Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

TILINPÄÄTÖS JA
TOIMINTAKERTOMUS
2014
Sisällys
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.7.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3..
3.4..
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
5.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
9.
10.
11.
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa
Kunnanjohtajan katsaus
Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
Kunnan hallinto-organisaatio
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Lautakunnat
Osastojen organisaatiokaaviot
Ilomantsin kunnan tilivelvolliset
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa
Kunnan henkilöstö
Ympäristötekijät
Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Tase
Tunnusluvut
Kokonaistulot ja -menot
Kuntakonsernin toiminta ja talous
Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
Konsernin toiminnan ohjaus
Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
Konsernituloslaskelma
Konsernin rahoituslaskelma
Konsernitase
Konsernin tunnusluvut
Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet
Talousarvion toteutuminen
Kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Kunnanhallitus
Perusturvalautakunta
Sivistyslautakunta
Tekninen ja ympäristölautakunta
Hallintokuntien tuotot, kulut ja netto
Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Investointien toteutuminen
Rahoitusosan toteutumisvertailu
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
Tilinpäätöslaskelmat
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Tase
Konsernituloslaskelma
Konsernirahoituslaskelma
Konsernitase
Tilinpäätöksen liitetiedot
Eriytetyt tilinpäätökset
Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät
Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista
1
1
3
3
4
5
5
8
12
12
13
15
15
16
19
19
20
21
23
25
26
26
26
27
32
34
34
35
36
37
38
39
39
40
43
46
61
76
88
89
100
103
110
111
112
112
113
114
115
116
117
118
136
140
141
1
1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa
Kunnanjohtajan katsaus
Vuoden 2014 kevät ja kesäaika on ollut kuntakentällä muutokseen varautumista ja lausuntojen
antamisen aikaa. Ilomantsin kunta muiden kuntien ohella on ottanut kantaa useaan kertaan kuntien rakenneuudistukseen, kuntalain kokonaisuudistukseen, valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen ja syksyn mittaan useampaankin kertaan sosiaali- ja terveyden huollon kokonaisuudistukseen sekä lukiolain uudistamiseen.
Kuntia koskettavista uudistuksista vain kuntalaki tuli eduskunnassa hyväksyä.
Hallitusohjelman mukaisesti kuntasektorille laadittiin kahden miljardin euron tasapainottamisohjelma, samalla hallitus on luvannut vähentää miljardilla kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Niitä ei
syntynyt vielä kesän kehysriihessäkään, mutta samanaikaisesti kunnille oli tulossa uusia tehtäviä
ja velvoitteita vuosina 2014 ja 2015. Merkittävin niistä on 1.1. 2015 voimaan tullut työmarkkinatukiuudistus 1.1.2015, minkä vaikutus Ilomantsin kunnalle tullee olemaan noin 100.000 €:n lisämenot.
Kehysriihessä sovitut valtionosuusleikkaukset kiristävät kuntien talouksia, talouden kohentaminen jää lähes kokonaan veronkorotusten varaan.
Ilomantsissa kevään aikana valmisteltiin kaksi merkittävää tapahtumaa, joissa kunta oli keskeisesti mukana; Ilomantsin taistelujen päättyminen 70 -vuotisjuhlat ja siihen liittyvänä Kainuun
Prikaatin Jääkäripataljoonan vala sekä Karhu mielessä karhun veiston MM-kilpailut. Molemmat
tapahtumat saavuttivat suuren suosion. Karhu mielessä tapahtuman pääorganisaattori oli Maaseudun Sivistysliiton Puusta pitkään –hanke.
Ilomantsin taistelujen päättymisen juhlallisuuksien päätoteuttajina olivat kunnan lisäksi 14. Divisioonan perinneyhdistys, Ratsumieskilta, Joensuun Eskadroona, 21. Prikaatin perinneyhdistys,
Karjalan Poikien Kilta, Ilomantsin rajakilta, Ilomantsin Reserviläiset ry, Pohjois-Karjalan aluetoimisto, Pohjois-Karjalan rajavartiosto, Rajasotilaskotiyhdistys ja Joensuun Ilmasilta. Juhlapuhujana oli kenraali Ari Puheloinen ja valtiovallan tervehdyksen toi Eduskunnan puhemies Eero
Heinäluoma.
Elinkeinojen kehittämisen puolella kunta, Ilomantsin Lämpö Oy ja Vapon pellettitehdas saivat
neuvoteltua sopimuksen, jonka mukaisesti pellettitehdas käynnistyi uudestaan ja tuottaa nyt uusitun sopimuksen mukaisesti lämpöä kaukoverkkoasiakkaille mm. Ilomantsin kunnan eri laitoksiin. Merkittävä askel mustankiven jalostamiseen paikkakunnalla toteutui, kun Ilomantsin Kivituote Oy käynnisti kesän alussa tuotantohallin rakentamisen teollisuusalueelle ja vuoden 2015
alussa yritys aloitti tuotannon. Myös viskimöhallin rakentaminen kielii hyvästä jatkumosta viinien, kuohuvien ja väkevien valmistuksesta paikkakunnalla.
Uudistettuun hallintosääntöön otetusta riskien hallinnasta kunnanhallitus on antanut ohjeen. Johtavien viranhaltijoiden ja lautakuntien tehtävänä on valvoa sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan toimeenpanoa.
2
Taloudellinen kehitys
Ilomantsin kunnan talousarvio hyväksyttiin vuodelle 2014 vajaat 500.000 € alijäämäiseksi. Tilikauden tulos oli noin miljoonan verran talousarvioon merkittyä parempi eli + 516.774 €.
Kaikilla hallintokunnilla toimintakulujen hallinta oli hyvää luokkaa, suurin noin 240.000 € ylitys
oli tekninen ja ympäristölautakunnassa. Siellä ylittyivät myös vuokratulot, joten talous säilyi tasapainossa. Sivistystoimen tulot ovat ylittyneet noin 100.000 € budjetoidusta.
Merkittävin hyvään tulokseen johtanut seikka on verotulojen kasvu noin 900.000 € suuremmaksi
kuin arvioitiin
Ilomantsin kunnan verotilitysten määrä yhteensä 18.082.464. Veroja on kertynyt 1.228.842 €
enemmän kuin vuonna 2013.
Valtionosuudet jäivät noin 60.000 € ennusteesta. Niiden kokonaismäärä 22.327.824 €.
Investointiosaan merkitty kehitysvammaisten asuntolan, Vekkulin, rahavaraus, 700.000 € siirtyi
kokonaan seuraaville vuosille. Hanke pääsee alkamaan keväällä 2015.
Kunnan suurin hankekokonaisuus on laajakaistaverkon rakentaminen koko Ilomantsin kunnan
alueelle. Verkosta on rakennettu 70 %, vuoden 2014 päättyessä liittymiä oli käytössä 251. Hanketta toteuttava kunnan kokonaan omistama verkkoyhtiö Ilonet Oy on tehnyt noin 1000 liittyjän
kanssa liittyjäsopimuksen.
Markku Lappalainen
kunnanjohtaja
3
Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
1.2.1. Ilomantsin kunnan hallinto-organisaatio
1.2.2. Kunnanvaltuusto 2014
Valtuustopaikat, kaikkiaan 27 jakaantuvat puolueittain seuraavasti:
Suomen Keskusta
12
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue
8
Kansallinen Kokoomus
2
Perussuomalaiset
4
Vasemmistoliitto
1
Yhteensä
27
4
1.2.2.
Kunnanvaltuusto 2014
puheenjohtaja
Hoskonen Hannu
metsätalousinsinööri
Kesk.
I varapuheenjohtaja
Korhonen Pekka
mittamies
SDP
II varapuheenjohtaja
Maksimainen Teuvo
maanviljelijä
Kesk.
palvelukoordinaattori
talouspäällikkö
maanviljelijä
kirvesmies
liikennöitsijä
linja-autonkuljettaja
maanviljelijä
yrittäjä
yrittäjä
ylirajavartija evp.
vs. vastaava ohjaaja
lähihoitaja
nuoriso-ohjaaja
eläkeläinen
maaseutuyrittäjä
kirvesmies
maanviljelijä
tiiminvetäjä, pääluottamusmies
terveydenhoitaja
sähköasentaja
laitosmies
keittäjä
operaattori
yrittäjä, psykiatrinen sairaanhoitaja
lastentarhanopettaja
Kok.
Kesk.
Kesk.
SDP
Kesk.
PS
Kesk.
PS
Kesk.
Kok.
SDP
SDP
Kesk.
PS
Kesk.
VAS
Kesk.
PS
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
Kesk.
Kunnanvaltuuston muut jäsenet:
Hassinen Heidi
Hiltunen Hilkka
Ikonen Kyösti
Junnilainen Pekka
Jyrkönen Kauko
Kettunen Jari
Kontturi Reijo
Lautanen Antti
Mononen Liisa
Mäkinen Asko
Männynsalo Kati, 29.9. saakka
Nuutinen Petri
Pesonen Tanja
Pesonen Tarmo
Piippo Eila
Piitulainen Juha
Puhakka Jari
Purmonen Mika
Puruskainen-Saarelainen Anna
Tiittanen Hannu
Turunen Kari, 30.9. lähtien
Turunen Tuula
Tykkyläinen Tapio
Urjanheimo Hannu
Vartiainen Sari
Kesk.
Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintojohtaja Hilkka Ikonen. Valtuusto piti vuoden 2014 aikana 5 kokousta ja 4 valtuustoseminaaria.
Kokouksiin käytettiin yhteensä 9 h 13 min. Kokouksien kesto keskiarvoisesti oli 1 h 50 min.
Asiakohtia 51.
5
1.2.3. Kunnanhallitus
puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
Männynsalo Kati
vs. vastaava ohjaaja, 29.9.saakka
SDP
Hiltunen Hilkka
talouspäällikkö, 30.9. lähtien
Kesk.
Hiltunen Hilkka
talouspäällikkö, 29.9. saakka
Kesk.
Tykkyläinen Tapio
operaattori, 30.9. lähtien
SDP
Purmonen Mika
tiiminvetäjä, pääluottamusmies
PS
Kunnanhallituksen muut jäsenet:
Hassinen Heidi
Puhakka Jari
Turunen Kari 30.9. lähtien
Turunen Tuula
Urjanheimo Hannu
Vartiainen Sari
palvelukoordinaattori
maanviljelijä
laitosmies
keittäjä
yrittäjä, psykiatrinen sairaanhoitaja
lastentarhanopettaja
Kok.
Kesk.
SDP
SDP
Kesk.
Kesk.
Esittelijänä toimi kunnanjohtaja Markku Lappalainen ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja Hilkka Ikonen. Kokouksia oli vuonna 2014 yhteensä 18 (sis. 4 salaista kokousta). Kokouksiin käytettiin aikaa 36 h 35 min. Kokouksien kestoaika ka. oli 2 h 2 min. Julkisia asiakohtia 230 kpl ja salaisia 15 kpl.
1.2.4. Lautakunnat
Keskusvaalilautakunta
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Muut jäsenet:
Karvinen Erja
Mielonen Kalevi
Vanhanen Taisto
Lyhykäinen Kaija
asukasasiamies, eläkeläinen
Hassinen Taisto
eläkeläinen
osastosihteeri
yrittäjä
eläkeläinen
6
Esittelijänä toimi Kaija Lyhykäinen ja pöytäkirjanpitäjänä Eija Liimatta. Kokouksia oli vuonna
2014 yhteensä 3 kpl. Kokouksiin käytettiin 5 h 15 min aikaa. Kokouksien kesto ka. oli 1 h 45
min. Asiakohtia 15.
Perusturvalautakunta
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Muut jäsenet:
Haapsaari Tuula
Jeskanen Silja
Kettunen Jari
Koivuniemi-Piipponen Sinikka
Piitulainen Juha
Puhakka Olli
Tuupainen Airi
Kontturi Reijo
maanviljelijä
Nuutinen Petri
lähihoitaja
yrittäjä
eläkeläinen
linja-autonkuljettaja
kirvesmies
tullitarkastaja/eläkkeellä
yrittäjä
Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi perusturvajohtaja Esko Oikarinen. Kokouksessa viranhaltijoista on läsnä johtava lääkäri. Kunnanhallituksen edustajana Sari Vartiainen. Kokouksia oli
vuonna 2014 yhteensä 10 kpl. Kokouksiin käytettiin aikaa 21 h 13 min. Kokouksien kestoaika oli
2 h 8 min. Julkisia asiakohtia 131 kpl. Salaisia kokouksia oli 3 kpl, joissa asiakohtia 11. Kokousiin käytettiin aikaa 16 min, ka 5,3 min.
Sivistyslautakunta
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Muut jäsenet:
Haaranen Arto
Ikonen Risto
Kettunen Helvi
Koivuniemi Arvi
Lipsanen Satu
Puruskainen-Saarelainen Anna
Salo Aleksi
Turunen Tuula
keittäjä
Kärnä Seppo
eläkeläinen, kapteeni evp
maanviljelijä
maansiirtokoneen kuljettaja
vientisihteeri, nyk. toimistosihteeri
eläkeläinen, ent. ylikonstaapeli
sairaanhoitaja
terveydenhoitaja
geologi
Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi sivistysjohtaja Marjut Ahokas. Kunnanhallituksen edustajana Hannu Urjanheimo. Kokouksia oli vuonna 2014 yhteensä 11. Kokouksiin käytettiin aikaa
26 h 10 min. Kokouksien kestoaika oli 2 h 23 min. Julkisia asiakohtia 145 kpl ja salaisia asiakohtia 21 kpl.
7
Tarkastuslautakunta
puheenjohtaja
varapuheenjohtajat
Muut jäsenet:
Määttänen Toivo
Möller Sirpa
Ronkainen Keijo 29.4. saakka
Kymäläinen Pekka 30.4. lähtien
Pimperi Irma 10.11. saakka
Räty Arja 11.11. lähtien
Vanhanen Taisto
Mononen Liisa
yrittäjä
Kettunen Jari
linja-autonkuljettaja
eläkeläinen
yrittäjä
ohjaaja
eläkeläinen
lastenhoitaja/laborantti
elektroniikka kokoonpanija
eläkeläinen
Esittelijänä toimi puheenjohtaja Liisa Mononen ja pöytäkirjanpitäjänä toimistosihteeri Minna
Kontturi. Kokouksia oli vuonna 2014 yhteensä 10 kpl. Kokouksiin käytettiin aikaa 42 h 22 min.
Kokouksien kestoaika oli 4 h 14 min. Asiakohtia 76.
Tekninen ja ympäristölautakunta
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Muut jäsenet:
Huikuri Eija 29.4. saakka
Hassinen Arja 30.4. lähtien
Ihalainen Heimo
Ihanus Aili
Junnilainen Pekka
Jyrkönen Kauko
Lautanen Antti
Pesonen Tanja
Piippo Eila
maaseutuyrittäjä
Hannu Tiittanen
sähköasentaja
yrittäjä
eläkeläinen
kirvesmies
linja-autoliikennöitsijä
yrittäjä
nuoriso-ohjaaja
Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimivat tekninen johtaja Olli Summala ja ympäristösihteeri
Esko Pirinen (ympäristöasiat). Kunnanhallituksen edustajana Tapio Tykkyläinen. Kokouksia oli
vuonna 2014 yhteensä 11 kpl. Kokouksiin käytettiin aikaa 17 h 15 min. Kokouksien kestoaika oli
n. 1h 56 min. Asiakohtia 133.
8
1.2.5
Osastojen organisaatiokaaviot
TALOUS- JA HALLINTO-OSASTO
Hallintojohtaja
1. HALLINTO-, TALOUS- JA
LASKENTAPALVELUT
hallintojohtaja
Luottamushenkilöhallinto
2. RUOKAHUOLTOPALVELUT
ruokapalveluesimies
Koulujen ja laitosten ruokahuolto
Koteihin annettavat ruokapalvelut
Yleishallinto
Kirjanpito
Henkilöstöpalvelut
 palkanlaskenta
 henkilöstöhallinta
 työhyvinvointi
 työterveyspalvelut
 työsuojelu
Työllistämispalvelut
 palkkaperusteiset työllistetyt
 koululaisten kesätyöt
 työllistymispalvelukeskus
 työllistämishankkeet
3. TIETOTEKNIIKKAPALVELUT
hallintojohtaja
Atk-palvelujen hankinta
Atk-hankintapalvelut
4. MAASEUPALVELUT
hallintojohtaja




kylätoimintapalvelut
maaseutuyritysten tukipalvelut
kyläkoulujen ulkoilualuetuki
jäähilepalvelut
9
SIVISTYSOSASTO
sivistysjohtaja
VARHAISKASVATUS- JA
KOULUTUSPALVELUT
sivistysjohtaja
VAPAA-AIKAPALVELUT
sivistysjohtaja
Päivähoito ja koululaisten
iltapäivätoiminta
päivähoidon johtaja
Kansalaisopistopalvelut
kansalaisopiston rehtori
Perusopetus
rehtori
apulaisrehtori
koulunjohtajat
Lukio-opetus
lukion rehtori
vararehtori
Musiikkiopisto
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
kirjastotoimenjohtaja
Liikuntapalvelut
liikuntasihteeri
Nuorisopalvelut
sivistysjohtaja
10
PERUSTURVAOSASTO
perusturvajohtaja
YLEISPALVELUT
perusturvajohtaja
Hallinto
perusturvajohtaja
SOSIAALIPALVELUT
perusturvajohtaja
Sosiaalityö ja sosiaalityön erityispalvelut
vastaava sosiaalityöntekijä
Vanhusten ja vammaisten sosiaalityö
vastaava sosiaalityöntekijä
Kehitysvammahuolto
perusturvajohtaja
TERVEYSPALVELUT
johtava lääkäri
hoito- ja hoivatyönjohtaja
Vastaanottotoiminta
osastonhoitaja
Ehkäisevän työn palvelut
terveydenhoitaja
Vuodeosastot
osastonhoitaja
Hammashuolto
johtava lääkäri
Huoltopalvelut
osastonhoitaja
Erikoissairaanhoito ja muut
ostopalvelut
johtava lääkäri
VANHUSPALVELUT
hoito- ja hoivatyönjohtaja
Kotiin annettavat palvelut
kotihoidonohjaaja
Vanhusten asumispalvelut ja
päivätoiminta
hoito- ja hoivatyönjohtaja
11
TEKNINEN OSASTO
tekninen johtaja
HALLINTO JA MAANKÄYTTÖ
tekninen johtaja
Tekno-tiimi
Rakennusvalvonta
Asuntotoimi
TOIMITILAT
toimitilaesimies
KiiKu-tiimi
Siivoustiimi
KUNTATEKNIIKKA
kuntatekniikan esimies
Konera-tiimi
VesVie-tiimi
Ympäristösuojelu
12
1.2.6.
Ilomantsin kunnan tilivelvolliset
Tilivelvollisia Ilomantsin kunnassa ovat toimielinten jäsenet sekä suoraan niiden alaisena toimivat johtavat viranhaltijat seuraavasti:
1.3.
Toimielin
Viranhaltija
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanjohtaja
Hallintojohtaja
Ruokapalveluesimies
Perusturvalautakunta
Perusturvajohtaja
Johtava lääkäri
Hoito- ja hoivatyönjohtaja
Vastaava sosiaalityöntekijä
Sivistyslautakunta
Sivistysjohtaja
Tekninen ja ympäristölautakunta
Tekninen johtaja
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys
Yleisellä tasolla heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet
kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet menoja. Vaikka peräti 156 kuntaa
nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3
%. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kiinteistöverouudistus selittää ison osan kiinteistöverojen kasvusta.
Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2014 noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus. Tällä vaalikaudella tehtyjen valtionosuusleikkausten
yhteismäärä oli viime vuonna 1,2 mrd euroa.
Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,86 miljardia euroa. Kunnat ovat toteuttaneet julkisen talouden
kestävyysvajeen umpeen kuromista. Henkilöstökuluja vähennettiin noin 400
miljoonalla eurolla ja veroprosenttien korotukset lisäsivät verotuloja noin 390
miljoonalla eurolla.
Toimintojen tehostaminen parantaa tulosta ja hillitsee hieman veronkorotuksia.
Ikääntyminen lisää kuitenkin yhä palvelujen kysyntää, ja samalla lisätään kuntien vastuuta esimerkiksi pitkäaikaistyöttömistä.
Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,74 miljardia euroa,
jossa oli kasvua 2 % edellisvuodesta. Vuosikate oli negatiivinen 14 kunnassa,
kun edellisvuonna näitä kuntia oli 28. Vuosikate jäi poistoja pienemmäksi 133
kunnassa.
Ilomantsin kunnassa on sekä negatiivista että positiivista kehitystä. Väestömäärän vähentyminen 110 henkilöllä merkitsee prosentuaalisesti 2 % vähennystä
eli Pohjois-Karjalan kunnista suhteellisesti kaikkein suurin pudotus.
13
Sen sijaan paikkakunnan ja kunnan taloudellinen kehitys on ollut suotuisa.
Elinkeinoelämän vireydestä kertovat yritysmäärän netto kasvu 9 yrityksellä,
yritystoimintaan tulevien tilojen uudis- ja saneerausrakentaminen, sekä yhteisöveron tuottojen kasvu noin 500.000 €:lla.
1.4.
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja
taloudessa
Merkittäviä muutoksia kunnan toiminnassa ei asetettu tavoitteeksi eikä niitä
tapahtunut. Muutoksia sen sijaan on toteutettava, keskeinen niistä palvelurakenteen muuttaminen väestöä vastaavaksi.
Kuntalain velvoitteisiin, mm. yhtiöittämisiin, kunnan on lähiaikoina otettava
kantaa.
Henkikirjoitetun väestön muutokset vuosina 1950 – 2014
31.12.
lukumäärä
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
13 166
14 012
14 101
12 904
11 705
9 427
8 774
8 542
8 075
7 907
7 274
6 422
6 313
6 203
6 052
6 022
5 883
5 834
5 693
5 622
5 504
Muutos %
+ 6,4
+ 0,6
- 8,5
- 9,3
-19,5
-6,9
-2,6
-5,5
-2,1
-2,9
-11,7
-1,7
-1,7
-2,4
-0,5
-2,3
-0,8
-2,4
-1,3
-2,0
Ikärakenne prosentteina
0-14 v
15-64 v
65 v -
27,7
21,2
17,5
17,2
17,9
18,2
15,9
12,4
12,3
11,9
11,6
11,3
10,8
10,7
10,6
10,3
9,2
64,4
67,9
69,1
68,2
65,2
62,2
61,7
61,3
60,9
61,0
61,7
61,2
60,3
60,3
58,1
57,1
55,0
7,9
10,9
13,4
14,6
16,9
19,6
22,4
26,4
26,8
27,1
26,7
27,5
28,9
29,0
31,3
32,6
35,8
14
Suurimmat työnantajat (31.12.)
Työnantaja
Ilomantsin kunta
Endomines Oy, Hattuvaara
MFG Components Oy (Kesla Oy)
Rajavartiosto
Arskan kone
Hyvinvointikeskus Toivonlahti
Metsä- ja maansiirto Kastinen Oy
Metsähallitus
Karjalan Rakentajat
Ilomantsin ev.lut.srk
Pentin Paja
Hassinen Veljekset Oy
Enerke Oy
Pohjolan Purkutyö
2009
404
47
48
24
19
2010
391
46
57
47
19
2011
386
67
58
41
26
2012
397
75
57
39
30
19
24
17
19
25
23
18
18
26
20
18
18
2013
403
74
55
31
30
25
26
18
17
18
23
13
13
2014
401
63
60
29
30
50
23
20
19
18
10
10
10
8
Työllisyys
Ilomantsin kunnassa työttömyysaste on ollut vuoden 2013 lopussa 18,5 %. Työttömiä on ollut yhteensä 425 henkilöä, joista miehiä 257 ja naisia 168. Työttömänä oli 7 alle 20-vuotiasta
henkilöä. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä yhteensä 33 henkilöä. Koko työvoima Ilomantsissa on ollut vuoden lopussa 2298 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä on vuoden lopussa 81 henkilöä.
Joulukuun 2014 lopussa Pohjois-Karjalan työvoimasta työttömiä oli 17,5 %. ELYkeskusalueista korkein työttömyysaste, 19,1%, oli Kainuussa. Keski-Suomen työttömyysaste
oli 17,9 % ja Lapin 17,3 %. Vain Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli alle 10 %.
Koko maassa työnvälitystilastosta laskettu työttömien osuus työvoimasta oli 13,9 %.
Ilomantsissa joulukuun lopussa oli työvoimasta työttömiä 18,3 %. Työttömien määrä on
tammikuusta (403 henkilöstä) laskenut 105 henkilöllä elokuulle saakka. Työttömien määrä
on lisääntynyt loppuvuodesta. Työttömiä oli vuoden lopussa 409 henkilöä. Edelliseen joulukuuhun verrattuna työttömien määrä on vähentynyt 26 henkilöllä. Työttömänä oli vuoden
lopussa 409 henkilöä, joista miehiä 269 ja naisia 140. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 10 ja
alle 25-vuotiaita oli työttömänä 32 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä oli yhteensä 84. Ilomantsin kunnan työvoima oli joulukuun lopussa 2240 henkilöä. Kunta on työllistänyt 1,4 % (edellisenä vuonna 1,5 %) työvoimasta.
15
1.5.
Kunnan henkilöstö
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt henkilöstöä koskevat pitkän aikavälin tavoitteet, vuoteen
2016 mennessä. Tavoitteeseen pyritään vuosittain nostamalla nykyistä tasoa.
Tavoitteena on, että
1. sairauspoissaolot työntekijää kohden ovat alle 10 pv. Vuonna 2014 sairauspoissaolot on
työntekijää kohden 9,6 työpäivää (8,2 kalenteripäivää), joten tavoite on toteutunut.
2. työhyvinvointikyselyn tulos on vähintään hyvä. Kyselyn tulos on hyvä, joten tavoite on
toteutunut.
3. kehityskeskustelut käydään koko henkilökunnan kanssa kahden vuoden aikana. Kaikki
hallintokunnat ovat käyneet kehityskeskustelut vuoden 2013 aikana. Tavoite on toteutunut.
4. kunta palkitsee enemmän kuin kaksi ryhmää ja enemmän kuin 10 henkilöä. Ansioista
vuodelta 2014 on palkittu 9 henkilöä ja palveluvuosista 38 henkilöä, joten tavoite on toteutunut. Tiimejä/ ryhmiä ei ole arvioitu.
5. täydennyskoulutuspäiviä on enemmän kuin yksi päivä työntekijää kohti. Koulutuspäiviä
työntekijää kohti oli 0,94 työpäivää, joten tavoite ei ole toteutunut.
Henkilöstö määrä 31.12. vuosina 2013-2014:
Osasto
Vakinaiset Sijaiset
Määräaik. Työllistetyt Yhteensä
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Talous- ja hallinto
38
37
4
3
2
6
12
9
56
55
Perusturva
202 202
42
33
31
12
4
12 279 259
Sivistys
115 118
6
13
25
16
4
3 150 150
Tekninen
46
46
2
1
9
6
7
10
64
63
YHTEENSÄ
401 403
54
50
67
40
27
34 549 527
Kunnassa laaditaan erillinen henkilöstöraportti.
1.6. Ympäristötekijät
Ympäristöriskit kunnan toiminnassa
Ilomantsin kunnan toimintoihin liittyvät ympäristöriskit voidaan jakaa karkeasti kahteen
ryhmään; fyysiset riskit ja resurssiriskit.
Suoranaiset fyysiset riskit toiminnoissa liittyvät pääosin vesihuoltolaitoksen toimiin ja siellä
eritoten vanhenevan infrastruktuurin mukanaan tuomiin riskeihin. Jätevedenpuhdistamo itsessään on edelleen siinä määrin huolella seurattu ja monin tavoin riskikartoitettu kohde, että
se ei kuitenkaan muodosta ympäristön kannalta mainittavaa riskiä.
Vesihuoltoon ja muuhun tekniseen toimintaan liittyvät inhimillisen toiminnan osa-alueet vähenevine henkilöstöresursseineen muodostavat riskitekijän, joka konkretisoituessaan saattaa
aiheuttaa paikallisesti merkittäviäkin ympäristövahinkoja. Vesihuoltolaitos on vuoden 2014
16
aikana edelleen saneerannut linjojaan, miltä osin riskit sillä osa-alueella ovat pienenemään
päin.
2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä
Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.
Hallintosäännön kohdan 13 mukaan kunnanhallitus vastaa riskien hallinnan toteuttamisesta
ja yhteensovittamisesta, päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta sekä kunnalle annettavien vakuuksien hyväksymisestä. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa
edelleen viranhaltijoille.
Toimintakertomuksessa tulee antaa tietoja olennaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen
liittyvistä asioista, joista ei ole annettu muutoin tietoa taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä
tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Lauta- ja johtokunnilla on velvollisuus valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa. Johtavien viranhaltijoiden velvollisuus on toimeenpanna sisäistä valvontaa ja
riskienhallintaa vastuualueillaan ja raportoida kirjallisesti lautakunnalle ja kunnanhallitukselle.
Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa koko kunnan tasolla kunnanhallitus, joka määrittelee tilivelvolliset viranhaltijat, joilla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kunnan ylin johto
(konsernijohto) vastaa edellytysten luomisesta toimivalle sisäiselle valvonnalle. Päävastuualueiden johdon vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen. Tulosalueiden
johdon vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen ennen kaikkea henkilöriskien ja omaisuuden vahinkoriskien osalta.
Kunnassa on noudatettu voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää hallintotapaa. Kunnanvaltuuston ja muiden hallintokuntien päätöksistä on tehty vähän valituksia. Valituksista tulleissa oikeuspäätöksissä vaatimukset ovat pääasiassa tulleet hylätyiksi.
Tavoitteiden toteutumista on seurattu talouden seurannan yhteydessä. Hallintokunnat ovat
seuranneet taloutta taloushallinnon ohjelmien avulla kuukausittain. Myös lautakunnille on
annettu taloustiedot kuukausittain. Tarkempi talousarvion ja tavoitteiden seuranta on tehty
elokuulla, jossa on arvioitu myös loppuvuoden toteutumaa. Valtuuston asettamat tavoitteet
ovat keskeisiltä osiltaan toteutuneet.
