Toimintakertomus v. 2012

2
3
PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS?
Kourallinen seurakuntalaisia viettää ehtoollista. Suntio on etupenkissä, kanttori urkuparvella.
Kirkkoherra yskii ja mielii kotiin kuumetta potemaan. Puheille pyrkii seurakuntalainen, mutta
kirkkoherra ei kykene sielunhädässä olevaa lohduttamaan. Iltapäivän aikana ehtii tapahtua
järkyttäviä asioita, ja päivän päätteeksi olisi pidettävä vielä ehtoollispalvelus. Illalla kirkkoon
saapuu vain yksi henkilö. Pidetäänkö jumalanpalvelus?
Kysymys esitetään Ingmar Bergmanin hienossa elokuvassa Talven valoa (Nattvardsgästerna). Tänä
vuonna elokuvan valmistumisesta on kulunut tasan viisikymmentä vuotta.
Pidetäänkö jumalanpalvelus? Talven valoa avaa tilanteen, jossa kirkon työntekijä joutuu pohtimaan
työnsä mielekkyyttä. Jos seurakunnasta yksi toisensa jälkeen lopetetaan urkuillat, tapahtumat ja
tilaisuudet, mitä jää jäljelle? Osallisuus ihmisten arkeen, ehtoollisen vietto, Herran rukous ja
kiitosvirsi?
Seuraavilla sivuilla esitellään Kempeleen seurakunnan taloudenpitoa ja toimintaa vuodelta 2012.
Ylläpidämme 40 työntekijän ja yli 300 vapaaehtoisen avulla vilkasta ja vireää toimintaa. Ulkoiset
olosuhteet ovat kunnossa, ja lähes kaikilla alueilla tilastot osoittavat kasvua ja edistymistä.
Pidetäänkö jumalanpalvelus? Vaikka tilanne on meillä täysin päinvastainen, kysymys on sama.
Työn ydin on vain löydettävä runsaan ja kasvavan toiminnan keskeltä. Tehtävä ei välttämättä ole
helppo, mutta alkuun pääsee, kun katselee jumalanpalvelusta uudesta näkökulmasta.
Jumalanpalvelus ei ole yksi työmuoto muiden joukossa. Se on jotain perustavampaa, seurakunta
itsessään. Seurakunta on pohjimmiltaan jumalanpalvelusyhteisö.
Jumalanpalvelus on meille aina ja kaikissa tilanteissa sydämen asia. Se ei koskaan jää pitämättä.
Pekka Rehumäki
kirkkoherra
4
5
6
Kuva Pekka Rehumäki
Yleisen seurakuntatyön tiimi pohtii kirkollisten toimitusten järjestämistä.
7
SEURAKUNTATYÖ 2012
Strategiset painopisteet
Kirkkovaltuusto hyväksyi Kempeleen seurakunnan strategian vuonna 2010. Strategia kannustaa seurakuntaa
ottamaan rohkeita askelia kohti 2020-lukua. Sen linjaukset muuttuvat käytännön toiminnaksi painopistealueiden
myötä. Painopisteitä on kaikkiaan kolme: pyhä, rakenteet ja lähimmäisyys. Ne jalkautetaan toiminnaksi jokaisella
kustannuspaikalla. Pyhä korostaa jumalanpalveluselämän tärkeyttä: ”kristillinen palvelu alkaa alttarilta ja palaa
alttarille”. Lähimmäisyys merkitsee vapaaehtoistoiminnan nostamista kaikkien työalojen tehtäväksi: ”vuonna 2020
vapaaehtoistoiminta on innostava ja keskeinen osa Kempeleen seurakunnan toimintaa.” Rakenteilla tarkoitetaan vuonna
2008 aloitettua työyhteisön kehittämistyötä, erityisesti työalapohjaisten tiimien rakentamista. Työ on vienyt vuosia
ja uudistanut seurakunnan työkulttuurin perin pohjin.
