Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2015

2015-02-09
SID 1 (1)
TND/2015:95
TJÄNSTESKRIVELSE
Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget
2015 med inriktning för 2016-2017
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan och budget för 2015 med
inriktning för 2016-2017. Nettokostnadsramen för tekniska nämnden beslutades bli
29,3 miljoner kronor.
Förvaltningen har inom den ekonomiska ramen upprättat förslag till
verksamhetsbeskrivning och prioriteringar, nämndmål, samt förslag till fördelning
av driftbudget mellan huvudverksamheterna, konkurrensplan samt
internkontrollplan.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner budget och verksamhetsplan för 2015 med inriktning
mot 2016-2017 i enlighet med förvaltningens förslag.
Magnus Åsman
Stabschef
Kristin Andersson
Stadsbyggnadschef
Bilagor:
Verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för 2016-2017
inklusive konkurrensplan och internkontrollplan.
SOLNA STAD
Förvaltning
171 86 Solna
Besök. Stadshusgången 2
[email protected]
Tel. 08-734 20 00
Fax. 08-734 20 59
Organisationssnummer
212000-0183
www.solna.se
2015-02-10
SID 1 (19)
TND/2015:95
Tekniska nämndens
verksamhetsplan och budget för 2015
med inriktning mot 2016-2017
SOLNA STAD
Tekniska nämnden
171 86 Solna
Besök. Stadshusgången 2
www.solna.se/kontaktcenter
Tel. 08-746 10 00
Organisationssnummer
212000-0183
www.solna.se
Innehåll
VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH PRIORITERINGAR .............................. 3
FÖRVALTNINGSGEMENSAMMA UTVECKLINGSOMRÅDEN.................................................... 3
FASTIGHETSVERKSAMHETEN ..................................................................................................... 3
STADSMILJÖVERKSAMHETEN ..................................................................................................... 4
KOMMUNIKATIONSARBETET ..................................................................................................... 4
KONTAKTCENTER ........................................................................................................................ 5
MÅL OCH UPPDRAG .............................................................................................. 6
MÅLOMRÅDE – SOLNA I UTVECKLING ..................................................................................... 6
MÅLOMRÅDE – LEVANDE STAD ................................................................................................ 7
MÅLOMRÅDE – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ................................................................ 9
EKONOMI ............................................................................................................... 11
FÖRDELNING AV DRIFTBUDGET MELLAN HUVUDVERKSAMHETER ................................ 11
KOMMENTAR TILL DRIFTBUDGET ........................................................................................... 11
INVESTERINGSBUDGET ............................................................................................................. 14
PERSONAL .............................................................................................................. 14
TVÄRSEKTORIELLA FRÅGOR............................................................................. 15
KVALITETSARBETET ........................................................................................... 15
KONKURRENSUTSÄTTNING OCH AVTALSUPPFÖLJNING......................... 15
UPPHANDLING ............................................................................................................................ 15
AVTALSUPPFÖLJNING ................................................................................................................ 16
INTERN KONTROLL ............................................................................................ 16
OBLIGATORISKA KONTROLLOMRÅDEN 2015 ....................................................................... 17
BILAGA 1 – KONKURRENSPLAN ........................................................................ 18
BILAGA 2 – INTERNKONTROLLPLAN.............................................................. 19
2(19)
Verksamhetsbeskrivning och prioriteringar
Tekniska nämnden är både en myndighet och en serviceorganisation. Nämnden
svarar för drift, underhåll och investeringar i stadens kommunaltekniska
anläggningar såsom gator, byggnader, parker och grönområden. Nämnden ansvarar
också för stadens parkeringsverksamhet inklusive beviljandet av handikapps- och
nyttoparkeringstillstånd. Vidare ansvarar nämnden för den renhållning som staden
enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Renhållningsverksamheten är helt
avgiftsfinansierad. Tekniska nämnden är tillika trafiknämnd.
Förvaltningsgemensamma utvecklingsområden
Under 2015 ska förvaltningen vidareutveckla upphandlingsverksamheten och
arbetet med entreprenörsstyrning, entreprenörs- och avtalsuppföljning. Som ett
viktigt led i arbetet med entreprenörsuppföljning ska även inköpsprocessen – från
beställning till betald faktura – stärkas och effektiviseras. Det långsiktiga
planeringsarbetet för utvecklingen av stadens fastigheter och stadsmiljö fortsätter
och ska förstärkas. För att säkerställa en god arbetsmiljö och effektiva arbetssätt ses
systemstöd och systemförvaltningsorganisationen över och utvecklas.
Förvaltningens uppdrag och inriktning som serviceorganisation för solnabor och
verksamheter ska utvecklas. Att implementera och vidareutveckla arbetsformerna
och samarbetet med stadens kontaktcenter är ett sätt att skapa bättre
förutsättningar för både bättre service till solnaborna och stärkt
avtalsuppföljningen.