Riskien arviointi koko kunnan osalta on tehty yhdessä johtoryhmässä käyttäen apuna kuntaliiton riskienarviointilomaketta, jossa on kuvattu riskit ja arvioitu niiden vaikutus ja todennäköisyys sekä vastuuhenkilöt. Seuraavassa on arviot suurimmista riskeistä (vaikutus- ja
todennäköisyyspisteet yhteensä) ja muut keskeiset johtopäätökset kohteittain:
17
1. Toimintaympäristö (sisäinen ja ulkoinen) ja toiminnan organisointi
- Muutosten toteuttaminen palvelujen järjestämisessä oman strategian ja valtion toimenpiteiden mukaisesti on ollut viime vuonna ollut tempoilevaa ja vaikeaa.
- Tehtävien häiriöttömään toimintaan eri toimialoilla odottamattomien tapahtumien vaikutuksesta on pyritty päivittämällä viime vuonna kunnan valmiussuunnitelmat ja osallistumalla järjestettyihin harjoituksiin.
- Pääasiassa säännöt, ohjeet, vastuut ja tehtävät sekä konsernivalvonta ovat kunnassa
kunnossa ja ajan tasalla.
2. Suunnittelu- ja seurantajärjestelmät
- Strategian tavoitteita ja päämääriä seurataan osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksen yhteydessä ja kustannusseurantaa kuukausittain.
- Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ovat tunnistettavissa, mutta osaan niistä kunta ei voi itse vaikuttaa. Kunnassa pyritään parempaan ennakoitiin ja seurannan tehostamiseen.
- Talouteen liittyvät asiat johtamisessa kuin myös toteuttamisessa on viime vuosina parantunut huomattavasti ohjeistuksen ja uusien ohjelmien hyödyntämisen kautta.
3. Päätöksenteko
- Päätöksentekoprosessi ja delegointi sekä otto-oikeusasiat ovat kunnossa. Vaikutusten
arviointia otetaan kunnassa käyttöön määrätietoisesti vähitellen. Toimenpiteenä on koulutus ja harjaantuminen.
- Kunnan luottamushenkilöt käyttävät sähköistä kokoushallintaa ja heillä on käytössään
ajanmukaiset iPadit. Laajakaistayhteyksien rakentaminen parantaa kunnan alueella tietoliikenneyhteyksiä merkittävästi.
4. Henkilöstö
- Kaikille työntekijöille ei kunnassa ole varahenkilöä. Varahenkilöjärjestelmää kehitetään
tulevana vuonna. Yhteisten tietojärjestelmien käytön kautta varahenkilöitä voimme saada
Pohjois-Karjalan muista kunnista.
- Henkilöstön riittävyys ja saatavuus ovat muutamaa tehtävää lukuun ottamatta ohjeiden
ja strategioiden mukaisella tasolla.
- Henkilöstön työhyvinvoinnista, turvallisuudesta, perehdyttämisestä sekä työterveyshuollosta huolehditaan voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti.
5. Tietojärjestelmät
- Tietoturva-asiakirjat on päivitetty ja valmistellaan päätettäväksi vuoden 2015 alussa.
- Kunnan tietojärjestelmät, laitteet ja muut ict-palvelut hankitaan ostopalveluna yhdessä
Pohjois-Karjalan kuntien kanssa omalta yhtiöltä (Pohjois-Karjalan Tietotekniikka
Oy:ltä). Yhtiö vastaa tietojärjestelmien ajantasaisuudesta. Tietoturvallisuus ja käyttöoikeuksien ylläpito on ao. osastolla. Ohjeistus ja lomakkeet ovat kunnossa. Tietotekniset
laitteet tilataan myös em. yhtiön kautta. Tietohallinnossa on jatkettu yhteisten ohjelmien
käyttöönottoa ja yhtäaikaista päivittämistä, sekä yhtäläistetty toimintatapoja ja käytäntöjä.
6. Talous
- Kunnan talous on strategisen tavoitteen mukaisesti tasapainossa.
- Lainamäärä on kasvanut erityisesti konsernitasolla ja kasvaa edelleen suurten investointien takia. Rahoituksessa riskinä ovat valtion toimenpiteet.
18
- Taloudelliset vastuut ovat selvät. Hallintokunnat vastaavat omista palvelutuotannostaan
ja hankinnoistaan. Valtionosuudet (ns. lisärahoitukset) haetaan kunnassa asianmukaisesti.
- Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit on tarkastettu viime vuonna ja ovat kunnossa.
Sijaisjärjestelyissä on vielä kehitettävää. Hajautettujen prosessien henkilöstön perehdyttämistä jatketaan.
- Kassojen osalta sekä palkkakirjanpidossa tehdään pistokokeita ja tarkistuksia.
7. Hankinnat
- Joensuun hankintatoimi kilpailuttaa kunnan tavara- ja palveluhankinnat hallintokunnan
hyväksymiä vaatimuksia ja valintakriteereitä käyttäen.
- Hankintaohjeet ovat kunnossa.
- Vuoden 2015 alusta aloitettiin myös pienhankintojen kilpailuttaminen sähköisesti.
Koulutusta annetaan kunnan toimijoille kuin myös paikallisille yrittäjille.
8. Sopimukset ja projektit
- Hankintatoimi tekee hankintasopimukset voimassa olevien säännösten ja kilpailutusasiakirjojen mukaisesti keskitetysti. Optioiden käytöstä tehdään eri päätökset.
- Kunnalla on käytössä Dynastyn sopimushallinta. Kaikki sopimukset eivät ole järjestelmässä. Kunnan eri hallintokuntien sopimusten sisällöissä ja säilyttämisessä on kehitettävää.
- Kunnanhallitus on antanut täytäntöönpano-ohjeiden mukana myös omat projektiohjeet.
Projektien toimintaa seurataan talousarvion seurannan yhteydessä.
9. Omaisuus
- Omaisuuden hoidon osalta kunnanhallitus on määritellyt turvatasot. Kunnanhallitus ostaa vakuutusmeklaripalvelut Novum Oy:lta, joka on kilpailuttanut koko kuntakonsernin
vakuutukset.
- Kiinteistöjen kuntoarviot tehdään aina ennen kunnossapitokorjauksia.
- Kulunvalvonta niissä kiinteistöissä, joissa siihen on tarve, on kunnossa.
- Investointisuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja se pyritään pitämään ajan tasalla.
- Omaisuuden valvonta/ inventoinnit tarkastellaan normaalisti vuosittain.
19
3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
3.1.
Tuloslaskelma
(Ulkoinen)
2014
TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
2 712 657
MAKSUTUOTOT
2 822 538
TUET JA AVUSTUKSET
928 860
MUUT TOIMINTATUOTOT
1 613 306 8 077 361
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
231 205
TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
-16 585 218
HENKILÖSIVUKULUT
ELÄKEKULUT
-4 769 619
MUUT HENKILÖSIVUKULUT
-859 848
PALVELUJEN OSTOT
-19 304 392
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
-2 781 118
AVUSTUKSET
-1 789 729
MUUT TOIMINTAKULUT
-536 549 -46 626 473
TOIMINTAKATE
-38 317 906
VEROTULOT
18 082 464
VALTIONOSUUDET
22 327 824
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT
13 135
MUUT RAHOITUSTUOTOT
473 713
KORKOKULUT
-136 426
MUUT RAHOITUSKULUT
-20 434
329 988
VUOSIKATE
2 422 370
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
-1 954 501
TILIKAUDEN TULOS
467 869
POISTOERON MUUTOS
48 906
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
516 775
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %
Vuosikate euroa/asukas
Asukasmäärä
17,4
124
440
5 504
2013
3 193 118
2 608 200
975 686
1 741 091
8 518 095
250 855
-16 556 208
-4 872 866
-929 262
-18 656 892
-2 727 172
-1 872 390
-546 068 -46 160 860
-37 391 910
16 853 622
21 891 746
16 056
400 268
-160 206
-8 379
247 739
1 601 198
-1 522 699
78 499
48 906
127 405
18,6
105
285
5 622
20
3.2.
Rahoituslaskelma
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lainakannan muutokset yhteensä
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
2 422 370,12 1 601 197,67
-18 426,21
-32 162,23
2 403 943,91 1 569 035,44
-2 858 149,34 -2 274 758,78
420 268,79
88 850,00
52 000,00
48 700,00
-2 385 880,55 -2 137 208,78
18 063,36 -568 173,34
-4 150,00
3 100 000,00
-1 257 294,76 -1 267 485,96
1 842 705,24 -1 267 485,96
1 838 555,24 -1 267 485,96
Rahoituksen rahavirta
-1 005,00
12 153,59
11 548,58
-49 938,63
-59 849,25
354 971,22
-87 231,58
-55 149,49
-136 537,25
262 036,69
1 702 017,99 -1 005 449,27
Rahavarojen muutos
1 720 081,35 -1 573 622,61
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos
4 104 452,26 2 384 370,91
2 384 370,91 3 957 993,52
1 720 081,35 1 573 622,61
Lainakanta
Lainat/asukas
As.luku 5504 31.12.14
As.luku 5622 31.12.13
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta
Investnointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys pv
8 681 681,36 6 838 976,12
1 577,34
1 216,47
-4 507 905
99
1,84
28
-2 096 802
73
1,23
18
21
3.3.
Tase
VASTAAVAA
2014
2013
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
MUUT PITKÄAIKAISET MENOT
AINEELLISET HYÖDYKKEET
MAA- JA VESIALUEET
RAKENNUKSET
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET
KONEET JA KALUSTO
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN
SIJOITUKSET
OSAKKEET JA OSUUDET
MUUT LAINASAAMISET
MUUT SAAMISET
498 654
498 654
23 446 947
3 548 893
13 105 798
3 900 755
724 520
2 166 981
9 263 549
8 109 491
1 017 000
137 058
52 328
52 328
23 443 468
3 548 897
13 965 226
4 173 124
753 533
1 002 687
9 259 399
8 109 491
1 017 000
132 908
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
33 209 150
32 755 194
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VALTION TOIMEKSIANNOT
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT
24 078
153 973
31 460
137 643
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ
178 052
169 103
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
AINEET JA TARVIKKEET
ENNAKKOMAKSUT
SAAMISET
PITKÄAIKAISET SAAMISET
LAINASAAMISET
MUUT SAAMISET
LYHYTAIKAISET SAAMISET
MYYNTISAAMISET
LAINASAAMISET
MUUT SAAMISET
SIIRTOSAAMISET
RAHOITUSARVOPAPERIT
OSAKKEET JA OSUUDET
RAHAT JA PANKKISAAMISET
121 097
86 597
34 500
2 947 487
667 554
667 554
0
2 279 933
791 475
125 341
352 154
1 010 963
42 956
42 956
4 061 496
132 645
80 460
52 186
2 887 638
757 244
694 281
62 963
2 130 394
862 002
176 009
671 323
421 060
41 158
41 158
2 343 213
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
7 173 036
5 404 654
40 560 238
38 328 952
VASTAAVAA YHTEENSÄ
22
VASTATTAVAA
2014
2013
OMA PÄÄOMA
PERUSPÄÄOMA
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
19 617 332
4 827 084
516 775
19 617 332
4 699 679
127 405
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
24 961 190
24 444 415
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS
POISTOERO
564 337
613 243
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ
564 337
613 243
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VALTION TOIMEKSIANNOT
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
70 973
153 973
79 360
137 643
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ
224 946
217 003
7 386 363
4 947 115
2 166 844
272 404
7 423 402
1 211 841
355 882
22 449
2 073 684
433 315
3 326 231
5 840 323
3 058 956
2 524 074
257 293
7 213 967
901 841
354 105
35 492
2 242 259
433 598
3 246 672
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
14 809 764
13 054 290
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
40 560 238
38 328 952
63,0
30,5
5 344
971
8 682
1 577
1 017
5 504
65,4
27,5
4 827
859
6 839
1 216
1 017
5 622
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ
MUUT VELAT
LYHYTAIKAINEN
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ
SAADUT ENNAKOT
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT
MUUT VELAT
SIIRTOVELAT
TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas
Lainakanta 31.12., 1000 euroa
Lainakanta 31.12., euroa/asukas
Lainasaamiset, 1000 euroa
Asukasmäärä
23
3.4.
Tunnusluvut
Tuloslaskelman tunnusluvut
2014
17,4
2013
18,6
Vuosikate/poistot %
Kun tunnusluvun arvo on 100 %, kunnan tulorahoitus on riittävä.
Tulorahoitus on ylijäämäinen.
124
105
Vuosikate €/asukas
Tunnuslukua käytetään tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa.
Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä.
440
285
Asukasmäärä
5504
5622
Toimintatuotot/Toimintakulut %
Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi
palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Saatu prosenttiosuus vähennettynä sadasta
osoittaa taas, paljonko toimintakuluista veronmaksaja rahoittaa verotuloina ja valtionosuuksina.
Rahoituslaskelman tunnusluvut
2014
Toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen tilinpäätösvuo- -4,5 milj.
den ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata in- euroa
vestointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä siltä osin kuin kertymä on laskettavissa. Omarahoitusvaatimus täyttyy,
jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen.
Kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.
2013
-2,1 milj.
euroa
Investointien tulorahoitus, %
99
Investointien tulorahoitus –tunnusluku kertoo kuinka
paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen
määrää vähentämällä.
73
Lainanhoitokate
1,84
Lainanhoitokate, joka esitetään suhdelukuna, vertaa vuosikatteen
riittävyyttä vieraan pääoman velvoitteiden hoitamiseen. Tunnusluku mittaa tulorahoituksen riittävyyttä vain yhdestä, vieraan pääoman, näkökulmasta. Kunnan lainanhoitokyky on
hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on
1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.
1,23
Kassan riittävyys pv
28
Tunnusluku kuvaa maksuvalmiutta. Tunnusluku ilmaisee, monenko
17
24
päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla.
Taseen tunnusluvut
2014
63
2013
65
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
30,5
Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin
vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusarvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on
selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.
27,5
Kertynyt yli-/ alijäämä, 1000 €
5344
Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien
vuosien liikkumavarana, taikka paljonko kertynyttä alijäämää, joka
on katettava tulevina vuosina.
4827
Kertynyt yli-/ alijäämä €/asukas
Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan
kertyneen alijäämän määrän.
971
859
Lainakanta 31.12. (tuhatta euroa)
8682
6839
Lainat €/asukas
1577
1216
Lainasaamiset, 1000 €
1017
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.
1017
Omavaraisuusaste %
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.
Hyvänä tavoitetasona pidetään ka 70 % omavaraisuutta. 50 %:n tai
sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.
25
3.5. Kokonaistuotot ja –menot
TULOT
milj. €
Toiminta
Toimintatuotot
8 077 361,46
Verotulot
18 082 464,34
Valtionosuudet
22 327 824,00
Korkotuotot
13 134,55
Muut rahoitustuotot
473 713,10
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät
- Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutusvoitot
-21 995,06
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
420 268,79
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
52 000,00
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
3 100 000,00
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Oman pääoman lisäykset
Kokonaistuotot yhteensä
52 524 771,18
MENOT
milj. €
Toiminta
Toimintakulut
46 626 472,71
- Valmistus omaan käyttöön
-231 205,07
Korkokulut
136 426,19
Muut rahoituskulut
20 433,50
Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korjauserät
Pakollisten varausten muutos
- Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)
- Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustappiot
-3 568,85
Investoinnit
Investointimenot
2 858 149,34
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset
4 150,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
1 257 294,76
Lyhytaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman vähennykset
Kokonaismenot yhteensä
50 668 152,58
26
4.
Kuntakonsernin toiminta ja talous
4.1.
Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
Konsernirakenne
Ilomantsin kunnalla on välitön määräysvalta seuraavissa yhtiöissä:
As. Oy Ilomantsin Leppärinne
As. Oy Naarvantalo
Ilomantsin Lämpö Oy
Ilonet Oy
Kiinteistö Oy Ilomantsin Virastotalo
Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalot
Kiinteistö Oy Taistelijan Talo
Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskus.
Ilomantsin kunta on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä:
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan Liitto
Kuntalain 68a §:n nojalla kuntakonsernista on tilinpäätöksessä laadittava konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen määräysvallassa olevat yhtiöt, säätiöt
tms. yhteisöt. Lisäksi konsernitilinpäätökseen on yhdisteltävä ne kuntayhtymät,
joissa kunta on jäsenenä. Kunta on jäsenenä kolmessa (3) kuntayhtymässä (PohjoisKarjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan liitto).
Kunnalla on seitsemän (8) tytäryhtiötä. Näistä kunnan 100-prosenttisesti omistama
on kaksi yhtiötä, Ilonet Oy ja Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalot. Enemmistöosakkaana kunta on kuudessa (6) osakeyhtiössä. Kunnalla on merkittävä omistus myös
viidessä (5) osakeyhtiössä (=osakkuusyhteisö), joissa omistusosuus on vähintään 20
% mutta enintään 50 %. Viidessä (5) osakkuusyhteisössä on yhdistelty pääomamuutos sekä tilikauden tulos konsernitaseeseen.
Pohjois-Karjalan kuntoutussäätiö ja Ilomantsin Museosäätiö eivät merkittävyydestään huolimatta kuulu kuntakonserniin, koska ne eivät ole kunnan määräysvallassa.
4.2.
Konsernin toiminnan ohjaus
Kunta saa kuntayhtymien valtuustoihin asukaslukuaan vastaavan paikkamäärän ,
hallituspaikat käytännössä jyvittivät poliittisin ja kuntakoon mukaisilla periaatteilla.
27
Kuntayhtymien toiminnan ohjaus toteutuu paitsi hallintoelinten kautta, myös osallistumalla kokouksiin. Tällaisia ovat mm. sopimusohjausneuvottelut sairaanhoito ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä ja kuntajohtajakokoukset maakuntaliitossa.
Tytäryhtiöiden konserniohjaus toteutuu kunnanhallituksessa. Keskeisten yhtiöiden
hallituksissa ovat kunnan luottamushenkilöt ja virkamiehet toimitusjohtajina ja
asiamiehinä.
Kunnan johtoryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin myös konsernijohtoryhmänä.
4.3.
Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat sekä konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen
Kuntayhtymät
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (omistusosuus 3,5 %)
Kuntayhtymän koulutustehtävä käsittää lähes kaikki ammatillisen koulutuksen koulutusalat. Oppilaitosverkosto on maakunnallisesti kattava. Kuntayhtymän taloudellinen kehitys jatkui edelleen hyvänä. Kuntayhtymän vuoden 2014 tulos on ylijäämäinen 3.469.978,23 €.
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (omistusosuus 3,39 %)
Kuntayhtymän ydintoiminnot ovat erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut. Kuntayhtymään kuuluu röntgenliikelaitos. Kuntayhtymän konsernin tulos vuodelta 2014 on
alijäämäinen 3.474.203,94 €.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (omistusosuus 4,29 %)
Kuntayhtymällä on maakunnan aluesuunnittelu-, aluekehitys- ja edunvalvontatehtävä. Kuntayhtymän kautta suunnataan EU-rakennerahasto- ja valtionrahoitusta
maakunnan hankkeisiin. Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä on 185.177,50 €.
Tytäryhtiöiden vuokra-asunnot
KOY Pogostan Vuokratalot (kuntaomistus 100 %)
Yhtiöön kuuluu kahdeksan kerrostaloa ja kaksikymmentäkaksi eri rivitalorakennusta. Asuinhuoneistoja yhtiössä on 213 kappaletta.
Vuoden aikana yhtiön rakennuksissa on suoritettu normaalit kunnossapitotoimenpiteet, käsittäen huoneistojen maalaus- ja korjaustöitä, sekä sähkölaitteiden ja vesikalusteiden korjauksia ja uusimista. Osaan yhtiön rakennuksista rakennettiin valokuitutekniikalla toimivaa sisäverkko. Yhteen kerrostaloon uusittiin ovien lukitukset.
Tyrjän rivitalot (Kivilahdentie 200 c –kohde) purettiin. Kohteen purkamiskustannukset olivat 27.300,40 euroa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ei myöntänyt yhtiölle purkuavustusta. Valtiokonttorilta saatiin 60 5:n suuruinen purkuakordi
lainan pääomalle. Akordin määrä oli 157.042,12 euroa.
28
Huhuksentie 46 –kohde on ollut myynnissä. Kanneltie 5 –kohteen peruskorjaustoimenpiteiden suunnittelu keskeytettiin syksyllä.
Yhtiön valtiokonttorin lainat yhtä lainaa lukuun ottamatta kilpailutettiin ja lainat
yhdistettiin. Kolmesta kerrostalokohteesta pyydettiin kuntoarviotarjoukset ja arviot
kohteista saadaan vuoden 2015 alkupuolella. Yhtiön kiinteistöihin tehtiin pelastussuunnitelmat.
Yhtiön asuntojen käyttöaste on edelleen varsin huono (90,55 %). Yhtiö jatkaa tulevien vuosien aikana kunnan konserniohjauksen mukaisia tervehdyttämistoimenpiteitä. Tavoitteena on käyttöasteen nostaminen yli 95 %:iin. Vuokra-asuntojen ylikapasiteettiongelmasta tulee keskustella yhtiön ja kunnan kesken. Asuntokantaa pitää tarkastella kokonaisuutena. Yhtiö on vähentänyt merkittävästi vuokraasuntotarjontaa. Yhtiö esittää kunnalle, että kunta vähentää suorassa omistuksessa
olevia asuntoja.
Tilinpäätökseen sisältyy poistoja yhteensä 375.795 €.
Asunto Oy Naarvantalo (kuntaomistus 54,72 %)
Yhtiössä olevien vuokra-asuntojen vastikkeista vastaa kunta, joten yhtiöt eivät ole
riippuvaisia asuntojen vuokraustilanteesta, vaan saamatta jääneet vuokrat tyhjillään
olevista asunnosta jäävät kunnan tappioksi. Vuoden aikana tilattiin Ilonet Oy:ltä
huoneistokohtainen valokuituverkko. Kiireellisimpinä tehtävinä tulevina vuosina
ovat sade- ja pintavesien johtaminen pois rakennuksen vierustalta. Tilinpäätökseen
sisältyy poistoja yhteensä 4340 €.
Asunto Oy Ilomantsin Leppärinne (kuntaomistus 70,5 %)
Yhtiössä olevien vuokra-asuntojen vastikkeista vastaa kunta, joten yhtiöt eivät ole
riippuvaisia asuntojen vuokraustilanteesta, vaan saamatta jääneet vuokrat tyhjillään
olevista asunnosta jäävät kunnan tappioksi. Vuoden aikana yhtiö on hankkinut valokuitutekniikalla toimivaa tietoliikennettä varten liittymäjohdon. Osakkeenomistajat voivat hankkia kustannuksellaan huoneistoonsa valokuituverkon. Laadittiin selvitys rakennusten ja aluerakenteiden kunnossapitotarpeesta seuraavan viiden vuoden ajaksi.
Toiminnan ja talouden
tasapaino
Kiinteistö Oy Pogostan
Vuokratalot
Arviointikriteerit
Tavoite
Toteut.
Tilikauden tulos
>0
Tyhjien asuntojen määrä
<6%
Kyllä
Voitto 3148,16 €
Ei (9,45 %)
As. Oy Ilomantsin Leppärinne
Tilikauden tulos
>0
Kyllä
Voitto 2380,00 €
As. Oy Naarvantalo
Tilikauden tulos
>0
Kyllä
Voitto 1,69 €
29
Muut tytäryhtiöt
Ilonet Oy (kuntaomistus 100 %)
Yhtiön toimialana on rakentaa, omistaa, ylläpitää, hoitaa, myydä ja vuokrata kiinteää laajakaistaverkkoa ja sen liittymiä.
Vuoden 2014 työt käynnistyivät talopäiden kytkemisellä. Valokuidun maahan sijoittaminen ja jatkostöiden tekeminen jatkui toukokuussa roudan sulettua. Vuoden
2014 päättyessä liittymiä oli käytössä 251 ja rakennettavasta verkosta noin 70 %
rakennettu.
Viestintäviraston päätöksen mukaisesti hankkeelle tuli laajakaistalain mukaista tukea 3.490.800 €, josta puolet saatiin käyttöön vuoden 2014 aikana. Viestintäviraston tuki toteutui merkittävästi haettua euromäärä pienempänä.
Ilomantsin kunta haki Pohjois-Karjalan Maakuntaliitolta Aluekehitysrahaston varoja kyläverkkojen rakentamiseksi. Kyläverkkotukipäätöksen (360.000 € + kunnan
päätös 360.000 €) rakennettiin kyläverkkoalueet Hattuvaarassa, Pihlajavaarassa,
Möhkössä, Pötönvaaralla ja Kurenkankaalla. Kyläverkkoa rakennettiin 38776 metriä ja sen kustannukseksi tuli 557.187 €.
Ilonet Oy on tehnyt operaattoripalvelusopimuksen Kaisanet Oy:n kanssa.
Yhtiön tulot ovat 339.155, 96 €. Tuloslaskelma sisältää suurimmalta osalta rakennusaikaisia tuloja ja menoja eikä vielä anna oikeaa kuvaa tuloksesta. Tulos on –
26.663,22 €, kun se vuodelta 2013 oli – 69.083,36.
Erityisen merkittävä tulokseen vaikuttava seikka on kunnan takaamille lainoille
maksettu takausmaksu, euromäärältään 76.000 €.
Taseessa on varallisuutta 4.113.272,93 €, josta rakennusten ja rakennelmien osuus
3.843 685,14 € . Valokuituverkosta on tehty suunnitelman mukainen 15.436,50 €:n
poisto.
Yhtiön osakepääoma on 20.000 € ja muuta rahastoa 1.060.000 €. Pitkäaikaisen lainan määrä on 2.800.000 €.
Aktiivisten liittyjien määrä pitää olla vähintään 1500, jotta päästään toivottuun reilun puolen miljoonan käyttömaksutuloon. Tuloja saadaan myös kuituparien vuokraamisesta. Tavoite on haasteellinen, mutta ei mahdoton. Kuluneena vuonna käyttömaksuissa Ilonet Oy:n osuus oli noin 81.000 €.
Runkoverkkojen rakentaminen näyttää valmistuvan aikataulussa, päätelaiteasennukset valmistunevat myös kutakuinkin aikataulussa vuoden 2016 aikana.
Rakentamisen kokonaishinnaksi, tuettu runkoverkko ja kyläverkko voi tulla 12 – 13
milj. €, josta runkoverkon osuudeksi on arvioitu 10,2 milj. €. Rakentamisen aikai-
30
nen rahoitus on haaste, sen vuoksi kyläverkkojen rakentamiseen haetaan vielä erikseen EU-rahastojen ja maaseuturahaston tukea.
Väliaikaisen rahoittamisen määrä vuosina 2015 – 2017 riippuu kyläverkkoihin saatavan tuen määrästä ja rakentamisen kalleudesta. Väliaikaista rahoitusta jouduttaneen ko. vuosina järjestämään vielä 3 – 4 miljoonaa euroa.
Laajakaistamessut Kalevalasalissa toukokuulla 2013
Menestystekijä
Arviointikriteerit
Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos
Tavoite
Toteut.
>0
Ei
Tappio 26 663,22 €
Ilomantsin Lämpö Oy (kuntaomistus 94,17 %)
Kuluneen toimintavuoden aikana yhtiö ei harjoittanut liiketoimintaa. Kaukolämpöverkosto, kaukolämpölaitteistot ja lämpökeskukset ovat vuokrattuina Vapo Oy:lle.
Vapo Oy:n kanssa tehty vuokrasopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.
Vapo Oy ja lIomantsin Lämpo Oy tekivät 6.5.2003 tehtyyn kaukolämpöverkoston,
kaukolämpölaitteistojen ja lämpökeskusten vuokraamista koskevaan sopimukseen
kaukolämmön hinnanmääräytymisperusteita koskevan muutoksen, joka teki mahdolliseksi Vapon omistaman, pellettitehtaasta ja voimalaitoksesta koostuvan tehdasintegraatin käynnistymisen uudelleen.
Sopimuksen muutos korotti Ilomantsin kaukolämmön kokonaishintaa mutta se jäi
keskimääräisen kaukolämmönhinnan alapuolelle.
Menestystekijä
Arviointikriteerit
Tavoite
Toteut.
Toiminnan ja talouden tasapaino
Tilikauden tulos
>0
Kyllä
Voitto 62.844,85 €
31
KOY Taistelijan Talo (kuntaomistus 77,83 %)
Hattuvaaran Elämys Oy on ollut mukana vuonna 2013 alkaneessa Karelia Enpi –
hankkeessa 10.3.2014 saakka. Hankkeen hallinnoinnista vastasi Ilomantsin Museo-säätiö 11.3-1.12.2014. Hankkeessa tuotettiin ja uudistettiin näyttelyitä, sotahistoriallisia muistomerkkejä ja virtuaalisija mobiilipalveluita. Lisäksi hankittiin em.
virtuaalisten palveluiden tueksi koneita ja laitteita.
Elokuun alussa vietettiin Ilomantsin taistelujen päättymisen 70-vuotisjuhlaa Ilomantsissa, johon liittyen Taistelijan Talolla järjestettiin opastettu tutustumismatka .
Taistelijan Talolla on tehty vuosittaisia korjaus- ja huoltotöitä. Pohjois-Karjalan
Säätiön myöntämällä avustuksella siistittiin piha-aluetta, siirrettiin korsun panssarieste ja hankittiin kiinteistöön turvavalvontalaitteistoa.
Tilinpäätökseen sisältyy poistoja yhteensä 12.322,21 €.
KOY Ilomantsin Virastotalo (kuntaomistus 71,32 %)
Konserniin kuuluva Kiinteistö Oy Ilomantsin Virastotalo on perustettu omistamaan
ja ylläpitämään kunnan, valtion ja kansaneläkelaitoksen yhteistä virastokeskusta.
Yhtiöön kuuluu 3-kerroksinen virastotalo (A- ja B-rakennukset), erillinen kirjastotalo sekä vanhempi liike-/asuinrakennus.
Vuoden aikana on yhtiössä tehty normaalit kunnossapitotoimenpiteet.
Kunnossapitosuunnitelman mukaan yhtiön rakennusten erilaiset korjaukset tulevat
lähivuosina ajankohtaisiksi, jolloin hoito- ja korjausvastikkeiden nousuun on varauduttava. Vuoden 2015 aikana toteutetaan kiinteistön energiatehokkuuden parantamishanke. Yhtiön toiminta tulee jatkumaan vakaana. Tilinpäätökseen sisältyy
poistoja 26.381 €.
KOY Ilomantsin Liikekeskus (kuntaomistus 90,4 %)
Tilikausi oli ensimmäinen kuukausittaiseen sähkönlaskutukseen perustuva vuosi.
