göra en fördjupad genusanalys inom sitt verksamhetsområde. Som
metodstöd i arbetet finns förvaltningskontorets ekonom och planerare.
Åtagande, utvecklingsaktiviteter
Följs upp
Genomföra brukarenkät våren 2015
Delårsrapport
Årsberättelse
29
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Genomföra temperaturmätning i respektive verksamhetsområde hösten 2015
Genomföra dialogmöten inom respektive verksamhetsområde
Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan
Säkerställa hög brukarnöjdhet och brukarnas uppfattning av tjänsterna tas tillvara på ett systematiskt sätt
och för att ständigt utveckla verksamheten.
Brukarna engagemang och medinflytande i verksamheten ökar.
Indikatorer för uppföljning
2013
Andel brukare som upplever gott bemötande
Kvinnor
Män
Andel brukare som upplever att de har inflytande och kan påverka
sin planering
Kvinnor
Män
Andel brukare som anser att tillgängligheten är god
Kvinnor
Män
Andel brukare som anser att deras möjlighet till arbete och/eller
studier förbättrats
Kvinnor
Män
Andel brukare som anser att verksamheten ger samma
förutsättningar oavsett kön
Kvinnor
Män
2014*
Målvärde
2015
96
95
96
8,5
8,5
92
92
90
91
92
91
7,4
8,0
8,3
8,5
87
90
86
7,9
8,0
9,0
9,0
9,0
*2014 års utfall bygger endast på temperaturmätningar, vår och höst
Målvärden för 2015 sätts i nuläget utifrån resultaten från 2014, det kan behövas revideras
eftersom utfallet 2015 kommer från ny brukarenkät, där andra svarsskalor kommer att
användas.
30
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
4.3.2
Verksamhetsplanering - för att säkra processerna
Förvaltningens verksamhetsidé är ”att stödja varje människas strävan att göra
sig själv rättvisa, förmåga att växa av egen kraft och försörja sig själv”. Det
illustreras med hjälp av bilden nedan. Förvaltningens alla processer kännetecknas
av idén och av samverkan och samarbete mot det gemensamma målet såväl internt
som externt.
Ge individen stöd i att finna, få och behålla arbete och
egenförsörjning
Kartläggning, Studie- och yrkesvägledning
Rätt stöd till
individen och
rättssäker
handläggning
Skapa förutsättningar
för och säkra utbud
av arbetsmarknadsinsatser
Skapa förutsättningar
för och säkra utbud av
vuxenutbildningsinsatser
Följa upp förutsättningar och utförande
4.3.3
Verksamhetsplanering – för att säkra processen Försörjning
Rätt stöd till
individen och
rättssäker
handläggning
Grunduppdraget är att se till att den som har behov av verksamheten ska få stöd
och hjälp i att söka, finna och behålla en högre grad av egen försörjning. Det ska
alltid ske med hög delaktighet från den enskilde och insatserna ska utformas
utifrån brukarnas behov.
Försörjningsstöd har haft en god utveckling med minskade volymer och kostnader
2014 jämfört med 2013. Arbetslösheten har minskat från 9,8 % 2013 till 8,6 %
2014. Trots det är det ett fortsatt besvärligt arbetsmarknadsläge.
31
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Antal unika hushåll som erhållit försörjningsstöd har minskat under 2014, från i
genomsnitt 2 138 hushåll per månad under 2013 till 2 029 hushåll per månad i
2014. Även antalet barnfamiljer har minskat under 2014 från i genomsnitt 574
hushåll per månad under 2013 till i 539 hushåll per månad i oktober 2014. Vi
bedömer att den lägre nivån kommer att bibehållas eller minska ytterligare något
under 2015.
Genom samverkan inom avdelningar Utbildning, Arbete och Försörjning kommer
vi att ytterligare stärka och erbjuda kompetenshöjande utbildningsinsatser, praktik
och arbete. Allt i syfte att deltagarna ska stå rustade för att möta arbetsmarknadens
krav och förväntningar.
Ungdomar med försörjningsstöd 18-24 år
Det framgångsrika arbetssättet inom ungdomssatsningen kommer att fortsätta
under 2015. Konceptet kvarstår i sin grundidé med syfte att motverka arbetslöshet
och utanförskap bland ungdomar 18 till 24 år gamla men under 2014 har vi
vidareutvecklat arbetssättet för att förnya och förenkla processen. Under 2015
kommer månatliga intag ge en jämnare fördelning i verksamheten vilket optimerar
resursanvändandet. På så sätt kan fler arbetskonsulenter möta upp ungdomarna
och en ökad satsning kommer att ske med fler motivationssamtal och fler
uppföljande samtal.
Utifrån att gruppen ensamkommande flyktingbarn ökat generellt i kommunen så
har verksamheten ett utökat ansvar för den här gruppen sedan 2013 då vi övertog
hanteringen av stegmodellen från boendena Tjejbo, Kollbo och Pionjären. Utifrån
att gruppen ensamkommande flyktingbarn under nästkommande år beräknas öka
så kommer två nya boenden att startas upp inom kommunen varför det blir en
ökad ärendemängd även på Försörjningsstöd. Flera av dessa ungdomar är under
18 år vilket medför en ökad samverkan med bland annat förmyndare, en
samverkan som skall utvecklas under 2015. Vi har förstärkt grundbemanningen
för att kunna möta den här gruppen.
Barnhushåll med försörjningsstöd
Ett av kommunstyrelsens verksamhetsmål är att halvera barnfattigdomen till år
2020 vilket utmynnade i en handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll.
För Försörjningsstöd finns det två viktiga huvudspår i handlingsplanen för att
bidra till det övergripande målet. Vi skall säkerställa barnperspektivet vid
ekonomisk biståndsbedömning och verksamheten skall också lägga stort fokus på
att hitta och skapa möjligheter för barnfamiljer att nå egen försörjning.
Kom-jobb är en sådan viktig satsning som fortsätter under 2015 och som i första
hand riktas mot barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd vilket har varit en
viljeinriktning sedan 2012. Insatsen riktas till barnfamiljer på försörjningsstöd för
att skapa tryggare uppväxtvillkor för barnen, högre ekonomisk levnadsstandard
32
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
och för att ge förutsättning till en tryggare vardag i syfte att kompensera ojämlika
uppväxtvillkor.
Utredningen ska ha ett tydligt barnperspektiv och det ska finnas en klar och tydlig
koppling till hur familjens ekonomiska villkor påverkar barnet. Att beakta barnets
situation ska göras i samförstånd och i samarbete med föräldrarna. En bedömning
av vad som är barnets bästa måste utredas utifrån en helhetsbedömning av barnets
behov, riktlinjer, barnkonventionen, rättspraxis och med hjälp av de kunskaper
som finns om barn och barns behov. Vi skall under 2015 fortsätta att stärka och
utveckla våra medarbetare i detta viktiga arbete för att hålla barnperspektivet
levande i handläggningen genom den årliga ärendegranskningen samt genom
fokus på våra samråd. Vi vill också utifrån barnperspektivet utveckla och stärka
samverkan med socialförvaltningen på enhetsnivå under 2015.
Vid risk för avhysning av barnfamilj upprättas en gemensam plan med
socialförvaltningen för att hitta annat boende och verka för att barnen ska kunna
gå kvar på skola och behålla sitt sociala nätverk. Vi har under 2014 i samverkan
med lokalförsörjningsavdelningen, socialförvaltningen och ÖBO utvecklat arbetet
för att motverka att barnfamiljer avhyses och det goda samarbetet skall vi fortsätta
att vidareutveckla under 2015.
Utifrån handlingsplanen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll togs en ny riktlinje i
september 2014 gällande ekonomiskt bistånd till dator och internetuppkoppling.
Genom denna riktlinje kan Försörjningsstöd säkerställa att barn har möjlighet till
internetuppkoppling för t.ex. skolarbete och nätverkande med vänner. Under 2015
kommer vi följa upp den här riktlinjen genom att alla ansökningar skall beredas på
samråd samt en uppföljning göras på årsbasis.
Försörjningsstöd till flyktingar
För att möta det ökade inflödet av nyanlända och därmed ett ökat behov av hjälp
och samverkan för att nyanlända familjer snabbare ska kunna nå ett självständigt
liv med egenmakt och försörjning så har Försörjningsstöd utökat nuvarande
resurser med två socialsekreterare. Det gäller att ge möjligheter för nyanlända att
hitta en plats i samhället utan att öka omhändertagandet. Resursförstärkningen
handlar därför i första hand om att kunna bidra i det praktiska arbetet med
familjerna. Under 2015 kommer vi att sätta den nya utökade organisationen
samtidigt som vi förväntar oss en utmaning i och med de förväntade stora
inflödena och prognoser om ännu större inflöden.
Långvarigt behov av försörjningsstöd
De insatser vi gör för gruppen som är i behov av långvarigt försörjningsstöd
kommer under 2015 sannolikt inte att ge någon avgörande effekt på kostnaderna
under året. Många av dessa personer har ett mycket långvarigt behov av
försörjningsstöd bakom sig och vi måste ha ett långsiktigt perspektiv på insatser
och resultat. Nya arbetssätt och metoder ska utvecklas för målgruppen.
33
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
På lite längre sikt ska GEH- målet ”Andel unika hushåll med sammanhängande
försörjningsstöd i mer än sex månader” nås genom att andelen hushåll med
långvarigt sammanhängande försörjningsstöd minskar. Det bör påpekas att när det
sammantagna antalet hushåll minskar riskerar andelen hushåll med behov av
långvarigt försörjningsstöd att öka genom att dessa hushåll kan blir kvar längre i
systemet.
Vägledningscenter (se sid 50) kommer under 2015 ha fortsatt fokus på dem som
varit långtidsberoende av försörjningsstöd. Under 2014 utökade vi
Vägledningscenter med två tjänster. Satsningen fortsätter under 2015 och
förväntas öka möjligheterna för Vägledningscenter att jobba mer aktivt med
motivationsarbete och följa ärendet ändå fram till dess att personen påbörjar en
arbetsmarknadsinsats eller alternativt aktualiseras på annan myndighet som t ex.
Landstinget eller Försäkringskassan för att få sitt behov tillgodosett
Under hösten 2014 har vi gjort en genomlysning av totalt 1 928 (865 kvinnor och
1 063 män) personers ärende på Försörjningsstöd. Genomlysningen gjordes på
långvariga ärenden där bidragstiden är längre än tio månader. Efter genomgången
har 184 personer remitterats till Vägledningscenter för delutredning. Beslut om
remiss har gjorts i samband med ansvarig handläggare. Vi kommer under hösten
2015 att göra en uppföljning av gruppen för att se vad de olika insatserna har givit
för resultat.
I genomlysningen kan vi se att ett stort antal ärenden med långvarigt
försörjningsstödsberoende har kategoriserats under orsakskoden ”Aktuella på
Arbetsförmedlingen” vilket innebär att personen har en aktuell planering med
Arbetsförmedlingen och är i någon form av åtgärd via Arbetsförmedlingen. Vi vill
under 2015 se närmare på den här gruppen i samverkan med Arbetsförmedlingen
för att se om förnyade insatser eller utökad samverkan behöver utvecklas för
gruppen.
I genomlysningen kan vi också se en större grupp som kodats under rubriken
”svensksvaga”. Här vill vi under 2015 göra ytterligare en genomlysning för att se
vilka personer som läser SFI och vilka som avslutat sin SFI/förbrukat sina SFI
timmar utan att ha tillägnat sig svenska språket. Här kan vi genom samverkan med
Område utbildning, Avdelning arbete och Arbetsförmedlingen hitta nya
möjligheter för gruppen att komma närmare egen försörjning.
Vi har sedan 2013 en överenskommelse mellan Primärvården, Försäkringskassan
och Försörjningsstöd som har utmynnat i en rutin för hur läkarintyg vid sjukdom
skall hanteras mellan ovanstående aktörer. Vi kommer under 2015 ha fortsatta
gemensamma träffar för att säkerställa att överenskommelsen hålls vid liv och
fungerar.
Utifrån ovanstående rutin har vi upprättat en lokal överenskommelsen med
Försäkringskassan i Örebro där grunden i överenskommelsen handlar om att
34
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
säkerställa att personer aktuella på Försörjningsstöd får tillgång till det
samordningsansvar som Försäkringskassan har för personer som har en nedsatt
arbetsförmåga på grund av sjukdom.
Under 2015 skall vi tillsammans med Försäkringskassan följa upp att
handläggarna på våra respektive myndigheter använder det nya arbetssättet med
nära samverkan när en person är sjukskriven. Vi behöver också se över i
respektive myndighet om det behöver göras ytterligare åtgärder för att rutinen
skall fungera. Uppföljning kommer att ske genom gemensamma träffar med
Försäkringskassan, utifrån samråd och konsultationer samt ärendegranskning.
Samverkan med interna och externa aktörer
Vi kommer under 2015 fortsätta med kontinuerliga samverkansmöten med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Vägledningscenter. Se ovan
Försörjningsstöd deltar i Brorådet tillsammans med Socialförvaltningen och
brukar- och intresseföreningar. Brorådet genomförde under 2014 en brukarstyrd
brukarrevision på Försörjningsstöd, inklusive kommunens gemensamma ingång
Servicecenter. I revisionen betonas åter vikten av tillgänglighet och ett respektfullt
bemötande från personalen. Resultaten av revisionen kommer att presenteras för
personalen på ett stormöte i början av 2015.
En social investering i samverkan med Kultivera i syfte att erbjuda rätt stödinsats
för teckenspråkiga har beslutats av KS. Den inleddes april 2014 och beräknas
pågå under tre år och är en samverkan mellan Kultivera, Försörjningsstöd och
Avdelning arbete. Målsättningen är att de deltagande teckenspråkiga antingen ska
få rätt ersättning ur rätt system eller erhålla arbete.
Samverkansprojekt för effektiv informationsförsörjning
Under 2013 och 2014 har Försörjningsstöd i Örebro deltagit i ett riksövergripande
projekt som kallas för EIF (effektiv informationsförsörjning). Projektet har drivits
i samverkan med SKL, FK, AF, Skatteverket, pensionsmyndigheten, CSN,
arbetslöshetskassornas samordningsorganisation samt sex referenskommuner
varav Örebro varit en. Projektets syfte var att ta fram en tjänst som möjliggör för
kommunerna att via en elektronisk anslutning inhämta information från flera
myndigheter samt arbetslöshetskassorna. Tjänsten skall underlätta
handläggningen av ekonomiskt bistånd och möjliggöra en enklare och säkrare
hämtning av uppgifter. På Försörjningsstöd i Örebro har tjänsten (som kallas
SSBTEK) införts under december månad 2014. Under hösten 2015 skall vi följa
upp resultatet av denna tjänst och utvärdera vilka möjligheter denna har skapat i
verksamheten.
Gender budget analys
Under 2015 genomförs en genderanalys på 2014 års resultat i ungdomssatsningen.
35
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Hyres- och elskuldsgruppen
Under 2014 gjordes en översyn och omorganisation av Hyres- och
elskuldsgruppens arbete. Under hösten 2015 kommer en utvärdering av
omorganisationen och det nya arbetssättet att göras.
Felaktiga utbetalningar (FUT)
Försörjningsstöd arbetar med att motverka felaktiga utbetalningar genom att
utreda interna misstankar och felaktiga utbetalningar samt polisanmäla misstänkt
bidragsbrott. Arbetet innebär också att genomföra kontinuerlig intern kontroll.
Loke
Inom Område arbete och försörjning kommer verksamheten under 2015 att börja
arbeta med Loke, ett system för verksamhetsutveckling. Loke står för lokal
evidens och utarbetades ursprungligen för missbruksvården. Systemet har
vidareutvecklats för att kunna användas inom såväl Försörjningsstöd som