Fastighetsverksamheten
Fastighetsverksamheten förvaltar och genomför investeringar i Solna stads
fastigheter. Stadens fastighetsbestånd består i huvudsak av förskolor, skolor,
omsorgsfastigheter och fastigheter för kultur- och fritidsverksamhet. Stadens
bestånd omfattar ca 230 000 kvm och inhyrning av verksamhetslokaler från andra
fastighetsägare uppgår till ca 50 000 kvm. Fastighetsverksamheten administrerar
också en parkeringsverksamhet som består av uthyrning av 1 500 garageplatser och
2 500 markparkeringsplatser.
Verksamheternas behov är i fokus i det löpande fastighetsunderhållet. Prioriterade
områden är, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, den fortsätta satsningen på
upprustning av förskole- och skollokaler. För att ytterligare förbättra
kommunikationen med verksamheterna avseende status i pågående arbeten samt
för att stärka drift- och energiuppföljning implementeras ett nytt systemstöd. För
att uppnå högre kostnadseffektivitet och bättre entreprenörsstyrning görs en
översyn av befintliga avtal i syfte att minska antalet underentreprenörer till förmån
för egna ramavtal för olika fackområden.
I investeringsverksamheten ingår uppförandet av ishall vid Ritorp och planering av
en ny skola i Järvastaden. Arbetet med yteffektiviserings- och energieffektiviseringsinvesteringar samt klimat och miljöförbättrande investeringar fortsätter under året.
3(19)
Stadsmiljöverksamheten
Stadsmiljöverksamheten fokuserar på att förvalta allmän platsmark och
allmäntekniska anläggningar genom upprustning och skötsel av den offentliga
miljön samt att genomföra åtgärder utifrån stadens cykelplan. Fortsatt arbete med
att förbättra standarden på staden gatunät, där målning av gång- och cykelbanor,
och framtagande av ny vägvisningsplan för cykelnätet kommer att prioriteras.
Arenastadens fortsatta utbyggnad är fortfarande ett tydligt fokusområde där målet
är en fungerande stadsdel för boende och besökare, oberoende transportsätt, till
både vardags och under evenemang.
Ett antal dynamiska hastighetsskyltar används för tillfällig hastighetsbegränsning
samt mätning av trafikflöden. Enköpingsvägen övertas under 2015 från
Trafikverket. För att stärka planeringsförutsättningarna samt trafikinformationen till
solnabor och övriga trafikanter ska processen för beviljande av
trafikanläggningsplaner (TA-planer) utvecklas och implementeras samtidigt som
den nya taxan för TA-planer införs.
Upphandling av parkskötsel påbörjas under året då befintliga avtal löper ut och
utbytet av belysningsarmaturer fortsätter i syfte att skapa en tryggare och hållbar
stadsmiljö. Detta görs genom att byta till en mer driftsäker och energieffektiv
belysning.
Stadsmiljöverksamheten har ett viktigt arbetsområde i att bygga allmän platsmark
inom ramen för stadsutvecklingsprojekten.
Som ett led i utvecklingen av stadens parker och grönområden genomförs ett antal
åtgärder utifrån stadens grönplan. Byggandet av en temalekplats i Bergshamra
påbörjas under 2015 samt stadens gångvägar runt Brunnsviken och Tivoliområdet
ses över.
Inom avfallsenheten fortsätter matavfallsinsamlingen och avfallsminskningen mot
uppsatta mål i avfallsplanen genom exempelvis minskat matsvinn och återbruk.
Återvinningsgraden för förpackningar ska öka enligt samverkansavtal med
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) genom fokus på markupplåtelsefrågor inom projekt Fastighetsnära insamling (FNI). Åtgärder för att underlätta för
medborgarna att bli av med farligt avfall på ett miljöriktigt sätt utvecklas vidare.
Kommunikationsarbetet
Ett led i att stärka förvaltningens inriktning som serviceorganisation att fortsätta det
integrerade kommunikationsarbetet. Utgångspunkten är stadens gemensamma
arbete för planerad kommunikation. Kommunikationsarbetet bygger på att i god tid
identifiera årligen återkommande men även särskilda händelser inom förvaltningens
verksamhetsområde.
4(19)
Kontaktcenter
Den 14 oktober 2013 beslutade kommunstyrelsen att införa ett stadsgemensamt
kontaktcenter från och med 15 januari 2015. Syftet med ett kontaktcenter är att
förbättra servicen, öka tillgängligheten och förbättra bemötandet genom att skapa
en väg in till alla stadens tjänster, som ger kortare kontaktvägar, frigör arbetstid och
avlastar förvaltningarna genom att frågor besvaras och omhändertas direkt i
kontaktcenter. Dessutom skapas kontaktcenter nya möjligheter till god överblick av
vilka frågor som kommer in till staden. Kontaktcenter kommer på så sätt bidra till
kvalitets- och verksamhetsutveckling och strategisk kommunikation.