Aikaisempina vuosina sähkölaskutus ei ole perustunut todelliseen kulutukseen mittarivirheen vuoksi. Sähkönkulutusta pienennetään säästötoimenpitein ja tarkistetaan
nykyisen sähkönmittauksen oikeellisuus. Vuoden aikana tehtiin kunnossapitokorjauksia. Eniten kustannuksia kertyi ilmanvaihtolaitteiston kunnossapidosta.
Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa ja yhtiöllä ei ole lähimmän viiden vuoden aikana tiedossa erillisrahoitteisia korjaustoimenpiteitä tai muita hankkeita.
32
4.4.
Toiminnan ja talouden
tasapaino
Arviointikriteerit
Tavoite
Toteut.
Kiint. Oy Taistelijan talo
Tilikauden tulos
>0
Ei
Tappio 18374,24,62 €
Kiint. Oy Ilomantsin Liikekeskus Tilikauden tulos
>0
Ei
Tappio 8755,93 €
Kiint. Oy Ilomantsin Virastotalo Tilikauden tulos
>0
Kyllä
Voitto 8,79 €
Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Kunnanhallitus on antanut joulukuussa 2013 konserniohjeen, jonka mukaan Ilomantsin kunnan tytäryhtiöitä tulee johtaa tuloksellisesti ja kilpailukykyisesti ja yhtiöiden riskien hallinta tulee olla kunnossa. Ohje koskee myös Pohjois-Karjalan
Kuntoutussäätiötä.
Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden riskit toteutuvat, jos asuntoja ja vuokrattavia
tiloja ei saada vuokratuksi. Konserniohjauksen mukaan tyhjien tilojen markkinointia tulee tehostaa ja suunnitella ajoissa muita mahdollisia toimenpiteitä ongelmien
ratkaisemiseksi.
Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalo on noudattanut konserniohjausta ja on vähentänyt vuokrattavien asuntojen määrää myymällä ja purkamalla tarpeettomaksi käyneitä rakennuksia. Yhtiö teki vuodelta 2014 voitollinen tilinpäätöksen , + 3.148,16
€.
Pitkäaikaista vierasta pääomaa yhtiöllä on taseen 31.12.2014 mukaan 5,055. 866,94
miljoonaa euroa, lyhennytty vuoden aikana noin 0,4 miljoonaa euroa.
Tyhjien asuntojen määrä on noin 9,5 %, kun se konserniohjeen mukaan saa olla 6
%. Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen ja yhtiön vuokra-asuntojen
ylikapasiteettiongelmaa pitää tarkastella kokonaisuutena.
Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalo on päässyt talouden hoidossa kehitysuralle, joka
vähentää kunnan riskiä.
Kunnan muut tytär- ja osakkuusyhtiöt eivät muodosta merkittävää riskiä kunnan
kannalta. Tiedot perustuvat edellä sanottujen yhtiöiden tilinpäätöksiin ja yhtiön
edustajien kanssa käytyihin keskusteluihin. On kuitenkin todettava, että kunnan panostusta tarvitaan jatkossakin Taistelijan Talo Oy:ssa ja Kalevanpirtti Oy:ssä, mikäli niiden omistamat rakennukset aiotaan säilyttää matkailullisessa käytössä. Käytännössä yhtiöiden osakkeenomistajien on rahoitettava kaikki investoinnit, korvausinvestoinnit mukaan luettuna. Taistelijan Talo Oy:n kohdalla tilannetta pahentaa se,
että siellä ei ole syksystä 2014 lähtien ollut vuokralaista.
33
Pohjois-Karjalan Kuntoutussäätiöllä tilikauden tulos on verojen jälkeen
62 950,38 euroa, kun se vuosi sitten oli 54 372,23. Tuloista on maksettu veroa
31 323,00. Tilikauden ylijäämäksi tavoiteltiin talousarviossa 77.520,00 €. Talousarviossa ei kuitenkaan osattu ennakoida säätiön verotuksen muutosta, jonka mukaan aiemmin kertyneitä tappioita ei hyväksytty enää vähennettäväksi.
Merkittävimmät korjaukset säätiön omistaman rakennuksen osassa olivat kuntosali
ja korjaukset huoneistossa sekä hissin rakentamisen suunnittelu.
Ilomantsin kunta lisäsi säädepääomaa 150.000 eurolla.
Säätiö huolehtii kiinteistöomaisuudesta ja merkittävästä vieraasta pääomasta, 1.217
076,73, josta pitkäaikaisen osuus 883 047,31 €. Pitkäaikainen vieraspääoma on vähentynyt yli 160.000 €.
Vuosien 2015 ja 2016 aikana rakennukseen on tehtävä toinen hissi ja huoneisiin
sammutusjärjestelmä. Ilomantsin kunta on valtuuston päätöksellä lisäämässä säädepääomaa 150.000 eurolla vuonna 2015, mikä riittää em. korjauksiin/rakentamiseen.
Tulostaso pysynee nykyisellä tasolla, joten näkymä tulevaan kehitykseen on positiivinen, joskin lainan lyhennysohjelmasta jouduttaneen vielä neuvottelemaan.
Toimitilariskiä on viimeisten vuosien aikana saatu korjausten myötä poistettua.
Samassa rakennuksessa kunnan omistuksessa oleva uimahalli on neljä vuotta sitten
peruskorjattu.
Säätiön taloudellinen riski on tulosparannusten ja velan pienentymisen myötä vähentynyt. Aikaisempien vuosien merkittävien tappioiden poistaminen on kuitenkin
huolenaihe. Niillä ei kuitenkaan ole merkitystä nykypäivän toimintaan, eivätkä ne
vaaranna säätiön toimintaa.
Säätiön on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että vuokratut tilat ovat vuokraajaa tyydyttävässä kunnossa, jotta heidän toimintansa ja sitä kautta vuokrasuhde voi jatkua
häiriöttömästi.
34
4.5.
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
4.5.1.
Konsernituloslaskelma
2014
2013
18 986 436,34
10 504,38
-57 829 065,74
-38 832 125,02
18 845 281,52
7 652,72
-57 196 526,81
-38 343 592,57
18 082 464,34
24 441 200,76
-13 150,07
30 610,19
339 067,14
-353 117,49
-29 709,91
3 678 390,01
16 853 622,18
24 220 427,66
-40 810,07
30 789,38
334 295,46
-371 344,53
-34 550,38
2 689 647,21
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
-3 120 662,89
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT-3 120 662,89
SATUNNAISET ERÄT
136 045,35
TILIKAUDEN TULOS
693 772,46
-2 674 128,54
-2 674 128,54
-72 583,72
-57 065,05
TOIMINTATUOTOT
OSUUS OSAKKUUSYHTIÖN VOITOSTA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
VEROTULOT
VALTIONOSUUDET
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT
MUUT RAHOITUSTUOTOT
KORKOKULUT
MUUT RAHOITUSKULUT
VUOSIKATE
TILINPÄÄTÖSSIIRROT
VÄHEMMISTÖOSUUDET
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
-118 828,32
35 887,42
610 831,57
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %
Vuosikate euroa/asukas
Asukasmäärä
32,8
118
668
5 504
142 789,77
41 081,07
126 805,80
37,0
101
478
5622
35
4.5.2.
Konsernin rahoituslaskelma
TOIMINNAN RAHAVIRTA
VUOSIKATE
SATUNNAISET ERÄT
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
INVESTOINTIMENOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN
LUOVUTUSTULOT
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS
2014
2013
3 678 390,01
136 045,35
14 211,28
3 828 646,64
2 689 647,21
-72 583,72
-23 563,07
2 593 500,42
-5 431 379,95
442 399,55
-4 958 703,50
108 024,11
34 200,16
-4 954 780,24
79 103,28
-4 771 576,11
-1 126 133,60
-2 178 075,69
1 879,54
1 879,54
LAINAKANNAN MUUTOKSET
PITKÄAIK. LAINOJEN LISÄYS
PITKÄAIK. LAINOJEN VÄHENNYS
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS
3 942 354,99
-1 468 377,51
-4 713,94
2 469 263,54
506 444,72
2 131 163,33
-1 444 382,46
116 233,95
803 014,82
74 953,53
14 882,77
-11 712,53
-32 980,70
-313 691,92
-343 502,38
8 181,12
-70 679,33
187 978,19
448 003,76
573 483,74
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
2 634 085,42
1 451 452,09
RAHAVAROJEN MUUTOS
1 507 951,82
-726 623,60
7 325 635,44
5 817 683,59
1 507 951,82
5 817 683,59
6 544 307,19
-726 623,60
-6 663 985
74,2
2,98
41
-5 557 585
56,4
2,16
33
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
TOIMEKSIANT.VAROJEN JA PO MUU
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS
SAAMISTEN MUUTOS
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS
RAHAVAROJEN MUUTOS
RAHAVARAT 31. 12.
RAHAVARAT 1.1.
KONSERNI RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta
Investnointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys pv
36
4.5.3.
Konsernitase
KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT
VASTAAVAA
2 014
A. PYSYVÄT VASTAAVAT
1. Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
Konserniliikearvo
2. Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
2013
40 083 431,10
627 482,07
38 864 600,72
184 052,21
90 926,10
536 555,97
40 294,59
143 757,62
37 877 309,02
4 115 610,03
19 244 936,11
9 117 887,31
1 062 377,00
37 115 981,71
4 131 534,35
24 426 552,97
4 258 712,61
1 182 154,23
Muut aineelliset hyödykkeet
6 400,08
Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankinnat
4 330 098,49
3. Sijoitukset
1 578 640,01
Osakkuusyhteistöosuudet
Osakkeet ja osuudet
1 440 728,69
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
137 911,32
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT
257 249,75
Valtion toimeksiannot
101 074,43
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
9,01
Muut toimeksiantojen varat
156 166,31
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT
11 630 694,78
1. Vaihto- omaisuus
265 846,16
Aineet ja tarvikkeet
231 346,43
Keskeneräiset tuotteet
Valmiit tuotteet/Tavarat
Muu vaihto-omaisuus
Ennakkomaksut
34 499,73
2. Saamiset
4 039 213,18
Pitkäaikaiset saamiset
300 841,70
Myyntisaamiset
54,79
Lainasaamiset
300 786,91
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
3 738 371,48
Myyntisaamiset
1 756 579,94
Lainasaamiset
125 484,37
Muut saamiset
671 977,77
Siirtosaamiset
1 184 329,40
3. Rahoitusomaisuusarvopaperit
765 562,56
Osakkeet ja osuudet
42 956,48
Sijoitukset rahamarkkina-instrumentteihin
480 658,23
Joukkovelkakirjalainasaamiset
171 658,96
Muut arvopaperit
70 288,89
4. Rahat ja pankkisaamiset
6 560 072,88
Vastaavaa yhteensä
51 971 375,62
370,54
3 116 657,01
1 564 566,80
1 424 775,95
139 790,86
261 787,68
121 946,02
9,01
139 832,65
10 078 043,46
254 133,63
201 947,83
52 185,80
4 006 226,24
401 977,46
17 229,70
320 786,91
63 923,76
37,10
3 604 248,78
1 782 559,80
176 064,13
803 235,84
842 389,01
1 323 373,08
41 158,07
413 919,15
139 474,45
728 821,41
4 494 310,51
49 204 431,86
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Osuus kuntayhtymien oman
pääoman lisäyksestä
Liittymismaksurahasto
Arvonkorotusrahasto
Vapaaehtoisesta varauksesta ja
poistoerosta siirretty osuus
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
VÄHEMMISTÖOSUUDET
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
2 014
2013
21 113 566,33
19 617 331,60
20 619 146,86
19 617 331,60
714 302,90
777 911,84
1 076 851,73
-905 751,47
610 831,57
606 963,94
1 068 819,48
-971 721,86
126 805,80
642 406,40
1 890 162,98 1 769 876,66
Poistoero
1 394 253,94
Vapaaehtoiset varaukset
495 909,04
PAKOLLISET VARAUKSET
192 690,10
Eläkevaraukset
12 217,56
Muut pakolliset varaukset
180 472,54
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
322 458,05
Valtion toimeksiannot
141 698,53
Lahjoitusrahastojen pääomat
24 593,17
Muut toimeksiantojen pääomat
156 166,35
VIERAS PÄÄOMA
27 845 534,22
1. Pitkäaikainen
17 270 156,13
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta13 878 015,55
Lainat julkisyhteisöiltä
2 492 707,41
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
899 433,17
Siirtovelat
2. Lyhytaikainen
10 575 378,09
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 844 557,23
Lainat julkisyhteisöiltä
380 373,93
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
71 013,30
Ostovelat
2 748 885,53
Muut velat
628 098,05
Siirtovelat
4 902 450,05
1 498 737,62
271 139,04
170 932,36
6 741,21
164 191,15
312 113,21
165 442,20
6 837,96
139 833,06
25 689 956,37
15 114 525,05
Vastattavaa yhteensä
51 971 375,62
49 204 431,86
46
45
-295
-54
3 379
18 596
46
41
-845
-150
3 027
17 015
426
497
5 504
5622
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Suht. velkaantuneisuus, %
Kertynyt yli-/ alijäämä, 1000 €
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
Lainat €/asukas
Lainakanta 31.12., 1000 €
Lainasaamiset 31.12., 1000 €
Asukasmäärä
7 181 037,26
7 044 555,74
144,90
243,55
888 543,60
10 575 431,32
1 270 749,57
630 048,00
150 553,59
3 211 808,05
625 345,22
4 686 926,89
37
4.5.4.
Konsernin tunnusluvut
Konsernin tuloslaskelman tunnusluvut
2014
2013
Toimintatuotot/Toimintakulut %
32,8
37,0
Vuosikate/poistot %
118
101
Vuosikate €/asukas
668
478
Asukasmäärä
5504
5622
2014
-6,7 milj.
euroa
2013
-5,6 milj.
euroa
Investointien tulorahoitus, %
74,2
56,4
Lainanhoitokate
2,98
2,16
Kassan riittävyys pv
41
33
2014
2013
Omavaraisuusaste %
46
46
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
45
41
Kertynyt yli-/ alijäämä, 1000 €
-295
-845
Kertynyt yli-/ alijäämä, €/asukas
-54
-150
Lainat €/asukas
3379
3027
Lainakanta 31.12. (tuhatta euroa)
18596
17015
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €
426
497
Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan
seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä
aikavälillä siltä osin kuin kertymä on laskettavissa. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.
Konsernin taseen tunnusluvut
38
5.
Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden 2014 ylijäämäisen 467.868,74 €:n tuloksen
käsittelystä seuraavaa:
- lisätään keskusta miljööstä, keskuskoulun ja PAV -astuntojen peruskorjauksesta pääasiassa
aiheutuva poistoeron vähennys yhteensä 48.906,04 €
- edellä esitetyn järjestelyn jälkeen ylijäämäksi muodostuu 516.774,78 €, joka jätetään yli/alijäämätilille.
39
6.
Talousarvion toteutuminen
6.1.
Kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutuminen
Näkökulma Menestystekijä
Vaikuttavuus Peruspalvelujen
ja
turvaaminen
palvelukyky
Tarvetta vastaavat palvelut
Resurssien
hallinta
Arviointikriteerit
Asiakastyytyväisyyskyselyt
Tavoite 2014 - 2016
80 % tyytyväisiä
Tot.
kyllä
Kysyntä ja ennakointi
Tasapainotus taloussuunnitelman yhteydessä
kyllä
Toimiva asuin- ja elinympäristö
Tonttivaranto
Viihtyisä ja turvallinen
> 5 vuoden tarve
80 % tyytyväisiä
kyllä
kyllä
Toimiva tie- ja viestintäliikenne,
kylien asukkaat ja toiminta
Laajakaistayhteydet
Joukkoliikenne
kattavuus 95 %
asiointi 1 kerta/viikko
ei
kyllä
Luontaisille vahvuuksille
perustuva yritystoiminta
Yritysneuvonnan määrä
perustetut yritykset
> 90 yritystä
>9
kyllä (97)
kyllä (20)
Tasapainoinen ja joustava
talous
Ylijäämä
Kehittämishankkeet
netto
max 30 €/asukas
kyllä (12 €)
Toiminnan tehokkuus ja
taloudellisuus
Palvelujen kustannukset
Hyvinvointikertomuksen
verrokkikuntien keskitaso
ei
Henkilöstöresurssien
varmistaminen
Avoimet virat/ toimet
Ennenaikaiset eläköitymiset
=> 1 pätevä hakija
< 1 % vakinaisista
kyllä
kyllä
Kuntaimago
Kiinnostava työnantajaPätevät työntekijät
Kiinnostava kunta
Positiivinen julkisuus
> 97 %
kerta/kk
kyllä
kyllä
Tilojen hallinta
Vajaakäytössä olevat tilat
< 10 %
kyllä
Sairaspoissaolot
Työhyvinvointikysely
Kehityskeskustelut
Palkitseminen ryhmissä
ja yksilöinä
Täydennyskoulutus
Omaehtoinen koulutus
< 10 pv
min Hyvä (3)
100% 2 v:n aikana
> kaksi ryhmää
> 10 henkilöä
> 1 pv
>10 työntekijää
kyllä (9,64)
kyllä
kyllä
Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön
henkilöstö
työhyvinvointi
=> 0
kyllä
ei (9)
ei (0,94)
kyllä
Näkökulma
Menestystekijä
Arviointikriteerit
Tavoite 2014 - 2016
Tot.
Prosessit ja
rakenteet
Kunnallisen demokratian
toimivuus
Luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden yhteistyön
itsearviointi
keskiarvo > 3
kyllä
Edunvalvonta
Maakunnallisissa tehtävissä
Yhteiskuntasuhteet
Tiestön kunto
Toimiva rautatieyhteys
> 4 luottamushenkilöä
kyllä
kontaktit > 5 tahoa
kyllä
ympärivuotinen kunnossapitoei
rata kunnossa raskaalle
ei
liikenteelle
Työpaikat ja muuttoliike
Huoltosuhde
< 70
Lasten ja nuorten masentuneisuuskokemukset
Kouluterveyskyselyn
tulos
kokemusten vähentyminen ei
alle 10 prosenttiin
Kaikilla nuorilla koulutus-,
harjoittelu- tai työpaikka
TE-toimiston tilastot
<1
ei
Kotona asumisen tukeminen
Palveluasunnoissa asuminen
* kunnan omissa yksiköissä
* ostopalvelupaikoissa
< 10 % yli 75 vuotiaista
ei (12,6)
Tuetun kotona asuvien
henkilöiden määrä
> 13 % yli 75 vuotiaista
ei (16,2)
Määrä
< 10 %
ei
Hyvinvoinnin
edistäminen
Koulupudokkaat ja ilman
työtä olevat vastavalmistuneet
nuoret
ei (74,9)
40
6.1.1. Kunnanvaltuusto
Toiminta-ajatus
Tehtävä sisältää kunnanvaltuuston toiminnan ja vaaleista aiheutuvat menot ja tulot.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet
Vuoden aikana pidettiin kunnan kehittämiseen tähtääviä ja taloussuunnitelman valmisteluun liittyviä valtuustoseminaareja tai iltakouluja kolme kertaa.
Varsinaiseen kokoukseen valtuusto kokoontui viisi kertaa. Talousarvio- ja tilinpäätökseen
liittyvien asioiden lisäksi valtuusto otti kantaa Ilomantsin tie- ja rata-asioihin, liittyi hiilineutraalikunnaksi (Hinku) sekä käsitteli hyvinvointikertomuksen ja ikääntyvän väestön
toimintakykyä edistävän suunnitelman.
Toimenpiteet
Vuonna 2014 oli europarlamenttivaalit. Vuonna 2015 on eduskuntavaalit ja vuonna 2016
kunnallisvaalit. EU- vaalit pidettiin toukokuussa.
Valtion ja kuntien kesken vaalikustannukset jaetaan siten, että kaikissa vaaleissa valtio huolehtii keskitetyistä materiaali- ja tietojärjestelmäkustannuksista ja kunta muista kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnille niiden äänioikeutettujen
lukumäärään perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja. Kunta vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä.
Tilivelvolliset
Kunnanhallitus
Kunnanjohtaja Markku Lappalainen
Hallintojohtaja Hilkka Ikonen
Tasavallan presidentti myönsi kunnanjohtaja Markku Lappalaiselle
maakuntaneuvoksen arvonimen 22.12.2014.
Kuva Marko Torni
41
Ilomantsin taistelujen päättymisen 70-vuotijuhla 8. – 10.8.2014
Kainuun prikaatin Kainuun
Jääkäripataljoonan valatilaisuus
Asemiesilta
Pääjuhla
Kuvat Topi Ylä-Mononen
Kalustonäyttely ja toimintanäytökset
42
Tuloslaskelma
Menot ilman poistoja Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio
talousarvio muutokset muutosten
jälkeen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
9 000
-70 200
-61 200
Käyttöomaisuus €
Arvo 1.1.2014
Siirto toimielimien välillä
Hankinnat
Vähennykset
Poistot
Arvo 31.12.2014
Käyttösuunnitelman toteutuminen
Käyttösuunnitelma toteutui suunnitellusti.
Toteutuma
9 560,00
-67 568,64
-58 008,64
Poikkeama
560,00
2 631,36
3 191,36
43
6.1.2. Tarkastuslautakunta
Toiminta-ajatus
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Toiminta
Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta
koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
Tärkeimpinä lautakunnan toimintatapoina tehtävänsä täyttämiseksi ovat katselmukset, kuntalaisten kuuleminen, viranhaltijoiden kuuleminen, toimielinten toimintojen tarkastus ja
ajantasainen puuttuminen epäkohtiin.
Tilivelvolliset
Tarkastuslautakunta
Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet
Tavoitteet
Näkökulma
Menestystekijä
Arviointikriteerit
Tavoite
Toteut.
Vaikuttavuus
ja palvelukyky
Kuntalaisten kuuleminen
Katselmukset
Viranhaltijoiden kuuleminen
Ajantasainen epäkohtiin puuttuminen
Palautteen määrä
Kohteiden määrä
Kuulemisten määrä
> 30
3
8
> 30
0
12
Muistutukset valtuustolle
0
0
Määrätavoitteet
TP-12
TP-13
TA-14
TP-14
Tilintarkastajan lakisääteiset tarkastuspäivät
22,4
28,95
21
19,83
Kokousten määrä
Työjaoston kokoontumiset
Kuntalaisten kuuleminen
Katselmukset
Viranhaltijoiden kuuleminen
9
3
>30
3
4
13
7
>30
2
8
7
7
>30
3
8
10
3
>30
0
16
Toimenpiteet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kuntalaisten kuuleminen
Päätösten ajantasainen seuranta ja epäkohtiin puuttuminen
Asioiden valmistelu työjaostossa
Hallinnonalojen ja tulosyksiköiden johtajien kuuleminen
Katselmukset toimintayksiköissä
Lautakunnan jäsenten kouluttaminen
44
KUNNANHALLITUKSEN JA
TARKASTUSLAUTAKUNNAN
TYÖN ARVIOINTI
YHTEENVETO VUODELTA
2014
Väite
1. Tarkastuslautakunnan työskentelytapa
vastaa omaa käsitystäni hyvästä
päätöksentekokulttuurista
Vastausprosentti 85,71 %
1
2
3
4 ka
lkm
5
1
3,17
6
2. Tarkastuslautakunnan päätösehdotukset
ovat selkeitä
1
4
1
3,00
6
3. Tarkastuslautakunnan asioiden selostus
esityslistalla on riittävän perusteellista
1
4
1
3,00
6
4. Tarkastuslautakunnan kokouksiin käytetään
sopivasti aikaa
3
2
1
2,67
6
1
4
1
3,00
6
1
4
1
3,00
6
3
3
2,50
6
6
3,00
6
2,92
6,00
5. Tarkastuslautakuntaan tuodaan riittävästi
ennakkoinformaatiota päätöksentekoon
tulevista asioista
6. Tarkastuslautakunnan ja viranhaltijajohdon
välinen tehtävänjako on selkeä
7. Kunnanhallituksen ja lautakuntien
valtasuhteet ovat toimivat
8. Kunnanhallituksen ja lautakuntien vastuut
ovat oikein linjatut
Yhteensä
9. Mainitse kaksi asiaa tai aihepiiriä, joissa kunnanhallituksen tai
tarkastuslautakunnan toiminta on ollut tuloksellista:
- Brikettitehtaan uudelleen käynnistäminen
- Tarkastuslautakunnan koulutukset
- Keskustelu asioista onnistuu
10. Mainitse kaksi asiaa tai aihepiiriä, joissa kunnanhallitus tai lautakunta on
onnistunut heikosti:
- Asiantuntijoiden ristiriitaiset mielipiteet ovat häirinneet lautakunnan toimintaa
- Kunnanhallituksen ohjeistuksien jälkiseuranta käytännössä toteavalla tasolla lautakunnan
työn luonnetta ja merkitystä esim. valtuutetun työn tukijana ei ole saatu riittävästi
ymmärretyksi
- Viestintä ja tiedottaminen
45
TARKASTUSLAUTAKUNTA
Menot ilman poistoja Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio
talousarvio muutokset muutosten
jälkeen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Käyttöomaisuus €
Arvo 1.1.2014
Siirto toimielimien välillä
Hankinnat
Vähennykset
Poistot
Arvo 31.12.2014
0
-45 000
-45 000
Toteutuma
397,26
-44 587,85
-44 190,59
Poikkeama
397,26
412,15
809,41
46
6.1.3. Kunnanhallitus
Toiminta-ajatus
Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille palvelutuotantoa edistäviä, ajantasaisia ja tehokkaita tukipalveluja sekä osallistuu aktiivisesti kunnan kehittämiseen.
Toiminta-ajatus tulosalueittain
Yritys- ja elinkeinotoimi
Luonnonvaroihin ja osaamiseen perustuva yrittäjyys on kehittämisen painopisteenä. Yrittäjyyttä edistetään luomalla aitoja kilpailu-etuja alueen yrityksille, yhteisöille ja asukkaille
sekä turvataan nykyiset työpaikat ja luodaan uusia.
Talous- ja laskentapalvelut
Tuottaa oikeaa ja reaaliaikaista tietoa palveluiden kustannuksista ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä antaa talouteen ja laskentaan liittyviä asiantuntijapalveluita. Varautuu talouden
hoidossa etupainotteisesti tuleviin haasteisiin ja riskien hallintaan.
Henkilöstöasiat ja työllistäminen
Huolehtii kunnan henkilöstön terveys- ja työhyvinvointipalveluista sekä tuloksekkaasta
yhteistoiminnasta. Hoitaa kunnan työllistämispalveluita palvelutuotannon ja työllistettävien
tarpeiden mukaisesti.
Luottamushenkilöstöhallinto
Luo edellytykset luottamushenkilötoimintaan, osallistuu kunnan kehittämiseen ja vastaa
oikea-aikaisesta päätöksenteon valmistelusta.
Ruokapalvelu
Varmistaa kunnan eri laitosten päivittäisen maukkaan, monipuolisen, terveellisen ja ravitsemuksellisen energian saannin ottaen huomioon erilaisten kohderyhmien erityisvaatimukset.
Tietotekniikka
Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.
Maaseutupalvelu
Järjestää maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien haku- ja maksatusprosessit. Edistää
kylätoimintaa, maaseutu- ja kausiasumista.
Tilivelvolliset
Kunnanhallitus
Kunnanjohtaja Markku Lappalainen
Hallintojohtaja Hilkka Ikonen
Ruokapalveluesimies Kirsi Väänänen
47
Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet
1. Elinkeinojen kehittäminen toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä paikkakunnan yrittäjien,
Josek Oy:n ja Karelia Expert Oy:n sekä muiden sidosryhmien mm. Vaara-Karjalan Leaderin, Itä-Suomen Yliopiston, Mekrijärven tutkimusaseman, Maakuntaliiton ja Elykeskuksen kassa. Myös Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiö ja Ilomantsin museosäätiö edistävät karjalaisen kulttuurin, paikallisen kulttuurin ja sotahistoriahankkeen avulla
matkailuyrittäjyyttä.
Aktiivisen yritysneuvonnan avulla tavoitellaan tulevan vuoden vähintään 160 yrityskontaktia ja 60 neuvontatapahtumaa eri yrittäjien kanssa. Tavoitteena on myös teollisten
työpaikkojen nettolisäys. Potentiaalisimmat alat ovat kivi- ja kaivosteollisuus, metsäteollisuus sekä hoiva- ja hoitoala.
 Vuosi 2014 oli ohjelmakauden viimeinen vuosi ja sen vuoksi hankekausi kesti käytännössä vain noin puoli vuotta. Ilomantsilaiset yritykset ja Ilomantsin kunta hakivat
tukea Pohjois-Karjalan ELY- keskuksesta ja Vaara-Karjalan Leaderistä sekä Maakuntaliitolta.
 Kehittämishankkeita valmistui yhteensä 13 kpl. Niihin myönnetty julkinen tuki oli
noin 1,1 – 1,2 miljoonaa euroa. Tukea hankkeisiin voidaan olettaa saaduksi keskimäärin 30-35%/ hanke, koska yleisesti investointien tuet ovat 25-35% ja muu kehittäminen
50%. Kokonaisinvestoinnit Ilomantsissa pelkästään näiden 13 hankkeen osalta voidaan
arvioida olevan noin 3 – 3.5 miljoonaa euroa.
 Yrityksien investointi- ja kehittämishankkeet ovat kohdentuneet seuraaville toimialoille; luonnonkiven jatkojalostus, elintarvikeala, juomien valmistus, puunjatkojalostus, valokuitu ja sähköisen liiketoiminnan muu kehittäminen sekä matkailu ja
palvelualat yleisesti.
2. Kuntarakennelain ja sote-esitysten mukaiset toimenpiteet
 Osallistuttiin maakunnalliseen Siun sote valmisteluun. Ohjausryhmässä toimii Asko
Mäkinen ja koordinaatioryhmässä Markku Lappalainen. Lisäksi eri työryhmissä
ovat hanketta ovat olleet työstämässä Hannele Komu ja Mervi Karttunen.
 Loppuvuodesta käynnistettiin valmistelut Ilo-sote hankkeelle, joka on johtamassa
esitysvaiheen hankehakemukseen.
3. Työhyvinvointi, painopistealueena ikäjohtaminen
 Kunta on ollut mukana Ikä 3.0 –hankkeessa, jossa painotuksena on ollut ikäjohtaminen. Hanke on järjestänyt koulutuspäiviä sekä erilaisia kotitehtävien esimiehille ja
työntekijöille.
