Handlingsprogram 2016 med formannskapets

Vestby kommune
Handlingsprogram 2016-2019
Saksbehandler:
Grete Torvund
Behandlingsrekkefølge
Formannskapet
Helse- og omsorgsutvalget
Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
Kommunestyret
Saksnr.: 15/02308-2
Møtedato
23.11.2015
25.11.2015
26.11.2015
07.12.2015
Rådmannens innstilling:
1. Handlingsprogram 2016-2019 datert 12. november 2015 vedtas.
2. Betalingsregulativ 2016 datert 12. november 2015 vedtas med virkning fra 1.
januar 2016.
3. Betalingsforskrift for plan og byggesaker, datert 4. september 2015 vedtas med
virkning fra 1. januar 2016.
4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kroner 10.000.000,- til videreutlån i
2016.
5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kroner 200.459.000,- til finansiering av
investeringer i 2016 med en avdragstid på 31 år.
6. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond.
7. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond.
8. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene.
9. Tilskuddssatsene til ordinære ikke-kommunale barnehager er 181.133 kroner for
små barn (0-2 år) og 86.012 kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd til
ordinære ikke –kommunale barnehager og satser til familiebarnehager benyttes
nasjonal sats. Nasjonale satser er publisert på Utdanningsdirektoratets nettside.
10. I medhold av eiendomsskattelovens § 2 og § 3 d skrives det ut eiendomsskatt på
verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen for skatteåret 2016.
Den generelle eiendomsskattesatsen som skal gjelde for skattepliktige
eiendommer, settes til 5‰.
I medhold av eiendomsskattelovens § 12 b differensieres skattesatsen ved at den
sats som skal gjelde for ubebygd næringseiendom, settes til 2 ‰.
I medhold av eiendomsskattelovens § 7 a fritas for eiendomsskatt eiendommer til
stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller
staten, jf vedlegg 7.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte eiendomsskattevedtekter.
Side 1 av 12
Vestby kommune
Formannskapets vedtak:
Handlingsprogram 2016-2019
1. Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:
a. Kommunalteknikk - Skatepark Risil øker med 600 000,b. Kultur-ingen prisøkning i Grevlingen svømmehall 50 000,c. Eiendom-vedlikeholdsprogram økes med 400 000,d. Kultur – Det avsettes kr. 300 000,- til fordeling til ulike organisasjoner for friluftsliv i
kommunen.
e. Investering Eiendom- Utredning svømmehall 1000 000
2.
Som rådmannen
3.
Som rådmannen
4.
Som rådmannen
5.
Som rådmannen
6.
Som rådmannen
7.
Som rådmannen
8.
Som rådmannen
9.
Som rådmannen
10. Som rådmannen
11. Utrede kostnaden ved lavere delingstall i grunnskoleninnen 1.juli 2016
12. Utrede 1 times ekstra fysisk aktivitet i skolen-innen 1. juli 2016
13. Utrede muligheten for å lease El-biler ved inngåelse av kommunale avtaler- legges inn
i handlingsprogrammet 2017-2020
14. Utrede muligheten for ladestasjoner for El-biler ved Rådhuset- legges inn i
handlingsprogrammet 2017-2020
15. Utrede felles retningslinjer i SFO- innen 1.juli 2016
16. Utrede Krokstrand som en strand med universell utforming ved å sikre handikapparkering nede ved stranden og derifra med lett tilgang til vann og fasiliteter-innen 1.