Att införa ett stadsgemensamt kontaktcenter skapar många möjligheter till en bättre
service till medborgare och företag och en effektivare verksamhet hos samtliga
nämnder. För att uppnå detta behöver samtliga nämnder anpassa sin verksamhet
för att nå full effekt av kontaktcentret. Nedan beskrivs kortfattat hur förvaltningen
avser gå till väga.
Målet är att 70 procent av frågorna besvaras eller tas om hand direkt vid första
kontakten. De frågor som kontaktcentret inte kan eller ska besvara styrs
kontrollerat till ansvarig förvaltning. Förvaltningen ger frågeställaren återkoppling
inom tre dagar med besked om hur frågan hanteras eller när handläggningen av
ärendet beräknas vara klar. Systemstödet som upphandlats till kontaktcenter ger
förvaltningen och staden som helhet större möjlighet att systematiskt följa upp och
utveckla tillgänglighet, bemötande och service.
För att kontaktcenter alltid ska ha korrekt information om förvaltningens
verksamhet är det förvaltningen som äger och ansvarar för information och svar på
vanliga frågor som hanteras i systemstödet. Det innebär att förvaltningen
kontinuerligt måste uppdatera, komplettera och revidera informationen i
systemstödet.
Systemstödet ska användas både av kontaktcenter och förvaltningen och stödjer
hela flödet från medborgarens eller företagarens fråga till dess att ärendet är avslutat
och återkopplat. Systemstödet ger därmed förvaltningen ett dagligt stöd i att
upprätta god servicenivå. Rapporter och analyser av informationen ger en ökad
kunskap om och en bättre överblick av frågor och ärendeflöden. Den kunskapen
kan tillsammans med övrig uppföljning och analys användas för att stärka stadens
kommunikation samt kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete. Kontaktcenter
och förvaltningen kommer att ha löpande avstämningar för att ständigt förbättra
servicen och gemensamt identifiera möjliga förbättrings- och utvecklingsområden.
Förvaltningen har tagit fram en stor mängd frågor och svar som kontaktcenter
använder i kontakten med solnaborna. Dessa behöver kontinuerligt vidareutvecklas
och ansvaret för det arbetet ligger på förvaltningens verksamhetschefer. I och med
att stor del av verksamheten ligger på entreprenad behöver förvaltningen även
vidareutveckla den pedagogiska informationen om avtalen generellt och service-
5(19)
nivåerna specifikt. Detta för att kontaktcenter ska ge bästa möjliga service till
solnaborna och andra intressenter men även för att avlasta verksamheterna på bästa
möjliga sätt. Under året ska förvaltningen i samverkan med entreprenörerna
vidareutveckla entreprenörsvyn i systemet så att systemet på bästa sätt stöder
entreprenörernas arbete och stärker förvaltningens möjlighet att följa upp
genomförda insatser mot avtalat uppdrag.
Ur kontaktcentersystemet får förvaltningen värdefull information om hur såväl
verksamheten som entreprenörerna hanterar olika typer av ärenden både avseende
svars- och åtgärdstider samt bemötande. Den informationen ska användas för det
kontinuerliga arbetet att stärka förvaltningen som serviceorganisation och arbetet
med entreprenörs- och avtalsuppföljning.
Mål och uppdrag
Utgångspunkten för stadens styrsystem är en sammanhållen målstyrning, där
kommunfullmäktige anger prioriterade målområden, inriktningsmål, effektmål,
verksamhetsanknutna uppdrag och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder.
Inriktningsmålen mäts utifrån ett antal effektmål som i sin tur följs upp genom
nyckeltal/indikatorer. Nämnderna ska, med utgångspunkt från
kommunfullmäktiges inriktningsmål och effektmål, precisera och fastställa en
verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Effektmålen och
nämndmål ligger sedan som grund till verksamheternas beskrivningar om vad som
ska göras och hur arbetet ska utföras för att nå måluppfyllelse.
Målen tillsammans med verksamheternas beskrivningar om vad som ska göras och
hur arbetet ska utföras bryts sedan ner i individuella mål för varje medarbetare. De
individuella målen tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i förvaltningens
gemensamma arbete med att nå målen.
Nedan följer ett utdrag av de av kommunfullmäktige beslutade effektmål och
indikatorer som är mest relevanta för Tekniska nämnden samt de nämndmål som
ska vara en utgångspunkt för arbetet på förvaltningen under 2015.
Målområde – Solna i utveckling
Solna ska vara en stad i utveckling, som skapar förutsättningar för att möta den
stora efterfrågan som finns på att bo, leva och verka i staden. Staden ska erbjuda en
attraktiv miljö, som kännetecknas av mångfald och tolerans, och som gör att
boende och besökare trivs. Solna ska också erbjuda ett bra företagsklimat, som ger
företag goda förutsättningar att starta, etableras och växa. Solna ska vara en aktiv
aktör i den växande Stockholmsregionen, som tar vara på möjligheterna att skapa
förutsättningar för nya jobb, tillväxt och välfärd.