4. Työnvaativuuden arvioinnin työstäminen
 Henkilöstöjaoston nimittämä työryhmä, joka koostuu työnantajan ja työntekijöiden
edustajista, on aloittanut uuden työn vaativuuden arviointikriteerien ja ohjeistuksen
työstämisen. Työ jatkuu vielä ensi vuonna.
5. Kunnan uusien www-sivujen tekeminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa
 Kunnan www-sivujen uusiminen uudelle tekniselle alustalle on toteutunut projektiaikataulun mukaisesti. Uudet sivut julkaistiin marraskuun alussa. Sivuille on luotu
yhteinen maakunnallinen pohja (Liferay).
48
6. Työllisyysasioiden hoitamien ja työpaikkojen etsiminen avoimelta sektorilta.
 Työllisyysasioita on hoidettu yhteistyössä TE-keskuksen ja perusturvan kanssa.
Tavoitteet
Näkökulma Menestystekijä
Arviointikriteerit
Tavoite
Toteut.
Vaikuttavuus
ja palvelukyky
Realiaikaiset ja laadukkaat asiantuntijaja tukipalvelut
Asiakastyytyväisyyskyselyt
- Kouluruokailu
80 % tyytyväisiä
Ei
Resurssien
hallinta
Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus
Kehittämishankkeet netto/
asukas
< 20 €
Kyllä
(12 €)
Työterveyshuolto netto/
työntekijä
< 80 €
Ei
(126€)
Aterian hinta/ suorite
< 4,30 €
Kyllä
(4,26 €)
Pätevät työntekijät
> 95 %
v. 2015 > 97 %
Kyllä
Sairauspoissaolot
< 10 tp
Kyllä
Työhyvinvointikysely
min Hyvä (3)
Kyllä
* Ikäjohtaminen
Kattava osallistuminen
hankkeeseen
Kyllä
Kehityskeskustelut
100 % 2:n vuoden aikana
Kyllä
Täydennyskoulutus
> 1 pv/ työntekijä
Kyllä
Omaehtoinen koulutus
min 1 työntekijä
Ei
Palkitseminen
yksi ryhmä/tiimi
yksi työntekijä
Ei
Kyllä
Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö
Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotetut palvelut
>6
Kyllä
Kunnallisen demokratian toimivuus
Luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden yhteistyön
itsearviointi
keskiarvo > 3
Kyllä
Seutuyhteistyö
Edustus seutuyhteistyöryhmissä
min 2
Kyllä
Kuntaimago:
Kiinnostava työnantaja
Osaaminen ja Osaaminen ja henkihenkilöstö
löstön hyvinvointi
Prosessit ja
rakenteet
49
Määrätavoitteet
Henkilöstö
(Vakinainen ja määräaikainen)
Kehittämisprojektit, joissa kunta tilinviranomaisena kpl
Ateriasuoritteet
TP-12
Tp-13
TA-14
Tp-14
36
37
35
40
3
5
3
5
405 751
390 382
403 000
381690
1. Kehittäminen ja elinkeinot
Yritykset ovat käyttäneet Josekin palveluita investointi- ja kehittämishankkeiden suunnittelussa ja rahoituksien hakemisessa aktiivisesti.
Josek Oy:n palveluja käytti Ilomantsissa vuoden aikana 97 asiakasta, joiden kanssa oli tapaamisia, yhteydenottoja tai taustatyötä yhteensä 290 kappaletta. Yritystoimintaa suunnittelevia kävi neuvonnassa 35 henkilöä. Suurimmat palvelutarpeet kohdistuivat yritysten yleisneuvontaan ja kehitysneuvontaan. Kolmanneksi eniten kysyntää oli yritysten perustamisneuvonnalla. Kehitysneuvonnalla tarkoitetaan yritysten kehitystarpeiden kartoittamista,
suunnitelman laadintaa ja yleensä rahoituksen hakemisessa avustamista.
Uusia yrityksiä perustettiin 20 kappaletta ja 9 yritystä lopetti toimintansa. Nettolisäystä oli
vuoden aikana 11 kappaletta. Vuoteen 2013 verrattuna yritysten perustanta on ollut vilkkaampaa.
Josek Oy on ollut mukana lähes kaikissa hankkeissa, joko hankkeen kirjoittajana, kommentoijana, muutoin osatoimijana ja hallinnoijana. Museosäätiö toimi sotahistoriallisen hankkeen käytännön toimijana. Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 300.000 € kolmen vuoden
aikana.
Hankekokonaisuuteen ja edellä sanottuihin tukimääriin voidaan lisätä Viestintäviraston
myöntämä noin 3,5 miljoonan tuki laajakaistan runkoverkon rakentamiseen, mistä on käytetty 1,75 miljoonaa euroa. Lisäksi kyläverkkojen rakentamiseen saatiin tukea noin 300 000
€.
Lisäksi Ilomantsin kulttuurimatkailuhankkeet, Museoaittojen siirto Parppeinvaaralla, Möhkön kanavarakennushanke, yöksi Ilomantsiin hanke ja mm. kyläpalveluhanke ovat saaneet
yhteensä yli 350.000 €.
Keväällä käynnistynyt hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä – projekti on lähtenyt
vauhdilla käyntiin ja sen asiakkaana on ollut useita yrityksiä. Strategisen tason hankintaohjelma on tehty Joensuulle ja se on valmistumassa kaikkien kuntien käyttöön. Myös pienhankintaportaalin käyttöön johtaneet toimenpiteet aloitettiin vuonna 2014.
Elinkeinojaosto on kokoontunut 4 kertaa, lisäksi on järjestetty yhteistapaamisia Ilomantsin
Yrittäjien kanssa.
Pitkäaikainen aktiivisuus ja hyvä yhteistoiminta kunnan, Vapo Oy:n ja Ilomantsin Lämpö
Oy:n kanssa tuotti päätöksen Vapon pellettitehtaan uudelleen käynnistämiseksi. Samalla
uusittiin lämmöntuotantosopimus.
50
Ilomantsin Kivituote Oy aloitti hallin rakentamisen kesän aikana. Mustakiven hyödyntäminen rakennusteollisuuden tuotteiksi on käynnistymässä. Samoin viskihallin rakentaminen
käynnistyi. Molempien osalta käyttöönotto toteutuu vuoden 2015 puolella.
Kunta järjesti yrittäjille seminaarin elokuun 23. päivänä Karhu mielessä festivaalien aikana,
jossa luennoitsijana ja vetäjänä toimi piispa Jari Jolkkonen sekä muina luennoitsijoina
Maaseudun Tulevaisuus –lehden päätoimittaja Lauri Kontro ja Suomen Yrittäjät ry:n varapuheenjohtaja Jari Pekka Koponen sekä hankekoordinaattori Heli Korhonen Näkökulmaverstas yrittäjille –koulutushankkeesta Saarijärveltä. Saarijärven Yrittäjät tekivät samalla
vierailun Ilomantsiin.
Kunnanjohtaja Markku Lappalainen ja yritysneuvoja Antti Mononen laativat yhteistyössä
laajakaistan kyläverkkohakemuksen Maakuntaliitolle.
2. Kunnan hallinnoimat hankkeet
Sotahistorian taltiointi ja tuotteistaminen -hanke
Hankkeen tavoitteena oli tehostaa sotahistorian hyödyntämistä Ilomantsin matkailutoiminnassa. Toimenpiteitä olivat sotahistoriaan pohjautuvien teatteriproduktioiden tuottaminen,
sotahistoriallisesti merkittävien maastokohteiden kartoittaminen maankäytön suunnittelua
varten, sotahistoriaan liittyvän muistitiedon keruu ja mobiiliopastuksen laatiminen Öykkösenvaaran taistelualueelle. Hanke päättyi 30.6.2014.
51
Hankkeen toimenpiteet toteutettiin ostopalveluina Ilomantsin
Näyttämökerho ry:ltä teatterituotantojen osalta, Ilomantsin Museosäätiöltä hankkeen hallinnoinnin, maastokohteiden kartoittamisen ja muistitiedon keruun osalta sekä Citynomadi Oy:ltä
mobiiliopastuksen laatimisen osalta.
Hankkeessa toteutettiin kaksi teatterituotantoa, joista Silmien
välliin –musiikkinäytelmä esitettiin marras-joulukuussa 2013.
Vuoden 2014 aikana valmisteltiin Möhkön kesäteatterissa esitettyä Mottimestari –näytelmää. Hankkeessa tuotettiin näytelmän käsikirjoitus, ohjaus sekä lavastus, puvustus ja muu tarpeiston hankinta. Näytelmä esitettiin hankkeen päättymisen
jälkeen heinäkuussa 2014 ja sen näki n. 5500 katsojaa.
Kenraalin puvussa
Vilho Huuskonen
Kuva www.teatterimohko.fi
Ilomantsin Museosäätiö teetti muistitiedon keruun ja maastokohteiden kartoituksen T:mi
Advectiksella. Merkittävät taistelualueet Ilomantsissa kartoitettiin. Kohteet kuvattiin ja
koordinaatit merkittiin. Kohteet on tallennettu MapInfo –ohjelmaan. Ilomantsin Museosäätiö palkkasi tammi-toukokuun ajaksi kaksi hanketyöntekijää. Eila Vartiainen digitoi sotahistoriallista arkisto- ja valokuva-aineistoa. Leena Haikonen-Salo osallistui mobiiloppaan sisällöntuotantoon, tallensi valokuvat Kantapuu-tietokantaan ja teki haastatteluja. Haastatteluja tehtiin yhteensä noin 60 kpl. Valokuvia digitoitiin noin 950 kpl ja arkistoaineistoa digitoitiin noin 20 kansion verran.
Öykkösenvaaran mobiiliopas valmistui helmikuussa 2014. Opas kertoo suomeksi, ruotsiksi,
saksaksi, englanniksi ja venäjäksi alueen jatkosodan aikaisista tapahtumista. Oppaassa on
16 pistettä, ja se on ladattavissa älypuhelimeen tai tablettiin Nomadi-sovelluksen avulla.
Kuva www.mtv.fi
KYLÄTALO Monipalvelukeskus –hanke
Kaksivuotinen Kylätalo Monipalvelukeksus hanke päättyi 2014 lopussa. Hankkeen piiriin
kuului kuusi kylää ja se toimii kahdella kylätalolla Hattuvaarassa ja Kivilahdessa. Hankkeessa työskenteli yksi osa-aikainen työntekijä Eija Liimatta, joka vastasi hankkeen organisoinnista molemmilla kylätaloilla.
52
Hankkeella kehitettiin kylätalotoimintaa ja tuotiin erilaisia palveluita kylien asukkaille. Lisäksi luotiin uusia toimintatapamalleja eri yhteistyökumppaneiden välille ja turvallisuutta
kunnan uloimmille kylille. Hankkeen avulla ehkäistiin syrjäytymistä ja vahvistettiin yhteisöllisyyttä.
Kivilahden ja Hattuvaaran kylätaloille järjestettiin kylätalopäiviä vuosina 2013-2014 yhteensä 190 kertaa. Kylätaloille asiakaskäyntejä kertyi yhteensä 5768 kpl. Hankkeen toiminta-aikana kylätaloilla tarjosi palveluitaan 33 eri palveluntuottajaa, joiden luona asiakaskäyntejä kertyi 2707 kpl.
Kylätalojen toiminnoissa erityyppisten koulutus- ja kurssipalveluiden osuus oli merkittävä.
Esim. atk-koulutusta järjestettiin molemmilla kylätaloilla 76 päivänä 53 kyläläiselle ja yksityisten tarjoamia terveyspalvelupäiviä kertyi molemmilla kylätaloilla 68. Yhteisiä kylätapaamisia järjestettiin kyykkäkilpailujen, syysretkien ja seminaarien muodossa. Jatkossa
kylätalojen toimintapäivät jatkuvat totutun toimintamallin mukaisesti vuosikalenteria hyödyntäen.
Hanke palkittiin 29.10.2014 Parhaat käytännöt 2014 gaalassa Lahdessa, valtakunnallisesti
parhaana hankkeena sarjassa yhteistyö.
Ensiapukurssi Hattuvaarassa 18.2.2014
Atk-kurssi Kivilahdessa 29.1.2014
Kivilahti vuosikalenteri 2015
Retkipäivä Havukkavaarassa
53
Sonkajanjärven ja Ilomantsinjärven pohjoisten osavaluma-alueiden kunnostus
Sonkajanjärven ja Ilomantsinjärven pohjoisen lähivaluma-alueen kunnostushanke pohjautuu vuonna 2013 toteutettuun Ilomantsinjärven ja Sonkajanjärven valumaaluekunnostuksen suunnitteluhankkeeseen. Hankkeen kustannusarvio on 55 420 € (68
720,80 €, sis. alv 24%). Konetöiden ja materiaalien osuuden on arvioitu olevan 35 000 €,
miestyön ja työnjohdon matkakuluineen ja raportointeineen 19 920€.
Kuva: vuoden 2014 toteutukset Sonkajanjärvellä ja Ilomantsinjärven pohjoisosissa
Tähän hankkeeseen niistä on valittu pohjoisimmat järven lähivaluma-alueet, Julunlahti ja
Julunniemi, jossa maanomistajien aktiivisuus ja halukkuus asiaan on ollut merkillepantavaa. Toisaalta nämä alueet toimivat luontevana liikkeellelähtönä Sonkajanjärven valumaalueen vieressä, muodostaen oivan kokonaisuuden vuoden 2014 toteutuksille.
Kuva: Sonkajanjärven ja Ilomantsinjärven osavaluma-alueet.
Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimii luonnonhoidon metsäpalveluesimies Janne Raassina ja kone-töiden valvonnasta ja ohjauksesta vastaavat osaltaan myös metsäpalveluesimiehet Leo Konttinen ja Antti Hiltunen Ilomantsista. Hankeaika on vuosi 2014. Hankeen viimeinen maksatus on joulukuussa 2014. Tähän mennessä on tehty kaikki toimet ja laadittu ja
toimitettu loppuraportti Suomen Metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspalveluille.
54
Karhufestivaali
Puusta Pitkään –hankkeen, MSL:n ja kunnan yhteistyönä järjestettiin ensimmäinen Karhun
veiston MM-kisa ja Karhufestivaali Ilomantsissa 20.- 23.8.2014. Tapahtuma saavutti suuren
suosien. Neljän päivänä arvioitiin tapahtumissa ja sahausta seuraamassa olleen noin 3000
ihmistä.
Karhufestivaalin kahden tunnin pikasahauskisan taiteilijat ja katselijat Katri Valan kulttuurikeskuksen
pihapiirissä
3. Kunnan rahoitusosuushankkeet
Kunta on mukana 9 hankkeessa, joista 7 on maaseutuhankkeita. Hankkeiden rahoitusosuus
on 37.280 euroa.
4. Työllistäminen
Vuodelle 2014 oli asetettu työllistämisen tasoksi 32 htv. Tavoite ei toteutunut oppisopimuskoulutettujen valmistuttua suunniteltua aikaisemmin. Tammi-joulukuun keskiarvo oli
30,23 henkilöä/kk. Palkkatuella palkattujen työaika on 85 % alan normaalista työajasta,
velvoitetyöllistetyillä 100 %. Työsuhteiden pituus vaihtelee. Keskimääräinen työllistämisaika on puoli vuotta. Vuonna 2014 työllistimme yhteistyössä TE-toimiston kanssa enimmäkseen työmarkkinatuella olevia työttömiä. Näin voitiin työsuhteen kestoa pidentää ja saimme
samalla kunnan maksuosuuden Kelan työmarkkinatuesta pysymään kohtuullisella tasolla.
Työttömyysaste laski kesäkaudella ennätyksellisen alas, mutta paikkakunnalle tyypillinen
kausityöttömyys nostaa työttömyysastetta talvikuukausina. Viimeisin luku joulukuulta oli
18,3 %, kuitenkin vähemmän kuin edellisenä vuonna.
55
Osastoittain työllistettyjen keskiarvo 30,23 htv jakaantui seuraavasti:
Kunnassa on osallistuttu nuorisotakuun täyttämiseen. Vuoden 2014 aikana olemme työllistäneet 5 alle 30 vuotiasta nuorta, joista 2 on ollut nuorisotakuun piirissä. Ilomantsissa on
suhteessa vähän nuoria työttömänä, joten heille on pystytty tarjoamaan yhteistyössä TEtoimiston kanssa nopeasti työtä, opiskelu- ja työkokeilumahdollisuuksia.
Kunnassamme on jo useampia vuosia työskennellyt kyläavustajia ympäri vuoden yksi kirkonkylällä ja yksi sivukylillä pääasiassa siivoustöissä, sekä yksi mieskyläavustaja kesäisin
puoli vuotta raskaammissa ulkotöissä. Kyläavustajien palkkaamiseen on saatu TEtoimistosta palkkatukea. Työn tilaajat maksoivat tehdystä työstä 9 €/h.
Tänä vuonna 82 nuorta oli kesätöissä 52 eri työnantajalla. Nuorten työjakson kesto oli kaksi
viikkoa, joka sisälsi 10 työpäivää. Työaika oli 5 h/pv. Palkkaa maksettiin 252 €, työnantajien osuus palkkamenoista on 45 €/nuori. Nuorten kesätyöhakemuksia kuntaan saapui yhteensä 96 ja 52 työnantajaa ilmoitti yhteensä 161 kesätyöpaikkaa.
Yhdistyksille ja säätiöille kunta tarjosi uuden palvelun tekemällä sopimuksen PohjoisKarjalan sosiaaliturvakeskus Kajon kanssa. Projektirahoituksella toimiva KAJO-keskus
Joensuussa auttaa yhdistyksiä ja säätiöitä maksutta palkanlasku-, tukihakemus- ja tilitysasioissa. Yhdistyksille on myös myönnetty jonkin verran aloitustukea sekä harkinnanvaraista
palkkatuen kuntalisää ehdot täyttävän pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen.
Kunta on ostanut Honkalampi Säätiö Kaski Raja-Karjalalta tänä vuonna 9 työllistämispalvelupaikkaa pitkäaikaistyöttömille. Kasken palveluista työllistäminen on kerryttänyt 2343
tpv, työ-päivätoiminnasta 406 tpv ja nuorten työpajatoiminnasta 1232 tpv. Nuorten 4 paikkaa ovat olleet pääsääntöisesti peruskoululaisten käytössä. Työttömille on tarjottu Kaskessa
myös kuntouttavaa työtoimintaa ja kuntoutuvasta työtoiminnasta on kertynyt 513 tpv. Edellä mainitut Kasken tarjoamat palvelut yhteensä on 17,4 htv. Kaski Raja-Karjala on uutena
työllistämispalveluna aloittanut sosiaalisen työllistämisen eli Työpankin. Ideana on ollut
edelleen sijoittaa Kaskeen palkattu työntekijä töihin johonkin paikalliseen yritykseen. Työpankki-ajatuksen perustana on yrittäjäystävällinen ja riskitön työllistäminen ja sen tarkoituksena on etsiä niin sanotusti piilotyöpaikkoja. Tavoitteena on löytää matalan kynnyksen
työllistämispolkuja yrityksiin. Kasken Työpankin kautta yrityksissä töissä oli vuonna 2014
yksi henkilö.
5. Ruokapalvelut
Terveyskeskuksen keittiö toimii valmistuskeittiönä. Siellä valmistetaan aamupalat, lounas
päiväkahvi, päivällinen ja iltapala osastoille ja lounas ruokasalissa ruokailevalle henkilökunnalle. Keittiöllä valmistetaan ja pakataan Kotipalvelun asiakkaille lähtevä lounasruoka
ja lisäksi lounas- ja päivällisruoka palvelukeskuksen, ryhmäkoti Vaahteran ja Koivikkolan
asukkaille. Palvelukeskuksen, Vaahteran ja Koivikkolan aamupalasta, päiväkahvista ja ilta-
56
palasta huolehtivat palvelukeskuksen työntekijät. Lisäksi terveyskeskukselta viedään asuntola Vekkuliin viikolla päivällisruoka ja viikonloppuna sekä lounas että päivällinen.
Syyskuulta lähtien on joka perjantai mennyt lounasruoka vanhusten rivitalon kerhotiloissa
kokoontuvaan mielenterveyskuntoutujien ryhmään, Ilonpisaraan. Marraskuun alusta ryhmä
siirtyi pidettäväksi palvelukeskuksen tiloissa ja ruoka toimitetaan sinne.
Pogostan ala- ja yläkoulut ja kolme kyläkoulua toimivat kaikki omina valmistusyksikköinään. Alakoululla ruokailevat 0-6 luokkalaiset sekä lukion oppilaat, yläkoululla 7-9 luokkalaiset. Pogostan alakoululta kuljetetaan lounas- ja päivällisruoka sekä välipala Vunukan
päiväkotiin. Vunukan keittiöllä tehdään päiväkodin lapsille aamupalaa ja jaetaan koulun
keittiöltä tuleva lounasruoka ja välipala. Päivällisruoan ja iltapalan tarjoilusta huolehti päiväkodin työntekijä. Koulujen loma-aikana lounasruoka ja välipala kuljetetaan Iknonvaaran
koulun yhteydessä olevaan ryhmäpäiväkotiin. Muuna aikana siitä huolehtii Iknonvaaran
koulun keittiö. Pogostan koulun keittiöllä leivotaan kahvileipää terveyskeskuksen ja palvelukeskuksen keittiöiden käyttöön.
Juhlapyhät huomioitiin terveyskeskuksella ruokalistoilla. Asiakkaille pyrittiin saamaan näin
juhlan tuntua myös ruoan välityksellä. Myös kouluvuoden ajalle sattuvat juhlatapahtumat
huomioitiin kouluruokailussa. Lisäksi kouluilla oli luokkaretkievästyksiä ja muutamia jo
perinteisiksi tulleita juhlaruokailuja ja -kahveja.
Ruokien kuljetuksesta huolehtii ruokapalvelun omaan käyttöön saatu työllistetty henkilö.
Ruokapalvelun henkilöstö osallistui helmi-maaliskuussa Ikä 3.0 –hankkeen järjestämään
koulutukseen. Mielekästä työtä mielekkäässä työympäristössä teemalla toteutetussa koulutuksessa mietittiin, kuinka omalle työpaikalle saadaan vieläkin parempi ilmapiiri erilaisten
onnistumisien, ongelmatilanteiden käsittelyn ja ristiriitojen ratkaisun kautta. Lisäksi ruokapalvelun työntekijät osallistuivat omassa kunnassa järjestettyyn ensiapukoulutukseen.
Terveyskeskuksen keittiön tulevaa remonttia suunniteltiin yhteistyössä teknisen toimen ja
laitetoimittajien kanssa. Keittiö toimii tilojen suhteen välillä äärirajoilla. Varsinkin kylmiötilat vaatisivat korjausta ja lisätilaa. Loppuvuoden aikana selvisi, ettei mitään isompaa
remonttia tehdä. Kustannukset suurempaan remonttiin nousivat kohtuuttoman korkeiksi.
Tulevana vuonna uusitaan kylmiöitä ja astianpesulinjasto.
6. Yhteispalvelut
Suoraveloitusmaksut poistuvat käytöstä tammikuun loppuun mennessä. Suoramaksujen ja
eLaskujen käyttöönotto viivästyi ja teetätti runsaasti tarkastus- ja lisätyötä vielä tämän vuoden alussa.
Kunta oli mukana muiden Pohjois-Karjalan kuntien kanssa eArkisto-hankkeessa, jonka
tavoitteena on saada kuntien käyttöön sähköinen arkisto. Hanke päättyi vuoden 2014 lopussa. Hankkeessa aloitettua työtä jatketaan yhteistyössä kuntien kanssa tulevina vuosina. Yhdessä työstetään tiedonohjaussuunnitelmaa ja sähköistä arkistoa.
Sähköisen asioinnin palveluja on kehitetty yhteistyössä maakunnassa PTTK Oy:n työryhmissä. Valmiina ja testattavana on muutamia sähköisiä prosesseja. Sähköisten palveluiden
kehittämistä jatketaan edelleen.
57
Kirjanpito-ohjelmien päivittäminen uuteen Kuntamalli 2 –versioon aloitettiin elokuulla.
Päivitykset ja päivityksiin liittyvät koulutukset jatkuvat vielä vuonna 2015.
7. Maaseutupalvelut
Liperin kunta tuottaa sopimuksen mukaisesti Joensuun seudun maaseutupalveluita.
Joensuun seudun maaseudun kehittämistoiminta
Joensuun seudun maaseutuohjelma 2014-2020 valmistui kevätkesästä 2014. Ohjelmaa valmisteltiin virkamiestyönä yhteistyössä ProAgria Pohjois-Karjalan kanssa. Monet yhteistyötahot osallistuivat myös ohjelman valmisteluun.
Hanketoiminnan valmistelussa seudulla on ollut havaittavissa toimintakulttuurinen muutos
kiitettävään suuntaan. Eri sidosryhmät ovat yhteistyössä valmistelleet ohjelmakauden vaihtuessa kehittämishankkeita niin maaseudun elinkeinojen osalta kuin asumismaaseudunkin
osalta. On oletettavaa, että tämä työtapa johtaa yhä paremmin kohdentuviin hankkeisiin ja
sitä myötä edesauttaa investointien syntymistä. Joensuun seudun maaseutupalvelut on ollut
aktiivisesti mukana 18 eri hankkeen suunnittelutyössä. Lisäksi on toimittu päättyvän kauden
hankkeiden ohjauksessa ja rahoituksessa. Leader – ja kylätoiminnassa on oltu myös aktiivisesti mukana.
Ohjelmakausien vaihtuminen ja varsinkin uuden myöhästyminen on aiheuttanut hiipumista
hankerintamalla. Tämä näkyy kehittämistoimenpiteiden toteuttamisen hiljaiselona kehittämistyössä. Kuitenkin tärkeimmät toimenpiteet, kuten maidontuotannon kehittäminen, lähielintarvikesektori ja viljelijöiden tukikoulutus on saatu turvattua väliaikaisrahoituksella.
Uuden ohjelmakauden alkamisen myöhästymisen vuoksi maaseudunpienyritysrahoituksessa
riitti rahaa vain ensimmäisen vuosipuoliskon osalle ja monia kohteita jäi siksi rahoittamatta.
Seutukunnalle syntyi maaseuturahaston rahoituksella 13 uutta yritystä ja uusia työpaikkoja
23.
Kasvukausi 2014
Talvi oli poikkeuksellisen vähäluminen ja maaliskuun lopulta alkaen vähäinen lumipeite oli
jo sulanut. Kevät oli useita viikkoja etuajassa ja peltotöihin päästiinkin jo huhtikuun lopulta
alkaen. Toukokuun puolenvälin sateet katkaisivat peltotyöt pahasti viikkojen ajaksi ja monia kylvöksiä jouduttiin uusimaan. Vettä tuli kolmen – nelinkertainen toukokuun keskimääräinen sadanta, eli 120-160 mm. Kylvötyöt venyivätkin monin paikoin kesäkuun puolelle ja
rehunteon aloitus ja peltotöiden lopetus sattuivat monella tilalla limittäin. Nurmi oli runsaasti vettä saatuaan kasvanut nopeasti ja rehunteko alkoikin jo kesäkuun ensimmäisellä
viikolla. Säilörehusato oli runsas ja hyvälaatuinen, joskin sateet katkaisivat myös sen korjuuta. Toinen säilörehusato jäi paikallisten sadekuurojen vuoksi vaihtelevaksi.
Kesäkuu jatkui hyvin koleana ja esimerkiksi Juhannus oli kylmin yli kolmeenkymmeneen
vuoteen. Kylmyydestä ja auringon puutteesta johtuen aikainen kasvukausi ottikin hieman
takapakkia ja kesä-heinäkuun vaihteessa oltiin jo normaalissa kasvusyklissä. Jos kesäkuu
oli poikkeuksellisen kylmä, niin heinäkuu oli taas poikkeuksellisen lämmin. Harvahkot ohrat tuleentuivat jo heinäkuun lopulla puintikuntoon.
58
Puinnit päästiin aloittamaan ajoissa ja hyvissä olosuhteissa. Leipäviljoista, varsinkin syysrukiista saatiin runsas ja hyvälaatuinen sato. Elokuun sateet katkaisivat hyvin alkaneet
puinnit useiksi viikoiksi, mikä aiheutti rehuviljoille jo laatutappioita. Satomääräkin jäi rehuviljoilla vaihtelevan kevään ja alkukesän vuoksi vaatimattomaksi. Syyskuun alkupuolen
poutaantuneiden säiden ansiosta puinnit olivat jo pääosin tehty syyskuun puoleenväliin
mennessä.
Perunasato hieman kärsi heinäkuun kuivuudesta sadon jäädessä keskinkertaiseksi, mutta
laadullisesti sato oli hyvä. Marjakasveista saatiin kohtalainen sato.
Ilomantsin kunnan kuntakohtaisia huomioita ja tunnuslukuja alkutuotannon – ja
maaseudun kehittymisestä
Alkutuotanto
Tukia hakeneita tiloja oli Ilomantsissa 106 ja näistä tukia haki sähköisesti 70,2 %. Tilojen
keskipeltoala oli 20,64 ha. Tilamäärä väheni edellisestä vuodesta 8 tilaa. Peltopinta-ala oli
2.188 ha, mikä on sama kuin vuonna 2013. Laskelmassa eivät ole mukana entisten turvetuotantoalueiden peltoalat, sillä niitä hallinnoidaan muista kunnista.
Lypsykarjatiloja oli 18, joista 16 meijerimaitotilaa ja 2 suoramyyntitilaa. Maitotilojen lukumäärä väheni yhdellä tilalla. Maidon tuotantomäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna
120 tuhannella litralla. Kokonaistuotanto oli 2,705 miljoonaa litraa. Tilakohtainen maitomäärä 169.070 litraa on maakunnan pienin. Maitotiloilla oli käytössään 585 ha peltoa ja
muuta maatalousmaata.
Vuonna 2014 annettiin rahoituspäätös yhteen navetan rakennusinvestointiin. Maatilojen
investointeja tuettiin avustuksina 202.000 eurolla ja korkotukilainoina 606.000 eurolla.
Nuorten viljelijöiden aloitustukena myönnettiin kolmelle sukupolvenvaihdokselle avustuksia yhteensä 105.000 euroa ja korkotukilainoja yhteensä 445.000 euroa. Luomutilojen määrä säilyi ennallaan ollen 10 kpl. Luomutuotannossa oli 236 ha, 11 ha enemmän kuin vuonna
2013.