Kirkko on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Tästä lähtökohdasta
ja oman seurakunnan strategiset painopisteet huomioiden tiimit suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat omaa
työtään. Yleisen seurakuntatyön tiimi kantaa päävastuun jumalanpalveluselämän kokonaisuudesta huolehtien
siitä, että Sanan ja sakramenttien osallisuuteen pääsee kasvava joukko ihmisiä. Varhaiskasvatustiimi tukee
kotien kristillistä kasvatusta tarjoten mahdollisimman monelle lapselle tilaisuuden kasteopetukseen. Nuorisotyön
tiimin tehtävänä on auttaa varhaisnuoria ja nuoria kristilliseen uskoon, vastuuseen ja yhteyden kokemiseen
seurakunnassa. Diakoniatyön tiimi välittää Jumalan huolenpitoa auttamalla hädänalaista ihmistä ja kantamalla
erityistä huolta heikoimmista ja syrjäytyneimmistä.
Seurakunnan perustehtävä on hengellinen, mutta siihen kantavat kortensa myös tukipalveluiden toimijat.
Seurakuntapalvelun tiimin tarkoitus on tukea muuta toimintaa vastaten kirkkoherranvirastosta, hallinnon
tukipalveluista ja tiedotuksesta. Talous- ja kiinteistötiimin tehtävänä on varmistaa, että seurakunnan
työvälineet ovat kaikki huippukunnossa ja toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Se huolehtii myös siitä, että
seurakuntatyö toimii kokonaisuudessaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
Kaikkien työmuotojen ja tukipalveluiden yhteinen tehtävä on rakentaa seurakuntaa jumalanpalvelusyhteisönä.
Yleinen seurakuntatyö
Kempeleen seurakunnan messu on herättänyt laajaa kiinnostusta. Päämessun kävijämäärät nousivat vuonna 2012
uudelle tuhatluvulle, yli kahdentoista tuhannen (12 021). Tavoitteeksi asetettu 10 000 kävijän raja ylittyi reilusti.
Kasvua kolmivuotiskaudella 2010–2012 on ollut peräti 28,2 %. Erityisen tärkeää on ollut jokaisen messun
suunnittelu yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Uusia ja hienoja kokemuksia olivat Meidän messu keväällä,
itsenäisyyspäivän Suomalainen messu ja 3. adventtisunnuntain joululaulumessu. Vanhan kirkon messujen yhteyteen
järjestettiin kesällä tapulikahvit, joihin aloite tuli vapaaehtoisilta.
Jumalanpalveluselämää tukee musiikkityö, jonka tehtävänä on viestiä evankeliumia sanoin ja sävelin. Seurakunnan
omat kuorot ja musiikin harrastajat osallistuivat messuihin säännöllisesti. Yhteistyötä tehtiin oman kunnan ja
lähialueen muusikoiden ja seurakuntien kuorojen kanssa kutsumalla niitä avustamaan jumalanpalveluksiin ja eri
työmuotojen järjestämiin tilaisuuksiin. Kesäillan musiikki vakiinnutti paikkansa musiikkitarjonnassa.
Aikuistyö tarjoaa mahdollisuuden osallistua seurakunnan toimintaan pienemmissä puitteissa. Sen perusrungon
muodostavat yhteysillat, aikuiskatekumenaatti, parisuhdetyö sekä miesten- ja naisten raamattu- ja keskustelupiirit.
Ensimmäinen aikuiskatekumenaattiryhmä aloitti syksyllä. Aikuisväkeä kokoavat myös muut seurakuntatilaisuudet,
joista Pekka Simojoen Majataloilta kokosi Kokkokankaan seurakuntakeskuksen täyteen väkeä. Marraskuisen
seurakuntatapahtuman viisi tilaisuutta kokosi yli 400 osallistujaa. Sanan ja rukouksen -iltoihin osallistui vuoden
mittaan lähes yhtä paljon ihmisiä.
