Rådmannens presentasjon i møte 13.11.2015

Administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan 2016-2019
Vekst i ubalanse
Innhold
Birkenes kommune – et overblikk
Birkenes kommune - nåsituasjonen
Birkenes kommune 2016 - 2019
Tjenesteområdene
18.11.2015
2
Tillit
”Tillit er å handle med få forholdsregler”
(Jon Elster 2007)
Tillit er viljen til å være sårbar overfor en annens handlinger, basert på
en forventning om at den andre vil ivareta mine interesser, uavhengig
av mine kontroll muligheter. (Fritt etter Roger Meyer 1995)
Et overblikk
18.11.2015
4
Avveininger som må håndteres
18.11.2015
Balanse
Realisme
Kvalitet
Kostnader
Innovasjon
Kontroll
Endring
Risiko
5
Økonomisk helsetilstand = rød lampe
• Netto driftsresultat er ikke stort nok til å
dekke renter, avdrag og nødvendige
avsetninger
• Utgiftene vokser raskere enn inntektene
• Ikke mulig å avsette frie midler til senere år
• Man bruker over lengre periode tidligere
oppsparte midler for å få budsjettet i null
• Stadig negative budsjettavvik
• Ikke noe egenkapital til nye investeringer
• Lånegjeld (lånegjeld som ikke dekkes inn via
avgifter mv.) bør ikke utgjøre mer enn 50 %
av driftsinntektene
• Positive premieavvik dekkes inn over mer enn
1 år
18.11.2015 Side 6
6
Krav til hvert år i økonomiplanen
Balanse
Realisme
18.11.2015 Side 7
7
Hovedutfordringer
Lave inntekter
•
•
•
•
Skattesvak kommune
Ufinansierte reformer fra staten
Ingen oppsparte fond til økt behov og egenkapital
Avhengig av usikre inntekter
Høye utgifter
• Tjenester – struktur og behov
• Høy gjeld og gjeldsutgifter
• Vekst i befolkning og etterspørsel
• Etterslep på utvikling
• Økte krav og flere oppgaver
Urealistisk med balanse i 2016
I
8,8
mill.
U
Forutsetninger
• Eiendomsskatt
• 7 promille for verk/bruk og næring som tidligere
• Økning fra 3,3 promille til 4 promille og 50 000 bunnfradrag for bolig og fritid i tråd med
vedtak i 2014
• Øker fra kr 5100 til kr 6200 for en bolig med gjennomsnittlig verdi på kr 2 mill.
• Bolig og fritid kan økes til 7 promille men ble ikke vedtatt i 2014 etter forslag
• Tjenestene
• Videreføring av tidligere vedtak
• Nye prinsipielle endringer som monner vurderes på nytt etter en gjennomgang av driften og
gjennomføres etter en plan er vedtatt
• Økte behov i tråd med brukers rettigheter er innarbeidet og justeres hvis
driftsgjennomgangen gjør dette mulig
• Gebyrer og prisliste
• Ny SFO-modell ettersendes, generell 2,5 % økning med noen unntak
• Ingen økning på avløp, mens vann øker med 2,7 % etter selvkostberegning
18.11.2015 Side 10
10
Konsekvenser av budsjett og ØP i ubalanse
• ROBEK = Register Om Betinget godkjenning og Kontroll
• Birkenes kommune blir oppført i ROBEK
• gjør at kommunen må ha godkjenning av Fylkesmannen for å kunne ta opp
lån og inngå langsiktige leieavtaler.
• Alle ROBEK-kommunene må utarbeide en forpliktende plan som viser
hvordan kommunen skal gjenvinne økonomisk kontroll. Denne skal inneholde
utgiftsreduserende og inntektsøkende forslag.
• innebærer altså redusert politisk handlingsrom.