mai 2016
17. Det settes ned en politisk arbeidsgruppe på 5 personer for å utarbeide en reiselivsplan
for Vestby
18. Det utarbeides en Klima- og energiplan- i løpet av 2016
19. Det utarbeides en Kulturminneplan- i løpet av 2016
20. Utrede muligheter for offentlige toaletter i Son- innen 1. mai 2016
21. Utrede bil- og sykkelparkeringsløsninger for Son sentrum- innen 1. mai 2016
22. Eldrekontakt utredes slik at de eldre får et kontaktpunkt i kommunen- legges inn i
handlingsprogrammet 2017-2020
23. Lærlingeordningen utredes med tanke på utvidelse i antall og typer- legges inn i
handlingsprogrammet 2017-2020
Vedlegg:
Handlingsprogram1.docx
Vedlegg 1- Betalingsregualtiv for 2016 05.11.doc
Vedlegg 2 -Befolkningsprognose.docx
Side 2 av 12
Vestby kommune
Vedlegg 3 - Selvkost.docx
Vedlegg 7 til HP 2016-2019, skattefritak.doc
Side 3 av 12
Vestby kommune
SAKSUTREDNING:
1. SAKSOPPLYSNINGER
I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de
fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi
en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte
oppgaver i planperioden. Vedlagt følger rådmannens forslag til Handlingsprogram
2016 - 2019 med vedlegg.
I denne budsjettprosessen må kommunen forholde seg til mindretallsregjering. Det
betyr at handlingsprogrammet er utarbeidet på basis av regjeringens forslag til
statsbudsjett, og at utfallet av forhandlingene på Stortinget naturlig nok ikke er
innarbeidet. Hvordan rådmannen vil håndtere denne situasjonen omtales i
avslutningen av dette saksfremlegget.
Befolkning
Når det gjelder befolkningsprognoser, har Vestby kommune som tidligere bestilt en
fremskriving av dagens befolkning, korrigert med antatt boligbygging, av et eksternt
firma. Denne prognosen følger som vedlegg 2 til Handlingsprogrammet.
Hovedessensen i befolkningsutviklingen er at barnehagesituasjonen og
skolesituasjonen er under kontroll, gitt at utfordringene for Hølen skolekrets og
Grevlingen ungdomsskole løses. For barnehagebarn vil behovet avta noe i starten av
perioden.
Når det gjelder Hølen skolekrets er utfordringen løst ved at boligfeltet Svingen nå er
flyttet til Vestby krets, vedtatt i SOK 26.02.2015. Grevlingen ligger an til klassesprekk
mot slutten av planperioden. Utfordringene på Grevlingen har tre mulige løsninger
slike rådmannen ser det.
 En utbygging av Grevlingen med en parallell, noe som har en anslått
kostnadsramme på 75 millioner.
 Hølen skole bytter ungdomsskole fra Grevlingen til Vestby.
 Benytte deler av Son skole som ungdomsskolelokaler.
Rådmannen har tatt utgangspunkt i at kommunen bør velge alternativ to eller tre, og
har derfor ikke lagt inn investeringsmidler til å utvide Grevlingen ungdomsskole i
dette handlingsprogrammet.
Det vil bli fremmet egen sak om løsningen for Grevlingen ungdomsskole første halvår
2016.
I tillegg står kommunen foran et stort utbyggingsbehov når det gjelder heldøgns
omsorgsplasser, selv om hovedtyngden av veksten i antall eldre først kommer i neste
planperiode. Anslag på behov for heldøgnsomsorg viser at dette vil øke til opp mot
270 plasser i 2027. Etter utbyggingen av Solhøytomten, gitt at dagens planer
gjennomføres, vil kommunen disponere 128 plasser med heldøgnsomsorg. Denne
kapasiteten vil være tilfredsstillende frem mot 2021-2022. Veksten etter dette
tidspunktet betinger antakelig både utbygging av flere omsorgsboliger med heldøgns
omsorg, og flere sykehjemsplasser.
2. VURDERING
Side 4 av 12
Vestby kommune
2.1
Drift
Politisk styring og kontroll
Det er ingen store endringer i politisk styring og kontroll, utover kommunevalg i 2019
og Stortingsvalg i 2017. Når det gjelder kostnader til kontrollutvalget, har rådmannen
forholdt seg til vedtaket i kommunestyret om at rådmannen ikke skal korrigere på det
budsjettforslaget som kommer fra kontrollutvalget.