6(19)
Under detta målområde är två av tre stadsövergripande effektmål, utgångspunkten
för tekniska nämndens egen verksamhetsplanering.
Inriktningsmål
Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende,
företag och besökare.
År 2015
År 2016
År 2017
Effektmål
Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i
Öka jämfört Öka
Öka
Solna ska öka i medborgarundersökningen år
med 2014.
jämfört
jämfört
2015 jämfört med år 2014. (År 2013 – NRI 63)
med 2015. med 2016.
Nyckeltal/indikatorer
• Genomförda projekt/aktiviteter som gynnar framkomligheten i Solna.
Effektmål
Företagarnas nöjdhet med Solna stads service
ska öka till minst nöjdhetsindex 74 i Stockholm
Business Alliance serviceundersökning år 2015.
(År 2011 och 2013 – NKI 70).
År 2015
År 2016
År 2017
NKI 74
Ingen
mätning
görs
NKI 74
Nyckeltal/indikatorer
•
Företagarnas nöjdhet med Solna stads service inom markupplåtelse.
Målområde – Levande stad
Solna ska vara en levande och sammanhållen stad med en god miljö, som tar vara
på närheten till natur och storstad. Staden ska bygga vidare på dessa kvaliteter och
växa på ett stadsmässigt, tillgängligt och miljövänligt sätt. Stadsmiljön ska vara ren
och snygg, samtidigt som stadens fastigheter ska underhållas och utvecklas.
Solnaborna ska kunna kombinera ett attraktivt boende och ett stimulerande arbete
med en rik fritid, som bidrar till att skapa trivsel och välbefinnande. Staden ska
underlätta för att Solnabor, Solnaföretag och besökare ska kunna leva och verka
miljövänligt.
Under detta målområde är tre av de fem stadsövergripande effektmålen,
utgångspunkten för tekniska nämndens egen verksamhetsplanering.
Inriktningsmål
Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet
och miljöhänsyn.
Effektmål
År 2015
År 2016
År 2017
Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är att Öka jämfört Öka
Öka
vistas i Solna ska öka i medborgarundersökning med 2014.
jämfört
jämfört
år 2015 jämfört med 2014. (År 2013 – NRI 61)
med 2015. med 2016.
7(19)
Nyckeltal/indikatorer
• Medborgarnas nöjdhet med hur tryggt och säkert det är att vistas utomhus på
kvällar och nätter.
Effektmål
Solnas medborgare, företag och besökare ska
erbjudas goda möjligheter att kunna agera
miljövänligt.
År 2015
Miljövänlig
heten i
Solna ska
öka jämfört
med år 2014
År 2016
Miljövänligheten i
Solna ska
öka
jämfört
med år
2015
År 2017
Miljövänlig
heten i
Solna ska
öka jämfört
med år
2016
Nyckeltal/Indikator
• Medborgarnas nöjdhet med stadens miljöarbete
• Antal möjliga uppställningsplatser för lånecyklar på allmän platsmark i Solna.
Avfallshantering
• Solnabornas insamling av hushållsavfall till förbränning.
• Antal hushåll och företag i Solna med möjlighet att sortera matavfall.
• Mängden utsortering av rent matavfall, tidningar och förpackningar i Solna.
• Medborgarnas nöjdhet med tillgängligheten till återvinningscentraler i kommun.
Energieffektivisering
• Energianvändningen avseende belysning på allmän platsmark.
• Fjärrvärmeanvändningen inom stadens egna fastigheter.
• Antalet gamla armaturer som bytts ut till mer effektiva armaturer.
• Antalet nya ljuspunkter på allmän platsmark i Solna.
• Antal genomförda energieffektiviseringsåtgärder.
Effektmål
År 2015
År 2016
År 2017
Medborgarnas nöjdhet med gator och vägar i
Öka jämfört Öka
Öka
Solna ska öka i medborgarundersökningen år
med 2014
jämfört
jämfört
2015 jämfört med år 2014. (År 2013 – NMI med 2015 med 2016
52)
Nyckeltal/Indikator
• Medborgarnas nöjdhet med underhåll, snöröjning, belysning samt trafiksäkerhet.
År 2015
År 2016
År 2017
Effektmål
Solnas fysiska tillgänglighet avseende allmän
Öka jämfört Öka
Öka
plats och (gator, vägar, parker och torg m.fl.)
med 2014
jämfört
jämfört
och allmänna lokaler (skolor, idrottsmed 2015 med 2016
anläggningar, bibliotek m.fl.) ska öka jämfört
med år 2014.
Nyckeltal/Indikator
• Inom lagstiftningen Enkelt avhjälpta hinder (EAH).
• Utom lagstiftningen Enkelt avhjälpta hinder (EAH).
Nämndmål
Inom målområdet Levande stad har följande nämndmål formulerats:
8(19)
•
•
•
•
•
•
Av det matavfall som genereras inom Solna stad 2015 ska minst 24 % samlas in för
biologisk behandling (2012 – 14 %, 2013 – 19 %, 2014 – 21 %).