arbetsmarknadsinsatser.
Loke innebär i korthet att medarbetarna engageras i att formulera mätbara mål för
sin verksamhet. Data samlas metodiskt in och vid sammanställningen av
resultaten kommer man att kunna följa om man nått de uppsatta målen. Det är i
sig inte något nytt, men metoden innebär att medarbetarna engageras och lockas
till att mäta sina egna resultat.
Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande
åtagande.
Åtagande, utvecklingsaktiviteter
Följs upp
Försörjningsstöd ska tillsammans med Område Utbildning och Område Arbete samverka
kring insatser i syfte att öka självförsörjningsgraden
Följa utvecklingen för möjligheten att studera på grundskolenivå med bibehållet
försörjningsstöd och kommande förändringar i studiemedelssystemet
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Arbeta för att motverka felaktiga utbetalningar
Årsberättelse
Delårsrapport
Säkerställa rättssäker och effektiv handläggning genom kontinuerlig uppföljning
Årsberättelse
Delårsrapport
Utveckla uppföljningen och analysarbetet med insatsernas resultat
Årsberättelse
Delårsrapport
Nya arbetssätt för gruppen långtidsberoende ska introduceras under 2015
Årsberättelse
Tillsyn: särskilt följa upp tillsynsområde ” Träffar försörjningsstödstagaren som uppbär
Delårsrapport
långvarigt försörjningsstöd, (< 10 månader) sin handläggare
Årsberättelse
Tillsyn: I och med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och dokumentation i
Delårsrapport
verksamhet som bedrivs med stöd av SOL, träder i kraft 1 januari 2015 så kommer det att Årsberättelse
finnas ytterligare krav på uppföljning av beslutade insatser. Det ska särskilt följas upp
vad gäller långvariga försörjningsstödsärenden.
Tillsyn: I 2015 års ärendegranskning ska särskilt fokus läggas på besöksfrekvensen i de
Delårsrapport
långvariga försörjningsstödsärenden som kommer med som urval i ärendegranskningen
Årsberättelse
36
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Indikatorer för uppföljning
2013
Ansökan om ekonomiskt bistånd som behandlats inom 7
arbetsdagar
4.3.1
100
2014
100
Målvärde
2015
100
Verksamhetsplanering – för att säkra processen
Arbetsmarknadsinsatser
Skapa förutsättningar
för och säkra utbud
av arbetsmarknadsinsatser
Grunduppdraget för arbetsmarknadsinsatser är att samordna och genomföra
insatser för att motverka arbetslöshet och utanförskap med fokus på åldersgruppen
18-24 år och de som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Utvecklingen i Örebro län och i Örebro kommun visar att det finns fortsatta behov
av kraftfulla arbetsmarknadsinsatser. För ungdomar i åldersgruppen 18-24 år,
personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, personer
med låg utbildningsbakgrund och personer födda i utomeuropeiska länder är
andelen arbetslösa högre än riket. Behovet av stöd till dessa grupper kvarstår.
Arbetsmarknadsinsatser
En viktig arbetsmarknadsinsats är olika typer av anställningsstöd. Stödformerna är
olika för de olika målgrupperna, samtliga möjliggör satsningar på olika former av
anställningar i stället för försörjningsstöd. De olika anställningsformerna är Komjobb 25-64 år, Ungdomsanställningar 18-24 år, Arbetsmarknadsanställning för
nyanlända invandrare samt Arbetsmarknadsanställning för funktionsnedsatta.
Genom flexibla och individuella insatser utformade i samråd med brukaren
säkerställs att insatserna har god kvalité för unga vuxna, utrikes födda som har
svårast att etablera sig på arbetsmarknaden, personer med funktionsnedsättning
och barn i familjer med behov av långvarigt försörjningsstöd. Nya insatser för
människor med stort behov av att utveckla det svenska språket kommer att
införas/tas fram under året.
Arbetet med att stödja och coacha deltagarna kommer tydligare att utgå från
deltagarens olika behov. En beskrivning av vilka tjänster som tillhandahålls har
skapats för att tillgodose deltagarnas behov enligt de uppdrag som avdelning
försörjning ger. Den nya förordningen som tydliggör ansvaret för dokumentation
av insatser (SOSFS 2014:5) ökar kraven på hur uppdragen formuleras, hur
37
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
genomförandet dokumenteras samt hur uppföljningen ska ske. Kvaliteten i vårt
arbete kommer att höjas i det avseendet.
Deltagarnas informella kompetens behöver säkerställas likaväl som att erbjuda
möjligheter att höja den formella kompetensen. Vi kommer att fortsätta att skapa
utbildningsinsatser i samverkan med Område utbildning och externa
samverkansparter. Några utbildningsinsatser kommer att vara återkommande
under åren.
Samtliga former av arbetsmarknadsanställningar ökar självförsörjningsgraden.
Samverkan med de kommunala bolagen fördjupas genom att det tagits fram
tydliga program, främst med Västerporten och Öbo, för deltagarna. De
kommunala bolagen blir det sista försteget till den öppna arbetsmarknaden
Arbetet med att säkerställa att arbetsmarknadsinsatserna passar såväl kvinnor som
män fortsätter under 2015. Det gäller inte bara att erbjuda och prata med kvinnor
om arbeten i mer mansdominerade områden och vice versa utan det gäller att ta
nästa steg genom att arbeta för en jämnare könsfördelning i yrkesinriktade
insatser.
Feriepraktik
Feriepraktik kommer att erbjudas ungdomar i samverkan med kommunens
förvaltningar, kommunala bolag, föreningar och ideella organisationer. Under
2015 kommer kvalitén på platserna stärkas genom ett mer noggrant urval och
tätare uppföljning av anordnare och platser. Ett samarbete med gymnasieskolans
yrkesinriktade program kommer inledas för att få fram fler platser hos företag.
Målsättningen är att ge ungdomar möjlighet till en tidig kontakt med arbetslivet,
få referenser och skapa nätverk.
Samverkan med interna och externa aktörer
Arbetet med att utveckla samarbetet med arbetsgivare, föreningar och andra
förvaltningar fortsätter. Matchning.nu är nu en permanent verksamhet med goda
resultat som fortsätter på samma sätt 2015.
Genom intern samverkan mellan område Utbildning, Arbete och Försörjning
kommer vi att ytterligare stärka och erbjuda kompetenshöjande
utbildningsinsatser, praktik och arbete. Allt i syfte att deltagarna ska stå rustade
för att möta arbetsmarknadens krav och förväntningar.
Gender budget analys
Under 2015 kommer en genusanalys att göras av hur fördelningen mellan kvinnor
och män ser ut när det gäller vilka som får arbete respektive går till studier efter
avslutad arbetsmarknadsinsats.
38
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Stimulera entreprenörskap – Företagsamma Väster
Möjligheten att välja entreprenörskap som väg mot egen försörjning ska vara en
tydlig del av arbetsmarknadsarbetet. Arbetet inom Vuxam ska stimulera till att fler
företag startas.
En förstudie har genomförts i samarbete med START centrum under hösten 2014
för att ta fram förslag till lösningar på de hinder för företagande som identifierats.
Fokus för förstudien har varit förutsättningar för småföretagande med bas i de
västra stadsdelarna. Ett förslag kommer att tas fram under våren 2015 som syftar
till att möjliggöra en process där deltagaren kan gå från försörjningsstöd till
självförsörjning.
Efter att deltagaren avslutat det tänkta programmet är målsättningen att deltagaren
antingen driver ett företag, har en egen anställning eller under processen blivit
anställd av annan arbetsgivare. Förslaget om Företagsamma väster är under
bearbetning och det är i skrivande stund inte klart hur det ska genomföras. Det är
av stor vikt att förslaget innebär ett långsiktigt arbete med entreprenörskap som en
möjlig väg till egen försörjning.
Loke
Inom Område arbete och försörjning kommer verksamheten under 2015 att börja
arbeta med Loke, ett system för verksamhetsutveckling. Loke står för lokal
evidens och utarbetades ursprungligen för missbruksvården. Systemet har
vidareutvecklats för att kunna användas inom såväl Försörjningsstöd som
arbetsmarknadsinsatser.
Loke innebär i korthet att medarbetarna engageras i att formulera mätbara mål för
sin verksamhet. Data samlas metodiskt in och vid sammanställningen av
resultaten kommer man att kunna följa om man nått de uppsatta målen. Det är i
sig inte något nytt, men metoden innebär att medarbetarna engageras och lockas
till att mäta sina egna resultat.
Samverkan med Förvaltningen för funktionshindrade
Personer som tidigare varit hänvisade till sysselsättning inom daglig verksamhet
med stöd av LSS och SOL kommer att ha möjlighet att vända sig till
Vägledningscenter för vägledning och bedömning om det finns möjligheter att
etablera sig på arbetsmarknaden. Om det bedöms som möjligt kommer avdelning
arbete eller externa aktörer att få uppdrag att genomföra en arbetsförmågebedömning eller arbetsmarknadsinsatser.
39
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande
åtagande.
Åtagande, utvecklingsaktiviteter
Följs upp
Arbetsmarknadsinsatserna ska vara flexibla och en kontinuerlig dialog med
försörjningsstöd ska säkerställas
Alla arbetsmarknadsinsatser ska följas upp, analyseras och utvärderas för att bidra till
högre måluppfyllelse
Arbeta aktivt med matchning till arbete där brukare deltar i någon form av
arbetsmarknadsinsats
Alla arbetsmarknadsinsatser i forma av anställningar följs upp efter 6 månader i syfte att
kartlägga insatsernas långsiktiga effekt
Tillsyn: Kontinuerligt granskning av kontanthantering ska genomföras, om de lokala
rutinerna och Redovisningsriktlinje nr 6 följs? Granskningen ska ske genom
slumpmässigt urval och genom intervjuer med ansvariga personer och med avstämning i
ekonomisystemet. Följa huruvida kontanthanteringen minskar
Tillsyn: Verksamheterna ska upprätta lokala inköpsrutiner där det framgår vem/vilka som
är inköpssamordnare, hur inköpsprocessen ska gå till samt vem/vilka som har behörighet
att göra inköp. Berörda chefer ges omgående utbildning och information om gällande
regler och rutiner
Delårsrapport,
Årsberättelse
Delårsrapport,
Årsberättelse
Delårsrapport,
Årsberättelse
Delårsrapport,
Årsberättelse
Delårsrapport,
Årsberättelse
Indikatorer för uppföljning
2013
Andel som kommer från försörjningsstöd vid start av
arbetsmarknadsanställning
Ungdomsanställning
Komjobb
Antal årsplatser i arbetsmarknadsanställning
Anställningar 18-24 år
Anställningar 25-64år
Anställning för nyanlända invandrare
Anställning för personer med funktionsnedsättning
Andel brukare i arbete eller studier, 6 månader efter
arbetsmarknadsinsats
Kvinnor
Män
Anställning 18-24 år
Anställning 25-64 år
Anställning för nyanlända invandrare
Anställning för personer med funktionsnedsättning
Övriga
Alla deltagare/brukare ska få träffa en arbetskonsulent för
planering senast 5 arbetsdagar efter att uppdrag från ansvarig
handläggare skickats till avdelning Arbete
40
2014
Delårsrapport,
Årsberättelse
Målvärde
2015
78
66
70
70
70
70
50
129
87
77
54
158
69
75
55
150
75
80
49
50
48
73
60
54
39
Mäts
våren
2015
Tas fram
under året
-
-
100
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Verksamhetsplanering – för att säkra processen Vuxenutbildning
4.3.2
Skapa förutsättningar
för och säkra utbud av
vuxenutbildningsinsatser
Vuxenutbildningens grunduppdrag är att alla elever ska ges förutsättningar att nå
målen för utbildning och vara väl förberedda för framtida arbete och/eller vidare
studier. Alla studerande ska ges stöd och stimuleras så att de utvecklas så länge
som möjligt. Målet att uppnå lägst betyg E efter avslutad kurs är därför prioriterat.
Andra uppdrag inom vuxenutbildningen är att utbildningen ska öka elevernas
förutsättningar att gå vidare till arbete eller högre studier. Yrkesutbildningarna ska
även matcha näringslivets behov.
4.3.2.1
Verksamhetsplanering- för att säkra processen Utbildning i svenska för
invandrare (SFI)
Samarbetet med gymnasieskolan fortsätter både med avseende på SFI för döva
och i fråga om utrikesfödda elever inom SPRI (språkintroduktion). Äldre elever
inom SPRI kvarstår inskrivna i gymnasieskolan, men läser SFI inom Vuxam för
att snabbare och bättre förbereda dem för arbetsmarknaden eller fortsatta
vuxenstudier.
Samarbetet med Arbetsförmedlingen och näringslivet/arbetsgivare ska fortsätta
utvecklas för att utöka nätverket och skapa fler och mer matchande insatser där
kombinationen av språk- och yrkesutbildning ska kunna leda till anställning.
Internt inom förvaltningen ska ett utökat samarbete med avdelning Arbete och
Försörjning leda till att skapa fler aktiviteter där praktisk verksamhet/utbildning
kombineras med ett kvalificerat språkstöd.
Satsningen på formativ bedömning, digitala verktyg och distansundervisning
fortsätter att vara en röd tråd i verksamhetens utveckling.
En gren med ett extremt snabbt spår i svenska, för elever med mycket hög
studiekapacitet, ska utvecklas under året i samarbete mellan SFI och Komvux.
Möjligheten för elever att kombinera SFI med kurser/ämnen på grundläggande
nivå ska utvecklas och förbättras.
Samarbetet med familjecentralerna ska fortsätta för att ännu fler, främst kvinnor,
ska kunna få språkutbildning och ges möjlighet till fortsatt utbildning.
41
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Etableringen av nyanlända fortsätter utvecklas i samarbete med
Arbetsförmedlingen och andra aktörer med den lokala överenskommelsen som
stöd och inramning. Det regionala samarbetet fortsätter på flera plan och i flera
fall med Länsstyrelsens nätverk som nav.
De goda resultaten för elever som avslutar med lägst betyg E på D-nivå ska
bibehållas.
En genderanalys ska genomföras på ”språkverstaden”, där utgångspunkten blir
insats i relation till utfallet.
Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom
följande åtagande.
Åtagande, utvecklingsaktiviteter
Följs upp
En strukturerad samordning mellan SFI och grundläggande vuxenutbildning där elever
ges möjlighet att kombinera SFI med kurser på grundläggande nivå
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Tillsyn: Följer de individuella studieplanerna inom SFI lag och förordning?
Tillsyn: Genomföra utbildning/kompetensutveckling för studie och yrkesvägledare,
arbetskonsulent och lärare
Tillsyn: All relevant dokumentation ska finnas samlad i Procapita Education
Tillsyn: De individuella studieplanerna ska registreras i W3D3
Tillsyn: Valideringsdokumentationen ska förbättras
Tillsyn: Uppföljning av elever ska dokumenteras kontinuerligt
Indikatorer för uppföljning
2013
Andel som varvar SFI med arbetsmarknadskoppling
Kvinnor
Män
Andel som fått plats på grundläggande vuxenutbildning och/eller
SFI inom 5 veckor efter ansökningsdag
43
36
52
100
2014
36
34
38
100
4.3.2.2
Målvärde
2015
45
100
Verksamhetsplanering - för att säkra processen, Grundläggande
vuxenutbildning
Fokus ligger på organisation, lokaler och antal elever. Ytterligare en rektor
anställdes under hösten 2014 som i huvudsak jobbar med grundläggande. I
dagsläget är omsättning på lärare stor. Verksamheten har haft åtta lärare anställda
på visstidsanställning för att klara verksamheten.
Grundläggande vuxenutbildning är inne i ett mycket expansiv skede.
Volymökningarna beror i första hand på;
42
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd



Ökade flyktingströmmar
Elever börjar på grundläggande redan efter avslutat SFI A. Tidigare hade
många läst SFI C.
Studier med CSN-bidrag ger en inkomst som ger ett större ”friutrymme”
än försörjningsstöd
En analys av verksamheten är redan igång för att möta det kraftigt ökande behovet
och eventuella förordningsförändringar inom SFI och Svenska som andra språk.
Framgångsfaktorer för att bibehålla de goda resultaten är framförallt det
pedagogiska ledarskapet, där skolledarna ges möjlighet att koncentrera sin tid på
pedagogik och på utvecklingen av det pedagogiska arbetet i klassrummen
tillsammans med lärarna. Även tillgång till öppna studieytor (studiehall) som
eleven kan använda närhelst tid ges, bidrar till det goda resultaten.
Det stora inflödet av elever gör att grupperna förändras var tionde vecka. Vissa
grupper har i dagsläget 35 elever och tvingas byta lärare. För att komma tillrätta
med denna situation kommer verksamheten från vårterminen 2015 att starta
nybörjargrupper i svenska som andra språk och matematik enbart i januari och
augusti. Detta eftersom det är svårt att placera in dessa elever i befintliga grupper
mitt i terminen.
Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom
följande åtagande.
Åtagande, utvecklingsaktiviteter
Följs upp
Organisera och strukturera arbetssätt inom grundläggande vuxenutbildning utifrån
målsättningar som togs fram när ett samlat arbetslag skapades
För att möta den ökning av elever som sker skapa en bemannad studiehall. Arbetet med
att utforma, utveckla och anpassa innehåll pågår och kommer att fortsätta under hela
2015
Att hitta ett strukturerat flöde mellan grundläggande vuxenutbildning och SFI kommer att
prioriteras
Genomföra konsekvensanalys gällande efterfrågan/behov av utbildning i förhållande till
tillgängliga resurser för grundläggande vuxenutbildning
Delårsrapport
Helårsrapport
Indikatorer för uppföljning
2013
Andel som fått plats på grundläggande vuxenutbildning och/eller
SFI inom 5 veckor från ansökningsdag
100
2014
100
Delårsrapport
Helårsrapport
Delårsrapport
Helårsrapport
Delårsrapport
Helårsrapport
Målvärde
2015
100
4.3.2.3 Verksamhetsplanering – för att säkra processen Gymnasial
vuxenutbildning, allmänna kurser
Under hela 2015 kommer vi att inrikta våra insatser mot att förbättra, utveckla och
höja IKT (informations kommunikations teknik) delen. Skolledningen
tillsammans med förstelärarna kommer att jobba och avsluta implementeringen av
flerformsstudier som kommer att innebära större frihet för eleven att välja olika
43
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
former av studier genom att successivt gå över till ett nätbaserat kursutbud. Vi
fortsätter att sträva mot att utforma en katalog med ettårigt utbud för att underlätta
för eleven att planera sina studier.
För att anpassa utbudet till behov och efterfrågan erbjuder vi från våren 2015
möjlighet till fyra teoretiska program: samhällsvetenskapliga, ekonomiska,
naturvetenskapliga och humanistiska programmet.
En översyn av stödverksamheten till elever behöver ske för att möta ökade behov,
särskilt inom vård-och omsorg och naturvetenskapliga ämnen.
Fortsatt arbetet med att förbättra inflytande och påverkan för eleven kommer att
ske. Verksamheten behöver också bli bättre på att stödja elever som under sin
studietid har behov av att kombinera utbildningen med andra insatser.
Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande
åtagande.
Åtagande, utvecklingsaktiviteter
Följs upp
Utveckla IKT-verksamheten, bl. a genom lärplattform Fronter
Som ytterligare stöd för elever i matematik, utökas samverkan med Cityakademin och
”Your Vocie” prövas i syfte att se om det är en möjlig väg för eleverna att nå rätt nivå i
matematik
För att möta den ökning av elever som sker, skapa en bemannad studiehall. Arbetet med
att utforma, utveckla och anpassa innehåll pågår och kommer att fortsätta under hela
2015
En gemensam arbetsplan tas fram för alla tre rektorsområden som grund till det
systematiska kvalitetsarbetet
Indikatorer för uppföljning
2013
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
2014
Målvärde
2015
Se hållbar tillväxt
4.3.2.4 Verksamhetsplanering – för att säkra processen gymnasial
vuxenutbildning, yrkeskurser
Yrkesutbildning är ett verktyg för att nå målet att öka andelen självförsörjande.
Det ställer krav på en strategi för och en medveten hållning i uppdraget som
införlivas i utbildningarna och som genomsyrar verksamheten både inom och
utom den egna organisationen.
Gemensamt för de efterföljande områdena är kompetensförsörjning, arbetslivets
behov av rätt kompetens och individens behov av att ha rätt kompetens. För att
trygga kompetensförsörjningen både på kommunal och regional nivå behövs ett
långsiktigt perspektiv som inte är helt beroende av statlig finansiering. Den
44
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
statliga satsningen på Yrkesvux är i skrivande stund mycket osäker. Detta får
följder även inom lärling och Yrkeshögskola.
För att ytterligare stärka god måluppfyllelse krävs;