Ilomantsissa oli vuonna 2014 viljelyksessä 149 ha musta- ja viherherukkaa, 33 ha punaherukkaa, 1 ha valkoherukkaa ja 11 ha karviaista. Marjakasveista saatiin kohtalainen sato.
Kevään lämpöjakso ja sitä seuranneet vaihtelevat säät heikensivät joillain tiloilla satotasoa
huomattavasti.
Hanke- ja pienyritystoiminta
Joensuun seudun maaseutupalvelut on ollut mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja rahoittamassa niin alkutuotannon, kuin pienyritystoiminnan kehittämishankkeita. Ilomantsissa
on toteutettu 7 eri hankkeen toimenpiteitä.
Leaderista rahoitettiin Ilomantsiin kuusi uutta hanketta, avustusmäärän ollessa yhteensä
51.000 euroa. Ohjelmakauden vaihtumisesta johtuen ovat sekä hanketoiminta, että investointitoiminta olleet pienenemässä edellisvuosiin verrattuna.
Pienyritysten investointeja on tuettu maaseuturahastosta 539.000 eurolla. Tukea myönnettiin elintarvike-, hoiva- ja palvelutoimialoille.
59
Yhteenveto kunnanhallituksen itsearvioinnista:
Kunnanhallituksen ja lautakuntien itsearviointi tehdään vuosittain. Kokouksessa läsnä olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat arvioivat omaa työskentelyään (kysymykset 1-6) ja yhteistyön toimivuutta
(kysymykset 7-10). Kunnanhallituksen vastausprosentti oli 92,86 %.
Väite
1. Kunnanhallituksen työskentelytapa vastaa
omaa käsitystäni hyvästä
päätöksentekokulttuurista
2. Päätösehdotukset ovat selkeitä
3. Asioiden selostus esityslistalla on riittävän
perusteellista
4. Kokouksiin käytetään sopivasti aikaa
5. Toimielimeen tuodaan riittäväasti
ennakkoinformaatiota päätöksentekoon tulevista
asioista
6. Toimielimen ja viranhaltijajohdon välinen
tehtävänjako on selkeä
7. Kunnanhallituksen ja lautakuntien valtasuhteet
ovat toimivat
8. Kunnanhallituksen ja lautakuntien vastuut ovat
oikein linjatut
2013 2014 Ero
Yhteensä
3,75
3,50
3,69 -0,06
3,54 0,04
3,33
3,50
3,38
3,77
0,05
0,27
3,50
3,54
0,04
3,75
3,62 -0,13
3,25
3,38
0,13
3,42
3,46
0,04
3,50
3,55
0,05
9. Mainitse kaksi asiaa tai aihepiiriä, joissa kunnanhallituksen tai lautakunnan toiminta
on ollut tuloksellista
- itsenäinen Ilomantsi
- talous on saatu pidettyä kohtalaisen kurissa (4)
- pelletin tuotannon käynnistäminen
- Ilonet (kuitenkin varauksella, tulevaisuus?)
- yritystoiminnan tukeminen
- kilpailutuksien selkeytys
- elinkeinoasiat (2)
- Ilomantsin kunnan etu/elinkeinoelämän kehittäminen
- yhteistyössä päätöksenteko
10. Mainitse kaksi asiaa tai aihepiiriä, joissa kunnanhallitus tai lautakunta on onnistunut
heikosti:
- puukartelli kanteesa luopuminen
- hinku-hankkeen kautta tulevat investointi kustannukset
- kilpailutuksien selkeinen väärinymmärrys
- talouden tasapainossa pitäminen/pysyminen
60
KUNNANHALLITUS
Menot ilman poistoja Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio
talousarvio muutokset muutosten
jälkeen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
3 229 090
-5 174 560
-1 945 470
Käyttöomaisuus €
Arvo 1.1.2014
Siirto toimielimien välillä
Hankinnat
Vähennykset
Poistot
Arvo 31.12.2014
Toteutuma
3 101 553,43
-4 729 127,54
-1 627 574,11
Poikkeama
-127 536,57
445 432,46
317 895,89
1 740 243,57
501 677,95
-56 148,85
2 185 772,67
Käyttösuunnitelman toteutuminen
Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma toteutuu lähes suunnitellusti. Ruokapalveluista on
suoritemäärä pudonnut 20.000 annoksella. Tämä aiheuttaa, etteivät ruokapalvelujen tulot
kertyneet suunnitellusti. Ruokapalvelutuloja saatiin noin 200.000 euroa vähemmän kuin
arvioitiin. Ruokapalvelujen menoja vähennettiin säästötoimilla siten, että vuoden lopussa
netossa oli vajausta 90.000 euroa. Kunnanhallituksen muiden vastuualueiden tulot kertyivät
jonkin verran paremmin kuin arvioitiin mm. työllisyyden hoidossa (60.000 euroa). Muita
merkittäviä säästöjä saatiin aikaan maaseututoimessa (42.000 euroa) ja ympäristöterveydenhuollossa (30.000 euroa).
61
6.1.4. Perusturvalautakunta
Toiminta-ajatus
Ilomantsin kunta järjestää hyvän elämän turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut kunnan omana toimintana, ostopalveluina sekä seutuyhteistyönä. Perusturvapalveluissa korostuu kuntalaisten omaa vastuu hyvinvoinnista ja terveydestä. Kunnan velvollisuutena on tuottaa ja
järjestää lakisääteiset palvelut ja strategioihin ja toimintasuunnitelmiin kirjatut ja hyväksytyt palvelukokonaisuudet.
Toiminta-ajatus tulosalueittain
Yleispalvelut
Hallinto-, toimisto- ja talouspalvelut tukevat perusturvan varsinaisten perustehtävien suorittamista. Hallinnon tehtävänä on johtaa ja kehittää perusturvan eri sektoreita ja luoda mahdollisuudet toteuttaa kunnan asettamat tavoitteet ja tehtävät.
Sosiaalipalvelut
Tavoitteena on kuntalaisen perustoimeentulon turvaaminen sekä ohjaaminen, tukeminen ja
kannustaminen elämäntilanteen ja olosuhteiden muuttamiseen. Sosiaalipalvelut tukevat ja
turvaavat lasten, nuorten ja perheiden terveen elämän ja hyvän kasvun edellytyksiä. Vammaispalvelut luovat edellytyksiä toimintarajoitteisten kuntalaisten tasa-arvoiselle ja mahdollisimman itsenäiselle elämälle.
Terveyspalvelut
Edistävät ja ylläpitävät terveyttä ja toimintakykyä sekä vahvistavat kuntalaisen omaa vastuuta terveyden edistämisessä ja sen ylläpitämisessä kaikissa ikäryhmissä.
Vanhuspalvelut
Tavoitteena on varmistaa ikäihmisten turvallinen ja arvokas elämä
Tilivelvolliset
Perusturvalautakunta
Perusturvajohtaja Esko Oikarinen
Johtava lääkäri Mervi Karttunen
Hoito- ja hoivatyönjohtaja Hannele Komu
Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet
1. Joustavien ja saumattomien palvelukokonaisuuksien luominen koko perusturvan
toimialueella.
Palveluprosesseja on edelleen kehitetty ja henkilöstön joustavaa käyttöä eri yksiköiden välillä lisätty.
2. Talouden ja palvelutuotannon yhteensovittaminen ja niiden välinen tasapaino. Kustannuksia, rakenteita ja palvelutuotantoa tarkastellaan koko ajan yhdessä.
62
3. Kustannusrakennetta ja palvelutuotantoa on tarkasteltu koko ajan yhdessä lautakunnassa, seminaareissa, iltakoulussa sekä perusturvan johtoryhmässä kuukausittain.
4. Luottamushenkilöiden, kunnan johdon, hallinnon, muiden hallintokuntien ja perusturvan työntekijöiden välisen hyvän yhteistyön ja hallintokulttuurin luominen.
Yhteisissä seminaareissa ja iltakouluissa sekä perusturvan johtoryhmässä asiaa on
työstetty.
Tavoitteet
Näkökulma
Menestystekijä
Arviointikriteerit
Vaikuttavuus
ja palvelukyky
Asiakaspalautteen
kerääminen ja hyödyntäminen
Asiakastyytyväisyyskyselyt 80% tyytyväisiä
Kuntoutus 2014
Ei tehty, tehdään v.2015
Kotihoito, asumispalvelut
ja vuodeosasto 2014
Kyllä, asumispalvelut
81 %. Vuodeosasto,
kotihoito
tehdään 2015
Toimeentulotuki 2014
Ei tehty, tehdään v. 2015
Palvelutarpeeseen
vastaaminen
-kuntalaisen pääsy
palvelutarpeen arviointiin ja vastaanotolle laissa, asetuksissa ja sisäisissä
toimintaohjeissa
säädettyjen aikarajojen sisällä
Tavoite
Toteut.
Sosiaalipalvelun tarpeen
arviointiin pääseminen
< 7 vrk
Kyllä
Lastensuojelutarpeen selvitys
< 3 kk
Ei kaikissa
tapauksissa
Toimeentulotukiasioiden
käsittely
< 7 vrk
Ei kaikissa
tapauksissa
Lääkärin vastaanotolle
pääsy
< 14 vrk
Kyllä(10 päivää)
Terveydenhuollon ammattilaisen arviointiin pääsy
< 3vrk
Kyllä (heti)
Palveluasumisessa asuu yli
75-vuotiaista
10 %
Ei (12,6 %)
Omaishoidon tukea saa yli
75-vuotiaista
5-6 %
Ei (8,6 %)
63
Kotihoitoa saa yli 75vuotiaista
13–14 %
Ei (16,2 %)
Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta
0 /vuosi
Kyllä (0)
Työttömien ja koulu- Nuorten yhteiskuntatakuun Hankkeen piiris- Kyllä
tuksen ulkopuolelle
toteutumien
sä vähintään 10
jäävien alle 30nuorta
vuotiaiden määrä
Kehitysvammaisten
tarvetta vastaavat
palvelut
Avotyön ja jatko-opintojen
toteutuminen
Avotyön ja jatko-opintojen
piirissä vähintään 15 kehitysvammaista
Kyllä
Henkilöstöresurssien
varmistaminen
Ammattitaitoiset, pätevät
ja motivoituneet viranhaltijat ja työntekijät
Jokaiseen virkaan ja toimeen
ainakin yksi
pätevä hakija
Kyllä
Pätevät työntekijät
> 97 %
Kyllä
Suoritehinnat
< 3 % nousu
Ei (4,62)
Palvelujen kustannukset
(netto€/asukas)
perusturvan rakenneraportissa
valittujen verrokkikuntien
tasolla
Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus
Osaaminen
ja henkilöstö
Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi
Sosiaali- ja terveystoimi
Kyllä
Sosiaalitoimi
Ei
Terveydenhuolto
Kyllä
Vanhustenhuolto
Tietoa ei saatavissa
Perusterveydenhuolto
Kyllä
Erikoissairaanhoito
Ei
Ikäjohtaminen
Kattava osallistuminen hankkeeseen
Kyllä
64
Sairauspoissaolot
< 10 pv/työntekijä
Kyllä
(9,57%)
Kehityskeskustelut
100% 2 vuoden
aikana
käyty v. 2013
aikana
Täydennyskoulutus
>1pv/työntekijä Ei (0,73)
min. 1 työntekijä
Omaehtoinen koulutus
Prosessit ja
rakenteet
Asiakaspalveluprosessien suunnitteleminen ja vaikuttavuus
Hoito-, palvelu-, asiakasja kuntoutussuunnitelmat
100%
Kyllä
Sijaisten palkkaaminen
lyhytaikaisten
sijaisten käytön
vähentäminen
10%/vuosi
Kyllä( vähentynyt 22 %)
Luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden yhteistyön
itsearviointi
keskiarvo >3
Kyllä (3,38)
vähintään 2
hankkeessa mukana oleminen
Kyllä
Oman toiminnan
organisointi
Kunnallisen demokratian toimivuus
Kyllä
Seudulliset ja maakunnalAktiivinen ja tulokliset hankkeet
sekas verkostoyhteistyö
Vain sellaisiin hankkeisiin
mukaan lähteminen, joista
on selkeästi hyötyä Ilomantsille
Osa asiakastyytyväisyyskyselyistä on siirretty eri syistä v. 2015 toteutettavaksi. Lastensuojelutarpeen selvittäminen alle 3 kuukauden aikana ei toteutunut aivan kaikissa tapauksissa
lähinnä loma-aikoina. Toimeentulotukiasioiden käsittely alle 7 vrk:n aikana ei toteutunut
alle 5 tapauksessa. Valittuihin verrokkikuntiin (Joutsa, Suonenjoki, Lieksa, Salla, Juuka)
verrattuna nettomenot €/asukas keksiarvona toteutui sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuudessa, terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollossa. Täydennyskoulutustavoitteessa jäätiin alle 1.
Palveluasumisessa ei ole vielä saavutettu tavoitetta, jonka mukaan palveluasumisessa on 10
% yli 75-vuotiasta. Tavoite on asetettu vuoteen 2017 mennessä. Vuoden 2015 aikana pyritään vähentämään asukaspaikat Vaahterasta (9 paikkaa). Määrä on vähentynyt vuodesta
2013 2 %. Lyhytaikaisten sijaisten käyttö on vähentynyt 22 % vuoteen 2013 verrattuna
vuonna 2014 ja 55 % vuoteen 2012 verrattuna, joten tavoitteeseen on päästy.
65
Määrätavoitteet
Henkilöstö
(Vakinainen ja määräaikainen)
TP -12
TP-13
TA -14
TP-14
213
212
199
230
Toimenpiteet
1. Hoito-, palvelu-, kuntoutus- ja asiakassuunnitelmat tehdään moniammatillisessa yhteistyössä ja suunnitelmat pidetään ajan tasalla.
Toteutunut, suunnitelmat tehdään ja niitä päivitetään säännöllisesti tai tarpeen mukaan.
2. Talouden toteuman seuranta kuukausittain ja sen perusteella tehtävä kustannus- hyötyarviointi. Toteutunut. Perusturvan johtoryhmä, johon kuuluvat johtava lääkäri, taloussihteeri, hoito- ja hoivatyönjohtaja, kunnanjohtaja, perusturvajohtaja ja hallintojohtaja, ovat kuukausittain (pl. heinäkuu) tarkastelleet talouden toteumaa ja sen perusteella tehneet johtopäätöksiä.
3. Kaksi lautakuntaseminaaria tai iltakoulua vuoden aikana. Yhteinen iltakoulu varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan kanssa.
Iltakoulu pidetty keväällä ja seminaari syyskuussa. Syyskuussa myös yhteinen iltakoulu teknisen kanssa.
Perusturvalautakunnan puheenjohtajan, kunnanjohtajan, hallintojohtajan, perusturvajohtajan ja tulosalueiden esimiesten yhteiset arviointipalaverit ainakin kaksi kertaa vuoden aikana.
Ei ole toteutunut. Perusturvan kuukausittain kokoontuva johtoryhmä korvaa tämän
toimenpiteen.
Kädentaitoa Kägösessä
66
PERUSTURVALAUTAKUNNAN TYÖN
ARVIOINTI
YHTEENVETO VUODELTA 2014
Väite
1. Lautakunnan työskentelytapa vastaa omaa
käsitystäni hyvästä päätöksentekokulttuurista
2. Päätösehdotukset ovat selkeitä
3. Asioiden selostus esityslistalla on riittävän
perusteellista
4. Kokouksiin käytetään sopivasti aikaa
5. Toimielimeen tuodaan riittäväasti
ennakkoinformaatiota päätöksentekoon tulevista
asioista
6. Toimielimen ja viranhaltijajohdon välinen
tehtävänjako on selkeä
7. Kunnanhallituksen ja lautakuntien valtasuhteet
ovat toimivat
8. Kunnanhallituksen ja lautakuntien vastuut ovat
oikein linjatut
Yhteensä
Vastausprosentti 83 %
KeskiKeskiarvo
1
2
3
4 arvo lkm v. 2013
4
5
6
5
3,60
3,50
10
10
3
3,17
6
3
4
7
3,40
3,70
10
10
3
3,5
5
5
3,50
10
2,67
6
4
3,40
10
3,17
2
7
1
2,90
10
2,67
1
8
1
3,00
10
2,84
3,38
3
10. Mainitse kaksi asiaa tai aihepiiriä, joissa lautakunta on onnistunut heikosti:
- Kotihoitoa kehitettävä edelleen ikäihmisten ja perheiden käyttöön (tulevaisuus näkymät
ja riittävä henkilöstö)
- Ennalta ehkäisevää työtä ei pidä unohtaa
- Esimiesten vastuut (tehtävien ajantasaisuus, organisointi)
- Budjetissa pysyminen
- Säästöt
67
PERUSTURVALAUTAKUNTA
Menot ilman poistoja Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio
talousarvio muutokset muutosten
jälkeen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
4 055 100
-29 070 440
-25 015 340
121 221
-356 000
-234 779
Käyttöomaisuus €
Arvo 1.1.2014
Siirto toimielimien välillä
Hankinnat
Vähennykset
Poistot
Arvo 31.12.2014
Toteutuma
4 176 321 4 262 076,00
-29 426 440 -29 488 357,00
-25 250 119 -25 226 281,00
Poikkeama
85 755,00
-61 917,00
23 838,00
1 300 803,31
66 059,89
-98 673,05
1 268 190,15
Käyttösuunnitelman toteutuminen
Toimintatuotot ylittyvät alkuperäisestä talousarviosta 206 976 euroa ja muutetusta talousarviosta 85 755 euroa. Talousarviomuutoksena toimintatuottoihin lisättiin 121 221 euroa.
Euromääräisesti suurimmat toimintatuottojen ylitykset muodostuvat kuntien myyntituotoista, muista kodinhoitoavun maksuista ja muista sosiaalitoimen maksuista. Valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksista on noin 90 000 euroa budjetoitua pienempi, koska perustoimeentulotuen toimintakulut alittuvat merkittävästi.
Toimintakulut ylittyvät alkuperäisestä talousarviosta 415 755 euroa. Muutetusta talousarviosta toimintakulut alittuvat 59 755 euroa. Talousarviomuutoksena toimintakuluihin lisättiin 356 000 euroa. Toimintakate on 99,9 %.
Toimintakulujen suurin euromääräinen ylitys alkuperäisestä talousarviosta, 422 949 euroa,
muodostuu PKSSK:n palvelujen ostoista. Sijaisten palkat ylittyvät 267 066 euroa. Vaikka
lyhytaikaisten sijaisten käyttö on vähentynyt reilusti mm. sijaispankkijärjestelmän käyttöönoton vuoksi, on hoitohenkilökuntamitoitukset sellaiset, että sijaisia tarvitaan. Sijaismäärärahat ovat olleet riittämättömät suhteessa tarpeeseen.
Avustuksissa suurin toimintakulujen alitus, 205 000 euroa, muodostuu perustoimeentulotuen kuluissa.
68
Perusturvalautakunta
Yleispalvelut
Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet
1. Taloushallinnosta saatavan seuranta- ja raportointitiedon hyödyntäminen tulosalueilla ja –yksiköissä sekä palvelutuotannon ja talouden yhtäaikainen arviointi.
2. Talouden toteuman seuranta.
3. Perusturvan päätoimintalinjojen kehittäminen ja muuttaminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja talouden reunaehtoja rakenteiden uudistamisraporttiin ja hyvinvointikertomukseen kirjattujen linjausten mukaisesti.
Määrätavoitteet
TP-12
TP-13
TA-14
TP-14
5
5
5
5
Henkilöstö
(Vakinainen ja määräaikainen)
Toimenpiteet
1. Tulosalueiden esimiesten ja taloussihteerin kuukausittaiset palaverit talouden toteuman seurannasta ja sen perusteella tehtävät tarvittavat toimenpiteet vuoden aikana.
Toteutunut. Perusturvan johtoryhmä kokoontunut kuukausittain (pl. heinäkuu).
2. Perusturvalautakunnan, perusturvajohtajan ja tulosalueiden esimiesten 1-2 yhteistä
seminaaria/iltakoulua strategisten linjojen valitsemiseksi.
Iltakoulu pidetty keväällä ja seminaari syyskuussa Kolilla.
Yleispalvelut
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
TP 2012
-
99
407 069
406 970
TP 2013
-
212
428 374
428 162
TA 2014
-
430 200
430 200
TP 2014
-
6 330
429 259
422 929
Käyttösuunnitelman toteutuminen
Valtionkonttorilta saadusta 29 278,90 euron perintörahasta käytettiin 5780,52 euroa. Tämä
summa
on kirjattu sekä yleispalveluiden toimintatuottoihin että toimintakuluihin. Käyttämätön raha, 23 498,38 euroa siirrettiin vuodelle 2015 käytettäväksi lasten kasvatus- ja perheneuvolan toimintaan.
Toimintakulut alittuvat noin 3 000 euroa.
69
Perusturvalautakunta
Sosiaalipalvelut
Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet
1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantaminen.
2. Mielenterveyskuntoutujien kotona ja asumispalvelujen piirissä asumisen tukeminen
ja vahvistaminen.
3. Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työllistymiseen ja kuntoutumiseen
panostaminen erityisenä painopisteenä alle 30-vuotiaat
4. Nuorten kehitysvammaisten palveluiden kehittäminen, tukeminen ja vahvistaminen.
Määrätavoitteet
TP-12
TP-13
TA-14
TP-14
23
24
25,5
24
Henkilöstö
(Vakinainen ja määräaikainen)
Toimenpiteet
1. Sosiaalityön, kotihoidon, psykiatrisen avopalvelun ja yksityisten palvelutuottajien
välisen yhteistyön monipuolistaminen ja tiivistäminen.
Toteutunut osittain mm. kunnallisen mt-kuntoutujien päivätoiminnan kehittämisen
myötä.
2. Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi -hankkeeseen osallistuminen ja kunnan työllistämisasioiden hoidon kehittäminen siten, että päävastuu on yhdellä hallintokunnalla.
Toteutunut. Päävastuu työllistämisasioissa hallinto-osastolla, joka tekee tiivistä yhteistyötä perusturvan ja sivistystoimen kanssa.
3. Nuorten kehitysvammaisten valmentavan ja kuntouttavan päivätoiminnan kehittäminen yhteistyössä Luovin kanssa.
Toteutunut etenkin kunnan oman kehitysvammahuollon piirissä.
4. Lasten ja nuorten alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunnistaminen ja tukitoimenpiteiden löytäminen yhteistyössä sivistystoimen, järjestöjen ja seurakunnan kanssa.
Toteutunut osittain.
Sosiaalipalvelut
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
TP 2012
883 166
- 5 785 615
- 4 902 449
TP 2013
-
910 671
5 942 232
5 031 561
TA 2014
-
886 000
5 886 020
5 000 020
TP 2014
-
885 958
5 834 779
4 948 821
70
Käyttösuunnitelman toteutuminen
Sosiaalipalveluiden toimintatuotot toteutuvat lähes budjetoidusti.
Toimintakulut alittuvat noin 51 000 euroa. Suurin alitus on perustoimeentulotuessa, mikä
kompensoi lastensuojelun määrärahojen ylittymistä.
Toimintakeskuksen porukka tauolla haravoinnin lomassa
Makoisia piirakoita kehitysvammahuollosta
71
Perusturvalautakunta
Terveyspalvelut
Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet
1. Hyvinvoiva ja terve väestö. Painopisteenä lihavuuden hoito.
2. Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut terveyshyötymallin mukaisesti.
Ehkäisevän työn palvelut
1. Tavoitteena on asiakkaiden / potilaiden henkilökohtaisen neuvonnan ja tuen
ohella kehittää ryhmämuotoista toimintaa, mm. painonhallinta eri-ikäisillä, lasten terapiaryhmät.
2. Hoitokäytäntöjä pyritään yhdistämään Käypä hoito-suositusten pohjalta.
3. Lasten ja nuorten alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunnistaminen yhteistyössä sivistystoimen, järjestöjen ja seurakunnan kanssa.
Vastaanottotoiminta
1. Hoitaja-lääkärityöparityöskentelyn kehittämistä ja juurruttamista jatketaan. Hoitajalääkärityöparissa työskentelee sairaanhoitaja/terveydenhoitaja.
2. Kuntoutukseen riittävät resurssit.
3. Sähköisten palveluiden laajentaminen.
4. Terveydenhuoltolain mukaiset hoitosuunnitelmat tehdään pitkäaikaissairaille ja suurkäyttäjille.
5. Ryhmätoimintojen lisääminen kuntoutuksessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa,
painonhallinnassa ja diabeteksessa.
Vuodeosasto
1. Vuodeosastoilla on painopisteenä kuntouttavan hoitotyön kehittäminen.
2. Terveyskeskuksen siivoustyön järjestäminen/organisointi yhdessä teknisen toimen kanssa.
3. Jatketaan henkilöstön osaamiskartoituksiin perustuvan henkilökohtaisen täydennyskoulutussuunnitelman tekoa ja täytäntöönpanoa.
4. Toimivien palveluketjujen varmistaminen.
Hammashoito
Tavoitteena on tarjota tarvetta vastaava hammashoito koko väestölle.
1. Suu- ja hammassairauksien ehkäisy ja valistustyö.
2. Yksilöllisen hoitotarpeen kartoitus ja sen mukainen säännöllinen hammashoito iästä
riippumatta.
3. Alle 18-vuotiaiden hammashoito ja lasten hampaiden oikomishoito, kirurginen hammashoito lukuun ottamatta implanttikirurgiaa. Asumispalveluja saavien asiakkaiden
hammashoito sekä työterveyshammashuolto.
Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut
1. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö ja konsultointi pyritään pitämään
tarkoituksenmukaisella tasolla.
72
Määrätavoitteet
Henkilöstö
(Vakinainen ja määräaikainen)
Paikkoja vuodeosastolla
TP-12
TP-13
TA-14
TP-14
95
77
94
80
25
25
Toimenpiteet
Ehkäisevän työn palvelut
1. Jatketaan tiimimäistä työskentelyä eri toimijoiden välillä (yli hallintokuntarajojen),
voimavaroja suunnataan erityistuen tarpeessa oleville perheille. Toteutunut mm. Kasperin toiminnan kautta.
2. Kehitetään ryhmätoimintaa, lasten terapiaryhmät, painonhallintaryhmät. Lasten terapiaryhmät toimivat, lasten painonhallintaan ei ole ryhmää, painonhallintatyö toteutunut
yksilöohjauksella.
3. Lapset puheeksi koulutuksessa saatujen oppien jalkauttaminen. Koulutuksia on pidetty
ja ne jatkuvat edelleen yhteistyössä kansalaisopiston kanssa, toimintamallia jalkautetaan
saatujen oppien mukaisesti eteenpäin työskentelyssä.
Vastaanottotoiminta
1. Videovälitteisiä koulutuksia jatketaan yhteistyössä Siilaisen terveyskeskuksen ja keskussairaalan kanssa. Toteutuneet viikoittain.
2. Terveyshyötymallin mukainen toiminta juurrutetaan koko perusturvaan. Mallia viedään
eteenpäin hoitosuunnitelmien ja käypähoitosuositusten mukaisesti.
3. Päivystävän fysioterapian ostopalvelu ja oman fysioterapian riittävä resursointi. Päivystävän fysioterapeutin ostopalveluista on luovuttu 1.6.2014 alkaen, omaa fysioterapiaa on
vahvistettu tammikuusta 2014 alkaen.
4. Hoitajien vastaanottotoimintaa edelleen kehitetään. Hoitajien vastuita ja työnjakoa on
tehty.
5. Lähihoitajan työsuhde. Määräaikaisesti saatu vuodelle 2014 päivystykseen.
Vuodeosastotoiminta
1. Varmistetaan hoitoketjujen toimiminen moniammatillisella yhteistyöllä. Pidetään erikoissairaanhoidon jojopäivät 0 pv/vuodessa. Toteutunut, jonotuspäiviä oli vuoden 2014
aikana 0.
2. Pyritään mahdollisimman nopeaan kotiutumiseen kuntouttavan toiminnan lisäämisellä
ja saumattomalla yhteistyöllä kotihoidon ja kotikuntoutuksen kanssa. Yhteistyötä on tiivistetty ja kotiutusta on sujuvoitettu. Fysioterapiaan panostamassa on pyritty vaikuttamaan hoitojaksojen pituuteen ja turvalliseen kotiuttamiseen. Henkilökuntaa on koulutettu voimavaralähtöiseen työskentelyyn.
3. Otetaan henkilökohtaiset täydennyskoulutussuunnitelmat käyttöön. Ei ole otettu käyttöön, ei tehdä, vaan asiaa tarkastelleen uudestaan työn vaativuuden arvioinnin uudistamisen yhteydessä.
73
4. Siivoustyön tarkastelu ja uudelleen organisointi. Selvitys on tehty terveyskeskuksen
puolella, mutta asia ei yhteistyössä teknisen puolen kanssa tältä osin etene.
Varasto ja huoltopalvelut
1. Joensuun kaupungin hankintarenkaassa mukanaolo. Ollaan mukana.
Hammashoito
Akuuttihoito pyritään järjestämään arkisin samana päivänä virka-aikana. Terveyskasvatuksesta huolehditaan aiempien suunnitelmien mukaisesti: koululaiset ja odottavat perheet ym.
Järjestelmällinen kokonaishoito:
1. 0-18–vuotiaat tarkastetaan ja hoidetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, ottaen
myös huomioon lasten ja nuorten hoidosta annettu asetus. Toteutunut suunnitelman mukaan.
2.
Oikomishoitoa tehdään nuorille tarpeen mukaan. Toteutunut tarpeen mukaan.
3.
Leikkauksiin menijät: Sydän-, syöpä- ja keinonivelleikkaukset. Tarkastettu.
4.
Asumispalveluasiakkaat, kotihoidon asiakkaat ja kehitysvammaiset. Osittain
tarkastettu ja hakeutuvat tarpeen mukaan hoitoon.
5.
Pitkäaikaissairaat: sydän-, diabetes-, endoproteesi-, mielenterveys- ja sädehoitopotilaat. Hakeutuvat itse hoitoon.
Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut
1. Riittävästi resursoitu oma lääkärinvastaanottotoiminta mukaan lukien ostopalveluna
toteutettavat erikoislääkärin vastaanotot ja hoidon porrastuksen tehostaminen erikoissairaanhoidon kanssa parhaiten takaavat maltillisen erikoissairaanhoidon menojen kasvun.
Jonotusaika vastanotolle on ollut keskimäärin 10 päivää vuoden 2014 aikana. Lääkärihoitaja yhteistyötä on tehostettu. Erikoissairaanhoidon kulut ovat olleet arvioitua suuremmat tarkastalujaksolla.