Antalet hushåll som har möjlighet att sortera matavfall ska under 2015 öka till
16 000 (2012 – 9 638, 2013 – 12 856, 2014 – 14 479).
Medborgarnas nöjdhet med underhåll ska öka till minst 6,0 (2012 – 5,8, 2013 –
5,6).
Medborgarnas nöjdhet med snöröjning ska öka till minst 5,1 (2012 – 5,1, 2013 –
4,9).
Medborgarnas nöjdhet med belysning ska öka till minst 6,5 (2012 – 6,5, 2013 –
6,4).
Medborgarnas nöjdhet med trafiksäkerheten ska öka till minst 5,9 (2012 – 5,9,
2013 – 5,8).
Målområde – God ekonomisk hushållning
Solna ska vara en stad med en långsiktigt hållbar ekonomi. Staden ska ta ansvar för
framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och
behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar. Alla verksamheter
som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Det
ställer krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer,
resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständig prioritering,
effektivisering och förnyelse av verksamheterna. En viktig del är också stadens
medarbetares engagemang, vilket är en förutsättning för en organisations
möjligheter att nå goda resultat.
Under detta målområde är alla sex stadsövergripande effektmål, utgångspunkten för
Tekniska nämndens egen verksamhetsplanering.
Inriktningsmål
Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och
kostnadseffektiva.
Effektmål
År 2015
År 2016
Solnas kommunala skattesats ska bibehållas på
17,12 per
17,12 per
nuvarande nivå. (År 2014 – 17,12 per
skatteskatteskattekrona).
krona
krona
År 2017
17,12 per
skattekrona.
Effektmål
Solna stads resultat enligt balanskravet ska år
2015 minst uppgå till 55 mkr. (År 2014 –
budgeterat resultat 45 mkr).
År 2015
55 mkr
År 2016
70 mkr
År 2017
80 mkr
Effektmål
Solna stads nettoinvesteringar ska inte överstiga
700 mkr över en rullande femårsperiod. (År
2014 – 700 mkr under en rullande
femårsperiod).
År 2015
750 mkr
över
rullande
femårsperiod
År 2016
750 mkr
över
rullande
femårsperiod
År 2017
750 mkr
över
rullande
femårsperiod
9(19)
Effektmål
Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest
kostnadseffektiva kommuner. (Bokslut år 2012
– 2:a plats)
År 2015
År 2016
År 2017
1-3 plats
1-3 plats
1-3 plats
Effektmål
Medborgarnas nöjdhet med Solna stads
verksamheter ska öka i medborgarundersökning
år 2015 jämfört med år 2014. (År 2013 – NMI
51)
År 2015
År 2016
År 2017
Öka jämfört
med 2014.
Öka jämfört
med 2015.
Effektmål
Solna stads medarbetares engagemang ska öka i
2015 års medarbetarundersökning jämfört med
år 2014 (År 2014 – Solna HME 78)
År 2015
År 2016
Öka
jämfört
med
2016.
År 2017
Öka jämfört
med 2014.
Öka jämfört
med 2015.
Öka
jämfört
med
2016.
Nyckeltal/Indikator
• Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter inom följande områden:
o Bemötande och tillgänglighet
o Information
o Renhållning och sophämtning
o Gång- och cykelvägar
o Gator och vägar
• Solna stads medarbetares engagemang i undersökningen Hållbart Medarbetar
Engagemang, HME.
• Solna stads sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid jämfört med genomsnittet i
Stockholms län.
Nämndmål
Inom målområdet God ekonomisk hushållning har följande nämndmål formulerats:
• Medborgarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar i Solna ska öka till 50 (2012 – 50,
2013 - 46).
• Medborgarnas nöjdhet med renhållning och sophämtning i Solna ska minst
bibehållas på 2013 års nivå (2012 – 56, 2013 -55 ).
• Medborgarnas nöjdhet med renhållning och sophämtning i Solna ska minst
bibehållas på 2013 års nivå (2012 – 56, 2013 -55 ).
10(19)
Ekonomi
Tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten 2015 är totalt 29,3
miljoner kronor.
Fördelning av driftbudget mellan huvudverksamheter
Förvaltningens förslag till fördelning av driftmedel mellan huvudverksamheterna
framgår av tabellen nedan.
Driftbudget (tkr)
Budget 2015
Politisk verksamhet
Tekniska nämndens förvaltning
Varav
Förvaltningsgemensamt
Fastighetsverksamhet
Stadsmiljöverksamhet
Renhållning
Tekniska nämnden totalt
Budget 2014
960
28 349
750
19 780
12 204
-18 475
34 620
0
29 309
15 838
-37 726
41 668
0
20 530
Kommentar till driftbudget
För att tydliggöra ingående delar i huvudverksamheternas driftbudget
beskrivs utgångspunkten för förvaltningens detaljbudgeteringsarbete nedan.