Sentraladministrasjonen
Sentraladministrasjonen står ikke foran store endringer, med unntak av forslag om en
ny stilling i rådmannens stab til internkontroll, generell saksbehandling,
kvalitetssikring og oppfølging av kommunens salg av næringseiendommer. I
forbindelse med økningen av arealplanleggere på PBG i 2014 ble det fjernet en
stilling i rådmannens stab for å finansiere dette. Erfaringene så langt viser at dette
grepet har medført for høy arbeidsbelastning på gjenværende stab, og for liten tid til
enkelte arbeidsoppgaver.
Overføringer til kirkelig fellesråd
I tillegg til det som kirken må for å fortsette dagens drift, foreslås det å avsette noe
midler til utredning av navnet minnelund og utvidelse av kirkegården i Vestby. En
navnet minnelund vil kunne redusere behovet for å utvide gravplassen, men med
dagens forventede befolkningsvekst vil det være nødvendig på sikt å utvide.
RO Skole
På Ro skole er det lagt inn helårsvirkning av driften på skolen i Hølen. På grunn av
tilflytting har det blitt behov for en ekstra klasse ved delingen av Son og Hølen skole.
Risil ungdomsskole (nå Vestby ungdomsskole) ble tildelt øremerkede midler til tre
ekstra stillinger på grunn av svake resultater. Tilsagnet er gitt til sommeren 2017, og
prosjektet forutsettes avsluttet da. Dersom tilsagnet forlenges vil prosjektet naturligvis
forlenges.
Videre er det på Vestby ungdomsskole skrevet inn elever den siste tiden med store
behov for tilpasset opplæring også innen morsmålsundervisning. Merkostnaden på
dette må sies å være relativt høy, men dette er utgifter kommunen ikke styrer, da det
er en rettighet den enkelte har.
Kontrollutvalget har bestilt en revisjonsrapport om spesialundervisning i Vestby
kommune. Førsteutkast til denne rapporten viser at revisjonen mener at kommunen
antakelig driver ulovlig innenfor pedagogisk-psykologisk tjeneste, da det er mange
barn pr ansatt i Vestby kommune. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen å øke
bemanningen på pedagogisk-psykologisk tjeneste med ett årsverk.
Befolkningsprognosene viser at det også for senere år i planperioden vil bli
klassesprekker, men disse er det ikke tatt høyde for budsjettmessig. Bakgrunnen for
at man ikke har tatt høyde for dette er at man ikke budsjetterer med fremtidige
utgifter og inntekter som følge av befolkningsvekst.
RO Barnehage
Utviklingen i behovet for barnehage er som varslet i forrige handlingsprogram.
Dagens situasjon er at det er full dekning. Når det likevel er lagt inn midler til bygging
av ny barnehage på Pepperstad har det sammenheng med en viss geografisk
ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i Vestby nord, samt det faktum at barnehagen
Side 5 av 12
Vestby kommune
på Pepperstad er i dårlig forfatning. Det har også i lang tid vært en forventning blant
småbarnsforeldre på Pepperstad at den nye barnehagen skal bygges.
Det er også en geografiske ubalanse mellom nord og syd i kommunen. I syd er
behovet større enn tilbudet av plasser. Noe av dette vil avhjelpes om den ikkekommunale barnehagen i Hølen utvides. Dette er uansett et område kommunen må
følge i årene som kommer.
RO Helse og barnevern
Kommunestyret har tidligere avsatt midler til kjøp av to døgnakuttplasser ved Moss
lokalmedisinske senter. Kommunen er lovpålagt å ha disse plassene i drift fra januar
2016. Det fremmes egen sak om dette parallelt med handlingsprogrammet, og
rådmannen viser i hovedsak til denne utredningen.
RO Rehabilitering
For Ro rehabilitering er det i hovedsak konsekvensjusteringer som endrer budsjettet.
Et utviklingstrekk som det har blitt pekt på også tidligere, er at enkelte brukere ikke
ønsker innvilget tjeneste, eller ønsker et redusert omfang. Dette gjør det utfordrende
å budsjettere riktig.
RO Hjemmetjenesten
I forrige handlingsprogram ble det vedtatt å dele hjemmetjenesten i to avdelinger.