18.11.2015 Side 11
11
«20 stillinger» - nye og konkrete tiltak som monner
Finne
Velge
Gjennomføre
Justere
18.11.2015 Side 12
Sikker styring og lederskap i en usikker tid
Felles forståelse av
hvordan håndtere
usikkerhet generelt
Avtale
Gjennomføre
Lage handlingsplan
for veien til
beslutning av nye
og konkrete tiltak
Informasjon
Involvering
18.11.2015 Side 13
Justere
13
Nåsituasjonen
18.11.2015
14
Befolkningsvekst
Lillesand
Birkenes
Iveland
Kristiansand
Vennesla
Songdalen
Søgne
Totalsum
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2010-2015
2,6 %
1,9 %
4,1 %
1,4 %
1,7 %
1,0 %
1,9 %
1,6 %
1,7 %
1,1 %
-0,5 %
1,0 %
1,9 %
2,8 %
1,4 %
1,3 %
1,6 %
2,2 %
-1,2 %
1,5 %
1,3 %
1,9 %
1,0 %
1,4 %
0,7 %
1,2 %
2,4 %
1,8 %
1,7 %
0,3 %
0,4 %
1,5 %
2,3 %
0,8 %
0,1 %
1,7 %
0,8 %
0,8 %
1,9 %
1,6 %
9,2 %
7,4 %
4,9 %
7,6 %
7,5 %
7,0 %
6,7 %
7,6 %
Sammensetning
Lillesand
Andel
Andel
Andel
Andel
Andel
Andel
Andel
Andel
0 åringer
1-5 år
6-15 år
16-18 år
19-24 år
25-66 år
67-79 år
80 år+
1,2
7,0
13,1
3,9
7,0
53,4
10,8
3,7
Birkenes
1,3
7,8
14,2
4,2
8,3
51,0
10,1
3,1
Iveland
1,5
7,7
11,9
4,3
7,5
54,8
8,2
4,1
Kristian
sand
1,1
6,5
12,3
4,0
9,1
54,1
8,7
4,0
Vennesla
1,3
7,4
12,6
4,4
8,3
53,5
8,6
3,8
Songdalen
1,3
7,5
13,3
4,2
8,6
53,0
8,9
3,1
Søgne
1,0
6,4
14,4
4,8
8,2
52,6
9,3
3,2
Landet
1,1
6,1
12,0
3,8
7,9
55,0
9,7
4,3
Beregnet utgiftsbehov 2014
Lillesand
Totalt
Barnehage
Grunnskole
Pleie og omsorg
Barnevern
Sosiale tjenester
Kommunehelse
Administrasjon
Birkenes
Iveland
Kristiansand Vennesla
Songdalen
Søgne
1,03
1,08
1,26
0,97
1,03
1,05
0,99
1,14
1,08
1,22
1,06
1,09
1,08
1,01
1,08
1,25
1,27
0,98
1,06
1,18
1,16
0,98
0,94
1,05
0,92
0,99
0,90
0,85
0,93
0,97
1,21
1,04
1,09
1,11
1,08
0,74
0,79
0,92
1,17
0,89
0,98
0,87
1,04
1,20
1,63
0,92
1,04
1,12
1,01
1,01
1,19
2,01
0,87
0,97
1,11
1,00
Ressursbruk i fht beregnet utgiftsbehov 2014
Lillesand
Totalt
Barnehage
Grunnskole
Pleie og omsorg
Barnevern
Sosiale tjenester
Kommunehelse
Administrasjon
Birkenes
Iveland
Kristiansand Vennesla
Songdalen
Søgne
100,8
101,7
116,8
95,0
95,8
93,0
89,4
106,6
107,4
127,0
91,8
97,2
99,4
88,0
104,9
106,9
123,3
99,5
104,1
99,1
90,2
100,0
91,8
91,8
83,9
96,6
88,0
89,1
84,6
106,3
47,1
84,0
118,9
101,0
75,1
112,6
86,1
94,5
92,9
93,4
63,6
100,8
107,3
112,2
89,3
87,1
80,2
70,9
82,4
107,2
136,2
142,6
101,5
87,2
119,2
107,3
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester
Birkenes har stor andel institusjonsplasser i prosent av mottakere av
pleie og omsorgstjenester, med 19,2 %. I KnpS ligger Iveland høyest
med 21,1%. Lavest ligger Songdalen med 9,3 %.
Birkenes kommune 2016 - 2019
18.11.2015
20
Oppbygging av skatte og rammeinntekter
280000
275000
1011
376
2858
270000
Satsningsområder
3205
Korreksjoner, endrede oppgaver
Kostnadsvekst 0,7%
265000
Innbyggervekst2014-2015
7022,7
kostnadsøkning 2,7%
Frie inntekter 2015
260000
255000
260100
250000
18.11.2015 Side 21
21
Veksten skal dekke
• Lønns og prisvekst (2,7 %)
• Økning i antall innbyggere
• Økte utgifter på grunn av demografiske endringer
• Endrede oppgaver som øyeblikkelig hjelp, overføring av
skatteoppkreverfunksjonen, likeverdige barnehager osv.