Fastighetsverksamhet
Fastighetsverksamheten utgår i sin detaljplanering från nedanstående fördelning av
intäkter och kostnader.
Belopp (tkr)
2015
Hyresintäkter
-251 100 -258 359
Parkeringsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
2014
-17 900
-17 277
0
-3 500
-269 000 -279 136
Kapitalkostnad
74 800
69 574
Inhyrningskostnader
85 133
82 706
Underhåll*
46 050
43 778
Värme, el och vatten
25 562
26 299
Fastighetsskötsel
14 000
15 201
980
0
4 000
3 852
Summa kostnader
250 525
241 410
Nettokostnad
-18 475
-37 726
Fastighetsadministration
Övriga driftkostnader
*Här ingår 16 mkr för upprustning av förskole- och skollokaler
11(19)
Hyres- och parkeringsintäkterna väntas minska med 10,1 miljoner kronor jämfört
med budget 2014. Det beror främst på att hyresintäkterna för skol- och
förskolefastigheter väntas minska.
Övriga intäkter består av arrendeintäkter från exploateringsmark och fastigheter.
Eftersom exploateringsenheten överförts till stadsledningsförvaltningen utgår dessa
intäkter år 2015.
I underhållskostnaderna ingår kostnader för både periodiskt och felavhjälpande
fastighetsunderhåll samt sanering och reparation efter skadegörelse.
Fastighetsverksamheten väntas också få något ökade kapital- och
inhyrningskostnader under 2015.
Stadsmiljöverksamhet
Stadsmiljöverksamheten utgår i sin detaljplanering från nedanstående fördelning av
intäkter och kostnader.
Belopp (tkr)
2015
Parkeringsavgifter
-46 118
-40 500
Övriga avgifter
-26 058
-23 500
Summa intäkter
-72 176
-64 000
Kapitalkostnader
34 900
32 929
Parkering
14 500
14 500
Park och natur
13 000
13 000
Snöröjning
11 500
11 000
Belysning
8 000
8 000
Renhållning*
5 600
5 600
Beläggningsunderhåll
5 500
5 500
Tillfälliga tillskott
6 000
6 000
Övriga driftkostnader
7 796
9 139
106 796
105 668
34 620
41 668
Summa kostnader
Nettokostnad
2014
*avser inte hantering av avfall.
Verksamhetens intäkter består huvudsakligen av parkeringsavgifter samt avgifter för
boendeparkering. I övriga avgifter ingår bl.a. kontrollavgifter och markupplåtelser.
Verksamhetens kostnader består av kapitalkostnader samt övriga driftskostnader. I
övriga driftkostnader ingår kostnader för parkering, park och natur m.m. Dessa
kostnadsposter specificeras i tabellen ovan. Tillfälliga tillskott för cykelplan samt för
att säkra skötsel av gata och park på totalt 6 miljoner kronor ingår också i budgeten.
12(19)
13(19)
Investeringsbudget
Enligt beslut i kommunfullmäktige har nämnden tilldelats följande
investeringsbudget för perioden 2015-2017.
Investeringsbudget (tkr)
Tekniska nämnden
2015
150 400
2016
2017
51 300
46 700
Personal
Antalet tillsvidareanställda på förvaltningen är i nuläget 24 personer. Medelåldern på
förvaltningen är 49 år och könsfördelningen är 18 män och 6 kvinnor.
Sjukfrånvaron är låg, 2,0 procent (stadsbyggnadsförvaltningen, 2014).
Vid särskilda behov anlitar förvaltningen projektanställd personal samt konsulter
för att hantera kompetens- och resursbehov utifrån nämndens uppdrag och mål.
Alla medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas och lära nytt. Förvaltningen arbetar
kontinuerligt med kompetensförsörjning, kompetensutveckling och intern rörlighet
i syfte att utifrån verksamhetens behov, trygga kompetens samt behålla, öka och ta
tillvara engagemanget i organisationen.
Ledare och medarbetare på förvaltningen arbetar ständigt med
verksamhetsutveckling, förnyelse och förändring med förståelse för hur ny teknik
kan användas för att effektivisera och förbättra stadens service. Uppföljning av
medarbetarnas prestationer och bidrag samt planering av kompetensutveckling, sker
utifrån stadens beteendekompetenser för medarbetarskap. Beteendekompetenser
för ledarskap utgör grunden för alla ledare i sitt uppdrag och säkerställer en god
styrning av verksamheten utifrån stadens mål och utmaningar.
Förvaltningen arbetar aktivt med att, på ett integrerat sätt i verksamhetsplanering
och uppföljning, vidareutveckla individen gruppen och organisationen utifrån
resultatet i medarbetarundersökningarna.
För att säkerställa nämndens inriktning med stärkt entreprenörsuppföljning och
ökat servicefokus utarbetas och implementeras en långsiktig
kompetensförsörjnings-strategi där organisation, kompetens och arbetssätt
utvecklas och förändras.