Samtidig ble det varslet at en administrativ gjennomgang av tjenesten kunne
medføre deling tidligere. Forslaget nå er å dele tjenesten allerede neste år.
Bakgrunnen for forslaget er at veksten i tjenesten gjør at fordelene med en
avdelingen nå har blitt «spist opp» av reisetid og reisekostnader. Delingen vil
medføre frigjort tid til pleie. Denne frigjorte tiden brukes til å håndtere økt behov for
tjenester, slik at man i noen grad kan utsette veksten i pleieressurser. Som
befolkningsgjennomgangen viser, står hjemmetjenesten foran en stor vekst i årene
etter planperioden. Delingen av tjenesten medfører behov for noe økt leie av arealer
fra Stiftelsen Solås og Steinløkka. En eventuell kostnadsøkning på husleie vil
rådmannen komme tilbake til i tertialrapport 1 eller 2.
Det er også foreslått en økning i ressursene til demenskoordinator fra 50 til 70%
stilling. Med en økning i antall eldre vil også behovet for å styrke kommunens satsing
på demens øke.
RO Sykehjem
Sykehjemmet har økt sin bemanning fra 54 til 87 årsverk de siste ti årene. Hver av de
to avdelingene består nå av omtrent 75 ansatte. Dette gjør at kontrollspennet for
avdelingsledelsene er størst i kommunen. Samtidig har dokumentasjonskravene og
kravene til journalføring økt i disse årene. Denne økningen har kommet uten
tilsvarende økning innen ledelse og administrasjon. Dette har medført at mer av
avdelingsledernes tid går med til «kontorarbeid», og det er mindre rom for å være ute
i avdelingen og utvikle tjenesten. Samtidig er det flere av arbeidsoppgavene som er
avdelingsoverskridende. Det foreslås derfor å opprette en ny hel stilling som
fagsykepleier for å avlaste avdelingsledere og ro-leder. Stillingen finansieres delvis
med vakant sekretærstilling, og vakante pleierstillinger. Dette vil ikke medføre lavere
pleiefaktor, da avdelingsledelsen i større grad vil delta i avdelingens arbeidsoppgaver
med en slik løsning. Stillingen vil også være sentral i arbeidet med å forberede den
veksten kommunen må legge opp til i omsorgstjenester for eldre i årene som
kommer.
Side 6 av 12
Vestby kommune
Kommunalt NAV
Innenfor Navs område er det fra neste år lagt opp til aktivitetsplikt også for
sosialhjelpsmottakere over 25 år. Kommunen har hatt god effekt av aktivitetsplikt på
Huset for unge sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 25 år, men ser at det vil være
behov for å styrke bemanningen med ett årsverk for å innfri det nye kravet. Det
forventes en nedgang i økonomisk sosialhjelp, men det understrekes at nedgangen
er et anslag. Utviklingen vil bli fulgt nøye, og justert i forbindelse med tertialrapporter.
Det er i det hele usikre anslag på sosialhjelp, gitt utviklingen i arbeidsledighet.
RO Kultur
På innvandrerkontoret må bemanningen styrkes med ett halvt årsverk for å
imøtekomme kommunestyrets vedtak om bosetting av 16 flyktninger neste år.
Kontoret har ansvaret for oppføling av bosatte flyktninger i fem år, og med
familiegjenforeninger er antall under oppfølging på om lag 100 personer.
Kommunen har mottatt anmodning om å bosette 23 flyktninger i året fra 2016.
Rådmannen innstiller på at kommunen skal bosette 25 flyktninger i året, og har lagt
inn kostnader og inntekter tilsvarende dette. Det er varslet en tilleggsanmodning fra
UDI, men denne er ennå ikke mottatt. I tildelingsmøter er det antydet en økning på
30% for 2016, noe som tilsvarer en bosettingsanmodning på 30 personer neste år.
For Vestby kommunes del er noe av utfordringen å skaffe boliger. Det vises for øvrig
til egen sak som fremmes parallelt med handlingsprogrammet. Det bør derfor
vurderes til neste handlingsprogram å kjøpe inn et antall flyktningeboliger delvis
finansiert ved tilskudd fra Husbanken.