Att utbildningsmäklarna fortsatt arbetar med att fånga och tillvarata
näringslivets behov av kompetens på kort eller lång sikt som ligger till
grund för de utbildningar som Vuxam erbjuder på gymnasiala Yrkesvux
och högskolebaserade Yrkeshögskolan. Genom det blir
yrkesutbildningarna efterfrågestyrda och ökar individens möjlighet att
etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

För att öka måluppfyllelsen gällande betyg behöver utbildningsanordnarna
stödjas genom besök och samtal. De behöver även ges möjlighet till
nyttjande av de specialfunktioner som endast Örebro kommun har tillgång
till.

Tillgång till Cityakademins elevservice ges och inledande kartläggning av
individens behov av särskilt stöd säkerställs.
Målsättningen om en hög anställningsbarhet beror delvis på hur väl vi lyckas med
övergången mellan arbetslöshet och utbildning och mellan utbildning och
arbetsliv. Samarbetet mellan område Arbete och område Utbildning ska fortsätta
att förbättras genom strukturerade möten och ökad information mellan områdena.
Träffsäkerheten beträffande volym, rekryteringsbehov/matchning och
kompetensförsörjning har förbättrats genom dialog med näringsliv och
arbetsmarknadens parter vilket också är en bidragande positiv faktor till den
ökade anställningsfrekvensen. Det arbetet fortsätter under 2015.
Studieplanet på Cityakademin är en resurs vars syfte är att stödja vuxenstuderande
utifrån den utbildningsnivå de befinner sig på samt utifrån individuella
förutsättningar bidra till att de ska lyckas med sina studier. Verksamheten utgör
även en brygga mellan den kommunala vuxenutbildningen och eftergymnasial
utbildning.
Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande
åtagande.
Åtagande, utvecklingsaktiviteter
Följs upp
Utveckla former för hur sökande antas till utbildningen och förbereds inför utbildningen
samt utveckla arbetssätt att följa eleven under pågående studier och utveckla stödinsatser
för dessa
Uppföljningen av elever 6 månader efter avslutad vård och omsorgsutbildning
45
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Indikatorer för uppföljning
2013
Andel i yrkesutbildningar/yrkeskurser godkända av Skolverket
som går vidare till arbete efter avslut
Kvinnor
Män
Andel i yrkesutbildningar/yrkeskurser godkända av Skolverket
som går vidare till studier efter avslut
Kvinnor
Män
Varav andel i Vux lärling som går vidare till arbete efter avslut
Kvinnor
Män
2014
Målvärde
2015
30
40
54
38
40
54
38
-
15
18
14
20
18
14
-
86
80
91
85
90
91
4.3.2.5 Särskild utbildning för vuxna, särvux
Nyetableringen vid Rudbeckskolan har varit i fokus sedan hösten 2013.
Verksamheten går in i nästa fas efter årsskiftet. Verksamheten ska koncentrera sitt
arbete på att växa in i nya lokaler och startat upp diskussionen om yrkeskurser.
Särskild utbildning för vuxna kommer att ses över utifrån möjligheten att avsluta
elever när progression inte lägre sker. Verksamheten kommer istället att se över
hur man kan arbeta med den uppsökande delen och undersöka möjligheten till att
få någon eller några yrkesinriktningar till utbildningen. Det kan komma att stärka
individens möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.
Indikatorer för uppföljning
2013
Antal elever som erhållit intyg
Kvinnor
Män
-
2014
-
Målvärde
2015
50-60
25-30
25-30
4.3.2.6 Verksamhetsplanering för att säkra processen -Vuxenutbildning,
generellt
Sverige betraktas idag som en ledande kunskapsnation med ett relativt stort antal
kunskapsintensiva företag som konkurrerar på världsmarknaden med avancerade
produkter och välutbildad personal. Investeringar i utbildning och utveckling av
högkvalitativ kunskap skapar förutsättningar för sysselsättning, tillväxt och ökad
välfärd. Mer och bättre utbildning och lärande har samtidigt ett värde i sig,
eftersom det anses utrusta människor med resurser för ett rikare och aktivare liv
såväl i den privata sfären som i den offentliga.
Skollagen för det offentliga skolväsendet för vuxna samt andra former av
samhällsunderstödd vuxenutbildning betonar det fördelningspolitiska målet, dvs.
46
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
” de som har fått minst utbildning skal få möjlighet att stärka sin ställning i
arbetslivet och i det kulturella och politiska livet”. (Borgström m.fl.
Vuxenantologin 2006).
Bakom denna målgruppsbeskrivning döljer sig stora grupper av individer som av
olika skäl upplever ett utanförskap från svenskt samhällsliv, kultur och
arbetsmarknad. De utgör vuxenutbildningens högprioriterade målgrupper. I mötet
med dessa relativt studieovana grupper krävs en långt driven individuell
anpassning av inlärningsmiljön, innan man kan använda mindre ”lärarstyrda”
metoder.
En konsekvens av ovanstående är bl. a att det kompetensbehov som arbetslivet har
behov av inte kan tillgodoses och en matchningsproblematik uppstår.
Ett förslag är att förvaltningen gör en konsekvensanalys av ovanstående och
kommer med åtgärdsförslag under 2015.
4.3.3
EU-kontor
Uppdraget för hur det EU-relaterade arbetet i Örebro ska bedrivas utgår från
Örebro kommuns Internationella Policy och Ks beslut 2014-09-24,(675/2014).
Policyn är kommunövergripande och ska vara grunden för det internationella
arbetet inom samtliga kommunala nämnder, programområden och förvaltningar i
Örebro kommun.
EU går in i en ny programperiod 2014 – 2020, där den nya tillväxtstrategin ”EU
2020” kommer att vara vägledande för de nya strukturfonderna. EU – kontoret har
i uppdrag att bevaka och kontinuerligt uppdatera sig och att sprida information
vidare.
EU 2020, den nationella strategin, den regionala utvecklingsstrategin och Örebro
kommuns övergripande mål utgör en grund för samarbete och fokusering av
insatser. Arbetet genomförs i samverkan med andra regionala aktörer inom
området. På lokal/regional nivå är naturliga samarbetspartner Örebro Universitet,
Landstinget, Region Örebro Län, Länsstyrelsen och kommuner i länet. EUPRIS
(Regional projektservice i regionen)
Övergripande mål för EU kontoret är att ge Örebro kommuns verksamheter
möjligheter till utveckling genom EU-medel, bidra till att stärka det lokala
näringslivets internationella kontakter och stärka samarbetet mellan
offentlig/kommunal verksamhet, näringsliv, Högskola/Universitet och social
ekonomi/ideell sektor. Insatser som syftar till att skapa kommunövergripande
utvecklingsprojekt i Örebro regionen ska eftersträvas.
47
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande
åtagande.
Åtagande, utvecklingsaktiviteter
Följs upp
Bygga struktur för EU-arbetet och en lärande organisation genom utveckling och
kompetensutveckling kring det EU-relaterade arbetet
Bistå med rådgivning vid utarbetande av ansökningar, ekonomisk planering och
uppföljning
Organisera och genomföra utbildningar för att öka kunskaper i organisationen och i högre
grad kunna få medfinansiering via EU i utvecklingsarbetet
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Bevaka EU:s olika program och initiera och stimulera till transnationella projekt
Utveckla och stärka kommunernas EU/internationella kontakter/samarbeten
Stärka samarbeten mellan offentlig/kommunal verksamhet, näringsliv,
Högskola/Universitet och social ekonomi/ideell sektor
Indikatorer för uppföljning
2013
Antal medarbetare som deltagit på de av EU-kontoret anordnade
seminarier/ internationella konferenser/nätverk
Antal utvecklingsdelar i verksamheten som har initierats som kan
få internationell bäring
Antal nya projektansökningar med extern/EU-finansiering
Antal kommunövergripande utvecklingsprojekt i Örebro regionen
Antal samhandling inom EUPRIS (Regional projektservice i
regionen)
4.3.4
Målvärde
2015
2014
-
-
Utfall
2015
Utfall
2015
Utfall 2015
Utfall 2015
-
-
Utfall 2015
-
-
-
Stödprocess – Kartläggning och vägledning
Kartläggning, Studie- och yrkesvägledning
Från årsskiftet kommer Vägledningscenter ha en förändrad organisationstillhörighet. För
att betona Vägledningscenters centrala roll som ingång till Vuxams samtliga
verksamheter och ingång för alla medborgare med behov av stöd i att komma i arbete
eller behov av kompetensutveckling, kommer enheten att ligga direkt under Områdeschef
för Arbete och Försörjning.
Vägledningscenter erbjuder kartläggning och vägledning i syfte att finna vägar till arbete
och egen försörjning. Vägledningscenter erbjuder studie- och yrkesvägledning för
vuxenstuderande. Dessutom är Vägledningscenter vägen in i Vuxams verksamheter.
48
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Vägledningscenter utökades med två vägledare under 2014. Syftet är att öka
möjligheterna för Vägledningscenter att jobba mer intensivt och aktivt med
motivationsarbete. Möjligheter finns att aktivt följa och delta ändå fram till dess att
medborgaren påbörjar en arbetsmarknadsinsats, studier eller aktualiseras på annan
myndighet för att få sitt behov tillgodosett.
Samverkansteam
Under 2015 kommer ett Samverkansteam inrättas med finansiering via FINSAM.
Samverkansteamet består av representanter från Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Primärvården, Psykiatrin och Örebro kommun och kopplas till
Vägledningscenter. Teamet kommer att arbeta med att samordna
arbetsrehabiliterande insatser för de som har insatser från flera myndigheter och
där insatser behöver samordnas för att bli effektiva och verkningsfulla. Kontakt
med samverkansteamet sker via Servicecenter.
Unga som inte arbetar eller studerar
Det finns en grupp unga som varken arbetar eller studerar och som inte har
kontakt med Arbetsförmedling eller Försörjningsstöd. Dessa försörjs i de flesta
fall av sina föräldrar, vilket bl. a påverkar familjens ekonomiska situation
negativt. Genom Partnerskap Örebro informeras föräldrar, representanter för
föreningar och kommunala verksamheter i Partnerskapets bostadsområden om att
Vuxam vill erbjuda en direktkontakt med Vägledningscenter för att hitta
möjligheter till arbete eller studier för den unge vuxne. På det sättet hoppas vi nå
de unga vuxna med vårt erbjudande. Själva kontakten med Vägledningscenter
kommer att vara webbaserad i kontaktens inledning. Via en webbsida meddelar
den enskilde att hen vill ha kontakt och lämnar sitt telefonnummer.
Vägledningscenter kommer då att ringa personen inom angiven tid.
Partnerskap Varberga och Oxhagen – social investering
Den sociala investeringen innebär inrättande av ett tvärkompetensteam på
familjecentralen i Oxhagen. Investeringen syftar till att genom det tillsatta teamet,
bestående av specialpedagog, arbetsterapeut, socionom samt vägledare från
Vägledningscenter, genomföra olika typer av insatser riktade till barn och
föräldrar som bor i Oxhagen. Genom Vägledningscenters medverkan i teamet
kommer föräldrar att få information och tillgång till Vuxams resurser för att på så
sätt förenkla vägen till arbete/studier och egen försörjning.
Samverkan med Förvaltningen för funktionshindrade
Personer som tidigare varit hänvisade till sysselsättning inom daglig verksamhet
med stöd av LSS och SOL kommer att ha möjlighet att vända sig till
Vägledningscenter för vägledning och bedömning om det finns möjligheter att
etablera sig på arbetsmarknaden. Om det bedöms som möjligt kommer Avdelning
arbete eller externa aktörer att få uppdrag om att genomföra en arbetsförmågebedömning och/eller arbetsmarknadsinsatser.
49
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Samverkan med Socialförvaltningen
Under 2015 utreds möjligheterna att inrätta ett liknande samarbete med
Socialförvaltningen avseende vuxna personer som deltagit i behandling för
beroendeproblematik och som har en svag, eller ingen, koppling till
arbetsmarknaden.
Indikatorer för uppföljning
2013
Andel som har fått tid för kartläggning/studie och/eller
studievägledning inom 5 arbetsdagar efter kontakt
100
2014
100
Målvärde
2015
100
4.3.5 Förvaltningskontor, Ringgatan 32
Förändringar i förvaltningsorganisationen har skett. Förvaltningskontoren, Gymnasie- och
Arbetsliv, Förskola/Skola och Vård och stöd har flyttat tillsammans på Ringgatan som en
del av ”Förvaltningshuset”. Personalens tillhörighet kommer att ligga hos
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och motsvarande budget kommer att
tillföras.
50
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
5 Planering för god ekonomisk hushållning (GEH)
Det finns lagkrav på kommunen att ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning uppnås om
kommunen utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över
betalningsansvaret på framtiden. Driftnämnderna har motsvarande krav att planera
verksamhetsårets verksamhet utifrån god ekonomisk hushållning.
Indikatorer för
god ekonomisk hushållning
Andel unika hushåll som erhållit
försörjningsstöd i sex eller fler
sammanhängande månader
under ett år varav unga hushåll,
procent
Antal hushåll i mer än sex
månader(könsfördelningen avser
endast för ensamhushåll)
Bidragstidens längd, månader
Andel kvinnor och män i
vuxenutbildning som erhållit lägst
betyg E efter avslutad
grundläggande kurs*, %
Kvinnor/
Män
Utfall
2013
Totalt
43
Totalt
K
M
1 792
Utfall
2014
Målvärde
2015
Mäts våren
2015
Minska
med en
halv
procent
6,11
5,99
Totalt
94
93
Kvinnor
Män
95
92
94
91
Andel kvinnor och män i
vuxenutbildningen som erhållit
lägst betyg E efter avslutad
allmän gymnasial kurs*, %
Totalt
Kvinnor
Män
83
84
77
83
86
77
Andel kvinnor och män i
vuxenutbildningen som erhållit
lägst betyg E efter avslutad
yrkeskurs*, %
Verksamhetens ramavvikelse,
mnkr
Totalt
Kvinnor
Män
93
93
95
23
51
95
96
94
22,7
85-95
Följs upp
när
DelårsRapport
och
Årsberättelse
DelårsRapport och
Årsberättelse
80-90
DelårsRapport och
Årsberättelse
95
DelårsRapport och
Årsberättelse
+-0
DelårsRapport och
Årsberättelse
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
6 Resursplanering
6.1 Ekonomi
Kommunens budget ska vara i balans vid årets slut. När program- och driftsnämnder ser
risker för ett överskridande ska åtgärder omedelbart vidtas.
Ekonomiska styrprinciper för nämndens budgetram 2015
1. Kompensation för volymökningar
I driftbudgetramen för år 2015 har 2 000 tkr från KS tillförts till nämnden för ökade
driftkostnader, främst inom vuxenutbildning, till följd av ökade volymer inom
flyktingmottagande.
2. Kompensation för löneöversyn och indexuppräkningar
I driftbudgetramarna för 2015 är kompensation utlagd dels för överhäng från 2014 års
löneöversyn, dels för nya generella lönenivåer från 1 april 2015.
Medel för lönepolitiska prioriteringar därutöver finns reserverade inom kommunstyrelsen.
Detta motsvarar full kompensation för nu kända och bedömda löneökningar.
Kompensation för övriga indexmässiga kostnadsökningar kommer att fördelas ut när
underlag finns.
3. Ny hyresmodell
Från 2015 införs en ny hyresmodell baserad på kommunens självkostnad. Internhyran
består fortsättningsvis av kommunens externa hyreskostnad kompletterad med
kalkylmässiga påslag för de kostnader som lokalförsörjningsavdelningen bar, t ex
glaskross och visst underhåll. Utöver det kommer nämnderna att belastas med faktisk
kostnad för el i de fall den inte ingår i den externa hyreskostnaden samt sophämtning.
Övergången till självkostnadshyra medför förändringar i nämndernas kostnader för
lokaler. Dessa neutraliseras genom motsvarande justeringar av driftbudgetramarna.
Köpkraften för respektive nämnd kommer genom detta att vara oförändrad.
4. Övrigt
Internräntan för år 2015 är oförändrad 3 procent.
Det interna personalomkostnadspålägget för år 2015 är oförändrat 39,46 procent.
5. Omprövningskrav
En förutsättning för den föreliggande ekonomiska planen är att nämnderna gör en
genomgång av sin verksamhet och identifierar effektiviseringsmöjligheter inom
ansvarsområdet.
52
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
6.1.1
Planering för att säkra ekonomisk effektivitet
För att säkra att verksamheten bedrivs effektivt och bidrar till hög måluppfyllelse
utifrån verksamhetens grunduppdrag kommer ekonomistyrningen att fortsätta
förbättras.
För att säkerställa effektivt resursutnyttjande behöver det under året arbetas fram
resursfördelningsmodeller för volymökningar i gymnasial vuxenutbildning och
för SFI (svenska för invandrare). Resursfördelningsmodellen ska användas vid
fördelning av budget och för justering av volymförändringar inför nästkommande
år. Volymförändringarna under året stäms av i delårsrapport 2.
Rekrytering sker från försörjningsstöd till arbetsmarknadsanställningarna vilket
innebär att brukaren istället för att erhålla försörjningsstöd har en tidsbegränsad
anställning och försörjer sig själv. Målet är att efter avslut etablera sig på den
reguljära arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsanställningarna påverkar
försörjningsstödsutvecklingen positivt i form av utebliven kostnad.
Offentliga insatser, arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning förebygger
marginalisering och utslagning från arbetsmarknaden. Alternativkostnaden ”att
inte göra någonting” kan öka utanförskapet och kan kosta samhället mellan
650 000 – 1 900 000 kr per år, beroende på vilken situation personen befinner sig
i. Av den summan består ca 300 000 kr i produktionsbortfall. Resten är kostnader
för Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Landsting, Kommun, Rättsväsende och
övriga offentliga insatser. Summerar man upp detta enda år av utanförskap till 5
år, 10 år eller till ett helt liv kommer man upp i enorma summor visar forskning
på området.
Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom
följande åtagande.
Åtagande, utvecklingsaktiviteter
Följs upp
Fortsätta med projektet KPB med fokus på långvarigt försörjningsstöd och
arbetsmarknadsinsatser.
Delårsrapport
och
Årsberättelse
Delårsrapport
och
Årsberättelse
Delårsrapport
och
Årsberättelse
Delårsrapport
och
Årsberättelse
Delårsrapport
och
Årsberättelse
Följa upp och jämföra försörjningsstödsutbetalningar med jämförbara kommuner.
Arbeta fram en resursfördelningsmodell för volymförändringar i gymnasial
vuxenutbildning, allmänna kurser.
Arbeta fram en resursfördelningsmodell för volymförändringar i SFI.
Beräkna hur mycket arbetsmarknadsinsatserna påverkar försörjningsstöd i form av
utebliven kostnad.
Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan
Brukarna får möjlighet att få, finna och behålla arbete och/eller studier och egen försörjning.
53
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Indikatorer för uppföljning
Kostnad per arbetsmarknadsinsats, tkr
Kostnad per helårsstudieplats grundläggande vuxenutbildning, tkr
Kostnad per helårsstudieplats, gymnasial vuxenutbildning,
allmänna kurser, tkr
Kostnad per studieplats, SFI, tkr
Kostnad per unikt hushåll i försörjningsstöd, (exkl. utbetalt f-stöd),
tkr
6.1.2
2013
2014
Målvärde
2015
50
-
66
37
53
36
-
44
22
57
21
10
13
13
Politiska prioriteringar
I budget 2015 görs följande politiska prioriteringar;

Nämnden stärker budgeten för yrkesutbildningar med 11 700 tkr. Dels för
yrkesutbildningar som påbörjades 2014 och som sträcker sig in på 2015
och dels för att starta nya yrkesutbildningar under 2015.

