Vuosikertomus 2012 - Keravan Energia Oy

KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2012
SISÄLTÖ
4
6
7
8
10
12
14
17
18
20
Toimitusjohtajan katsaus
Toiminta-ajatus, strategiset valinnat
ja avainluvut
Toiminnan kehittäminen
Yhteenveto toimintavuodesta 2012
Energialiiketoiminta
Verkkoliiketoiminta
Tuotantoliiketoiminta
Konsernipalvelut
Ihmiset päätösten takana
Tilastoja graafisina esityksinä
22
23
VD’s översikt
CEO’s review
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Toiminta-ajatuksemme merkitys vahvistui
Kansainvälisillä ja eurooppalaisilla markkinoilla
talouden epävarmuudet jatkuivat vuonna 2012. Panostimme monin onnistunein keinoin markkinoiden
voimakkaisiin vaihteluihin ja suojasimme menestyksekkäästi asiakkaitamme merkittäviltä energiamarkkinoiden riskeiltä.
Pyrimme tekemään pitkäjänteisiä ratkaisuja kaikilla
toiminta-alueillamme suojataksemme asiakkaitamme, minkä lisäksi omistajamme on päättänyt
vahvistaa talousalueensa taloudellista kilpailukykyä ja kuluttajien hyvinvointia edellyttämällä meiltä
osinkovirtojen sijaan edullisia energiatariffeja. Vuosi
2012 todisti, että nämä toiminta-ajatukset tuottavat
parhaan lisäarvon asiakkaillemme.
Mahdollisimman vähän häiriöitä asiakkaille
Investoimme merkittävästi verkostojen toimintavarmuuden parantamiseen. Tämän työn tulokset
koettiin konkreettisesti, kun asiakkaamme välttyivät
pitkiltä katkoilta, vaikka myrskyt riepottelivat eteläistäkin Suomea.
KannammE EnErgIamarKKInOIDEn rISKIT
aSIaKKaIDEmmE puOLESTa
4
KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT
Myös tuotantolaitostemme tekniseen kuntoon
panostettiin. Tuotantomme onnistuikin varsin hyvin
huolimatta biovoimalaitoksemme turbiinin teknisistä
ongelmista. Uusiutuvien energiamuotojen osuus
vahvistui edelleen muodostaen jälleen tuotannollemme vahvan ympäristöystävällisen kotimaisen pohjan.
Ympäristöystävällisten tuotteittemme, biosähkön ja
-lämmön sekä tuulisähkön myynti ylittikin odotuksemme.
Konsernin talouden kehittyminen
Keravan Energia -konsernin toimintavuoden 2012
taloutta rasittivat jonkin verran yleisen taloudellisen
tilanteen haasteet, energiamarkkinoiden jatkuvasti
muuntuvat häiriöt ja biovoimalaitoksemme turbiinin
tekniset ongelmat. Suurimpana rasitteena olivat silti
jatkuvasti kasvavat kustannukset, joista merkittävimmät tulivat erilaisten verojen ja ennen kaikkea
kantaverkkomaksujen rajuista nousuista.
Toiminta-ajatuksemme mukaisesti emme kuitenkaan
vieneet kustannuksia suoraan asiakkaittemme maksettavaksi, vaan tehostimme edelleen myös omaa
toimintaamme. Kustannusten noususta johtuen
ei hinnankorotuksiltakaan kokonaan vältytty. Siitä
huolimatta sähkötariffimme ovat edelleen selkeästi
Suomen edullisimpia.
Konsernin liikevaihto oli 69,4 miljoonaa euroa (61,9
miljoonaa euroa vuonna 2011). Vaikka tulostavoitteista jäätiin jonkin verran, ylsimme kuitenkin varsin
kohtalaiseen tulokseen. Konsernin käyttökate oli 7,3
miljoonaa euroa (6,3 miljoonaa euroa vuonna 2011).
Liiketoiminnan kulut kasvoivat 6,5 miljoonaa euroa
vuonna 2012. Tämä johtui pääosin sähkön määrällisestä kasvusta ja polttoaineiden hankintakulujen
noususta. Vuoden 2012 merkittävimmät investoinnit
kohdistuivat mittalaitteisiin sekä kaukolämpö- ja
sähköverkkoyhteyksien kunnostamiseen ja uudisrakentamiseen. Kaikkiaan investoinnit olivat 9,5
miljoonaa euroa (9,5 miljoonaa euroa vuonna 2011).
Konsernin omavaraisuus ja maksuvalmius ovat
edelleen kohtalaiset ja mahdollistavat panostamisen
kasvuun.
Tulevaisuuden näkymät
Keravan Energia -konsernissa pyritään jatkossakin
vahvasti suojautumaan energiamarkkinoiden häiriöiltä, ja kulutuksen heilahteluihin varaudutaan entistä
paremmin kehittämällä polttoainehankinnan prosesseja ja tuotannonohjausta.
Sähkön markkinahinta oli vuonna 2012 poikkeuksellisen alhainen pohjoismaisilla markkinoilla; Suomessa sitä kuitenkin nosti aluehintaero. Alhainen
markkinahinta tulee tekemään sähköntuotannon
taloudesta haasteellista, mikä pitkällä aikavälillä
jarruttaa kaikkea investoimista energiantuotantoon.
Keravan Energia -konserni etsii kuitenkin edelleen
aktiivisesti mahdollisuuksia kasvattaa tuotannollista
omavaraisuutta erityisesti uusiutuvalla ja päästöttömällä energiantuotantotavalla. Tällaisia hankkeita
on meneillään useita, ja niihin panostetaan tulevina
vuosina.
Konsernin päätoimialueilla kasvu on ollut odotettua
parempaa. Arvioiden mukaan lähivuosina kasvu on
kuitenkin maltillista ja sähkön myynti kasvaa koko
Suomen alueella tasaisesti. Toiminta etenee hyvin
strategiamme mukaisesti ja investointitoiminta on
suunnitelmallista. Kokonaisuutena Keravan Energia
-konsernin tulevaisuuden näkymät ovat hyvät
ja vakaat. Vuoden 2013 liikevaihdon ennakoidaan
kasvavan ja käyttökatteen ja tuloksen jonkin verran
paranevan vuoden 2012 tasosta.
Tavoitteenamme on parantaa asiakkaittemme
toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tuottamalla
taloudellisesti ja ympäristömme kannalta tehokkaita
tuotteita ja palveluita asiakkaittemme kokemat häiriöt
minimoiden. Kykymme ja halumme täyttää nämä
tavoitteet on edelleen vahva.