Tervesyspalvelut
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
TP 2012
1 588 673
- 14 763 020
- 13 174 347
TP 2013
1 242 032
- 13 584 162
- 12 342 130
TA 2014
1 239 240
- 14 059 318
- 12 820 078
TP 2014
1 284 651
- 14 325 018
- 13 040 367
Käyttösuunnitelman toteutuminen
Terveyspalveluissa menot ylittyvät 265 700 € ja tulot 45 411 €.
Terveyspalvelujen osalta käyttötaloudessa ylittyvät palvelujen ostot, erityisesti lääkäripalvelujen ostot, erikoissairaanhoito sekä sijaisten palkat. Terveyspalvelujen osalle on saatu jonkin verran tuloja lisää mm. ulkokuntalaisten käynneistä. Erikoissairaanhoito laski joidenkin
yksiköiden hintoja heinäkuussa, mikä vaikutti osaltaan erikoissairaanhoidon laskutukseen.
Terveyspalvelujen osalta on vähennetty ostopalvelulääkärien käyttöä (loppuvuodesta vain
päivystys ja työterveyshuolto) ja tarkennettu sijaisten käyttöä ja tehostettua sijaispankin
käyttöä eri yksiköiden välillä.
74
Peruspalvelulautakunta
Vanhuspalvelut
Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet
1. Vanhuspalveluiden tehtävänä on järjestää toimiva kokonaisuus, joka vastaa väestön
tarpeita ja jossa palvelurakenne ja hoidon porrastus on tarkoituksenmukainen. Tavoitteena on tukea vanhusten kotona asumista. Tavoitteena ovat hyvinvoiva ja terve
väestö sekä asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät palvelut.
Määrätavoitteet
Henkilöstö
(Vakinainen ja määräaikainen)
Asukaspaikat
Ahoniitty
Vaahtera
Koivikkola
Pihlaja
Tupa
Sali
Kammari
Kahveri
TP-12
TP-13
TA-14
TP-14
80
106
77,6
121
12
14
17
10
10
14
12
8
14
17
10
10
11
10
28
12
14
17
10
10
11
12
22
9
14
17
10
10
11
12
Toimenpiteet
1. Henkilöstömitoituksen varmistaminen vähimmäismäärälle, 0,5 hoitajaa/asukas. Vajetta Pihlajassa ja Koivikkolassa. Vajetta henkilöstömitoituksessa on edelleen ja
akuutein vaje on Pihlajassa.
2. Kuntouttavan työn juurruttamista ja lisäämistä edelleen mm. kinestiikkaa hyödyntäen. Asiaa on viety eteenpäin, henkilöstö on koulutettu ja yksiköissä on otettu käyttöön toimintamallit, jotka hyödyntävät voimavaralähtöisyyttä.
3. Määritellään kotihoidon kriteerit ja hoitokäytännöt. Tehty kehittämistyötä.
4. Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen ja lisääminen. Päivätoimintaa ei ole pystytty lisäämään.
5. Asumispalvelujen ostot ja perhehoito pidetään nykyisellä tasolla. Vapautuvat asumispalvelupaikat vaihdetaan palvelusetelillä tuotettaviksi palveluiksi. Palvelusetelimuutokset tapahtuivatt syksyn 2014 aikana, asumispalvelujen ostoja on vähennetty
kaksi paikkaa samoin perhehoitoa kustannussäästöjen aikaansaamiseksi.
6. Kotihoidon yötyön aloittaminen. Kotihoidon yötyötä ei ole aloitettu, suunnitelmissa
on yötyön aloittaminen vuonna 2015.
75
Vanhuspalvelut
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
TP 2012
1 809 055
- 6 629 800
- 4 820 745
TP 2013
-
2 008 926
8 949 416
6 940 490
TA 2014
-
2 051 081
9 050 902
6 999 821
TP 2014
-
2 085 136
8 899 301
6 814 165
Käyttösuunnitelman toteutuminen
Vanhuspalvelujen tulot ylittyvät 34 055euroa ja menot alittuvat 151 601 euroa. Menojen
alitusta selittää se, että ravitsemus- ja majoituspalveluissa ei ollut huomioitu tuloja ja näin
ollen oli budjetoitu reilusti enemmän määrärahaa ko. menokohdalle.
Vanhuspalvelujen käyttötalous ei ole toteutunut suunnitellusti kustannuspaikkakohtaisesti.
Suurin ylitys on sijaismäärärahoissa. Sijaismäärärahat ovat olleet riittämättömät tälle vuodelle. Lyhytaikaisten sijaisten määrää on pystytty vähentämään. Henkilöstömitoitukset ovat
sellaiset varsinkin palvelukeskus Yläpihassa, että jokaiseen poissaoloon tarvitaan sijainen ja
vielä ei ole riittävästi käytettävissä sijaispankissa sijaisia. Ostopalvelupaikkoja ei ole pystytty vähentämään suunnitelman mukaisesti. Vanhuspalvelujen ostoja on pyritty vähentämään luonnollisen poistuman ja toisaalta kotihoidon vahvistamisen kautta. Kotihoitoon on
tehty sisäisenä siirtona vuoden 2014 aikana kolmen henkilön siirto (2 Ahoniitystä, 1 palvelukeskukselta). Muutoksia henkilöstön sijoittelussa jatketaan.
Vanhuspalveluissa on tehty palvelurakenteen muutosta Ilomantsin kunnan ja valtakunnallisten ikäihmisten palvelujen laatusuositusten mukaisesti.
76
6.1.5.Sivistyslautakunta
Toiminta-ajatus
Ilomantsi tarjoaa laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä järjestää aktiivista elämää edistäviä palveluita kuntalaisille.
Toiminta-ajatus vastuualueittain
Päivähoito: Päivähoito tarjoaa hyvää ja turvallista perushoitoa ja lapsen ikä- ja kehitystasoa
vastaavaa toimintaa.
Perus- ja lukio-opetus: Perus- ja lukio-opetus tarjoavat laadukasta perus- ja yleissivistävää
opetusta.
Hallinto: Hallinto johtaa ja kehittää tasapuolisesti sivistystoimen eri sektoreita sekä luo
henkilökunnalle mahdollisuudet toteuttaa asetetut tavoitteet. Pielisen Karjalan musiikkiopisto tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoista musiikinopetusta.
Kirjasto- ja kulttuuritoimi: Edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien
kehittämiseen sekä tukee paikallista kulttuuritoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta.
Liikunta- ja nuorisotoimi: Tarjoaa monipuolisia liikuntaharrastuksia ja järjestää nuorten
ja erityisnuorten kasvua edistävää toimintaa.
Kansalaisopisto: Järjestää vapaan sivistystyön koulutusta.
Tilivelvolliset
Sivistyslautakunta
Sivistysjohtaja Marjut Ahokas
Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet
1. Ikäjohtamisen mahdollisuudet työhyvinvoinnin kehittämisessä
Ilomantsin kunta osallistui Itä-Suomen yliopiston hallinnoimaan Ikä 3.0pilottihankkeeseen, jonka koulutukset sivistysosastolla kohdentuivat esimiehiin, päivähoitohenkilöstöön sekä toimistoväkeen. Ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ohjaavien
koulutusten ja työpaikkakeskustelujen avulla eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien
työntekijöiden toistensa ymmärtämistä ja hyväksymistä on tietoisesti kasvatettu.
2. Tehtävärakenteen tarkastelun aloittaminen päivähoidossa vastaamaan tulevaa varhaiskasvatuslakia sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan muutoksia
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa toimivalle henkilöstölle ja koulunkäyntiavustajille pidettiin keväällä yhteinen tilaisuus, jossa aamu- ja iltapäivätoiminnan muutosaikataulu käytiin läpi. Molemmissa toiminnoissa toimiva henkilöstö on halutessaan voinut valita,
toimiiko muutoksen jälkeen koulunkäyntiavustajana ja osallistuu aamu- ja iltapäivätoi-
77
minnan toteuttamiseen vai haluaako työskennellä päivähoidossa. Muutamat henkilöt
ovat käyttäneet valinnan mahdollisuutta.
Kaikkien täytettäväksi tulevien tehtävien kelpoisuudet harkitaan tulevan varhaiskasvatuslain kautta. Uuden lukukauden ja päivähoidon toimikauden alussa elokuussa aamuja iltapäivätoiminnan työvuorosuunnittelu siirtyi apulaisrehtorille. Toiminnan muutos
työstetään talven aikana siten, että se otetaan käyttöön 1.8.2015.
3. Opetussuunnitelmauudistukseen valmentautuminen perusopetuksessa
Seudullisen koulutuksen ja yhteistyön sekä paikallisten yhteisökokousten avulla perusopetuksen opettajakunta ja koulunkäyntiavustajat ovat perehtyneet opetussuunnitelman
yleiseen osaan ja toimintakulttuurin muutostarpeisiin.
4. Sähköiseen ylioppilastutkintoon valmentautuminen lukiossa
Sähköisen ylioppilastutkinnon tuloon on lukiossa valmistauduttu siten, että rehtori ja
suuri osa opettajista on osallistunut Ylioppilastutkintolautakunnan ja/tai ISOverstaan
järjestämiin koulutuksiin. Sähköisen kokeen vaatimia tila- ja tietoliikennejärjestelmiä
on suunniteltu sekä uusissa kokeissa käytettävien ohjelmien opettaminen opiskelijoille
aloitettu.
5. Uuden kirjastojärjestelmän hankintaan valmistautuminen maakuntakirjaston johdolla
yhteistyössä maakunnan yleisten kirjastojen kanssa
Kirjaston henkilökunta on poistanut vanhaa aineistoa ja valmistellut aineistorekisterissä
olevia tietoja sellaiseen muotoon, että tietojen konversio KOHA -järjestelmään onnistuisi. Osa kirjaston henkilöstöstä on osallistunut Joensuun kaupunginkirjaston luettelointityöryhmän kokouksiin ja verkkokirjastotyöryhmän toimintaan.
6. Kulttuuri- ja elokuvatoiminnan kehittäminen eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioimalla
Kino Mantsista rakennetaan monitoimitila, joka mahdollistaa kulttuuri- ja elokuvatoiminnan kehittämisen. Elokuvanäytännöt aloitettiin elokuvasalin remontin jälkeen loppuvuodesta. Kirjastossa on Kulttuurikirjasto-hankerahoituksella kokeiltu uudenlaisia
kulttuuripalvelumuotoja.
7. Uimahallin käyttöasteen parantaminen
Uimahallin käyttöaste pysyi edellisvuoden tasolla. Ohjattujen toimintojen tavoitteet saavutettiin.
8. Kotisivujen ja digimainonnan kehittäminen kansalaisopistossa
Kansalaisopiston digimainonta kohdentui Hair -musikaaliin. Uudet kotisivut otettiin
käyttöön ja niiden kehittäminen jatkuu.
9.
Nuorisotalon aukioloaikojen tarkastelu käyttäjien tarpeiden mukaiseksi
Nuorisotalolla otettiin uudelleen käyttöön lauantain aukiolo nuorten pyynnöstä.
78
Tavoitteet
Näkökulma
Vaikuttavuus ja
palvelukyky
Resurssien
hallinta
Menestystekijä
Päivähoidon kysynnän
ja tarjonnan kohtaaminen
Arviointikriteerit
Päivähoitopaikan saaminen
Tavoite
Asetuksen mukaiset aikarajat
Toteut.
Kyllä
9 lk:n oppilaiden jatkoopintojen valinnat
Jokainen perusopetuksen
päättänyt sijoittuu jatkoopintoihin
100 %
Kyllä
Laadukas yleissivistävä
opetus
Päättötodistuksen saaneista
ylioppilastutkinnon suorittaa
> 90 %
Kyllä
Elämänlaatupalvelut
vastaavat kuntalaisten
tarpeita
Kirjaston aukiolomäärä
Kirjastoauton pysäkit
Nuorisotalon aukiolomäärä
40-50 h/vko
Vähintään 30
Yli 20 h/vko syystoukokuu
Kyllä (42 h)
Kyllä (40)
Kyllä
(ka 26,5 h)
Liikuntahallin myönnetyt
käyttövuorot viikossa
Yli 80
Kyllä
Kansalaisopiston käyttäjämäärä
Yli 15 % asukkaista
Kyllä
(22,7 %)
Kirjaston kokoelman ajantasaisuus
Alle 5 vuotta vanhaa materiaalia
vähintään 23 %
kokoelmasta
Ei (10 %)
Uimahallin ohjatut ryhmät
6 ryhmää/vko talvella
Kyllä
Asiakaspalvelun laatu
Asiakastyytyväisyyskyselyt,
vuonna 2014 kysely
vanhempien ja päivähoidon
yhteistyöstä sekä huoltajakysely perusopetuksessa
80 % asiakkaista
tyytyväisiä
Kyllä
Toiminnan ja talouden tasapaino
Joustava henkilöstön ja
tilojen käyttö
Asetuksen mukaiset ryhmät ja henkilöstö
Kyllä
Perusopetuksen kustannus €/oppilas
Pitkien etäisyyksien kuntien keskitaso
Kyllä
Lukio-opetuksen kustannus/€/opiskelija
Pitkien etäisyyksien pienten lukioiden keskitaso
Ei
79
Kustannustehokkaat
palvelut
Opiston opetustunnin
keskihinta=
valtionosuustunnin yksikköhinta (78,61 €)
Kyllä
(69,39 €)
Kirjaston menot/as=
valtionosuuden yksikköhinta (69,43 €)
Kyllä
(68,25 €)
Pätevät työntekijät
>90 %
Vuonna 2015 > 97 %
95,4 %
Kehityskeskustelut
100 % 2:n vuoden aikana
Kyllä
Täydennyskoulutus
Omaehtoinen koulutus
Sairauspoissaolot
1 pv/työntekijä
> 2 työntekijää
< 10 pv
Kyllä (1,31)
Kyllä (5)
Kyllä
(8,73 pv)
Ikäjohtaminen
Kattava osallistuminen
koulutukseen ikäjohtamisen merkityksestä
Kyllä
Esimies- ja työntekijätaitojen kehittäminen
Vuorovaikutuksen parantaminen työyksiköissä ratkaisukeskeisillä toimintamalleilla
Kyllä
Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö
Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotetut
palvelut
>3
Kyllä
Joustava ja monipuolinen yhteistyö
Järjestöyhteistyö
Järjestötapaamiset vähintään 1 krt/vuosi
Kyllä
Kunnallisen demokratian toimivuus
Luottamushenkilöiden Keskiarvo > 3
ja viranhaltijoiden
yhteistyön itsearviointi
Kuntaimago:
Kiinnostava
työnantaja
Osaaminen ja
henkilöstö
Prosessit ja
rakenteet
Osaaminen ja
henkilöstön
työhyvinvointi
Kyllä
(3,70 )
Seudun työryhmät
Seutuyhteistyö
Edustus minimissään
kahdessa työryhmässä
Kyllä
80
Määrätavoitteet
Hallinnon henkilöstö
Opetustoimen henkilöstö
Päivähoidon ja koululaisten aamuja iltapäivätoiminnan henkilöstö
Yhteensä
TP-12
TP-13
TA-14
TP-14
3,0
73,39
37,13
2,9
68,9
35,8
2,9
70,2
37,25
2,9
70,15
38,17
113,52
107,6
110,35
111,22
Toimenpiteet
Resurssien hallinnan näkökulmasta toiminnan ja talouden tasapainoa arvioitiin oppilas- ja
opiskelijakohtaista kustannusta seuraamalla ja vertaamalla sitä pitkien välimatkojen vastaavien kuntien ja oppilaitosten keskitasoon. Perusopetuksessa tavoitteeseen päästiin, mutta
lukiokoulutus oli huomattavasti verrokkikuntia kalliimpaa. Päivähoidossa ryhmät ja niiden
henkilöstömitoitus toteutuivat asetuksen mukaisina.
Vapaa-ajan toiminnoissa toiminnan ja talouden tasapainoisuuden arviointikriteereiksi asetetut kirjaston ja kansalaisopiston yksikköhinnat saavutettiin.
Osaamisen ja henkilöstön osalta työhyvinvoinnin painopiste oli ikäjohtaminen. Kunta osallistui Itä-Suomen yliopiston Ikäjohtamisen Ikä3.0-pilottihankkeeseen, jossa perehdytettiin
henkilöstöä työhyvinvoinnin parantamiseen ikäjohtamisen keinoin. Hankkeen ja sen koulutusten aikana eri toimijat perehtyvät ratkaisukeskeisiin toimintamalleihin, joiden avulla työyhteisöä kehitetään mielekkäämmäksi erilaiset ja eri-ikäiset työntekijät huomioiden.
Täydennyskoulutuksessa ja omaehtoisessa koulutuksessa saavutettiin tavoitteet. Sairauspoissaoloja oli vuonna 2014 vähän.
Prosessien ja rakenteiden näkökulmasta tavoitteeksi asetettu aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö toteutui erityisesti uudistuvan perusopetuksen opetussuunnitelman valmistelussa, jossa kunnallisten opetussuunnitelmien pohjana ovat seudun seitsemän kunnan yhteiset linjaukset. Kunnallisen/seudullisen opetuksen järjestäjän kehittämissuunnitelman valmistelu aloitettiin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteisillä seudullisilla koulutuksilla loppuvuonna. Kehittämissuunnitelma työstetään vuonna 2015. Luottamushenkilöiden
ja viranhaltijoiden yhteistyötä kartoittavan itsearvioinnin tulos oli hyvä.
81
KUNNANHALLITUKSEN JA
SIVISTYSLAUTAKUNNAN
TYÖN ARVIOINTI
YHTEENVETO VUODELTA
2014
Väite
1. Sivistyslautakunnan työskentelytapa vastaa
omaa käsitystäni hyvästä
päätöksentekokulttuurista
2. Sivistyslautakunnan päätösehdotukset ovat
selkeitä
3. Sivistyslautakunnan asioiden selostus
esityslistalla on riittävän perusteellista
4. Sivistyslautakunnan kokouksiin käytetään
sopivasti aikaa
5. Sivistyslautakuntaan tuodaan riittävästi
ennakkoinformaatiota päätöksentekoon tulevista
asioista
6. Sivistyslautakunnan ja viranhaltijajohdon
välinen tehtävänjako on selkeä
7. Kunnanhallituksen ja lautakuntien valtasuhteet
ovat toimivat
8. Kunnanhallituksen ja lautakuntien vastuut ovat
oikein linjatut
Vastausprosentti
1
2
84,62 %
3
4
ka
lkm
2
9
3,82
11
1
10
3,91
11
1
10
3,91
11
2
9
3,82
11
3
1
7
3,36
11
1
2
8
3,64
11
5
6
3,55
11
4
7
3,64
11
3,70
11
Yhteensä
9. Mainitse kaksi asiaa tai aihepiiriä, joissa kunnanhallituksen tai sivistyslautakunnan
toiminta on ollut tuloksellista:
- Tuloksellista, kun kunnanhallitus ei ole käyttänyt otto-oikeutta
- Nuorten asioiden hoidossa, nuorisovaltuuston huomiointi
- Budjetissa pysyminen/taloudenpito/talous (kahdeksan mainintaa)
- Visioista kiinni pitäminen
- Liikuntatoimen asiat viety yksimielisesti päätökseen
- Työnjako selkeä
- mm. kouluasiat
- Rekrytoinnit onnistuneet
10. Mainitse kaksi asiaa tai aihepiiriä, joissa kunnanhallitus tai lautakunta on
onnistunut heikosti:
- Avoimien virkojen täyttö sivistystoimessa --> kirjastotoimi ja kulkutunnisteen
myöntäminen nuorille liikuntahallille
- Talous
- Ei mielestäni missään, ainahan jotakin pientä - ei moitittavaa!!
- Karhunpesä (kaksi mainintaa) ja sen purkaminen
- Asiakastyytyväisyys liikuntatoimessa
- Tiedotus
82
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Menot ilman poistoja Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio
talousarvio muutokset muutosten
jälkeen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
526 760
-10 537 290
-10 010 530
50 000
150 000,00
200 000
Käyttöomaisuus €
Arvo 1.1.2014
Siirto toimielimien välillä
Hankinnat
Vähennykset
Poistot
Arvo 31.12.2014
Toteutuma
576 760
671 240,36
-10 387 290 -10 340 116,18
-9 810 530 -9 668 875,82
Poikkeama
94 480,36
47 173,82
141 654,18
816 700,04
27 794,37
85 344,15
759 150,26
Käyttösuunnitelman toteutuminen
Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma oli 116,4 % muutettuun talousarvioon verrattuna.
Toimintamenot puolestaan toteutuivat 99,5 %:sesti. Toimintakatteeksi muodostui 98,5 %.
Toimintatuotot kertyivät ennakoitua paremmin. Sivistystoimi haki ja sai useita eri valtionavustuksia. Avustusta saatiin muun muassa lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan (5 000 €), kansalaisopiston maahanmuuttajien, työttömien ja senioriväestön opintomaksuihin (7 000 €), lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen (4 000 €). Investoinneissa
avustuksia haettiin yhdessä teknisen toimen kanssa Pogostan yläkoulun lähiliikuntapaikan
rakentamiseen (10 000 €) ja Kino Mantsin korjauksiin ja kerhotilan kalustamiseen 40 000 €.
Palkkaperusteisesta työllistämisestä kertyi palkkatukea talousarviossa ennakoitua enemmän.
Vuoden lopussa laskutettiin Ilomantsiin sijoitettujen oppilaiden kotikuntakorvauksia noin
42 000 €. Lukio-opiskelijoista saatu koulumatkatuki ylitti talousarvion. Vapaa-aikatoimi
ylitti pääsymaksutuotot.
Lautakunta seurasi toimintatuottojen ja -kulujen toteutumista ja teki talousarviomuutos esityksen marraskuun kokouksessaan.
83
Sivistyslautakunta
Hallinto
Tavoitteet
Määrätavoitteet
TP-12
Henkilöstö
3,5
Hallinto
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
TP-13
TA-14
TP-14
2,9
2,9
2,9
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TP 2014
3669
-265786
-262116
2547
-267100
-264553
1580
-307640
-306060
5865
-280991
-275126
Sivistyslautakunta
Perusopetus
Määrätavoitteet
Henkilöstö
Opetushenkilöstö
Muu henkilöstö
Perusopetuksen oppilasmäärä
Kyläkoulujen määrä
Kyläkoulujen keskikoko
Kyläkoulujen oppilasmäärä
Yhtenäisen peruskoulun oppilasmäärä
Perusopetuksen tuntimäärä
Tuntia/oppilas
TP-12
TP-13
TA-14
TP-14
45,75
16,53
443
3
17,67
53
390
1120
2,41
45,9
15,18
437
3
17,5
52,5
384,5
1102
2,52
45
16,38
416,5
3
17,67
53
363,5
1060
2,55
45,14
16,04
420,5
3
17
51
369,5
1075
2,56
Perusopetus
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TP 2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
238135
-4289863
-4051728
252423
-5508685
-5256262
109400
-5600640
-5491240
171801
-5498824
-5327023
84
Sivistyslautakunta
Päivähoito ja koululaisten iltapäivätoiminta
Tavoitteet
Määrätavoitteet
Henkilöstö
TP-12
TP-13
TA-14
TP-14
37,13
35,8
37,25
38,17
Päivähoito ja koulul.ip.
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TP 2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
183543
-1697148
-1513605
162470
-1968730
-1806260
176750
-2061310
-1884560
184900
-1999526
-1814626
Leikin tiimellyksessä
85
Sivistyslautakunta
Lukio
Tavoitteet
Määrätavoitteet
Opetushenkilöstö
Muu henkilöstö
Opiskelijamäärä
Tuntimäärä
Tuntimäärä/opiskelija
Lukio
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
TP-12
TP-13
TA-14
TP-14
7,59
0,52
55
186,5
3,64
7,27
0,6
61
185
3,03
7,2
0,6
60,5
185
3,06
7,2
0,77
60,5
185
3,06
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TP 2014
43468
-765011
-721543
54815
-930848
-876033
32200
-955720
-923520
39470
-985953
-946483
Sivistyslautakunta
Vapaa-aikatoimi
Määrätavoitteet
TP-12
TP-13
TA-14
TP-14
86
Määrätavoitteet
TP-12
TP-13
TA-14
TP-14
7,26*
3
1,3*
3,2
74
6,1*
3,4*
1,5*
3,2
77
6,35
3,5
1,5
3,2
70
6,52*
3,50*
1,64*
2,21
79
Jää alle
2 192
87
3 459
69 766
1 983
94
3 404
80 000
2 000
80
3 150
64 351
1 905
48
3534
401
432
443
397
420
400
536
490
31 254
30 049
30 000
29814
142
119
143
181
100
60
162
135
5 205
1 151
5 295
1 209
5 100
1 000
5 500
1 249
Henkilöstö
(Vakinainen ja määräaikainen)
Kirjasto- ja kulttuuritoimi
Liikuntatoimi
Nuorisotoimi
Kansalaisopisto; päätoimiset
Kansalaisopisto; sivutoimiset
Kirjasto- ja kulttuuritoimi
Lainaukset
Lainaajat
Elokuvaesitykset
Elokuvien katsojat
Liikuntatoimi
Ohjauskerrat
Vapaa-ajan kausikortin yli
16-vuotiaat käyttäjät
Uimahallin kävijämäärä
Nuorisotoimi
Ohjaustoimintakerrat
Kerhojen osallistujat
Kansalaisopisto
Tunnit
Opiskelijat
*** tilastoidaan vuoden lopussa
Vapaa-aikatoimi
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TP 2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
239067
-1151031
-911963
255955
-1558235
-1302280
206830
-1611980
-1405150
269205
-1574822
-1305617
87
Pappilanvaaran yömäessä näkyi aarteen etsijöitä
88
6.1.6.Tekninen ja ympäristölautakunta
Toiminta-ajatus
Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä.
Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista.
Toiminta-ajatus tulosalueittain
Hallinto ja maankäyttö
Tulosalue huolehtii rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja asuntotoimen viranomaistehtävistä, tarjoaa sisäisille asiakkaille suunnittelu-, rakennuttamis- ja toimistopalveluita ja
kehittää teknisen sektorin toimintoja.
Toimitilat
Tulosalue huolehtii kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja tarjoaa rakentamispalveluita
sisäisille asiakkaille.
Kuntatekniikka
Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman
liikenne- ja viheralueiden kunnosta.
Tilivelvolliset
Tekninen ja ympäristölautakunta
Tekninen johtaja Olli Summala
Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet
-
Taajama-alueen maankäytön suunnittelu
Rakennusvalvonnan toimintojen ja rekisteriaineistojen kehittäminen
Katualueiden haltuunoton jatkaminen
Kiinteistöjen kunnossapidon ja taloudellisen käytön tehostaminen. Talousarviovuonna erityistarkasteluun otetaan lukion asuntolan rakennus ja rantauimala
Metsäsuunnitelman laatiminen
89
Tavoitteet
Näkökulma Menestystekijä
Arviointikriteerit
Tavoite
Toteut.
Vaikuttavuus
ja palvelukyky
Jonotusaika ilman asuntoa oleville
< 1 viikko
Kyllä
Asioinnin helpottaminen
Palvelut yhdestä
pisteestä
Kyllä
Tonttivaranto
> 5 vuotta
Kyllä
80 % tyytyväisiä
Kyllä
Asuntojen saatavuus
Toimiva asuin- ja
elinympäristö
Asiakaskysely
Kiinteistönhoito
Resurssien
hallinta
Veden laatu
Rauta
pH
< 20 µg/l
7,0…9,0
Kyllä
Kyllä
Henkilöstöresurssien
kohdentaminen
Investointeihin kohdentuvat palkat
< 3 htv
Kyllä
Työvälineiden / kaluston laatu
Henkilöstön mielipide
hyvä (3 asteikolla
1 - 4)
3,3
Tilojen hallinta
Tyhjien asuntojen
määrä
<6%
<8%
Vajaakäytössä olevat
yritystilat
< 20 %
Kyllä
< 10 %
Kyllä
Jätteen määrä
Vähentäminen
10 %
Ei
Henkilöstöpalaverit
> 8 kertaa vuodessa
Kyllä
Ikäjohtaminen
Kattava osallistuminen hankkeeseen
Kyllä
Täydennyskoulutus
> 1 pv/vuosi
Kyllä
Omaehtoinen koulutus
1 työntekijä
Kyllä
Kehityskeskustelut
100 % 2 v:n aikana Kyllä
Muut vajaakäytössä
olevat tilat
Jätehuolto
Osaaminen ja Osaaminen ja henkihenkilöstö
löstön hyvinvointi
90
Palkitseminen
Sairauspoissaolot
Kyllä
< 10 pv / työntekijä
Ei
Henkilöstön koulutus
Koulutuksen järjestäminen 2014
Ei
Organisaation mukautumiskyky
Tiimien toiminnan laatu
Keskiarvo 3,5 (15)
3,5
Kunnallisen demokratian toimivuus
Luottamushenkilöiden
ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi
Keskiarvo >3
Kyllä
Palveluiden ja toimintatapojen
kehittäminen
Tiimien osaamiskartoitukset
100 % tehty
Kyllä
min. 2
Kyllä
Ympäristötietoisuus
Prosessit ja
rakenteet
Yksi tiimi ja yksi
työntekijä
Seutuyhteistyö
Edustus seutuyhteistyöryhmissä
Möhkön museokanavan kunnostus
Määrätavoitteet
Henkilöstö
(Vakinainen ja määräaikainen)
TP 2013
Tot 8/2013
TA 2014
Tot12/2014
50,3
50,3
49,8
55
91
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Kirkonkylän yleiskaavaehdotus on valmistunut, ja sitä on esitelty kunnanhallitukselle. Ehdotuksesta on saatu pyydetyt lausunnot. Museovirasto on Hutunniemen alueen ja Toivonlahden osalta hanketta vastaan. Museovirastolle on toukokuussa 2014 tehty kompromissiehdotus, mutta siihen ei ole saatu vastatusta. Kaavan valmistumisajankohtaa ei tässä tilanteessa voi arvioida.
Rakennusvalvonnan toimintojen ja rekisteriaineistojen kehittäminen on edennyt käytettävissä oleviin resursseihin nähden tyydyttävästi.
Katualueiden haltuunotto etenee suunnitellun mukaisesti yhteistyössä Maanmittauslaitoksen
kanssa.
