Vi bygger ForsVarseVne hVer dag

Forsvarsbygg årsrapport
2014
Vi bygger
forsvarsevne
hver dag
innhold
Kapittel 1
04 leders beretning
05 Forsvarssektorens eiendomsekspert
Kapittel 2
08 Om virksomheten
09 Forsvarsbyggs samfunnsrolle
10 Dette er Forsvarsbygg
11 Forvaltningsmodellen
12 Viktige hendelser 2014
14 Ledelsen i Forsvarsbygg
16 Organisasjonen
17 Strategi 2013-2016
18 Forsvaret, folk og Forsvarsbygg
20 En solid verdikjede for en krevende omstilling
Kapittel 3
22 årets aktiviteter og resultater
23 Samlet vurdering
24 Resultater 2014: Akseptabel måloppnåelse
28 Redegjørelse for ressursbruk
30 Forsvarsbygg eiendom
33 Forsvarsbygg utvikling
36 Forsvarsbygg kampflybase
39 Forsvarsbygg utleie
42 Forsvarsbygg nasjonale festningsverk
45 Skifte eiendom
48 Forsvarsbygg futura
51 Forsvarsbygg fellestjenester
Kapittel 4
54 styring og kontroll
55 Styring og kontroll i virksomheten
59 HR-regnskap
Kapittel 5
62 vurdering av framtidsutsikter
63 Framtidsutsikter
Kapittel 6
68 årsregnskap
69 Lederkommentar
70 Årsregnskap med noter
9
forsvarsbygg har en viktig samfunnsrolle å fylle: å bidra
til å bygge Norges forsvarsevne gjennom kostnadseffektiv
forvaltning av forsvarseiendommene.
12
17
2014 var et aktivt Forsvarsbygg
år med viktige milepæler som
hadde betydning både for forsvarssektoren og det sivile samfunn.
forsvarsbyggs strategi
var i 2014 konsentrert om benchmarking, kostnadseffektivisering
og lederutvikling.
nøkkeltall 2014
18
20
forsvarsbyggs virksomhet
har ringvirkninger langt utenfor
Forsvarets kjernevirksomhet.
Les om hvordan vi bidrar til et
godt samspill mellom Forsvaret,
folk og Forsvarsbygg.
luftforsvaret er under
omstilling, og hele Forsvarsbyggs
verdikjede er involvert. Våre
leveranser er en forutsetning
for en vellykket omstilling.
22
62
resultatene for 2014 viser
at vi hadde en akseptabel
måloppnåelse. All måloppnåelse
er dokumentert gjennom vårt
målkart, og våre forretnings­
områder rapporterer på sine
oppgaver.
hva vil påvirke Forsvarsbyggs
virksomhet i framtiden? Her er
de viktigste utfordringene og
mulighetene.
7
470
4,1
285
Forsvarsbygg
omsatte for
7 milliarder kroner.
Forsvarsbygg hadde
over 470 aktive
byggeprosjekter.
Forsvarsbygg forvalter
en bygningsmasse
på 4,1 millioner
kvadratmeter.
Forsvarsbygg solgte
forsvarseiendom
for 285 millioner
kroner i 2014.
12 468
Forsvarsbygg forvalter
12 468 bygg og anlegg
i hele landet.
74 936
74 936 kvadratmeter
ble avhendet i 2014.
126 000
Forsvarsbygg solgte
totalt 126 000
rådgivingstimer
innen sikring av bygg,
kulturminnevern og
avhending.
Forsvarsbygg årsrapport 2014 3
Kapittel
1
leders
beretning
Administrerende direktør Frode Sjursen konkluderer
med at Forsvarsbygg leverte bra i 2014. Selv om
året avdekket viktige forbedringspunkter, er det
ikke tvil om at Forsvarsbygg er godt rustet til å løse
oppgaven som forsvarssektorens eiendomsekspert.
Kapittel 1 leders beretning
forsvarssektorens
eiendomsekspert
2014 var året med forbedringsarbeid: vi styrket dialogen med kundene og vår evne til
å levere til avtalt tid. Ny og forbedret økonomimodell er innført og under utrulling i hele
organisasjonen. En omfattende analyse av våre leveranser har gitt oss enda bedre innsikt
i hvordan vi skal gi kundene bedre og rimeligere tjenester. Vi styrker oss for framtiden.
Forsvarsbygg er forsvarssektorens eiendomsek­
spert. Vi ivaretar Forsvarets behov gjennom
planmessig vedlikehold og fornyelse av den totale
eiendomsporte­føljen med 12 468 bygg og anlegg,
på totalt 4,1 millioner kvadratmeter bygningsmasse.
I 2014 sørget vi for forvaltning, drift og vedlikehold
for 3 milliarder kroner. I tillegg tilbakeførte vi 1,1
milliarder kroner til eier, som består av 168 millioner
i inntekter på avhending og 1 milliard i inntekter fra
kapitalelementet.
En ny måte å registrere eiendommene på gjorde
at flere boliger ble registrert inn i eiendomsporte­
føljen vår 2014. I hovedsak andelsleiligheter med
god standard. Det ga et positivt utslag på den
samlede tilstandsgraden for eiendomsporteføljen.
Imidlertid har den sammenlignbare, opprinnelige
porteføljen for 2014, hatt en marginal negativ til­
standsutvikling. Vår konklusjon er derfor at opp­
graderingsbehovet for eiendomsporteføljen har økt
fra 2013 til 2014. Ser man oppgraderingsbehovet
for porteføljen over tid viser denne imidlertid en
stabil utvikling. Resultatene viser at vi har kommet
langt i verdibevaringsarbeidet, men at årets mid­
ler ikke i tilstrekkelig grad har bidratt til ønsket
utvikling. I 2015 må vi fortsette arbeidet med
å optimalisere ressursene for vedlikehold, utskifting
av bygningsdeler og teknisk anlegg, og investering.
Vårt oppdrag er i endring
Forsvarsbygg skal alltid tilpasse seg etter de ramme­
forutsetninger vår eier setter. Forsvarsdepartemen­
tet tok i 2014 to beslutninger som påvirker vår
virksomhet:
• Forvaltning og utleie av boliger og kvarter
skal overføres fra Forsvaret til Forsvarsbygg fra
1. januar 2015. I 2014 har vi, i samarbeid med
Forsvaret, gjort et betydelig arbeid for å sikre en
god overtakelse av forvaltningen og nye medar­
beidere fra Forsvaret. Vi har prioritert å styrke
servicetilbudet vi skal gi forsvarsansatte som
trenger overnatting eller bolig fra 2015, blant annet
gjennom utvikling av brukerportalen «Basen».
bygging av kampflybase på
Ørland har høyeste prioritet
og er i rute.
• Forsvarsbyggs enerett og plikt til å levere renholdstjenester til Forsvaret opphører. Forsvaret­ forplikter
seg til å kjøpe tjenesten på det åpne markedet
med virkning fra våren 2016. Vi har en aktiv rolle
i å tilrettelegge for endringen, og vi legger stor
vekt på at våre over 400 ansatte innenfor renhold
blir godt ivaretatt i prosessen. Vår innkjøpskom­
petanse innen renholdsfaget er overført Forsvaret,
og våre renholdsansatte har vist stor omstillings­
evne i en krevende tid. Åpen og tett dialog er en
selvfølge i det videre arbeidet.
Kampflybasen i rute
Som sektorens byggherre skal vi levere nybygg
til riktig tid, kvalitet og pris. I 2014 ble det
gjennomført byggeprosjekter i Forsvaret for om lag
2,6 milliarder kroner, som avtalt innenfor de økono­
miske rammene vi er gitt. Totalt hadde vi 470 svært
ulike prosjekter i hele landet i løpet av året. Samtidig
arbeider vi med å sikre tilstrekkelig med godkjente
prosjekter for å sikre omsetning i 2016. Etablering
av kampflybase på Ørland hovedfly­stasjon, ett av
landets største bygge­prosjekter, har høyeste prioritet
og arbeidet går etter planen.
Vi involveres i alle faser av eiendomsprosessene og
jobber aktivt med å sikre optimale ramme­betingelser
for forsvarssektorens virksomhet. Gjennom pro­
aktiv involvering i statlige, fylkeskommunale og
kommunale planprosesser skaper vi resultater for
Forsvarsbygg årsrapport 2014 5
Kapittel 1 leders beretning
21 692
rådgivningstimer er solgt
til virksomheter utenfor
forsvarssektoren i 2014.
Forsvaret. Samtidig må vi fortsette arbeidet med
å bli bedre på å overholde tids- og kostnadsrammer,
og å gi fortløpende informasjon til brukere og mot­
takere av våre bygg og tjenester.
Innfrir effektiviseringskrav
Vi omsatte for 7 milliarder kroner i 2014. Drifts­
resultatet viser et underskudd på 31 millioner kroner.
Avviket skyldes i hovedsak høyere avskrivninger
enn budsjettert, samt noe høyere driftskostnader
for utleievirksomheten. Vi har nådd målet om
å omsette våre tildelte midler på investerings­
siden, mens vi har brukt mindre på drift,
sett opp mot rammen i kontantregnskapet.
Effektiviseringskravet på 0,5 prosent er inn­
fridd. Likeså kravet om salgsinntekter på
167 millioner kroner fra avhendingsvirksomheten.
Uavhengige analyser konkluderer med at Forsvars­
bygg er konkurransedyktig sammenlignet med
andre virksomheter i Norge og Norden. Dette viser
at vi er på rett vei.
Samtidig vet vi at virksomheten står overfor store
utfordringer: Når vi ikke lenger skal tilby renholds­
tjenester, samtidig som færre forsvarseiendommer
skal avhendes, reduseres våre inntekter. Det inne­
bærer at vi må tilpasse interne kostnader til forventet
inntekt for å sikre en sunn og bærekraftig økonomi
i årene framover. Ved å redusere kostnadene våre
reduserer vi også husleien til Forsvaret. Det er et
viktig bidrag til å styrke Forsvarets operative evne.
Tidstyver i offentlig forvaltning
I 2014 har vi kartlagt forhold som oppfattes som
«tidstyver». Totalt har vi rapportert inn 14 eksterne
tidstyver, hvorav 6 er relatert til krav og føringer vi
får fra Forsvarsdepartementet, mens 8 gjelder forhold
utenfor forsvarssektoren. De viktigste eksterne tids­
tyvene er knyttet til byggeforskriftene og regelverket
om offentlige anskaffelser. Mange interne tidstyver er
også kartlagt. De viktigste er knyttet til våre arbeids­
prosesser og systemer. Fjerning av interne tidstyver
vil ha høy prioritet i 2015, som en del av vårt konti­
nuerlige arbeid med å effektivisere egen virksomhet.
naturlig del av vårt samfunnsoppdrag å arbeide
kontinuerlig for å bli bedre, mer effektive og synlig­
gjøre hva som skapes for midlene. Etablering av gode
rutiner og praksis er videreført og kvalitetssystemet
vårt er videreutviklet. Som et ledd i forbedringen
er det utført modenhetsvurdering av vår intern­
kontroll som dokumenterer Forsvarsbyggs styrker og
svakheter. Dette gir et solid grunnlag for ytterligere
styrkende tiltak som iverksettes første halvår 2015.
Riksrevisjonen har i 2014, som året før, ikke hatt
merknader til selve regnskapet for 2013. Imidlertid
har de hatt vesentlige merknader til vår styring og
oppfølging av investeringsprosjekter, samt etter­
levelse av regelverket knyttet til tiltak for å fore­
bygge sosial dumping. Dette tar vi på største alvor.
I 2014 innførte vi nye prosedyrer og sjekklister
for kontroller av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
(SHA), sosial dumping, samt gjennomføring av
uanmeldte byggeplasskontroller. Ambisjonen vår
er å være en ledende aktør i Norge i dette arbeidet.
Vår kompetanse er ettertraktet
I 2012 etablerte vi Nasjonalt kompetansesenter
for sikring av bygg og anlegg, etter oppdrag fra
regjeringen. Vi er nå hele statens ekspertmiljø innen
fagfeltet. Rådgivningstjenestene til offentlige kunder
utenfor forsvarssektoren har økt med 137 prosent
siste to år: 43 prosent i 2013 og 36 prosent i 2014.
Tjenestene er konkurranseutsatt, og våre timepriser
må være konkurransedyktige. Siden 2012 har vi,
gjennom økt produktivitet og systematisk rekrut­
tering av ekspertkompetanse, klart å redusere våre
timepriser med 6 prosent.
I tillegg til vår kompetanse på sikring av bygg og
anlegg, er rådgivning på kulturminneforvaltning,
miljø og avhending etterspurt. I 2014 solgte vi
rådgivningstimer for totalt 68,8 millioner kroner.
21 692 rådgivningstimer var til virksomheter uten­
for forsvarssektoren. Det er en økning på 13 pro­
sent sammenlignet med året før. Målet for 2015 er
24 300 timer.
Omdømmet skal styrkes
Tar ansvar for fellesskapet midler
Vi forvalter fellesskapets midler. Det er derfor en
6 Forsvarsbygg årsrapport 2014
2014 var et viktig veiskille for oss. Evalueringer
i 2013 av hvordan omgivelsene våre oppfatter oss
Kapittel 1 leders beretning
avslørte store utfordringer. Forsvarssektoren ga
klar tilbakemelding om at vi måtte forbedre oss,
særlig innen vedlikehold av bygg, kommunikasjon
og synliggjøring av verdiskapningen for Forsvaret.
Vi jobber målrettet for å forsterke kundedialogen og
å involvere kundene i utarbeidelsen av utviklingsog vedlikeholdsplaner og vår gjennomføring. Slik
skal vi skape større forutsigbarhet for kunden og
realistiske forventninger til hva vi kan levere innen­
for de rammene vi har til rådighet.
Forsvarsbyggs forbedringsarbeid begynner å høste
frukter. Fortsatt har vi utfordringer å løse for
å komme dit vi skal. Men 2014 har gitt oss innsikt
som bekrefter at vi er på riktig vei, og at vi har
styrken som kreves for å fylle vår rolle som forsvars­
sektorens eiendomsekspert.
– Vi er konkurransedyktige sammenlignet
med andre
virksomheter
i Norge og Norden.
Frode Sjursen
administrerende direktør
forsvarsbygg
Forsvarsbygg årsrapport 2014 7
Kapittel
2
introduksjon til hovedtall
Om
virksomheten
Forsvarsbygg bidrar til å bygge forsvarsevne hver
dag. Det gjør vi gjennom å bygge, drifte og selge
forsvarssektorens eiendommer for å skape best
mulige arenaer for Forsvaret. Rådgivning innen
sikring av bygg, kulturminnevern og avhending
er også viktige bidrag, både i forsvarssektoren
og andre eksterne aktører.
Kapittel 2 Om virksomheten
forsvarsbyggs
samfunnsrolle
Forsvarsbygg skal bidra til en effektiv forvaltning av forsvars­
sektorens bygg, anlegg og eiendom. Det er vårt bidrag til
å bygge Norges forsvarsevne.
forsvarsbygg i samfunnet
stortinget
vedtar rammene og regelverket Forsvarsbygg omfattes av.
forvaltningsmodellen
forsvarssektorens modell
for synliggjøring av kostnader
knyttet til eiendom, bygg og
anlegg. Modellen er vedtatt av
Stortinget.
forsvarsdepartementet
eier og styrer Forsvarsbygg,
utarbeider iverksettingsbrev
og mottar rapportering om
Forsvarsbyggs virksomhet.
Hovedkunde: forsvaret
prioriterer og stiller krav
til hvilken eiendomsmasse
som er en forutsetning for
virksomheten.
forsvarsbygg
forvaltningsorgan som
forvalter, ivaretar og leverer
hensiktsmessige og funksjonelle
eiendommer til Forsvaret.
andre
tjenester
Sikring og beskyttelse
av offentlige bygg.
Rådgivning innen
kulturminner og miljø.
Avhending av offentlige
eiendommer.
samfunnsverdi
forsvarsbygg
bidrar til å bygge
forsvarsevne
Kostnadseffektiv forvaltning
av forsvarseiendommene.
Inntekter fra eiendomssalg går til
Forsvarets operative virksomhet.
viktige
samarbeidspartnere
• Forsvarssektoren for øvrig
• Andre offentlige virksomheter
• Lokale myndigheter
• Bransjeorganisasjoner
• Nærings- og kulturliv
Forsvarsbygg årsrapport 2014 9
Kapittel 2 Om virksomheten
dette er
forsvarsbygg
Vår primære oppgave er planlegging, anskaffelse og drift av effektive
og operativt hensiktsmessige eiendommer, bygg og anlegg for et
framtidsrettet norsk forsvar.
Vi i Forsvarsbygg er bevisste på at vi forvalter ressurs­ene
til fellesskapet. Gjennom tjenestene vi leverer, gir vi
et viktig bidrag til Forsvaret. Mange lokalsamfunn er
preget av aktivitetene våre.
Vi er opptatt av at vi ikke skal ødelegge for etterkom­
merne våre ved å forurense miljøet, verken med grunn-,
vann-, luft- eller støyforurensing. Derfor rydder vi óg
opp etter tidligere miljøsynder.
nøkkeltall 2011­–2014
Antall årsverk
Samlet tildeling post 01-99 (millioner kroner)
Utnyttelsesgrad post 01-29
Sum driftskostnader (millioner kroner)
Andel investeringer
Lønnsandel av driftskostnader
Lønnskostnader per årsverk (hele tusen)
20112012
2013
2014
1400
5 034 109,1 %
4 790 31,8 %
17,9 %
612 1426
5 239 98,3 %
4 750 35,9 %
18,8 %
627 1523
5 583 104,3 %
5 003 37,9 %
19,6 %
645 1556
5 528
111,7 %
5 065
41,1 %
20,8 %
678
Indeksregulerte tall for tidligere år
Solgt forsvarseiendom for (millioner kroner)
401
Investeringsaktivitet i egne bygg og anlegg (millioner kroner) 1 918 Driftsresultat overført til Forsvarsdepartementet
892 473
1 988 800 416
2 146 776
285
2 644
934
Alle tall er indeksregulert
bygningsmassen
Vi forvalter en bygningsmasse på
4 078 602 kvadratmeter. Dette utgjør
12 468 bygg og anlegg.
10 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Administrasjons- og stabsanlegg 14,2 %
Velferds- og fritidsanlegg 3,2 %
Forlegninger og messer 17,9 %
Boliger 7,5 %
Lager- og vedlikeholdsanlegg 28,4 %
Basisanlegg 1,4 %
Utdannings- og øvingsanlegg 5,6 %
Strids- og forsvarsanlegg 18,3 %
Andre eiendom, bygg og anlegg 3,4 %
Kapittel 2 Om virksomheten
forvaltningsmodellen
BY G G
M2
1
2
forsvaret
forsvarsdepartementet
BRUKER, prioriterer og stiller krav
BYG G
M2
D I A L OG
ARENA
F O R S VAR S E V N E
M E D AR B E I D E R E
I N N O VAS J O N
V E R D I S K AP I N G
FO RS VA RS E VNE
PRIS
RÅDGIVNING
R EN G J Ø R I N G
ORGANISASJON
DRIFT
KUNDE
EN ER G I
DIALOG
Ø KO N O M I
M2
PRI S
3
eier og beslutter
BYGG
I NNO VA S J O N
FOR SVAR SEVNE
forsvarsbygg
INNOVASJON
forvalter, leverer og ivaretar
PR IS
R ÅDGIVNING
DR IF T
ENER GI
FDV
FDV
MILJØ
DIALOG
A RE NA
AR ENA
MEDAR BEIDER E
VER DISKAPING
M E D A RBE I D E RE
R ENGJØR ING
OR GANISASJON
VE RD I S K A PI NG
ØKONOMI
KUNDE
MILJØ
R EN G J ØR I N G
investering
avhending
investeringsmidlene går til ny
all eiendom forsvars­sektoren
EBA* og fornyelser. Den totale
investeringsramme bevilges
årlig fra Stortinget.
tjenester og leveranser
alle forsvarseiendommer har avtaler om hva som
er henholdsvis Forsvarsbyggs og Forsvarets ansvar og
kostnad. Avtalen omfatter husleie, forsyning og renhold
og tilleggstjenester. Forsvaret kjøper også rådgivning
av Forsvarsbygg.
husleie
forsyning og renhold
melder inn at de ikke trenger,
blir avhendet. Det vil si
miljøsanert, revet eller solgt.
Inntektene av salget bidrar til
økt operativ­­­­­ evne i Forsvaret.
tilleggstjenester
rådgivning
FDVU*
kapitalelementet
forsyning er leveranser
dette er tjenester
forsvarsbygg leverer
Forsvarsbygg forvalter,
kapitalelementet
drifter, vedlikeholder
og utvikler forsvars­
sektorens eiendom,
bygg og anlegg.
i husleia beregnes ut
i fra årlig avskrivning og
skal synliggjøre at også
kapitalvare forbrukes
over tid (kapitalslit).
som energi, avløp, vann
og renovasjon som
følger leieforholdet.
Forsvaret­­­­­ selv har ansvar
for å bestille. Tjenesten
kan bestilles av Forsvarsbygg eller av eksterne
leverandører. Eksempler
på dette er gressklipping
og brøyting.
rådgivnings­tjenester
innenfor blant annet
sikring­­­­ av bygg
og anlegg, miljø,
kulturminne­vern, samt
salg, rydding og
miljø­sanering av EBA*.
FDVU-andelen i husleien
er hva Forsvarsbygg
disponerer for å ivareta
de eiendommer som
forvaltes og leies ut til
Forsvaret.
renhold er en tjeneste
som må bestilles, og som
leveres av Forsvarsbygg.
Fra mai 2016 opphører
Forsvarsbyggs plikt og
enerett til å levere
denne tjenesten.
Forvaltningsmodellen ble etablert for å synliggjøre kostnadene på eiendom, bygg og anlegg (EBA) i forsvarssektoren og for å ha en effektiv forvaltning
av sektorens EBA. Forvaltningsmodellen gir brukeren valgfrihet i sin ressursanvendelse slik at denne fritt kan prioritere mellom EBA og andre tiltak og
ressurser. Forsvarets forvaltningsmodell er vedtatt av stortinget.
*
*
EBA = eiendom, bygg og anlegg
FDVU = Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
Forsvarsbygg årsrapport 2014 11
OR G AN
Kapittel 2 Om virksomheten
viktige
hendingar 2014
Januar
mars
mai
juli
Miljøvennleg flis varmar
Trondenes leir
Ein av dei største oljefyrane
i Harstad blei sløkt for godt. No er
det miljøvennleg flis som varmar
Trondenes leir. Ein svært gammal
oljefyrt varmesentral blei erstatta
av eit moderne flisfyringsanlegg.
Det er eit miljøtiltak som monnar.
Fire statssekretærar på Ørland
Statssekretærar frå Forsvars-,
Samferdsels- og Landbruks- og
matdepartementet besøkte
Ørland og Ørland hovudflystasjon
10. mars. Målet med besøket var
å sjå på arbeidet med avbøtande
tiltak knytte til utviklinga av
kampflybase for F-35.
Noregs første konferanse om
vern og sikring av bygg
170 deltok på konferansen som
Nasjonalt kompetansesenter
for sikring av bygg arrangerte.
Tryggingslova si forskrift om
objekttryggleik og trusselbiletet
i dag stiller nye krav til sikring av
viktige funksjonar i samfunnet.
Konferansen sette fokus på
aktuelle problemstillingar og
utfordringar på sikringsområdet.
Arkeologiske utgravingar
på Ørland
Vitskapsmuseet er i gang med
arkeologisk utgraving og dokumentasjon i planområdet for den
nye kampflybasen. I området der
det var planlagt anleggsveg til den
nye kampflybasen, låg det freda
kulturminne. Før byggjearbeidet
tok til, sette arkeologane ved Vitskapsmuseet i gang med å grave
ut kulturminna. Dei dokumenterte
det dei fann, slik at kulturhistorisk
informasjon er teken vare på.
Gjennomførte radon­reduserande tiltak
Forsvarsbyggs radonkartlegging
i kontorbygg og arbeidslokale kom
godt i gang i 2014. Samtidig blei
det gjennomført radonreduserande
tiltak i bygg der kartlegging frå
2013 viste høgare radonverdiar
enn anbefalt.
april
Grøn varme til Jørstadmoen leir
Miljøvennleg oppvarming av
Jørstadmoen leir utanfor Lille­
hammer blei klar i 2014. Varme
frå bioenergi blei kopla
på fjernvarmenettet i leiren.
Sikring av Det kongelege slott
og dei kongelege eigendommare
Forsvarsbygg fekk i oppdrag
vurdere tryggleiken ved eigedommane som kongefamilien eig eller
disponerer.
juni
Vardåsen skytebaner
rydda og miljøsanerte
Dei seks gamle skytebanene
på Vardåsen i Kongsvinger blei
tilbakeførte som friområde og igjen
opna for allmenn ferdsel.
Radonkartlegging
12 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Grøn varme til Jørstadmoen leir
Det kongelige slott
Informasjon om Karljohansvern
direkte på mobilen
Når du går festningsløypa på
Karljohansvern, kan du no få
informasjon om festninga direkte
på telefonen. Det gjer du ved å
skanne QR-kodar med mobilen.
Festningsløypa har i alt 31 punkt,
og det er laga QR-kodar for 12
av dei.
Karljohansvern
Kapittel 2 Om virksomheten
Kolståstoppen
Reinhaldstenester
august
september
«Nye» Forsvarets
Veteransenter opna
Statsråd Ine Eriksen Søreide (H)
klipte tysdag 12. august bandet
som opna senteret etter ein toårig
byggjeprosess. Mellom anna er eit
nytt, moderne forlegningsbygg
på plass, og hovudbygningen er
rehabilitert. I tillegg blir senteret no
forsynt med grøn varme frå eit nytt,
miljøvennleg biobrenselanlegg.
Forsvarsbyggs einerett og
plikt til å levere reinhaldstenester
til Forsvaret tek slutt
Forsvarsdepartementet har avgjort
at Forsvarsbyggs einerett og plikt
til å levere reinhaldstenester til
Forsvaret tek slutt snarast og
seinast innan utgangen av
april 2016.
Nye løysingar for
forureina massar
Ein ny rammeavtale gjer at
forureina massar no kan lagrast
nasjonalt i staden for å bli deponerte i Sverige eller Tyskland som
tidlegare. I tillegg driv Forsvarsbygg bransjeutvikling gjennom
FoU-samarbeid for finne nye
løysingar for å redusere mengda
av forureina massar og dermed
transport- og deponibehovet.
Rullebanedekket i Bodø
held internasjonal standard
Sommaren 2014 blei det lagt nytt
dekke på rullebana i Bodø samtidig
som flytrafikken nesten gjekk som
normalt. Det gamle betongdekket
frå tidleg på femtitalet var prega
av stor slitasje og dårleg friksjon.
Forsvarets Veteransenter
november
Rullebana i Bodø
Kristiansten festning
Kristiansten festning freda
10. november blei Kristiansten
festning i Trondheim freda. Salutt,
fyrverkeri, musikk og fint vêr sette
ein ekstra spiss på markeringa.
Festninga spelte ei sentral rolle
i den store nordiske krigen på
1700-talet og i fleire hendingar
under andre verdskrigen.
Kolsåstoppen er rydda
Eit populært turterreng for
lokalbefolkninga er no sett i
stand og rydda for skrap og
rot. Forsvarsbygg og Veidekke
Dokken har hjelpt til med å rydde.
Forsvarets logistikkorganisasjon
var ansvarleg for ryddinga.
Oscarsborg festning i all si prakt
Arbeid for rundt 65 millionar kroner
blei ferdigstilt på Oscarsborg
festning. Oscarsborg festning er
det viktigaste kystartillerianlegget
i Noreg frå 1800-talet og spelte
ei avgjerande rolle under krigshandlingane i 1940. Festninga
blei formelt freda tidlegare i år.
Oscarsborg festning
Skvadronbygg Ørland
desember
Open dag om kampflybase
Det blei halde open dag i
samband med utbygginga av
Ørland hovudflystasjon tysdag
16. desember i Ørland kulturhus.
Forsvarsbygg arrangerte denne
opne dagen saman med Ørland
kommune, Ørland hovudflystasjon
og Støygruppa Ørland.
Heile Akershus festning
er no freda
17. desember blei fredinga markert
med eit arrangement på festninga
og fyrverkeri over Oslo. I kraft
av alderen er mellomalderborga
allereie freda. 17. desember 2014
fekk resten av Akershus festning
òg formelt status som freda.
Vakre Fredrikstad festning
– Gamlebyen
Arbeid for over 100 millionar
kroner blei fullført på Fredrikstad
festning – Gamlebyen, som er blant
dei mest intakte festningsanlegga
i sitt slag i Nord-Europa.
Akershus festning
Forsvarsbygg årsrapport 2014 13
Kapittel 2 Om virksomheten
ledelsen i forsvarsbygg
Ragnar Bjørgaas
Steinar Lie
Cecilie Stadaas
Erik Øimoen
Strategi- og
utviklings‑
direktør
direktør
Forsvarsbygg
futura
Økonomidirektør
direktør
Forsvarsbygg
utvikling
14 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Marit Jakobsen
Leganger
direktør
skifte eiendom
Frode Sjursen
administrerende
direktør
Kapittel 2 Om virksomheten
David Halvorsen
direktør
Forsvarsbygg
utleie
Bjørn Georg
Hagen
direktør
Forsvarsbygg
fellestjenester
Olaf Dobloug
Nina Eidem
Haakon Øberg
direktør
Forsvarsbygg
kampflybase
direktør
Forsvarsbygg
nasjonale
festningsverk
direktør
Forsvarsbygg
eiendom
Jeanette
Christensen
Dag Westby
Fung. Kommunikasjonsdirektør
Direktør
internkontroll
Forsvarsbygg årsrapport 2014 15
Kapittel 2 Om virksomheten
visjon
verdier
vår visjon er å utvikle framtidens eiendomsløsninger
forsvarsbyggs verdier er: fokusert, gjensidig tillit
og respekt, nytenkende og helhetlig mangfold.
gjennom vår unike posisjon og kompetanse.
1 556
organisasjonen
årsverk totalt
adm. direktør/konsernledelse
stab: strategi og utvikling
økonomi
kommunikasjon
internkontroll
forretningsområder
Forsvarsbygg
Eiendom
Forsvarsbygg
Utvikling
Forsvarsbygg
Kampflybase
Forsvarsbygg
Utleie
Har ansvar for
Forsvarsbyggs
strategiske
eiendomsportefølje.
Planlegger
og bygger
for Forsvaret.
Står for all
planlegging
og bygging
av kampflybase
på Ørland og
framskutt
base på Evenes
i forbindelse
med Forsvarets
F-35 kjøp.
Tar seg av
alle oppgaver
innenfor utleie,
drift, vedlikehold, renhold
og utvikling
av forsvarssektorens
eiendommer,
bygg og anlegg.
Haakon
Øberg
direktør
Erik
Øimoen
direktør
Olaf
Dobloug
direktør
David
Halvorsen
direktør
Se side 30
Se side 33
16 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Se side 36
Se side 39
Forsvarsbygg
Nasjonale
festningsverk
Skal forvalte,
ta vare på
og utvikle
de nasjonale
festnings­
verkene
gjennom
å skape nytt
liv på historisk
grunn.
Nina
Eidem
direktør
Se side 42
skifte eiendom
Selger, rydder
og miljøsanerer
forsvarssektorens eiendom
i samsvar med
Stortingets­­
mål og
retnings­linjer.
Skifte eiendom
tilbyr også
rådgivningstjenester til
andre offentlige
instanser som
skal avhende
eiendom.
Marit Jakobsen
Leganger
direktør
Se side 45
Forsvarsbygg
Futura
Forretningsområdet­­­ er
et ledende
rådgivningsmiljø­­­ med
ekspertise
innen
beskyttelse
og sikring av
bygg, forskning
og utvikling,
forsvarsspesifikke miljøutfordringer
og juridisk
rådgivning.
Steinar
Lie
direktør
Se side 48
Forsvarsbygg
Felles­
tjenester
Leverer
administrative
støttetjenester
til alle
av­delingene­­
internt
i Forsvarsbygg.
Bjørn Georg
Hagen
direktør
Se side 51
Kapittel 2 Om virksomheten
Strategi 2013-2016
Forsvarsbyggs strategi fram mot 2016 ble iverksatt i 2013. Strategien har prioritert fire
satsingsområder. I 2014 var tiltak primært rettet mot benchmarking, kostnadseffektivise­
ring og videreføring av lederutvikling. Kostnadseffektivisering vil stå sentralt også i 2015.
For Forsvarsbygg vil endringen i den sikkerhetspolitiske situasjonen bety høyere fokus på
beredskap og støtte til Forsvarets operative evne i 2015.
1
2
3
4
Strategisk
porteføljestyring
Helhetlige
leveranser
Konkurransedyktighet
kompetanse- og
ledelsesutvikling
Forsvarsdepartementet og
Forsvarets ledelse skal være sikre
på at Forsvarsbygg er den beste
til å forvalte forsvarssektorens
samlede interesser i eiendom,
bygg og anlegg (EBA). Det betyr
at vår kompetanse og kunnskap
skal sette Forsvaret i stand til
å ta beslutninger innen eiendom,
bygg og anlegg på et realistisk
og godt grunnlag.
Våre totale leveranser skal
oppleves som mer enn summen
av enkeltleveransene. Det betyr
at vi leverer i henhold til forventninger og at oppfølging preges av
effektivitet og serviceorientering.
Vi skal også bidra til trivsel og
velferd for Forsvarets ansatte.
Våre leveranser innen virksom­
hetsområdene skal oppfattes
å være bedre enn leveranser
fra alternative leverandører. Det
betyr at Forsvarsbygg både må
arbeide aktivt for å utvikle og
effektivisere egen virksomhet og
samtidig sørge for å dokumentere
konkurransedyktighet.
Vi skal basere vår virksomhet på
tydelig ledelse, god rolleforståelse,
innovasjon og høy kompetanse,
som i sum danner grunnlaget for
framtidens suksess. Det betyr at vi
skal satse aktivt på videreutvikling
av kompetanse, kultur og systemer
som støtter og stimulerer til
forsvarlig forvaltning.
tiltak i 2015
tiltak i 2015
• En benchmarking i 2014 av
tjenesteområdene investering
og eiendomsdrift avdekket
forbedringspotensial i enkelte
arbeidsprosesser. Forbedrings­
tiltak gjennomføres i 2015.
• De nordiske Forsvarsbyggvirksomhetene kartlegger beste
praksis for sentrale arbeidsprosesser. I 2015 skal gode
eksempler presenteres.
• I 2014 gjorde Forsvarsbygg,
som del av en større gjennomgang av forsvarssektoren,
analyser av kostnadsstrukturer
og konkurranseevne. Flere tiltak
vil gjennomføres i 2015 som
følge av disse analysene.
• Videreutvikle bruk av e-handel og
digitale verktøyer i blant annet
investeringsprosjekter.
• Videreutvikle helthetlig lederut­
viklingstilbud for alle ledernivåer.
• Videreføre arbeid med strategisk
kompetanseledelse ved å legge
planer og dekke opp kompetanse­gap.
• Inngå samarbeid med utvalgte
fag- og undervisningsinstitusjoner.
• Videreutvikle prosesskompetansen for å kunne bistå, effekt­
ivisere og drive prosesser og
forbedringstiltak i Forsvarsbygg.
• Gjennomføre medarbeiderundersøkelse. Etterlevelse av lederog medarbeiderprinsipper måles.
• Gjennomføre toppledersamling
med kultur og endring som
hovedtema.
• Gjennomføre ledertrening
på utvalgte ledernivå.
tiltak i 2015
• Utnytte og videreutvikle rollen
som proaktiv EBA-rådgiver på de
etablerte samhandlingsarenaer
i forsvarssektoren.
• Ferdigstille og implementere
Forsvarsbyggs eiendomsstrategi og utvikle ny
vedlikeholdsstrategi.
•G
i EBA-faglige anbefalinger til
Forsvarssjefens militærfaglige
råd og koordinere arbeidet med
å ivareta forsvarssektorens
interesser i flyplassrelaterte saker.
•A
nalysere effektiviserings­
potensialet for bolig og kvarter
innenfor geografiske områder.
•S
ikre Forsvarsdepartementets
eierinteresser og Forsvarets
langsiktige brukerinteresser mot
sivile myndigheter, planer og krav.
• Implementere ny informasjons­
teknologi til bruk i planutvikling.
tiltak i 2015
• Videreutvikle det nye arena­
konseptet med proaktiv oppgaveløsning. Bygningsrelaterte
behov hos Forsvarets brukere
skal raskt kunne dekkes innenfor
omforente rammer.
• Utvikle helhetlige planer som
ivaretar investerings- og
for­nyelsesbehov i prioritering
mellom etablissementer.
• Aktiv porteføljestyring gjennom
prioritering av alle ressurser til
vedlikehold, drift og fornyelse
på tvers av prosjekter.
• Etablere kundeansvarlige på
regionalt nivå.
• Iverksette helhetlig forvaltning
av bolig og kvarter.
• Fortsette med planlegging,
utvikling og bygging av
kampflybase.
Forsvarsbygg årsrapport 2014 17
Kapittel 2 Om virksomheten
forsvar, folk
og forsvarsbygg
Vi byggjer dei mest aktive kvadratmeterane
i Noreg, men det er ikkje berre Forsvaret som
står for aktivitetane. Ringverknadene av det
vi driv med i Forsvarsbygg, treffer mange
menneske i ulike roller. Her viser vi nokre døme.
livet i leiren
vi vil at du som har virket ditt i Forsvaret, skal trivast i leiren
– der du trenar, øver og bur. Det inneber mellom anna tilgang
på gode treningsfasilitetar, men òg fine møteplassar som gjer
at det sosiale livet i leiren er bra. På Haakonsvern i Bergen er
treningsaktiviteten no sjudobla etter at vi gjorde ferdig det
nye militære treningsanlegget (MTA) i 2011. Vi står for drift og
vedlikehald for at MTA framleis skal vere ein stad som inspirerer
til trening og aukar den operative evna.
naboane til kampflybasen
hausten 2017 landar dei første kampflya av typen F-35 på
Ørland hovudflystasjon. Forsvarsbygg har fått i oppgåve å
leggje til rette for at Forsvaret kan ta imot nye kampfly og
gjennomføre effektiv trening og utdanning på basane på Ørland
og Evenes. Forsvarsbygg har i oppdrag å etablere og tilpasse
bygg og anlegg i tilstrekkeleg omfang, samtidig som samfunnsog miljøinteressene skal varetakast på best mogleg måte.
Gjennom arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutgreiing
har interessentar, lokalsamfunn og andre som saka vedgår, vore
involverte og fått høve til å komme med innspel.
langs stranda
forsvaret har hatt fleire store eigedommar langs kysten. Også
etter at Forsvaret trekte seg ut, har ein del av desse kystperlene
vore stengde for publikum. Forsvarsbygg har rydda både
landområde og havbotn etter militær aktivitet. Friluftsområde
tilsvarande 2857 fotballbaner fordelt på 68 eigedommar landet
over er no tilgjengelege for alle.
18 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Kapittel 2 Om virksomheten
i fjellheimen
liker du å gå tur i fjellet? Hjerkinn på Dovrefjell er eit
populært turområde. Visste du at Forsvaret tidlegare brukte
det til skytefelt, og at aktiviteten sette store spor i naturen?
Sidan 2006 har Forsvarsbygg gjennomført Nord-Europas største
naturrestaureringsprosjekt her. Vi skal halde fram med å rydde
så det blir tryggare og finare å vere på tur på Hjerkinn. Hjerkinn
er eitt av mange skytefelt Forsvarsbygg har rydda etter militær
aktivitet dei siste ti åra.
heim, kjære heim
frå 1. januar 2015 fekk Forsvarsbygg ansvaret for bustad og
kvarter. Det inneber at vi skal skaffe forsvarstilsette bustad og
overnatting. Med den elektroniske kundeportalen «Basen» er
det blitt enkelt å søkje etter bustad og/eller bestille overnatting.
Portalen er tilgjengeleg på mobile plattformer, så du treng ikkje
å vere på gradert nett for å bruke han.
drøym søtt på ei festning
i den gamle kasernen frå 1773 på Kongsvinger festning kan du
overnatte på hotellet Königs Winger. Bygget er totalrenovert
ved hjelp av tradisjonelle teknikkar og er blitt eit unikt og
vakkert hotell som tronar majestetisk over byen og Glomma.
Men kanskje viktigast av alt: Königs Winger er eit flott eksempel
på næringsutvikling og vern gjennom bruk. Hotellet har
60 senger fordelt på 30 store rom, alle med særpreg og historisk
atmosfære.
tryggleik på jobben
dagens trusselbilete gjer at offentlege bygg skal ha betre
beredskap mot terror. Du skal føle deg trygg når du er i eller i
nærleiken av offentlege bygg. Forsvarsbygg er statens ekspert
på sikring av bygg. Vi hjelper Statsbygg med sikkerheitsrådgiving i samband med utviklinga av det framtidige regjeringskvartalet i Oslo og nærområda rundt eigedommane.
(kul)tur med historisk sus
viss du har følgt med på realityserien «Anno» på NRK eller sunge med på
«Allsang på grensen» på Fredriksten festning, har du teke del i éin av dei
mange aktivitetane som går føre seg på festningane våre. I 2014 besøkte 2,6
millionar publikummarar festningane for å oppleve konsertar, teateroppsetjingar, kafear, restaurantar, galleri, butikkar og hotell. Festningane er ein viktig
del av norsk forsvarshistorie. Oppdraget vårt er å leggje til rette for nytt liv på
historisk grunn i samarbeid med næringsliv, kulturliv og lokale krefter.
barna tok over kommandoen
nordstrandhøgda var hovudkvarter for Forsvarets etterret-
ningsteneste fram til 1998. Sidan 2009 har barna teke over
kommandoen i det gamle kontorbygget, som er gjort om til ein
av dei flottaste barnehagane i Oslo med plass til rundt 160 barn.
Etableringa av barnehagen er eitt av mange eksempel på korleis
Forsvarsbygg samarbeider med lokalsamfunnet for
å finne gode løysingar for ny bruk når Forsvaret flyttar ut.
Forsvarsbygg årsrapport 2014 19
Kapittel 2 Om virksomheten
en solid verdikjede
for en krevende
omstilling
Hele Forsvarsbyggs verdikjede involveres i omstillingen
av Luftforsvaret. Alle våre leveranser er en forutsetning
for at omstillingen skal være i mål i 2025.
OPPDRAG
LUFTFORSVARETS OMSTILLING
MILEPÆLER
FORSVARSBYGGS BIDRAG
2015 Byggestart Ørland
2015 – > Prosess for avhending av aktuell eiendomsmasse
2016 Nedleggelse av Luftforsvarets stasjon Mågerø
2017 Legge til rette for mottak av de
Etablere og tilpasse nødvendig eiendom,
bygg og anlegg for at Luftforsvaret
kan operere et av verdens
beste luftforsvar.
2020 Flytting av GIL med staber til Reitan
2021 Etablering av framskutt base for nye kampfly
Et mer tidsriktig
og effektivt Luftforsvar.
Føringene for omstillingen
• Stortingsvedtak 2012
• Iverksettingsbrev til forsvarssektoren
• Forsvarssjefens virksomhetsplan
20 Forsvarsbygg årsrapport 2014
første kampflyene på Ørland
Kapittel 2 Om virksomheten
helhetlig bidrag
Forsvarsbygg skal bygge forsvarsevne
hver dag. Vi er derfor en viktig partner i omstillingen av Luftforsvaret. Oversikten
viser vårt bidrag i omstillingen.
STØTTER
FORSVARSBYGGS
VIRKSOMHET
Leveranse: Leverer administrative
støttetjenester til alle avdelingene internt
i Forsvarsbygg. Effekt: Forsvarsbyggs
forretningsområder kan konsentrere seg
om å bygge forsvarsevne.
ANSVARLIG: FORSVARSBYGG
FELLESTJENESTER
LEVERANS
ER
IVARETAR OG UTVIKLER
EIENDOMSPORTEFØLJEN
Leveranse: Forvaltning og utvikling
av Luftforsvarets strategiske eiendomsportefølje for å dekke Luftforsvarets
behov. Effekt: En tilpasset eiendomsportefølje og optimale rammebetingelser
i alle planprosesser. ANSVARLIG:
FORSVARSBYGG EIENDOM
GIR RÅD OM
BESKYTTELSE OG MILJØ
Leveranse: Rådgivning innen
bekyttelse og sikring av bygg og
anlegg, forsvarsspesifikke
miljøutfordringer og juridisk rådgivning.
Effekt: Stadig mer spesialiserte krav for
forsvarssektoren blir ivaretatt og oppfylt.
ANSVARLIG: FORSVARSBYGG
FUTURA
IVARETAR HISTORIEN
Leveranse: Rådgivning, utredninger,
arkeologiske utgravinger og
koordinering av kulturminneinteresser i utbyggingsområder
Effekt: Kulturminneinteresser blir
ivaretatt slik at utbyggingsprosjekter
kan gjennomføres som besluttet.
ANSVARLIG: FORSVARSBYGG
NASJONALE FESTNINGSVERK
PLANLEGGER OG BYGGER
LUFTFORSVARET
2025
Et effektivt og operativt Luftforsvar
med hensiktsmessig eiendom,
bygg og anlegg.
SELGER, RYDDER OG
MILJØSANERER
Leveranse: Avhender militære eiendommer som er tatt ut av tjeneste. Omfatter alt
fra salg til miljøopprydding, tilrettelegging
for sivil bruk og prosess fram til nye eiere
overtar. Effekt: Tilfører midler til
forsvarsbudsjettet og fritar Luftforsvaret
for framtidig drifts- og oppryddingsansvar.
ANSVARLIG: SKIFTE EIENDOM
Leveranse: Tilrettelegger og planlegger
for en hensiktsmessig eiendomsmasse
gjennom prosjektutvikling, anskaffelser og
bygging. Effekt: Gode og nøkterne bygg
og anlegg som dekker Luftforsvarets
behov. ANSVARLIG: FORSVARSBYGG
UTVIKLING og FORSVARSBYGG
KAMPFLYBASE
BISTÅR MED GODE LØSNINGER
Leveranse: Planlegger og bygger ny kampflybase på Ørland og fremskutt base på
Evenes i forbindelse med Forsvarets kjøp
av F-35 kampfly. Effekt: Gode, nøkterne
og fleksible bygg og anlegg som dekker
Forsvarets behov for mottak av nye
kampfly. ANSVARLIG: FORSVARSBYGG
KAMPFLYBASE
TAR VARE PÅ
EIENDOMSVERDIENE
Leveranse: Sørger for alle oppgaver
innenfor utleie, drift, vedlikehold, renhold
og utvikling av Forsvarets eiendommer,
bygg og anlegg. Effekt: Luftforsvaret
slipper å bruke tid på eiendom, bygg og
anlegg og kan konsentrere seg om
kjernevirksomheten. ANSVARLIG:
FORSVARSBYGG UTLEIE
Forsvarsbygg årsrapport 2014 21
Kapittel
3
aktivitetar
og resultat
gjennom
året
Forsvarsbyggs organisasjon rapporterer på mange
målområde. Auka effektivitet og gode resultat av
miljøvennlege løysingar inspirerer. Tilstanden på
utleigde bygg og anlegg er forbetra, men framleis
under målkravet.
22 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
samla vurdering
Resultata for 2014 viser at vi hadde ei akseptabel måloppnåing, men framleis
har utfordringar når det gjeld tilstandsgraden på eigedommane. Vi innfridde
effektiviseringskravet vårt i 2014. Vi sette i gang fleire store prosessar som skal
medverke til betre måloppnåing.
I dette kapitlet presenterer vi måloppnåinga vår
når det gjeld å oppfylle krav som Forsvarsdepar­
tementet stiller. Vi gjer greie for korleis vi vurderer
ressursbruken, og legg fram tenesterekneskapar med
mål og resultat for dei åtte forretningsområda våre.
For kvart av forretningsområda har vi òg peikt på
utfordringar og framtidige satsingar.
Ressursbruk
I 2014 omsette vi for i alt nærmare 7 milliardar
kroner, noko som gav oss eit driftsresultat på minus
31 millionar kroner.
Tilstanden på bygg og anlegg i utleigeporteføljen
er noko forbetra, men framleis dårlegare enn mål­
kravet. Oppgraderingsbehovet har auka i 2014. Det
er ulike årsaker til det, og fleire tiltak er sette i verk
for å auke verdien på forsvarseigedommane.
Rekneskapen
I 2014 hadde vi alt i alt eit kontantmessig mindre­
forbruk av tildelingane våre. Investeringsmidlane
blei omsette, og kampflybaseprosjektet blei prio­
ritert. Det var òg eit lite mindreforbruk i drifta av
eigedommane i forhold til ramma. Effektiviserings­
kravet på 0,5 prosent blei òg innfridd i 2014.
Vare- og tenestekjøp utgjorde 52 prosent av drift­
skostnadene. Lønnskostnadene låg på 17 prosent,
avskrivingar på 16 prosent, gjennomstrøyming
(energi, vatn, avløp og renovasjon) på 9 prosent.
Andre kostnader utgjorde 8 prosent.
Gode resultat på miljø
Vi er spesielt nøgde med at vi leverer godt på mål­
setjinga om miljøvennlege løysingar for bygging,
drift og vedlikehald av forsvarseigedommane.
I dette arbeidet har vi vore ein pådrivar. Dei siste åra
er det gjort forskings- og utviklingsarbeid på tema
som støy, opprydding og førebygging av forureining
i skyte- og øvingsfelt.
Forsvarsbygg årsrapport 2014 23
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
resultat 2014: akseptabel måloppnåing
Måloppnåinga vår i 2014 er samla sett vurdert som akseptabel. Denne heilskapsvurderinga
byggjer på at det er oppnådd status «god» for målet L2, «akseptabel» for måla Ø1 og I1 og
«ikkje akseptabel» for L1.
L1
måloppnåing
God
Nøktern og
verdibevarande
forvalting av EBA
i forsvarssektoren
Tenesteytingar og leveransar
Akseptabel
L2
Miljøriktig
planlegging,
bygging og
forvalting av EBA
i forsvarssektoren
Ikkje akseptabel
Ø1
Økonomi
Resultat
i samsvar med
budsjett og
kostnadseffektiv drift
av verksemda
forkortingar
Tenesteytingar eller leveransar
L
Økonomi
Ø
Interne prosessar
I
MÅL L1
I1
Interne prosessar
Forbetra evne
til forsvarleg
forvalting
Menneske, læring og utvikling
Nøktern og verdibevarande forvalting av eigedommar, bygg og anlegg i forsvarssektoren
Vi skal utføre oppgåver etter dei retningslin­
jene departementet fastset for eigedom, bygg
og anlegg (EBA). Når det gjeld investeringar
i EBA, skal vi levere rett avgjerdsgrunnlag
som sikrar nøktern, kostnadseffektiv EBA
i eit livsløpsperspektiv. Investeringane vi gjer
i EBA, skal gjennomførast i samsvar med
investeringsplan godkjend av Forsvarsdepar­
tementet. Eigedomsregisteret vårt skal vere
oppdatert med korrekt eigedomsinformasjon.
utgiftene i forsvarssektoren ved å avhende eller
rive eigedommar som Forsvaret ikkje lenger
har bruk for. Forsvarssektoren skal sikrast til­
fredsstillande rammevilkår for verksemda si
når det gjeld arealdisponering og EBA-planar.
Vi skal bevare EBA-verdiane i forsvarssekto­
ren og sikre at eigedomsporteføljen er tilpassa
framtidige behov i forsvarssektoren. Vidare
skal vi medverke til å redusere dei samla drifts­
Resultatet for 2014 viser at tilstandsgraden for
utleigeporteføljen er noe dårlegare enn sektorkrava.
Vedlikehaldsetterslepet og oppgraderings­behovet
har auka frå 2013 til 2014, mens porteføljen over
24 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Samla vurdering av måloppnåing
Vi leverer ikkje akseptabelt på målet om nøk­
tern og verdibevarande forvalting av eigedom­
mar, bygg og anlegg (EBA) i forsvarssektoren.
tid viser ei stabil utvikling. Tilstandsgraden på
festningsverka var i samsvar med kravet i 2014.
Planlagt vedlikehald er éin av innsats­faktorane
for å halde oppe tilstandsgraden på EBA-por­
teføljen. Måloppnåinga blei under kravet. Det
kjem av at tiltak blei utsette til fordel for andre
prioriterte behov. Utsette, relevante tiltak blir
tekne med i planen for 2015. Det blir utar­
beidd rullerande treårs vedlikehaldsplanar, og
det er tett oppfølging av gjennomføringa.
I samband med den årlege oppdateringa av
perspektivplan EBA 2015–2023 utarbeidde
vi ein fornyingsplan med oppdaterte behovs­
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
beskrivingar. Vi var òg med på å kvalitetssikre
beskrivingane av nye behov hos Forsvarssje­
fen. Den låge fornyingstakten er ei utfor­
dring, og vi vil utarbeide ein eigen analyse
av den årlege ressursinnsatsen for å bevare og
forbetre tilstandsgraden.
Vi er i gang med å avvikle Bodø hovud­
flystasjon. Avtale med Rygge sivile lufthamn
blei signert. Dialog med Luftforsvaret har
vore høgt prioritert. Det er etablert ei pro­
sjektgruppe for Forsvarssjefens militære råd
MÅL L2
(FMR) der vi deltek breitt, og arbeidet skal
intensiverast i 2015. Forsvarssektorens lands­
verneplan del II blei send på høyring.
Vi arbeider kontinuerleg med å tryggje
Forsvarets arealbruksinteresser gjennom
høyringsinnspel til kommunale og fylkeskom­
munale arealplanar og uttalar i vernesaker
og ved etablering av vindkraft. Vi har levert
inn motsegn til kommuneplanar for Oslo,
Stavanger, Meland og Voss. Vi har fått med­
hald på alle vesentlege punkt. Motsegn mot
områderegulering for Ørland er under arbeid.
Vi har fokus på investeringskostnad per kva­
dratmeter. Basert på erfaring med marknads­
prisar, spesielt i Nord-Noreg, vurderer vi det
som lite sannsynleg at investeringskostnaden
per kvadratmeter kan reduserast i tråd med
krava for 2015. Målkravet for avhending
av utrangerte areal blei ikkje nådd i 2014.
Hovudårsakene er måten avhendingsporte­
føljen er sett saman på, potensialet for avhen­
ding og avgjerda om at avhending av areal og
objekt utan positivt resultat skulle utsetjast.
Miljøriktig planlegging, bygging og forvalting av eigedommar, bygg og anlegg i forsvarssektoren
Vi skal sørgje for miljøriktig planlegging,
utvikling og forvalting av eigedommar, bygg
og anlegg (EBA) i forsvarssektoren for å vareta
samfunnsansvar og sikre heilskaplege avgjer­
der og stadig betre miljøprestasjonar. Miljø­
arbeidet skal vere systematisk, førebyggjande
og dokumenterbart.
• fullføre implementering av miljøleiing
i samsvar med ISO 14001 og planleggje
vedlikehald av systemet, slik at det kan
forbetrast kontinuerleg
Samla vurdering av måloppnåing
Vi skal utvikle kompetanse og vere pådrivar i
miljøarbeidet på område som har god effekt
for forsvarssektoren, bidra til utvikling ved å
ta i bruk effektive metodar og stille krav til
leverandørar for utvikling og val av miljørik­
tige tenester og produkt.
Vi leverer godt på målet om miljøriktig
planlegging, bygging og forvalting av EBA
i forsvarssektoren. Miljøaktivitetane og miljø­
oppgåvene femner vidt, og dei er viktige for
sektoren, som ein stor forvaltar av EBA, og
for å førebyggje og avgrense moglege ulemper
for det sivile samfunnet som følgje av aktivi­
teten i Forsvaret.
Vi skal vere ein god rådgivar i miljøspørsmål
med omsyn til moglegheiter, planlegging og
oppfølging av heilskaplege avgjerder og tiltak,
og skal mellom anna
• vareta miljøinteressene til forsvarssektoren
overfor samfunnet på kort og lang sikt,
mellom anna sikre godt samarbeid med
offentlege styresmakter på aktuelle område
• redusere energibruken i EBA og betre ener­
gieffektiviteten i bygg og anlegg
• redusere CO2-utslepp frå bruk av fossilt
brensel til oppvarming av EBA i sektoren
• sikre HMS-aspekt i EBA
Vi har mykje forskings- og utviklingsarbeid
som er spesialisert på behova i forsvarssek­
toren. Det er viktig for sektoren å vere ein
pådrivar i arbeidet med å utvikle nye metodar
og løysingar på miljøområde som støy og i
arbeidet med å førebyggje og rydde opp etter
forureining i skyte- og øvingsfelt (SØF).
Arbeidet blir utført både i eigen regi og saman
med andre aktørar, til dømes Forsvarets for­
skingsinstitutt. Utvikling av metodikk og
testing av løysningar skal gi grunnlag for å
velje effektive løysingar tilpassa lokale forhold
og for å vurdere kva metodar som kan vere
eigna for gjennomføring i stor skala framover.
Det blei i fjor inngått rammeavtale om hand­
tering og deponering av forureina massar frå
SØF. Avtalen opnar for at svært forureina
massar med høgt organisk innhald kan
behandlast i Noreg framfor å bli eksporterte
til utlandet til forbrenning. Avtalen er nyska­
pande og inneber at vi skal utvikle og teste
nye metodar saman med tenesteleverandørar
for å finne ut kva som er gode miljøløysingar
og meir effektiv ressursbruk. Energileiing er ei
viktig satsing for sektoren. Vi oppfylte målkra­
vet for 2014. Prosjektet er i rute til å kunne
avsluttast i 2016, og målet er ein reduksjon
i forbruket på 30 prosent samanlikna med
2006. Energireduksjon på eksisterande bygg er
eit viktig tiltak, men vi har òg krav til nybygg.
Bygginga av det første tilnærma nullenergi­
bygget i sektoren tok til i fjor.
Vi har oppfylt alle krav til reduserte utslepp
av CO2 og sortering og gjenvinning av avfall.
Avfallshandtering er ei viktig utfordring der
vi vil leggje opp til endå tettare samarbeid
med brukarane i 2015. Krav til miljøansvar
er innarbeidde i malar for anskaffingar.
•
Forsvarsbygg årsrapport 2014 25
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
•
MÅL Ø1
Resultat i samsvar med budsjett og kostnadseffektiv drift av verksemda
Vi skal levere eit økonomisk resultat som
forventa til eigaren (etter kontantprinsippet)
og styre mot sunne bedriftsøkonomiske mål
(etter periodiseringsprinsippet). Kostnader
til eigarpålagde oppgåver skal synleggjerast
og effektiviseringsgevinstar dokumenterast.
Samtidig skal det leverast på forventa resultat,
og planlagt ytingsnivå skal gjennomførast.
serverv og innløysing av bustader er godt i
gang. Vi har jobba aktivt med å sikre optimale
rammevilkår for sektorverksemda gjennom
proaktivt engasjement i statlege, fylkeskom­
munale og kommunale planprosessar. For dei
store investeringsprosjekta er det krevjande
å styre etter fastlagde årsrammer. I 2014 er det
nokre mindre kontantmessige avvik.
Samla vurdering av måloppnåing
Driftskapitla viser samla ein tilfredsstillande
status med 20 millionar kroner i mindrefor­
bruk, det vil seie 0,5 prosent av disponible
midlar. Mindreforbruket på drifta vil bli
søkt overført til 2015, mens det på investe­
ringskapitla blir overført høvesvis meir- eller
mindreforbruk til 2015.
Vi leverer godt på målet om resultat i sam­
svar med budsjett og kostnadseffektiv drift
av verksemda. Vi legg fram rekneskap etter
to finansielle rammeverk: kontantrekneskap
etter føresegnene for statsrekneskapen og
periodisert verksemdsrekneskap etter føre­
segnene i rekneskapslova (GRS – god rekne­
skapsskikk).
Dei økonomiske resultata etter kontantprin­
sippet viser samla eit lite mindreforbruk for
2014. Vi har evna å omsetje dei tildelte mid­
lane våre på investeringssida og er godt i gang
med å sikre mange nok godkjende prosjekt
for å sikre omsetning i 2016. Kampflybase­
prosjektet har vore i drift eit par år, og det er
krevjande å levere innanfor avtalte tids- og
kostnadsrammer. Prosessen med eigedom­
Den periodiserte verksemdsrekneskapen for
2014 viser eit resultat under budsjett. Avviket
kjem hovudsakleg av høgare avskrivingar enn
budsjettert og noko høgare driftskostnader for
utleigeverksemda. Eit positivt resultat i avhen­
dingsverksemda veg delvis opp for avviket.
Vi innfrir effektiviseringskravet for året, noko
som betyr lågare husleige for kundane våre.
Avhendingsverksemda har gjennom året
tilpassa seg framtidige salsvolum og redusert
kostnadsbasen sin betrakteleg. Kostnadene
for dei eigarpålagde oppgåvene er høgare enn
kravet. Dette er ei følgje av oppbygginga av
kampflybaseprosjektet og auka personalkost­
nader. Resultatet er ei forbetring samanlikna
med fjoråret, og det er venta ei ytterlegare
forbetring i åra som kjem.
I 2014 har vi lagt ned ein betydeleg innsats
i eit forbetringsprogram på økonomiområdet.
Programmet har som overordna mål å sikre
fornøgde kundar gjennom effektiv styring
og kontroll på økonomiområdet. Ein ny
økonomimodell er utarbeidd og teken i bruk
ved inngangen til 2015. Fordelingsnøkkelen
for forsyningskostnadene er forbetra, og
nye styrande dokument er implementerte
i utleigeverksemda. Det er venta at effektane
av programmet blir realiserte i løpet av 2015.
Dei omfattar ein meir straumlinjeforma øko­
nomimodell på tvers av Forsvarsbygg, klarare
roller og ansvar, lik praksis for like oppgåver
og betre grunnlag for utfakturering av forsy­
ning til kundane.
* Energi, avløp, vatn og renovasjon som følgjer
leigeforholdet
interne mål
Internt mål L3 Sikre omdømme, posisjon og gode kunderelasjonar
Vi skal styrkje eige omdømme og få meir nøgde leigetakarar og kundar.
I tillegg skal vi betre internkommunikasjonen for å skape ein heilskapleg
og sterk organisasjonskultur. I 2014 styrkte vi kundedialogen vesentleg.
Gjennomførte oppdragsevalueringar indikerte akseptabel til god kundetilfredsheit. Det er framleis fleire negative medieomtalar enn vi skulle
ønskje, og dei positive blir relativt færre. Plan for internkommunikasjon er
gjennomført, og vi oppfyller nynorskkrava i den eksterne kommunikasjonen vår.
26 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Internt mål L4 Konkurransedyktige leveransar
VVi skal oppfattast som ein betre tenesteleverandør, og kunden
skal vite kor konkurransedyktige vi er. I 2014 blei det gjennomført
benchmarkinganalysar av dei tre sentrale tenesteområda reinhald,
investeringsverksemd og driftsprosessar for forvaltinga av eigedom, bygg
og anlegg. Hovudkonklusjonen er at vi er konkurransedyktige samanlikna
med andre verksemder i Noreg og Norden. Forbetringspunkt frå analysane
blir følgde opp. Reinhald skal avviklast.
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
MÅL I1
Betra evne til forsvarleg forvalting
Vi har ansvaret for at Forsvarsdepartementets
instruks om økonomi- og verksemdsstyring i for­
svarssektoren blir etterlevd, og skal mellom anna
• gjennomføre aktivitetar i tråd med fast­
sette mål og prioriteringar
• fastsetje mål- og resultatkrav og prioritere
i eitt- og fleirårig perspektiv innanfor eige
ansvarsområde
• utvikle eigne styringsparameterar, tiltak,
risikoar og risikoreduserande eller avbøt­
ande tiltak for eiga verksemd
• gjennomføre risikostyring som ein inte­
grert del av styringa mot fastsette mål og
resultatkrav
• sørgje for planlegging, gjennomføring
og oppfølging av verksemda, medrekna
resultat- og rekneskapsrapportering
• definere ansvar og mynde og fastsetje
interne instruksar innanfor eige ansvars­
område
• etablere internkontroll for å nå fastsette
mål og prioriteringar
Samla vurdering av måloppnåing
Mål og resultatkrav er nådde innanfor ramma
av forsvarleg forvalting. Risikostyringa er
integrert i verksemdsstyringa. Alle viktige
prosessar er integrerte i verksemdsstyringa
slik at mål, resultat, avvik og tiltak blir følgde
heilskapleg og systematisk opp. Vurderinga
vår er at risikobiletet ikkje har endra seg
vesentleg i 2014. Tiltak for å betre målopp­
nåinga ytterlegare kommande år er definerte.
Riksrevisjonen hadde ingen merknader til
sjølve rekneskapen for 2013*, men vesentlege
merknader til måten vi hadde styrt og følgt
opp investeringsprosjekta og arbeidet med å
førebyggje sosial dumping på. Vi har sett i
gang korrigerande tiltak. Kontrollar utførte
på byggjeplassen viser at mange entreprenørar
og underentreprenørar har innretta seg etter
kontraktskrava, og at kontrollane våre både
er ønskte og verkar oppdragande. Vi har òg
kontraktfesta maksimalt to underentrepre­
nørnivå i prosjekta våre og starta eit tettare
samarbeid med andre aktørar i byggjebransjen
og offentleg sektor.
Vi innførte eit nytt IT-drive leiingsinforma­
sjonssystem (LIS) for oppfølging, rapporte­
ring og styring. Det er venta at LIS vil gi betre
og meir effektiv oppfølging, rapportering og
analyse av styringsdata. Eit større forbetrings­
program på økonomiområdet blei sett i gang
hausten 2013 med utgangspunkt i utleige­
verksemda. Målet er å oppnå meir effektiv
styring og kontroll. Ein ny økonomimodell
som omfattar heile verksemda vår, vil gjelde
frå 2015.
Det er lagt ned mykje arbeid i tiltak for hald­
ningar, etikk og leiing som er integrerte i den
ordinære verksemdsstyringa. Gode haldningar
blir til gjennom bruk av fastlagde prinsipp for
leiarskap og medarbeidarskap. Tiltaka skaper
bevisstheit hos dei tilsette og gir dermed ein
meirverdi i vidareutviklinga av arbeidet med
forsvarleg forvalting. Ei omstrukturering av
varslingskanalen i Forsvarsbygg går føre seg i
nært samarbeid med sektoren elles. Arbeidet
er noko forseinka på grunn av manglande
kapasitet, men skal vere ferdig i løpet av første
kvartal 2015.
I kapittel IV Styring og kontroll går vi nær­
mare inn på prosessane, systema og struk­
turane.
*
iksrevisjonens rapport for 2014 er venta
R
i mai 2015.
Internt mål I2 Effektive verdiskapingsprosessar
Internt mål M1 Vere ein attraktiv arbeidsplass med tilgang til
Vi skal auke bruken av e-faktura og omsetning gjennom e-handel. I tillegg
er avtalelojalitet i samband med anskaffingar eit viktig fokusområde for
oss. I 2014 hadde vi god måloppnåing. Resultatet for e-faktura var godt,
og både omsetninga av materiell på e-handel og avtalelojaliteten var
akseptabel. Som ein stor innkjøpar bruker vi posisjonen vår til å stille
krav til pris og miljø hos leverandørar.
kompetanse tilpassa Forsvarsbyggs behov Arbeidsglede og god leiing
i tråd med eigne leiarprinsipp er viktig for oss. Vi ønskjer god balanse
mellom kvinner og menn i leiande stillingar. Arbeidsplassen vår skal vere
attraktiv for studentar og yngre arbeidstakarar. Vi skal gjennomføre
medarbeidar- og utviklingssamtalar jamleg. I 2014 viser resultata stor
aktivitet innanfor leiar- og kompetanseutvikling, akseptabel utvikling i
kjønnsbalansen i leiande stillingar, stabilt sjukefråvær og godt tilfang av
arbeidssøkjarar. Arbeid med strategisk kompetanseleiing er starta opp,
men kvaliteten på målretta kompetanseutvikling, medarbeidaroppfølging
og kompetanseoverføring på tvers i organisasjonen må aukast.
Forsvarsbygg årsrapport 2014 27
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
utgreiing om ressursbruk
I 2014 hadde Forsvarsbygg ei omsetning på rundt 7 milliardar kroner og eit driftsresultat
(GRS) på minus 31 millionar kroner etter nedskrivingar.
DRIFTSINNTEKTER
Totale driftskostnader per innsatsfaktorar
Inntektene auka med 197 millionar kroner til 6981 millionar kroner
i 2014. Auken kom først og fremst i form av større inntekter frå
investeringsprosjekt.
I 2014 utgjer vare- og tenestekjøp 52 prosent av driftskostnadene
i Forsvarsbygg, lønnskostnadene 17 prosent, energi og gjennomstrøy­
mingskostnader 7 prosent og andre kostnader 8 prosent. Totale avskri­
vingskostnader utgjer 16 prosent, og av dette er 1059 millionar kroner
bygningsmessige avskrivingar. Totale lønns- og personalkostnader auka
med 82 millionar kroner i perioden 2013 til 2014. Det er ein auke på
7,6 prosent frå 2013 og kan i hovudsak forklarast med fleire tilsette
og auka pensjonskostnader.
Driftsinntektene fordelt etter finansieringskjelde viser at investerings­
prosjekta står for rundt 38 prosent av den totale omsetninga, mens
32 prosent er knytt til leigeinntekter.
DRIFTSKOSTNADER
Totale driftskostnader for 2014 var 6996 millionar kroner. Det er
200 millionar kroner høgare enn totale driftskostnader i 2013 og
utgjer ein auke på totalt 3 prosent. Årsaka til denne auken er høgare
produksjon på investering kombinert med ein nedgang i kostnader
i samband med avhendingsverksemda. Totale driftskostnader inklu­
derer vare- og tenestekjøp, leigekostnader for innleigde bygg, gjen­
nomstrøymingskostnader*, lønnskostnader, avskrivingar og andre
driftskostnader.
*
RESSURSBRUK PER LEVERANSEOMRÅDE
Det kan gjerast greie for ressursbruken med utgangspunkt i Forsvars­
byggs leveransar. Leveranseområda har utspring i forvaltingsmodellen
og kan delast inn slik:
Investering: Investeringar går til nye eigedommar, bygg og anlegg
og fornying.
Energi, avløp, vatn og renovasjon
totale inntekter
totale driftskostnader per
innsatsfaktor 2010-2014
2010-2014
7 000
8 000
6 000
7 000
6 000
5 000
5 000
4 000
4 000
3 000
3 000
2 000
2 000
1 000
0
Leigeinntekter
1 000
2010
2011
Inntekter
frå forsyning,
reinhald og
vertskapstenester
28 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Inntekter frå
investeringsprosjekt
2012
2013
Gevinst
ved sal
av anleggsmiddel
Inntekter
frå løyvingar
2014
Honorarinntekter
o.a.
0
2010
Vare- og tenestekjøp
2011
2012
Leigekostnader innleigde bygg
2013
Energi
2014
Lønn
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
Leigemodellen: Vi forvaltar, driv, utviklar og held ved like eigedom,
bygg og anlegg i forsvarssektoren. Kapitalelementet går til fornying,
reanskaffing eller rehabilitering av eigedom, bygg og anlegg.
Festningsverk: Vi forvaltar, driv, varetek og utviklar historiske norske
festningsverk for publikum.
Rådgiving: Vi leverer rådgivingstenester innanfor mellom anna
sikring av bygg og anlegg, miljø og kulturminnevern i tillegg til sal,
rydding og miljøsanering av eigedommar, bygg og anlegg. Avhending: All eigedom som sektoren ikkje treng, blir avhenda, det
vil seie miljøsanert, riven og seld.
Den vidare utgreiinga om ressursbruk handlar om kostnadssida
i Forsvarsbygg.
Ei inndeling av driftskostnadene etter leveranseområda til Forsvars­
bygg viser at leveransane investering og leigemodell utgjer over
93 prosent av dei totale kostnadene, mens avhending utgjer rundt 3
prosent av totalen. Bygningsmessige avskrivingar utgjer 15 prosent
av dei totale driftskostnadene og er inkluderte i kostnadene for leve­
ransane leigemodell og festningsverk. I perioden 2013 til 2014 har det
årsverk i alt forsvarsbygg
2001-2014
2 000
vore ein auke i kostnadene til investeringar på 351 millionar kroner.
Dette kjem av auka rammer til kampflybase og komponentutskifting.
På leveranseområdet avhending er det ein nedgang på 131 millionar
kroner frå 2013 til 2014 som følgje av ein mindre avhendingsporte­
følje i perioden. For andre leveranseområde er det berre små endringar
i perioden.
ÅRSVERKSUTVIKLING
I perioden 2003 til 2005 reduserte Forsvarsbygg bemanninga som
følgje av ei omorganisering av drifta og ein reduksjon i utleigd areal.
I perioden etter 2005 har årsverktalet auka gradvis. Denne auken
kjem i hovudsak av at Forsvarsbygg har fått tilført nye oppgåver, og
at det av marknadsmessige årsaker har vore fornuftig å tilsetje framfor
å leige inn tenester. Av nye oppgåver kan vi nemne overtakinga av
sikringstenester i 2011, ansvar for innreiing i nye bygg og anlegg
og etableringa av kampflybaseprosjektet i 2012. Det er òg fleire
tilsetjingar innanfor internkontroll og kontraktforvalting som eit ledd
i å sikre forsvarleg forvalting.
totale driftskostnader per
leveranseområde 2010-2014
4 000
1 600
3 000
1 200
2 000
800
1 000
400
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
2010
Investering
2011
Leigemodellen
2012
Rådgiving
2013
Festningsverk
2014
Avhending
Forsvarsbygg årsrapport 2014 29
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
Forsvarsbygg eiendom
ivaretar
eiendomsverdiene
Vår hovedoppgave er å planlegge og å bidra til gode prioriteringer slik at forsvarssektorens
eiendommer er best mulig tilpasset Forsvarets behov. I 2014 forvaltet vi i overkant av
4 millioner kvadratmeter bygningsmasse. Tilstanden på eiendommene var akseptabel,
men fremdeles noe dårligere enn sektorens krav. Det er derfor fortsatt nødvendig
å prioritere økt kvalitet og funksjonalitet på eiendomsmassen.
MÅL OG STRATEGI
Vi skal sørge for en nøktern og verdibevarende forvaltning av
forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg gjennom god planlegging
og prioritering.
Dette gjør vi gjennom helhetlig prioritering av tilgjengelige ressurser.
God planlegging gjør at vi kan ta beslutninger om når vi skal investere,
når vi skal vedlikeholde og når vi skal selge. Målsetningen er å skape
høy bruksverdi for Forsvaret, tilpasset framtidige behov.
En viktig del av arbeidet med å skape en felles forståelse av mål og
strategier i forsvarssektoren skjer gjennom arbeidet med å videreutvikle
og etterleve forvaltningsmodellen. Denne modellen, som er besluttet
av Stortinget, definerer hvordan sektorens eiendommer skal forvaltes.
Vi deltar aktivt i dette arbeidet.
Vi har iverksatt arbeidet med en ny eiendomsstrategi. Denne skal sikre at
forvaltningen av sektorens eiendommer skaper best mulig verdi for sektoren.
Hensynet til miljø er en viktig faktor når sektorens eiendommer skal
bygges og forvaltes. Vi skal sørge for miljøriktig planlegging, bygging
og forvaltning av forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg. Arbeidet
med å videreutvikle Forsvarsbyggs miljøstrategi ble påbegynt i 2014
og planlegges avsluttet i løpet av 2015.
Vi støtter omstillingen av Forsvaret, med særlig fokus på Luft­forsvaret
– den største flytteprosessen i Forsvaret noensinne. Basert på gjeldende
langtidsplan (2013-2016), gir vi støtte til Luftforsvaret med over­
30 Forsvarsbygg årsrapport 2014
føring av flyplassdrift til sivile aktører. Vi planlegger salg og utleie
av flyplassarealer som vil gi betydelig inntekter til forsvarssektoren.
I tillegg planlegger vi med investeringer på de steder Luftforsvaret
i framtiden skal ha sin virksomhet.
Vi bidrar aktivt inn i forsvarssektorens nye langtidsplanlegging for
hvordan Forsvaret skal se ut i framtiden. Ved å konsentrere Forsvarets
virksomhet til færre områder skal vi bidra til mer kosteffektive
løsninger samtidig som vi skal ivareta hensynet til Forsvarets behov for
videreutvikling. Dette er et arbeid som fortsetter i 2015.
RESULTATER
Verdien av forsvarssektorens eiendommer vurderes ut i fra tilstands­
graden på byggene. Tilstandsgraden måles i en skala fra 0 til 3, hvor
0 er best og 3 er dårlig. Forsvarsdepartementets mål for en tilfreds­
stillende teknisk tilstandsgrad for hele porteføljen er 1,3. I dag har
forsvarssektoren 9 500 bygg med en gjennomsnittlig teknisk tilstands­
grad på 1,31. Tilstandsgraden på våre bygg er dermed kun akseptabel.
Mange eiendommer har hatt en negativ trend i tilstandsgraden de siste
årene. Unntaket er de nasjonale festningsverkene som har en positiv
utvikling på tilstandsgraden. Festningsverkene har fått ekstratildelinger
av midler for oppgradering. Dette er i tråd med Forsvarsdeparte­
mentets målsetting om å ta vare på vår kulturhistoriske arv.
Resultatet i 2014 viser at det er solgt eller revet mindre arealer enn
målsettingen. Dette skyldes at Forsvaret har sagt opp mindre areal
enn det vi hadde planlagt med. I tillegg har man valgt å utsette en del
kostnadskrevende salgs- og rivingsprosjekter av budsjettmessige årsaker.
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
tilstandsgrad (teknisk)
2010-2014
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
2010
Forsvarsbygg utleie
2011
2012
2013
2014
Forsvarsbygg nasjonale festningsverk
Grafen viser utviklingen i tilstandsgraden på bygg i porteføljen forretningsområdene
Forsvarsbygg utleie og Forsvarsbygg nasjonale festningsverk forvalter. Registrert
tilstandsgrad på bygg som utleie forvalter har har hatt en svak positiv trend i perioden.
For festningsverkene har det vært en positiv utvikling i tilstandsgraden i perioden. En
av hovedårsakene til den positive trenden har vært ekstratildelinger av midler til de
nasjonale festningsverkene. Innføring av midler til utskiftning av bygningsdeler og
tekniske anlegg i 2014 har vist seg å ha en positiv tilstandseffekt på det enkelte bygget, men vi forventer ingen effekt på tilstanden på porteføljenivå.
Haakon Øberg
direktør i Forsvarsbygg eiendom
– Det må være en felles forståelse av sammenhengen mellom
kostnadsdekkende leie og hvilke
forhold en slik leie skal dekke.
Forsvarsbygg har et vidt spekter av miljøaktiviteter i sin virksomhet.
Aktivitet på miljøområdet inkluderer forsknings- og utviklingsarbeid
spesialisert mot forsvarssektorens behov. Det er i 2014 oppnådd gode
resultater innenfor energiledelse. Forsvarsbygg påbegynte i 2014 byg­
gingen av sektorens første nullenergibygg, et kontorbygg på 2200
kvadratmeter på Haakonsvern.
4,1
Vi arbeider med å sikre Forsvaret gode og langsiktige ramme­
betingelser for sin virksomhet, ofte i konkurranse med sivil bolig- og
næringsutvikling og andre sivile behov. Dette gjøres gjennom å hevde
Forsvarets behov og interesser i dialog med sivile planmyndigheter.
Vi har i tillegg tatt initiativ for å endre rammebetingelser vedrørende
støy og innbygging som skal gjøre det enklere å kombinere militære
og sivile behov.
Vår spesialistkompetanse innen eiendom og bygg gjør at vi har hatt
en viktig rolle inn i forsvarsjefens fagmilitære råd og i Forsvarsdeparte­
mentets langdstidsplanlegging. Vi har i 2014 koordinert Forsvarsbyggs
støtte til Luftforsvarets omstilling. Vi har planlagt og gjennomført
tiltak i tråd med Luftforsvarets behov for nye bygg, samt bidratt
til salg og utleie av eiendom Forsvaret ikke har behov for, deriblant
eiendommer på flyplasser som Flesland og Rygge.
millioner kvadratmeter
eiendom sørger for at 4,1 millioner
kvadratmeter bygningsmasse er best
mulig tilpasset Forsvarets behov.
forsvarsbygg.no
•
Forsvarsbygg årsrapport 2014 31
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
• Forsvarsbygg eiendom
UTFORDRINGER OG RISIKO
FRaMTIDSUTSIKTER
Etterfølgende forhold påvirker vår evne til å innfri kravene til langsiktig
verdibevaring i kombinasjon med Forsvarets behov for høy brukernytte.
Arbeidet med ny eiendomsstrategi fortsetter og denne skal være på
plass innen utgangen av 2015.
Etablering av Forsvarsbyggs eiendomsstrategi er et viktig satsingsom­
råde. Forsvarsbygg må legge vekt på en god utnyttelse av eiendom­
mene med kontinuerlig tilpasning til endringer i Forsvarets behov.
Det blir viktig i det videre strategiarbeidet å sikre en felles forståelse
i sektoren av forvaltningsmodellen. Dette innebærer forståelse for
aktørenes roller og hvilke strategiske grep som må til for å oppnå best
mulig utnyttelse av eiendommene. For å opprettholde verdiene over
tid vil det være et fokus på å sikre kostnadsdekkende leie.
Det utarbeides en ny langtidsplan for sektoren. Den sikkerhets­
politiske situasjonen har endret seg og setter nye krav til
Forsvarets operative evne. En konsekvens av dette er endret basestruktur,
noe som betyr at Forsvaret vil være lokalisert færre steder enn i dag.
Generelt vil kravet om at eiendommene skal være best mulig tilpasset
Forsvarets behov øke. Dette krever mer av Forsvarsbygg som forvalter.
Forsvarssektoren har en stor andel eldre bygningsmasse hvor den
tekniske tilstandsgraden er dårlig og lite tilpasset Forsvarets framtidige
behov. Knappe ressurser til verdibevaring gjør det utfordrende å ivareta
eiendomsverdiene og samtidig gi høy brukernytte for Forsvaret. Nye
bygg er mer teknisk komplekse og dyrere både i anskaffelse og drift.
Det er derfor nødvendig å effektivisere arealbruken for å unngå at
forsvarssektoren får økte kostnader.
For å utvikle eiendommene best mulig er det viktig å kunne
prioritere all ressursbruk i sammenheng, både på investering og
vedlikehold. Forsvarsbygg arbeider kontinuerlig for at ramme­
betingelsene for forvaltningen blir så optimale og kostnads­effektive
som mulig. Et annet prioritert tiltak i 2015 er å få på plass et
helhetlig plankonsept. Dette sikrer at vi får ut nødvendig effekt
i tråd med strategiske føringer og gjennomførte analyser.
Utviklingen i eiendomsporteføljen
KVADRATMETER BTA
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1992
1993
1994
Avhendet
32 Forsvarsbygg årsrapport 2014
1995
1996
Ervervet
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
Forsvarsbygg utvikling
ivaretar planlegging
og bygging
I 2014 leverte vi bygge- og anleggsprosjekter til Forsvaret innenfor vedtatte økonomiske
rammer. I sum utgjør det omlag 2,3 milliarder kroner. Totalt har vi 470 svært ulike
prosjekter i hele landet. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, arbeidsmarkedskriminalitet
og sosial dumping er utfordringer som tas på alvor.
MÅL OG STRATEGI
Vår viktigste oppgave er å planlegge og å bygge for framtidens forsvar
i tråd med bestillingene fra Forsvarsdepartementet til avtalt pris,
kvalitet og tid. Bygge- og rehabiliteringsprosjektene spenner bredt
fra bolig- og kontorbygg for Forsvarets veteraner ved Kongsvinger og
kaianlegg i Trøndelag til ny nasjonal helikopterbase i Bardufoss og
Haakonsvern og flyplassdekke i Bodø og på Andøya.
Leveransemålene i 2014 var:
1) God leveranseevne ved god styring av prognose og framdrift
i prosjektene.
2) Miljøriktige bygg ved å oppfylle vedtatte krav og forventninger
til moderne og miljøriktige bygg.
prosjekter, profesjonalisering gjennom prosjektlederopplæring og en
bedre effekt av et felles kvalitetssystem.
Som statlig byggherre skal vi oppfylle vedtatte krav og forventninger
til moderne og miljøriktige bygg. Det forutsetter at vi er innovative og
har god kompetanse på framtidsrettede tekniske løsninger og utførelse.
På Haakonsvern bygger Forsvarsbygg Norges mest energieffektive nye
kontorbygg til nå. Blant annet vil bygget få energi fra sjøvarme og
solceller på taket. I 2014 fortsatte vi arbeidet med utskifting av olje­
fyrer til fordel for miljøvennlig energi i militære leire. Etableringen
av nye biobrenselanlegg bidrar til miljøvennlige og kostnadseffektive
løsninger for både Forsvaret og lokalsamfunn. Flere av prosjektene er
realisert som et offentlig privat samarbeid.
3) Konkurransedyktige leveranser gjennom å sikre god kompetanse
og framtidsrettede tekniske løsninger som gir bedre bygg og mer
effektiv oppfølging av eksterne prosjektmiljøer og leverandører
over hele landet.
4) Forbilde og rollemodell som byggherre ved å ta en ledende rolle
i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping.
Dette oppnår vi blant annet ved tettere samarbeid med offentlige
myndigheter, andre offentlige byggherrer og byggenæringen.
RESULTATER
I 2014 bygget og rehabiliterte vi bygg og anlegg i tråd med bestillingen
fra Forsvarsdepartementet og i henhold til prognosen og tilgjengelig
ramme. Samlet omsatte vi for 2,3 milliarder kroner. I 2014 hadde
vi totalt 470 prosjekter i hele landet. Utfordringen med å nå produk­
sjonsmålet og investeringsrammen ble løst i 2014 med flere tiltak.
Blant annet med tettere prosjektoppfølging og forsering av prioriterte
På tross av et høyt antall prosjekter som er svært ulike viser en bench­
marking, gjennomført av et eksternt firma i 2014, at Forsvarsbyggs
leveranser er konkurransedyktige sammenlignet med en rekke andre
statlige og halvstatlige virksomheter i Norge, Danmark og Sverige.
I 2014 videreførte vi satsingen på digitalisering av byggeprosessene slik
at aktørene enkelt kan dele informasjon. Bygningsinformasjonsmodel­
lering (BIM) effektiviserer informasjonsflyten i byggeprosjektene og
er et godt styringsverktøy i prosjektene. Resultatet er bedre kontroll
og færre feil. Et eksempel er at man i tradisjonelle byggeprosjekter
har gjort samme beregninger opp til ni ganger. Med BIM reduserer
man det til én gang.
Vi har styrket arbeidet innenfor sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidet mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet (SHA)
har blitt ytterligere aktualisert i takt med den økte bruken av uten­
•
Forsvarsbygg årsrapport 2014 33
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
• Forsvarsbygg utvikling
vi leverer tjenester der forsvaret er
*
svalbard
*
jan mayen
landsk arbeidskraft i byggebransjen. I 2014 innførte vi nye prosedyrer
og sjekklister for kontroller av SHA og sosial dumping og uanmeldte
byggeplasskontroller. Vi kontraktsfestet maksimalt to nivåer av under­
entreprenører i våre prosjekter og inngikk et tettere samarbeid med
andre aktører i byggebransjen og offentlig sektor.
Trygg landing på Andøya
På tross av høyt tempo og snøvær i mai, klarte Forsvarsbygg å fornye
rullebanen på Andøya. Uten personskader og innen fristen. En mile­
pæl ble nådd da Norwegian kunne lande på hovedrullebanen på nylagt
asfalt den 5. juni 2014. I mellomtiden var 36 000 tonn gammel asfalt
fjernet og erstattet med 40 000 tonn nylagt asfalt. Resultatet er en
trygg landingsplass for både militære og sivile fly.
Med en investering på vel 259 millioner kroner, utgjorde prosjektet over
20 prosent av investeringene i nord og var et av Forsvarsbyggs største
i 2014. På tross av full anleggsvirksomhet på rullebanen, med nær­
mere 100 personer i arbeid, ble flytrafikken lite berørt. Bak lå en
møysommelig planlegging av en godt koordinert timeplan i samarbeid
med Avinor, Widerøe, Norwegian og Luftforsvaret. Til sammen har
60 årsverk gått med til produksjon i løpet av anleggsperioden på 1,5 år.
Byggeperiode: Juli 2013 til desember 2014
• 36 000 tonn gammel asfalt fjernet
• 40 000 tonn ny asfalt
• 22 000 kvadratmeter geonett over betongskjøter
• 300 kummer
• 10 000 meter overvannsledning
• 25 000 meter elektrisk kabel
• 5000 meter betongfuger
*Oppdrag for redningstjenesten.
UTFORDRINGER OG RISIKO
Økt arbeidsinnvandring og høyt kostnadspress i byggebransjen øker
risikoen for arbeidsmarkedskriminalitet, sosial dumping og brudd på
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Dette utgjør en betydelig utfordring
for hele bransjen. Vi har satt i gang risikoreduserende tiltak i 2014.
Dette arbeidet blir styrket i 2015 for å lede an i kampen mot arbeids­
livskriminalitet og sosial dumping i staten.
Gode leveranser er avhengig av et velfungerende leverandørmarked.
Det er vår oppgave og samfunnsansvar å benytte leverandørmarkedet
på en effektiv måte for å sikre gunstige priser og god gjennomførings­
evne. Det er en risiko for at de lokale markedene alene ikke fungerer
optimalt med hensyn til kapasitet, kompetanse og pris. Derfor vil vi
også legge til rette for større riksdekkende leverandører.
34 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
FramtidSUTSIKTER
Forsvarsbygg vil spille en viktig rolle i moderniseringen og effektivi­
seringen av Forsvaret. I tiden framover vil vi satse aktivt både på
videreutvikling av systemer, kompetanse og kultur som understøtter
og stimulerer til forsvarlig forvaltning. Vi vil fortsette satsingen på
å utvikle og beholde våre prosjektledere og medarbeidere for å sikre oss
god tilgang til kritisk kompetanse. Spesielt er dette viktig i stramme
arbeidsmarkeder.
Framover vil vi ta en ledende rolle i kampen mot arbeidslivs­kriminalitet
og intensivere arbeidet mot sosial dumping. Det innebærer et tett
samarbeid med offentlige aktører som blant annet Skatteetaten og
Arbeidstilsynet og offentlige byggherrer som Statsbygg for å sikre en
felles front mot arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører i bransjen.
Erik Øimoen
driftsinntekter
direktør i Forsvarsbygg utvikling
2010-2014
MILL. KRONER
– Krav til energivennlige bygg,
effektive byggeprosesser og
sikre byggeplasser gjør at vi som
statlig byggherre må fortsette
vårt nyskapingsarbeid.
2 500
2 000
1 500
1 000
500
2010
2011
2012
2013
2014
antall pågående prosjekter
2,3
milliarder kroner
2010-2014
i 2014 leverte vi bygge- og anleggsprosjekter
MILL. KRONER
for 2,3 milliarder kroner. Totalt hadde vi 470
aktive byggeprosjekter i hele landet.
600
500
400
forsvarsbygg.no/prosjekter
300
200
100
0
2010
2011
2012
2013
2014
Forsvarsbygg årsrapport 2014 35
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
Forsvarsbygg kampflybase
ivaretar
kampflybase
Vi er i rute med prosjekteringen av eiendom, bygg og anlegg for mottak av de første
kampflyene høsten 2017. Blant milepælene i 2014 var oppstart for forberedende
anleggsarbeider og kjøp av de første støyutsatte boligene.
Mål og strategi
Resultater
Den 14. juni 2012 vedtok Stortinget lokaliseringen av Norges nye
kampfly – hovedbase på Ørland med framskutt base på Evenes.
Kampflybasen har en investeringsramme på 5,1 milliarder i 2014-kroner.
Hovedoppgaven vår er å legge best mulig til rette for at Forsvaret
kan ta i mot sine første kampfly i løpet av 2017, med følgende mål
og suksesskriterier:
I 2014 oppnådde vi alle vesentlige milepæler, i tråd med framdriftsplanen.
De forberedende anleggsarbeidene for byggestarten av nytt skvadrons­
bygg ble startet opp og i hovedsak ferdigstilt i 2014. I tillegg ble
forprosjektene for rullebaneforlengelse og vedlikeholdsbygg sendt til
Forsvarsdepartementet for behandling. Planlagt godkjenning i Stortinget
er i 2015. Oppgradering av to befalskaserner for å bidra til økt bolyst og
rekruttering på Ørland hovedflystasjon, ble satt i gang sommeren 2014.
• Basene skal være i stand til å motta og drifte flyene i henhold
til avtalt tidspunkt
• Basene skal gi Forsvaret grunnlag for styrkeproduksjon,
stridsevne og nødvendig beredskap
• Basene skal ha en utforming og funksjonalitet som gjør det
enkelt å rekruttere personell
• Basene skal være utformet med fleksible løsninger som gjør
det mulig å justere når nye behov oppstår i framtiden
• Naboskapet mellom basen og innbyggerne i lokalsamfunnet
på Ørland og Evenes oppleves som godt av begge parter etter
at utbyggingen er ferdigstilt
Vi skal også sikre gode anskaffelsesprosesser og godt samarbeid med
leverandører i bygg- og anleggsbransjen, for at den omfattende byggingen
av ny kampflybase skal komme i mål til riktig tid, kost og kvalitet.
36 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Reguleringsplan med utredning av konsekvenser for Ørland hoved­
flystasjon ble i januar 2014 sendt til Ørland kommune for behandling.
Planen ble vedtatt i henhold til planlagt framdrift i november, med
innsigelse fra Forsvarsbygg. Ørland kommune og Forsvarsbygg er
uenige om hvilke grenseverdier for støy som skal legges til grunn
for tiltak og innløsning av støyømfintlig bebyggelse. Planen er til
slutt­behandling hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Departe­mentets avgjørelse er forventet tidlig i 2015 og kan ikke påklages.
I 2014 kjøpte Forsvarsbygg de første støyutsatte boligene. I tillegg
kjøpte vi erstatningsareal som skal tilbys grunneiere som avstår
fra areal på grunn av utvidelse av Ørland hovedflystasjon. Arbeidet
med boliger og landbrukseiendommer som antas å bli mest berørt av
framtidig støy fortsetter i 2015.
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
Totaloversikt portefølje for
Forsvarsbygg kampflybase per 26.11.2014
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Før 2015
2015
2016
2017
Ny EBA* knyttet til etableringen av F35
2018
2019
Eiendom
2020
2021 Etter 2021
*EBA = Eiendom, bygg og anlegg
Olaf Dobloug
direktør i Forsvarsbygg kampflybase
– Vi har kommet godt i gang, og
resultatene har begynt å vise seg.
Utfordringer og risiko
Arbeidet med etablering av ny kampflybase på Ørland har avdekket et
vesentlig behov for fornying av eksisterende eiendom, bygg og anlegg,
infrastruktur og sikringstiltak. I tråd med den statlige kvalitetssikrings­
ordningen startet arbeidet med kvalitetssikring av styringsunderlag
og forprosjekt med kostnadsberegning (KS2) i 2014. Prosjektene
som skal gjennomgås er vedlikeholdsbygg, rulleiendommer bygg og
anleggneforlengelse, hangaretter og eiendom. Formålet med KS2 er
å få en uavhengig etterkontroll for å vurdere om planlagt framdrift
i prosjektene er realistisk og kostnadsrammene er tilstrekkelig.
40 000
kvadratmeter nybygg
vi planlegger og bygger 40 000 kvadratmeter,
Framdriften i utviklingen av ny kampflybase påvirkes vesentlig av
Luftforsvarets innføring av nye kampfly F-35. Det er krevende å plan­
legge og prosjektere ny kampflybase parallelt med at Luftforsvaret
utvikler operativt konsept, styrkeproduksjonskonsept og vedlikeholds­
konsept for F-35. Forsvarsbygg og Luftforsvaret samarbeider – og må
fortsette å samarbeide – godt og tett for å finne smarte, robuste og
fleksible løsninger som tar høyde for usikkerhet og framtidige behov.
Vi er i en oppbyggingsfase. I 2014 rekrutterte vi flere medarbeidere for
å sikre nødvendig kompetanse og kapasitet til å møte framtidig økning
i porteføljen. Vi har også knyttet til oss nødvendig ekstern kompe­
tanse for ulike fagområder som ikke er en del av kjerne­virksomheten.
Oppbyggingen vil fortsette i 2015.
slik at Forsvaret kan ta imot kampfly på Ørland
høsten 2017. I tillegg vil 25 000 kvadratmeter
bli ombygget eller fornyet.
forsvarsbygg.no/kampflybase
•
Forsvarsbygg årsrapport 2014 37
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
• Forsvarsbygg kampflybase
Framtidsutsikter
Vi har lagt et godt grunnlag gjennom de første årene. Nå står vi foran
flere milepæler i 2015 og de kommende årene. De tre mest sentrale
er følgende:
1) Våren 2015 starter byggingen av skvadronbygget, som vil inneholde
kontorer og simulatorer for F-35. Skvadronbygget er planlagt ferdig
i 2016.
2) Forprosjektet for vedlikeholdsbygget, hvor vedlikehold og verksted
for F-35 er lokalisert, vil bli behandlet og besluttet av Stortinget
i løpet av første halvår 2015. Vedlikeholdsbygget er planlagt ferdig
høsten 2017.
3) Arbeidet med å forlenge rullebanen med 600 meter starter opp
høsten 2015 og skal være ferdigstilt våren 2017.
38 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
Forsvarsbygg utleie
ivaretar
eiendommene
Målinger av tilstanden på eiendomsporteføljen til Forsvarsbygg utleie viser en positiv
utvikling i 2014, samtidig som oppgraderingsbehovet øker.
MÅL OG STRATEGI
Vi har ansvaret for alle oppgaver knyttet til utleie, drift, vedlikehold
og renhold av forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg. Våre
1 100 medarbeidere i hele landet forvalter 3,6 millioner kvadratmeter
bygningsmasse og 10 595 bygg og anlegg.
En av våre viktigste oppgaver er å tilby sikre og effektive eiendoms­
løsninger som støtter oppunder Forsvarets virksomhet og gir lavere
husleie, økt levetid og lavere kostnader for Forsvarets materiell.
Vi har to hovedmål:
• Opprettholde verdiene på eiendommene
• Tilfredse kunder og brukere i Forsvaret
I 2014 fattet Forsvarsdepartementet to beslutninger med stor betydning
for virksomheten til Forsvarsbygg utleie:
• Forvaltning av boliger og kvarter overføres fra Forsvaret
til Forsvarsbygg fra 1. januar 2015
• Forsvarsbyggs enerett og plikt til å levere renholdstjenester
til Forsvaret opphører.
RESULTATER
Opprettholde verdiene på eiendommene
Føringene for hvilken portefølje som skal tilstandsvurderes, og ved
hvilke tidspunkter, har blitt endret i 2014 ved at tilstandsvurderinger
på eiendommene nå også måles etter gjennomført vedlikeholdstiltak
og at en større andel av boligporteføljen blir vurdert.
Tilstandsgraden for vår eiendomsportefølje viser dermed en svak positiv
utvikling i 2014. Dette skyldes god tilstand på boligporteføljen, og
i hovedsak borettslagsleiligheter som ikke har vært vurdert tidligere.
I tillegg påvirkes tilstandsgraden av at tilstandsvurderinger nå gjøres
etter at vedlikeholdstiltak og utskiftninger er gjennomført. Samtidig økte
oppgraderingsbehovet i 2014. Porteføljen tilstandsvurderes hvert femte år.
Vi har de siste fem år bidratt til å redusere Forsvarets totale eien­
dommer, bygg og anlegg med over 160 000 kvadratmeter. I 2014
gjennomførte vi vedlikeholdstiltak for 527 millioner kroner, hvorav
96,3 millioner kroner ble brukt til utskiftninger av hele bygningsdeler
og tekniske anlegg. Per 1. januar 2015 var oppgraderingsbehovet på
4 043 millioner kroner.
Å oppdage og lukke feil og mangler har vært et satsingsområde
i 2014. I 2014 brukte vi 30 millioner kroner ekstra til å rette opp feil
og mangler på bygg og anlegg. Siden 2012 har Forsvarsbygg kartlagt
radon i byggene til forsvarssektoren.
Forsvarsbygg følger anbefalingene til Statens strålevern og gjennom­
fører radonreduserende tiltak ved funn av forhøyde verdier. Hittil
er totalt 2 328 bygg kartlagt for radon. 926 bygg er registrert med
radonverdier over grenseverdier. Det er gjennomført tiltaksvurderinger
og utbedringer i 650 av disse.
Forsvarsbygg prioriterer boliger og forlegninger og er nesten ferdig
med denne delen av porteføljen. Arbeidet med å vurdere hvilke tiltak
som skal gjennomføres og iverksettes pågår. Når vi har gjennomført
nødvendig tiltak, tar vi nye målinger for å sikre at tiltakene har hatt
tiltenkt effekt.
•
Forsvarsbygg årsrapport 2014 39
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
• Forsvarsbygg utleie
Bedret tilfredshet
En undersøkelse av kundedialogen viser at det fortsatt er et for­
bedringspotensial. Imidlertid viser den en positiv utvikling i tilfreds­
heten hos brukere og kunden. Strukturert kundedialog har vært
et satsingsområde i 2014 for å bli et bedre vertskap for Forsvaret.
• Vi har tre sentrale kundekontakter som har ansvaret for dialogen
inn mot driftsenhetsnivået i Forsvaret.
• Vi har seks nye regionale kundekontakter som har ansvaret for
dialogen inn mot budsjett- og resultatavdelingsnivået i Forsvaret.
• Vi har nå 21 arenaledere lokalisert på våre arenaer.
Vi har styrket dialogen med kundene ved å innføre et årshjul med fire
hovedmøter. Kundedialogen har samme innhold og gjennomføres
samtidig i hele landet.
Det å involvere kundene i utarbeidelsen av utviklings- og vedlike­
holdsplaner samt gjennomføring har vært prioritert i 2014. Målet
er god forankring og realistiske forventninger hos kunden. En
undersøkelse av kundedialogen viser at det fortsatt er et forbedrings­
potensiale, men at den ble noe forbedret fra 2013 til 2014.
I 2014 tok vi ytterligere grep for å utvikle lederskapet og formalisere
førstelinjelederes rolle og ansvar. Om lag 80 ledere fikk utvidede
fullmakter. Det har bidratt til mer effektive og praktiske løsninger til
beste for våre kunder og brukere i Forsvaret. Handlekraften i leddet
nærmest Forsvaret er dermed styrket. Alle førstelinjeledere gjennom­
førte også et lederutviklingsprogram i 2014. Målet med opplæringen
var å utvikle trygge ledere som viser retning, skaper samhandling og
sikrer resultatoppnåelse.
Effektivisering
Sammenslåing fra ni til seks markedsområder har i 2013 og 2014
resultert i 19 færre lederstillinger, som har frigjort midler til produksjon.
Totalt effektiviserte vi virksomheten med 19 millioner kroner
i 2014 mot 12 millioner i 2013.
UTFORDRINGER OG RISIKO
Opprettholde verdiene på eiendommene
Selv om det i 2014 var en svak positiv utvikling i tilstandsgraden
i eiendomsporteføljen til Forsvarsbygg utleie, så har oppgraderings­
behovet økt fra 2013 til 2014. Dagens midler til vedlikehold og
fornyelse har ikke i tilstrekkelig grad bidratt til ønsket utvikling.
Vi har per 1. januar 2015 et oppgraderingsbehov på 4 043 millioner
kroner. Fornyelse, utskifting av bygningsdeler og tekniske anlegg og ved­
likehold er avgjørende for å bedre tilstanden og minske oppgaderings­
behov slik at Forsvarsbygg kan tilby Forsvaret gode og funksjonelle bygg.
Tilfredse kunder og brukere i Forsvaret
Å avklare forventninger er meget sentralt i vår dialog med kunder
og brukere. Selv om kundedialogen er forbedret, er det fortsatt et
forbedringspotensial. Det er en utfordring å sikre at kundedialogen
håndteres godt og gjennomføres likt i alle markedsområdene. Dette
vil fortsatt være viktig for å sikre helhetlige leveranser til Forsvaret
i framtiden.
FramtidSUTSIKTER
Boliger og kvarter
1. januar 2015 overtok vi forvaltningen av bolig og kvarter fra Forsvaret,
og ett av målene er å etablere og videreutvikle en landsdekkende lik
bolig- og kvartertjeneste mot Forsvarets ansatte.
Avvikling av renhold
Vi skal avvikle renholdstjenester innen utgangen av april 2016. Det
er om lag 400 ansatte i Forsvarsbygg utleie som i dag har sitt arbeid
direkte knyttet opp mot renhold som blir berørt av beslutningen.
Avvikling av renholdstjenester påvirker hele virksomheten og får
konsekvenser for stab-, støtte- og fellesfunksjoner i Forsvarsbygg. Vårt
hovedfokus siden vi fikk oppdraget fra Forsvarsdepartementet har vært
å ivareta våre medarbeidere på en god og skikkelig måte.
Ledelsesutviklingsprogram
Benchmarking
Vi har ikke høyere eller lavere kostnader innen drifts­prosesser enn sam­
menlignbare virksomheter. Det viser en analyse selskapet Ernst & Young
gjorde på oppdrag fra Forsvarsbygg i 2014. De bisto med benchmarking
av vesentlige kostnadsbærere innen ulike prosesser for perioden 20112013. Resultatene indikerer at vi er i nedre kostnadssjikt for drift, vedli­
kehold, utvikling, utskiftning og forsyningsprosessen. Men når det gjelder
renholds- og forvaltningsprosessen, er vi i det øvre sjiktet.
40 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Vi fortsetter vår satsing på enhetlig lederutvikling i 2015. I 2016 skal
alle ledere i Forsvarsbygg utleie ha gjennomført et lederutviklings­
program.
Benchmarking
På bakgrunn av benchmarkinganalysen vil ulike forbedringstiltak bli
implementert i virksomheten i årene framover.
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
tilfredshet kunder
Ved gjennomført kundedialog
TRI’M INDEX
Usedvanlig høy
134
114
94
Middels Høy
74
54
34
14
Lav
-6
-26
-46
-66
2011
2014
Tilfredshet blant kunder som Forsvarsbygg har hatt kundedialog med viser at det
fortsatt er et forbedringspotensial.
David Halvorsen
direktør i Forsvarsbygg utleie
Driftsoptimaliseringsprosjekt
Forsvarsbygg utleie igangsatte høsten 2014 et forbedringsprosjekt på
driftsoptimalisering. Verdikjeden innenfor løpende drift gjennomgås
og analyseres for å finne forbedringsområder innenfor hvordan vi plan­
legger og gjennomfører driftsoppgaver, anskaffelser samt metoder og
verktøy. Dette for å sikre at vi har effektive leveranser til kundene og
at lover og forskrifter innenfor fagområdet etterleves.
Forsvarsberedskap
Forsvarsbygg skal innen utgangen av 2017 ha en tilfredsstillende
beredskap, organisasjon og beredskapsplaner på plass som muliggjør
en smidig styrkeoppbygging.
utvikling av tilstandsgrad
2008-2014
– Vårt hovedfokus har vært
å ivareta våre medarbeidere på
en god og skikkelig måte etter
at vi fikk oppdraget fra Forsvarsdepartementet om å avvikle
renholdstjenester i Forsvarsbygg.
10 595
bygg og anlegg
1,33
vi forvalter 10 595 bygg og anlegg i hele landet.
1,32
1,31
1,30
1,29
forsvarsbygg.no
1,28
1,27
1,26
1,25
1,24
1,23
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Tilstandsgrad (TG)
Lav verdi på tilstandgraden indikerer god standard på bygg. Kravet er 1,3. Grafen
viser at vi hadde en svak positiv utvikling i 2014.
Forsvarsbygg årsrapport 2014 41
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
Forsvarsbygg nasjonale festningsverk
ivaretar
historien
2,6 millioner mennesker besøkte en festning i løpet av 2014. Vi scorer høyt på kunde­
tilfredshet og har godt omdømme blant både publikum og leietakere. Finansiering knyttet
til verdibevarende utviklingstiltak er en utfordring som vil ha strategisk fokus framover,
i tråd med målsettingen om å bringe nytt liv på historisk grunn.
MÅL OG STRATEGI
Vårt oppdrag er å ta vare på de nasjonale festningsverkene gjennom
verdibevaring av anleggene for å oppnå at den kulturhistoriske
kvaliteten sikres og synliggjøres. Dette gjør vi ved å prioritere vedlike­
holdet på festningene basert på byggenes tilstandsgrad.
Vi skal også legge til rette for verdiskaping gjennom samarbeid med
eksterne aktører som leietakere, lokalt kultur- og næringsliv, frivillige
organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner. Dette innebærer utleie
av ledige arealer og invitere til ny bruk av festningene. Festningene
har et godt potensiale for å generere mer inntektsskapende aktiviteter.
Videre skal vi sørge for allmenn tilgjengelighet på festningene.
Vi skal beholde og forsterke vår posisjon som foretrukket leverandør
av kulturminnefaglige rådgivningstjenester i offentlig sektor. Et viktig
grep er kontinuerlig styrking av kompetansen hos våre rådgivere.
RESULTATER
Det er de siste årene tilført betydelige midler til ekstraordinært ved­
likehold, samtidig som tilgjengelige midler til ordinært vedlikehold
besøkende på festningene
resultatforbedring
2009-2014
frigjøring av ressurser til økt vedlikehold 2012-2014
MILL. KRONER
3 000 000
14
2 500 000
12
10
2 000 000
8
1 500 000
6
1 000 000
4
500 000
0
2
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
2012
Krav
42 Forsvarsbygg årsrapport 2014
2013
Resultat
2014
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
omsetning 2014
for forsvarsbygg nasjonale festningsverk, kulturminneseksjonen
MILL. KRONER
25
20
15
10
5
0
2011
2014
2014
Nina Eidem
direktør i Forsvarsbygg nasjonale
festningsverk
også har økt. Dette har gitt festningene et løft. Tilstandsgraden for våre
nasjonale festningsverk har derfor hatt en positiv utvikling.
– Festningene har et utviklings–
potensiale i form av bygg og
arealer som er ledige. Men det
krever investeringer for å gjøre
dem utleiebare.
I løpet av 2014 ble det blant annet ferdigstilt store vedlikeholds­
prosjekter på Fredriksten festning, Oscarsborg festning og Fredrikstad
festning – Gamlebyen.
Festningene besøkes årlig av 2,6 millioner mennesker, et stabilt høyt
besøk over flere år. Publikumsundersøkelsen i 2014 ga en svært
høy score for publikumstilfredshet, også denne stabilt høy over tid.
Kundeundersøkelsen og omdømmeundersøkelsen fra 2013 viser også
et godt resultat.
4
Vi har siden 2008 arbeidet aktivt med å forbedre resultatene for
å redusere behovet for offentlig tilskudd. Fokus på økte inntekter og
god kostnadskontroll, framfor kostnadskutt, har ført til en positiv
resultatutvikling. Et område vi fortsetter og utforske framover, er
muligheten for finansiering av prosjekter utenfor sektoren. Erfaringen
viser at det finnes slik investeringsvilje for attraktive prosjekter,
under forutsetning av at forsvarssektoren deltar med basisinvestering
i nødvendig infrastruktur og vedlikehold. Et godt eksempel er tilrette­
leggelse for hotellvirksomhet på Fredriksten festning.
Vi fikk nye og store kunder i forrige periode, både i forsvarssektoren og
i andre deler av offentlig sektor. Blant annet ble en rammeavtale inn­
gått med Helse Sør-Øst. Rehabilitering av Rosenkrantztårnet i Bergen
for Statsbygg var en annen avtale. En egen plan for å opprettholde og
festninger fredet
festningene Oscarsborg, Fredriksten, Kristiansten
og Akershus ble fredet i 2014.
forsvarsbygg.no/festningene
•
Forsvarsbygg årsrapport 2014 43
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
• Forsvarsbygg nasjonale festningsverk
videreutvikle kulturminneseksjonen sin posisjon som forvaltnings­
orientert, tverrfaglig rådgivningsmiljø ble utarbeidet i 2014.
og omsetning for vårt forretningsområde. Det blir en viktig oppgave
å integrere nye ansatte og skape gode team med rett kompetanse for
å sikre fornøyde kunder.
UTFORDRINGER OG RISIKO
Optimal utnyttelse av vedlikeholdsmidlene vil stå sentralt også
i kommende periode.
Gjenværende vedlikehold på festningene er fortsatt en stor utfordring,
til tross for betydelige økte vedlikeholdsmidler. Det er fortsatt behov
for økte investeringsmidler for å sette i stand bygninger innvendig og
tilpasse til ny bruk for å øke inntektsmulighetene. Dette er et strategisk
fokusområde fremover.
Det kreves en betydelig ressursinnsats for å kunne tilby åpne og
velholdte festninger til Forsvarets og publikums bruk, i tillegg til
å tilrettelegge for kultur- og næringsaktiviteter. Festningene er derfor
i dag avhengige av det statlige tilskuddet for å sikre en tilstrekkelig
god drift. Målet er å øke leieinntektene på sikt, og disse vil da bli ført
tilbake i form av vedlikehold av bygg og festningsanlegg.
Utvikling av festningene skal ikke gå på bekostning av festningenes
særpreg og kvalitet, eller verdighet som kulturminner. Verdig bruk av
festningene legger derfor noen premisser for valg av samarbeidsaktører
og aktiviteter.
FRAMTIDSUTSIKTER
Et overordnet mål er å styre ressursene slik at forvaltningen av
festningene på lang sikt kan være mest mulig selvfinansiert, og at
behovet for offentlig tilskudd blir redusert. Investeringsmidler fra
leietakere til oppgradering og utvikling, og sponsor- og gavemidler,
er løsninger som bidrar til å bedre de økonomiske rammene og det
langsiktige målet om redusert behov for tilskudd. Festningene har et
utviklingspotensial i form av tomme bygg som ikke kan leies ut uten
oppgradering.
Vi har som mål å være gode på militær og sivil utleie, og som utleier
skal profesjonell forvaltning og god service stå i sentrum. Vi vil derfor
fortsette arbeidet med å øke kvaliteten på utleievirksomheten. Gjennom
mer effektiv forvaltning, kombinert med god verdibevaring av anleggene,
skal vi gjøre festningene enda mer attraktive i markedet. Blant annet
er destinasjonsutvikling av festningsarenaene et satsningsområde for
oss i samarbeid med reiselivsaktører og kultur- og næringsliv.
Rådgivningsseksjonen skal fortsatt levere høy faglig kvalitet gjennom
utprøvde prosessmetoder og prosjektstyring, basert på god forståelse
av kundenes behov.
I 2015 overtar vi forvaltningsansvaret for Akershus festning og
Karljohansvern. Dette innebærer en betydelig økning av ansatte
ORDINÆRT OG ESTRAORDINÆRT
VEDLIKEHOLD
• Festningene ble rehabilitert for rundt 800 millioner kroner
i perioden 2009-2014, ekstraordinære midler fra egen sektor
• I tillegg et årlig vedlikehold på rundt 33 millioner kroner
• Tilstandsgraden bedret seg fra 1,62 til 1,49 i 2014
• Over 90 prosent av vedlikeholdet er tilstandsbasert
44 Forsvarsbygg årsrapport 2014
19 000
solgte rådgivningstimer innen
kulturminnevern i 2014
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
Skifte eiendom
ivaretar
avhending
Salg av forsvarseiendommer ga 167 millioner kroner til forsvarsbudsjettet i 2014.
Med dette er forsvarssektoren fritatt for forpliktelser for nærmere 75 000 kvadratmeter
bygningsmasse. Framover ser vi at avhendingsprosjektene blir færre, samtidig som de blir
mer krevende og kompliserte. Det blir en utfordring å nå inntektskravene framover.
MÅL OG STRATEGI
Vår oppgave er å avhende eiendommer forsvarssektoren ikke lengre
har bruk for.
• Vi skal forestå salg av forsvarseiendom.
• Vi skal frita sektoren for kostnader gjennom å redusere omfanget
av bygningsmasse som skal forvaltes.
• Vi skal rydde opp i tidligere miljøforurensing og frita forsvars­
sektoren for framtidige miljøforpliktelser.
Salg av forsvarseiendommer følger statens avhendingsinstruks.
Instruksen innebærer at avhending skal gi best mulig økonomisk
resultat for staten, og at eiendom skal selges til markedspris.
Miljøarbeidet skal utføres på en måte som skaper best mulig miljø­
resultater for midlene som stilles til disposisjon.
Vi har opparbeidet en unik kompetanse på avhending i statlig
sammenheng. Dette har medført at en rekke andre statlige virksomheter
benytter oss som rådgivere eller gjennomførere i sine avhendingsoppdrag.
RESULTATER
I 2014 ble det solgt forsvarseiendom for 285 millioner kroner. Det ble
brukt om lag 122 millioner kroner på riving, sikring og miljøsanering.
167 millioner kroner er overført til forsvarsbudsjettet. I alt ble det
avhendet 74 936 kvadratmeter bygningsmasse i 2014.
• Det største enkeltsalget var Ladebygget i Trondheim som ble
solgt for 77 millioner kroner med en femårig tilbakeleieavtale.
51 prosent av salgsinntektene kom fra salg av næringseiendom,
mens 49 prosent kom fra salg av boliger.
• Vi har revet, sikret og miljøsanert eiendom for nær 58 millioner
kroner i 2014. Arbeidene er gjort i henhold til miljømyndighetenes
krav. I tillegg har vi ryddet eksplosiver og forurensede masser
i tidligere skytefelt for 64 millioner kroner.
• I løpet av 2014 solgte vi 2 208 rådgivningstimer innen avhending
til andre offentlige eiendomsbesittere.
UTFORDRINGER OG RISIKO
Hovedtendensen i avhendingsarbeidet er at prosjektene blir færre, og
de blir mer krevende og kompliserte.
1) Stadig flere av eiendommene krever omfattende arbeider for å la
seg realisere i markedet. Flere av eiendommene vil øke betydelig
i verdi ved å gjennomføre reguleringsprosesser. Tidsperspektivet
i eiendomsutvikling er imidlertid utfordrende opp mot forutsig­
barheten som kreves for å nå resultater innenfor det enkelte år.
Skifte eiendom bearbeider et knippe eiendommer, fortrinnsvis uten
bygningsmasse, fram til reguleringsplan.
•
Forsvarsbygg årsrapport 2014 45
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
• Skifte eiendom
77
millioner kroner
det største enkeltssalget i 2014
var Ladebygget i Trondheim som ble
solgt med en femårig tilbakeleie­
avtale for 77 millioner kroner.
3,3
milliarder kroner
salg av eiendom har siden 2001
resultert i en tilbakeføring av midler
til sektoren på 3,3 milliarder kroner.
2) Både utviklingen i eiendomsmarkedet og entreprenørmarkedet
har store lokale variasjoner. Vi selger mange spesialeiendommer
i marginale markeder, og gjennomfører rive- og miljøprosjekter
langt utenfor allfarvei. Dette bidrar til å øke gjennomføringstiden
i prosjektene. Vi benytter ulike eiendomsmeglere for å skaffe best
mulig kunnskap om lokale forhold.
3) Eiendommer som skal avhendes blir ofte gjenstand for lokal­politiske
prosesser og får bred omtale i mediene. I flere av prosjektene setter
miljø- og/eller vernemyndighetene klare krav. Vi har en betydelig
oppgave i å ivareta de ulike interessentene gjennom prosessene uten
å få forsinkelser i framdriften.
FramtidSUTSIKTER
Utrangeringen av tidligere forsvarseiendommer er liten og avhendings­
porteføljen derfor redusert. Porteføljen inneholder mange kostnads­
krevende rive- og miljøprosjekter. En utfordring framover vil være
å balansere nødvendige avhendingskostnader mot reduserte salgsinntekter.
Vi fortsetter ryddingen i utrangerte skyte- og øvingsfelt, inkludert
Hjerkinn, Nord-Europas største miljørestaureringsprosjekt.
Et viktig arbeid de neste årene er å forberede avhendingen av eiendom­
mer som utrangeres som en konsekvens av Luftforsvarets omstilling,
herunder Bodø hovedflystasjon.
Vi skal være en god rådgiver og pådriver for at avhending benyttes
som virkemiddel for en effektiv eiendomsportefølje i forsvarssektoren.
46 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
Timebruk
2010-2015
KRONER PER TIME
PROSJEKTTIMER
2 500
1 000
2 000
950
1 500
900
1 000
850
500
800
0
2010
2011
2012
Administrasjonskostnader per time
2013
2014
2015
750
Timer per prosjekt
Skifte eiendom har fra 2013 tatt flere grep for å redusere andelen administrasjonskostnader. Antall komplekse og sammesatte prosjekter legger føringer for tidsbruken.
Marit Jakobsen Leganger
direktør i skifte eiendom
– Avhendingsprosjektene framover
blir færre, samtidig som de blir
mer krevende og kompliserte.
2 824 729
kvadratmeter bygningsmasse
2 824 729 kvadratmeter bygningsmasse er avhendet siden 2001.
285
millioner kroner
vi solgte forsvarseiendom for 285 millioner
kroner i 2014.
skifte.no
Forsvarsbygg årsrapport 2014 47
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
Forsvarsbygg futura
ivaretar
ekspertkompetansen
Vi har i 2014 forsterket vår posisjon som ekspertmiljø på beskyttelse og sikring av bygg,
juridiske tjenester og miljøutfordringer relatert til Forsvaret. I 2014 solgte vi 105 150
rådgivningstimer, som er en økning på fjorten prosent sammenlignet med 2013.
MÅL OG STRATEGI
RESULTATER
Vårt rådgivningsmiljø har ekspertkompetanse innen beskyttelse og
sikring av eiendom, bygg og anlegg, juridiske tjenester og miljø­­ut­fordringer relatert til Forsvaret.
Vi er organisert som en etterspørselsstyrt resultatenhet i Forsvarsbygg.
Økende etterspørsel har medført en økning på fire ansatte i 2014. Ved
utgangen av 2014 utgjorde rådgivermiljøet rundt 90 medarbeidere.
Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg skal levere høykom­
petent sikkerhetsfaglig rådgivning til forsvarssektoren og til hele staten
for øvrig. Vi skal være dimensjonert for virksomheter i statlig sektor
som har behov for beskyttelse og sikring av eiendom, bygg og anlegg:
• mot terror
• mot sabotasje
• mot spionasje
• sikring knyttet til eksplosjonsulykker
• annen kriminalitet
De siste årene har etterspørselen etter våre rådgivningstjenester økt
vesentlig, spesielt innenfor Forsvarsbyggs egne leveranser, men også til
eksterne. Økningen i salg til eksterne over perioden forklares som en
følge av regjeringens beslutning om at Kompetansesenteret for sikring
av bygg skulle være et nasjonalt senter. Grafen «Solgte rådgivnings­
timer» viser utviklingen av ulike segmenter.
Våre advokater skal være Forsvarsbyggs juridiske kompetansemiljø
med ekspertrådgivning innen enterpriserett, eiendomsrettsforhold,
samt som prosessfullmektige i rettstvister. Det er en ambisjon, i tett
samarbeid med de ulike forretningsområdene, å komme tidlig inn
i prosesser for god håndtering av framtidige juridiske utfordringer.
Vi skal være en pådriver i miljøspørsmål. Våre miljørådgivere skal bidra
til å redusere negative miljøkonsekvenser med ekspertkompetanse
på støy og vibrasjoner, naturforvaltning, HMS og miljø i bygg og
forurenset grunn og vann. Miljørådgiverne skal ha høy kompetanse på
forsvarsrelaterte miljøutfordringer knyttet til eiendom, bygg og anlegg.
48 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Våre rådgivningstjenester, med unntak av juridisk rådgivning, er
i hovedsak konkurranseutsatt. Det er derfor avgjørende at timeprisene
er konkurransedyktige. Grafen «Utvikling i timepris» viser at time­
prisene har gått ned siden 2012 (prisreduksjonen er indeksregulert).
Årsaken til prisreduksjon er først og fremst økt produktivitet, det vil
si at en større andel av arbeidstiden blir brukt i oppdrag, og at vi blir
flere rådgivere å fordele felleskostnader på.
I 2014 styrket vi vår rolle som nasjonalt kompetansesenter for sikring
av bygg, gjennom blant annet konferanser, deltakelse i ulike fagmiljøer
og økt synlighet i media. Konferansen om beskyttelse og sikring av
bygg i mai trakk hele 170 deltakere, både fra offentlig og privat sektor.
Vi leverer nå sikkerhetsfaglig rådgivning til alle større byggeprosjekter
i forsvarssektoren og staten for øvrig.
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
solgte rådgivningstimer
2010-2014
ANTALL TIMER
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2010
Eksterne
2011
2012
Forsvarssektoren
2013
Forsvarsdepartementet
2014
Forsvarsbygg
Grafen viser utvikling av antall solgte timer 2010-2014. Reduksjonen fra 2010 til 2011
til Forsvaret skyldes at miljøleveranser som tidligere ble solgt direkte til Forsvaret nå
ble en del av husleiekostnaden og salg av timer går via vårt forretningsområde
Forsvarsbygg utleie.
Steinar Lie
direktør i forsvarsbygg futura
– Riktig kompetanse er kritisk for
oss framover, for at våre leveranser forblir konkurransedyktige.
utvikling i timepris
2010-2014
1 100
1 050
105 150
1 000
950
3%
900
2010
-2 %
2011
Justert timepris for 2014
2%
2012
-4 %
2013
rådgivningstimer
-2 %
vårt fagmiljø solgte 105 150 rådgivningstimer
2014
i 2014.
Endring i % akkumulert pr år
Siden 2012 har timeprisen gått ned fra 1 072 kroner til 1 008.
forsvarsbygg.no/kompetansesenter
Sentrale leveranser i 2014:
• Vi bistår Statsbygg med rådgiving rundt de sikkerhetsfaglige
aspektene i forbindelse med det framtidige regjeringskvartalet, samt
med utvikling av risikovurderinger knyttet til planområdet.
• Vi bistår Forsvarsbygg kampflybase med sikkerhetsfaglig og juridisk
rådgivning i planleggingen av den nye kampflybasen på Ørland.
• Våre advokater representerer Forsvarsbygg i alle klagesaker for KOFA,
saker med midlertidige forføyninger i forbindelse med anskaffelser
og i rettssaker tilknyttet anskaffelser og i entreprisetvister.
•
Forsvarsbygg årsrapport 2014 49
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
• Forsvarsbygg futura
• Vi har håndtert et stort spekter miljøutfordringer, som forurensning
i skyte- og øvingsfelt, forurensning på sjøbunn, kartlegging av støy
og kartlegging og ivaretagelse av biologisk mangfold. Framover vil
klimautfordringene knyttet til valg av løsninger for bygg og anlegg
bli stadig viktigere.
UTFORDRINGER OG RISIKO
Vår kompetanse er vårt fremste konkurransefortrinn. Vi jobber syste­
matisk med å videreutvikle kompetansen hos våre rådgivere for å sikre
at den er tilpasset framtidige behov.
Det er kritisk for oss å beholde og rekruttere riktig kompetanse for
å kunne opprettholde og utvikle vår spesialistposisjon. For å tiltrekke
gode søkere på alle fagområder må vi kontinuerlig jobbe med å være
en attraktiv arbeidsplass og et anerkjent og robust kompetansemiljø.
Det vil være viktig å fortsatt synliggjøre oss i bransjeorganisasjoner,
utdanningssteder og relevante fagmiljøer.
FramtidSUTSIKTER
Vi forventer fortsatt økende etterspørsel etter spesialistkompetanse
på alle våre fagområder framover. De viktigste fokusområdene vil være
å beholde høy faglig standard, ha god evne til å forstå oppdragsgivere
og kundenes behov og levere kvalitet i alle leveranser.
50 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Våre miljørådgivere vil prioritere å videreutvikle kompetansen på de
områder vi allerede har en ekspertposisjon – og spesielt kompetansen
innen miljø i bygg. Samarbeidet med Forsvaret og forsknings- og
utdanninginstitusjoner skal styrkes.
I en tid med økende terrortrussel både nasjonalt og internasjonalt
oppstår det stadig nye sikkerhetstrusler som må tas hensyn til. Vi opp­
lever en økende etterspørsel fra andre deler av staten og vi forventer
en gradvis økning i antall ansatte for å dekke behovet både innen­
for sektoren og staten for øvrig. Vi vil fortsatt prioritere forskning
og utvikling, spesielt på testing av løsninger og materialtyper mot
forskjellige våpen og eksplosiver og andre ytre påkjenninger.
Vi forventer at den kontinuerlige tilpasningen til EU og annen
internasjonal rett i økende grad vil påvirke våre rammebetingelser.
Vi forventer også at lovverket knyttet til miljø blir stadig strengere.
Derfor vil vi fortsette å styrke kompetansen på dette området.
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
Forsvarsbygg fellestjenester
ivaretar
forsvarsbygg
I 2014 leverte vi stabile administrative støttetjenester med høy servicegrad og det høyeste
produksjonsvolumet noensinne. Satsingen på fornying, forenkling og forbedring har gitt
resultater og vil forsterkes i 2015.
MÅL OG STRATEGI
Vår viktigste oppgave er å levere gode og stabile støttetjenester
til våre ansatte innenfor funksjonene informasjons­teknologi, arkiv-,
personal-, lønns- og regnskapstjenester. Leveransemålene i 2014 var å:
• Levere effektive og konkurransedyktige administrative tjenester
med høy servicegrad.
• Bidra til utviklingen av Forsvarsbygg gjennom innovative løsninger.
• Levere resultater i henhold til budsjett og sørge for kostnads­
effektiv drift.
Vi har ansvar for å fornye, forenkle og forbedre Forsvarsbyggs
administrative støtteprosesser. Digitalisering av administrative tjenester og
interne arbeidsprosesser skal effektivisere oppgaveløsningen i Forsvars­
bygg og gi kunder, samarbeidspartnere og ansatte en enklere hverdag.
Vi skal også bidra i moderniseringen og effektiviseringen av vår kjerne­
virksomhet, blant annet gjennom digitalisering og bruk av bygnings­
informasjonsmodeller (BIM) i hele verdikjeden og alle faser.
RESULTATER
I 2014 har vi levert effektive og konkurransedyktige administrative
tjenester med høy servicegrad. Ved inngangen til 2014 organiserte vi
virksomheten i færre og mer robuste funksjonsområder.
Kundeundersøkelsen viste en intern kundetilfredshet i Forsvarsbygg
på 86 prosent. Etableringen av ansattsenteret har allerede gitt
gode resultater: I 2014 håndterte vi 25 000 henvendelser fra egne
ansatte. Produksjonsvolumet fortsatte å øke i 2014, i likhet med
de siste årene. Bakgrunnen for dette er veksten i antall ansatte.
I 2014 bidro vi også til utviklingen av Forsvarsbygg gjennom
innovative løsninger. IT-porteføljen for 2014 bestod av tre prosjekter:
• Portal fase 2-prosjektet videreutvikler vår virksomhetsportal.
Portalen er Forsvarsbyggs arena for samhandling, kommunikasjon
og kunnskapsdeling på tvers av forretningsområder, funksjoner
og lokasjon. I 2014 fikk portalen flere nye tjenester for nyheter,
samhandling og teamarbeid.
• I 2014 har Online kontorprosjektet designet og utviklet en løsning
som vil gi alle ansatte i hele landet en enkel og sikker tilgang til
Forsvarsbyggs egen «app-store». Inkludert i dette er sømløs integrert
e-post, kalender, kontakter, notater, deling av data og filer og
fagapplikasjoner. Administrasjon av mobile enheter vil også forenkles.
Løsningen vil implementeres i 2015 og vil gi ansatte i Forsvarsbygg
samme tilgang til informasjon og applikasjoner enten de er på
kontorarbeidsplassen eller på farten.
• Prosjektet Modernisering K implementerte i 2014 en løsning som
møter det økte behovet for å jobbe på gradert plattform.
Vi skal levere resultater i henhold til budsjett og sørge for en kost­
nadseffektiv drift av virksomheten. I 2014 økte vi produksjonsvolumet
uten at ressursinnsatsen økte, slik at kravet til kostnadseffektiv drift
er oppfylt. Derimot økte antallet ansatte i Forsvarsbygg mer enn
budsjettert. Det ga et merforbruk for oss på tre millioner kroner som
følge av flere IT-brukere, økte lisenskostnader og høyere kostnader
på IT-infrastruktur.
UTFORDRINGER OG RISIKO
Flere forhold kan påvirke vår evne til å levere kostnadseffektive og
kvalitativt gode tjenester med høy servicegrad.
•
Forsvarsbygg årsrapport 2014 51
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
• Forsvarsbygg fellestjenester
1) Krav om redusert kostnadsnivå som en konsekvens av redusert
FramtidSUTSIKTER
bemanning ved avvikling av renholdstjenester.
2) I 2014 startet flere effektiviseringsprosjekter som berører vårt
forretningsområde spesielt. Kravene til kostnads­
besparelser
innenfor administrative funksjoner i statsforvaltningen, forsvars­
sektoren og til oss øker, samtidig som vi skal løse et behov for
å modernisere og effektivisere bygg og eiendoms­forvaltningen.
3) Strenge krav til informasjonssikkerhet i forsvarssektoren gjør det
nødvendig, men kostnadsdrivende, å drifte flere IT-plattformer
med både ugradert og graderte nett. Om lag 50 prosent av vårt
budsjett går til å levere IT-tjenester, hvor den største driveren
er antall IT-brukere på ulike plattformer. Figuren under viser utvik­
lingen i IT-kostnader i perioden 2011-2014 og utviklingen i antall
IT-brukere på gradert og ugradert nett (inkludert konsulenter).
Vi er en serviceorganisasjon som legger til rette for at våre med­
arbeidere og ledere skal kunne fokusere på sine primæroppgaver
i størst mulig grad. Forenkling ved hjelp av digitalisering vil være en
kritisk suksessfaktor for å lykkes med dette.
Vi skal bruke statlige felleskomponenter når dette er mulig og vi skal
samarbeide aktivt for å finne kostnadseffektive løsninger på tvers
i forsvarssektoren og i offentlig sektor. Vi skal være pådriver i arbeidet
med å gjøre Forsvarsbygg til en mer framtidsrettet etat.
Vi skal levere tjenester der hvor Forsvaret er. Vi har derfor behov
for IT-løsninger som gir ansatte muligheten til å jobbe når, hvor
og hvordan det passer dem for best mulig måloppnåelse. Gode
utvikling i leveransevolum på basisleveranser
2011-2014
Basisleveranse201120122013
2014
Antall inngående faktura
96 253
96 593
104 861
106 042
Andel efaktura
18 %
54 %
Antall utgående faktura
9 648
8 780
8 135
9 322
Antall lønnsslipper
19 308
18 178
19 062
19 963
Antall reiseregninger
13 211
14 835
15 003
16 362
Antall journalførte dokumenter
24 800
31 018
50 401
43 934
Antall personklareringer
1 506
1 811
2 645
2 638
Antall driftede IT-brukere inkl. konsulenter
1 136
1 120
1 274
1 513
Oppetid IKT
98,6 %
99,0 %
Antall henvendelser 1. linje
25 179
Antall telefonhenvendelser besvart innen 90 sek
96 %
52 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Kapittel 3 årets aktiviteter og resultater
kontorløsninger kombinert med mobile arbeidsflater dekker langt
på vei dette behovet. I 2015 vil vi starte implementeringen av en inte­
grert løsning som leverer applikasjoner, arbeidsflater, filer og tjenester
sikkert og sømløst til alle brukere, på alle enheter.
For å sikre at vi tar ut de ønskede gevinstene av IKT-satsingene,
vil gevinstrealisering bli enda mer sentralt fra start til mål.
utvikling i it-kostnader
2010-2015
ANTALL IT-BRUKERE
MILL. KRONER
1 800
70
1 600
60
1 400
50
1 200
1 000
40
800
30
600
20
400
10
200
0
2010
2011
IT-kostnader eksl.
lønnskostnader (mill kr)
2012
IT-brukere
ugradert nett
2013
2014
IT-brukere
gradert nett
2015
0
Bjørn Georg Hagen
direktør i Forsvarsbygg fellestjenester
– Digitalisering av administrative
tjenester og interne arbeids­
prosesser skal hjelpe oss å løse
våre oppgaver mer effektivt,
og gi kunder, samarbeidspartnere
og ansatte en enklere hverdag.
25 000
henvendelser i første linje
i 2014 hadde vi det høyeste produksjonsvolumet
noensinne. 106 000 inngående faktura, 20 000
lønnslipper. 16 300 reiseregninger.
forsvarsbygg.no
Forsvarsbygg årsrapport 2014 53
Kapittel
4
styring og
kontroll
Vi forbetrar styringssystemet vårt kontinuerleg, slik
at vi evnar å gjennomføre samfunnsoppdraget vårt
forsvarleg og effektivt, til beste for kundane, eigaren
og samfunnet. Alle viktige prosessar er integrerte i
verksemdsstyringa, og mål, resultat, avvik og tiltak
blir følgde heilskapleg og systematisk opp.
54 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Kapittel 4 styring og kontroll
styring og kontroll
i verksemda
Vi har god styring og kontroll tilpassa eigenarten og behova i verksemda. Måloppnåinga
for 2014 blir vurdert som akseptabel. Tiltak for å nå måla endå betre kommande år er defi­
nerte. Riksrevisjonen hadde ingen merknader til rekneskapen, men påpeikte utfordringar
mellom anna når det gjaldt styring av investeringsprosjekt og førebygging av sosial dum­
ping i delar av verksemda. Vi tek kritikken på alvor og har sett i verk nødvendige tiltak.
STYRINGSSYSTEM
Vi har eit godt system for verksemdsstyring, øko­
nomistyring og kontroll som er tilpassa eigenarten,
risikoen og posisjonen til verksemda. Styringssys­
temet blir kontinuerleg forbetra og sikrar
• at mål og resultatkrav blir fastsette og nådde
• at ressursbruken er effektiv
• at verksemda blir driven etter gjeldande lover
og reglar
• at det ligg føre nok og presis styringsinformasjon
og godt avgjerdsunderlag
Hovudmåla våre blir følgde opp gjennom mål- og
resultatstyring, medrekna risikostyring.
Styringssystemet varetek både den strategiske og
den operative verksemdsstyringa. Alle vesentlege
prosessar er integrerte i verksemdsstyringa, så mål,
resultat, avvik og tiltak kan følgjast opp som ein del
av fastlagde plan- og budsjettprosessar.
MÅL- OG RESULTATSTYRING
Måloppnåinga i 2014 var akseptabel. Vi job­
bar kontinuerleg med å halde oppe og forbetre
måloppnåinga. Det digitale kvalitetssystemet vårt
dokumenterer og støttar opp under styrings- og
kontrollsystemet for verksemda.
Nytt digitalt leiinginformasjonssystem (LIS) blei sett
i drift i 2014 for å sikre betre og meir effektiv opp­
følging og rapportering. Eit større forbetringspro­
gram innanfor økonomi er godt i gang. Her inngår
• utvikling av ny økonomimodell
(iverksett 1. januar 2015)
• vurdering og forankring av roller og ansvar på
økonomiområdet
• effektivisering og kvalitetsforbetring på utfaktu­
rering av forsyningstenester
Forbetringsaktivitetane vil halde fram inn i 2015
parallelt med gevinstrealisering med nytt LIS og
iverksett økonomimodell.
LEiingsINFORMASJONS­SYSTEM
leiingsinformasjonssystemet
vårt gir IKT-driven styring,
oppfølging og rapportering.
Tilpassing til investeringsramme og usikkerheitsstyring
Som følgje av arbeidet vi gjer for å betre plan­
legginga, nådde vi i 2014 produksjonsmålet for
eigedom, bygg og anlegg med nasjonal finansier­
ing. Dette har vore ei utfordring dei seinare åra.
Kompetanseheving og påverknad av marknaden har
gitt positiv utvikling også når det gjeld usikkerheits­
styring for investeringar.
Inntektskrav for avhending
Det knyter seg vesentlege utfordringar til inntekt­
skrava for avhending, og dei vil venteleg vare ved
i kommande år. Lite utrangering av forsvarsei­
gedom er venta, og det er stor uvisse i overslaga.
Avhendingsprosjekta i porteføljen er komplekse
og krevjande med tilsvarande avgrensa netto inn­
tektspotensial. Men langtidsplanane for sektoren
tyder på auka avhendingsvolum frå 2019.
For å stimulere inntektsgrunnlaget påviser vi avhen­
ding som vil effektivisere eigedomsporteføljen. Vi
utfører òg oppdrag for andre delar av offentleg
sektor. Organisasjonen blir tilpassa og effektivisert,
men vi beheld ein velfungerande avhendingsfunk­
sjon for å møte framtidige behov.
Mål på tilstandsgrad
Målet om forbetra tilstandsgrad på eigedom, bygg
•
Forsvarsbygg årsrapport 2014 55
Kapittel 4 styring og kontroll
mot arbeidslivs­kriminalitet
vi går fremst i kampen mot
arbeidslivs­kriminalitet.
og anlegg er gjenstand for spesielt styringsfokus.
Tilstandsgraden har dei siste fem åra hatt ei svakt
negativ utvikling med ei utflating dei siste tre åra.
Auka fokus på prioritering av vedlikehaldsressursar
og innføring av komponentutskifting bidreg posi­
tivt. Den låge fornyingstakten er derimot uheldig
for utviklinga i tilstandsgraden. Auka kvalitet i til­
standsregistreringar og oppdatering av tilstandsgrad
etter gjennomførte tiltak bidreg til ein meir korrekt
tilstandsgrad på porteføljen. Det gir betre grunnlag
for å prioritere ressursane.
Ikkje utleigde areal
I 2015 vil vi òg prioritere tiltak som kan bidra til
å redusere den delen av areala som ikkje er utleigd.
Til å begynne med skal vi gå gjennom porteføljen
for å få betre oversikt og identifisere areal som raskt
kan leigast ut eller avhendast.
RIKSREVISJONEN
Vi har dei seinare åra gjort mykje for å kunne
drive meir forsvarleg forvalting og samtidig drive
forretningsmessig til beste for kundane, eigaren og
samfunnet. Reint revisjonsbrev frå Riksrevisjonen
blei oppnådd både i 2011 og 2012.
Riksrevisjonen hadde ingen merknader til sjølve
rekneskapen for 2013, men for delar av verksemda
hadde dei vesentlege merknader til
• styring og oppfølging av investeringsprosjekt,
spesielt i byggjefasen
• oppfylling av kontrollplikta for førebygging av
sosial dumping
Korrigerande tiltak etter Riksrevisjonens merknader
er sette i verk.
Vi arbeider kontinuerleg med å forbetre kvaliteten i
alle delar av styringsprosessen for investeringar. Nød­
vendige rutineelement blir innførte og følgde opp.
Som tiltak mot sosial dumping er det i byggjepro­
sjekta innført nye og strengare krav til leverandørar
og underleverandørar. Kontrollar er gjennomførte
på byggjeplassane, og vi ser at mange entreprenørar
56 Forsvarsbygg årsrapport 2014
og underentreprenørar har innretta seg etter krav
frå oss. Kontrollane er for 2015 sette i system
som ein del av dei ordinære internkontrolltiltaka i
verksemda. Internt er det gjennomført rutineforbe­
tringar og kompetanseutvikling på området. Det er
etablert samarbeid med andre statlege byggherrar,
kontrollmyndigheitene, politiet, Byggenæringens
landsforeining (BNL) og DIF for å styrkje innsatsen
mot arbeidsmarknadskriminalitet ytterlegare.
Vi er omtalte i Riksrevisjonens rapport om tverr­
gåande kontroll av overtidsbruk i forsvarssektoren.
Som oppfølging her er det gjennomført korrige­
rande tiltak innan
• opplæring
• forsterking av kontrollrutinar
• publisering av rutine for arbeidstidsregistrering
i digitalt kvalitetssystem
• IT-støtta handheving av timeregistrering til rett tid
Ei forbetring av IT-systemet for timeregistrering er sett
i gang og skal etter planen vere fullført i mars 2015.
Arbeidsmarknadskriminalitet og forsvarleg forval­
ting er fokusområde for internkontroll og risikosty­
ring hos oss også i 2015.
RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL
Risikobiletet
Årets risikoanalyse viser at risikobiletet ikkje er
kritisk, og at det ikkje har endra seg nemneverdig
gjennom året. Verksemda vår blir i stor grad påverka
av at vi er ei konsekvensverksemd av det som skjer
i forsvarssektoren. Vi vurderer internkontrollen og
risikostyringa i etaten som godt eigna til å medverke til
• kortsiktig og langsiktig måloppnåing
• effektiv og formålstenleg drift
• påliteleg intern og ekstern rapportering
• overhalding av lover, reglar og interne
retningslinjer
• forsvarleg forvalting av verdiane i verksemda
• førebygging og avdekking av misleghald og
økonomisk kriminalitet
Risikostyring og internkontroll byggjer på COSOs
rammeverk og er organisert i tre forsvarslinjer:
Kapittel 4 styring og kontroll
1. Operativ linje i forretningsområda
2. Sentral fagstab på konsernnivå
3. Ein uavhengig internrevisjon
Regelmessige risikoanalysar og vesentlegheitsvurde­
ringar blir gjennomførte for å identifisere risikofak­
torar som kan hindre oss i å nå måla våre. Fokus for
gjennomføringa av verksemda er å støtte opp om
forsvarssjefens operative evne og å bevare verdien
av Forsvarsdepartementets eigedommar, bygg og
anlegg. Risikofaktorar med høg sannsynlegheit og
konsekvens blir følgde tett. Basert på forslag etter
risikovurderingar og kontrollhandlingar vedtek
leiinga kva tiltak som skal setjast i verk. Vedtekne
tiltak blir rapporterte månadleg og følgde opp jam­
leg i leiarmøte.
forvalting, er det etablert systemstøtte i kvalitets­
systemet for avviksmelding og -handtering innanfor
arbeidsmiljø helse og sikkerheit og forsvarleg forvalting.
Avviksmodulen blei analysert ved utgangen av året.
Resultata skal brukast i vidare forbetringsarbeid.
Sikkerheitsbrot etter sikkerheitslova blir handterte
i eit eige avvikssystem.
datainnbrot eit
sikkerheitsproblem
over halvparten av norske
bedrifter har datainnbrot, men
berre fire prosent rapporterer
om at dei har opplevd det.
(Kjelde: Næringslivets Sikkerhetsråds mørketalsundersøking)
SIKKERHEIT OG BEREDSKAP
I tråd med eigenarten til verksemda og utviklinga
i det nasjonale trusselbiletet er sikkerheit og
beredskap høgt prioriterte område for oss. Bered­
skapsplanar er etablerte, og vi held jamleg øvingar.
Rådgivareininga i Forsvarsbygg styrkjer og byggjer
ut kompetansen sin innanfor vern og sikring av
eigedom, bygg og anlegg for å handtere ansvaret
som nasjonalt kompetansesenter på området.
Haldningar, etikk og leiing
Internkontrollen varetek varslingsordninga vår. Som
ei oppfølging av gjennomgangen av varslingsord­
ninga i forsvarssektoren gjennomfører vi ei planlagd
endring av varslingsordninga i dialog med Forsvars­
departementet.
Lokale og sentrale planar for haldningar, etikk og
leiing blir utarbeidde og følgde systematisk opp.
Forsvarsbyggs etiske råd stimulerer til openheit og
refleksjon over etiske dilemma. Internrevisjonen har
tidlegare gjennomført ei evaluering av «forsvars­
byggkulturen». Resultata blei gjennomgått og dis­
kuterte på samling med alle leiarane i Forsvarsbygg
som tiltak for å sikre leiingsforankring på alle nivå.
Forbetringstiltak
Basert på resultat frå modenheitsvurderingar av
internkontrollen vår fekk internrevisor eit rådgivings­
oppdrag med å identifisere forbetringsområde. Rap­
port blei motteken ved årsskiftet. Vi vil gå gjennom
tilrådingane med sikte på å implementere dei i 2015.
Eit IT-system for dataanalyse blir teke i bruk i 2015
for å forbetre og effektivisere internkontrollen og
forenkle samhandlinga med Forsvarsdepartementet
og Riksrevisjonen.
For at etaten framleis skal kunne drive forsvarleg
Heilskapleg og systematisk prosess
Informasjonstryggleiken blir vareteken på heil­
skapleg og systematisk vis som ein integrert del
av verksemdsstyringa ved bruk av styringssystem
for informasjonstryggleik. I 2015 skal vi tilpasse
styringssystemet for informasjonstryggleik til ISO
27001:2013 og gjere tilpassingar til den overordna
verksemdsstyringa. Metoden for risikovurdering på
informasjonstryggleik skal straumlinjeformast, slik
at alle lover, reglar og behov som gjeld Forsvarsbygg,
kan varetakast meir effektivt.
Revidert sikkerheitsorganisasjon
I 2014 blei sikkerheitsorganisasjonen vurdert
og endra for å sikre at han er tilpassa omfanget,
kompleksiteten og sikkerheitsbehova til verksemda.
Rutinar, instruksar og dokumentasjon som gjeld
sikkerheit, blir revidert fortløpande.
Opplæring og bevisstgjering
Under «Nasjonal sikkerheitsmånad» i oktober blei
det gjennomført ein kampanje på informasjonssik­
kerheit for heile organisasjonen. Måling i etterkant
tyder på at kampanjen hadde god effekt. Etter
kampanjen blei deltakarane stilte desse spørsmåla:
1. Tenkjer du meir på informasjonssikkerheit
i kvardagen no enn før kampanjen?
•
Forsvarsbygg årsrapport 2014 57
Kapittel 4 styring og kontroll
ni av ti forstår IKT-truslane
betre etter intern kampanje
på informasjonssikkerheit.
2. Forstår du betre nokon av IKT-truslane som
finst?
3. Trur du informasjonssikkerheitsrisikoen er
redusert i organisasjonen din?
4. Er det meir sannsynleg at du melder frå om
sikkerheitshendingar no enn før kampanjen?
Vidareutvikling av kompetanse innanfor informa­
sjonssikkerheit blir òg prioritert. Her inngår evne til
god situasjonsforståing og til å førebyggje, avdekkje,
vurdere og handtere alvorlege sikkerheitshendingar.
Trusselbilete og tiltak
Samla risiko på informasjonssikkerheit er vurdert til
å vere akseptabel. For å halde risikoen på eit aksep­
tabelt nivå er tiltak og prioriteringar for kommande
år definerte på grunnlag av
• verdivurderingar med klassifisering av informasjon
• risikovurderingar på informasjonssikkerheit
• ei verksemdsomfattande kartlegging av
sikkerheitssituasjonen
• gjennomførte revisjonar
• leiinga si vurdering av sikkerheitstilstanden
I den digitale verda blir sikkerheitsutfordringane
stadig meir intense og komplekse. For å møte utfor­
dringane følgjer vi opp nasjonal strategi for infor­
masjonssikkerheit og Forsvarets cyberretningslinjer.
For å skape det nødvendige fundamentet vil vi sikre
at ny sikkerheitsorganisasjon blir innarbeidd og
fungerer godt i alle deler av verksemda.
Svara er framstilte i grafen «Informasjonssikkerheit».
Arbeidet med opplæring og bevisstgjering innan­
for sikkerheit og beredskap vil bli vidareført i året
som kjem, med spesielt fokus på ansvaret som ligg
i leiarrolla.
informasjonssikkerheit
opplæring og bevisstgjering
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
1
Nei
Spørsmål 1
Spørsmål 2
Spørsmål 3
Spørsmål 4
58 Forsvarsbygg årsrapport 2014
2
3
4
Ja
Eg tenkjer meir på informasjonssikkerheit i kvardagen no enn før kampanjen
Eg forstår betre nokre av IKT-truslane som finst
Eg trur informasjonssikkerheitsrisikoen er redusert i organisasjonen min
Det er meir sannsynleg at eg melder frå om sikkerheitshendingar no enn før kampanjen
Kapittel 4 styring og kontroll
hr-regnskap
Våre medarbeideres samlede kunnskap og kompetanse sikrer at vi kan betjene hele
verdikjeden innen eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren. En av våre viktigste opp­
gaver er å sikre at Forsvarsbygg til enhver tid har den nødvendige og riktige kompetansen.
Dette gjør vi gjennom målrettede tiltak for å tiltrekke, rekruttere, utvikle og beholde
medarbeiderne.
Resultatene for 2014 tyder på at vi har nådd våre mål
om et godt tilfang av søkere med riktig kompetanse.
Det har vært høy aktivitet innen kompetanse- og
ledelses­utvikling. Vi rekrutterer godt til de aller
fleste av våre stillinger. Imidlertid er det utfordrende
å rekruttere til enkelte spesialiststillinger blant
ingeniører, da det er stor konkurranse om erfarne
ingeniører.
40 prosent. Vi ønsker å oppnå en bedre
kjønnsbalanse i fagkategorier der det ene
kjønnet er underrepresentert.
• Å holde sykefraværet på under 5,6 prosent
i henhold til IA-avtalen. Vi ønsker at våre
medarbeidere skal oppleve arbeidsglede
på jobb og gjennomfører derfor en ny
med­arbeiderundersøkelse i 2015.
27 %
kvinner i ledende
stillinger
Resultater
Mål og strategi
I forsvarssektorens felles HR-strategi peker man
ut ledelse, kompetanse og kultur for kontinuerlig
forbedring som de tre mest sentrale områdene. En
moderne kompetanseorganisasjon i forsvarssektoren
har ledere som mobiliserer til gjennomføring, riktig
kompetanse til rett tid, og en kultur for kontinuerlig
forbedring. En satsing innenfor disse områdene
er viktig for å kunne forbli en attraktiv arbeids­
plass, og for å sikre at vi også i framtiden har den
kompetansen vi trenger for å løse oppgavene vi er
satt til av samfunnet.
I dette arbeidet er vi særlig opptatt av fem mål­
settinger:
• Engasjerte medarbeidere
• Å styrke og oppdatere kompetanse gjennom
rekruttering og målrettet kompetanseutvikling
av medarbeidere.
• God ledelse i tråd med våre leder­prinsipper.
Det innebærer å styrke lederkompetansen, særlig
med fokus på å utvikle lederrollen, kultur for
endringsledelse og god medarbeideroppfølging.
Vi viderefører vårt fokus på
strategisk kompetanseledelse i organisasjonen.
• Å oppnå en bedre kjønnsbalanse i ledende
stillinger, med en kvinneandel på minimum
Ved utgangen av 2014 hadde vi 1724* tilsatte.
I 2014 rekrutterte vi 134 nye medarbeidere. Av
disse var 58 kvinner. Våre nye medarbeidere
har relevant kompetanse, og vi erfarer at vi til­
trekker oss kvalifiserte kandidater til stillinger
som utlyses. Turnover i 2014 var på 6,3 prosent
hvorav alders- og uførepensjonerte utgjorde 3,4
prosent. Det er lav frivillig turnover, men innen
enkelte fagmiljøer må vi opprettholde fokus på
å beholde yngre medarbeidere.
Som tidligere år, var vi også i 2014 tilstede på de
største og mest relevante karrieredagene i regi av
utdanningsinstitusjonene i Norge. Vi samarbeider
med aktører innen eiendomsbransjen i utviklingen
av felles kurs og opplæringstiltak, og sikrer opp­
læring og fagutvikling gjennom samarbeid med
høyskoler og eiendomsbransjen. Vi bidrar også inn
i undervisningen ved etterutdanning i eiendomsfag.
For å møte framtidens behov for kompetanse, jobber
vi for å oppnå en mer målrettet og behovsstyrt
kompetanseutvikling. Et tiltak for dette har vært
å utarbeide kompetanseplaner. Vi startet arbeidet
med en kartlegging av kompetanse med sikte på
å identifisere framtidig kompetansebehov. Dette
arbeidet videreføres i 2015.
* Foruten fast og midlertidig ansatte
inkluderer dette pensjonistavlønnede,
timelønnede og sykevikarer
•
Forsvarsbygg årsrapport 2014 59
Kapittel 4 styring og kontroll
6,2 %
turnover
alders- og uførepensjon
utgjør 3,3 prosent av dette
Noen eksempler på opplæringstiltak er:
• 219 gjennomførte hele eller deler av vårt eget
prosjektlederprogram. Prosjektutdanningen
setter en felles faglig standard for vår metodikk
innenfor byggeledelse.
• 80 medarbeidere deltok på innføringskurs
i bruk av BIM (bygningsinformasjons-­
modeller), som er et system for digital
deling av bygningsinformasjon.
• Siden 2011 har totalt har 100 medarbeidere
gjennomført et rådgiverprogram for
å profesjonalisere rådgiverrollen.
• 85 ledere har deltatt på vårt interne lederprogram,
som er tilpasset mellomledere. Forsvarsbyggs
lederprinsipper står sentralt i programmet.
Ved utgangen av 2014 er det 27 prosent kvinne­
lige ledere, mot 23 prosent ved utgangen av 2013.
Dette skyldes hovedsakelig opprettelse av et nytt
ledernivå innen forvaltning, drift og renhold. Vi har
ikke nådd målet om en tilstrekkelig kjønnsbalanse
innen ledende stillinger, og vil jobbe videre med
dette i et langsiktig perspektiv. Blant ledere på det
øverste nivået er kvinneandelen på 30 prosent.
Vi nådde ikke målet om et sykefravær lavere enn 5,6
prosent. I 2014 var sykefraværet 6,2 prosent, som
er noe høyere enn i 2013 som var 5,8 prosent*. Av
det totale sykefraværet utgjorde langtidsfravær 4,3
prosent og korttidsfravær 1,9 prosent. At vi i år ikke
har klart å redusere sykefravær, skyldes ingen store
enkeltfaktorer. Det er derfor nødvendig å jobbe
målbevisst med tett oppfølging og forebygging av
sykefravær for å snu dette. Det blir særlig viktig med
tanke på den omstillingssituasjon Forsvarsbygg er
inne i.
*I 2014 endret vi rapporteringsmetodikken av sykefravær. Det
resulterte i en mer nøyaktig registrering av det faktiske fraværet, noe som kan forklare hvorfor sykefraværet økte med
0,5 prosent i fjor.
Vi gjennomfører medarbeiderundersøkelser annet
hvert år. Resultatet fra den siste undersøkelsen
i 2013 viste en høy grad av arbeidsglede og medar­
beidertilfredshet blant våre medarbeidere.
Overtidsbruken utgjorde rundt 2,16 prosent av
total arbeidstid i 2014. Dette fordeler seg med
rundt 17 prosent for kvinner (0,36 prosent av den
totale overtidsbruken) og 83 prosent for menn (1,8
prosent av den totale overtidsbruken).
militære stillinger
antall
2014 20132012 2011 2010
Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant
11 5 2
Kaptein – ny 2
2
3
Major/Orlogskaptein
9
912 15 13
Oberstløytnant/Kommandørkaptein
4 5 7 610
Oberst/Kommandør 11
Sum
16
16
23
27
26
En endring i registrering viser et lite avvik i forhold til hva som er rapportet i tidligere årsrapport.
årsverk og ansatte
antall
Årsverk
Fast og midlertidig ansatte**
2014
1556
1724
20132012 2011 2010
15231426 1400 1375
1692
** Sivilt fast ansatte utgjør 94,5 prosent (95 prosent i 2013), 1 prosent er militære, mens 4,5 prosent av arbeidsstokken er i midlertidige stillinger (4 prosent i 2013). Bruken av midlertidige stillinger er i hovedsak knyttet til fast ansatte i permisjon. En liten
økning av midlertidige stillinger må sees i sammenheng med pågående omstillingsprosesser.
60 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Kapittel 4 styring og kontroll
Utfordringer og framtidig satsning
Også i årene som kommer vil vi stå overfor økte
krav til effektivisering, forbedring og konkurran­
sedyktighet.
Høy gjennomsnittsalder og en dreining i kompe­
tanse­behov utgjør en utfordring innenfor forvaltning,
drift og vedlikehold. Vi trenger kompetanse innen
elektro, IKT, automasjon og energi for drift av nye
bygg. Vi vil også ha behov for prosjektledere med
byggfaglig ingeniørbakgrunn. For å imøtekomme
dette behovet må vi ha fokus på langsiktig beman­
ningsplanlegging.
Fra 1. januar 2015 overtar vi forvaltningen av
bolig og kvarter. Samtidig skal vi avvikle ren­
holdstjenester innen 30. april 2016. Dette vil
stille krav til god ivaretakelse av medarbeidere
i tiden som kommer. Avvikling av renhold utgjør en
reduksjon i omlag 400 medarbeidere og medfører
et betydelig inntektsbortfall. Dette gir betydelige
konsekvenser også for andre deler av organisasjonen.
For at vi skal levere resultater som forventet, krever
det at vi fortsetter og utvikler endrings- og lærings­
kompetanse i egen organisasjon og jobber målrettet
med langsiktig kompetanseplanlegging.
Når det gjelder lønns- og stillingsnivåer er det
liten innbyrdes forskjell mellom kvinner og menn.