14(19)
Tvärsektoriella frågor
För Tekniska nämndens verksamhet är den fysiska tillgängligheten i stadsmiljön och
i stadens fastigheter den enskilt mest prioriterade delen i det tvärsektoriella arbetet.
Den verksamhetsövergripande miljöfrågan är ett förhållningssätt till att utveckla
och främja ett miljövänligt agerande i staden. Stadens fokus är på områdena; hållbar
samhällsplanering, effektiva transporter och resande, trygg och effektiv
energianvändning, kretsloppsbaserad avfallshantering samt sunda inomhusmiljöer.
Tekniska nämndens arbete är av avgörande betydelse för en positiv utveckling i alla
dessa fokusområden. Stadens miljöpolicy genomsyrar nämndens arbete med trafik
och stadsmiljö. Inom stadsmiljöverksamheten pågår arbete med aktiviteter kring
kretsloppsanpassad avfallshantering. Sunda inomhusmiljöer är för
fastighetsverksamheten ett prioriterat område vid planering av periodiskt underhåll.
Kvalitetsarbetet
Nämnden har ett antal antagna kvalitetsdeklarationer. Åtgärder ska genomföras
under 2015 för att säkerställa uppställda åtaganden.
Den mest centrala i förvaltningens kvalitetsarbete är att den fortsatta
vidareutvecklingen av upphandlingsverksamheten och arbetet med
entreprenörsstyrning och entreprenörsuppföljning samt att genom olika åtgärder,
och i nära samverkan med kontaktcenter, stärka förvaltningens inriktning som
serviceorganisation.
För att ytterligare förbättra kommunikationen med verksamheterna avseende status
i pågående arbeten samt för att stärka drift- och energiuppföljning implementeras
ett nytt systemstöd. Inom stadsmiljöverksamheten utvecklas processen för
beviljande av TA-planer med syfte att säkerställa framkomligheten och stärka
trafikinformationen till solnabor, besökare och trafikanter. Tillsammans med
exploateringsverksamheten vid kommunstyrelsen drivs ett utvecklingsarbete av de
processer och stödjande verktyg som behövs för markutvecklingsprojektens
genomförande.
Konkurrensutsättning och avtalsuppföljning
Upphandling
Under året genomförs ett större antal upphandlingar. De upphandlingar som, i
enlighet med nämndens delegationsordning, ska beslutas i Tekniska nämnden
återfinns i bifogad konkurrensplan för 2015 med inriktning mot 2016 och 2017
(bilaga 1). Genom att nämnden fattar beslut om konkurrensplanen beslutar
nämnden att förberedelsearbetet av upphandlingarna kan påbörjas. För
upphandlingarna i konkurrensplanen ska nämnden, löpande under året, även fatta
beslut om förfrågningsunderlag och slutlig tilldelning.
15(19)
Avtalsuppföljning
Redan i planeringsarbetet, inför beslutet av förfrågningsunderlaget, klassificerar
förvaltningen upphandlingen/avtalet utifrån stadens anvisning för avtals- och
entreprenadsuppföljning. I förfrågningsunderlagen ska framgå vilka
uppföljningsaktiviteter förvaltningen avser genomföra under avtalsperioden.
Förvaltningen ger nämnden löpande information om status i upphandlingsärenden
och avtalsuppföljningsarbetet.
Intern kontroll
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir
gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.
I vardagen handlar intern kontroll om många löpande rutiner och processer i
verksamheten och det är uppenbart att det är något bredare än att kontrollera
kvitton och attestera räkningar. Det handlar om att säkra våra arbetssätt så att vi når
våra mål. För att den interna kontrollen ska genomsyra organisationen och följas
upp på alla nivåer är det nödvändigt att arbetet sker i en gemensam struktur.
Förvaltningens arbete med intern kontroll utgår från kommunfullmäktiges
beslutade Reglemente för intern kontroll och följer processen beskriven i stadens
anvisning för intern kontroll beslutad av stadsledningsförvaltningen.
I kommunfullmäktiges beslut av stadens verksamhetsplan och budget 2015 framgår
ett antal obligatoriska kontrollområden.
Staden använder fyra typer av obligatoriska kontrollmoment:
• Stadsgemensamma kontrollmoment som utförs av nämnd.
• Stadsgemensamma kontrollmoment som utförs av kommunstyrelsen.
• Nämndspecifika kontrollmoment som utförs av nämnd.
• Nämndspecifika kontrollmoment som utförs av kommunstyrelsen.
Där det finns effektivitets- och synergivinster kan stadsledningsförvaltningen
avgöra att ett stadsgemensamt kontrollmoment ska genomföras centralt. Annan
anledning till en central hantering av kontrollmoment kan vara där det anses
olämpligt att förvaltningens personal ska granska en överordnads hantering av
exempelvis inköp eller representation.