Vaikka vapaaehtoisia toimii kaikilla työaloilla, koordinoimisesta vastaa yleisen seurakuntatyön tiimi. Vuonna 2012
aloitti työnsä vapaaehtoistyön koordinaattori. Hänen tehtävänään on luoda vapaaehtoistoiminnasta selkeä
kokonaisuus yhteisine toimintatapoineen, samalla kuitenkin kunkin työalan erityispiirteet säilyttäen. Yhteisiksi
käytännöiksi on muodostunut puolentoista vuoden välein toteutettava Vapaaehtoispäivä, vapaaehtoisten tehtävään
siunaaminen ja vapaaehtoisten jouluruokailu. Siunaamisjumalanpalveluksesta on tullut koskettava ja merkityksellinen
kokemus niin vapaaehtoisille kuin työntekijöillekin. Se ja vapaaehtoispäivä ovat herättäneet kiinnostusta muissa
seurakunnissa. Vuoden 2012 lopussa seurakunnassa toimi vapaaehtoistehtävissä 273 aikuista ja 52 yöpappilaavustajaa.
8
Kuva Pekka Rehumäki
Vapaaehtoispäivä on herättänyt kiinnostusta myös muissa seurakunnissa.
Kasvatustyö
Varhaiskasvatuksen tiimi vastaa siitä, että mahdollisimman monella lapsella on mahdollisuus osallistua
kasteopetukseen päiväkerhoissa ja koululaisten kesäkerhoissa. Lisäksi tiimi tukee uskontokasvatusta viidessä
päiväkodissa. Lokakuiseen kotikirkkoviikkoon osallistui lähes 900 pientä päiväkerholaista ja koululaista.
Lastenohjaajien lisäksi myös muut seurakunnan työntekijät osallistuvat tapahtumaan. Koululaisten
kesäkerhotoiminnassa osallistujamäärä kasvoi paljon, koska ikärajaa laajennettiin ja kerhot järjestettiin yhteistyössä
varhaisnuorisotyön kanssa.
Varhaisnuorisotyö auttaa lapsia seurakuntayhteyteen. Viikkotoiminnassa varhaisnuorilla on mahdollisuus kokea
seurakuntayhteyttä muiden samanikäisten kanssa. Varhaisnuorten leirit ovat saavuttaneet suurta suosiota.
Leiripaikka ja leirin tavat ovat oman leirikeskuksen valmistuttua tulleet tutuiksi. Leirejä pidettiin vuoden 2012
aikana neljä, kevät- ja syysleiri yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa. Leireillä osallistujia oli vuoden aikana
yhteensä 133.
Varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyön toimittamiin perhemessuihin osallistui kaikkiaan 1250 kävijää, lähes kaksi
kertaa enemmän kuin vuonna 2010.
Rippikoulun kävi Kempeleen seurakunnassa noin 98 prosenttia ikäluokasta. Sähköinen ilmoittautuminen
toteutettiin ensimmäistä kertaa seurakunnan omien nettisivujen kautta. Päiväkouluja oli kaksi, loput seitsemän
olivat leiririppikouluja. Vanhempien tapaamisia järjestettiin suunnilleen kaksi kertaa ryhmää kohden. Aikaisemmista
vuosista poiketen vanhemmat kutsuttiin heti ryhmäkohtaisiin aloitustilanteisiin. Osaavat työntekijät ja koulutetut
isoset ovat luoneet rippikouluistamme myönteisen kuvan, mikä on näkynyt myös kasvaneessa isostoiminnassa.
Siihen ilmoittautui vuonna 2012 noin puolet (113) kaikista rippikoululaisista.
Konfirmaatiojumalanpalveluksiin osallistui vuonna 2012 yhteensä 2785 henkeä.
9
Kuva Pekka Rehumäki
Kempeleen nuorista 98 % käy rippikoulun. Kuvassa leiriläisiä valmistautumassa rippikoulun
loppukokeeseen.
Seurakunta kutsuu nuoria rippikoulun jälkeen henkilökohtaiseen uskonelämään ja seurakuntayhteyteen.
Nuorisotyön viikkotoiminta on ollut säännöllistä: nuorteniltojen, raamisten ja kesäajan nuotioiltojen
keskimääräinen kävijämäärä on ollut 15 paikkeilla. Kokkokospel-tapahtuman yhteydessä järjestettiin
rovastikunnallinen isosyö 237 nuorelle. Nuorisotyö tukee myös koulujen ja oppilaitosten kristillistä kasvatustyötä.