Jussi Lehto
VUOSIKERTOMUS 2012
5
STRATEGISET VALINNAT JA AVAINLUVUT
Toiminta-ajatus ja strategiset valinnat
Keravan Energia -yhtiöt muodostuvat emoyhtiö
Keravan Energia Oy:stä ja tytäryhtiö Etelä-Suomen
Energia Oy:stä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua sekä niiden käyttöön liittyviä asiantuntijapalveluita.
Keravan Energia -yhtiöt toimivat pohjoismaisilla
sähkömarkkinoilla ja myyvät sähköä koko Suomen
alueella. Päätoiminta-alueemme ovat Kerava, Sipoo,
Itä-Helsinki ja Karkkila.
Keravan Energia -yhtiöiden omistajat tulouttavat
yhtiön tehokkuuden ja tuottavuuden paikallisen
talousalueen elinkeinoelämän ja asukkaiden eduksi
edullisina energiapalveluina.
Avainluvut
2012
milj. €
Liikevaihto
69,4
61,9
Tulos ennen satunnaisia eriä
2,7
1,0
Investoinnit ja pitkäaikaiset sijoitukset
9,5
9,5
129,0
123,5
Taseen loppusumma
GWh
Sähkön myynti
541
499
Sähkön siirto
540
498
Kaukolämmön ja prosessihöyryn myynti
433
408
26
23
30 672
30 083
Lämpö
1 411
1 390
Kaasu
183
183
Henkilökunta keskimäärin
(osa-aikaiset muutettu kokoaikaisiksi)
106
106
Kaasun myynti
Asiakasmäärät
Sähkön siirto
ASIAKASLUPAUKSET
2011
• TARJOAMME PARASTA PAIKALLISTA PALVELUA
• meillä on aina aikaa asiakkaillemme
• meidäT TunneTaan ja meidäT TunnisTeTaan
57,7 milj. €
61,9 milj. €
Liikevaihto (M€)
6
KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT
Sähkön siirto 16 %
Sähkön myynti 38 %
Lämmön myynti 42 %
Kaasun myynti 2 %
Sivutoiminta 2 %
2012
2011
2010
• Yksi YhTeYdenoTTo riiTTää
69,4 milj. €
Liikevaihdon jakauma
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Kiihtyvä muutostahti ja energiatarpeen kasvu
haasteena
Alati kiihtyvä energiayhtiöiden toimintaympäristön
muutostahti ja siihen liittyvät tapahtumat tuovat
haasteita myös Keravan Energia -yhtiöiden toimintaan ja toiminnan suunnitteluun. Hyvä esimerkki
tästä on sähkön, polttoaineiden ja päästöoikeuksien
markkinahintojen vaihtelu.
Toimintaan vaikuttavat myös EU:n ilmastotavoitteet, joiden myötä kasvihuonekaasupäästöjä tulee
vähentää ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä
lisätä. Nämä tavoitteet pannaan Suomen lainsäädännössä täytäntöön vuoteen 2020 mennessä.
Uusiutuvan energian tuet muuttuivat jälleen puupolttoaineilla tuotetun sähkön syöttötariffin osalta.
Keravan Energia -yhtiöiden toiminta-alueella energiantarpeen kasvu tulee jatkumaan voimakkaana.
Varsinkin Sipoossa ja Helsingin itäosissa kasvun
odotetaan olevan lähivuosina merkittävää, kun alueiden kasvuhankkeet lähtevät käyntiin.
Keravan Energia -yhtiöiden merkittävimmät lähivuosien investointitarpeet liittyvät sähkö- ja kaukolämpöverkkojen laajentamiseen, vahvistamiseen ja
peruskorjaamiseen. Näin vastataan kasvaneeseen
kysyntään ja parannetaan käyttövarmuutta. Inves-
tointien ja investointitarpeiden hallitsemiseksi panostetaan omaisuuden hallintaan – tällä tarkoitetaan
saneerauksen ja kunnossapidon optimointia yhdessä kasvun hallinnan kanssa.
Kiivas toimintaympäristön muutostahti asettaa
suuria haasteita niin talouden hallinnalle ja suunnittelulle kuin asiakaspalvelun järjestelmille. Vuonna 2012
solmittiin sopimus uuden asiakastietojärjestelmän
hankinnasta.
Toiminta Keravan Energia -yhtiöissä on organisoitu
kolmeen tulosvastuulliseen liiketoimintaan ja kahteen
kustannusvastuulliseen palvelutoimintaan. Toimintaa
tukevat lisäksi eri teemoihin liittyvät, läpi organisaation kootut ryhmät. Toiminnan tehostamiseksi
aloitettiin vuonna 2012 kaikkien toimintaprosessien
systemaattinen analysointi.
Kaiken muun kehitystyön perustana on osaava ja
motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen panostetaankin edelleen
merkittävästi. Vuonna 2012 jatkettiin koko henkilöstöä koskevaa kehitysohjelmaa, jossa käsitellään
mm. henkilöstökyselyissä esiin nousseita teemoja.
Kehitysohjelman palautteen sekä henkilöstökyselyn tulosten perusteella Keravan Energia -yhtiöissä
käynnistettiin esimiehille suunnattu kaksivuotinen
valmennusohjelma.
VUOSIKERTOMUS 2012
7
YHTEENVETO TOIMINTAVUODESTA 2012
Keravan Energia -yhtiöiden ympäristöpolitiikka
Käytämme toiminnassamme taloudelliset resurssit
huomioiden ympäristöä mahdollisimman vähän
rasittavia ratkaisuja. Kannustamme ja opastamme
asiakkaitamme energiansäästöön. Hyödynnämme omassa työskentelyssämme säästöä tuottavia
menetelmiä ja toimintatapoja. Panostamme tuotannossamme uusiutuvan energian käyttöön rakentamalla omia tuotantoyksiköitä ja yhteisyritysten
kautta. Huomioimme johtoverkkojen sijoittelussa
ja rakenteissa ympäristön vaatimukset tarkoituksenmukaisella tavalla. Sitoudumme toimintamme
aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämiseen
sekä jatkuvaan kehitystyöhön sekä ympäristö- että
laatuasioissa. Huolehdimme, että organisaatiomme
on aina tietoinen toimintaamme kohdistuvista lakisääteisistä vaatimuksista, joita sitoudumme myös
noudattamaan. Tiedotamme sidosryhmillemme
säännöllisesti ympäristöasioidemme tason. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme laadukasta ja
ympäristön huomioon ottavaa toimintaa.