• Satsingsområder som fleksibelt barnehageopptak, rusomsorg og
helsestasjon
18.11.2015 Side 22
22
Finans
• Avdragsutgiftene stiger mer enn rentekostnadene synker, netto kr 1,3
mill.
• Avkastning på verdipapirene våre har sunket i 2015 og forventes å
ligge lavere enn vi har vært vant til de senere årene. 2,1 mill. er
budsjettert i 2016.
18.11.2015 Side 23
23
Utvikling i finansutgifter
Fianansutgifter
16 000
14 000
12 000
10 000
2010
2011
8 000
2012
2013
6 000
2014
4 000
2 000
0
Renteutgifter
18.11.2015 Side 24
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
24
Utvikling i finansinntekter
Finansinntekter
12 000
10 000
8 000
2010
2011
6 000
2012
2013
4 000
2014
2 000
0
Renteinntekter
18.11.2015 Side 25
Utbytte og eieruttak
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
25
Utvikling av gjeld i planperioden
Beløp i 1000 kr
Langsiktig gjeld investeringer
Avdrag
Låneopptak i året
Udekket 2015
Langsiktig gjeld 31.12. investeringer
Renter investeringsgjeld
Renter inklusiv startlån
Rentesats
18.11.2015 Side 26
Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett2018 Budsjett 2019
383 088
408 488
403 288
401 188
-13 900
23 900
15 400
408 488
10 600
11 800
2,60 %
-14 800
9 600
0
403 288
10 500
11 700
2,60 %
-15 300
13 200
0
401 188
10 800
12 100
2,70 %
26
-15 900
38 200
0
423 488
11 400
12 700
2,70 %
Investeringer 2016
• Netto investeringer kr 43,7 mill. inklusiv mva.
• Kr 11,3 er overført fra 2015.
• Ekstra gjeldsopptak kr 15,4 gjeldende Birkeland skole og IKT kommer i
tillegg til investeringene i 2016 ferdigstilles januar 2016.
• Investeringer 2017-2019 kr 17,6, 21,0 og 51,4 inkl. mva.
18.11.2015 Side 27
27
Større investeringer i planperioden
• Ny barnehage i 2019 (forprosjekt i 2016) – erstatter
Birkeland bhg
• Høydebasseng Natveitåsen 2016
• Kjøp av kommunale boliger 2016-2019
• IKT
18.11.2015 Side 28
28
Press på tjenestetilbudet
Vekst og endring i antall innbyggere merkes ved:
• Ny finansieringsmodell private barnehager, fleksibelt opptak og flere
små barn går i barnehagen.
• Flere barn på barneskolen og flere barn med ekstra behov.
• Flere innen helse med ekstra behov
18.11.2015 Side 29
29
Endringer i kostnader og inntekter 2015-2016
30000
Differanse mellom inntektsøkning og kostnadsøkning
25000
20000
Økning inntekter
15000
Økning kostnader
10000
5000
0
18.11.2015 Side 30
30
Netto ramme per område
Område
Teknisk
Ressurssenter
Barnehage og skole
Helse og velferd
Servicesenter
Kirken
Totalt
18.11.2015 Side 31
Regnskap
2014
37 896
20 468
116 066
77 500
19 300
3 823
275 053
Buds(end)
2015
36 097
23 884
114 951
77 223
20 443
4 021
276 619
Budsjett
2016
37 240
23 449
127 462
85 202
24 491
4 240
302 084
31
Fordeling av driftskostnader per område
Fordeling av driftskostnader per område
Servicesenter
7%
Kirken
1%
Teknisk
13 %
Ressurssenter
9%
Helse og velferd
28 %
Skole og barnehage
42 %
18.11.2015 Side 32
32
Utvikling i stillingshjemler
Teknisk inkl. kultur
Ressurssenter
Skole og barnehage
Helse og velferd
Servicesenter
Sum
18.11.2015 Side 33
2015
40,5
20,2
140,8
100,9
13,7
315,9
2016
46,0
17,8
152,1
105,6
14,6
336,7
Endring
5,5
-2,5
11,3
4,7
0,9
20,9
33
Utvikling i utgiftsutjevningen
Utvikling i utgiftsutjevningen i Birkenes
30000
10,23 %
25000
8,8 %
9,29 %
8,1 %
20000
7,27 %
15000
Utvikling i utgiftsutjevningen i Birkenes
10000
5000
0
2012
18.11.2015 Side 34
2013
2014
2015
2016
34
Strategisk grep
• Intensivere omstilling og nedbemanning av tjenestene
• Øke inntektene
• Finansstrategi
Oppdatert analyse av driften danner grunnlag for nye og konkrete tiltak
18.11.2015 Side 35
35
Fra forfall til sunn verdiforvaltning
Teknisk
18.11.2015
36
Hva ligger inne i perioden
• Økt oppgavemengde løses med samme bemanning
• Samarbeid Lillesand overført 6,3 årsverk (+ 1)
• Noe økning av vedlikeholdsramme
•
•
•
•
fremdeles langt under behov for å ivareta infrastrukturkapital
Bygg 480’ (tilsvarende økte inntekter)
Veg 150’
Langsiktige vedlikeholdsplaner og vurdere drift
• Omorganisert renholdstjeneste– redusert bemanning, behov for
tilrettelegging og investering.