Isommista investoinneista on mm. terveyskeskuksen A-osan kellariosan neuvola-osa on
käytössä ja viereinen käytäväosa otetaan käyttöön rappukäytävää myöten keväällä 2015.
Huoltokäytävä ja siihen liittyvät tilat ovat työn alla. Peruskorjauksen yhteydessä on myös
joitakin huoneitten käyttötarkoitusta muuteltu käyttäjien toiveitten mukaiseksi. Lisäksi ulkopuolen salaojitus ja sadevesiviemäröintityö toteutettiin suunnitelman mukaisesti.
Kino Mantsin sisäpuolen remontti ja Möhkön museokanavan kunnostushanke saadaan päätökseen vuoden 2015 alkupuolella. Muutamia investointeja ei toteutettu lähinnä siksi ettei
tarjouksia saatu määräaikaan mennessä. Niihin on haettu uusi määräraha v. 2015.
Isoimmat sisäilmatutkimukset tehtiin Pogostan alakoulun ja lukion tiloissa, joiden korjaustoimenpiteet on myös aloitettu ja osittain tehty.
Lukion asuntola jätettiin kylmilleen syksyllä 2014. Rantauimala laitettiin myyntiin poissiirrettäväksi ja Rehvanan entisen koulun myyntiä jatkettiin.
Isompien kiinteistöjen sähkö- ja kaukolämpömitoitusten vertailu on tehty, ja korjausehdotukset saatu.
Kuntatekniikan investoinneista ei toteutunut maankaatopaikan maisemointi, koska lupa sai
lainvoiman vasta loppusyksyllä. Työ tapahtuu 2015 elokuun loppuun mennessä. Ravajärven
runkovesijohdon rakentaminen ei myöskään toteutunut. Yhtiöntien kevyenliikenteen väylän
rakentaminen siirtyi vuodelle 2015.
Kunnan omat verkostot on dokumentoitu karttatietojärjestelmään, jonka tietoja täydennetään edelleen. Samaan järjestelmään on tallennettu myös Ilonet Oy:n laajakaistaverkosto.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten hakemusten käsittelyaika on normaalisti ollut noin
kolme viikkoa, mikä on Suomen ja Pohjois-Karjalan keskitasoon nähden hyvä.
Maa-ainesasioiden ja jätehuollon valvonta on toiminut hyvin.
Metsäsuunnitelman laadinta siirtyi vuodelle 2015.
Tekninen ja ympäristölautakunta on pitänyt vuoden aikana kaksi seminaaria sekä yhden
perusturvalautakunnan kanssa yhteisen seminaarin.
92
93
Käyttösuunnitelman toteutuminen:
Tekninen ja ympäristölautakunnan toimintatuotot toteutuivat 3,5 % ja toimintakulut 2,6 %
suurempina kuin talousarviossa oli arvioitu. Toimintakatteeksi muodostui -5 065 €. Tulosta
voidaan luonnehtia kohtuulliseksi.
Toimintatuotot muodostuivat suurimmaksi osaksi valmistuksesta omaan käyttöön, joka oli
huomattavasti arvioitua suurempi. Toimintatuottoja kertyi tasaisesti yli arvioidun eri hallintokunnilta, ainoastaan metsänmyyntituloissa ja vesihuollon vesi- ja jätevesimaksuissa ei
päästy talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin. Metsänmyyntitulot jäivät arviosta 20 000 €
ja vesi- ja jätevesimaksujen tulot 40 000 € esitetystä. Vesi- ja jätevesimaksuihin vaikutti
kaviaaritehtaan toiminnan loppuminen .
Toimintamenoissa tilapäisten, sijaisten ja palkkatuettujen palkoissa oli nousua. Sisäilmatutkimukset lisäsivät menoja palvelujen ostoissa, myös rakennusten kunnossapidon, matkustuspalvelujen, koneiden ja kaluston kunnossapidon osalla oli nousua. Rakennusten ja huoneistojen vuokramenot kasvoivat 21 000 €.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta suurimmat ylitykset johtuvat sähkön, veden,
kiinteiden kalusteiden ja rakennusmateriaalien hankinnasta.
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Menot ilman poistoja Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio
talousarvio muutokset muutosten
jälkeen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Käyttöomaisuus €
Arvo 1.1.2014
Siirto toimielimien välillä
Hankinnat
Vähennykset
Poistot
Arvo 31.12.2014
3 948 120
-5 636 030
-1 687 910,00
-150 000
98 000
3 798 120
-5 538 030
-1 739 910,00
Toteutuma
4 086 693,58
-5 779 669,00
-1 692 975,42
Poikkeama
138 574
-143 639
-5 065
25 075 045,98
672 671,90
-363 171,57
-1 198 672,12
24 185 874,19
94
Tekninen ja ympäristölautakunta
Hallinto ja maankäyttö
Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet
-
Taajama-alueen maankäytön suunnittelu
Rakennusvalvonnan toimintojen ja rekisteriaineistojen kehittäminen
Katualueiden haltuunoton jatkaminen
Määrätavoitteet
Henkilöstö
(Vakinainen ja määräaikainen)
TP 2013
Tot 8/2013
TA 2014
Tot
12/2014
7,3
7,3
6,8
7,3
Toimenpiteet
-
Hyvä ennakkosuunnittelu
Paikkatietojen hyödyntäminen eri toiminnoissa
Tiivis yhteistyö valtion viranomaisten kanssa
Toteutuminen
Rakennus- ja huoneistorekisteritietojen laadun parantamista on tehty käytännössä siten, että
kiinteistönluovutusilmoitusten ja rakennuslupakäsittelyn yhteydessä ao. kiinteistöllä olevien
rakennusten rekisteritiedot selvitetään ja tarvittaessa korjataan. Väestörekisterikeskus uudisti rakennus- ja huoneistorekisteritietojen ylläpitotoiminnot samanaikaisesti pysyvän rakennustunnuksen käyttöönoton yhteydessä. Tämän myötä kunnassa tietojen ylläpito ja toimittaminen VRK:lle muuttuu.
Kalevalantien, Ylätien, Henrikintien, Matelintien, Simanantien, Jyrintien, Ikolantien, Kauppatien, Kirkkotien ja Hutunniemen paikkatietoaineistot ovat valmiina ja Kurenkankaan,
Mantsintien ja Soihtulantien osalta lähes kokonaan valmiina. Valtio ei ole vielä hakenut
lohkomista Kalevalantietä ja Ylätietä koskevan tietoimituksensa jälkeen. Kaavatiet käsitellään maanmittaustoimituksessa omana kokonaisuutenaan.
Hallinto ja maankäyttö
TP 2012
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
1 088 140,39
-813 302,17
274 838,22
TP 2013
1 079 207,00
-995 677,00
83 530,00
TA 2014
352 100
-571 630
-219 530
TP 2014
386 039
-612 848
-226 809
95
Tekninen ja ympäristölautakunta
Toimitilat
Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet
-
Kiinteistöjen käyttöarvon säilyttäminen ja taloudellisen käytön tehostaminen
Määrätavoitteet
Henkilöstö (vakinainen ja
määräaikainen)
TP 2013
29
Tot
8/2013
29
TA 2014
29
Tot
12/2014
33,7
Toimenpiteet
-
Asuntojen kunnon ylläpitäminen ja kohentaminen
ESCO-hankkeen käynnistäminen yhden kiinteistön osalta
Toteutuminen
Kiinteistöjen tarkkojen kuntotutkimusten tekeminen on edennyt hyvin. Kiinteistöjen laajempien peruskorjausten edellä tehdään aina kuntotutkimus ja sen pohjalta yksilöity kustannusarvio. Kunnan suoraan omistamien asuntojen remontointi on tehty tarpeen mukaan
vuokralaisten vaihdon yhteydessä.
Virastotalon ESCO-hankkeesta on luovuttu. Kiinteistöyhtiö toteuttaa virastotalon energiatehokkuuden parantamisen energiatukihankkeena.
Toimitilat
TP 2012
TP 2013
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
633 430,45
-2 823 094,41
-2 189 663,96
2 622 087,00
-3 025 407,00
-403 320,00
TA 2014
Terveyskeskuksen peruskorjaus
2 726 620
-3 260 010
-533 390
TP 2014
2 957 739
-3 466 388
-508 649
96
Tekninen ja ympäristölautakunta
Pelastustoimi
Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet
Määrätavoitteet
Henkilöstö (Vakinainen
ja määräaikainen)
Pelastustoimi
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
TP 2013
Tot
8/2013
TA 2014
Tot
12/2014
0
0
0
0
TP 2012
0,00
-425 508,68
-425 508,68
TP 2013
0,00
-424 894,00
-424 894,00
Mantsintien peruskorjaus
TA 2014
0
-427 700
-427 700
TP 2014
0
-419 119
-419 119
97
Tekninen ja ympäristölautakunta
Kuntatekniikka
Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet
-
Jätevedenpuhdistamolle tulevien vuotovesien vähentäminen
Asemakaavateiden järjestelmällinen peruskorjaus
Määrätavoitteet
TP 2013
Tot
8/2013
TA 2014
Tot
12/2014
Henkilöstö (Vakinainen ja
määräaikainen)
14
14
14
14
Toimenpiteet
-
Pitkän aikavälin suunnittelu
Toteutuminen
Vuotovesien kokonaismäärä puhdistamolle väheni 40%, mikä johtui vähäisestä lumimäärästä ja vähäsateisesta kesästä ja syksystä.
Mantsintien peruskorjaus saatiin valmiiksi maanrakennustöiden osalta, päällystystyö ja kevyenliikenteenväylän työt valmistuvat 2015.
Kuntatekniikka
TP 2012
TP 2013
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
914 047,06
-1 432 940,17
-518 893,11
929 141,00
-1 614 968,00
-685 827,00
TA 2014
719 400
-1 278 690
-559 290
TP 2014
742 915
-1 281 314
-538 399
98
6.1.7.
Hallintokuntien tuotot, kulut ja netto
TP 2013
TA 2014
Mrahamuutos
TA 2014
yhteensä
Käyttö
2014
Käyttö%
Kunnanvaltuusto
Tuotot
Kulut
Netto
281 39 998 000
-55 505 -1 770 350
-55 223 38 227 650
0 39 998 000
0 -1 770 350
0 38 227 650
9 560
-67 569
-58 009
0
3,8
-0,2
Tarkastuslautakunta
Tuotot
Kulut
Netto
0
-54 621
-54 621
0
-45 000
-45 000
0
0
0
0
-45 000
-45 000
397
-44 588
-44 191
*****
99,1
98,2
3 107 334
-4 711 158
-1 603 824
3 229 090
-5 174 560
-1 945 470
0 3 229 090
0 -5 174 560
0 -1 945 470
3 101 553
-4 729 128
-1 627 575
96,1
91,4
83,7
Kunnanhallitus
Tuotot
Kulut
Netto
Perusturvalautakunta
Tuotot
Kulut
Netto
4 162 259 4 055 100
-28 979 558 -29 070 440
-24 817 299 -25 015 340
121 221 4 176 321 4 262 108
-356 000 -29 426 440 -29 587 080
-234 779 -25 250 119 -25 324 973
102,1
100,5
100,3
Sivistyslautakunta
Tuotot
Kulut
Netto
729 534
526 760
-10 303 293 -10 537 440
-9 573 759 -10 010 680
50 000
576 760
672 717
150 000 -10 387 440 -10 425 793
200 000 -9 810 680 -9 753 076
116,6
100,4
99,4
Tekninen ja
ympäristölautakunta
Tuotot
Kulut
Netto
RAPORTTI
YHTEENSÄ
Tuotot
Kulut
Netto
4 684 708
-7 447 264
-2 762 556
3 948 120
-5 636 030
-1 687 910
51 879 380 51 757 070
-51 751 976 -52 233 820
127 405
-476 750
-150 000
98 000
-52 000
3 798 120
-5 538 030
-1 739 910
4 143 010
-7 548 847
-3 405 836
109,1
136,3
195,7
21 221 51 778 291 53 124 372
-108 000 -52 341 820 -52 607 597
-86 779
-563 529
516 775
102,6
100,5
-91,7
99
100
6.2.
Tuloslaskelmaosan ja rahoituslaskelman toteutuminen
Tuloslaskelmaosan toteutuminen
TO IMINTATUO TO T
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarviomuutokset
Talousarvio
muutosten j.
Toteutuma
Poikkeama
Tot-%
Ed. vuosi
vast. ajank.
Muutos-%
Edellinen
vuosi
306 MYYNTITUO TO T
5 086 390
-108 609
4 977 781
4 840 006
320 MAKSUTUO TO T
2 627 250
121 221
2 748 471
2 823 312
137 775
97,23%
5 375 754
-9,97%
5 375 754
-74 841
102,72%
2 610 109
8,17%
866 930
8 609
875 539
2 610 109
928 860
-53 321
106,09%
975 686
-4,8%
3 047 500
0
975 686
3 047 500
3 307 142
-259 642
108,52%
3 415 698
-3,18%
3 415 698
11 628 070
21 221
11 649 291
11 899 319
-250 028
102,15%
12 377 248
-3,86%
12 377 248
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarviomuutokset
Talousarvio
muutosten j.
Toteutuma
Poikkeama
Tot-%
Ed. vuosi
vast. ajank.
Muutos-%
Edellinen
vuosi
370 VALMISTUS O MAAN KÄYTTÖ Ö N
140 000
0
140 000
232 201
-92 201
165,86%
250 855
-7,44%
250 855
YHTEENSÄ
140 000
0
140 000
232 201
-92 201
165,86%
250 855
-7,44%
250 855
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarviomuutokset
Talousarvio
muutosten j.
Toteutuma
Poikkeama
Tot-%
Ed. vuosi
vast. ajank.
Muutos-%
Edellinen
vuosi
400 PALKAT JA PALKKIO T
-16 427 130
56 800
-16 370 330
-16 585 218
214 888
101,31%
-16 556 208
0,18%
-16 556 208
401 HENKILÖ SIVUKULUT
-5 802 440
12 901
-5 789 539
-5 629 467
-160 072
97,24%
-5 802 129
-2,98%
-5 802 129
430 PALVELUJEN O STO T
-21 189 810
-198 401
-21 388 211
-21 337 336
-50 875
99,76%
-20 731 507
2,92%
-20 731 507
330 TUET JA AVUSTUKSET
350 MUUT TO IMINTATUO TO T
YHTEENSÄ
VALMISTUS O MAAN KÄYTTÖ Ö N
TO IMINTAKULUT
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT
-2 751 060
0
-2 751 060
-2 881 097
130 037
104,73%
-2 836 837
1,56%
-2 836 837
470 AVUSTUKSET
-2 148 820
19 500
-2 129 320
-1 789 849
-339 471
84,06%
-1 872 390
-4,41%
-1 872 390
482 MUUT TO IMINTAKULUT
-2 214 260
1 200
-2 213 060
-2 226 459
13 399
100,61%
-2 220 941
0,25%
-2 220 941
YHTEENSÄ
-50 533 520
-108 000
-50 641 520
-50 449 427
-192 093
99,62%
-50 020 012
0,86%
-50 020 012
TO IMINTAKATE
-38 765 450
-86 779
-38 852 229
-38 317 906
-534 323
98,62%
-37 391 910
2,48%
-37 391 910
101
Verotulojen erittely
Verotulojen erittely
Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Verotulot
Kunnan tulovero
13 700 000,00
Osuusyhteisövero tuotosta 2 300 000,00
Kiinteistövero
1 200 000,00
Muut verotulot
13 700 000,00
2 300 000,00
1 200 000,00
14 038 470
2 751 373
1 292 622
338 470
451 373
92 622
Verotettava tuolo, sen muutos ja tuloveroprosentti edellisiltä vuosilta
Vuosi
2009
2010
2011
2012
2013
Tuloveroprosentti
19,25
19,75
19,75
20,25
20,25
Verotettava tulo, milj.
euroa
65,2
66,8
69,3
70,2
72,1
Muutos-%
-2,0
4,9
3,7
1,4
2,7
Kiinteistöveroprosentit
Vakituinen asunto
Muu kuin vakituinen asunto
Voimalaitosrakennus
Yleishyöd. käytössä (rakennus)
Yleishyöd. käytössä (maapohja)
Rakentamaton rakennuspaikka
Yleinen kiinteistövero (rakennus)
Yleinen kiinteistövero (maapohja)
2009
0,35
0,90
2,50
0,30
0,30
0
0,65
0,65
2010
0,35
0,90
2,85
0,30
0,30
0
0,65
0,65
2011
0,35
0,90
2,85
0,30
0,30
0
0,65
0,65
2012
0,40
0,90
2,85
0,30
0,30
0
0,65
0,65
2013
0,40
0,90
2,85
0,30
0,30
0
0,85
0,85
102
Valtionosuuksien erittely
Valtionosuuksien erittely
Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Valtionosuudet
22 390 000,00
22 390 000,00 22 327 824,00
-62 176,00
Kunnan peruspalvelujen
valtion osuus,
ml.tasaukset
22 882 000,00
22 882 000,00 22 846 123,00
-35 877,00
Opetus- ja kulttuuritoimen
muut valtion osuudet
Harkinnan varainen
valtionosuuden korotus
-492 000,00
-492 000,00
-518 299,00
-26 299,00
110
6.4.
Rahoitusosan toteutumisvertailu
Alkuperäinen Talousarviotalousarvio
muutokset
TOIMINNAN RAHAVIRTA
VUOSIKATE
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT
874 260,00
0,00
874 260,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
INVESTOINTIMENOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS
LAINAKANNAN MUUTOKSET
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS
SAAMISTEN MUUTOS
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
RAHAVAROJEN MUUTOS
RAHAVARAT 31. 12.
1. 1.
Toteutuma
Poikkeama
Tot-%
787 481,00 2 422 370,12 -1 634 889,12
0,00
-18 426,21
18 426,21
787 481,00 2 403 943,91 -1 616 462,91
307,61%
-2 768 000,00
5 000,00
0,00
-2 763 000,00
-701 000,00 -3 469 000,00 -2 858 149,34
480 000,00
485 000,00
420 268,79
0,00
0,00
52 000,00
-221 000,00 -2 984 000,00 -2 385 880,55
-1 888 740,00
-307 779,00 -2 196 519,00
305,27%
-610 850,66
64 731,21
-52 000,00
-598 119,45
79,96%
18 063,36 -2 214 582,36
-0,82%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3 100 000,00 -3 100 000,00
0,00 -1 257 294,76 1 257 294,76
0,00 1 842 705,24 -1 842 705,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1 702 017,99 -1 702 017,99
-1 888 740,00
4 104 452,26
2 384 370,91
-86 779,00
0,00
-86 779,00
Talousarvio
muutosten
jälk.
-4 150,00
-4 150,00
-1 005,00
11 548,58
-59 849,25
-87 231,58
-136 537,25
4 150,00
4 150,00
1 005,00
-11 548,58
59 849,25
87 231,58
136 537,25
-307 779,00 -2 196 519,00 1 720 081,35 -3 916 600,35
1 720 081,35
82,39%
86,65%
-78,31%
111
6.5.
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
Määrärahat (1000 €)
Sito
vuus Alkup.
Ta:n
Ta.
1) B talousarvio muutos muut.jälkeen Toteuma
Tilinpäätös 2014
(ilman poistoja)
Käyttötalousosa
Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Kunnanhallitus
Perusturvalautakunta
Sivistyslautakunta
Tekninen ja
ympäristölautakunta
Ta:n
muutos
Ta.
muut.jälkeen Toteuma
Poikkeama
70
45
5175
29070
10537
0
0
0
356
-150
70
45
5176
29426
10387
68
45
4729
29488
10340
2
0
447
-62
47
9
0
3229
4055
527
0
0
0
121
50
9
0
3229
4176
577
10
0
3102
4262
671
1
0
-127
86
94
B
5636
-98
5538
5780
-242
3948
-150
3798
3854
56
17200
22390
17200
22390
350
350
18082
22328
13
521
882
-62
13
171
530
472
-58
3100
3100
0
212
-1643
-1854
B
B
B
B
B
B
301
Investointiosa
Investointien
määrärahat yhteensä
B
2768
B
B
Yhteensä
Alkup.
Poikkeama talousarvio
B
B
B
B
B
Tuloslaskelmaosa
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Korkomenot
Muut rahoitusmenot
Rahoitusosa
Antolainauksen
muutokset
Lainakannan
muutokset
Oman pääoman
muutokset
Vaikutus
maksuvalmiuteen
Tuloarviot (1000 €)
300
136
67
-136
233
3469
2858
611
60
60
4
56
1100
1100
1257
-157
701
50
3100
-96
54762
809
55571
1) Sitovuustasot: B= bruttomäärätaha/ -tuloarvio
54772
799
480
54762
308
809
55571
54772
799
112
7.
Tilinpäätöslaskelmat
7.1.
Tuloslaskelma
TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
MAKSUTUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTATUOTOT
VALMISTUS OMAAN
TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT
ELÄKEKULUT
MUUT HENKILÖSIVUKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA
AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
VEROTULOT
VALTIONOSUUDET
RAHOITUSTUOTOT JA KORKOTUOTOT
MUUT RAHOITUSTUOTOT
KORKOKULUT
MUUT RAHOITUSKULUT
VUOSIKATE
POISTOT JA
SUUNNITELMAN MUKAISET
TILIKAUDEN TULOS
POISTOERON MUUTOS
TILIKAUDEN
2014
2013
2 712 657,19
2 822 538,30
928 859,70
1 613 306,27
3 193 118,08
2 608 199,67
975 686,30
1 741 090,97
8 077 361,46
231 205,07
-16 585 217,60
-4 769 618,53
-859 848,38
-19 304 391,87
-2 781 117,88
-1 789 729,42
-536 549,03
13 134,55
473 713,10
-136 426,19
-20 433,50
8 518 095,02
250 854,55
-16 556 208,04
-4 872 866,34
-929 262,16
-18 656 891,92
-2 727 172,34
-1 872 390,45
-46 626 472,71
-546 068,28 -46 160 859,53
-38 317 906,18
-37 391 909,96
18 082 464,34
16 853 622,18
22 327 824,00
21 891 746,00
329 987,96
2 422 370,12
-1 954 501,38
467 868,74
48 906,04
516 774,78
16 055,86
400 268,17
-160 205,50
-8 379,08
247 739,45
1 601 197,67
-1 522 699,04
78 498,63
48 906,03
127 404,66
113
7.2.
Rahoituslaskelma
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lainakannan muutokset yhteensä
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
2 422 370,12 1 601 197,67
-18 426,21
-32 162,23
2 403 943,91 1 569 035,44
-2 858 149,34 -2 274 758,78
420 268,79
88 850,00
52 000,00
48 700,00
-2 385 880,55 -2 137 208,78
18 063,36 -568 173,34
-4 150,00
3 100 000,00
-1 257 294,76 -1 267 485,96
1 842 705,24 -1 267 485,96
1 838 555,24 -1 267 485,96
Rahoituksen rahavirta
-1 005,00
12 153,59
11 548,58
-49 938,63
-59 849,25
354 971,22
-87 231,58
-55 149,49
-136 537,25
262 036,69
1 702 017,99 -1 005 449,27
Rahavarojen muutos
1 720 081,35 -1 573 622,61
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos
4 104 452,26 2 384 370,91
2 384 370,91 3 957 993,52
1 720 081,35 1 573 622,61
114
7.3.
Tase
VASTAAVAA
2014
2 013
€
A. PYSYVÄT VASTAAVAT
1. Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
33 209 149,76 32 755 194,38
498 653,77
52 327,67
2. Aineelliset hyödykkeet
23 446 947,03 23 443 467,75
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat
3 548 892,54 3 548 897,48
13 105 797,88 13 965 225,66
3 900 755,25 4 173 124,34
724 520,47
753 533,39
3. Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset/liittymismaksut
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Muut toimeksiantojen varat
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT
1. Vaihto- omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Ennakkomaksut
2. Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
3. Rahoitusomaisuusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
4. Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä
2 166 980,89
1 002 686,88
9 263 548,96
8 109 490,53
1 017 000,00
137 058,43
9 259 398,96
8 109 490,53
1 017 000,00
132 908,43
178 051,55
24 078,40
153 973,15
169 103,15
31 460,38
137 642,77
7 173 036,38
121 096,87
86 597,14
34 499,73
2 947 487,25
667 553,86
667 553,86
5 404 654,36
132 645,45
80 459,65
52 185,80
2 887 638,00
757 244,16
694 281,38
62 962,78
2 130 393,84
862 002,02
176 008,65
671 322,95
421 060,22
41 158,07
41 158,07
2 343 212,84
2 279 933,39
791 475,28
125 341,40
352 153,60
1 010 963,11
42 956,48
42 956,48
4 061 495,78
40 560 237,69 38 328 951,89
VASTATTAVAA
A. OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
2014
2 013
€
24 961 190,18 24 444 415,40
19 617 331,60 19 617 331,60
4 827 083,80
516 774,78
4 699 679,14
127 404,66
B. POISTOERO JA
VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
564 337,35
564 337,35
613 243,39
613 243,39
D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
224 946,01
217 002,61
70 972,86
153 973,15
79 359,84
137 642,77
Valtion toimeksiannot
Muut toimeksiantojen pääomat
E. VIERAS PÄÄOMA
1. Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/ liittymismaksut
Siirtovelat
2. Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Vastattavaa yhteensä
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste
Suhteellinen velkaantuneisuus-%
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
Lainat €/asukas
Lainakanta 31.12., 1000 €
Lainasaamiset, 1000 €
Asukasmäärä
14 809 764,15 13 054 290,49
7 386 362,51 5 840 323,03
4 947 114,70 3 058 955,76
2 166 843,92 2 524 074,38
272 403,89
257 292,89
7 423 401,64
1 211 841,06
355 881,69
22 449,49
2 073 683,57
433 314,82
3 326 231,01
7 213 967,46
901 841,06
354 104,93
35 491,59
2 242 259,46
433 598,44
3 246 671,98
40 560 237,69 38 328 951,89
63
28
5344
971
1577
8682
1017
5504
65
30
4 827
859
1 216
6 839
1 017
5622
115
7.4.
Konsernituloslaskelma
2014
2013
18 986 436,34
18 845 281,52
10 504,38
7 652,72
-57 829 065,74
-57 196 526,81
-38 832 125,02
-38 343 592,57
VEROTULOT
18 082 464,34
16 853 622,18
VALTIONOSUUDET
24 441 200,76
24 220 427,66
-13 150,07
-40 810,07
TOIMINTATUOTOT
OSUUS OSAKKUUSYHTIÖN VOITOSTA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT
MUUT RAHOITUSTUOTOT
KORKOKULUT
MUUT RAHOITUSKULUT
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
SATUNNAISET ERÄT
TILIKAUDEN TULOS
TILINPÄÄTÖSSIIRROT
VÄHEMMISTÖOSUUDET
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
30 610,19
30 789,38
339 067,14
334 295,46
-353 117,49
-371 344,53
-29 709,91
-34 550,38
3 678 390,01
2 689 647,21
-3 120 662,89
-2 674 128,54
-3 120 662,89
-2 674 128,54
136 045,35
-72 583,72
693 772,46
-57 065,05
-118 828,32
142 789,77
35 887,42
41 081,07
610 831,57
126 805,80
116
7.5.
Konsernirahoituslaskelma
TOIMINNAN RAHAVIRTA
VUOSIKATE
SATUNNAISET ERÄT
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
INVESTOINTIMENOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN
LUOVUTUSTULOT
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS
2014
2013
3 678 390,01
136 045,35
14 211,28
3 828 646,64
2 689 647,21
-72 583,72
-23 563,07
2 593 500,42
-5 431 379,95
442 399,55
-4 958 703,50
108 024,11
34 200,16
-4 954 780,24
79 103,28
-4 771 576,11
-1 126 133,60
-2 178 075,69
1 879,54
1 879,54
LAINAKANNAN MUUTOKSET
PITKÄAIK. LAINOJEN LISÄYS
PITKÄAIK. LAINOJEN VÄHENNYS
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS
3 942 354,99
-1 468 377,51
-4 713,94
2 469 263,54
506 444,72
2 131 163,33
-1 444 382,46
116 233,95
803 014,82
74 953,53
14 882,77
-11 712,53
-32 980,70
-313 691,92
-343 502,38
8 181,12
-70 679,33
187 978,19
448 003,76
573 483,74
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
2 634 085,42
1 451 452,09
RAHAVAROJEN MUUTOS
1 507 951,82
-726 623,60
7 325 635,44
5 817 683,59
1 507 951,82
5 817 683,59
6 544 307,19
-726 623,60
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
TOIMEKSIANT.VAROJEN JA PO MUU
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS
SAAMISTEN MUUTOS
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS
RAHAVAROJEN MUUTOS
RAHAVARAT 31. 12.
RAHAVARAT 1.1.
117
7.6.