För köp av ej förordningsstyrd utbildningar avsätts 4 000 tkr i budget till
gruppen försörjningsstödstagare.

Komjobb för barnhushåll fortsätter och riktas mot barnfamiljer som
uppbär försörjningsstöd. Totalt budgeteras 150 årsplatser och 18 800 tkr.

Ungdomsanställningar fortsätter och för året finns det budgeterat 55
årsplatser som riktar sig till ungdomar 18-24 år framförallt på
försörjningsstöd. 7 900 tkr.
Eventuellt kan det komma att behövas satsas ytterligare medel till brukare i
långvarigt försörjningsstöd för att det ska kunna ge effekt på lång sikt.
6.1.3
Verksamheternas budgetramar
Verksamhet
Belopp i tkr
Nämnd
Ledning
varav planeringsreserv
Vuxenutbildning
Försörjningsstöd
Flyktingmott
Arbetsmarknadsinsatser
Nettokostnad
Bokslut
2014
Bugdet
2014
Budget
2015
-729
-7 558
-1 035
-103 722
-242 216
-759
-109 657
-464 641
-800
-14 107
-1 100
-98 491
-268 567
-1 500
-103 841
-487 306
-800
-7 934
-1 100
-116 044
-245 889
-98 393
-469 060
Nämndens planeringsreserv uppgår till 1 100 tkr för 2015.
54
Förändring
Förändr %
Bokslut-Budget, tkr 2014-2015
-71
-376
-65
-12 322
-3 673
759
11 264
-4 484
10%
5%
6%
12%
2%
-10%
1%
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Budgetutrymme 2015, belopp i tkr.
Försörjningsstödutbetalningar
SFI egen regi
Ökat flyktingmottagande, från 2014
Arbetsmarknadsinsatser, extra insatser
13 400
3 000
2 400
4 300
25 100
Verksamheternas tillägg och justeringar i budgetramen, belopp i tkr.
Ökade resurser, handläggare, f-stöd
Yrkesutbildningar, fr 2014
Yrkesutbildningar 2015
Lokalhyra, Nikolaiskolan, vuxenutbildningen
Lokalhyra, Vägledningscentrum
Arbetsmarknadsanställningar
Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
Supported Education, vuxenutbildning
Förlängt avtal, Miljövårdcentrum, försörjningsstöd
Civila samhället
1 100
7 200
4 500
370
500
3 300
6 000
500
1 000
500
24 970
För 2015 planeras genomföras yrkesutbildningar med statsbidrag från Skolverket
motsvarande ca 9 700 tkr.
Tabellen ovan visar kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd som budgeteras 2015 till
samma nivå som utfallet 2014, utfallet 2014 blev 5 % lägre än 2013.
55
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Tabellen ovan visar budgeterad volym 2015 för antalet arbetsmarknadsanställningar.
6.1.4 Ekonomi – investeringar
I ÖSB:n 2015 med plan för 2016-2017 i investeringsprogrammet avsätts 1 000 tkr per år
för inköp av möbler och inventarier.
6.1.5 Omprövningskravet 2015
Omprövningskravet uppgår till 5 600 tkr och beräknas ge effekt genom att
utbetalningarna av försörjningsstöd minskar. Det finns också tre
förvaltningsöverskridande samarbeten som förväntas ge effektivitet och bidra till förenkla
förbättra och förnya.
Gymnasieförvaltningen
Förvaltningen ska samverka kring ungdomar som inte går i skolan för att minimera och
förebygga utanförskap och beroende av samhällsinsatser, bl. a försörjningsstöd.
Målsättningen ska vara att alla ska ha en gymnasieexamen. Även om alla inte klarar det
inom den normala gymnasietiden ska möjlighet finnas att komplettera, studera vidare och
få adekvat stöd för att uppnå det innan 25 års ålder. Alla ungdomar ska dock vara i
aktivitet, studier eller arbete.
Socialtjänsten
Förvaltningarna ska samverka kring målgruppen vuxna med missbruksproblem. När
brukare lämnar institution och där sysselsättningen kan vara en del i rehabiliteringen ska
det på sikt ge utebliven kostnad för försörjningsstöd och vårdkostnad. Brukare kan
erbjudas insatser som både innehåller behandling, boende och arbetsmarknadsinsats och
eller studier. För en brukare som erbjuds arbetsmarknadsinsats och får en väg till arbete
beräknas effektiviseringen ge ca 2 000 tkr på 4 år.
Förvaltningen för Funktionshindrade
Förvaltningen ska samverka kring sysselsättningslösningar för målgruppen
vårdnadshavare med beslut om personlig assistans i syfte att föräldrar med
funktionsnedsättning ska kunna beredas en väg ut i arbete. För en brukare som är 18 år
och som erbjuds arbetsmarknadsinsats och efter det får en väg till arbete och arbetar fram
till 65 år, beräknas effektiviseringen ge ca 4 500 tkr. För brukare som är 45 år vid
arbetsmarknadsinsats ger effektiviseringen ca 243 tkr.
De förvaltningsöverskridande effektiviseringarna ger också framtida uteblivna
samhällsekonomiska kostnader.
6.2 Medarbetare
Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunens personalstrategiska
arbete ska bidra till verksamhetens utveckling genom ett tydligt och framåtsyftande
ledarskap. Detta samtidigt som medarbetarna ges inflytande över sin egen situation.
Medarbetarna ska utgöra en effektiv resurs i verksamheternas tjänster till
brukare/medborgare. De gemensamma prioriterade personalstrategierna för hela Örebro
56
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
kommun är uppdelade i följande områden: kompetens- och ledarförsörjning, bemanningsstrategiskt arbete, arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och ickediskriminering,
lönebildning, arbetsgivarens varumärke och regional samverkan. Genom att arbeta med
aktiviteter inom personalstrategierna bidrar nämnden till Örebro kommuns utveckling och
mål och till att vara en attraktiv arbetsgivare.
För att säkra att resursen medarbetare används på rätt sätt för att bidra till verksamhetens
mål krävs att organisationen skapar förutsättningar för engagemang. Forskning visar att
medarbetarengagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations
förmåga att nå goda resultat.
6.2.1
Planering för att säkra medarbetares utveckling
Kompetens- och ledarförsörjning
Nämnden ansvarar för att ha ett samlat grepp om sin kompetens och
ledarförsörjning. Nämnden ska ansvara för att medarbetar- och ledarplattform är
en aktiv del i det personalstrategiska arbetet.
Fortsatt arbete och dialog med samtliga chefer inom förvaltningen utifrån
ledarplattformen ska ske. Syftet är att säkerställa att cheferna har rätt
förutsättningar för sina uppdrag. Under 2014 har förvaltningen rekryterat nya
chefer varför det är särskilt angeläget att diskutera chefernas uppdrag och
förutsättningar.
Förvaltningen har under hösten 2014 arbetat med att tydliggöra vad
kompetenserna enligt kompetenssyrningsmodellen innebär för medarbetare. Syftet
och ambitionen är att tydliggöra chefernas förväntningar på medarbetare och att
tydligare koppla ihop medarbetares prestation och lön. Arbetet fortsätter 2015 i
dialog med medarbetare. De följs upp i medarbetarenkäten med frågan ”Jag
förstår kriterierna (kraven) för den individuella lönesättningen”.
Medarbetareplattformen ska implementeras i förvaltningen och vara väl känd
bland medarbetarna.
Bemanningsstrategiskt arbetet
Nämnden ansvarar för att ta fram bemanningsstrategi som innehåller mål.
Riktlinje och rutiner för processen är att ha ”rätt person på rätt plats, vid rätt
tidpunkt och till rätt kostnad”.
Arbetsmiljö och hälsa
Nämnden ska ha en förvaltning med god arbetsmiljö som bidrar till att
medarbetare trivs med sitt arbete och kan och vill prestera sitt bästa på arbetet. De
enheter som har jämförelsevis hög korttidssjukfrånvaro ska jobba med särskilda
insatser för att öka medarbetarnas välbefinnande och hälsa.
57
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Nämnden ansvarar för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att
ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö
uppnås, samt att chefer arbetsmiljöcertifieras.
Jämställdhets och ickediskriminering
Den jämställdhets- och ickediskrimineringsplan som en parlamentarisk
sammansatt jämställdhetsdelegation tagit fram är en viktig del i förvaltningens
fortsatta arbete med jämställdhet- och icke diskrimineringsfrågor under 2015.
Förvaltningens uppdrag är bland annat att arbeta efter de aktiviteter som planen
har identifierat.
Lönebildning
Förvaltningen ska ta fram löneökningsbehov kopplade till verksamhetens mål,
kompetensförsörjning och önskade lönestruktur, Lönebildningen ingår i budget
och verksamhetsplan samt i verksamhetsuppföljning. Implementering av det nya
sättet att jobba med lönebildning fortgår också under 2015 och ska vara fullt
genomförd 2016.
Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom
följande åtagande.
Åtagande, utvecklingsaktiviteter
Följs upp
Implementera medarbetarplattformen i förvaltningen
Fortsätta implementera det nya sättet att jobba med lönebildning
Delårsrapport
Årsberättelse
Årsberättelse
Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan
Medarbetarna upplever större delaktighet, medinflytande och engagemang och upplever att lönesättningen
är rättvis. Sjukfrånvaron minskar och Örebro kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare.
Indikatorer för uppföljning
2013
HME
Korttidssjukfrånvaro, snittdagar per anställd
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden
Antalet anställda
”Jag förstår kriterierna (kraven) för den individuella
lönesättningen”, andel positiva svar
2014
Målvärde
2015
5,3
4,16
405
72
5,4
5,1
409
78
5,0
5,8
410
-
58
70
6.3 Lokaler
Kommunens lokaler har stor betydelse för verksamheternas möjlighet att lyckas med sina
uppgifter. Det är viktigt att kommunen har en lokalförsörjningsprocess som är effektiv
och som säkerställer att verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga lokaler, att
lokalerna förvaltas kostnadseffektivt samt utvecklas utifrånverksamheternas aktuella
behov.
58
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Förvaltningen ser inte några större behov av förändringar i dimensioneringen av lokaler
inom Område Arbete och Försörjning. Däremot bedöms volymerna inom Grundläggande
vuxenutbildning och SFI att öka under planeringsperioden. Det kommer att kräva nya och
delvis utökade lokaler förutom redan beslutade och genomförda omlokaliseringar inom
område Utbildning.
En strategisk plan för hur Vuxenutbildningen ska utvecklas och växa håller på att tas
fram. Den ska säkerställa en mer långsiktig trygghet och samordning vad gäller
vuxenutbildningens lokalisering. Den strategiska planen tas fram av
Lokalförsörjningsavdelningen i samverkan med Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen. Strategin kommer att fastställas och beslutas i
Lokalförsörjningsplan för 2016-2019 som antas våren 2015.
Utgångspunkten och förutsättningarna för den strategiska planeringen är att Vuxam inte
på sikt kan vara kvar på Nikolaiskolan. Gymnasieförvaltningen har därutöver aviserat att
de kommer att behöva mer lokaler på Rudbecksskolan. Ett samarbete pågår vad gäller det
långsiktiga lokalförsörjningsbehovet runt undervisningslokaler där också
Vuxenutbildning ingår.
Lokaler som resurs för verksamhet – Försörjning, Arbetet och Utbildning
Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande
åtagande.
Åtagande, utvecklingsaktiviteter
Följs upp
Påbörja utvecklade av ett sammanhållet vuxenutbildningscentrum
Årsberättelse
Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan
God tillgänglighet och lokalmässig funktionalitet i vuxenutbildningen
Indikatorer för uppföljning
2013
Lokalutnyttjande i kvm/brukare
Försörjningsstöd
Arbetsmarknadsinsatser
Vuxenutbildning, grundläggande/gymnasial
Vuxenutbildning, SFI
2014
Målvärde
2015
oförändrat
0,7
5,1
-
0,9
6,4
5,4
3,4
6.4 IT-verktyg
Information är grunden för ett fungerande samhälle. Utan tillförlitlig information uteblir
bra utbildningsmöjligheter.
Tillgång till tillförlitlig information är tätt sammanflätat med inflytande och möjlighet att
påverka. IT är idag en integrerad del av samhället.
Människors möjlighet att styra sina liv efter sina egna förutsättningar ökar med tillgång
till digitala tjänster. För att skapa digitala tjänster krävs en fungerande
informationshantering och ett fungerande IT-stöd. Tillgång till bra digitala
kommunikationsmöjligheter är en förutsättning för att kunna ta del av det digitala
samhället. Med utvecklad informationshantering öppnas möjligheter. Kommunen ska
59
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
arbeta aktivt för att skapa e-förvaltning som bland annat ger effektiv handläggning och
ökar inflytandet i den demokratiska processen. Ur ÖSB 2015
I takt med utvecklingen mot en allt mer digitaliserad värld ställs nya krav på
verksamheten. Inom Vuxam är arbetet med nya digitala kanaler och IKT (informationsoch kommunikationsteknik) ett viktigt område där flera utvecklingsprojekt kring etjänster och moderna pedagogiska verktyg pågår. Målet med arbetet ligger i linje med de
kommunövergripande ambitionerna att förenkla, förbättra och förnya för medborgaren
genom ökad tillgänglighet vad gäller såväl teknik, information och kontaktytor. Även
internt inom den egna verksamheten arbetas det löpande med att förbättra och
effektivisera flöden och processer genom nyttjande av väl anpassade digitala lösningar
och verktyg.
It- verktyg som resurs för verksamhet – Försörjning, Arbete och Utbildning
Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande
åtagande.
Åtagande, utvecklingsaktiviteter
Följs upp
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Delårsrapport
Årsberättelse
Självbetjäningssystem på försörjningsstöd, Kexen
Införande efter upphandling - verksamhetssystem
Digitalt följa ärenden - Försörjningsstöd
Digital ansökan Komvux, Kommunal vuxenutbildning
Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan
Förenkla, förbättra och förnya för besökare att på ett bättre sätt mötas av sin handläggare på
försörjningsstöd. Ett digitalt redskap kan minska ställtid för socialsekreterare vid besök som inte kommer.
Upphandling under 2014 ledde till att befintligt system, ProCapita behålls. En förnyad kravställning
resulterade i nya funktioner för att bättre stödja verksamheten.
Enklare kontakt med kommunen genom e-tjänst. Möjlighet att ta del av sina personliga uppgifter och följa
sina ärenden. Möjlighet att följa försörjningsstöds beslutskedja och veta när beslut är fattat och pengar
skickade.
Möjlighet att ta del av sin personliga uppgifter och se studieplan i ett andra steg.
Indikatorer för uppföljning
2013
2014
-
-
Definition
och
målvärde
tas fram
-
-
Tas fram
Kvalitetsindex för IT-stödets avtalsuppfyllnad. (Tas fram under
2015 som en del av arbetet med ny förvaltningsmodell)
Antal IT-utvecklingsprojekt varav projekt som avser att förenkla,
förnya och förbättra för medborgare
60
Målvärde
2015
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
7 Planeringsförutsättningar för driftnämndens
verksamhet 2014
7.1 Omvärldsförändringar
Arbetsmarknad och försörjning 2015-2017
Nuvarande konjunkturläge är något bättre än tidigare och förväntningarna inför
framtiden högre ställda. Det kan flera indikatorer styrka. Även om det varit en
mindre motgång den senaste tiden inom industrin. Arbetsförmedlingens
konjunkturindex tillsammans med SCB:s och Konjunkturinstitutets indikatorer
pekar på att det är på väg åt rätt håll, om än i försiktig takt. Även bland hushållen
ses en ökad optimism och det förväntas vara en drivande kraft i ekonomin.
Fortfarande dras omvärlden och Sverige med spår av den långdragna
lågkonjunkturen som varit. En ökad optimism och ett förbättrat läge runt om i
världen kommer att ha positiva effekter även i Sverige.
Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Örebro län visar att
sysselsättningsutvecklingen i länet förväntas vara positiv under 2015. Det som en
effekt av det förbättrade konjunkturläget och en ökad efterfrågan på varor och
tjänster.
En bedömning är att sysselsättningen ökar med 1 200 personer under 2015. En
snabbare konjunkturförbättring kan ge högre tillväxt. Den positiva utvecklingen
på arbetsmarknaden i länet har bidraget till en minskad arbetslöshet och även en
reviderad prognos för arbetslösheten. Fjärde kvartalet 2014 förväntas sluta med
1 000 färre inskrivna på Arbetsförmedlingen än året innan. Den positiva
utvecklingen förväntas fortgå i en något högre takt 2015 och till fjärde kvartalet
bedöms en ytterligare minskning med 1 200 personer ske. Det finns fortfarande
stora skillnader i arbetslösheten mellan olika grupper. Personer med
eftergymnasial utbildning har lägst arbetslöshet medan de med en förgymnasial
utbildning har en väldig hög sådan. De som är utrikes födda har den hösta
arbetslösheten.
Arbetslöshet och de i arbetsmarknadsprogram är högre i Örebro kommun än i
riket totalt och i december 2014 var andelen arbetslösa 8,6 % och i riket 8,1 %.
Ungdomsarbetslösheten i Örebro kommun var i december 2014, 14,7 %, vilket är
lägre än i riket.
Utvecklingen i Örebro län och i Örebro kommun visar att det finns fortsatta behov
av kraftfulla arbetsmarknadsinsatser. Bland personer med funktionsnedsättning
som innebär nedsatt arbetsförmåga, personer med svag utbildningsbakgrund och
personer födda i utomeuropeiska länder är andelen arbetslösa betydligt högre.
61
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Behovet av stöd till dessa grupper kvarstår. Arbetslösheten bland personer med
svag utbildningsbakgrund är betydligt högre än bland de flesta andra grupper på
arbetsmarknaden. Långtidsarbetslöshet är ett särskilt allvarligt problem då
erfarenhet visar att sannolikheten att komma tillbaka till arbete minskar med tiden
som arbetslös. Majoriteten av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet
har varit det mer än ett år.
Även om det ses en minskning i antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen så är det
många som inte kommer ut i varaktig sysselsättning. Bland de som har långa tider
i arbetslöshet finns personer som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden och
inte lika lätt kommer ut i sysselsättning. Här ligger en av de större utmaningarna
för arbetslöshetspolitiken, att minska tiderna i arbetslöshet.
Det som framförallt påverkar antalet hushåll som söker ekonomiskt bistånd är
arbetsmarknadsläget. Det något bättre läget på arbetsmarknaden innebär att fler
personer som är beroende av försörjningsstöd kommer att få det något lättare att
komma ut på arbetsmarknaden.
Flyktingmottagande 2015-2016
Enligt Migrationsverkets senaste verksamhetsprognos i februari 2015 ligger
tidigare bedömningar om ett kraftigt ökat antal asylsökande till Sverige de
närmaste åren fast. Prognos för år 2015 är 80 000-105 000 asylsökande.
Huvudscenariot sänks från 95 000 till 90 000 asylsökande.
De huvudsakliga faktorerna som påverkar asylinströmningen och
flyktingmottagandet är:
 Antalet människor som är på flykt i världen har inte varit så högt sedan andra
världskriget. De främsta orsakerna är det pågående kriget i Syrien och
konfliktupptrappningen i Irak.