• Kommuneplanlegging 500’ ivareta arealdelen av kommuneplan samt
planstrategi.
18.11.2015 Side 37
37
Vurderes
• Mulige tiltak, men ikke anbefalt
• Redusert bemanning og tjenestetilbud – viktig for frivillighet og folkehelse
• Redusert bemanning innen næring – stor grad av inntekter fra prosjekter mm
• Må vurderes
• Eierskap veg – omfattende prosess og krever investeringer
• Eierskap grendehus mm – krever investeringer
• Videre utvikling og eierskap knyttet til Tveide næringspark.
18.11.2015 Side 38
38
Samordning av
tverrfaglige tiltak og tidlig innsats
Ressurssenteret
18.11.2015
39
Hva ligger inne i budsjettet
• Videreføring av 0,8 økt stilling i 2015 – helsesøster og jordmor
• 0,3 stilling reduksjon, psykisk helse. Denne er omprioritert til kvalitet
for Ressurssenteret
Tillegg til forslag til budsjett:
Det vil bli utarbeidet et eget notat i forbindelse med kommunestyrets
vedtak om bosetting av 25 personer i 2016.
18.11.2015
40
Hva må legges inn/vurderes
• Økt antall mottaksplasser
• Behov for å øke med 30 %, fordeles på flyktningesykepleier og merkantil etter
nærmere vurdering
• Finansieres med at det i tilleggsprop.1 foreslås at vertskommunetilskuddet
øker, ansvar 2540 økes med kr. 280 000.
• Kr. 200 000 til lønnsutgifter legges inn på ansvar 2410
• Evaluering av organisering og samarbeid
• Vurdere effekt, alternative ansvarsfordeling og ressursbruk
• Ansvar for folkehelse og folkehelsekoordinator 20 % vurderes overført fra
helse og velferd
18.11.2015
41
Vurdert, men anbefales ikke
• Ressurser til «psykisk helse barn og unge» 40 %
• SLT koordinator 60 % for 12-18 år
• SLT koordinator 40 % for 19- 23 år er prosjektfinanisert
Begrunnelse:
• Sentrale stillinger i forhold til forebygging, tidlig innsats og folkehelse,
reduserer utgifter til kjøp av tjenester
• Risiko for økte utgifter på skolene, NAV og andre steder
18.11.2015 Side 42
42
Fra undervisning til læring
Barnehage og skole
18.11.2015
43
Hva ligger inne?