BIOPOLTTOAINEET
JA TEHOKAS KIERRÄTYS
OVAT YMPÄRISTÖVASTUUMME
KULMAKIVIÄ
8
KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT
Energiatehokkuustyö jatkuu
Luontevana jatkotoimenpiteenä kaukolämpöalan
energiansäästösopimukselle Keravan Energia -yhtiöt
liittyivät energia-alan energiatehokkuussopimukseen
keväällä 2008. Vuonna 2012 jatkettiin mm. panostamista kaukolämmön jakeluhäviöiden pienentämiseen uusimalla vanhoja kaukolämpöjohtoja yhteensä
yli 1,4 km. Pienentyneiden lämpöhäviöiden myötä
vuosittainen primäärienergian tarve pienenee
n. 420 MWh ja CO2 -päästöt alenevat n. 70 t.
Lisää puuta, vähemmän hiilidioksidia
Vuonna 2012 Keravan Energia Oy tuotti Keravalla,
Sipoossa ja Karkkilassa sähköä sekä kauko- ja
prosessilämpöä yhteensä 540,3 GWh. Edellistä kylmempi vuosi kasvatti lämmön myyntiä 6,3 %. Tuotannosta 412,8 GWh oli kaukolämpöä, 67,8 GWh
prosessihöyryä ja -lämpöä sekä 59,7 GWh sähköä.
Vuosi 2012 oli Keravan biovoimalaitoksen kolmas
täysi toimintavuosi. Energian tuotannon puupolttoaineiden osuus Keravalla kasvoikin 10 prosenttiyksikköä ollen lopulta 65,4 %. Turpeella tuotettiin
energiasta 17,5 % ja maakaasulla käytännössä
loput, n. 15,5 %. Konsernitasolla maakaasun osuus
laski 3,9 prosenttiyksikköä vuodesta 2011 ollen nyt
27,9 %. Kiinteiden kotimaisten polttoaineiden osuus
nousi vastaavasti 69,3 prosenttiin. Karkkilassa
vastaava osuus käytetyistä polttoaineista oli 79,2 %.
Energiantuotanto Sipoossa perustuu edelleen lähes
kokonaan maakaasuun.
Tuotannon volyymi kasvoi kaikissa kolmessa toimintakunnassa. Tämän johdosta absoluuttiset laskennalliset päästömäärät ilmakehään kasvoivat kautta
linjan. Poikkeuksen tekivät hiilidioksidipäästöt, jotka
laskivat toisena vuonna peräkkäin (-15 % v. 2012)
johtuen puupolttoaineiden käytön lisäämisestä.
Tuotettuun energiamäärään suhteutetut päästömäärät (ominaispäästöt) pysyivät Sipoossa ja Karkkilassa likipitäen entisellään. Keravalla typenoksidien,
rikkidioksidin ja hiukkasten ominaispäästöt nousivat
hieman energian tuotantoon käytetyn puun osuuden kasvaessa, hiilidioksidin ominaispäästöt laskivat
selvästi.
Tehokasta kierrätystä
Vuonna 2012 toimitettiin kierrätykseen, edelleen käsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi noin 7 988 tonnia
tavanomaisia jätteitä ja noin 12,8 tonnia ongelmajätteitä. Määrällisesti eniten jätettä syntyi turpeen ja
puupolttoaineiden poltosta Keravalla ja Karkkilassa:
yhteensä noin 7 823 tonnia lento- ja pohjatuhkaa.
Biovoimalaitoksen ja Ylikeravan voimalaitoksen tuhkat hyödynnettiin maanrakentamisessa.
Kierrätykseen, muuhun hyötykäyttöön tai kaatopaikalle kelpaavaa jätettä syntyi koko konsernin osalta
vuonna 2012 seuraavasti: metalliromua ja kaapeleita
59,3 tonnia, rakennusjätettä 53,1 tonnia, kuivajätettä ja muita yhdyskuntajätteitä 31,0 tonnia, pahvia
ja paperia 14,0 tonnia, biojätettä 5,0 tonnia sekä
sähkö- ja elektroniikkaromua 2,9 tonnia.
Ongelmajätteet toimitettiin asianmukaisesti edelleen
käsiteltäväksi käsittelyluvan omaaville yrityksille.
Suurimmat yksittäiset jakeet olivat öljyiset vedet
8,4 tonnia sekä pesuainejätteet 1,9 tonnia. Lisäksi
jatkokäsittelyyn toimitettiin pienempiä määriä mm.
jäteöljyjä, kiinteitä öljyisiä jätteitä, elohopeapurkauslamppuja ja akkuja.
VUOSIKERTOMUS 2012
9
ENERGIALIIKETOIMINTA
Sähkön myyntihinnat Suomen edullisimpia
Monipuolista sähkönhankintaa
Keravan Energia -yhtiöiden pitkän ajan tavoitteena
on turvata oman toiminta-alueen asiakkaille mahdollisimman edullinen ja vakaa sähkön hinta.
Sähköä hankittiin kertomusvuonna 541 GWh, josta
399,6 GWh Keravan Energia Oy:lle ja 141,4 GWh
Etelä-Suomen Energia Oy:lle. Pääosa sähköstä, yhteensä 343 GWh, hankittiin Suomen Voima Oy:n välityksellä. Tästä määrästä voimalaitososuussähköä
oli 18 % ja markkinasähköä 82 %. Oman vastapainetuotannon määrä oli 64 GWh. Lisäksi tukkuostoa
oli 133 GWh. Tuulisähköä hankittiin 2,4 GWh.
Toiminta-alueen ulkopuolinen myynti hinnoitellaan
asiakasystävällisesti, mutta markkinalähtöisesti.
Konsernin sähkön kokonaismyynti oli 541 GWh eli
8,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Oman
alueen ulkopuolelle sähköä myytiin 206,9 GWh.
Sähkön toistaiseksi voimassa olevia myyntihintoja
ei kertomusvuoden aikana korotettu. Myyntihinnat
kuuluvatkin Suomen edullisimpiin.
Asiakkaiden ympäristötietoisuus on selvästi lisääntynyt, minkä ansiosta tuuli- ja biosähkön sekä biolämmön myynti jatkoi kasvuaan.
10
KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT
Suojauspolitiikka vakauttaa hinnat
Sähkön markkinahinta oli keskimäärin 36,6 €/MWh,
joka on 12,6 € alle edellisvuoden hintatason. Vesitilanne oli Pohjoismaissa hyvä, mikä piti markkinahinnan alhaisena. Aluehintaero oli kuitenkin korkeahko
5,4 €, mikä johtui siirtoyhteyksien vikaantumisista ja
Venäjän tuonnin vähäisyydestä. Sähkökaupan tulos
Omavarainen
ENERGIANTUOTANTOMME
ON KASVUSSA
Tulevaisuuden näkymät hyvät
Vesitilanne on normalisoitunut, ja odotettavissa on
sähkön markkinahinnan kääntyminen nousuun.