Koulu- ja oppilaitostyön perusta ovat viikoittaiset päivänavaukset. Syyslukukaudella kaikille kouluille järjestettiin
lisäksi koulukonsertti ja keväällä neljä alakoulua osallistui koulukinkereihin. Kaikki alueen koulut ja oppilaitokset
osallistuivat vähintään kahdesti vuodessa kirkossa tai koulussa järjestettävään jumalanpalvelukseen. Koulujen
yhteistyöhenkilöt osallistuivat kahteen yhteistyöpalaveriin.
Diakonia ja lähetystyö
Diakoniatyön tehtävä on auttaa hädänalaista ihmistä ja kantaa erityistä huolta heikoista ja syrjäytyneistä. Työalalla
on järjestetty neljä kutsujumalanpalvelusta. Diakoniatyön vapaaehtoisiksi on ilmoittautunut uusia henkilöitä, ja noin
150 vapaaehtoisen joukko on diakoniatyölle suuri haaste. Avustuksiin varattu määräraha, 40 000 euroa, ei riittänyt
kattamaan myönnettyjä avustuksia.
Diakoniatyö vastaa myös Yhteisvastuukeräyksestä, jonka järjestämiseen osallistuvat eri työalat yhdessä
vapaaehtoisten kanssa. Yhteisvastuukerääjinä toimivat vapaaehtoiset. Keräyksen tuotto Kempeleessä oli 10 661
euroa. Se jäi haastavasta kohteesta huolimatta vain vähän tavoitteesta (11 000 euroa). Vappumyyjäiset olivat
tuottoisin tapahtuma (2 114 euro). Ulkomaista avuntarvetta ja kehitysyhteistyötä pidetään esillä, jotta
seurakuntalaiset voisivat liittyä kirkon kansainväliseen vastuuseen.
Lähetystyön tehtävänä on julistaa evankeliumia kaikkialla maailmassa sanoin ja teoin. Kotiseurakunnassa se
merkitsee lähetystietouden, lähetyskasvastuksen, lähetysinnostuksen ja lähetyskannatuksen ylläpitämistä ja
lisäämistä.
Erityisiä lähetyspyhiä järjestettiin vuoden mittaan kolme. Messun jälkeen pidettiin tilaisuus, jossa vieraana oli
lähetystyöntekijä tai lähetyskentällä vieraillut henkilö. Keväällä järjestettiin Suomen Lähetysseuran Lasten
lähetysnäyttely, johon osallistui yhteensä 1073 lasta. Isänpäiväksi ideoitiin Lähetyslounas. Tilaisuuteen osallistui
huomattavasti ennakoitua enemmän ihmisiä ja tuotoksi kertyi 2040 euroa. Isänpäivälounaalle on selkeä tilaus ja
siitä on tarkoitus tehdä vuosittainen perinne. Tasauskeräyksen hyväksi järjestettiin konsertti. Tasauskeräyksen
varainhankinta painottuu jatkossakin syksyyn, jotta varainkeruu ei mene päällekkäin keväisen
Yhteisvastuukeräyksen kanssa.
Tulevaisuudessa tavoitteena on vapaaehtoisen lähetyskannatuksen kasvattaminen lähemmäksi rovastikunnallista
keskiarvoa. Tavoitteen saavuttamisessa varainhankintatapahtumat ovat keskeisellä sijalla.
10
Talousjohtajan katsaus
Luottamushenkilöansiomerkit vuonna 2012:
Seuraaville luottamushenkilöille jaettiin luottamushenkilöansiomerkit pitkästä luottamushenkilöpalveluksesta
seurakuntamme hyväksi:
seurakuntatyön kultainen ansiomerkki (30 vuoden palveluksesta):
 kirkkovaltuuston jäsen Taavi Jarva
seurakuntatyön pronssinen ansiomerkki (10 vuoden palveluksesta):
 kirkkovaltuuston jäsen Kaisu Tauriainen
kuva Tarja Karppinen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Reino Laitinen (vas.) yhdessä seurakuntatyön ansiomerkkien saajien Kaisu Tauriaisen ja
Taavi Jarvan kanssa.