• Økte behov
•
•
•
•
Tilskudd til private barnehager 3 000’
Kjøp fra andre kommuner 3500’
Skysskostnader 800’
Hjemler for å dekke opp flere behov for spesialpedagogiske tiltak, økt barne- og elevtall, SFO, tariffmessig lønnsutvikling 4200’
•
•
Refusjoner fra andre kommuner kommer som inntekt for gjesteelever, spesialpedagogiske tiltak
Helårsvirkning av lukking av avvik ift. myndighetsoppgaver - fagutvikler utdanning
• Lukking av avvik på undervisningstimer 700’
• Tiltak
• Øke tilpasset opplæring og redusere behovet for spesialpedagogiske tiltak
• Vurdere skolestrukturen (med tidligst endring fra 1.8.2017)
• Gjennomgang av kjøp av eksterne tjenester med for å se om Birkenes kommune kan drifte tilsvarende tilbud selv
• Innsparinger
•
•
•
•
Reduksjon av stillingshjemler ved redusert behov
Samarbeid med andre om SFO tilbud ved lav søkning
Fortsatt sommerlukking 4 uker i barnehagene
20% administrativ/ merkantil stilling ved Læringssenteret
18.11.2015 Side 44
44
Tiltak som er vurdert, men ikke lagt inn nå
• Et hovedopptak( som i dag),men en telledato for tilskudd
• Signaler fra regjeringen går mot flere opptak med flere telledatoer
• Vurderes og krever dialog med private barnehager
• Midlertidig sammenslåing av Natveitåsen - og Birkeland barnehager
• Tiltaket tilsier en økt kostnad i 2016 på grunn engangskostnader
• Usikkert om søknadsgrunnlaget opprettholdes, når den flyttes fra sentrum
• Dette tiltaket anbefales ikke
• Endring av skolestruktur
• Er ikke mulig fra 01.08.2016
• Lovpålagte høringer må gjennomføres
18.11.2015 Side 45
45
Fra passiviserende hjelp og omsorg
til aktiv omsorg og mestring
Helse og velferd
18.11.2015
46
Hva ligger inne?
• Redusert grunnbemanning sykehjem med 2 årsverk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0,6 årsverk brukes til gjeninnføring av gruppesykepleier
Netto reduksjon 1,4 årsverk tilsvarer 1 mill (helårseffekt)
Etter nedbemanning er faktor på grunnbemanningen 1
Denne vil igjen vurderes v/ ekstern gjennomgang, 1. kvartal
Midlertidig reduksjon fagutvikler - 150’
Overføre fond gjeldende kvalifiseringsstønad fra 2015-2016 - 200’
Økning folkehelsekoordinator fra 10 til 20 % - 75 000 (innenfor rammen)
Reduksjon i kjøp av institusjonsplass 400 000
Prosess – omlegging av tjenester i boveiledertjenesten
• samlokalisering har medført reduksjoner på ca. 1,8 årsverk i det planlagte tilbudet
• Lærling nr. 2 kjøkken - ingen økt kostnad (omdisponering av lønnsmidler/økte inntekter)
• Totalt effekt 2016, reduksjon/effektivisering: 2 675’ (inkl. 1,8 årsverk)
• Ekstern gjennomgang av behov og tjenester i sykehjem, hjemmetjenesten og boveiledertjenesten
18.11.2015
47
Tiltak som er vurdert, men anbefales ikke
• Kutte/redusere dagtilbud til eldre – Aktivitetssenteret
•
Bidrar til struktur og innhold i eldre hjemmeboende hverdag, er tidlig innsats og forebygger i.f.t.
tjenester på et høyere nivå i omsorgstrappa
• Nettoramme 979’ - 1,4 årsverk
• Drives kostnadseffektivt med mange frivillige og lite administrasjon
• Bidrar til struktur og innhold i eldre hjemmeboende hverdag
• Er tidlig innsats og forebygger i.f.t. tjenester på et høyere nivå i omsorgstrappa
• «Bestestua» - dagtilbud til demente (inkl. i aktivitetssenter)
• Bør videreføres med to ansatte – 0,6 årsverk totalt.
• Denne tjenesten er lovpålagt fra 2020
• Vil trolig få økt innsøkning, hvor det er utfordrende å gi avslag pga. at behov er til
stede, og da blir 0,6 årsverk trolig lite
18.11.2015 Side 48
48
Tilgjengelig fra dag til døgn
Styrket gjennomføringsevne
Servicesenteret
18.11.2015
49
Publikumstjenester og stab/støtte
• Servicetorget:
• Boligkoordinator 20 % overført fra NAV
• Overlapping i generasjonsskifte pga. endring på teknisk
• Vurdere åpningstider Servicetorget
• Gjeldene i dag kl. 10.00 – 15.00
• Redusere åpningstid ytterligere
• Stenge 1-2 dager i uken
• Naturlig avgang
• Vurdere behov for kapasitet og kompetanse tilpasset situasjon
• Nye tiltak:
• Etablere felles stab- og støttefunksjoner med en eller flere andre kommuner
18.11.2015
50
Veien til balanse
18.11.2015 Side 51
51