Sähkönhankinta on suojattu seuraavaksi vuodeksi
myös mahdollisten hintapiikkien osalta, joita Venäjän
tuonnin heilahtelu aiheuttaa. Suojauskustannusten
nousun ja turvepulan vuoksi myyntihintoja joudutaan
korottamaan vuoden 2013 alusta n. 0,5 c/kWh.
Biovoimalaitoksen olemassaolo sekä tuulivoiman
ja ydinvoiman lisäosuudet vähentävät omalta osaltaan markkinasähköriippuvuutta tulevina vuosina.
Voimalaitososuuksien (erityisesti hiilidioksidittomien)
lisääminen on jatkossakin tärkeä strateginen tavoite,
jolla pyritään turvaamaan edullisen sähkön saanti ja
vähentämään markkinariippuvuutta entisestään.
oli hyvä ja hieman budjetoitua parempi. Sähkönhankintaa suojataan pienissä erissä pitkälle tulevaisuuteen tavoitteena jatkuvasti vakaa ja edullinen hintataso asiakkaillemme.
myös näkyvästi mukana Metropolijuna-tapahtumassa, missä MTV3 lähetti Huomenta Suomi -ohjelman
Keravan asemalta. Urheiluseurojen juniorityötä
tuettiin entiseen tapaan, ja paikallisen koripalloseuran molemmat edustusjoukkueet pelasivat nimellä
”Keravan Energia Team”.
Mukana asiakkaiden arjessa
Asiakastilaisuuksia järjestettiin perinteiseen tapaan.
Olimme mukana valkosipulimarkkinoilla ja Sipoon
messuilla. Energiansäästöviikolla toimitalossa oli
koko viikon kahvitarjoilu ja asiakkaille jaettiin energiansäästöön liittyvää materiaalia. Maaliskuussa Kaukon päivänä vietettiin jo perinteeksi muodostunutta
avoimien ovien päivää Keravan biovoimalaitoksella.
Elokuussa pelattiin Keravan Energia Golf -turnaus
Talman Master-kentällä, ja joulukuussa järjestettiin
perinteinen joululounas Söderkullan kartanossa
suurasiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Olimme
Omakoti- ym. yhdistykset pitivät kokouksiaan toimitiloissamme ja saivat samalla tietoa yhtiön toiminnasta.
Asiakaslehti ilmestyi kaksi kertaa. Paikallislehdissä
oli lukuisia artikkeleita ajankohtaisista asioista.
Oman alueen asiakkaita myös heräteltiin tarkistamaan, etteivät he maksa sähköstään tarpeettoman
paljon ulkopuoliselle myyjälle puhelimessa tehdyn
sopimuksen perusteella. Tämä tempaus sai runsaasti kiitosta asiakkailta, ja moni palasikin takaisin
edullisille listahinnoillemme.
VUOSIKERTOMUS 2012
11
VERKKOLIIKETOIMINTA
Vuosi 2012 oli viime vuosia helpompi sähköverkostolle
Edelliset vuodet ovat olleet sähkönsiirrolle poikkeuksellisia ankarien talvisäiden ja suurmyrskyjen takia.
Vuonna 2012 palattiin normaaliin talveen, eikä suuria
myrskyjä ollut lukuun ottamatta Antti-myrskyä marraskuun lopussa.
Sähkönsiirron energia verkostohäviöineen kasvoi
Keravan Energia -yhtiöiden jakelualueilla 4,5 % ja
oli 520 GWh (498 GWh v. 2011). Sähkönsiirron
liikevaihto oli Keravan Energia Oy:ssä 5,5 (5,0) milj.
euroa ja Etelä-Suomen Energia Oy:ssä 5,8 (5,3)
milj. euroa. Liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä
siirtomäärästä sekä hinnankorotuksesta vuoden
alussa. Investointeja sähköverkkoon tehtiin Keravan
Energia -yhtiöiden alueella yhteensä 6,2 milj. euron
arvosta vuonna 2012.
Sipoossa parannettiin saariston sähkönjakelua
Suurimmat investointikohteet Sipoon alueella olivat
saariston merikaapeleiden saneeraukset ja parannukset. Sekä Eestiluotoon että Kalvön saareen
vedettiin uudet vahvat merikaapelit, joilla varmennetaan näiden saarien sähkönsaantia.
Jakeluverkostossa jatkettiin verkoston kunnon ja
siirtokyvyn parantamista. Tärkeimpänä rakennuskohteena oli Taasjärven uusi asemakaava-alue,
jossa rakennettiin kaksi puistomuuntamoa sekä
kaapeloitua pienjänniteverkkoa. Nikkilässä Brobölentien varressa sijaitseva vanha, historiallinen
muuntoasema otettiin uudelleen käyttöön ja saneerattiin moderniksi erotinasemaksi. Lisäksi etäluetta-
12
KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT
Edellisten vuosIEn suurten
Myrskyjen jälkeen palattiin
2012 normaaliin talveen
vien mittareiden asennukset aloitettiin Sipoon osalta
Pohjois-Paippisista, ja ne jatkuvat vuoden 2013
puolella koko jakelualueellamme.
Keravalla asennettiin suurin osa etäluettavista
mittareista
Etäluettavien mittareiden asennukset aloitettiin
vuonna 2012, ja ne saadaan vakituisten asuntojen
osalta valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä.
Keravalla suurin osa etäluettavista mittareista saatiin
asennettua vuoden 2012 aikana; vuoden lopussa
etäluennan piirissä oli noin 15 000 asiakastamme
(noin 81 % kaikista). Loput etäluettavat mittarit
asennetaan alkuvuoden 2013 aikana.
Sähkönjakeluverkossa suurimpina hankkeina olivat
uuden Tarjoustalon liittäminen sähköverkkoon
sekä siihen liittyvät verkon parannukset Jäspilässä.
Lisäksi Keravalla saneerattiin Saviolla, Ahjossa sekä
Kalevassa neljä puistomuuntamoa ja tehtiin parannuksia niiden pienjänniteverkkoihin.
Etäluenta toi myös kehitystä tietojärjestelmiin
Osana etäluettavien mittareiden massavaihtoprojektia asiakastietojärjestelmään tehtiin merkittäviä
kehitysparannuksia. Lisäksi hankittiin integraatioalusta yksinkertaistamaan mittaustietojen siirtoa eri
järjestelmien välillä, kuten energiamittauksen asiakasraportointi- sekä verkkotietojärjestelmiin.