RO Plan, bygg og geodata
På Ro plan, bygg og geodata er det ingen store endringer.
RO Kommunalteknikk
Kommunen står foran massive investeringer i vann og avløp. I perioden er summen
av disse investeringene nær en kvart milliard kroner. Behovet skyldes delvis
befolkningsveksten som har vært de siste ti-årene, og delvis befolkningsveksten som
kommer. I tillegg er mye av kommunens rør og anlegg nådd en alder som gjør det
nødvendig å skifte disse ut. Vann og avløp er selvkostområder hvor brukerne selv
betaler renter og avdrag på investeringene. Dette gjør at vanngebyret må økes med
8% neste år, og avløpsgebyret med 2%, men som selvkostberegningen i vedleggene
viser, må økningen fortsette også utover dette i påfølgende år.
RO Eiendom
Det ble i forrige handlingsprogram satt av om lag 24 millioner over to år til
ekstraordinært vedlikehold finansiert ved hjelp av fond. Som varslet i forrige runde er
dette ikke nok. Kommunens basis til vedlikehold er i 2015 på om lag to millioner
kroner. Det foreslås nå å styrke vedlikeholdsbudsjettet med syv millioner i 2016, og
deretter med to millioner. Det tas sikte på å ajourføre vedlikeholdsplanen i løpet av
2016, og utvikle denne til å bli en vedlikeholds- og oppgraderingsplan for kommunale
bygg. Egen sak om dette vil bli fremmet siste halvår 2016.
Videre er det lagt inn midler tilsvarende regjeringens «tiltakspakke». Det er noe
usikkert om kommunen får disse midlene, da det er varslet at midlene skal gå til
regioner med stor arbeidsledighet. Tiltak vil ikke bli igangsatt før det er gitt tilsagn om
midler.
Side 7 av 12
Vestby kommune
Fellesutgifter
På fellesutgifter er det ingen store endringer.
2.2
Rentenivå
Handlingsprogrammet er lagt opp med et rentenivå som tar utgangspunkt i Norges
Banks rentebane slik den fremkommer i pengepolitisk rapport nr 3. Disse tallene er
deretter vurdert av Kommunalbanken, og rådmannen har med basis i dette lagt
følgende rente til grunn for planperioden:
2016
1,55
1,60
Renteanslag lån
Renteanslag innskudd
2017
1,30
1,35
2018
1,55
1,60
2019
2,05
2,10
Etter rådmannens oppfatning er dette anslaget helt i det nedre sjiktet av forventet
rentebane for de tre siste årene. For det første året er anslaget likevel lagt noe
høyere enn det Kommunalbanken anbefaler. Det er kommunes oppbygning av
rentefond gjennom de siste årene som gjør det mulig å budsjettere med en så lav
rente. I skrivende stund er dette fondet på 33 millioner. En renteøkning medføre
denne utviklingen:
Anslått rentenivå
Rente lik 2,55
Rente lik 4%
Rente lik 5%
2016
18 959
26 085
36 418
43 544
2017
18 173
30 107
43 951
53 498
2018
21 253
34 180
52 924
65 850
2019
28 507
36 574
57 491
71 916
Sum
86 892
126 946
190 783
234 808
Økning
40 055
103 891
147 917
Når rentefondet er tilstrekkelig til å dekke en rente som ligger ett prosentpoeng over
budsjettrenten de tre første årene, anser rådmannen at summen av budsjettert
renteutgift og rentefond er robust nok.
Likevel er det grunn til å være ekstremt varsom med investeringer utover det høyst
nødvendige. Et rentenivå på fem prosent kan ikke sies å være unormalt høyt i et
historisk perspektiv. Et slikt rentenivå gir et kuttbehov på 43 millioner pr år.
Rådmannen kan ikke se at dette er mulig ved å redusere driften.
2.3
Gebyr- og prissetting av kommunale tjenester
Den kommunale prisveksten er anslått til 2,7 prosent neste år. Denne økningen
ligger til grunn for de foreslåtte økningene i prisene, men med avvik på flere områder.