Konsernitase
KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT
VASTAAVAA
2 014
A. PYSYVÄT VASTAAVAT
1. Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
Konserniliikearvo
2. Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
2013
40 083 431,10
627 482,07
38 864 600,72
184 052,21
90 926,10
536 555,97
40 294,59
143 757,62
37 877 309,02
4 115 610,03
19 244 936,11
9 117 887,31
1 062 377,00
37 115 981,71
4 131 534,35
24 426 552,97
4 258 712,61
1 182 154,23
Muut aineelliset hyödykkeet
6 400,08
Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankinnat
4 330 098,49
3. Sijoitukset
1 578 640,01
Osakkuusyhteistöosuudet
Osakkeet ja osuudet
1 440 728,69
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
137 911,32
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT
257 249,75
Valtion toimeksiannot
101 074,43
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
9,01
Muut toimeksiantojen varat
156 166,31
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT
11 630 694,78
1. Vaihto- omaisuus
265 846,16
Aineet ja tarvikkeet
231 346,43
Keskeneräiset tuotteet
Valmiit tuotteet/Tavarat
Muu vaihto-omaisuus
Ennakkomaksut
34 499,73
2. Saamiset
4 039 213,18
Pitkäaikaiset saamiset
300 841,70
Myyntisaamiset
54,79
Lainasaamiset
300 786,91
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
3 738 371,48
Myyntisaamiset
1 756 579,94
Lainasaamiset
125 484,37
Muut saamiset
671 977,77
Siirtosaamiset
1 184 329,40
3. Rahoitusomaisuusarvopaperit
765 562,56
Osakkeet ja osuudet
42 956,48
Sijoitukset rahamarkkina-instrumentteihin
480 658,23
Joukkovelkakirjalainasaamiset
171 658,96
Muut arvopaperit
70 288,89
4. Rahat ja pankkisaamiset
6 560 072,88
Vastaavaa yhteensä
51 971 375,62
370,54
3 116 657,01
1 564 566,80
1 424 775,95
139 790,86
261 787,68
121 946,02
9,01
139 832,65
10 078 043,46
254 133,63
201 947,83
52 185,80
4 006 226,24
401 977,46
17 229,70
320 786,91
63 923,76
37,10
3 604 248,78
1 782 559,80
176 064,13
803 235,84
842 389,01
1 323 373,08
41 158,07
413 919,15
139 474,45
728 821,41
4 494 310,51
49 204 431,86
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Osuus kuntayhtymien oman
pääoman lisäyksestä
Liittymismaksurahasto
Arvonkorotusrahasto
Vapaaehtoisesta varauksesta ja
poistoerosta siirretty osuus
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
VÄHEMMISTÖOSUUDET
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
2 014
2013
21 113 566,33
19 617 331,60
20 619 146,86
19 617 331,60
714 302,90
777 911,84
1 076 851,73
-905 751,47
610 831,57
606 963,94
1 068 819,48
-971 721,86
126 805,80
642 406,40
1 890 162,98 1 769 876,66
Poistoero
1 394 253,94
Vapaaehtoiset varaukset
495 909,04
PAKOLLISET VARAUKSET
192 690,10
Eläkevaraukset
12 217,56
Muut pakolliset varaukset
180 472,54
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
322 458,05
Valtion toimeksiannot
141 698,53
Lahjoitusrahastojen pääomat
24 593,17
Muut toimeksiantojen pääomat
156 166,35
VIERAS PÄÄOMA
27 845 534,22
1. Pitkäaikainen
17 270 156,13
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta13 878 015,55
Lainat julkisyhteisöiltä
2 492 707,41
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
899 433,17
Siirtovelat
2. Lyhytaikainen
10 575 378,09
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 844 557,23
Lainat julkisyhteisöiltä
380 373,93
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
71 013,30
Ostovelat
2 748 885,53
Muut velat
628 098,05
Siirtovelat
4 902 450,05
1 498 737,62
271 139,04
170 932,36
6 741,21
164 191,15
312 113,21
165 442,20
6 837,96
139 833,06
25 689 956,37
15 114 525,05
Vastattavaa yhteensä
51 971 375,62
49 204 431,86
46
45
-295
-54
3 379
18 596
46
41
-845
-150
3 027
17 015
426
497
5 504
5622
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Suht. velkaantuneisuus, %
Kertynyt yli-/ alijäämä, 1000 €
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
Lainat €/asukas
Lainakanta 31.12., 1000 €
Lainasaamiset 31.12., 1000 €
Asukasmäärä
7 181 037,26
7 044 555,74
144,90
243,55
888 543,60
10 575 431,32
1 270 749,57
630 048,00
150 553,59
3 211 808,05
625 345,22
4 686 926,89
118
8.
Tilinpäätöksen liitetiedot
Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskeva liitetieto
ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla
rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelmaan lisäyksenä uimahallin 1.1.12011
alkaen ja laajakaistan 1.1.2015. Poistosuunnitelman mukaiset laskentaperusteet on esitetty
tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä
alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.
Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä
alempaan luovutushintaan.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai
sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.
Avustusten käsittely
Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on
merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut
Olennaisia tuottoja ja kuluja, jotka kohdistuvat aikaisempiin tilikausiin ei ole v.2014 ollut.
119
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 2014
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt (8), sekä kaikki kuntayhtymät (3),
joissa kunta on jäsenenä. Konsernitilinpäätös on koottu eri yhteisöjen tilinpäätöksistä, jotka
ovat pääosin tilintarkastamattomia hallitusten esityksiä päättäville elimille.
Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät
Ilomantsin Lämpö Oy:n ja Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalot sekä kuntayhtymien tilinpäätöksessä tekemiä käyttöomaisuuden poistoja ei ole oikaistu, koska yhteisöt ovat kirjanneet poistot omassa tilinpäätöksessä.
Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty nimellis- eli pariarvomenetelmällä. Asunto- ja kiinteistöyhtiöissä keskinäisiä omistuksia on eliminoitu
tytäryhteisöjen osakepääomia ja rakennusrahastoa vastaan. Kuntayhtymät on eliminoitu
yhdistelyssä pääomaosuuden mukaan.
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet
Konserniin kuuluvien yhteisöjen keskinäiset erät on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia
lukuun ottamatta
Poikkeavat tilikaudet
Ei ole poikkeavia tilikausia.
Vähemmistöosuudet
Konsernin ulkopuolisten omistajien osuus tytäryhteisöjen (6) tilikauden tuloksesta ja omasta pääomasta on erotettu vähemmistöosuudeksi.
Suunnitelmapoistojen oikaisu
Kiinteistötytäryhteisöjen poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero
on kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erää Edellisten tilikausien yli-/alijäämä vastaan
tilikautta edeltävältä ajalta sekä Tilikauden yli-/alijäämä vastaan tilikaudelta. Ne tytäryhteisöt jotka ovat tehneet suunnitelman mukaiset poistot ei konsernissa ole tehty tilikauden
poisto-oikaisuja.
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Tilinpäätökset ovat vertailukelpoisia keskenään.
120
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Liitetieto
Tuloslaskelmaan
Toimintatuotot tehtäväalueittain
Yleishallinto
Sosiaali-ja terveyspalvelut
Opetus- ja kulttuuripalvelut
Yhdyskuntapalvelut
YHTEENSÄ
2014
1 114 012,14
4 262 006,01
669 866,36
2 031 476,95
8 077 361,46
2013
1 079 538,25
4 175 389,70
725 700,32
2 537 466,75
8 518 095,02
2014
14 038 470,03
2 751 372,72
1 292 621,59
18 082 464,34
2013
13 473 877,19
2 256 688,54
1 123 056,45
16 853 622,18
Liitetieto
Tuloslaskelmaan
Verotulojen erittely
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Verotulot yhteensä
*)
*) v.2012 jäännöverojen ensimmäinen erä
kuukautta aikaisemmin, joulukuussa 2013
121
Tuloslaskelman liitetieto
Valtionosuuksien erittely
2014
2013
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
19 364 312,00 19 546 475,00
Siitä : Verotuloiohin perustuva valtionosuuksien tasaus 3 484 339,00 2 946 805,00
Järjestelmämuutoksen tasaus
-2 528,00
-5 689,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet
-518 299,00 -595 845,00
Valtionosuudet yhteensä
22 327 824,00 21 891 746,00
Liitetieto
Tuloslaskelmaan
Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely
Konserni
Kunta
2014
2013
Satunnaiset tuotot
Pogostan Vuokratalot Oy
163 769,64
61 611,00
Satunnaiset kulut
P-K:n sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen ky
Pogostan Vuokratalot Oy
28 294,08
134 195,00
Satunnaiset erät yhteensä
135 475,56
-72 584,00
2014
2013
Satunnaiset tuotot vuodelta 2014 sisältää Pogostan Vuokratalon, Kivilahdentie 200 c -kohteeseen
saatu Valtiokonttorin purkuakordi.
Satunnaiset kulut vuodelta 2014 sisältää Pogostan Vuokratalon, Kivilahdentie 200 c kohteen
purkamiskustannukset.
122
Liitetieto
Tulolaskelmaan
Kv 17.12.1996
§ 68
KV liite 29/96
Muutokset:
Kv 8.11.2010
§ 51 **)
Kv 29.9.2014
§ 30 ***)
ILOMANTSIN KUNNAN KÄYTTÖOMAISUUDEN RYHMITTELY JA
POISTOSUNNITELMA
Käyttöomaisuusryhmä
Poistomenetelmä
Poistoaika/%
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Tasapoisto
5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot
Perustamis-ja järj.menot
Tutkimus- ja keh.menot
Atk-ohjelmat
Liittymismaksut
Muut
Uimahalli **)
Laajakaista ***)
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Ei poisteta
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
3 vuotta
3 vuotta
3 vuotta
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Tontit
Yleiset alueet
Maa-ja metsätalousalueet
Vesialueet
Muut alueet
Ei poisteta
Ei poisteta
Ei poisteta
Ei poisteta
Ei poisteta
Rakennukset ja rakennelmat
Hallinto-ja laitosrakenn.
Tehdas-ja tuotantorak.
Asuinrakennukset
Muut rak.ja rakennelmat
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
2,5% / 40 v
5 % / 20 v
3,3% / 30 v
5 % / 20 v
Menojäännöspoisto
10 %
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
15 %
8%
8%
15 %
20 %
Menojäännöspoisto
10 %
Menojäännöspoisto
20 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut,muut väylät,
liikennelaitteet,sillat
Puistot,urheilu-ja virk.alueet
Vedenjakeluverkko
Viemäriverkko
Sähköjohdot ja ulkovalaistus
Puhelinverkko,keskusasema
ja alakeskukset
Vesihuoltolaitoksen kiinteät
rakenteet ja laitteet
Muut kiinteät koneet, laitteet
ja rakenteet
3 vuotta
15 vuotta
20 vuotta
123
Käyttöomaisuusryhmä
Koneet ja kalusto
Autot
Kuorma-autot,traktorit ja
muut rask. autot ja työkon.
Muut liikennevälineet ja liikkuvat työkoneet
Laitoskoneet ja -laitteet
Atk-laitteet
Muut koneet,laitteet ja
kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet
Maa-ainesten ottopaikat
Muut luonnonvarat
Arvo- ja taide-esineet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aktivoitu keskeneräinen
käyttöomaisuus
Käyttöomaisuusarvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet, tytäryhteisöt
Osakkeet,osakkuusyhteisöt
Osakkeet, muut yhteisöt
Kuntayhtymäsosuudet,
osakkuusyhteisöt
Kuntayhtymäosuudet,muut
yhteisöt
Osuudet,tytäryhteisöt
Osuudet,osakkuusyhteisöt
Osuudet, muut yhteisöt
Poistomenetelmä
Poistoaika/%
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
30 %
25 %
Menojäännöspoisto
30 %
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
30 %
40 %
30 %
Käytön mukainen poisto
Käytön mukainen poisto
Ei poisteta
Ei poisteta
Ei poisteta
Ei poisteta
Ei poisteta
Ei poisteta
Ei poisteta
Ei poisteta
Ei poisteta
Ei poisteta
Joukkovelkakirjasaamiset
Ei poisteta
Lainasaamiset
Ei poisteta
Muut sijoitukset
Ei poisteta
124
Liitetieto
Tuloslaskelmaan
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta
Vuosina 2012-2016:
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno
Ero (€)
Ero %
1 555 500
3 208 205
-1 652 705
-52
Investointi- ja poistotason poikkema johtuu osin siitä, että tarkastelujaksoon ajoittuu
hankintamenoa alentavista rahoitusosuuksista ja osin siitä, että tarkastelujaksoon ajoittuu
pokkeuksellisen suuri investointi
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
Konserni
2014
Muut toimintatuotot
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot
Rakennusten myyntivoitot
Muut myyntivoitot
Myyntivoitot yhteensä
Muut toimintakulut
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot
Muut myyntitappiot
Myyntitappiot yhteensä
2013
Kunta
2014
2013
21 995,06
47 562,23
21 995,06
47 562,23
9 303,59
31 298,65
47 562,23
21 995,06
47 562,23
15 400,00
35 256,56
35 256,56
15 400,00
15 400,00
3 568,85
3 568,85
15 400,00
125
Tuloslaskelman
Liitetieto
Osinkotuottojen erittely
Osinkotuotot muista yhteisöistä
Muut rahoitustuotot
*)
Yhteensä
*) sisältyy Ilonet Oy:n lainan takausmaksu
2014
2013
376 564,74
97 148,36
473 713,10
382 890,20
17 377,97
400 268,17
126
Tasetta koskevat liitetiedot
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Liitetieto
Taseen vastaavat
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Aineetto Muut pitkäYhteensä
mat
vaikutteiset
oikeudet menot
Poistamaton hankintameno 1.1.2014
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tiilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirto erien välillä
Tilikauden poisto
Kirjanpitoarvo 31.12.2014
Olennaiset lisäpoistot
Erittely olennaisista lisäpoistoista
Halli Kastinen
Halli Pesonen
Päiväkoti Kantele
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 327,67
757 211,58
278 593,79
32 291,69
498 653,77
52 327,67
757 211,58
278 593,79
0,00
0,00
32 291,69
498 653,77
Maaja vesialueet
3 548 897,48
4,94
3 548 892,54
Rakennukset
13 965 225,66
128 160,12
5 000,00
329 597,78
151 637,69
804 627,81
13 105 797,88
140 045,30
95 648,03
93 904,45
329 597,78
Aineelliset hyödykkeet
Kiinteät
Koneet ja
rakenteet ja
kalusto
laitteet
4 173 124,34
81 813,96
179 541,87
533 724,92
3 900 755,25
753 533,39
264 815,11
6 000,00
33 568,85
Ennakkomaksut ja
keskener.h.
1 002 686,88
1 495 473,57
Yhteensä
23 443 467,75
1 970 262,76
11 000,00
363 171,57
-331 179,56
254 259,18
724 520,47
2 166 980,89
1 592 611,91
23 446 947,03
127
Liitetieto
Taseen vastaavat
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut
Osakkeet
Osakkeet
Kuntayhtymä osakkeet ja
konserniyhtiöt omist.yht.yhteisöt
osuudet
osuudet
Poistamaton hank.meno 1.1. 5 509 638,57
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Kirjanpitoarvo 31.12.
5 509 638,57
Yhteensä
555 344,99 1 432 287,58
612 219,39 8 109 490,53
555 344,99 1 432 287,58
612 219,39 8 109 490,53
Liitetieto
Taseen vastaavat
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset
Saamiset
konserniyhteisöt
Poistamaton hank.meno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Kirjanpitoarvo 31.12.
Saamiset
kuntayhteisöt
Muut saamiset
muilta
Yhteensä
1 017 000,00
132 908,43 1 149 908,43
4 150,00
4 150,00
1 017 000,00
137 058,43 1 154 058,43
128
Liitetieto
Muissa yhteisöissä olevia omistuksia
Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt v. 2014
Kotipaikka Kunnan
omistusosuus
Konsernin Kuntakonsernin osuus (1000 €)
omistusomasta
vieraasta tilikauden
osuus
pääomasta pääomasta voitosta /
tappiosta
Tytäryhteisöt
AOY Leppärinne
AOY Naarvantalo
Ilomantsin Lämpö Oy
KOY Ilomantsin Virastotalo
KOY Pogostan Vuokratalot
KOY Taistelijan Talo
KOY Ilomantsin Liikekeskus
Ilonet Oy
Ilomantsi
Ilomantsi
Ilomantsi
Ilomantsi
Ilomantsi
Ilomantsi
Ilomantsi
Ilomantsi
70,50
54,72
94,17
71,32
100,00
77,83
90,40
100,00
70,50
54,72
94,17
71,32
100,00
77,83
90,40
100,00
Yhteensä
167,3
132,2
253,3
4 050,3
144,6
171,0
995,8
984,2
6 898,7
2,3
0,2
859,9
10,2
5 482,4
39,0
124,0
3 129,0
9 647,0
0,9
0,0
59,2
0,0
3,1
-14,3
-7,9
-69,1
-28,1
Kuntayhtymät
P-K:n sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen ky
P-K:n koulutuskuntayhtymä
P-K:n Maakuntaliitto
Joensuu
Joensuu
Joensuu
3,39
3,50
4,29
3,39
3,50
4,29
Yhteensä
1 053,3
2 554,5
95,0
3 702,8
1 747,5
627,8
14,7
2 390,0
117,8
121,4
8,0
247,2
Osakkuusyhteisöt
AOY Ilomantsin Kalevanrivi
AOY Ilomantsin Sissipolku
AOY Ilomantsin Soihtulanrivit
AOY Ilomantsin Yrittäjät
KOY Kalevanpirtti
Ilomantsi
Ilomantsi
Ilomantsi
Ilomantsi
Ilomantsi
34,12
24,97
29,51
37,30
49,78
34,12
24,97
29,51
37,30
49,78
Yhteensä
58,7
48,9
113,1
244,3
331,0
796,0
0,1
0,3
5,0
1,2
25,4
32,00
3,0
0,7
2,2
-6,4
-9,5
-10,0
Nimi
129
Liitetieto
Taseen vastaavat
Saamisten erittely
2014
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
4 380,87
367 553,86
Saamiset kuntayhtymiltä,
joissa kunta jäsenenä
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Saamiset osakkuus- sekä
muilta
omistusyhteisyhteisöiltä
Myyntisaamiset
Saamiset muilta
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Siirtosaamiset
Muut saamiset
Saamiset yhteensä
2013
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
300 000,00
2 098,35
374 281,38
13 986,86
3 195,93
773 107,55
856 707,74
125 341,40
1 010 963,11
352 153,60
667 553,86 2 279 933,39
320 000,00
176 008,65
421 060,22
62 962,78
671 322,95
757 244,16 2 130 393,84
130
Liitetieto
Taseen vastaavat
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
2014
2013
Kunta
2014
2013
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät:
Sotasiirtolaiset/Valtiokonttori
37 493,04
Sove-tilitys/Valtiokonttori
Ely-keskus: palkkatuet/oppisop.korvaukset
30 780,99
Kela:n korvaus työterveyshuollosta
104 688,92
PTTK:lle luovutetut ATK-ohjelmat ja -laitteet
125 815,72
Suomen Elokuvasäätiö/Kino-Mantsin kunnostus
Liperin kunta/maaseutupalvelut
PSSK/tuotelaskuts
130 541,00
Maakuntaliitto:
Laajakaistan kyläverkko Ilomantsissa -hanke 278 593,79
Möhkön kanavarakeiden kunnostus -hanke
102 485,00
OMP/opetus- ja kulttuuritoimen valtuonosuutta
58 407,00
Muut tulojäämät
221 421,33
Kehittämishankkeet
94 102,61
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä
1 184 329,40
37 304,94
10 390,89
107 376,97
125 925,54
35 000,00
24 697,00
278 593,79
102 485,00
58 407,00
456 654,67 140 754,96
45 042,00
32 986,61
842 392,01 1 010 963,11
Rahoitusarvopaperit
Jälleenhankintahinta
Kirjanpitoarvo
Erotus
30 780,99
73 105,00
125 815,72
37 304,94
10 390,89
76 321,00
125 925,54
35 000,00
24 697,00
130 541,00
Liitetieto
Taseen vastaavat
Osakkeet ja osuudet
37 493,04
31.12.2014
31.12.2013
57 883,75
42 956,48
14 927,27
54 739,14
41 158,07
13 581,07
111 420,85
421 060,22
131
Tasetta koskevat liitetiedot
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Liitetieto
Taseen vastattavat
Oman pääoman erittely
Konserni
2014
Peruspääoma 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Peruspääoma 31.12.
Arvonkorotusrahasto 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Arvonkorotusrahasto 31.12.
Muut omat rahastot 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Muut omat rahastot 31.12.
Ed. tilikausien ylijäämä 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Ed. tilikausien ylijääämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
2013
Kunta
2014
2013
19 617 331,60
19 617 331,60
19 617 331,60
19 617 331,60
19 617 331,60
19 617 331,60
19 617 331,60
19 617 331,60
777 911,84
-63 608,94
714 302,90
788 983,03
777 852,97
-788 924,16
777 911,84
1 068 819,47
10 996,74
-2 964,49
1 076 851,72
993 339,47
135 020,13
-59 540,13
1 068 819,47
-844 916,06
-126 194,45
65 359,04
-905 751,47
-948 825,73
127 989,13
-150 885,26
-971 721,86
4 827 083,80
4 923 737,89
4 827 083,80
-224 058,75
4 699 679,14
610 831,57
126 805,80
516 774,78
127 404,66
21 113 566,33
20 619 146,86
24 961 190,18
24 444 415,40
132
Liitetieto
Taaseen vastattavat
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat velat ja niiden osat,
jotka erääntyvät viiden vuoden kuluttua tai sen jälkeen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Pitkäaikaiset velat yhteensä
2014
2013
1 734 210,60
552 631,66
743 317,15
1 099 250,20
2 477 527,75
1 651 881,86
*) v. 2013 oikaistu lainaryhmittelyn mukaisesti
Liitetieto
Taseen vastattavat
Vieras pääoma
Pitkäaikaiset
Velat tytäryhteisöille
Ostovelat
Velat kuntayhtymille,joissa
kunta jäsenenä
Ostovelat
Velat muille
Lainat
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä
2014
Lyhytaikaiset
Pitkäaikaiset
2013
Lyhytaikaiset
481,10
731 412,49
7 113 958,62
272 403,89
7 386 362,51
1 567 722,75
22 449,49
1 342 271,08
433 314,82
3 326 231,01
7 423 401,64
741 158,21
5 583 030,14
257 292,89
5 840 323,03
1 255 945,99
35 491,59
1 500 620,15
433 598,44
3 246 671,98
7 213 967,46
133
Liitetieto
Taseen vastattavat
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
2014
2013
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Menojäämät
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset
Korkojaksotukset
Muut menojäämät/siirtovelat
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä
Kunta
2014
2013
14 412,00
4 035 234,65
30 299,66
836 915,74
4 902 450,05
3 910 262,69
68 408,39
708 255,81
4 686 926,89
2 974 548,38
16 693,10
334 989,53
3 326 231,01
2 847 783,84
8 247,44
376 228,70
3 246 671,98
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
Taseeseen sisältymättömät vakuudet ja vastuut
Liitetieto
Taseeseen sisältymättömät
VASTUUSITOUMUKSET
Järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen peruste
Konserni
2014
2013
Kunta
2014
2013
Takaukset samaan konserniin
kuuluvien yhteisöjen puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
5 221 297,20 1 281 297,20
5 969 500,00 2 096 466,00
Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
2 634 466,09 2 634 466,09 2 634 466,09 2 634 466,09
585 332,33 663 314,77 585 332,33 663 314,77
134
Liitetieto
Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.
2014
2013
25 618 514,22
24 807 445,65
17 711,91
16 637,23
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista
takausvastuista 31.12.
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus
takauskeskuksen rahastosta 31.12.
VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA LIITETIEDOT
Liitetieto
Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut
Konserni
Kunta
2014
2013
2014
2013
32 309,36
148 820,24
181 129,60
34 091,00
59 647,41
93 738,41
27 995,98
70 286,97
98 282,95
32 036,18
98 338,25
130 374,43
98 282,95
130 374,43
Leasing-vastuiden yhteismäärä
(arvonlisäveroineen)
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä
Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt
Arvonlisäveron palautusvastuu
Yhteensä
* )Vuodelle 2013 lisätty Taistelijan
Talon arvonlisäveron palautusvastuu
9 062,28
190 191,88
11 764,88 *)
105 503,29
135
Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot
Henkilöstön määrä 31.12.2014
2014
56
279
150
64
549
Yleishallinto
Perusturva
Sivistysosasto
Yhdyskuntapalvelut
Yhteensä
2013
55
259
150
63
527
Liitetieto
Henkilöstö
Henkilöstökulut
2014
2013
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 22 214 684,51 22 358 336,54
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja
aineellisiin hyödykkeisiin
Henkilöstökulut yhteensä
216 337,07
20 630,91
22 431 021,58 22 378 967,45
TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVA LIITETIETO
Liitetieto
Tilintarkastajan palkkiot
BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot
2014
2013
20 110,32
19 052,88
Tilintarkastajan lausunnot
Muut palkkiot
762,00
2 879,52
22 989,84
6 407,75
26 222,63
136
9.
Eriytetyt tilinpäätökset
VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA
VESIHUOLTOLAITOS
Laskennallisesti eriytetty
TULOSLASKELMA
Sisäinen
Varsinainen toiminta
Liikevaihto
Myyntituotot/ulkoiset
Vesi-ja jätevesimaksut
Muut myyntituotot
Myyntituotot/sisäiset
Vesi-ja jätevesimaksut
Muut sisäiset myyntituotot
Liikevaihto yhteensä
Liiketoiminnan muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä
Omaan käyttöön valmistus
Materiaalit ja palvelut
Aineet,tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
Materiaalit ja palv.ostot yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeyli/alijäämä
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Korvaus jäännöspääomasta
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
ALI/YLIJÄÄMÄ
31.12.2014
31.12.2013
481 206,52
29 176,97
433 165,19
35 519,00
99 487,82
187,45
610 058,76
109 308,91
334,16
578 327,26
560,00
578 887,26
610 058,76
2 286,72
-141 900,21
-102 674,19
-244 574,40
-153 678,25
-112 781,10
-266 459,35
-155 310,62
-46 511,94
-201 822,56
-170 124,80
-48 138,26
-218 263,06
-186 065,43
-2 981,03
-23 097,94
-166 133,54
-3 093,68
-75 062,37
13,18
82,43
-46 809,34
-40 680,01
-52,81
-40 650,39
-115 712,76
-46 796,16
-69 894,10
137
VESILAITOKSEN TASE
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Jäännöspääoma
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Tarvikevarasto
Myyntisaamiset
./. Liittymismaksut
Tilikauden ali/ylijäämä
./. Ostovelat
JÄÄNNÖSPÄÄOMA
31.12.2014
182 561,39
1 306 561,79
31.12.2013
212 443,41
1 457 362,76
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Jännöspääoma
Tilikauden ali/ylijäämä
Vieras pääoma
Liittymismaksut
9 541,67
31.12.2014
31.12.2013
1 297 260,44 1 560 311,37
-69 894,10 -115 712,76
272 403,89
257 292,89
10 258,40
Ostovelat
20 198,17
1 518 863,02
30 283,39
1 710 347,96
182 561,39
1 306 561,79
9 541,67
20 198,17
272 403,89
-69 894,10
19 092,79
1 297 260,44
212 443,41
1 457 362,76
10 258,40
30 283,39
257 292,89
-115 712,76
8 456,46
1 560 311,37
19 092,79
8 456,46
1 518 863,02 1 710 347,96
138
VESIHUOLTOLAITOS, laskennallisesti eriytetty
Liitetieto
Tuloslaskelmaan
Toimintatuotot
Vesimaksut:
- ulkoiset vesimaksut
- sisäiset vesimaksut
Jätevesimaksut
- ulkoiset jätevesimaksut
- sisäiset jätevesimaksut
Toimintatuotot yhteensä
- muut ulkoiset toimintatuotot/
myyntituotot
- muut sis.toimitatuotot
- muut liiketoiminnan tuotot
Vesilaitoksen tuloslaskelman (sis.)
mukaisesti yhteensä
- Valmistus omaan käyttöön
31.12.2014
31.12.2013
235 460,31
44 360,55
279 820,86
203 244,48
50 048,61
253 293,09
245 746,21
55 127,27
300 873,48
580 694,34
229 920,71
59 260,30
289 181,01
542 474,10
29 176,97
187,45
35 519,00
334,16
560,00
610 058,76
2 286,72
578 887,26
Suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Poistot kirjattu kunnanvaltuuston 17.12.1996 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisina:
Käyttöomasuusryhmä
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutt.menot
ATK-ohjelmat
Rakennukset ja rakennelmat
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Vedenjakeluverkko
Viemäriverkko
Vesihuoltolaitoksen kiinteät rakenteet
ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut koneet ja laitteet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aktivoitu keskener.käyttöomaisuus
Rahoitustuotot/kulut
- rahoitustuotot
- muut rahoituskulut
Jäännöspääomalle laskettu 3 % pääomakorko
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistomenetelmä
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Ei poisteta
13,18
82,43
52,81
46 809,34
46 822,52
40 680,01
40 650,39
139
VESIHUOLTOLAITOS
Liitetieto
HENKILÖSTÖ 31.12.2014
- puhdasvesilaitoksella kokoaikainen laitosmies
- jätevesilaitoksella kaksi kokoaikaista tuntipalkkaista laitostyöntekijää
- 15 % kunnallistekniikan palveluvastaavan ja 20 % työnjohtajan työpanoksesta
- yhden kokopäiväisen tuntipalkkaisen kunnallistekniikan työntekijän työpanos
HENKILÖSTÖKULUT
Kokoaik. henkilöstön palkkakustannukset, kunnallistekniikan palveluvastaavan palkka 15 %,
tekn.osaston toimistosihteerin vesi- ja jätevesilaskutuksen hoito 30 %, työnjohtajan 20 % ja
tuntipalkkaisten työtekijöiden palkkauskustannukset osittain.
Hälytysjärjestelmän mukaiseen varallaolojärjestelmään osallistuu n. 5 henkilöä
Palkat ja palkkiot
Tuloslaskelman mukaan
2014
2013
155 310,62
170 124,80
37 164,12
3 181,44
1 119,45
4 718,42
328,51
46 511,94
38 098,10
3 403,90
1 188,92
5 422,89
24,45
48 138,26
201 822,56
218 263,06
Henkilösivukulut:
Eläkevak.maksut ( KuEL)
Kansaneläke- ja sosiaalivak.maksu
Tapaturmavakuutusmaksu
Työttömyysvakuutusmaksu
Jaksotetut sos.vak.maksut
Tuloslaskelman mukaan
141
11.
Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista
Käytetyt tilikirjat ja tositelajit
Kirjanpitokirjat:
Päiväkirjat
Pääkirjat
Laskuluettelot
Osakirjanpidot
Tase-erittelyt
Tasekirja
Alkusaldot
Talousarvio
Lisätalousarvio
Kassa2
Konsernin alkusaldot
Konsernikirjaukset
Tytäryht./Kuntayht.
Käyttöom muistiot
Käyttöomaisuustositteet
Koneva
Muistiotos2 Rondo
Muistiotos Sis2Rondo
Muistio sisäinen
Muistiotos Rondo
Muistiotos Rondo sis
Muistiotositteet 1
Ostolaskut
Palkkatositteet
Pankkien tiliotteet
Sisäiset laskut Proe
Sis laskut Rondo
Sislaskut2 Rondo
Sosiaalityö
MR Laskulaji 10-90
YMRHYV
YMRMAN
YMRVII
ZAPU
ALKUSA
BUD
BUDL
KASSA2
KLALKU
KLKIRJ
KLYHT
KOMMUI
KOMTOS
KONEVA
MUIRO2
MUIRS2
MUISIS
MUISRO
MUISRS
MUIST1
OSTOT
PALKAT
PANKKI
SISLAS
SISRON
SISROP
SOSTYO
YMR10 -90
MR hyvityslask. kuittaus
MR Manuaalisuoritukset
MR Viitesuoritukset
UDP raportointi
Tositelajit: