Økonomirapport - Norsk studentorganisasjon

Sentralstyret Sakspapir
Møtedato
Ansvarlig
Saksnummer
Gjelder
05.12.2015
Arbeidsutvalget
SST3 02.03-15/16
Økonomirapport
1
2
Vedlegg til saken:
1. Økonomirapport januar-september 2015
3
ØKONOMIRAPPORT
4
5
FORMÅL
6
7
SAKSPRESENTASJON
Orientere sentralstyret om organisasjonens økonomiske tilstand og utvikling.
Vedlagt ligger økonomirapport for januar-september 2015, med kommentarer til postene.
8
9
10
11
12
VURDERING
13
14
15
Det største avviket fra budsjett har vi på landsmøtet (LM), hvor vi har brukt ca. kr 250 000 mer enn
budsjettert. Dette var vi klar over da landsstyret (LS) skulle vedta spesifisert budsjett for 2015 på
LS2 i november 2014, og LS ble da informert om at vi kom til å gå over budsjettet på LM.
16
17
18
19
20
At underskuddet nå er en del høyere enn budsjett for hele 2015 viser er normalt. Inntektene er
vanligvis en del høyere i 4. kvartal, ettersom fristen for innbetaling av driftsstøtte for
høstsemesteret ikke er før 15. oktober. De fleste overføringer skjer rundt denne datoen, og vi
regner da med et overskudd igjen i 4. kvartal slik at underskuddet vil bli mindre totalt på
regnskapet for 2015.
21
Kommentarer til de enkelte postene følger etter økonomirapporten i vedlegg 1.
22
23
Vi vil samtidig oppfordre om å sende inn spørsmål angående økonomi på forhånd, slik at vi kan gi
dere best mulig svar på det dere lurer på.
24
25
26
INNSTILLING
Økonomirapporten viser et underskudd på kr 2 682 000 før fond. Dette er en del mindre enn
budsjettert for samme periode. Dette skyldes blant annet at vi har fått inn ca. kr 400 000 mer på
inntekter enn forventet. På utgiftssiden er det vært brukt mindre på webside (post 4.3) ettersom vi
har kuttet ut intranettet, Yammer, som var budsjettert til kr 60 000.
Økonomirapporten tas til orientering.
SST3 02.03-15/16 Økonomirapport
1 sider
SST3 02.03-15/16 Økonomirapport
1
vedlegg 1
VEDLEGG 1: ØKONOMIRAPPORT JANUAR-SEPTEMBER 2015
Økonomirapport 2015
Regnskap
per
30.09.2015
Budsjett januar- Regnskap per
september 2015
30.09.2014
Budsjett
2015
Inntekter
1 Driftsstøtte
2 Statstilskudd
3 Andre inntekter
Sum inntekter
-7 404 154
-2 850 000
-654 124
-10 908 278
-7 150 000
-2 775 000
-600 000
-10 525 000
-6 910 852 -13 500 000
-2 737 500
-3 700 000
-658 140
-850 000
-10 306 492 -18 050 000
160 768
6 938
39 972
17 618
67 344
28 897
274 500
5 000
40 000
112 000
70 000
47 500
268 864
3 878
58 572
108 814
67 188
30 413
500 000
5 000
90 000
130 000
200 000
75 000
6 543 278
5 221 854
288 242
154 808
51 869
782 811
43 695
6 556 250
5 215 000
280 000
169 500
769 000
67 750
6 206 935
4 928 130
315 527
128 762
50 342
742 303
41 870
8 865 000
7 040 000
370 000
240 000
55 000
1 060 000
100 000
1 938 519
340 002
2 048 000
381 750
1 942 913
378 031
2 730 000
530 000
6.2 Kontorrekvisita og diverse kontor
6.3 Kopi-og papirkostnader
6.4 Litteratur og tidsskrifter
35 725
101 520
172 717
45 000
110 000
170 000
30 505
84 622
172 232
60 000
140 000
200 000
6.5 Telefoni og porto etc
125 338
118 750
102 197
170 000
6.6 Husleie/felleskostnader
996 484
1 057 500
1 022 499
1 410 000
6.7 Kontorforsikring
6.8 Kontingenter/tilskudd
9 052
158 758
15 000
150 000
9 044
149 236
15 000
150 000
-5 453
55 000
Utgifter
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Informasjonskostnader
Trykksaker
Profilering (effekter)
Webside/intranett
Analyser/utredninger
Øvrig informasjonsmateriell
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Personalkostnader
Lønnskostnader
Pensjonsordning
Avtalefestede personalkostnader
Personalforsikringer
Arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader
6 Kontordrift
6.1 Kontor- og datautstyr
2
3
6.9 Revisjon
-1 078
55 000
-
11 sider
Økonomirapport 2015
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Reiser inn- og utland
Reiser innland
Reiser utland
ICWG
Interne seminar
Organisasjonskurs
UHR
8 Landsstyremøter/sentralstyremøter
9 Landsmøte
10 Komiteer
10.1 Politiske komiteer
10.2 Faglige komiteer
10.3 KK, VK, VTK og PPK
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
Konferanser
Avspark
Høstkonferansen
Ledersamlinger (+ vinterkonferanse i 2014)
Vårkonferansen
Temamøter/seminarer
Regionmøter
12 Frifond
13 Diverse kostnader
Sum utgifter
Regnskap
per
30.09.2015
Budsjett januar- Regnskap per
september 2015
30.09.2014
Budsjett
2015
783 767
178 820
124 608
17 440
208 326
92 904
161 670
875 000
180 000
125 000
20 000
210 000
155 000
185 000
940 546
197 373
204 112
175 224
130 236
233 601
1 430 000
250 000
250 000
100 000
310 000
220 000
300 000
580 647
550 000
781 193
700 000
1 750 184
1 500 000
1 651 330
1 500 000
328 253
82 500
175 327
422 000
130 000
394 541
131 258
690 000
210 000
245 000
227 140
400 000
70 425
47 000
36 143
80 000
1 379 047
357 514
2 313
287 151
142 396
74 046
515 628
1 495 000
375 000
300 000
250 000
70 000
500 000
1 650 807
357 286
276 194
247 836
10 045
759 445
2 035 000
375 000
300 000
400 000
250 000
210 000
500 000
245 364
275 000
181 758
570 000
32 196
29 000
17 751
40 000
13 742 022
14 024 750
14 036 639
19 060 000
3 499 750
3 730 147
1 010 000
-178 750
-190 000
11 250
-196 994
-207 554
10 560
-235 000
-250 000
15 000
3 321 000
3 533 153
775 000
-
Driftsresultat
2 833 744
-
14 Finansinntekter og finanskostnader
14.1 Renteinntekter bank
14.2 Annen finanskostnad
-151 588
-161 647
10 059
-
Resultat før fond
2 682 156
-
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
4
Fond
Fond for utredninger
Fond for kampanjer og aksjoner
Fond for seminarer og konferanser
Fond for internasjonale erfaringsmidler
Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid
Fond for alumnus og historieprosjekt
Fond for arrangering av BM i ESU
Resultat
566 104
283 658
40 000
-
-
32 254
65 576
52 841
157 022
112 983
142 938
85 580
160 568
-
-
3 248 259
-
3 816 811
Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015
side 2
Balanse
Norsk studentorganiasjon
EIENDELER
Note 30.09.2015
31.12.2014
47 263
281 060
328 323
46 076
192 091
238 167
Bankinnskudd, kontanter og lignende
11 779 835
14 393 052
Sum omløpsmidler
12 108 157
14 631 219
Sum eiendeler
12 108 157
14 631 219
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Resultat
Sum opptjent egenkapital
8 422 198
-2 682 156
5 740 042
8 441 469
-19 270
8 422 198
Bundet egenkapital
Fond
Disponert
Sum bundet egenkapital
4 574 885
-566 104
4 008 781
4 574 885
4 574 885
Sum egenkapital
9 748 823
12 997 083
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
547 956
328 288
1 483 090
2 359 334
194 906
516 844
922 386
1 634 136
Sum gjeld
2 359 334
1 634 136
12 108 157
14 631 219
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
EGENKAPITAL OG GJELD
GJELD
5
Sum gjeld og egenkapital
6
7
Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015
side 3
8
FORKLARING TIL BALANSERAPPORTEN PER 30. SEPTEMBER 2015
9
EIENDELER
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Omløpsmidler
Kundefordringer er krav på penger som er inntektsført på regnskapet, men som ikke er innbetalt
fra skylder ennå.
21
EGENKAPITAL OG GJELD
22
23
24
25
Egenkapital
Annen egenkapital er opptjent egenkapital etter tidligere opptjente resultater. Bundet egenkapital
er en del av NSOs egenkapital som er avsatt til ulike fond. I perioden er det disponert kr 566 104
fra NSOs fond.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld er kostnader som er regnskapsført, men som ikke har forfalt til betaling ennå
(altså ikke betalt).
Andre kortsiktige kundefordringer:
Forskuddsbetalt serviceavtaler/leie/reiser etc. (kr 15 953).
Utbetalt depositum, lån, forskudd reiser og lønn (kr 103 460).
Renteinntekter som er beregnet, men ikke bokført i banken (kr 161 647).
Bankinnskudd, kontanter og lignende er saldo på våre ulike bankkonti (kr 10 741 524), samt
depositumskonto for Holbergsgate 1 (kr 717 691) og bankgaranti hos Diners (kr 320 620).
Skyldige offentlige avgifter:
Forskuddstrekk i september, men som ikke betales før i november (kr 174 449).
Skyldig arbeidsgiveravgift for september, men som ikke betales før i november (kr 84 128).
Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger som er opptjent i 2015, men som normalt ikke utbetales
før året etter opptjening (kr 69 711).
Annen kortsiktig gjeld:
Skyldige feriepenger, opptjente feriepenger i 2015 som normalt utbetales i juni 2016
(kr 494 394).
Forskuddsbetalt statstilskudd for 4. kvartal (kr 950 000).
Avsetning til påløpende kostnader som bl.a. reiseoppgjør/utlegg for AU/ansatte, pensjonsavtale
KLP, frifondmidler, revisjon etc. (kr 38 696).
Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015
side 4
42
KOMMENTARER TIL ØKONOMIRAPPORT JANUAR-SEPTEMBER 2015.
43
INNTEKTER
44
45
46
1. Driftsstøtte
Vi har fått innbetalt driftsstøtte for alle medlemslag for våren 2015, men mangler fortsatt en del for
høsten 2015. Fristen for innbetaling er 15. oktober så de fleste overføringer skjer rundt denne dato.
47
48
49
2. Statstilskudd
Vi er blitt tildelt kr 3 800 000 i statstilskudd for 2015. Dette er kr 100 000 mer enn budsjettert og
utgjør kr 316 666 per måned.
50
51
52
3. Andre inntekter
Vi har fått overført kr 637 233 i frifondmidler fra LNU. I tillegg har vi overført kr 16 891 for ubrukte
midler fra i fjor.
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
UTGIFTER
77
78
79
80
81
4. Informasjonskostnader
4.1 Trykksaker er trykking av boligundersøkelsen.
4.2 Profilering (effekter) er for powerbank og nøkkelbånd til landsmøtet.
4.3 Webside/intranett er for support/serviceavtale Dekode Interaktiv (kr 15 200) og årsavgift på div.
domener. Her er det brukt mye mindre enn budsjettert og dette skyldes at vi stoppet intranettet
Yammer før årsavgiften på ca. kr 60 000 måtte betales.
4.4 Analyser/utredninger er to undersøkelser gjennomført av Sentio i samarbeid med Khrono
(kr 8 750) og studentundersøkelsen våren 2015, gjennomført i samarbeid med Universitas
(kr 58 594).
4.5 Øvrig informasjonsmateriell er medlemskontingent Norsk kommunikasjonsforening, talekort
med NSO-logo, design og trykking av nye visittkort til AU og 1 års abonnement på TV2 Sumo.
5. Personalkostnader
5.1 Lønnskostnader er inkl. overtid og påløpende feriepenger. Foruten faste lønnskostnader er det
utbetalt kr 530 000 (for ca. 1300 t, inkl. timer tatt ut i avspasering, for overtidstimer i desemberaugust i forbindelse med blant annet landsstyremøter, vårkonferansen, regionmøter, landsmøte,
Avspark, BM, ledersamlinger og kursgruppesamling).
5.3 Avtalefestede personalkostnader er for tiltak i sekretariatet iht. særavtale samt
månedskort/treningsutgifter for AU-medlemmene.
5.6 Andre personalkostnader
Mat kveldsarb eid
3 266
Gaver etc.
5 720
Sosiale aktiviteter - velferd

34 709
Sosiale aktiviteter er bl.a. kostnader for div. middager/sosialt arrangement i forbindelse med
avslutninger for ansatte og avtroppende AU 2014/2015.
Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015
side 5
82
83
84
6. Kontordrift
6.1. Kontor- og datautstyr
Administrative støttesystem
Frankeringsmaskin
9 588
Innkjøp kontor- og datautstyr
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Reparasjoner og vedlikehold etc.



129 215
87 374
Adm. støttesystem er vedlikeholdskostnader ACOS websak for 9 mnd.,
utvidelser/oppdateringer valgsystem og årsavgift for Enalyzer.
Innkjøp kontor- og datautstyr er bl.a. 7 PCer og 8 skjermer + div. tilbehør (kr 70 000), nye
banner med NSO-logo (kr 4 700), Stream software (kr 3 800), transportkasse til talestol
(4 600), nye mobiltelefoner til AU (kr 32 000), 1 stk. hev/senk skrivebord med
rulleskuffseksjon (kr 6 000) dokumentkamera (kr 3 700).
Reparasjoner og vedlikehold er bl.a. spamfence 1 år (kr 16.315), vedlikehold/support
regnskap- og lønnssystem for hele året (kr 29.800), kringkastingsavgift tre TVer 1. år (kr
8.300) og Symantec antivirus for 3 år (kr 14.625), GoDaddy 3 års SSL-sertifikat (kr 4 900)
og acesspunkt/chromecast (kr 10 000).
6.3 Kopi- og papirkostnader
Dette er leiekostnader på kopimaskinen 9 mnd. (kr 59 600), kopipapir (kr 7 100), serviceavtale (kr
30 200), samt avtale med Kopinor for 2015 (kr 4 700).
6.4 Litteratur og tidskrifter
Dette er kostnader på medieovervåking (kr 63 090 per år). I tillegg er det abonnement på NTBnyhetene (kr 7 300 per mnd.) og på diverse aviser/tidskrifter.
6.5 Telefoni og porto etc.
Telefoni
87 820
Internett
25 763
Porto
11 755
6.6 Husleie/felleskostnader
Her ligger vi noe under budsjett. Dette skyldes at vi hadde betalt for mye på felleskostnader i 2014
og fikk tilbakeført ca. kr 49 000. På utgifter er det kr 937 000 i husleie, kr 72 500 på renhold 9 mnd.
og kr 24 000 for strøm/nettleie 1. halvår 2015. I tillegg er det låser/nøkler til alle kontorene
(kr 11 800).
6.8 Kontingenter/tilskudd
ESU
134 408
LNU
8 000
Arb eidsgiverorganisasjon (Virke)
116
117
118
119
120
113 826
Annet


15 590
760
Medlemskontingenten til ESU ble nesten kr 10 000 dyrere enn budsjettert pga. høy
valutakurs. Kontingenten er på 15 500 euro per år.
Kostnadene på annet er medlemskontingent til FN-Sambandet.
Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015
side 6
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
6.9 Revisjon
Her står vi foreløpig med en inntekt på kr 1078. Dette pga. differanse mellom det som ble avsatt til
revisjon 2014 og det som vi ble fakturert for til slutt.
7. Reiser inn- og utland
7.1 Reiser innland
Her føres reise- og oppholdskostnader til diverse møter, konferanser, medlemslagsbesøk etc. for
AU, sekretariat eller andre som reiser på vegne av NSO.
7.2 Reiser utland
Dette er reiser/deltakeravgift til blant annet:
 BM Baku nov./des. 2014 (reiseregning levert etter at regnskapet for 2014 var avsluttet)
 PL4SD/Eurostudent Wien i februar.
 ESC i Riga i mars
 Rankingkonferanse Brussel i mai
 BM Jerevan i mai
 ESC Brussel månedskifte september/oktober
 Forskuddsbetalt deltakeravgift/reise EQAF London november
7.3 ICWG
Reiseutgifter for internasjonalt ansvarlig til seminar i Zimbabwe 2.-12. januar og til Regional
ministerial conf. i Paris 18.-20. februar.
7.4 Interne seminarer
Planseminarer
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
88 230
Overlapping
129 536
Studietur AU
-9 441



Planseminarer er kostnader i forbindelse med seminar for Info/politikk-gruppa 12.-14.
januar (kr 14.040), strategisamling i juni (kr 13 800) og Info/pol-seminar i (kr 24 000),
planseminar for hele kontoret 28.-29. januar (kr 7.720) og 27.-28. august (kr 25 300)
Overlapping er for overlappingseminar 14.-18. juni på Hvasser (kr 96 600), førstehjelpskurs
(kr 6 500), sommerfest 25/6 (kr 8 800) og mediatrening/skrivekurs (kr 16 600).