Det foreslås ingen fast prosentvis økning på gebyrene for plan- og
geodataavdelingen. Selvkost beregninger ligger til grunn for fastsettelsen av
gebyrene. Enkelte gebyrer er endret slik at de samsvarer mer med den
administrative belastningen. I tillegg er alle gebyrene avrundet til nærmeste hele 100
kroner.
Maksimalsats for foreldrebetaling i barnehagen prisjusteres med 2,7% til
2.650 kroner fra 1. januar. Prisen for en hel plass øker dermed med 70 kroner for
familier med inntekt over 473.000 kroner. For familier med inntekt under 473.000
kroner skal maksimalpris for heltidsplass ikke utgjøre mer enn 6% av inntekten. For
Side 8 av 12
Vestby kommune
familier med inntekt lik eller mindre enn 405.000 kroner er det innført 20 timers gratis
kjernetid for 4- og 5- åringer.
Innen selvkostområdene vann, avløp, slam, feiing og renovasjon endres prisene i
henhold til selvkostkalkyler. Det er i 2016 ikke behov for å endre gebyrene for feiing
og renovasjon. Gebyret for slam økes med 3%. I forbindelse med fornyelsesplanen
for avløp vil det samtidig utføres investeringer i vannsektoren. Kommunen har et
relativt stort selvkostfond på avløp som bygges ned i perioden. Selvkostfondet på
vann ble mer enn brukt opp ved regnskapsavslutningen for 2014. For å opprettholde
selvkost settes vanngebyret opp med 8% og avløp med 2%.
Betalingssatsene for kulturskolen justert ikke da de allerede ligger relativt høyt i
forhold til andre kommuner. Satsene for utleielokaler og kulturarenaer er endret fra
satser for dag/kveld/helg til satser per time. Betalingssatser for bruk av Vestby Arena,
Vestbyhallen og Grevlingen er ikke justert.
Satsene på SFO er justert opp med 5%. En heldagsplass inklusive kost vil da koste
3.060 kroner.
2.4
Eiendomsskatt
Basert på takstvedtakene til takstnemnd og overtakstnemnd vil skatteinntekten for
2016 bli om lag 24,3 millioner. Rådmannen ønsker å presisere at kommunen er
stevnet i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt for 2014, og i denne saken er
det også påstått at takstgrunnlaget for 2015 er for høyt. Basert på byggemeldinger og
varslede prosjekter antar rådmannen at skattenivået vil stige til 25,3 millioner til
skatteåret 2017.
2.5 Skatt og rammetilskudd
Rammetilskuddet er budsjettert med utgangspunkt i KS-modellen. Rådmannen har
forutsatt at Fylkesmannens tildeling av skjønnsmidler videreføres med 2,6 millioner
pr år, selv om dette kan forandres fra år til år av Fylkesmannen. Beregningen av
rammetilskudd følger det generelle budsjetteringsprinsippet som man har fulgt i
Vestby kommune siden 2004. Dette prinsippet går ut på at man budsjetterer
infrastrukturkostnadene som følge av økt befolkning og endring i demografi, men ikke
økningen i driftsutgifter og driftsinntekter.
2.6
Investeringsprogrammet
2.6.1 Igangsatte og nye prosjekter
På investeringssiden er det i stor grad videreføring av tidligere vedtatte investeringer.
For mange av investeringene er det allerede inngått avtaler og kontrakter, da
prosjektene går over flere år. I tillegg er det en del av investeringene som kommunen
har bundet seg opp til å gjennomføre gjennom andre avtaler. Eksempler på slike
investeringer er IKT, de fleste prosjektene innen vann og avløp, osv.
I handlingsprogrammet vises restbudsjettet på allerede vedtatte og igangsatte
investeringsprosjekter. Dette er gjort for at kommunestyret lettere skal få se
sammenhengen i investeringer som strekker seg over flere år, men allerede vedtatte
investeringer kommenteres ikke.