Ennen joulua 2012 asiakkaidemme käyttöön avattiin
energiamittauksen raportointipalvelu nettipohjaisena sovelluksena. Raportointipalvelussa asiakas voi
nähdä oman kulutuksensa aina tuntitasolle asti.
Vuosi 2012 oli rauhallinen myrskyjen suhteen
Vuosi 2011 muistetaan tapaninpäivän suurmyrskystä, jonka seurauksena iso osa Sipoon jakeluasiakkaistamme koki pitkiäkin sähkökatkoja.
Vuonna 2012 oli vain yksi merkittävämpi myrsky
marraskuun lopussa. Tällöin Antiksi ristitty myrskyrintama aiheutti mantereelle vain lyhyehköjä
katkoja, mutta saaristossa oli pidempiä, useamman päivän katkoja.
Tulevaisuuden näkymiä sähköverkostossa
Vuonna 2012 alkoi uusi Energiamarkkinaviraston
sähköverkkotoiminnan valvontajakso vuosille
2012–2015, joka edelleen kiristää verkkoyhtiöiden
toimintaa ja tehokkuuden vaatimuksia. Lisäksi
vuoden 2011 suurmyrskyjen seurauksena on todennäköisesti tulossa lakimuutoksia verkkoyhtiöiden toimitusvarmuusvaatimuksiin. Nämä yhdessä
asettavat merkittäviä lisähaasteita sähköverkkoliiketoiminnalle lähivuosina.
Vuonna 2013 merkittävin investointikohde ovat
etäluettavat mittarit, joihin kohdistetaan suurin
osa investointipanoksistamme. Jakeluverkostossa
pyritään tekemään mahdollisimman paljon saneeraus- ja parannustöitä käytettävissä olevien varojen
puitteissa.
Vuoden 2013 jälkeen on suunnitteilla 110 kV:n
verkon saneeraushankkeita seuraavien vuosien
aikana, ja varaudumme myös uusiin sähköasemiin
sähkönjakelun käyttövarmuuden kehittämiseksi.
Jakeluverkoston kaapelointia ja koppimuuntamoiden rakentamista jatketaan edelleen, ja tämä
näkyy tulevaisuudessa entistä harvempina ja
lyhyempinä sähkökatkoina.
TUOTANTOLIIKETOIMINTA
Keravan Energia Oy toimitti kertomusvuonna toiminta-alueillaan Keravalla, Sipoossa ja Karkkilassa
ympäristöystävällistä kaukolämpöä ja teollisuuden
prosessihöyryä yhteensä 433,1 GWh. Edellisvuoteen verrattuna myynti kasvoi 6,3 %, pääasiassa
kylmän joulukuun vuoksi.
Sähkön ja kaukolämmön tuotanto
Lämmöntuotanto omissa tuotantolaitoksissa oli
256,7 GWh ja hankinta Keravan Lämpövoima Oy:n
biovoimalaitokselta 223,9 GWh. Sähköä tuotettiin
kolmessa lämmitysvoimalaitoksessa yhteensä 2,8
GWh ja biovoimalaitoksessa 56,9 GWh. Paikallisen
sähköntuotannon määrä vastaa 11,8 %:n osuutta
konsernin koko sähkönhankinnasta.
Energiantuotannossa kotimaisten polttoaineiden
osuus oli merkittävä. Puupolttoaineiden osuus oli
52 % ja turpeen osuus 17 %. Maakaasun osuus
laski edelleen jääden 28 %:iin.
Keravan biovoimalaitos tuotti pääosan eli 65 %
keravalaisten kiinteistöjen tarvitsemasta kaukolämmöstä. Karkkilassa alettiin tuottaa kaukolämpöä
polttamalla turpeen rinnalla myös puuta. Kokeilujen
perusteella puun polttamista jatketaan myös vuonna
2013. Kiinteän kotimaisen polttoaineen osuus oli
79 % kaukolämmön tuotannosta. Sipoossa maakaasun osuus lämmöntuotannon polttoaineista oli
lähes 100 %.
Polttoaineiden verotusmuutoksen ja kustannustason
nousun vuoksi kaukolämmön energiamaksuja korotettiin vuoden 2012 alussa Keravalla 8,3 %, Sipoossa 9,8 % ja Karkkilassa n. 6,5 %. Kaukolämmön
hintataso säilyi edelleen kilpailukykyisenä kiinteistökohtaiseen lämmitykseen verrattuna.
14
KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT
Kaukolämpöverkko
Rakennustoiminta kaukolämmön toiminta-alueilla
oli edelleen aiempia vuosia rauhallisempaa. Verkon
perusparannusmäärä nousi selvästi edellisvuodesta.
Uusia kiinteistöjä liitettiin kaukolämpöön yhteensä
22 kpl. Kaukolämmitettävä rakennustilavuus Keravalla, Sipoossa ja Karkkilassa oli kertomusvuoden
päättyessä yhteensä 9,99 milj. rak.-m3.
Kaukolämpöjohtoja rakennettiin kertomusvuoden
aikana yhteensä 2 132 m. Tästä määrästä 1 223 m
rakennettiin verkon uusimiseksi vaurioiden ja perusparannusten takia.
Maakaasun jakelu
Maakaasun suoramyynti teollisuudelle sekä Sorsakorven ja Levonmäen asuntoalueiden kiinteistöjen
lämmitykseen oli kertomusvuonna 25,8 GWh.
Maakaasuasiakkaiden lukumäärä vuoden lopussa
oli 183.
Maakaasun energiamaksua korotettiin 9,8 % ja siirtomaksua 3,0 % vuoden 2012 alusta alkaen. Syynä
olivat hankintakustannusten kasvaminen ja erityisesti valmisteveron kiristyminen.
Merkittävät investoinnit ja kehityshankkeet
Merkittävimmät investoinnit liittyivät olemassa olevan tuotantokapasiteetin kunnostamiseen Keravalla
ja Sipoossa. Keravalla jatkettiin kaukolämpöverkon
laajentamista ja perusparannusta.
Investointina alueelle rakennettiin siirrettävä lämpökeskus projektin alkuvaiheen lämmöntuotantoa
varten.
Biovoimalaitoksen tuotantovuosi
Tulevaisuuden näkymät
Keravan Lämpövoima Oy:n biopolttoaineita käyttävä
voimalaitos tuotti vuoden 2012 aikana sähköä 56,9
GWh ja lämpöä 223,9 GWh.