På Studietur AU er det inntektsført ca. kr 9 400. Det ble avsatt kr 20 000 på regnskapet for
2014 til studieturen til AU, som egentlig skulle vært gjennomført høsten 2014, men som ble
utsatt til februar 2015. Kostnadene ble på ca. kr 10 600 og dermed mindre enn det som var
avsatt.
7.5 Organisasjonskurs
Utgifter i forbindelse med kursgruppesamlinger som ble arrangert i Oslo i januar og juni, samt kurs
avholdt for seksten av våre medlemslag.
7.6 UHR
Dette er utgifter i forbindelse med verv i Universitets- og høgskolerådet og som skal faktureres
videre til UHR. Inntekt for dette vil bli ført på post 3.
Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015
side 7
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
8. Landsstyremøter/sentralstyremøter
Dette er kostnader i forbindelse med LS3 som ble arrangert i Trondheim i februar, overnatting et
døgn for LS4 på Lillestrøm (dagen før LM) og LS5 i Oslo i mai, samt første sentralstyremøte i
august.
LS-møtene 1. halvår (totalt kr 549 086) :
Sentralstyremøte i august (totalt kr 31 561):
Møte, kurs, honorar etc.
Møte, kurs, honorar etc.
16 895
5 000
Reiseutgifter
201 211
Reiseutgifter
12 016
Overnatting
192 480
Overnatting
1 940
Diettkostnad
134 407
Diettkostnad
710
Diverse kostnader
-
Diverse kostnader
15 988
9. Landsmøte
Landsmøte ble avholdt på Lillestrøm i april og regnskapet er fordelt slik:
Møte, kurs, honorar etc.
Reiseutgifter
Overnatting
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
53 139
391 456
1 201 848
Diettkostnad
20 897
Diverse kostnader
82 845

Diverse kostnader er bl.a. for teknikk/underholdning/LM-film, leie av mentometerknapper (kr
29 100) og leie av kopimaskiner (kr 15 800).
10. Komiteer
10.1 Politiske komiteer
FFPK - Fag- og forskningspolitisk komite
25 962
VLPK - Velferds- og likestillingspolitisk komite
15 030
IK - Internasjonal komite
41 508
10.2 Faglige komiteer
FKHS - Helse- og sosialfaglige utd.
15 171
FKHF - Historisk-filosofiske fag
11 360
FKJ - Juridiske fag
24 337
FKK - Kunstfag
186
187
188
-
FKLU - Lærerutdanning og utdanningsvitenskap
15 940
FKMO - Medisin og odontologi
36 446
FKR - Realfag
18 027
FKSV - Samfunnsvitenskapelige fag
21 938
FKT - Teknologiutdanning
25 459
FKØA - Økonomi-administrative fag
6 649
Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015
side 8
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
10.3 KK, VK, VTK og PPK
KK
7 805
VK
34 955
VTK
18 246
PPK
9 419




KK er kostnader i forbindelse med overlappingsmøte de hadde i juli.
Kostnadene på VK (valgkomiteen) er i hovedsak i forbindelse med forberedelser og
intervjuer av AU-kandidater i Oslo 7.-12. april, hvorav reiseutgiftene for både VKmedlemmene og AU-kandidatene kom på ca. kr 14 000 og overnatting på kr 4 400, samt
honorar til Corporate Communications for sparring/lederkommunikasjon på kr 8 750.
I tillegg var det en VK-samling i begynnelsen av september.
VTK har brukt mer enn budsjettert (kr 5 000). Det er budsjettert med kun et møte til denne
komiteen, slik som tidligere år, men i tillegg til innstillingsmøte i Oslo så møttes VTK også i
forbindelse med LS3 i Trondheim.
PPK er for deres første møte i september.
11. Konferanser
11.1 Avspark ble arrangert på Romerike folkehøgskole i august. Kostnadene er fordelt slik:
Reiseutgifter
129 209
Overnatting
221 850
Diettkostnad
4 814
Diverse kostnader
1 641
11.3 Ledersamlinger
Utgifter i forbindelse med ledersamlingene som ble arrangert i Ålesund 16.-18. januar (kr 142 173),
Oslo 5.-6. mars (kr 42 738) og Gjendesheim 21.-23. august (kr 102 240). Regnskap for samlingene
er fordelt slik:
Ålesund
211
212
213
214
215
216
Gjendesheim
74 756
25 006
55 807
Overnatting
48 740
8 979
42 180
Diettkostnad
18 677
6 916
1 215
-
1 837
3 038
Diverse kostnader
11.4 Vårkonferansen
Dette er kostnader i forbindelse med vårkonferansen som ble arrangert 6.-8. mars i Oslo.