Under 2014 har över 170 000 migranter anlänt från Libyen till Italiens kust,
jämfört med 60 000 under 2013. Båttrafiken över den centrala
Medelhavsrutten har, under 2014, i hög grad påverkat de största grupperna
asylsökande i Sverige; syrier och eritreaner.

Migrationsverket vidhåller tidigare bedömning om att kriget i Syrien kommer
att fortsätta med oförminskad intensitet under de kommande två åren.
Drivkrafterna för syrier att lämna landet och regionen bedöms förbli mycket
starka. Antalet asylsökande till Europa och därmed till Sverige fortsätter
därmed sannolikt att vara högt under flera år framöver.

Konfliktupptrappningen i Irak har tillfört ytterligare en dimension av osäkerhet
i bedömningarna, även om läget i Irak bedömts som något mer stabilt de
senaste månaderna. Detta kan dock snabbt förändras.

Den svårbedömda utvecklingen gör det nödvändigt att planera för flera olika
62
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
möjliga händelseutvecklingar. Utsikter för att syrienkonflikten ska upphöra
under prognosperioden 2015-16 är mycket små. Ytterligare konflikteskalering
har skett sedan senaste bedömningen i november. Konflikten i regionen har
förvärrats bl. a genom att IS (”Islamiska staten”) nu kontrollerar stora delar av
Syriens och Iraks territorium. Detta involverar Irak och Libanon och har
tillfört ytterligare dimension av osäkerhet i bedömningarna även om en
försiktig stabilisering kan ses i vissa delar av Irak.
Ytterligare påverkansfaktorer är att;

Läget är svårbedömt vad gäller utveckling i Ukraina och Gaza varifrån antalet
asylsökande har ökat under hösten. Det humanitära läget försämras snabbt i
båda områdena och stor risk för konflikteskalering föreligger.

Det ökade antalet asylsökande och en hög bifallsfrekvens innebär också att det
behövs betydligt fler mottagningsplatser i kommunerna de närmaste åren och
särskilt då s.k. anvisningsbara platser för personer från asylboenden och
kvotflyktingar.

Flyktingmottagningen 2015-16 för Örebro kommun bedöms öka. En höjning
av prognosen för 2015-16 har gjorts pga. den nationella utvecklingen vad
gäller asylsökande och att personer med PUT (permanent uppehållstillstånd)
blir kvar och ackumuleras i anläggningsboende. För 2015 är prognosen för
flyktingmottagandet 650 personer och för 2016 bedöms 650-700 personer tas
emot i Örebro kommun. Migrationsverkets höga nivåer från
novemberprognosen kvarstår i februariprognosen 2015, detta gäller Irakier,
Syrier och Eritreaner även om en mindre nedskrivning gjorts vad gäller Irakier
och Eritreaner. Inströmningen fortsätter också av Afghaner och Somalier, en
viss ökning har skett från Ukraina och av Palestinier. Bifallsfrekvensen i
asylärendena f.n. är mycket hög särskilt för flyktingar från Syrien. Det som
fortfarande är helt avgörande för flyktingmottagandet framöver är
utvecklingen i Syrien och den eskalering av konflikten som skett till övriga
länder i regionen, (MENA, Mellan östern/Nord Afrika), kanske främst
Libanon och Irak, samt framkomligheten via de olika migrantrutterna till
Europa. Läget har skärpts sedan prognosen i november -14.

På grund av svårigheter, främst skärpt gränsbevakning, att ta sig till
angränsande länder i MENA-regionen för att uppsöka Svensk ambassad eller
konsulat och där ansöka om anhörig/ anknytningsinvandring bedöms fler
flyktingar hålla samman familjerna. Detta kan komma att öka antalet familjer
och därmed barn och ungdomar under 2015-16.

För att svara upp mot överenskommelsen med länsstyrelsen, (375 personer/år),
och öka mottagandet av flyktingar från anläggningsboende och kvotflyktingar,
krävs en ökad tillgång till bostäder.
63
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

Ovanstående prognoser kräver ökade resurser och/ eller förändrade former
inom SFI samt grundläggande vuxenutbildning, beroende på hur kraftigt
volymen för flyktingmottagandet ökar och utvecklas under de kommande
åren. En utökning av lokaler kommer att behövas om stora volymökningar
sker.

För området Barn och utbildning kommer behoven att öka. Bedömningen är
att antalet barn och ungdomar kommer att öka ytterligare de närmaste åren
både inom förskola, grundskola och gymnasiet.