Obligatoriska kontrollmoment ska inkluderas i styrelse och nämnders plan för
intern kontroll. Kontrollrapport inklusive föreslagna åtgärder ska återrapporteras till
kommunstyrelsen per augusti och december. Utifrån kommunstyrelsens beslut av
kontrollområden avgör stadsledningsförvaltningen vilken typ av kontrollmoment
och hur de specifika kontrollmomenten ska formuleras.
16(19)
Obligatoriska kontrollområden 2015
Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2015 pekat ut
nedanstående områden som särskilt väsentliga för intern kontroll:
• Avtalstrohet
• Leverantörers ekonomiska ställning och seriositet
• Avtals- och entreprenadsuppföljning
• Periodisering av kostnader och intäkter
• Redovisning av representation
För respektive kontrollmoment finns det framtagna rutiner som ska följas.
Obligatoriska kontrollmoment som utförs av nämnd
•
•
Avtals- och entreprenadsuppföljning
Redovisning av representation
Förutom ovanstående områden identifierar respektive nämnd kompletterande
kontrollområden.
Obligatoriska kontrollmoment som utförs av kommunstyrelsen
•
•
•
Avtalstrohet
Leverantörers och entreprenörers seriositet
Periodisering av kostnader och intäkter
Tekniska nämndens plan för intern kontroll återfinns i bilaga 2.
17(19)
Bilaga 1 – Konkurrensplan
Befintliga avtal
Avtalsbeteckning
Upphandlingsform
Påbörjas
Parkeringsövervakning
Parkskötsel, ramavtal
Byggarbeten, ramavtal
Fastighetsförvaltning*
Underhåll av vägbeläggningar, ramavtal
Mindre markentreprenader, ramavtal
Projektledning, projekteringsledning, byggledning, konstruktion,
kont PBL; Hus/Anläggning, ramvtal
Projektering VVS och styr/regler, el/tele/larm, ramavtal
Vägmarkeringar, ramavtal
Elkraft**
Måleriarbeten, ramavtal
Renhållning, entreprenad
Säkerhetsinstallationer
Glasmästeri, inkl. fönsterrenovering, ramavtal
Trafiksignaler, drift och underhåll
Gatu- och parkbelysning, drift och underhåll
Väghållning och vinterväghållning på tomtmark
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
2015
2015
2015
2015
2015
2015
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
Nya upphandlingsbehov
Upphandlingsbehov
Upphandlingsform
Samverkansentreprenader, ramavtal
Elarbeten, ramavtal
Ventilationsarbeten, ramavtal
VVS inkl. kyla, ramavtal
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
LOU, Öppet förfarande
LOU, Förenklat
förfarande
LOU, Öppet förfarande
Översyn och åtgärder sopsug i Huvudsta, entreprenad
Tak, inkl. skottning, ramavtal
Påbörjas
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Avrop
Ramavtal
Vara/tjänst
Elenergi 2014**
LOU
Påbörjas
2016
* Konkurrensutsättning alternativt förlängning av befintlig
**Ny konkurrensutsättning alternativt avrop från centralt ramavtal genom SKL Kommentus inköpscentral
18(19)
Bilaga 2 – Internkontrollplan
Internkontrollplan 2015
Nämnd: Tekniska nämnden
Process/rutin
Ärendehantering –
registratur
Kontrollmoment & metod
Kontrollen syftar till att säkerställa att stadens och förvaltningens svarstider och
andra åtaganden upprätthålls samt att rutiner och anvisningar efterlevs.
Kontrollen utförs genom stickprov på handlingar.
Inköp
Kontroll av inköp under direktupphandlingsbeloppet.
Kontrollen syftar till att säkerställa att inköp under direktupphandlingsbeloppet görs
enligt stadens anvisning för inköp och direktupphandling.
Kontrollen utförs genom att stickprov tas på inköp som gjort utanför befintligt
avtal med belopp under direktupphandlingsbeloppet.
Avtals och
entreprenadsuppföljning
Kommunfullmäktige har angett området som särskilt väsentligt och obligatoriskt
kontrollmoment för nämnden.
Kontrollen syftar till att säkerställa att avtal följs upp enligt stadens anvisning för
avtals- och entreprenaduppföljning.
Kontrollen utförs enligt stadens rutin för kontrollmoment avtals- och
entreprenadsuppföljning.
Servicenivåer i
kontaktcenterfrågor
Inom ramen för arbetet stadens kontaktcenter har tre dagar angetts som den tid det
längst får ta för en fråga att återkopplas till solnaborna.
Kontrollen syftar till att säkerställa att både anställda och entreprenörer uppfyller
servicenivåerna.
Kontrollen utförs enligt särskild framtagen kontrollrutin med hjälp av statistik från
kontaktcentersystemet.
Redovisning av
representation
Kommunfullmäktige har angett området som särskilt väsentligt och obligatoriskt
kontrollmoment för nämnden.
Kontrollen syftar till att säkerställa att redovisning av representation görs enligt
stadens anvisning för representation och uppvaktning.
Kontrollen utförs enligt stadens rutin för kontrollmoment representation.
19(19)