Innenfor samme stillingskode er det ingen vesent­
lige ulikheter mellom kjønnene. Vektlegging av
god kjønnsbalanse uttrykkes skriftlig i alle våre
stillingsutlysninger. I samtlige innstillinger skal
kjønnsbalansen i rekrutterende enhet redegjøres
for, for å sette fokus på likestilling. Dette ser vi
tydelige resultater av ved at prosentsatsen kvin­
nelige ledere stiger årlig. Ved årsslutt 2014 er det
27 prosent kvinnelige ledere mot 23 prosent ved
årsslutt 2013. I 2014 tilsatte vi eksempelvis vår
første kvinnelige eiendomssjef og flere av de nye
stillingene i forbindelse med bolig og kvarter er
bekledd av kvinnelige ledere. Dette er resultat av
fokus på balanse mellom kjønnene i organisasjonen
og utgjør en viktig symboleffekt for andre kvinner
i og utenfor organisasjonen. På ledernivå 1 er andelen
kvinnelige ledere fortsatt på hele 30 prosent
Forsvarsbygg har i 2014 for øvrig 40 prosent kvinner
og 60 prosent menn.
1 556
årsverk ved utgangen
av 2014
I 2014 hadde 3,5 prosent av våre ansatte avviklet
foreldrepermisjon. Dette fordelte seg med 50,9
prosent for kvinner (59,4 prosent av totalt avviklet
foreldrepermisjonen) og 49,1 prosent for menn
(40,6 prosent av totalt avviklet foreldrepermisjonen).
Redegjørelse likestilling
I 2014 ble det utarbeidet handlingsplan for vårt
IA-arbeid, og vi startet arbeidet med en egen hand­
lingsplan for mangfoldarbeid. Dette er et ledd
i å realisere våre målsettinger og målrette arbeidet
ytterligere.
Deltidsansatte utgjorde rundt 7,4 prosent av
arbeidsstyrken i 2014, og blant disse var 74 prosent
kvinner og 26 prosent menn. En stor del av deltids­
stillingene finner vi blant renhold, stillinger som
primært er besatt av kvinner.
kjønnsfordeling totalt
prosent
Antall kvinner
Antall menn
2014
40 %
60 %
20132012 2011 2010
40 %
40 %
40 %
43 %
60 %
60 %
60 %
57 %
kjønnsfordeling ledende stillinger
prosent
Kvinner i ledende stilling
2014
27 %
20132012 2011 2010
23 %
19 %
19 %
18 %
Forsvarsbygg årsrapport 2014 61
Kapittel
5
vurdering
av framtidsutsikter
Forsvaret er i konstant endring. Et moderne forsvar
vil kreve nye eiendomsløsninger. Våre råd skal
sørge for at Forsvaret får eiendommer tilpasset
sitt ambisjonsnivå.
62 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Kapittel 5 vurdering av framtidsutsikter
framtidsutsikter
Vår viktigste oppgave er å planlegge, bygge og drifte egnede eiendommer, bygg og anlegg
(EBA) for et framtidsrettet norsk forsvar. Er vi rustet til å møte framtiden? Svaret er sam­
mensatt. Mye avhenger av forhold og rammebetingelser som ligger utenfor vår kontroll,
men noe kan vi påvirke og styre selv – gjennom de rådene vi gir og valgene vi tar.
MÅL L1
Nøktern og verdibevarende forvaltning av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg
Økt russisk aktivitet i våre nærområder har ført til
at den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret
seg. Det stiller nye krav til Forsvarets operative
evne og til framtidig basestruktur. En ny langtids­
plan for sektoren skal utarbeides, og Forsvarsjefens
fagmilitære råd ferdigstilles høsten 2015. Vi har
eiendomsekspertisen i dette arbeidet. Vår oppgave
er å være gode rådgivere i prosessen slik at Forsvaret
får eiendommer tilpasset sin nye struktur og sitt
ambisjonsnivå, og at vi ivaretar verdiene som ligger
i eiendommene.
Endringer i basestruktur vil kreve nye eiendoms­
løsninger og betydelige investeringer. For målopp­
nåelse vil en hovedutfordring fremover være
å realisere økte investeringer i nye bygg og anlegg og
samtidig ha tilstrekkelig ressurser til verdibevaring
av eksisterende eiendommer. Ny revidert eien­
domsstrategi, der det vektlegges økt fleksibilitet og
standardisering, vil i denne sammenheng være et
virkemiddel.
holde og videreutvikle ved avhendingsoppdrag også
for offentlige aktører utenfor forsvarssektoren.
Høsten 2017 skal det leveres bygninger og infra­
struktur for start av innfasing av nye kampfly på
Ørlandet. Vår hovedutfordring er at det på kort tid
skal planlegges og bygges en omfattende og kompli­
sert bygningsmasse, samtidig som Forsvarets daglige
behov skal dekkes, strenge miljøkrav overholdes og
forholdet til befolkningen rundt flybasen ivaretas
på en god måte. Dette vil kreve leveranser fra hele
Forsvarsbygg. En planmessig rekruttering internt og
eksternt skal sikre tilgang på den beste kompetansen
i markedet og legge til rette for at nøkkelkompe­
tanse forblir i Forsvarsbygg når prosjektet er fullført
i 2020.
For å sikre verdibevaringen er det fokus på areal
uten inntekt. Det er igangsatt et prosjekt for å
identifisere potensialet for å redusere arealet til et
akseptabelt nivå. Arbeidet forventes å få effekt fra
2015. Virksomhet knyttet til avhending av EBA vil
de nærmeste årene bli redusert for deretter å ta seg
opp igjen fra 2019. Den unike kompetansen som
gjennom årene er opparbeidet vil vi søke å vedlike­
•
Forsvarsbygg årsrapport 2014 63
Kapittel 5 vurdering av framtidsutsikter
MÅL L2
Miljøriktig planlegging, bygging og forvaltning av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg
Trusselbildet i Norge er i endring. Forsvarets
aktivitet og type operasjoner påvirkes av dette.
Som offentlig eiendomsforvalter har vi et spesielt
samfunnsansvar for miljøet. Utviklingen og tren­
der innenfor miljølovgivningen viser at det blir
stilt strengere krav til virksomheten vår fremover.
Regjeringen har en målsetting om tilnærmet null­
energinivå på nybygg fra 2018.
Det er behov for en offensiv satsing på forskningsog utviklingsarbeid innen temaer som støy, CO2
reduksjon, samt opprydding og forebygging av
forurensing i skyte- og øvingsfelt. Arbeidet utføres
både i egenregi, med andre aktører som FFI og ved
krav gjennom avtaler med tjenesteleverandører.
Dette vil bli videreført i årene som kommer og vil
bidra til måloppnåelse også på lengre sikt.
Framtidens fleksible forsvar har behov for smarte
fasiliteter som muliggjør at de kan øve, trene og
bo. Samtidig skal dette være eiendommer, bygg
og anlegg som tilfredsstiller alle relevante miljøkrav.
En ny miljøstrategi vil bli etablert i løpet av 2015.
Strategien skal sikre miljøriktig planlegging, bygging
og forvaltning av forsvarssektorens EBA og vil bidra
til å styrke måloppnåelsen.
Regjeringen har en målsetting om at fossil olje til
oppvarming skal opphøre fra 2020. Vi forventer
å oppnå målkravet vedrørende utslipp av CO2 også
i 2015. Det vil bli etablert en plan for videre
utfasing av gjenværende anlegg som bruker fossil
olje før 2020.
Vi skal være pådrivere innen miljø på utvalgte
områder. Derfor har vi styrket ekspertrollen
innen miljøfeltet i Forsvarsbygg. Et sterkt internt
kom­
petansemiljø, kombinert med et nettverk
av eksterne tjenesteleverandører, skal sikre god
måloppnåelse på miljø­området.
64 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Energiledelse er en viktig miljøsatsing for sektoren.
Prosjektet er i rute i forhold til avslutning i 2016
og målet er en reduksjon i energiforbruk på 30
prosent sammenlignet med 2006. Energireduksjon
på eksisterende bygg er et viktig tiltak, men vi har
også krav til nybygg. Sektorens første nullenergi­
bygg er under bygging og vil bli fullført i 2016.
Kapittel 5 vurdering av framtidsutsikter
MÅL Ø1
Resultat i henhold til budsjett og kostnadseffektiv drift av virksomheten
Vi forvalter fellesskapets midler. Vi skal bidra
til bedre forsvarsevne ved god forvaltning av våre
tildelte ressurser.
I 2014 startet vi arbeidet med å snu flere steiner for
å få en bærekraftig økonomi gjennom framtidige
år med økt investeringsnivå, reduserte inntekter
fra avhendingsvirksomheten og reduserte tjenester.
Avhendingsprosjektene i porteføljen er komplekse
og krevende, med tilsvarende begrenset netto
inntektspotensial. Porteføljen inneholder mange
kostnadskrevende rive- og miljøprosjekter, men
sektorens langtidsplaner tyder på økt avhendings­
volum fra 2019.
Nytt digitalt ledelsesinformasjonssystem (LIS) ble
satt i drift i 2014 for å forbedre og effektivisere
oppfølging og rapportering. Et større forbedrings­
program innen økonomi er godt i gang. Her inngår
utvikling av ny økonomimodell (iverksatt 1. januar
2015), vurdering og forankring av roller og ansvar
innen økonomiområdet, samt effektivisering og
kvalitetsforbedring på utfakturering av forsynings­
tjenester. Forbedringsaktivitetene fortsetter inn
i 2015, parallelt med gevinstrealisering av nytt LIS
og iverksatt økonomimodell.
Som en av konsekvensene av beslutningen om
å avvikle renholdstjenestene, har vi satt oss mål om
å innspare titalls millioner kroner innenfor stabog støttefunksjoner mot 2020, og ytterligere beløp
når kampflybasen på Ørland er levert. I 2015 får
vi fremlagt resultatene av regjeringens initiativ til
effektivisering og forenkling av offentlig sektor.
Vi forventer at det vil utfordre oss ytterligere.
Vårt digitale kvalitetssystem dokumenterer og under­
støtter virksomhetens system for styring og kontroll.
Forsvarsbygg årsrapport 2014 65
Kapittel 5 vurdering av framtidsutsikter
•
MÅL I1
Forbedret evne til forsvarlig forvaltning
Forsvarsbygg forvalter betydelige eiendomsmasser,
landarealer og økonomiske ressurser på vegne av
samfunnet. Ressursene må anvendes ansvarlig
og til fellesskapets beste. Økt arbeidsinnvandring
og høyt kostnadspress i byggebransjen øker risikoen
for arbeidsmarkedskriminalitet, sosial dumping og
brudd på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Dette
utgjør en betydelig utfordring for hele bransjen.
I den digitale verden følger økt sikkerhetsutfordringer
i styrke og kompleksitet, ikke minst i forsvarssektoren.
Utviklingen i ny teknologi stiller større krav til
framtidsrettede tekniske løsninger.
politiet, Byggenæringens landsforening og Difi for
å styrke innsatsen. I framtiden skal vi samarbeide
tettere samarbeid med disse aktørene og styrke
kompetansen vår for å være i forkant av utviklingen.
Riksrevisjonen hadde ingen vesentlige merknader til
regnskapet for 2013, men hadde merknader til vår
styring og oppfølging av investeringsprosjekter samt
etterlevelse av regelverk knyttet til tiltak for å fore­
bygge sosial dumping. Dette tar vi på alvor. Vi skal
være en ledende aktør i arbeidet med å forebygge og
motvirke sosial dumping og arbeidsmarkedskrimi­
nalitet.Vi har innført strengere krav til leverandører
og økt kontroller på byggeplasser, noe som har gitt
positive resultatet. Det er etablert samarbeid med
andre statlige byggherrer, kontrollmyndighetene,
Fremover vil forenkling ved hjelp av digitalisering
være en kritisk suksessfaktor for å lykkes med effek­
tivisering. Digitaliseringen har allerede gjort bygge­
bransjen mer effektiv og gitt bedre kostnadskontroll
på grunn av færre feil. Dette er et satsingsområde vi
vil styrke framover Vi skal fortsette å søke løsninger
på tvers i forsvarssektoren og i offentlig sektor som
gir effektiviseringsgevinster.
66 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Vi følger opp nasjonal strategi for informasjons­
sikkerhet og Forsvarets cyberretningslinjer for
å forebygge digital kriminalitet. Videreutvikling av
kompetanse innen informasjonssikkerhet prioriteres
også. Her inngår evne til god situasjonsforståelse
og til å forebygge, avdekke, vurdere og håndtere
alvorlige sikkerhetshendelser.
Forsvarsbygg årsrapport 2014 67
Kapittel
6
årsrekneskap
Forsvarsbygg legg fram rekneskap etter to
finansielle rammeverk: kontantrekneskap etter
føresegnene for statsrekneskapen og periodisert
verksemds­rekneskap etter føresegnene i rekneskapslova og god rekneskapsskikk (GRS).
68 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Kapittel 6 årsregnskap
leiingskommentar
til årsrekneskapen
2014
Formål
Forsvarsbygg blei oppretta i 2002 og er
underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvars­
bygg har som samfunnsoppdrag å planleggje,
skaffe, drive og avhende eigedommar, bygg og
anlegg (EBA) i forsvarssektoren for å fremje
målsetjinga om å etablere eit forsvar for vår
tid. I tillegg forvaltar Forsvarsbygg militære
festningar med sikte på å skape nytt liv på
historisk grunn.
Forsvarsbygg leverer rekneskap etter to finan­
sielle rammeverk, det vil seie kontantrekne­
skap etter føresegnene for statsrekneskapen og
periodisert verksemdsrekneskap etter føreseg­
nene i rekneskapslova og god rekneskapsskikk
(GRS), slik det går fram i prinsippnoten til
årsrekneskapen.
Resultatdisponering
For 2014 har Forsvarsbygg overført 934 milli­
onar kroner til eigaren. Av dette er 168 milli­
onar overskot ved sal av eigedommar, bygg og
anlegg. Dei resterande 766 millionane gjeld
overført overskot frå kontantrekneskapen,
og tilbakeføringa av kapitalelementet på lei­
geinntekta inngår her.
Vurdering av løyvingsrekneskapen
Inntektene som Forsvarsbygg har på utleige av
eigedommar, bygg og anlegg, blir budsjetterte
på kapittel 4710, post 01, mens utgiftene til
varetaking av bygningsmassen blir budsjet­
terte på kapittel 1710, post 01. Inntektene
vil vere høgare enn utgiftene som følgje av
at leiga inneheld eit kapitalelement (avskri­
vingar). Forskjellen mellom utgift og inntekt
på enkeltpostane kjem av ulik forfallsdato
og oppgjersdato på utgåande og inngåande
fakturaer.
Meirutgifta for 2014 er på 366 millionar kro­
ner. Dersom ein ser meirutgifta i samanheng
med meirinntekta på 355 millionar kroner (jf.
forklaring under inntekter) på kapittel 4710,
post 01, og refusjonar på 31 millionar kroner
på kapittel 4710, post 16 og 18, kjem det
fram ei netto mindreutgift på 20 millionar
kroner.
Mellomverande med statskassen per
31.12.2014 var 43 millionar kroner. Opp­
stillinga av artskontorapporteringa viser kva
gjeldspostar mellomverande består av.
Tilleggsopplysningar
Riksrevisjonen er ekstern revisor og stadfestar
rekneskapen for Forsvarsbygg. Årsrekneskapen
er ikkje ferdig revidert per d.d., men det er
venta at revisjonsmelding ligg føre i løpet av
2. kvartal 2015. Meldinga er ikkje offentleg
før Stortinget har fått Dokument 1 frå Riks­
revisjonen. Meldinga blir publisert på nett­
sida til departementet så snart dokumentet
er offentleg.
Oslo, 13.2.2015
Frode Sjursen
administrerande direktør
forsvarsbygg
Stadfesting
Årsrekneskapen er lagd fram i samsvar med
rekneskapslova og GRS etter krav frå Forsvars­
departementet i instruks om økonomistyring.
I tillegg er det utarbeidd årsrekneskap etter
føresegnene om økonomistyring i staten,
rundskriv R-115 frå Finansdepartementet.
Eg meiner at rekneskapen gir eit dekkjande
bilete av Forsvarsbyggs disponible løyvingar,
rekneskapsførte utgifter, inntekter, eigedelar
og gjeld.
Forsvarsbygg årsrapport 2014 69
Kapittel 6 årsregnskap
Resultatregnskap
Tall i 1 000 kroner
Noter
31.12.14
31.12.1331.12.12
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Leieinntekter
Inntekter forsyning, renhold og vertskapstjenester
Inntekter fra investeringsprosjekter
Kapitalinnskudd investeringsprosjekter
Gevinst ved salg av anleggsmidler
Inntekter fra bevilgninger
Honorarinntekter m.v.
Sum driftsinntekter
2
2 239 768
1 546 638
2 644 746
-1 930 948
157 342
252 682
139 986
5 050 214
2 230 696
1 534 009
2 107 437
-1 760 224
301 637
376 007
111 481
4 901 043
2 195 696
1 306 454
1 914 013
-1 630 704
427 311
283 094
106 913
4 602 777
Vare- og tjenestekjøp Leiekostnader innleide bygg
Energikostnader
3
Lønnskostnader
4
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader, før nedskrivninger
2
Driftsresultat før nedskrivninger
1 913 918
243 043
501 385
1 055 478
1 091 105
259 953
5 064 882
-14 668
1 895 709
230 384
539 894
964 897
1 072 111
209 969
4 912 964
-11 921
1 719 083
248 758
495 370
860 490
1 056 953
191 390
4 572 044
30 733
Nedskrivninger
4
18 943
Nedskrivning Kjeller
Driftsresultat -33 611
135 836
0
-147 757
83 976
0
-53 243
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
10
Finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansresultat
2 692
-402
2 290
472
-231
241
8 126
-351
7 775
ÅRSRESULTAT
-31 321
-147 516
-45 468
OVERFØRINGER
Overført til/(fra) egenkapital
9
Sum overføringer
70 Forsvarsbygg årsrapport 2014
-31 321
-147 516
-45 468
-31 321
-147 516
-45 468
Kapittel 6 årsregnskap
balanse per
31. desember
Tall i 1 000 kroner
Noter
31.12.14
31.12.13
31.12.12
eiendeler
Anleggsmidler
Tomter
4
Bygg, anlegg og infrastruktur
4
Anlegg under utførelse 5
Eiendeler, utstyr og inventar
4
Aksjer
Sum anleggsmidler
2 302 485 36 076 547 3 066 503 79 568 2
41 525 105
2 302 485 35 791 255 2 604 597 65 277 2
40 763 616
2 333 960
35 490 644
2 534 671
55 907
2
40 415 184
Omløpsmidler
Kundefordringer
6
Andre kortsiktige fordringer
Mellomværende eier
7
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
99 101
257 528
42 566
399 195
41 924 300
55 558
336 719
38 808
431 085
41 194 701
64 008
315 237
29 004
408 249
40 823 433
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
9
Sum innskutt egenkapital
40 973 227
39 951 931
39 280 466
40 973 227
39 951 931
39 280 466
Opptjent egenkapital
Annen opptjent egenkapital
9
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
319 599
557 798
959 230
319 599
557 798
959 230
41 292 826
40 509 729
40 239 696
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum forpliktelser og gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
191 814
439 660
631 474
631 474
41 924 300
132 940
552 032
684 972
684 972
41 194 701
119 109
464 628
583 737
583 737
40 823 433
Forsvarsbygg årsrapport 2014 71
Kapittel 6 årsregnskap
kontantstrøm–
analyse
Tall i 1 000 kroner
31.12.14
31.12.1331.12.12
Direkte modell – basert på rapportering
til statsregnskapet
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Innbetalinger fra honorarinntekt og bevilgning
Innbetalinger fra leieinntekter
Innbetalinger fra driftsavtaler
Innbetalinger fra salg av renhold
Innbetalinger fra salg av vertskapstjenester
Innbetaling fra investeringer ikke aktivert
Sum innbetalinger
153 226
2 222 454 762 414 297 426 534 269 214 351 4 184 140
127 905
2 225 449 732 776 293 875 498 557 157 494 4 036 056
136 734
2 187 647
609 946
269 792
447 478
158 143
3 809 740
Utbetalinger for vare og tjenestekjøp investeringer
Utbetalinger energi, gjennomstrømningskostnader
Utbetalinger for leie av eiendommer
Utbetalinger for vare og tjenestekjøp FDVU**
Utbetalinger til ansatte, lønn, pensjon, arb.giveravg.
Utbetalinger for annen driftskostnad
Andre poster
Sum utbetalinger
-223 636 -483 263 -222 422 -1 319 179 -1 154 040 -325 822
313 924 -3 414 438
-426 865 -531 176 -233 641 -1 071 825 -1 036 497 -264 689 300 632 -3 264 061
-353 762
-487 999
-246 842
-1 029 212
-944 591
-220 759
242 469
-3 040 695
A
769 702
771 995
769 045
Innbetalt ved utrangering av eiendom, bygg og anlegg Utbetalt ved utrangering av eiendom, bygg og anlegg Utbetalinger ved utvikling av eiendom, bygg og anlegg
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
B
287 191
-119 302
-2 438 329
-2 270 440
406 573
-209 451
-2 037 487
-1 840 365
474 747
-320 509
-1 720 723
-1 566 485
Ny langsiktig gjeld
Tilskudd investeringsprosjekter aktivert
1 697 106
Tilskudd investeringsprosjekter ikke aktivert
230 708
Øvrig tilskudd fra eier
510 515
Overført til eier
-933 833
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
C
1 504 496
900 248
870 480
217 042
49 718
-959 315
1 078 173
63 127
1 509 844
109 585
38 167
-923 830
796 893
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Mellomværende eier 01.01
D
38 808
29 005
29 552
Mellomværende eier 31.12
E=A+B+C+D
42 566
38 808
29 005
-31 321
-167 889
1 110 048
-206 878
-43 543
58 874
-33 181
-147 516
-197 122
1 207 947
-253 916
8 450
13 831
65 922
59 147
-154 238
1 120 773
-273 040
-15 585
-30 447
70 209
Avstemming mot resultat
Årsresultat
Netto ved salg av eiendommer
Av- og nedskrivninger
Gjort opp trekkrettigheter, bruttobudsjettert på drift
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring andre tidsavgrensningsposter
Forskjell bokført og kontant ikke klassifisert
som omløpsmiddel eller kortsiktig gjeld
Netto kontantresultat A
**
FDVU: Forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling
72 Forsvarsbygg årsrapport 2014
83 592
74 399
-7 774
769 702
771 995
769 045
Kapittel 6 årsregnskap
note 1
regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, unntatt for poster
hvor det er angitt at det er foretatt tilpasning til regnskapsloven.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster
som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som
anleggsmidler eller langsiktig gjeld. Omløpsmidler
vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til
anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og
avskrives lineært over forventet levetid. Anleggsmidler nedskrives dersom de har hatt et verdifall som
ikke anses for å være forbigående.
Tomter
Tomter balanseføres til anskaffelseskost og avskrives ikke.
Bygg og anlegg
Ved første gangs balanseføring vurderes bygg og
anlegg til anskaffelseskost. Bygg og anlegg avskrives lineært over forventet levetid. Etterfølgende
utgifter legges til driftsmidlets balanseførte verdi
eller balanseføres separat når det er sannsynlig at
framtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften
vil tilflyte Forsvarsbygg og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige vedlikeholdskostnader resultatføres i den
perioden de påløper.
Anlegg under utførelse
Prosjekter som representerer anlegg under utførelse
balanseføres til verdien av bokført produksjon for
igangsatte investeringer i bygg og anlegg. Inntektsføringen blir gjort i takt med at kostnadene påløper.
Det blir ikke gjort nedskrivninger for risiko for tap, da
prosjektene er fullfinansiert av staten. Prosjektene
blir belastet med en andel av administrative prosjektkostnader.
Transaksjonsbaserte inntekter
Salgsinntekter resultatføres til verdien av vederlaget på
transaksjonstidspunktet. Salg av tjenester inntekts­
føres i takt med utførelsen.
Inntekter fra bevilgninger
Driftsbevilgninger
Driftsbevilgningene inntektsføres i samme periode
som aktiviteten de skal finansiere er utført, det vil si
i den periode kostnaden påløper, og føres mot den
kostnads- eller inntektspost i resultatregnskapet som
den relaterer seg til.
Investeringsbevilgninger
Investeringsbevilgninger for finansiering av eiendommer, bygg og anlegg regnskapsføres som egenkapitalinnskudd. Dette skjer månedlig ved at prosjekter som inngår i anlegg under utførelse overføres
til balansen, samtidig med at investeringstilskudd
som finansierer anlegget overføres egenkapital
som motpost. Dette er en tilpasning til regnskapsloven og god regnskapsskikk. Bakgrunnen for tilpasningen er at husleie for byggene inneholder
et kapitalelement som skal dekke påkostninger på
byggene og nybygg. Dette elementet inntektsføres
som en motpost til avskrivning av byggene. Forsvarsbygg legger til grunn at dette prinsippet best ivaretar
den intensjonen som var til stede ved etablering av
Forsvarsbygg i St.prp. nr. 77 (2000-2001).
I de tilfeller hvor prosjekter avsluttes uten at resultatet er et nytt bygg eller anlegg, tilbakeføres tilhørende investeringstilskudd fra egenkapitalen. Dette
er en tilpasning til regnskapsloven og god regnskapsskikk. I de tilfeller hvor prosjektet har gått over flere
år korrigeres sammenligningstallene for tidligere år.
Investeringsbevilgninger som skal dekke investeringsprosjekter som ikke skal aktiveres behandles på
samme måte som driftsbevilgninger.
Kostnader
Kostnader sammenstilles med inntektene de kan
henføres til. Kostnader som ikke kan henføres direkte
til inntekter, kostnadsføres når de påløper.
Når et bygg og anlegg besluttes solgt, blir det foretatt en nedskrivning dersom forventet netto salgsverdi for bygget er lavere enn bokført verdi.
I åpningsbalansen fra 2002 ble bygg og anlegg vurdert til en gjenanskaffelsesverdi hvor det ble tatt hensyn til slit og elde basert på beregnede avskrivninger
over eiendelens levetid, teknisk funksjonell standard
og andre forhold av betydning for verdsettelsen.
NATO finansierte bygg og anlegg
NATO finansierte bygg og anlegg behandles på
samme måte som øvrige bygg og anlegg. To av de
NATO finansierte byggene har særskilt finansiering
av framtidig påkostning, og i regnskapene for 2010
og 2011 er finansiering av disse byggene blitt ført
opp i balansen som gjeld til NATO. Gjelden ble så tilbakeført i takt med avskrivningene på byggene. Fra
2013 er regnskapsprinsippet for disse endret slik at
de behandles på samme måte som øvrige bygg. Bakgrunnen for endringen er ønske om like regnskapsprinsipper for samme type eiendeler. Dette medfører
at gjelden er blitt reklassifisert til egenkapital, og
avskrivningene belastes resultatregnskapet som en
kostnad for Forsvarsbygg. Sammenligningstall for
2012 og 2011 er omarbeidet.
I åpningsbalansen fra 2002 er verdsettelse av tomter basert på kategorisering av råtomten i forhold til
geografisk beliggenhet, uten infrastruktur. Gjennomsnittsbetraktninger etter valgte satser innenfor de
ulike kategoriene ble lagt til grunn for verdsettelsen.
Det ble benyttet ulike kvadratmeterpriser for tomtearealene avhengig av om de ligger i byer, bymessige strøk, mindre byer, tettsteder eller i annen type
spredt bebyggelse.