Enligt Migrationsverkets prognos ses en kraftigt ökande trend vad gäller
ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan, Afrikas horn speciellt
Eritrea, Irak, Syrien och statslösa samt Nordafrika. Prognos för 2015 är 7 0008 600 barn och ungdomar och för 2016 är prognosen 6 500-9 200. Ansvaret
för detta mottagande ligger i Örebro kommun på Socialförvaltningen men
påverkar även Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens
verksamhet när och om dessa ungdomar får uppehållstillstånd.
64
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
7.2 Fem år i sammandrag
Fem år i sammandrag
2011
Befolkning
Totalt antal invånare, Örebro
kommun
kvinnor
män
Öppna arbetslösheten
kvinnor
män
ungdomar
flickor
pojkar
utrikesfödda
kvinnor
män
Öppna arbetslösheten inkl. alla i
arbetsmarknadsprogram
kvinnor
män
ungdomar
utrikesfödda
Arbetsmarknadsåtgärder
Antal personer i
arbetsmarknadsåtgärder
kvinnor
män
varav antal ungdomar i anställningar
med stöd
flickor
pojkar
varav antal personer i
Ungdomssatsningen, 18-24 år
flickor
pojkar
varav antal personer i
arbetsmarknadsanställning, 25-64 år
kvinnor
män
varav antal personer i
arbetsmarknadsanställning,
nyanlända invandrare
kvinnor
män
varav antal personer i
arbetsmarknadsanställning,
2012
2013
2014
Planering
2015
prel
137 121
69 989
67 132
5,6
5,2
6,0
9,6
142 517
72 351
70 166
4,4
3,6
5,1
6,1
4,4
7,7
12,4
11,4
13,3
ökar
5,4
4,8
6,1
7,3
5,9
8,6
15,4
14,8
15,9
140 811
71 662
69 149
5,0
4,6
5,3
8,0
6,8
9,4
14,1
13,9
14,2
10,0
9,3
10,5
19,9
28,6
10,2
9,3
11,2
19,1
26,3
9,8
9,0
10,4
19,4
25,9
8,6
7,4
9,6
14,7
23,9
8,4
7,2
9,4
14,3
23,9
1 981
46
53
1 985
45
54
1 987
43
55
1 658
44
56
1 850
45
55
172
30
70
170
35
65
112
28
72
254
131
35
65
322
130
35
65
40
60
43
57
244
54
46
133
211
55
45
147
18,0
138 750
70 802
68 150
139
47
53
119
38
62
119
37
63
159
39
61
159
65
35
218
57
43
99
119
65
4,0
3,2
4,7
5,5
3,8
7,1
12,3
11,3
13,2
330
45
55
225
55
45
140
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
funktionsnedsatta
kvinnor
män
Antal personer som avslutat
arbetsmarknadsåtgärd under året
kvinnor
män
Flyktingmottagande
Mottagna flyktingar
kvinnor
män
Vuxenutbildning
Antal elever under året i SFI
kvinnor
män
Årsstudieplatser, grundläggande
kvinnor
män
Årsstudieplatser, gymnasial,
allmänna kurser
kvinnor
män
Varav årsstudieplatser, motsvarande
prövningar, gymnasial allmänna
kurser
kvinnor
män
Årsstudieplatser, gymnasiala
yrkeskurser
kvinnor
män
Antal unika hushåll med
försörjningsstöd
Hushål18-24 år
Hushåll med barn
Hushåll med flyktingar
Antal hushåll med försörjningsstöd
Antal hushåll i snitt per månad med
försörjningsstöd
Hushåll 18-24 år
Hushåll med barn
Hushåll med flyktingar
Bidragstidens genomsnittliga längd,
månader
Genomsnittlig kostnad per månad och
hushåll för utbetalt försörjningsstöd,
tkr
Anställda
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare
41
59
38
62
42
58
44
56
45
55
1 128
46
54
1 014
44
56
1 211
40
60
1 029
45
55
1 070
45
55
185
48
52
389
43
57
502
47
53
601
42
68
650
42
68
1 830
56
44
280
62
38
1 828
56
44
320
73
27
1 739
56
44
353
58
42
1 681
52
48
401
62
38
1 750
52
48
420
60
40
479
58
42
430
65
35
560
60
40
531
52
48
500
52
48
106
130
187
55
50
50
60
50
50
690
73
27
240
69
31
579
57
43
746*
65
35
750
65
35
4 194
1 020
1 219
323
26 811
4 218
954
1 194
287
26 106
4 167
879
1 173
392
25 671
4 061
861
1 118
467
24 348
4 020
850
1 110
550
24 200
2 234
385
628
148
2 176
338
612
114
2 138
340
574
171
2 029
314
539
599
2 010
310
520
650
6,38
6,19
6,11
5,99
5,90
7,2
7,3
7,4
7,5
7,5
331
335
347
361
360
66
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
- kvinnor
- män
Antal visstidsanställda, årsarbetare
- kvinnor
- män
Antal timavlönade, årsarbetare
Arbetstid
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %
- kvinnor
- män
Organisationsutveckling
Antal entreprenader, Komvux
221
109
55
36
19
2,4
216
111
65
49
17
3,1
233
114
58
41
17
3,3
241
120
48
33
15
2,7
240
120
50
35
15
2,7
97,9
97,3
99,1
97,9
97,2
99,2
98,9
98,6
99,6
98,8
97,7
98,9
99
98
99
1
1
1
1
1
*För 2014 ingår samtliga yrkeskurser inom kommunal vuxenutbildning, ex omvårdnad
Befolkningen i Örebro kommun har ökat stadigt de senaste åren genom i huvudsak
inflyttningsöverskott. Den öppna arbetslösheten inkl. alla i program minskar sedan 2013.
Antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder var på samma nivå mellan åren 2011-2013 för
2014 minska i enlighet med att arbetsmarknaden förbättrats något. Antalet flyktingar har
sedan 2013 ökat kraftigt i huvudsak till följd av inbördeskriget i Syrien och den
eskalering av krisen som skett i Mellanöstern. Antalet årsstudieplatser på grundläggande
vuxenutbildning har sedan 2012 en kraftig ökning, en kraftig ökning av nyanlända är en
bidragande orsak men också en generell ökad efterfrågan av vuxenutbildning. Antalet
unika hushåll med försörjningsstöd har sedan 2013 minskat tack vare de aktiva
arbetsmarknadsinsatserna och ett något förbättrat arbetsmarknadsläge.
67
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Bilagor
Bilaga 1
Processen för styrning, uppföljning och
utveckling av Örebro
Örebro kommun huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög
kvalitet till kommunens invånare, i livets olika skeden. Ett annat viktigt uppdrag är att ha
en ledande roll i arbetet att utveckla Örebro och Örebroregionen i samverkan med andra
aktörer – kort sagt att stärka kommunens varumärke för att understödja tillväxt, ökad
sysselsättning och därmed en stärkt välfärd. För att lyckas med detta krävs en god
styrning av verksamheten. Nedan redogörs för hur Örebros styrmodell för perioden 20152017 är utformad.
Processen för styrning och uppföljning ska stödja verksamheternas arbete med att utnyttja
resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet.
Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning
Styrningen sker utifrån fyra strategiska områden. Till respektive strategi knyts en rad
målområden som gäller för hela perioden 2015-2018. Varje år ska målen mätas av mot de
av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Mellan 2012 och 2015 har inga
formuleringsformuleringsförändringar skett i styrmodellen. Däremot arbetar kommunen
ständigt med att anpassa indikatorerna för vad som ska mätas och hur det mäts. Detta för
att driva arbetet med att fullfölja styrmodellens intentioner på ett så bra sätt som möjligt.
För att strategierna ska ge kommunen kraft krävs det att hela kommunkoncernen jobbar
mot de angivna målen. Uppföljningen inom kommunen ska visa måluppfyllelse för både
ansvariga driftnämnder, programnämnder och helheten.
Uppföljningen ska innehålla en analys över sambanden mellan vidtagna åtgärder och
uppnådda resultat samt vilka förbättringsåtgärder som verksamheten planerar för
kommande budgetår.
68
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Bilaga 2
Uppföljning av resultat
Nämndernas verksamhetsplaner med budget
Uppdrag till nämnderna
Prestationsbaserade ersättningar
Programnämnderna ansvarar för att resursfördelningen så långt det är möjligt utgår från
faktiskt utförda prestationer oavsett om verksamheten är konkurrensutsatt eller inte.
När en verksamhet upphandlas eller om kundval erbjuds behövs en neutral och tydlig
grund för hur resurserna fördelas. Ersättning till externa utförare ska fördelas på samma
grunder som till en kommunal utförare. Inom berörda verksamheter krävs en
resursfördelningsmodell som bygger på mer detaljerade bakgrundsfaktorer, volymmått
och så vidare. Resursfördelningsmodeller fastställs och tillämpas av respektive
programnämnd.
Nämndernas program- och verksamhetsplaner
Av denna Övergripande Strategi med Budget, (ÖSB) framgår planperiodens strategiska
områden mot vilka nämnderna och bolagen ska sträva.
Följande handlingsplaner ska därtill finnas med som en grund vid utformandet av
nämndernas och bolagens åtaganden i program- och verksamhetsplaner.
* Miljöprogram, fastställd av fullmäktige.
* Drogpolitisk handlingsplan, fastställd av fullmäktige.
* Tillgänglighetsplan – En stad för alla, fastställd av kommunstyrelsen.
* Handlingsplan för samverkan med det civila samhället, fastställd av kommundirektören.
* Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan, fastställd av kommunstyrelsen.
* Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta familjer, fastställd av fullmäktige
Inom en given total resursram är det extra viktigt att väga samman de olika delarna och
eftersträva en verksamhetsplanering som svarar upp mot de strategiska områden,
perspektiv och intresseområden på ett sätt som tillgodoser behoven av helhet.
Nämnderna ansvarar för att uppfylla sin del av uppföljning och rapportering av
verksamheten enligt kommunens uppföljningsrutiner.
Servicegarantier
Servicegarantier är kommunens verktyg för att ange för medborgarna vilken service/kvalitetsnivå de kommunalt finansierade tjänsterna har. Servicegarantierna fastställs av
programnämnderna. Programnämnderna svarar för att etablera, analysera, revidera, ta
bort och lägga till garantier.
69
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Uppföljningsdokument
Nämndernas resultat följs upp av programnämnden/kommunstyrelsen tre gånger per år
genom två delårsrapporter och en årsberättelse.
Delårsrapport med prognos 1
Delårsrapport med prognos 1 utifrån ekonomin ska göras för driftsnämndens verksamhet
till och med april. Nämnderna ska i delårsrapporten redovisa delårsresultat med en första
prognos för helåret tillsammans med en beskrivning och eventuella förslag till åtgärder
till det ekonomiska resultatet och målen för god ekonomisk hushållning. Dessutom ska
nämnderna redovisa åtgärder och effekter utifrån uppdraget att förnya, förenkla och
förbättra verksamheterna.
Delårsrapport med prognos 2
Delårsrapport med prognos 2 ska göras för driftsnämndens verksamhet till och med
augusti. Nämnderna ska i rapporten redovisa ekonomiskt delårsresultat samt ekonomisk
prognos för året. Prognos lämnas också för indikatorerna som avser god ekonomisk
hushållning, övriga indikatorer, målvärden samt nämndens bidrag till utvecklingen av
kommunens fyra strategiska områden. Då resultaten inte bedöms som tillräckliga ska
förslag på åtgärder redovisas. Nämnden gör även en självskattning av prognostiserat
resultat enligt resultatbedömningsmodellen i kap 4.
Årsberättelse
Årsberättelsen görs efter verksamhetsårets slut. Nämndernas ska i årsberättelsen redovisa
årsresultat tillsammans med en beskrivning av orsaker till det ekonomiska resultatet.
Nämnden ska också mäta måluppfyllelse av målen för god ekonomisk hushållning,
resultaten för nyckeltal och indikatorer och viktiga händelser. Nämnden ska analysera och
bedöma nämndens totala resultat och utveckling för verksamhetsåret. Analysen ska också
innehålla hur nämndens verksamhet har bidragit till utvecklingen av kommunens fyra
strategiska områden. Om resultaten inte uppnås ska förslag på åtgärder redovisas för
kommande år. Dessutom ska nämnden göra en självskattning av resultatet enligt
resultatbedömningsmodellen i kap 4.
Tillsyn för kommunens internkontroll
Nämnderna ska inför varje år enligt tidsplan besluta om en granskningsplan för
uppföljning av den interna kontrollen. Valet av granskningsåtgärder i granskningsplanen
ska föregås av en dokumenterad analys av väsentlighet och risk. Nämnderna ska senast i
december rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom
nämndernas verksamhetsområde till kommunstyrelsen. Resultatet av driftnämndernas
internkontroll sammanfattas i årsberättelsen.
70
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Bilaga 3
Organisationsschema och Processkarta
Vuxenutbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden är placerad organisatoriskt under
Kommunstyrelsen.
Bilden nedan visar hur förvaltningen är organiserad med tre verksamheter,
försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning. Förvaltningen hade vid
årsskiftet 2014/2015, 241 kvinnor och 120 män tillsvidareanställda årsarbetare och 48
kvinnor och 33 män visstidsanställda årsarbetare.
71
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Ge individen stöd i att finna, få och behålla arbete och
egenförsörjning
Kartläggning, Studie- och yrkesvägledning
Rätt stöd till
individen och
rättssäker
handläggning
Skapa förutsättningar
för och säkra utbud
av arbetsmarknadsinsatser
Följa upp förutsättningar och utförande
72
Skapa
förutsättningar för
och säkra utbud av
vuxenutbildningsinsatser
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Bilaga 4
Ordlista och begreppsförklaring
BEA-anställd – Subventionerade anställningar med statsbidrag från Arbetsförmedlingen
(särskilt anställningsstöd, Offentligt Skyddad Anställning, Nystartsjobb)
BRORÅDET – Samverkansorganisation av brukarföreningar
BRO- Business Region Örebro
Civila samhället – finns mellan den offentliga sektorn och det privata näringslivet;
föreningar, frivilligorganisationer, familjer och individer som påverkar utifrån egna
drivkraften (utan offentlig finansiering).
FINSAM-Finansiell samordning mellan kommun, landstinget, försäkringskassan och
arbetsförmedlingen
Gender Budget- En metod för att synliggöra effekterna för kvinnor och män av
offentliga budgetar. En analys av ett begränsat område, som kan leda till förändringar i
budgetering av offentliga medel.
Indikatorer – Ett nyckeltal, mätetal eller redovisning, som har ett målvärde utifrån
kommunens styrmodell och som regelbundet följs upp.
Intraprenad – En kommunalt avgränsad verksamhet, t ex skola, som bedrivs med
särskilda överenskommelser som ger lite friare villkor än i den ordinarie kommunala
regin.
Instegsjobb – Anställning för nyanlända invandrare med SFI koppling
Konsekvensbedömning – En analys över hur ett föreslaget beslut påverkar klimat och
folkhälsa, samt har genus och barnperspektiv (d v s påverkar de sociala, ekonomiska och
ekologiska dimensionerna).
Komjobb- Arbetsmarknadsanställning för människor som står långt ifrån
arbetsmarknaden
Komvux – Kommunal vuxenutbildning
LMA- Lag om mottagande av asylsökande
OSA – Offentlig skyddad anställning
Servicegarantier – Utfästelser som kommunen gjort om vilken kvalitetsnivå tjänsterna ska
ha. Det finns generella servicegarantier som gäller alla verksamheter och servicegarantier
som är specifika för en verksamhet.
Social investering – Förebyggande insatser med långsiktiga effekter för ett minskat
utanförskap. Det innebär kostnader vid införandet men beräknas minska framtida
kostnader och det sker tillsammans med olika aktörer.
SFI- Svenskundervisning för invandrare
Tillgänglighetsgaranti: Utfästelse som kommunen gjort om vilken servicenivå
medborgarna kan förvänta sig när det gäller telefoni och post/e-post.
Ungdomssatsning- Arbetsmarknadsanställning för unga vuxna i åldersgruppen 18-24 år
Vuxam – Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Yrkesutbildning – Utbildningar som samordnas av Centrum för Vuxenutbildning i
Örebro, CVÖ
73
Bilaga 5
Intern kontroll - Tillsynsplan 2015
ID tillsynso
mråde
Vald process /område
(benämning)
Kontrollmoment
(benämning utifrån Riskanalys)
Riskvärde enligt
bedömning (utifrån
riskanalys)
Ansvarig för
genomförande
Rapporteras till
Planerat
rapportdatum
DN V 1
Arbetsmarknadsåtgärder,
samverkan mellan
arbetskonsulenter i avd. Arbete
och syv på Vägledningscenter
Tillgodoses individuella behov av
studie- och yrkesvägledning under
pågående arbetsmarknadsåtgärd
Riskvärde: 4
Administrativ samordnare
område Arbete och
försörjning.
Processledare, Fvk
Senast 20150915
Nämndbeslut
Dec. 2015
DN V 2
Närvarofrekvens för brukare i
arbetslagen på Praktikcentrum
Närvarostatistik i arbetslagen
Riskvärde: 4
Administrativ samordnare avd.
Arbete
Processledare Fvk
Nämndbeslut
Senast 20150915
Dec. 2015
DN V 3
Ledning och styrning
Ledningens kommunikation av och
medarbetarnas delaktighet gällande
verksamhetens mål och resultat på
enhetsnivå.
Riskvärde: 5
Personalstrateg och planerare
Processledare Fvk
Nämndbeslut
Senast 20150915
Dec. 2015
DN E 1
Inköpsprocess, ramavtal
Följs ramavtal vid köp av
konsulttjänster
Riskvärde: 3
Ekonom
Processledare Fvk
Nämndbeslut
Senast 20150915
Dec. 2015
DN P 1
Nyanställning och introduktion
Får nyanställda chefer och medarbetare
introduktion och följer den
kommunens riktlinjer.
Riskvärde: 4
Personalstrateg
Processledare Fvk
Nämndbeslut
Senast 20150915
Dec. 2015
Begresdefinitioner
Tillsynsområde
V= Verksamhet
E= Ekonomi
P= Personal
74 (85)
Bilaga 6 Intraprenadöverenskommelse
ÖVERENSKOMMELSE
om intraprenad
1. Parter
Örebro kommun, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, nedan
kallad förvaltningen, samt Komvux, nedan kallad självstyrande
enheten.
2. Handlingars inbördes förhållande
Parternas åtagande regleras av:
A – denna överenskommelse, inklusive bilagorna 1-3
B – skriftliga ändringar och tillägg som parterna kommit överens om
Om det finns uppgifter som strider mot varandra i ovanstående
handlingar gäller den som båda parterna senast undertecknat.
3. Allmänt
Intraprenaden är en självständig enhet som på uppdrag utför verksamhet inom
ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Enheten är ansvarig för det
samlade resultatet och utvecklingen, både vad gäller kvalitativ nivå på den service
medborgarna ges och ekonomiskt, där både intäkter och kostnader ska kunna
påverkas.
Intraprenaden är inte i juridisk mening en självständig enhet, vilket innebär
att ansvaret för ekonomi, personal med mera ytterst är kommunens.
Intraprenaden har dock ett ökat ansvar och ökade befogenheter i förhållande
till förvaltningsverksamheten och möjlighet till ett långsiktigt arbetssätt då
uppdraget tecknas som en flerårig överenskommelse.
Intraprenaden följer Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
reglemente och beslut, kommunens generella regelverk och drivs inom de lagar
och centrala avtal som gäller för den kommunala verksamheten.
Intraprenadens verksamhet och personal omfattas av gällande lagar, förordningar
75 (85)
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
och föreskrifter, kommunfullmäktiges strategier och kommunens policys, regler
och ingångna avtal samt Vuxenutbildnings-och arbetsmarknadsnämndens mål i
Verksamhetsplan med budget.
Intraprenaden har rätt till alla kommun- respektive förvaltningsgemensamma
nyttigheter som den kan tillgodogöra sig idag om inte annat framgår av
överenskommelsen.
Överenskommelsen inklusive bilagor har inte status av civilrättsligt avtal
eftersom kommunen är en juridisk person.
4. Organisation mm
Intraprenaden leds av Avdelningschef, Mokhtar Bennis som är direkt underställd
förvaltningschef på uppdrag av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknads nämnd.
Avdelningschefen som beslutar med stöd av de befogenheter
som lämnas i denna överenskommelse
 är skyldig att hålla sig informerad om de lagar, avtal och regler
samt kommunala beslut som rör verksamheten.
 undertecknar själv de överenskommelser och skrivelser som rör besluten.
 är skyldig att ha god kännedom om Örebro kommuns regler och riktlinjer.
5.
Tid som överenskommelsen gäller
Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 150101 t o m 171231
Förvaltningsledning och intraprenaden ska senast sex månader innan
tiden för överenskommelsen går ut träffas för att diskutera om
överenskommelsen ska förlängas med ytterligare en period om tre år.
6. Åtagande om kvalitet och utförande
Intraprenaden åtar sig bedriva en kvalitativ vuxenutbildningsverksamhet utifrån
uppdraget som överensstämmer med specificerade krav i bifogade
verksamhetsuppdragshandling enligt bilaga 1.
Intraprenad Komvux ska uppfylla servicegarantierna, såväl de generella som de
verksamhetsspecifika. Intraprenaden marknadsför sin verksamhet inom ramen
för varumärket Örebro kommun, som ska finnas med i verksamhetens logga och
grafiska profil.
76
77(85)
Intraprenaden ska bedriva en verksamhet som överensstämmer med
specificerade krav i bifogad verksamhetsuppdragshandling. Se bilaga 1.
7. Samverkan
Parterna är skyldiga att samverka för att nå goda resultat i verksamheten.
Intraprenaden samverkar med Lärarförbundet, LR, Vision, Saco
8. Ersättningssystem
Intraprenaden tilldelas resurser enligt varje års gällande resursfördelningsmodell.
Budgetjusteringar för volym och förändrad verksamhet regleras i modellen, samt
enligt Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslut om avvikelse.
Intraprenaden ska i bokslutet redovisa ett resultat och en analys av årsutfallet
med avstämning mot åtagandet, inom ramen för kommunens samordnade
verksamhetssystem för personal, ekonomi och verksamhet samt
verksamhetsspecifika system.
Intraprenadens önskemål om överfört resultat ska särredovisas i nämndens
framställan om över- och underskott till Kommunledningskontoret.
9. Disponering av det årliga resultatet
Resultatet disponeras mellan åren enligt de kommunövergripande regler och
villkor för intraprenader som framgår av budgetdirektiven. Intraprenaden kan
som mest få med sig 7 % av enhetens årsbudget som ett ackumulerat resultat
under tre år. Lämnar intraprenaden ett underskott i förhållande till budget ska
man redovisa i en åtgärdsplan hur man ska komma i balans under resterande tid
som överenskommelsen gäller.
Från och med 2015 ska bedömningen av överfört resultat ske utifrån en
värdering av vilka verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ska vara
uppfyllda för att hela överskottet ska överföras. Dessa mål utformas utifrån:
 Driftnämndens verksamhetsuppdrag
 Kommunfullmäktiges strategiska mål, d.v.s. prioriterade
utvecklingsområden och mål
 Intraprenadens specifika målvärden presenteras i bilaga 3.
Överfört resultatet får endast disponeras under avtalets giltighetsperiod.
77 (85)
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
10. Avgifter och statsbidrag
Intraprenaden får inte ta ut avgift av brukaren för åtaganden och skyldigheter som
omfattas av denna överenskommelse. Intraprenaden ska tillhandahålla nämnden
underlag för eventuell avgiftsdebitering.
Kommunstyrelsen eller i vissa fall nämnden/förvaltningen ansöker om och
uppbär eventuella statsbidrag.
11. Personal
Personalen är anställd i Örebro kommun och omfattas av gällande lagstiftning,
kommunens
kollektivavtal, övergripande policys och riktlinjer samt arbetsordningar och
rutiner för det arbetsgivarpolitiska området som gäller för hela kommunen
och är beslutade av Kommunstyrelsen. Detta gäller för samtliga
verksamheter inom Örebro kommun inklusive intraprenaden.
Intraprenaden beslutar om återbesättning och nyrekrytering. Intraprenaden
kontaktar registrator på Förvaltningskontoret för att få ett ärendenummer för
tjänsten. Därefter informeras Personalavdelningen. Intraprenaden kan sedan
annonsera själva på Arbetsförmedlingen och www.orebro.se.
Det ska finnas en samverkansgrupp där samverkan fullgörs enligt kommunens
samverkans- avtal.
Personalen omfattas av de överläggningar som kommunen genomför vid
löneöversyn. Intraprenaden ska konsultera personalavdelningen om man
avser att teckna lokala kollektivavtal inom ramen för ”Allmänna
bestämmelser”. Personalavdelningen har ansvaret att ge stöd till
intraprenaden vad gäller personal- och arbetsgivarfrågor. Intraprenaden har
ansvar att hålla sig uppdaterad på vilka rutiner som gäller inom personal- och
arbetsgivarområdet.
12. Nyttjande av gemensamma tjänster
Intraprenadens ansvar innebär att kvaliteten i verksamheten inte får försämras.
En uppföljning ska ske med ansvarig chef inför varje nytt kalenderår om hur
arbetsuppgifterna kopplade till dessa tjänster har hanterats. Parterna ska i
samband med detta komma överens om vilka tjänster intraprenaden ska ansvara
för kommande år.
78
79(85)
13. Gemensamma tjänster för att säkerställa medborgarnas
tillgänglighet
Intraprenaden ska använda sig av kommunens gemensamma system för telefoni,
servicecenter och hemsida, www.orebro.se. Intraprenaden ansvarar för att
jämförelseverktyget, som publiceras på Örebro kommuns hemsida, är uppdaterat
med för verksamheten aktuella uppgifter.
14. Uppföljning och utvärdering
Uppföljning, utvärdering och tillsyn ska ske på samma sätt som gäller för övriga
verksamheter. Intraprenaden ska i övrigt följa de rapporteringssystem
som tillämpas i kommunen.
15. Hävande av överenskommelse
Intraprenaden kan själv begära hos förvaltningschef att överenskommelsen
upphävs under löpande tid, med en uppsägningstid på tre månader.
Förvaltningschef kan begära att upphäva överenskommelsen på grund av att
den självstyrande enheten inte fullgjort sina åtaganden, med en uppsägningstid
på tre månader.
16. Oenighet om överenskommelse
Oenighet angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse, som
inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, ska avgöras av utsedd
funktion på kommunledningskontoret.
17. Omförhandling
Parterna har rätt att inför varje nytt verksamhetsår påkalla förhandlingar med
åberopande av något av nedanstående förhållanden:
 Väsentliga förändringar i kommunens uppdrag, t ex ändrad lagstiftning
 Oförutsedda händelser som väsentligt ändrar förutsättningarna för den
självstyrande enheten
 Väsentliga förändringar i övrigt i kommunen
79 (85)
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Ändringar och tillägg i gällande överenskommelse kan endast göras
genom en skriftlig handling, undertecknad av områdeschef och
enhetschefer för den självstyrande enheten.
Örebro 2015-03-25
Förvaltningschef
Charlotta Karlsson-Andersson
Avdelningschef
Mokhtar Bennis
80
81(85)
Verksamhetens omfattning och organisation
Verksamhetens omfattning
Mål och styrdokument
Intraprenaden Komvux åtar sig att bedriva verksamhet utifrån skollag,
förordningstexter, läroplan, kursplaner med betygskriterier samt kommunens och
nämndens/förvaltningens styrdokument.
Intraprenaden tillsammans med område utbildning åtar sig att upprätta
verksamhetsplan för varje kalenderår i enlighet med nämndens/förvaltningens
direktiv.
Intraprenaden åtar sig att driva verksamheten där Avdelningschef, rektorer och
medarbetare har gemensamt ansvar och delaktighet i planering, genomförande,
utveckling och utvärdering. Arbetet ska också ske utifrån att förenkla, förnya och
förbättra verksamheten utifrån ett brukarperspektiv.
Målgrupp
Verksamheten ska ta emot studerande utifrån skollag och förordning om
kommunal vuxenutbildning, förordning om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
och förordning om svenskundervisning för invandrare samt vara efterfrågestyrd.
Uppföljning
Ekonomiska uppföljningar sker regelbundet månadsvis samt inför förvaltningens
delårsbokslut och årsbokslut.
Intraprenad Komvux ka inom tilldelad budgetram bedriva effektiv verksamhet
med hög kvalitet ur ett brukarperspektiv samt sträva efter en hög måluppfyllelse.
Kvalitetsarbete
Intraprenaden Komvux åtar sig att bedriva aktivt utvecklings- och kvalitetsarbete
och kontinuerligt följa upp och dokumentera verksamhetens resultat utifrån
ovan nämnda styrdokument. Det används både för del- och helårsrapporter samt
andra erforderliga uppföljningar och utvärderingar.
För uppföljning används kommunens gemensamma medarbetar, brukar och
medborgarundersökningar samt förvaltningens gemensamma uppföljningar.
Intraprenaden Komvux åtar sig att samverka med den gemensamma
administrationen för att underlätta dokumentation som rör studerande gällande
statistik till SCB, Skolverket och förvaltningsledning.
Intraprenaden Komvux ska använda sig av verksamhetssystemet Pro Capita
Education för att säkerställa uppföljningen av deltagare.
Information som rör medarbetare dokumenteras i personaladministrativa
systemet Personec.
81 (85)
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Verksamhetens organisation
Verksamhetsidé
Vuxenutbildningens grunduppdrag är att alla elever ska ges förutsättningar att nå
målen för utbildningen och vara väl förberedda för framtida arbete och/eller
vidare studier. Alla studerande ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så
långt som möjligt.
Att på ett effektivt och professionellt sätt erbjuda och genomföra
kompetenshöjande och behörighetsgivande utbildning. Utbildningen ska vara
individanpassad, målinriktad och väl motsvara individens behov, önskemål och
förutsättningar såväl som samhällets och arbetslivets krav.
Intraprenaden Komvux har i uppdrag att ansvara för följande:

