Endringsforslag (tekst og økonomi) til Rådmannens forslag til ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 til 2020 RØYKEN KOMMUNE HØYRE, VENSTRE og KrF Kapittel i rådmannens budsjettforslag: 9.1.5 Forslag: Vikarpool. Administrasjonen bes om å utarbeide en sak til oppvekstutvalget, første halvår 2017, om oppbygging av vikarpool av kvalifiserte vikarer i skolen. I saken bes det om at man ser en slik pool i sammenheng med Hurum og Asker kommune. Begrunnelse: Tilsvarende ordninger for vikarpool finnes blant annet i Steinkjer, Moss og Ørlandet kommuner. Målet med ordningen er å bedre kvaliteten i læringsøktene, samt bidra til økt kontinuitet og trygghet i relasjonen mellom vikar og elev. Kapittel i rådmannens budsjettforslag: 9.2.5 Forslag: Øke voksentettheten i kommunale barnehager til 6,4 barn per voksen. Begrunnelse: Forskning viser at tidlig innsats er viktig. Å bli sett og ha trygge voksne rundt seg er et grunnleggende behov for barn. For få ansatte kan føre til at barna i barnehagen ikke får utvikle seg optimalt, samt at det øker risikoen for høyt sykefravær blant de ansatte. Voksentettheten ble i 2016-budsjettet for Røyken kommune styrket fra 6,8 til 6,6. I 2017budsjettet styrkes voksentettheten ytterligere til 6,4 i de kommunale barnehagene. Når ekstramidlene kommer de private barnehagene til gode, ihht. fordelingsmodellen, forventes det at disse også styrker voksentetthet til minimum 6,4, eller bedre. Side 1 av 3 Kapittel i rådmannens budsjettforslag: 9.4.3 Forslag: Økt ramme barn og unge. Det bevilges midler for å styrke barn og unges oppvekstvilkår. Til dette avsettes det kr. 700 000 til å styrke tidlig innsats. Det fremmes en sak til oppvekstutvalget, om stilling til barn og unge. Saken fremmes første kvartal 2017. I saken skal det redegjøres for behov innen tjenestene helsesøster, jordmor og PPT. Begrunnelse: Røyken kommune har gjennom Røykenhuset 0-23 et flerfaglig miljø med bl.a. skolestrategisk team, som jobber med å forebygge mobbing, iverksette tidlig innsats, og å gi barn og unge rett hjelp til rett tid. For å styrke kapasiteten og sikre lovpålagte frister i PPT, må områdene ses i sammenheng. Frist: Første kvartal 2017. Kapittel i rådmannens budsjettforslag: 10.3.4 Forslag: Antall hverdagsrehabiliteringsløp økes fra 30 til 45. Begrunnelse: Dette er et satsningsområde. Kapittel i rådmannens budsjettforslag: 10.3.5 Forslag: Det gjennomføres brukerundersøkelse hos kommunale og private fastleger i 2017. Begrunnelse: Fastlegetjenesten er en viktig helsetjeneste i kommunen, som det er viktig å holde tilsyn med. Kapittel i rådmannens budsjettforslag: 10.4.7 Forslag: Det bevilges midler til stilling i psykiatritjenesten, øremerket lavterskeltilbud med utvidet åpningstid. Begrunnelse: Dette er et satsningsområde. Side 2 av 3 Kapittel i rådmannens budsjettforslag: 11.4.3 Forslag: Innen 1.9 2017 skal det fremmes en sak til politisk behandling om plan, bygg og oppmåling som redegjør for hvordan kommunen kan forenkle og effektivisere kommunal saksbehandling og service i byggesak og oppmåling. Herunder legge til rette for at saksbehandlere i større grad kan bistå innbyggerne i søkeprosesser. Forslag: Innen 1.10.2017 skal det fremmes en sak til politisk behandling som viser hvordan kommunen kan gjennomføre systematiske kundetilfredshetsundersøkelser, og måle hvordan innbyggerne opplever service i plan-, bygg- og oppmålingssaker. Samferdsel Forslag: Sikkerhetsvei Kleiver – Hallenskog gjennomføres med oppstart i 2017, og ferdigstillelse i 2018. (Veibredde 4 meter inkludert veilys og terreng arrondert for skiløype ved siden av veien). Fremføring av vann fra Kleiver tas ut, men det kan fremføres vann fra Hallenskog til grense LNF. Kapittel i rådmannens budsjettforslag: 12.1.5 Forslag: Fremskynde bygging av rampe ved Slemmestad kirke. Side 3 av 3
© Copyright 2024