Infrastruktur
Infrastruktur balanseføres til kostpris på tidspunkt
for anskaffelse, og registreres særskilt på anleggsnummer. Infrastruktur avskrives lineært over forventet
levetid, og vurderes årlig for nedskrivningsbehov.
I åpningsbalansen fra 2002 ble verdien av infrastruktur beregnet som prosentvise verdier på eksisterende bygningsmasse, da man ikke hadde sikker
oversikt over infrastruktur på de ulike byggene.
Andre anleggsmidler
Øvrige anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost
og avskrives over anleggsmidlets forventede levetid. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har
en økonomisk levetid på over tre år og en kostpris
på over kr.30.000,-. Utgifter forbundet med normalt
vedlikehold og reparasjoner blir kostnadsført i den
perioden de påløper. Utgifter ved større utskiftninger
og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig balanseføres.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført
i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning
til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag
av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Forsvarsbygg årsrapport 2014 73
Kapittel 6 årsregnskap
• Forts. note 1
Operasjonell leasing
Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier,
klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsføres som
driftskostnad etter hvert som kostnaden påløper.
Pensjon
Forsvarsbygg har obligatorisk tjenestepensjonsordning i Statens Pensjonskasse (SPK). Pensjonsordningen behandles som en innskuddsbasert ordning.
Tilskudd til pensjonsordningen kostnadsføres etter
hvert som premien påløper og tilsvarer arbeidsgivers
andel av premiebeløpet.
Egenkapital
Ved etablering av Forsvarsbygg ble det bestemt at
eiendomsmassen skulle skytes inn som virksomhetskapital, og denne ble regnskapsført som innskutt egenkapital i balansen. Investeringstilskudd
som finansierer nye eiendommer behandles årlig som
nye egenkapital innskudd. Dette er en tilpasning til
regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Kontantstrømoppstilling
Oppstillingsplanen for kontantstrømanalyse etter
den direkte metode er benyttet. Det er foretatt tilpasninger ved at linjene i oppstillingsplanen er tilpasset
Forsvarsbyggs drift. Oppgjorte trekkrettigheter vises
på egen linje.
Selvassurandør
Staten er selvassurandør. Det er derfor ikke regnskapsført forsikringskostnader eller forsikringsforpliktelser i resultatregnskap eller balanse.
Korrigering av feil fra tidligere perioder
Når investeringsprosjekter endrer karakter fra å være
aktiverbare til ikke aktiverbare eller motsatt, gjøres
dette ved at egenkapitalen justeres tilsvarende. Dette
er en tilpasning til regnskapsloven og god regnskapsskikk. I de tilfeller hvor prosjektene har gått over
flere år og opplysninger kan fremskaffes, korrigeres
sammenligningstallene for tidligere år. Utenom dette
blir kun korrigering av feil som er vesentlige ført mot
egenkapitalen i samsvar med regnskapslovens 4-3
og NRS 5 «Særskilte poster mv.».
note 2
driftsinntekter og driftskostnader per forretningsområde 31.12.14
ForsvarsbyggForsvarsbygg ForsvarsbyggTilgangSkifte Forsvarsbygg ForsvarsbyggAndreTotalt
utleie kampfly-
utviklingAUU*
eiendom
nasjonale
futura
base festningsverk
Tall i 1 000 kroner
Leieinntekter
2 154 371 - - - 1 999 83 399 - - 2 239 768
Inntekter driftsavtaler, renhold og
tilleggstjenester
1 545 354 -273
- - 204 3 004 -1 651
- 1 546 638
Inntekter fra investeringsprosjekter
92 417 287 985 2 257 375 - - 2 442 - 4 526 2 644 746
Kapitalinnskudd investeringsprosjekter
- - - -1 930 948
- - - - -1 930 948
Gevinst ved salg av anleggsmidler
- - - - 157 342 - - - 157 342
Inntekter fra bevilgninger
31 844 - 40 935 - 91 849 45 447 28 680 13 928 252 682
Honorarinntekter m.v.
48 866 372 20 468 - 7 876 32 498 28 708 1 199 139 986
Sum driftsinntekter
3 872 851 288 084 2 318 779 -1 930 948 259 268 166 789 55 737 19 653 5 050 214
Varekostnader
1 174 314 209 510 2 063 712 -1 755 029
139 963 64 262 14 574 2 611 1 913 918
Leiekostnader innleide bygg
237 640 - 512 - 790 4 100 - - 243 043
Energi - gjennomstrømningskostnad
490 875 - 433 - 1 735 8 341 - - 501 385
Lønninger
727 891 45 637 173 026 -112 002
42 434 44 520 16 358 117 614 1 055 478
Avskrivninger
1 053 496 1 849 434 - 134 23 576 730 10 886 1 091 105
Andre driftskostnader
238 282 31 062 81 648 -63 918
31 362 28 566 23 720 -110 770
259 953
Interne inntekter og kostnader
- - - - - - - - Sum driftskostnader, før nedskrivninger 3 922 499 288 058 2 319 764 -1 930 948 216 419 173 366 55 382 20 341 5 064 882
Driftsresultat før nedskrivninger
-49 648
25 -986
0
42 850 -6 577
355 -687
-14 668
Nedskrivninger
- - - - 18 873 70 - - 18 943
Driftsresultat -49 648
25 -986
0
23 976 -6 647
355 -687
-33611
*) Tilgang AUU - Tilgang anlegg under utførelse.
74 Forsvarsbygg årsrapport 2014
Kapittel 6 årsregnskap
driftsinntekter og driftskostnader per forretningsområde Tall i 1 000 kroner
31.12.13
ForsvarsbyggForsvarsbyggForsvarsbyggTilgangSkifteForsvarsbyggForsvarsbyggAndreTotalt
utleie kampflybase
utviklingAUU*
eiendom
nasjonale
futura
festningsverk
Leieinntekter
2 147 851 - - - 4 596 72 374 - 5 875 2 230 696
Inntekter forsyning, renhold og vertskap
1 525 458 - - - -8
8 484 67 7 1 534 009
Inntekter fra investeringsprosjekter
- 133 929 1 969 811 - - - 97 3 600 2 107 437
Kapitalinnskudd investeringsprosjekter
- - - -1 760 224
- - - -1 760 224
Gevinst ved salg av anleggsmidler
38 - - - 301 581 19 - 301 637
Inntekter fra bevilgninger
112 113 - 101 095 - 69 787 63 325 29 209 477 376 007
Honorarinntekter m.v.
35 405 273 9 039 - 18 822 24 581 23 364 -1
111 481
Sum driftsinntekter
3 820 864 134 202 2 079 945 -1 760 224 394 778 168 782 52 737 9 958 4 901 043
Vare- og tjenestekjøp
1 190 694 89 416 1 935 145 -1 602 211
236 272 22 424 22 272 1 698 1 895 709
Leiekostnader innleide bygg
229 465 - - - 713 207 - - 230 384
Energi - gjennomstrømningskostand
527 896 - - - 3 238 8 760 - 539 894
Lønnskostnader
656 882 19 105 134 305 -100 634
31 483 45 994 69 586 108 175 964 897
Avskrivninger
1 037 131 552 367 - 126 20 279 661 12 995 1 072 111
Andre driftskostnader
120 013 12 734 25 705 -57 379
24 966 15 575 10 537 57 817 209 969
Interne inntekter og kostnader
112 101 12 392 (14 076)
- 44 084 67 391 -50 490 -171 402
0
Sum driftskostnader, før nedskrivninger 3 874 183 134 198 2 081 446 -1 760 224 340 882 180 629 52 567 9 283 4 912 964
Driftsresultat før nedskrivninger
-53 319
4
-1 501
0
53 897 -11 847
170 675 -11 921
Nedskrivninger
-2
- - - 135 834 - - - 135 836
Driftsresultat
-53 316
4
-1 501
0
-81 937
-11 847
170 675 -147 757
*) Tilgang AUU - Tilgang anlegg under utførelse.
• Note 2 forts. på side 72
Forsvarsbygg årsrapport 2014 75
Kapittel 6 årsregnskap
• Forts. note 2
driftsinntekter og driftskostnader per forretningsområde Tall i 1 000 kroner
31.12.12
ForsvarsbyggForsvarsbygg ForsvarsbyggTilgangSkifte ForsvarsbyggForsvarsbyggAndreTotalt
utleie kampflybase
utviklingAUU*
eiendom
nasjonale
futura
festningsverk
Leieinntekter
2 120 591
0
130
0
6 901
68 074
0
0 2 195 696
Inntekter forsyning, renhold og vertskap
1 302 872
0
-3
0
12
3 513
60
0 1 306 454
Inntekter fra investeringsprosjekter
0
24 247 1 889 433
0
0
0
0
332 1 914 013
Kapitalinnskudd investeringsprosjekter
0
0
0
-1 630 704
0
0
0
0 -1 630 704
Gevinst ved salg av anleggsmidler
2
0
10
0
427 282
17
0
0
427 311
Inntekter fra bevilgninger
43 241
-1 487
98 604
0
54 359
55 121
29 947
3 308
283 094
Honorarinntekter mv
28 284
0
33 425
0
9 084
16 209
19 616
294
106 913
Sum driftsinntekter
3 494 991
22 760 2 021 599 -1 630 704 497 638
142 935
49 623
3 935 4 602 777
Vare- og tjenestekjøp
1 017 299
10 545 1 840 503
-1 486 656
292 778
22 771
21 621
222 1 719 083
Leiekostnader innleide bygg
246 787
0
0
0
1 952
2
0
17
248 758
Energi - gjennomstrømmingskostnad
484 491
0
0
0
3 839
7 038
0
1
495 370
Lønnskostnader
605 344
3 401
120 303
-91 740
28 696
41 813
59 151
93 522
860 490
Avskrivninger
1 026 174
23
281
0
52
20 920
400
9 105 1 056 953
Andre driftskostnader
87 226
2 413
24 807
-52 308
37 983
12 656
11 881
66 731
191 390
Interne inntekter og kostnader
95 363
6 378
23 258
0
50 827
38 333
-44 909 -169 251
0
Sum driftskostnader, før nedskrivninger 3 562 684
22 760 2 009 152 -1 630 704 416 127
143 533
48 145
346 -4 572 044
Driftsresultat før nedskrivninger
-67 694
0
12 447
0
81 511
-598
1 478
3 589
30 733
Nedskrivninger
0
0
0
0
83 976
0
0
0
83 976
Driftsresultat
-67 694
0
12 447 0
-2 465
-598
1 478 3 589 -53 243
*) Tilgang AUU - Tilgang anlegg under utførelse.
note 3
lønnskostnader,
antall ansatte,
godtgjørelser m.m.
Tall i 1 000 kroner
Noter
31.12.14
Lønnskostnader
Lønn
844 856
782 577
715 231
Arbeidsgiveravgift
119 363
106 482
94 322
Pensjonskostnad
188 724
151 254
112 869
Aktiverte lønnskostnader AUU
-112 002
-100 634
-91 740
Andre ytelser, samt øvrige personalkostnader
14 537
25 218
29 808
Sum
1 055 478
964 897
860 490
Årsverk ved utløpet av perioden 1 556
1 523
1 426
Lønn og andre
Ytelser til ledende personergodtgjørelser
Administrerende direktør
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer m.v.
76 Forsvarsbygg årsrapport 2014
31.12.1331.12.12
1 384 781
Pensjons-Sum
kostnader
324 379
1 709 160
Kapittel 6 årsregnskap
note 4
varige
driftsmidler
Tall i 1 000 kroner
Eiendeler, TomterBygg, anleggSum
utstyr og
og infrastruktur
inventar
Anskaffelseskost 01.01
189 989
2 302 485
44 820 735
47 313 209
Korreksjoner vedr tidligere års regnskaper
0
0
0
0
Justert anskaffelseskost 01.01
189 989
2 302 485
44 820 735 47 313 209
Tilgang kjøpte driftsmidler
37 644
0
0
37 644
Tilgang egentilvirkede driftsmidler
0
0
1 493 223
1 493 223
Avgang
32 232
0
293 168
325 400
Anskaffelseskost 31.12
195 401
2 302 485
46 020 790 48 518 676
Akkumulerte av og nedskrivninger 01.01
115 833
0
9 944 242
9 154 191
Årets avskrivninger
23 283
0
1 067 822
1 091 105
Årets nedskrivninger - netto avgang
70
0
140 109
140 179
Avgang-325400
Akkumulerte av - og nedskrivninger 10 060 075
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
3/10 år
30/60 år
LineærLineær
Regnskapsført anskaffelseskostnader i relasjon til tilgang og avgang av anleggsmidler påvirkes av foretatte reklassifiseringer,
samt inn- og utrangering av EBA* - porteføljen.
Forsvarsbygg er ikke den lovmessige eieren av eiendomsmassen, men forvalter det norske forsvarets eiendommer på
vegne av staten.
Tilgang/avgang – Siste 5 år
Anskaffet
Avhendet (anskaffelseskost)
Endring anlegg under utførelse
note 5
2014 1 530 867
325 400
326 210
2013 2012
20112010
1 593 614
1 232 938
1 794 958
2 257 486
325 561
103 426
284 734
212 343
227 884
361 743
-394 913
-390 166
Tall i 1 000 kroner
Anlegg
under utførelse
anlegg under
utførelse
Inngående balanse 01.01
Justering vedr. tidligere års regnskap
Justert inngående balanse 1.1
Tilgang
Avgang
Anlegg under utførelse 31.12
note 6
Forsvarsbygg har ingen fordringer med forfall senere enn ett år.
2 740 293
-135 696
2 604 597
1 955 129
-1 493 223
3 066 503
fordringer
*
EBA = eiendom, bygg og anlegg
Forsvarsbygg årsrapport 2014 77
Kapittel 6 årsregnskap
note 7
mellomværende
eier
Tall i 1 000 kroner
Mellomværende eier består hovedsakelig av fordring knyttet til skattetrekk.
Kontantmessig resultat fra salg av eiendommer og kapitalelementet i husleien overføres årlig til F orsvarsdepartementet.
2014
Overført overskudd kontantregnskapet
Overført overskudd ved salg av eiendommer bygg og anlegg
Sum overføringer eier/uttak av egenkapital
note 8
leieavtaler
762 192
197 122
959 314
Årlig leie2014
Leie av bygninger
31 934
Leie av biler
36 015
25 767
34 416
egenkapital
note 10
finansinntekter
20132012
25 402
29 989
3,5 -8 år
3 år
InnskuttAnnenSum
egenkapital
opptjent
egenkapital
Tall i 1 000 kroner
Inngående balanse 01.01
40 087 627
557 798
Korreksjoner vedr. tidligere års regnskaper
-135 696
Justert inngående balanse 01.01
39 951 931
557 798
Tilført investeringskapital
1 955 129 Gjort opp trekkrettigheter, bruttobudsjettert på drift
0
-206 878
Uttak av egenkapital
-933 833
0
Årets resultatdiponering
-31 321
Sum egenkapital 31.12
40 973 227
319 599
40 645 425
-135 696
40 509 729
1 955 129
-206 878
-933 833
-31 321
41 292 826
Tall i 1 000 kroner
2014
20132012
Finansinntekter
Finansinntekter
Sum
*
78 Forsvarsbygg årsrapport 2014
769 592
154 238
923 830
Tall i 1 000 kroner
Leieavtalens varighet
Bygninger
Biler
note 9
20132012
765 944
167 889
933 833
Økningen i finansinntekter 2012 skyldes renteinntekter fra prosjekt Huseby
2 692
472
8 126
2 692
472
8 126
Kapittel 6 årsregnskap
note 11
Korrigering av feil
i tidligere perioder
og omarbeiding av
sammenligningstall tidligere år
1) Prosjekter som tidligere har vært behandlet som aktiverbare har i 2014 blitt omklassifisert til å være ikke-aktiverbare.
Beløpet utgjør 135 millioner kroner. Sammenligningstall for 2013 er omarbeidet, og har påvirket postene anlegg under
utførelse og innskutt egenkapital i balansen. I resultatregnskapet har endringen medført at posten kapitalinnskudd
investeringsprosjekter har blitt økt med MNOK 135, og posten vare- og tjenestekjøp har blitt redusert med samme beløp.
Sammenligningstall for 2012 er ikke omarbeidet, da det vil kreve mye tid og ressurser å framskaffe informasjon om hvor
mye som eksakt vedrører dette året.
prinsippnote til årsregnskapet for oppstilling av
bevilgningsrapportering og artskontorapportering
Årsregnskap for Forsvarsbygg er avlagt etter nærmere
retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomi­
styring i staten («bestemmelsene»), fastsatt
12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013. Årsregnskapet er i henhold til krav
i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser
i Finansdepartementets rundskriv R-115 og eventuelle tilleggskrav fastsatt av eget departement. Det er
utarbeidet en egen note til virksomhetsregnskapet
som føres i tråd med regnskapsloven og God regnskapsskikk. (GRS).
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter
en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en
nedre del som viser beholdninger virksomheten står
oppført med i kapitalregnskapet. Oppstillingen av
artskontorapporeringen har en øvre del som viser
hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre
del som viser grupper av kontoer som inngår i mellomværende med statskassen.
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet:
a)Regnskapet følger kalenderåret
b)Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter
og inntekter for regnskapsåret
c)Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med
brutto beløp
d)Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontant–
prinsippet
stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet virksomheten har fullmakt til å disponere. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og
forpliktelser virksomhet står oppført med i statens
kapitalregnskap. Kolonnen samlet tildeling viser hva
virksomheten har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev for hver kombinasjon av kapittel/post.
Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene,
men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene
korresponderer med krav i bestemmelsene punkt 3.5
til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen «Netto rapportert til bevilgningsregnskapet» er lik i begge oppstillingene.
Artskontorapporteringen
Artskontorapporteringen viser regnskapstall virksomheten har rapportert til statsregnskapet etter
standard kontoplan for statlige virksomheter. Virksomheten har en trekkrettighet for disponible tildelinger på konsernkonto i Norges bank. Tildelte midler
på utgiftssiden vises ikke som inntekt i oppstillingen.
Virksomheter er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene
pkt. 3.8.1. Ordinære forvaltningsorgan (bruttobudsjetterte virksomheter) tilføres ikke likviditet gjennom året. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den
enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år.
Virksomheten utarbeider ikke noter til oppstillingen
av artskontorapporteringen fordi virksomheten har
et virksomhetsregnskap etter regnskapsloven og
GRS. Det er utarbeidet egen prinsippnote til virksomhetsregnskapet.
Bevilgningsrapporteringen
Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som
virksomheten har rapportert til statsregnskapet. Det
Forsvarsbygg årsrapport 2014 79
Kapittel 6 årsregnskap
Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2014
– Bruttobudsjetterte virksomheter
Virksomhet FORSVARSBYGG
Utgifts-
Kapittelnavn
Post PosttekstNoteSamletRegnskapMerutgift (-)
kapittel
2014
og mindre
utgift
1710
Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg 01
Driftsutgifter, kan overføres
3 083 185
3 449 379
-366 194
1710
Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg 46Komponentutskiftning, kan overføres
190 592
171 006
19 586
1710
Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg 47Nybygg og nyanlegg, kan overføres
1 929 772
1 949 702
-19 930
1761Nye kampfly med baseløsning
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres
234 030
241 111
-7 081
1760Nyanskaffelser av materiell og
nybygg og nyanlegg
01
Driftsutgifter 20 000
16 808
3 192
1760Nyanskaffelser av materiell og
nybygg og nyanlegg
45
Større nyanskaffelser og vedlikehold
70 000
59 701
10 299
Sum utgiftsført
5 527 579
5 887 707
Inntekst-
Kapittelnavn
Post PosttekstNoteSamletRegnskapMerutgift (-)
kapittel
tildeling
2014
og mindre
utgift
4710
Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg 01
Driftsinntekter
3 828 709
4 184 141
355 432
4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg 47
Salg av eiendom
167 350
167 889
539
4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg 16Refusjon foreldrepenger
7 518
7 518
4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg 18Refusjon sykepenger
23 664
23 664
5700 Arbeidsgiveravgift
72
Arbeidsgiveravgift
118 444
Sum inntektsført
3 996 059
4 501 656
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet
1 386 051
Kapitalkontoer
60079501Norges Bank KK /innbetalinger 60079502Norges Bank KK/utbetalinger
724090Endring i mellomværende
med statskassen
Sum rapportert
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
KontoTekst
724090Mellomværende med statskassen
note A
forklaring av
samlet tildeling
– bruttobudsjetterte
virksomheter
80 Forsvarsbygg årsrapport 2014
4 564 366
-5 946 659
-3 758
-1 386 051
2014
42 566
2013Endring
38 808
3 758
Kapittel og postOverført fra i fjorÅrets tildelingerSamlet tildeling
1710/01
1710/46
226
1710/47
289 961
1761/47
9 028
1760/01
1760/45
4710/01
4710/47
3 083 185
190 366
1 639 811
225 002
20 000
70 000
3 828 709
167 350
3 083 185
190 592
1 929 772
234 030
20 000
70 000
3 828 709
167 350
Kapittel 6 årsregnskap
note B
Kapittel
og post
Stikkord
1710/01
Kan overføres
1710/46
forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig
overførbart beløp til neste år
Merutgift(-)/
mindre
utgift
Utgiftsført
av andre
i hht
avgitte
belastningsfullmakter
Merutgift(-)/
mindreutgift etter
avgitte
belastningsfullmakter
Standard
refusjoner på
inntektspostene
15-18
Merinntekter iht
merinntektsfullmakt
-366 194
-366 194
31 182
355 432
Kan overføres
19 586
19 586
1710/47
Kan overføres
-19 930
-19 930
1761/47
Kan overføres
7 081
1760/01
Kan overføres
1760/45
Kan overføres
Omdisponering fra
post 01
til 45 eller
til post
01/21 fra
neste års
bevilgning
Innsparinger
Sum
grunnlag
for overføring
Maks.
overførbart
beløp*
Mulig
overførbart beløp
beregnet
av virksomheten
20 420
154 159
221 693
19 586
19 586
-19 391
-18 852
-7 081
7 081
7 081
3 192
3 192
3 192
3 192
10 299
10 299
10 299
10 299
539
Maksimalt beløp som kan overføres er 5 prosent av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med
stikkordet «kan overføres». Se det årlige rundskrivet R-2 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger.
*
forklaring til bruk av budsjett­fullmakter
Kapittel 1710, post 01
Kapittel 1710, post 46
Forsvarsbyggs inntekter fra utleie av EBA** budsjetteres
på kapittel 4710, post 01, mens utgiftene til ivare­
takelse av bygningsmassen budsjetteres på kapittel
1710, post 01. Inntektene vil være høyere enn utgift­
ene som følge av at leien inneholder et kapital­element
(avskrivninger). Forskjell mellom utgift og inntekt på
de enkelte poster skyldes ulik forfallsdato og oppgjørsdato på utgående og inngående fakturaer.
Mindreutgiften på kr 19,586 mill. vil bli søkt overført
til 2015.
Merutgiften for 2014 er på 366,2 mill. kroner. Dersom
en ser merutgiften i sammenheng med merinntekten
på 355,4 mill. kroner (jf. forklaring under inntekter) på
kapittel 4710, post 01, inkludert refusjoner fremkommer
det en netto mindreutgift på 20,420 mill. kroner.
**
Kapittel 1710, post 47
Merforbruk på kr 19,930 mill. Endelig avklaring om
overføring/inndekking av merforbruket vil komme fra
overordnet departement. Merinntekt på kr 0,539 mill.
er rapportert på kapittel 4710 post 47 (avhending)
Kapitel 1761, post 47
Merforbruk på kr 7,1 mill. Endelig avklaring om overføring/inndekking av merforbruket vil komme fra
overordnet departement.
Kapittel 1760, post 01
Mindreutgiften på kr 3,192 mill. vil bli søkt overført
til 2015.
Endelig avklaring om overføring av mindreforbruket
vil komme fra overordnet departement .
Kapittel 1760, post 45
Forsvarsbygg sin andel av bevilgningen utgjør en
andel av den totale bevilgningen på kapitlet.
Mindreutgiften på kr 10,299 mill. vil bli søkt overført
til 2015.
Endelig avklaring om overføring av mindreforbruket
vil komme fra overordnet departement .
Forsvarsbygg sin andel av bevilgningen utgjør en
andel av den totale bevilgningen på kapitlet.
EBA = eiendom, bygg og anlegg
Forsvarsbygg årsrapport 2014 81
Kapittel 6 årsregnskap
oppstilling
av artskonto­
rapporteringen
31.12.2014
20142013
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer
Salgs- og leieinnbetalinger
Andre innbetalinger
Innbetaling av finansinntekter
Sum innbetalinger
29 759
4 163 696
282 530
2 672
4 478 657
30 321
3 616 973
387 959
802
4 036 055
Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter
Offentlige refusjoner vedrørende lønn Utbetalt til investeringer
Andre utbetalinger til drift
Utbetaling av finansutgifter Sum utbetalinger 1 185 522
-31 182
2 224 127
2 604 283
403
5 983 153
1 063 959
-27 462
1 781 555
2 295 945
231
5 114 228
Netto rapporterte utgifter til drift og investeringer
1 504 496
1 078 173
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler 5700 Folketrygdens inntekter - Arbeidsgiveravgift
Sum inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler 118 444 96 488
118 444
96 488
Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet 1 622 940
1 174 661
Oversikt over mellomværende med statskassen
Eiendeler og gjeld
2014
1520 Forskudd ansatte
- 1540 Forskudd ansatte
-431 16xx Merverdiavgift
286 1798 Uavklarte bankdifferanser
- 2610 Påleggstrekk
29 2630 Pensjonstrekk
2 637 2600 Skyldig skattetrekk
40 045 Sum mellomværende med statskassen
42 566
82 Forsvarsbygg årsrapport 2014
2013
-374
2 714
-1 704
74
2 341
35 757
38 808
basen for
deg som er
i forsvaret
100 % til stede
1. januar 2015 ble Forsvarsbyggs nye nettjeneste basen lansert.
Her kan forsvarspersonell som har behov for å bestille overnatting
raskt finne et kvarter, booke og betale. Tjenesten er en satsing på økt
kundeservice, og skal fremover bygges ut til å dekke flere behov
og muligheter til administrasjon av bolig og kvarter.
www.forsvarsbygg.no/basen
Vi bygger
forsvarsevne
hver dag
Forsvarsbygg er en
offentlig eiendomsaktør
som bygger, drifter
og selger eiendom
for Forsvaret.
Forsvarsbygg
Postboks 405 Sentrum, 0103 OSLO
Telefon: 815 70 400
E-post: [email protected]
www.forsvarsbygg.no
Konsept og design Itera Illustrasjon forside og kapittelsider: Børge Bredenbekk/byHands Foto Innholdssiden: Caroline Roka, Ketil
Jacobsen, Blunderbuss, Forsvarets Mediearkiv (Torbjørn Kjosvold) / Ledelsen: Hans Fredrik Asbjørnsen / Viktige hendelser: Forsvarsbygg,
Ketil Jacobsen, Hans Fredrik Asbjørnsen, Kristian Hammerstad/byHands (illustrasjon), Trond Isaksen (det kongelige slott) / Side 67: Ole
Walter Jacobsen Papir Cocoon Offset, 100 % resirkulert