Kaukolämmön osalta haasteena on kaukolämmityksen aseman säilyttäminen muihin lämmitysmuotoihin nähden. Jotta asema voidaan säilyttää,
polttoaineet tulee valita oikein. Se edellyttää myös
aktiivista vaikuttamista poliittiseen päätöksentekoon ja kaavoitukseen.
Voimalaitos käyttää polttoaineina kotimaista metsähaketta ja turvetta. Polttoaineiden saatavuus on
ollut hyvä, ja yhteistyö polttoainetoimittajien kanssa
on sujunut ongelmitta. Voimalaitos toimii omakustannusperiaatteella. Sen tuottama sähkö ja lämpö
tulevat täysimääräisenä Keravan Energia Oy:n käyttöön. Keravan Energia Oy toimittaa voimalaitoksen
tarvitsemat käynnissäpitopalvelut.
Lämmöntuotanto onnistui vuoden 2012 aikana varsin hyvin, ja häiriöt jäivät hyvin vähäisiksi.
Sähköntuotanto oli edelleen varsin ongelmallista
turbiiniongelmien takia. Ongelmien perussyyn selvittämistä jatketaan edelleen.
KOTIMAISTEN
POLTTOAINEIDEN
KÄYTTÖ LISÄÄNTYI JÄLLEEN
Keravan Energia tulee edelleen jatkamaan kotimaisten polttoaineiden puolestapuhujana sekä
painottamaan polttoainevalinnoissaan uusiutuvaa
ja kotimaista energiaa.
Keravan kaupungin lämmöntarve ei ennusteiden
mukaan juurikaan kasva tulevaisuudessa, ja merkittävimmät kasvuodotukset kohdistuvat Sipoon
alueelle. Lisäksi uutena aluevaltauksena voidaan
pitää neuvottelukumppanuutta Tuusulan Rykmentinpuiston mahdollisena energiantoimittajana.
Lähitulevaisuudessa Keravan Energia panostaa
voimakkaasti Rykmentinpuiston potentiaalisiin
energiaratkaisuihin.
16
KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT
KONSERNIPALVELUT
Kehittyvät asiakaspalvelut
Noin kolmannes asiakkaista on siirretty arviolaskutuksesta todelliseen kulutukseen perustuvaan
laskutukseen. Kulutuksen mukaiseen laskutukseen
siirtyminen jatkuu, kun etäluettavia mittareita asennetaan.
TARJOAMME ASIAKKAILLEMME
PAIKALLISTA JA NYKYAIKAISTA
PALVELUA.
Asiakkaat ovat ottaneet omakseen ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan e-laskun, ja myös
muiden sähköisten palveluiden käyttö on lisääntynyt. Bio- ja tuulisähkön kysyntä on kasvanut.
Tehostunut taloudenhallinta
Talouden ja kassatilanteen raportointiin ja ennustamiseen on kiinnitetty edelleen erityistä huomiota.
Controller-toiminta on vakiintunut käytäntöön, ja
erityisesti ennusteiden tarkkuus on kehittynyt. Työlaskutuksessa on otettu käyttöön verkkolasku.
Henkilöstön osaamiseen ja tuottavuuteen
panostetaan
Koko henkilöstön kattava kehittämisohjelma jatkui
teemalla ”Keravan Energian tapa toimia”. Konsernin
esimiesasemassa olevat henkilöt osallistuivat lähijohtamistaitojen kehittämiskoulutukseen, joka jatkuu
vielä vuonna 2013.
Palkanlaskennassa valmisteltiin käyttöönotettavaksi vuodenvaihteessa uusi Mepcon toimittama
palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon järjestelmä.
Henkilöstöhallinnon eri osa-alueita otetaan käyttöön
vähitellen vuoden 2013 aikana.
Henkilöstön terveydenhoitoa on kehitetty, ja sairauspoissaolot ovat pysyneet varsin kohtuullisessa
3,5 %:ssa (3,5 %). Keski-ikä konsernissa on 44
(45) vuotta.
Liikuntaan panostetaan edelleen, ja liikuntaseteleiden käyttö kasvoi 18 % edellisestä vuodesta.
Henkilöstökerho ”Hupiklupi” toimi aktiivisesti, ja
vuoden aikana järjestettiin liikunnallisia ja henkilöstön
yhdessäoloon liittyviä tapahtumia.
Konsernin henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2012
oli yhteensä 109 (109). Toimihenkilöiden osuus oli
64 (62) ja työntekijöiden osuus 45 (47). Henkilöstöstä osa-aikaisia oli 6 (7) ja määräaikaisia 11 (11).
VUOSIKERTOMUS 2012
17
IHMISET PÄÄTÖSTEN TAKANA
JOHTORYHMÄ
Lars Horn
Paavo Kainulainen
Jussi Lehto
Osmo Auvinen
Raili Niemenmaa
Heikki Hapuli
kehitysjohtaja
johtaja,
energialiiketoiminta
toimitusjohtaja
johtaja,
verkkoliiketoiminta
talousjohtaja
johtaja,
tuotantoliiketoiminta
18
KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT
HALLITUS
Vas. Erkki Hult, Aila Lehtinen, Kalervo Nieminen (pj.), Anu Heikkilä, Pertti Sorsa (vpj.), Hanna Järvenpää, Lauri Saloriutta ja
Marja-Liisa Nykänen. Kuvasta puuttuvat Bengt Wiik ja Joni Yli-Villamo.