Grundläggande vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning med teoretisk inriktning

Gymnasial vuxenutbildning med yrkesinriktning inom Vård och omsorg

Svenska för invandrare för akademiker

Studievägledning och kuratorstöd för alla studerande

Särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå.
82
83(85)

Uppdragsutbildning under förutsättning att den inte inverkar menligt på den
reguljära utbildningen

Tidsbegränsade projekt med interna & externa samarbetspartner
83 (85)
Verksamhetsplan med budget för 2015
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Nyttjande av gemensamma tjänster
Lokalvård
Enligt Örebro kommuns avtal i samverkan mellan Upphandlingsenheten och
intraprenaden.
Vaktmästartjänst
Inköp av vaktmästartjänst från Gymnasieförvaltningen (Rudbecksskolan) och
Språk och Framtid (Nikolaiskolan).
Bibliotek
Inköp av biblioteksverksamhet från Gymnasieförvaltningen.
Resursfördelning
Budget för volymförändringar inom grundläggande vuxenutbildning justeras inför
kommande budgetår enligt resursfördelningsmodell.
Under 2015 kommer en resursfördelningsmodell för gymnasial vuxenutbildning
att arbetas fram och användas för volymförändringar och inför kommande
budgetår.
84
85(85)
Villkor för överfört resultat
Indikator
2015
Medarbetare
Målvärde
Korttidssjukfrånvaro, antal dagar i snitt per anställd
HME, medarbetarenkät
5
78
Verksamhet
Andel som erhållit lägst betyg E efter
avslutad grundläggande kurs
Kvinnor
Män
Andel som erhållit lägst betyg E efter
avslutad allmän gymnasial kurs
Kvinnor
Män
Antal utfärdade betyg/intyg på Särvux
Kvinnor
Män
Brukare, Nikolaiskolan & Rudbecksskolan, temperaturmätning
Andel elever som har upplevt gott bemötande
Andel elever som upplever att de har inflytande
Andel elever som anser att tillgängligheten är god
Möjlighet att går vidare till arbete och/eller studier
Lika behandling oavsett kön
85-95
85-95
85-95
80-90
80-90
80-90
50-60
30
25
8,0
8,0
8,0
8,0
9,5
Ekonomi
Budget i balans
Nämndens servicegaranti
Det finns ett nämndbeslut som ersätter 5 veckors rätt att påbörja grundläggande
med 4 intag under året.
Andel sökande som har fått plats
på grundläggande inom 5 veckor
100%
85 (85)