Side 9 av 12
Vestby kommune
2.6.2 Vann og avløp
I planperioden er det til sammen budsjettert med 230 millioner kroner innenfor vann
og avløpssektoren. Disse investeringene inngår i avgiftsgrunnlaget for vann- og
avløp og dekkes av kommunale gebyr betalt av abonnentene. Dersom kommunen
ikke har full selvkostdekning, vil disse investeringene bli subsidiert av de innbyggerne
som ikke har kommunalt vann og avløp. Investeringene er nødvendige for å kunne
klare å møte fremtidig utbygging i Vestby.
2.6.3 Omsorgsboliger Solhøy
Kommunestyret har tidligere vedtatt å bruke skoletomta på Solhøy til omsorgsboliger.
I forrige handlingsprogram ble det vedtatt at byggetrinn 1, gir 24 plasser med
heldøgns omsorg og 16 ordinære omsorgsboliger, skulle stå ferdig i 2018. En
gjennomgang av befolkningen over 80 år viser følgende utvikling for kommunen totalt
sett:
Antall over 80 år
Økning fra 2015
Behovsøkning fra 2015
Økning fra forrige år
Behovsøkning fra forrige år
2015
426
2016
437
11
3
11
3
2017
469
43
11
32
8
2018
495
70
17
27
7
2019
522
96
24
26
7
2020
570
144
36
48
12
2021
604
179
45
35
9
2022
665
239
60
60
15
2023
728
302
75
63
16
2024
812
387
97
85
21
2025
901
475
119
89
22
2026
990
564
141
89
22
2027
1078
652
163
88
22
Tabellen viser antall eldre over 80 år, økningen fra 2015 til aktuelt år, samt økningen det enkelte år
basert på et normtall på 25% uttak av eldre over 80 år.
Måltallet i Norge er at kommunen skal ha en dekning av plasser med heldøgns
omsorg tilsvarende 25% av befolkningen over 80 år. Uttaket i dag er på 20,66%, noe
som kan tyde på at det nasjonale måltallet er noe høyt for Vestbys vedkommende.
Dette kan ha sammenheng med en god hjemmetjeneste.
Dersom uttaket av omsorgsplasser med døgnbasert omsorg fortsetter å være
20,66% av eldre over 80 år fremkommer følgende behov i årene som kommer:
Antall over 80 år
Økning fra 2015
Behovsøkning fra 2015
Økning fra forrige år
Behovsøkning fra forrige år
2015
426
2016
437
11
2
11
2
2017
469
43
9
32
7
2018
495
70
14
27
6
2019
522
96
20
26
5
2020
570
144
30
48
10
2021
604
179
37
35
7
2022
665
239
49
60
12
2023
728
302
62
63
13
2024
812
387
80
85
18
2025
901
475
98
89
18
2026
990
564
117
89
18
2027
1078
652
135
88
18
Tabellen viser antall eldre over 80 år, økningen fra 2015 til aktuelt år, samt økningen det enkelte år
basert på et normtall på 20,66% uttak av eldre over 80 år.
Som man ser av de to tabellene er forskjellen relativt stor mot slutten av perioden, og
en fortsatt velfungerende hjemmetjeneste, og nok kapasitet til korttidsopphold på
sykehjemmet vil antakelig spare kommunen for store beløp i investeringer.
I 2015 er rådmannen av den oppfatning at kapasiteten er rimelig samsvarende med
behovet, og viser i denne sammenheng til tertialrapport nummer 2. Som man ser av
tabellen vil man frem til 2019 ha behov for ytterligere 24 plasser med heldøgns
omsorg dersom behovet er 25%. Dette behovet kan løses enten i form av
sykehjemsplasser eller omsorgsboliger med døgnbemanning slik det er planlagt på
Solhøy. På sykehjemmet er det fortsatt 16 plasser som ikke er tatt i bruk.
Rådmannen mener derfor at byggetrinn 1 på Solhøy bør utsettes, i første omgang
med ett år. Dersom man ikke utsetter byggetrinn 1 vil man med
Side 10 av 12
Vestby kommune
sykehjemsutbyggingen og omsorgsboligutbyggingen i 2018 ha en overkapasitet på
24 plasser.