HALLINTONEUVOSTO
Erik Sartorisio (pj.), Soile Haukkaluoma, Annikki Halme, Lea Heino, Jaana Heinonen, Jukka Hjelm, Veli-Matti Koho, Juha Laavola,
Jüri Linros, Erkki Puttonen, Bo Ranta, Markku Rintala, Pauli Saarinen, Risto Sintonen, Pekka Syvänen, Kalevi Westerlund, Eeva
Kaarina Virtanen ja Elise Väyrynen
VUOSIKERTOMUS 2012
19
Polttoaineiden käyttö 657 GWh
Puhdas puu 52 %
Raskas polttoöljy 3 %
Maakaasu 28 %
Turve 17 %
Kevyt polttlöljy 0 %
Biokaasu 0 %
Kivihiili 0 %
Muu KPA 0 %
Energian tuotanto 540 GWh
Sähkön ja lämmön oman
tuotannon ominaispäästöt
CO2
158 g/kWh
NOx
471 mg/kWh
SO2
197 mg/kWh
Hiukkaset
34 mg/kWh
Sähkön hankinnasta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt ja käytetty ydinpolttoaine
CO2
281 g/kWh
Käytetty ydinpolttoaine
0,6 mg/kWh
Toiminnassa syntyneet jätteet
Tavanomaiset jätteet
Lento- ja pohjatuhka
Kaukolämpö Kerava 58 %
Kaukolämpö Sipoo 13 %
Kaukolämpö Karkkila 6 %
Sähkö Kerava 11 %
Prosessilämpö Kerava 7 %
Prosessilämpö Sipoo 5 %
_ Sähkö Sipoo 0 %
7 823,0 t
Metalliromu
59,3 t
Rakennusjäte
53,1 t
Kuivajäte
25,6 t
Paperi ja pahvi
14,0 t
Muu yhdyskuntajäte
5,4 t
Biojäte
5,0 t
Sähkö- ja elektroniikkaromu
2,9 t
YHTEENSÄ
Kauko- ja prosessilämmön hankinta 481 GWh
Biovoimalaitos 47 %
Maakaasukattilat 34 %
Kiinteän polttoaineen kattilat 15 %
Kaasuturbiini- ja kaasumoottorivoimalaitokset 1 %
Raskas- ja kevytöljykattilat 3 %
_ Biokaasu 0 %
Sähkön hankinnan polttoaineet 541 GWh
7 988 t
ONGELMAJÄTTEET
Öljyiset vedet
8,4 t
Pesuainejätteet
1,9 t
Loisteputket ja elohopealamput
0,8 t
Kiinteät öljyiset jätteet
0,6 t
Liuotin- ja maalijätteet
0,6 t
Lyijyakut
0,3 t
Jäteöljy
0,2 t
YHTEENSÄ
12,8 t
Energian tuotanto (GWh) ja sen
päästöt tuotettua energiayksikköä kohti (g/MWh,
CO2 kg/MWh)
600
500
400
300
200
Fossiiliset ja turve yht. 39,9 %
Uusiutuvat yht. 27,6 %
Ydinvoima 32,6 %
100
0
2000
2001
CO2
20
KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT
2002
2003
2004
NO x
2005
2006
SO 2
2007
2008
Hiukkaset
2009
2010
2011
Tuotanto
2012
Sähkön myynti asiakasryhmittäin
Kaukolämpöenergian myynti 2002-2012
450000
400000
350000
300000
250000
Asuinhuoneistot ja kiinteistöt 48 %
Maatalous 1,1 %
Jalostus 6,2 %
Palvelu 30,5 %
Julkinen kulutus 13,7 %
Tilapäiskauppa 0,5 %
200000
150000
100000
50000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Kerava
2007
2008
2009
Sipoo
2010
2011
2012
Karkkila
Kaukolämmön myyntitulot asiakasryhmittäin
Sähkön hankinta kuukausittain 2012
70000
60000
Pientalot 10 %
Rivitalot 6 %
Kerrostalot 27 %
Liikerakennukset 11 %
Julkiset rakennukset 16 %
Teollisuus 30 %
50000
40000
30000
20000
10000
Sähkön myyntitulot tuotteittain / Kerava
0
Tammi Helmi Maalis Huhti
Touko Kesä Heinä Elo
Syys
Loka Marras Joulu
Markkinasähkön osto 52,5 %
Oma tuotanto Alikeravan, Savion, Nikkilän ja Kelvon voimalaitokset 11,8 %
Voimalaitososuussähkö 10,9 %
Tilapäiskaupat 24,4 %
Tuulisähkö 0,4 %
Kotitaloussähkö 60,9 %
Aikasähkö 24,0 %
Tehosähkö 8,3 %
Suurkäyttäjäsähkö 6,4 %
Tilapäissähkö 0,3 %
Sähkön hankinta ja huipputeho 2003-2012
MW
150
120
Sähkön myyntitulot tuotteittain / Sipoo
Huipputeho
90
600
500
400
300
200
Kotitaloussähkö 50,4 %
Aikasähkö 48,1 %
Tehosähkö 1,0 %
_ Suurkäyttäjäsähkö 0,0 %
Tilapäissähkö 0,5 %
100
0
2003
2004
2005
Oma tuotanto
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Osto
VUOSIKERTOMUS 2012
21
vd’s översikt
Vi bär energimarknadens risker
för våra kunders räkning
Vår affärsidé ökade i betydelse
Den ekonomiska osäkerheten på den internationella och
europeiska marknaden fortsatte 2012. Vi vidtog en rad
framgångsrika åtgärder för att gardera oss mot de kraftiga fluktuationerna på marknaden och lyckades skydda
våra kunder mot de stora riskerna på energimarknaden.
År 2012 bevisade även att vår affärsidé om att vi ska
sträva efter att fatta långsiktiga beslut på alla våra verksamhetsområden för att skydda våra kunder ger mest
mervärde för våra kunder. Det gör även det faktum att vår
ägare har beslutat att inom sitt ekonomiska område stärka sin ekonomiska konkurrenskraft och konsumenternas
välbefinnande genom att kräva prisvärda energitariffer av
oss i stället för utdelningsflöden.
Satsningar på minimering av de störningar
som kunderna upplevt
Vi fortsatte att satsa kraftigt på våra elnät genom stora
investeringar i förbättrad driftsäkerhet. Även detta arbete
gav resultat, vilket visade sig på ett konkret sätt när de
stormar som även drabbade södra Finland inte medförde
några längre elavbrott för våra kunder. Vi satsade kraftigt
i tekniken i våra produktionsanläggningar. Trots tekniska
problem med turbinen i vårt biokraftverk var produktionen
relativt bra, och andelen förnybara energiformer stärktes
ytterligare och utgjorde än en gång en stark, miljövänlig
och inhemsk grund för vår produktion. Även försäljningen
av våra miljövänliga produkter, bioelektricitet och -värme
samt vindel, överträffade våra förväntningar.
Koncernens ekonomiska utveckling
Ekonomiskt belastades Kervo Energi-koncernens verksamhet 2012 i viss mån av utmaningar i det allmänna
ekonomiska läget, ständigt skiftande störningar på energimarknaden, tekniska problem med turbinen i vårt biokraftverk, men framför allt av ständigt ökande kostnader,
bland vilka de största berodde på de dramatiska höjningarna av olika skatter och framför allt stamnätsavgifterna.
Enligt vår affärsidé strävar vid dock efter att inte direkt
vältra över kostnaderna på våra kunder, utan vi fortsatte
även vår kraftfulla satsning på effektivisering av vår egen
verksamhet. På grund av kostnadsökningarna kunde vi
dock inte heller slippa prishöjningar. Vår eltariff hör dock
fortfarande klart till de mest prisvärda i Finland.