Kostnadene ble en del lavere enn budsjettert her Bl.a. fikk vi kr 30 000 i støtte fra UD. Regnskap
for konferansen er fordelt slik:
Møte, kurs, honorar etc.
217
Oslo
Reiseutgifter
-29 605
Reiseutgifter
89 642
Overnatting
43 349
Diettkostnad
38 511
Diverse kostnader
499
218
Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015
side 9
219
220
221
222
11.5 Temamøter/seminarer
Dette er i hovedsak kostnader i forbindelse med møte med skandinaviske studentorganisasjoner i
februar (kr 6 500) og EAN-konferansen (European Access Network) 6.-9. juni (kr 67 500), hvor
NSO var medarrangør.
223
224
225
226
11.6 Regionmøter
Regionmøtene ble arrangert i mars i forkant av landsmøte og ble avholdt i Tromsø, Trondheim,
Bergen og Oslo. Totalt kom vi kr 15 600 over budsjettet på kr 500 000. Regnskap for
regionmøtene er totalt fordelt slik:
Møte, kurs, honorar etc.
6 000
Reiseutgifter
163 127
Overnatting
242 235
Diettkostnad
83 063
227
Diverse kostnader
21 203
228
12. Frifond
UiS kampanje "lys i mørket"
4 820
HiØ kickoff 2015
20 000
UiS organisasjonsseminar feb ruar
28 395
NMBU Avsparksarrangement
49 900
HiSF Tett-på-konferansen 2015
11 857
UiO Studentkonferansen 2015
15 000
UiT støtte org.konsulentsem. 4.-5. mars
8 667
VTO støtte org.konsulentsem. 4.-5. mars
11 802
VT Tr.heim støtte ViN-samling
7 348
HiST overlappsem. Nederland
25 000
VTOA fondsmidler felles møte VTene i Bergen
4 318
HiVolda "Utveksling 1-2-3!"
8 257
229
UiN Engasjementshelg STUN
50 000
230
231
232
233
234
13. Diverse kostnader
Dette er bl.a. kostnader for stillingsannonser på Finn.no og reiser (kr 21 000) vedr. ansettelse av
ny organisasjonsrådgiver (medlemskontakt) og ny kontormedarbeider 30 %, samt prosjektstilling til
BM 2016. I tillegg er det 12 mnd. avtale med Spartacus (kr 9 700) som gir oss rabatter på bl.a.
reiser og kontorrekvisita.
235
15. Fond
236
237
238
239
240
15.1 Fond for utredninger
Støtte til UiS for Helse- og trivselsundersøkelsen 2015.
15.3 Fond for seminarer og konferanser
Støtte til UiA for oppstartseminar 2015 i Aalborg (kr 20 000) og til «SUKK 15» (kr 45 575).
241
Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015
side 10
242
15.4 Fond for internasjonale erfaringsmidler
NHH Studietur Brussel januar
20 150
UiA Internordisk Studentmøte
5 549
UiS studietur Dub lin januar
30 000
VTOA studietur Køb enhavn juni 2015
30 854
UiO studietur Berlin i juli
30 000
243
NTNU studietur Lunds univ./Danmarks tekn. univ.
40 469
244
245
246
247
15.5 Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid
Støtte til NPH-konferansen (kr 34 000), UiT Avspark-seminar (kr 50 000), NTNUVI Fusjonscamp
2015 (kr 19 144) samt til diverse formøter før LS3 og felles overlapp i Bergen i juni for medlemslag
i Vest.
248
249
250
251
252
253
15.6 Fond for alumnus og historieprosjekt
I forbindelse med alumnusarbeidet har det vært fire samlinger for styringsgruppen og det er brukt
kr 6 500 på middag på disse samlingene. I tillegg er det kostnader på mat/leie lokale i forbindelse
med Alumnusfest 12. juni (kr 70 000) samt honorar (kr 83 800) til historiestudent som har jobbet
med å få oversikt over kildemateriale som kan brukes som grunnlag til å skrive en faglig
historiebok.
Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015
side 11