Det dyrt å ha ”unødvendig” infrastruktur, og investeringen på Solhøy i form av
byggetrinn 1 vil koste kommunen om lag 8 millioner i året i renter og avdrag alene.
Kommunen har etter rådmannens oppfatning løst sine utfordringer med kapasitet på
heldøgns omsorg gjennom sykehjemsutbyggingen frem til 2019. Kommunen er
innvilget tilskudd til denne utbyggingen. Det har i det siste blitt klart at disse
tilskuddene ikke utbetales før alle plassene er tatt i bruk. Dersom man gjennomfører
byggetrinn 1 på Solhøy for tidlig vil man utsette tidspunktene for når man får utbetalt
tilskuddene ytterligere.
Når det gjelder den delen av byggetrinn 1 som ikke er heldøgnsplasser er
rådmannen klar over at det er en viss ventetid på omsorgsboliger. Det vil det
antakelig alltid være, og Vestby har uansett en særdeles god dekning på ordinære
omsorgsboliger sammenlignet med andre kommuner.
2.7
Buffere
I rådmannens budsjettforslag er det satt av to reserveposter.
Generell reservepost er på åtte millioner i året. Den årlige generelle reserveposten
må ta unna for endringer i rammebetingelser, svikt i skatteinngang og andre
driftsendringer. De siste års erfaringer viser at svingningene i skatteinngangen gir
behov for en økning i den generelle reserven. Lønnsreserven foreslås uendret på
15,5 millioner.
2.8
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat skal, etter fylkesmannens anbefalinger ligge på om lag 3%. I
planperioden utvikler netto driftsresultat seg slik:
Netto drift i % med bruk av reservepost
Netto drift i % uten bruk av reservepost
HP 16
0,25
1,01
HP 17
0,82
1,59
HP 18
-0,35
0,42
HP 19
-1,34
-0,58
Korrigert for bruken av fond på 11,3 millioner til vedlikeholdsformål i 2016, ville netto
driftresultat første år vært på 1,32% med bruk av reservepost. Dette er godt under
måltallet til fylkemannen, men må likevel sies å være tilfredsstillende for Vestby
kommune.
2.9
Utfordringer i neste planperiode
Befolkningsprognosene viser at kommunen står foran en formidabel vekst i antall
eldre.
Inneværende planperiode legger opp til 24 omsorgsboliger med heldøgns omsorg i
2019. Under forutsetning av samme forholdsmessig behov for heldøgns
omsorgsplasser som i dag vil dette dekke behovet til 2021. For å dekke behovet til
2027 med samme forholdstall må det investeres i ytterligere 95 nye plasser. I tillegg
må det avsettes midler til ordinære omsorgsboliger.
3. ALTERNATIVER
Kommunestyret har en del alternativer. Kuttmuligheter synliggjort gjennom arbeidet i
finanskomiteen våren 2012 er ikke fullt ut utnyttet.
Videre kan eiendomsskatten økes fra 5 til 7 promille, noe som vil gi en inntektsøkning
på om lag 9 millioner pr år.
Side 11 av 12
Vestby kommune
Det kan også innføres generell eiendomsskatt, eiendomsskatten vil da også omfatte
hytter og boliger. Hvor stort inntektspotensiale som ligger i generell eiendomsskatt er
ikke vurdert.
4. KONKLUSJON
Vestby kommune har svært høy gjeld, og står foran store investeringer i døgnbasert
eldreomsorg. Kombinasjonen av disse to faktorene gjør at kommunen er svært utsatt
for eventuelle renteendringer. Beregninger har vist at dersom lånerenten er «normal»
har kommunen et kuttbehov på om lag 43 millioner pr. Etter rådmannens syn er det
urealistisk å klare dette ved å kutte utgifter. Slik sett fremstår eiendomsskatt på
boliger og hytter som eneste alternativ. På bakgrunn av dette fraråder rådmannen på
det sterkeste investeringer som ikke er nødvendig for å løse lovpålagte oppgaver.
Side 12 av 12