Koncernens omsättning var 69,4 miljoner euro (61,9
miljoner euro 2011). Vi nådde inte helt upp till resultatmålen, även om resultatet var acceptabelt. Koncernens
rörelseresultat före avskrivningar var 7,3 miljoner euro
(6,3 miljoner euro 2011).
22
KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT
Rörelsekostnaderna ökade med 6,5 miljoner euro under
2012. Detta berodde till största delen på större elinköp
och ökade bränslekostnader. De viktigaste investeringarna under 2012 gjordes i mätapparater samt i upprustning
och utbyggnad av fjärrvärme- och elnätsförbindelserna.
Totalt gjordes investeringar för 9,5 miljoner euro (9,5
miljoner euro 2011). Koncernens soliditet och likviditet
är fortfarande relativt god och möjliggör satsningar på
tillväxt.
Framtidsutsikter
Kervo Energi-koncernen satsar fortfarande kraftigt på
att skydda sig mot störningar på energimarknaden.
Beredskapen för variationer i förbrukningen har stärkts
ytterligare genom att man har förbättrat processerna
för bränsleinköp och utvecklat produktionsstyrningen.
Marknadspriset på el var extremt lågt under 2012 på den
nordiska marknaden, medan skillnaden i områdespriset
höjde priset i Finland. Det låga marknadspriset kommer
att göra ekonomin för elproduktionen utmanande, och på
lång sikt kommer detta att bromsa alla investeringar i energiproduktionen. Kervo Energi-koncernen kommer dock
aktivt att fortsätta söka möjligheter att öka sin självförsörjning inom produktionen, framför allt med förnybar och
utsläppsfri energiproduktion. Vi har flera pågående projekt
som vi kommer att satsa på under de kommande åren.
På koncernens huvudsakliga verksamhetsområden har
tillväxten varit bättre än väntat, men tillväxten förväntas
dock vara måttlig under de närmaste åren och ökningen
i elförsäljningen i hela Finland vara jämn. Verksamheten
fortsätter helt i linje med vår strategi och vår investeringsverksamhet är systematisk. På det hela taget är framtidsutsikterna goda och stabila för Kervo Energi-koncernen.
Omsättningen 2013 beräknas öka och både rörelseresultatet före avskrivningar och resultatet beräknas bli
bättre än 2012.
Vi har fortsatt en stark förmåga och vilja att uppfylla vårt
mål att förbättra våra kunders verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft genom att producera effektiva
varor och tjänster på ett ekonomiskt sätt och med hänsyn till miljön, samtidigt som vi minimerar störningarna
för kunderna.
Jussi Lehto
ceo’s review
We bear energy market risks
on behalf of our customers
The role of our business concept has grown
even stronger
Economic uncertainties continued during 2012 in the
international and European markets. Using various successful means, we continued to focus on strong market
fluctuations and succeeded in protecting our customers
from significant energy market risks. In fact, 2012 proved
that we are well able to produce the best added value
for our customers thanks to both our business concept,
with its aim of making long-term decisions in all our business areas for the protection of our customers, and the
decision of our owner to strengthen economic competitive ability within the sector and enhance the consumers’
well-being by requiring us to apply affordable energy
tariffs instead of generating large dividend flows.
Focus on minimizing service disruptions
We also continued to pay attention to our networks by
investing significantly in improving the reliability of our
operations. We were successful in this area, too. In practice, this became visible when customers were spared
from long periods of disruption to service after storms
which caused havoc even in the south of Finland. The
technical condition of our production plants was another
area of focus. Despite the technical difficulties with a turbine in our bioenergy plant, our production ran smoothly
and the share of renewable energy forms grew, once
again providing a robust, environmentally-friendly domestic basis for our production. All this meant that the sales
of our environmentally-friendly products, bioelectricity, bio
heating and wind electricity, exceeded our expectations.
Financial development in the Group
For 2012, the financial standing of Kerava Energy Group
was strained, to some extent, by the challenges posed
by the general economic situation, constantly changing disruptions on the energy markets, the technical
difficulties experienced by our bioenergy plant turbine,
but above all, by continuously increasing costs. The
most significant cost increases were due to dramatic
rises in various taxes and particularly in main grid fees.
In line with our business concept, we strove however to
prevent a direct transfer of these costs to our customers. Furthermore, we carried on with strong investment in
streamlining our own operations. Due to the rise in costs,
however, it was not possible to avoid price increases altogether, but our electricity tariffs are still by far the lowest
in Finland.
The Group’s turnover was EUR 69.4 million (EUR 61.9
million in 2011). This was a very reasonable result although
our targets were not quite reached. The Group’s operating
margin was EUR 7.3 million (EUR 6.3 million in 2011).
Operating expenses increased by EUR 6.5 million in
2012. The majority of this was due to an increase in the
amount of electricity and increased fuel procurement
costs. The most significant investments in 2012 were
made in measuring equipment and the rebuilding and
construction of district heating and electricity network
connections. The Group’s total investments came to
EUR 9.5 million (EUR 9.5 million in 2011). The Group’s
equity ratio and liquidity are still adequate and allow for
investments aiming for growth.
Outlook for the future
Kerava Energy Group continues to invest strongly in
protection measures against energy market disturbances
and to improve its preparedness against fluctuations in
consumption by further developing fuel procurement processes and production control. In 2012, the market price
of electricity was exceptionally low in the Nordic market,
while in Finland it was higher due to regional price differences. The low market price will make the economics of
electricity production challenging, and in the long-term,
slow down all investment into energy production. Kerava
Energy Group will, however, continue to actively look for
opportunities to increase our self-sufficiency in production, particularly regarding renewable and emission-free
energy production methods. We currently have several
such initiatives underway, and we are going to invest into
them further in the years to come.
Growth in the Group’s core business areas has exceeded
expectations, but we assume that the growth will remain
moderate for the next few years and that the sales of
electricity will be steady throughout Finland. Our operations are proceeding well, in accordance with our strategy, and our investments are progressing as planned. All
in all, Kerava Energy Group has a good and stable outlook for the future. We predict that turnover will increase
in 2013, and that the operating margin and result will
improve somewhat from the 2012 figures.
We have retained our ability and desire to reach our
objectives – to improve the operating preconditions
and competitiveness of our customers – by providing
products and services that are efficient in financial and
environmental terms, all the while minimizing disruptions
to our customers.
Jussi Lehto
VUOSIKERTOMUS 2012
23