Henkilöstö
Seurakunnan palveluksessa oli 35 toistaiseksi voimassa olevassa virka- tai työsuhteessa olevaa työntekijää ja neljä
pidempiaikaista määräaikaisessa kokoaikaisessa virka- ja työsuhteessa olevaa työntekijää 31.12. 2012.
32 vuotta seurakuntamme kappalaisena palvellut Timo Riihimäki jäi eläkkeelle keväällä 2012. Uudeksi kappalaiseksi
10.9 alkaen valittiin Teemu Riihimäki. Elokuussa taloussihteeri Tuija Tauriainen siirtyi Kirkon palvelukeskuksen
palvelukseen ja taloustoimiston uudeksi työntekijäksi valittiin merkonomi Catharina Cadenius. Lähetyssihteeri
Minna Sorvala siirtyi seurakuntamme kokoaikaiseksi lähetys- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriksi 1.6 alkaen.
Kempeleen seurakunnan palvelusvuosimuistamiset vuonna 2012:
30 vuotta:
 kanttori Marja-Liisa Jääskeläinen
 lastenohjaaja Eila Pelttari
 kappalainen Timo Riihimäki
25 vuotta:
 diakonissa Sirkka-Liisa Määttä
10 vuotta:
 lastenohjaaja Hilkka Vasala
 tiedotussihteeri Sari Karvonen
 taloussihteeri Tuija Tauriainen
11
5 vuotta:
 lastenohjaaja Hannele Haataja
 diakonissa Leena Hintsala
 hallintosihteeri Tarja Karppinen
 lastenohjaaja Sari Korhonen
 lastenohjaaja Tuula Pyykkönen
 kirkkoherra Pekka Rehumäki
sekä koko Suomen ev.lut kirkon palvelusta jaettiin seuraava työntekijäansiomerkki:
seurakuntatyön pronssinen ansiomerkki (10 vuoden palveluksesta).
 kappalainen Teemu Riihimäki
Kuva Minna Sorvala
Palvelusvuosimuistamisten saajat 1. adventtisunnuntaina: Pekka Rehumäki, Teemu Riihimäki, Sari Karvonen, Eila Pelttari,
Marja-Liisa Jääskeläinen, Hannele Haataja, Sari Korhonen, Tuula Pyykkönen, Hilkka Vasala ja Tarja Karppinen. Kuvasta
puuttuvat Sirkku Määttä, Leena Hintsala ja Tuija Tauriainen.
12
Kiinteistöt
Vuonna 2012 kiinnitimme erityistä huomiota tilojemme toimivuuteen, turvallisuuteen ja nykyaikaisuuteen.
Hankimme pappilaan uudet paloturvalliset verhot sekä mahdollistimme alakerran tilojen käytön myös
vuokrauskäytössä. Pappilan yläkerran huoneeseen sijoitettiin nuorten muusikoiden harjoitustila. Kokkokankaan
seurakuntakeskuksen yksi toimistohuone muutettiin yhdistetyksi kokous- ja majoitustilaksi. Kyseisessä tilassa on
mahdollista majoittua kaksi henkilöä kerrallaan. Ratkaisu koettiin toimivaksi samalla käytävällä olevien pienkeittiöja suihkutilojen kanssa ja palaute tilassa majoittuneilta on ollut positiivista. Keskustan seurakuntakeskuksen
pienempi kokoustila Wirkkala muutettiin kalusteiltaan perinteistä kokoustilaa toimivammaksi monitoimihuoneeksi.
Tila onkin tämän uudistuksen myötä saatu tehokkaampaan ja monipuolisempaan käyttöön. Samassa yhteydessä
uudistimme myös sekä tämän pienryhmätilan että viereisen kokoustila Toppeliuksen verhot.
Ympäristödiplomi
Kirkkohallitus myönsi ympäristödiplomin Kempeleen seurakunnalle 23.1.2007. Kirkon ympäristödiplomi on
voimassa neljä vuotta, jonka jälkeen sitä on haettava uudelleen sen hetkisten vaatimusten mukaisesti.
Ympäristödiplomin uusimistyö aloitettiin keväällä 2011 ja uusimistyö saatiin päätökseen maaliskuussa 2012, jonka
jälkeen suoritettiin diplomin uusimiseen liittyvä virallinen auditointi. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi
seurakunnan uusitun ympäristödiplomin ja uusi diplomi on voimassa 31.12.2016 saakka.
Seurakunnan jäsenet 31.12.2012
Seurakunnan jäsenmäärä lisääntyi 126 jäsenellä vuoteen 2011 verrattuna, ollen vuoden vaihteessa 14 020.
Seurakuntaan liittyi 40 uutta jäsentä ja erosi 148 jäsentä. Koko kunnan väestöstä seurakunnan jäseniä on 85.6 %,
vähennystä vuoteen 2011 verrattuna 0,3 %-yks.
Koko kirkon jäsenet 31.12.2012
Vuoden vaihteessa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului läsnäolevasta väestöstä 76,4 % (vuonna 2011
77,2 %). Väkiluvultaan suurin seurakunta oli Jyväskylän seurakunta (97 487) ja pienin Bergö (417).
Kirkosta eronneita oli 11 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkosta erotaan useimmiten
maailmankatsomuksellisten tekijöiden vuoksi sekä kirkon yleiseen linjaan ja kannanottoihin liittyvistä syistä.
Kirkkoon liittyneitä oli enemmän kuin yhtenäkään aikaisempana vuonna, 14 108. Useimmiten kirkkoon liitytään
elämävaiheeseen liittyvistä syistä. Suurimpina syinä ovat kummiksi pyytäminen, rippikoulun käyminen tai kirkollinen
vihkiminen.
Lapsia kastettiin 44 774, mikä on 75,3 % syntyneistä. Edellisenä vuonna syntyneistä lapsista kastettiin 77,9 %.
Avioliittoja, joissa jompikumpi puolisoista oli evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen, solmittiin yhteensä 24 234,
eli 0,4 % vähemmän kuin viime vuonna. Kirkollisten vihkimisten osuus kaikista Suomessa solmituista avioliitoista oli
51 %. Kirkollisia vihkimisiä oli 14 747 ja solmittuja avioliittoja koko maassa 28 993. Kirkollinen vihkiminen on
2000-luvulla menettänyt suosiotaan merkittävästi. Vuonna 1995 aviopareista 78 % vihittiin kirkollisesti (Lähde:
Tilastokeskus ja Kirkkohallitus)
Seurakunnan talous 31.12.2012
Seurakunnan verotulot vuonna 2012 olivat yhteensä 3 140 020 €. Talousarviossa verotulokertymäksi oli arvioitu
3 330 000 €. Kirkollisverotulojen määrä pieneni 2,8 % ja yhteisöverojen 28,1 %. Yhteensä verotulot pienenivät
4,9 %.
Vuoden 2012 tuloveroprosentti oli 1,45 ja yhteisöveron jako-osuus 2,30 %.
Kaikkien seurakuntien kirkollisverotulot kasvoivat yhteensä 0,8 % ja yhteisöverot vähenivät 26,2 %, yhteensä
verotulokertymät vähenivät 2,8 %.
Toimintatuottoja seurakunnalle kertyi yhteensä 195 724 €, kasvua vuoteen 2011 verrattuna 36,3 %.
Toimintakulujen määrä oli 2 936 153 €, kasvua vuoteen 2011 verrattuna 6,6 %.
13
Toimintakatteen määrä kasvoi 9,9 %-yks. enemmän kuin verotulot.
Käyttötalouden toimintakate oli – 2 740 428 € ja vuosikate 185 884 €.
Tilikauden tulos ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutosta osoittaa alijäämää 49 975 €.
Vuonna 2012 investointeihin käytettiin yhteensä 143 763 €. Kyseisellä investointikaudella päivitettiin vuonna 2008
laadittu Kokkokankaan hautausmaahankesuunnitelma, jätettiin rakennuslupahakemus lupaviranomaiselle, laadittiin
urakkaohjelmat ja aloitettiin urakoitsijoiden valinnat. Pyhän Kolminaisuuden kirkon kuvan- ja äänentoiston
hankesuunnittelua ja toteutusta varten palkattiin projektikonsultti ja kartoitettiin eri työalojen tarpeet projektiin
liittyen. Lisäksi hankittiin Kokkokankaan seurakuntakeskuksen keittiöön jäähdytyskaappi ja muutettiin
Kokkokankaan
seurakuntakeskuksen
yksi
toimistohuoneista
palvelemaan
sekä
kokousettä
vierailijoiden/esiintyjien majoitustilana sekä nykyaikaistettiin Keskustan seurakuntakeskuksen kokoustila Wirkkalan
kalustus vastaamaan tilan tämänhetkisiä tarpeita.
Seurakunnalla ei tilinpäätösvuonna ole lainaa. Suunnitelmanmukaisten poistojen määrä tilinpäätösvuonna oli 235
859 euroa ja vuosikatteen osuus poistoista (%) on 79 %.
Seurakunnan rahavarojen riittävyys päivinä on 123 pv. Seurakunnan omavaraisuusaste, joka mittaa seurakunnan
vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä on 95,1 %.
Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2013 alkaen. Palvelukeskus tuottaa seurakunnille
sähköisiä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Teimme palvelukeskuksen kanssa myös koulutusyhteistyötä,
jonka aikana palvelukeskuksen henkilökunta tutustui tarkemmin seurakuntatyön sisältöön kirkkoherra Pekka
Rehumäen ja kappalainen Vesa Äärelän opastuksella. Koulutusyhteistyö jatkuu myös vuoden 2013 aikana.
Kuva Sari Karvonen
Kipalaisia kylässä Kempeleen seurakunnassa tutustumassa seurakunnan toimintaan kirkkoherra Pekka Rehumäen johdolla.
Yleinen talouskehitys
Maailmantalouden ja maailmankaupan kasvu on hidasta ja erityisesti euroalueen talouskehityksen on ennustettu
olevan heikkoa kokoa ennustekauden (2012-2014) ajan. Ennuste pitää sisällään kuitenkin oletuksen euroalueen
hitaasta toipumisesta.
Suomen työllisyystilanne lähti heikkenemään vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 2013
työttömyysasteen on ennustettu kohoavan 8,1 prosenttiin. Yksityisen kulutuksen näkymät ovat vaisut, sillä
reaalitulojen kehitys on heikkoa ja työllisyystilanne heikkenee. Kotitalouksien velkaantuminen jatkuu edelleen
tulokehitystä nopeampana.
14
Vuoden 2013 ansioiden kasvun nousu hidastuu 2,4 %:iin ja inflaatio 2,2 %:iin. Arvonlisäverokantojen yhden
prosenttiyksikön nosto kiihdyttää inflaatiota vuonna 2013 noin 0,6 prosenttiyksikköä.
Taantuma heikentää julkisen talouden näkymiä edelleen (Lähde: Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus 2/2012.)
Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli tammikuun 2013 lopussa 13,6 %. Vuoden
2012 tammikuussa vastaava osuus oli 11,9 %.
Kempeleessä työttömyysaste oli joulukuussa 2012 11,4 ollen vuotta aikaisemmin 9 %. Työttömiä työnhakijoita oli
yhteensä 866, joista miehiä 507 ja naisia 359.
Työttömistä työnhakijoista:
 alle 20-vuotiaita oli 31
 alle 25-vuotiaita 119
 yli 50-vuotiaita 276
 yli 1 vuotta työttömänä olleita 171.
15
Euroframen raportin mukaan euroalueen taantuma on syventynyt, mutta rahoitusmarkkinoiden rauhoittuminen
antaa toivoa paremmasta loppuvuodesta 2013. Suomen kokonaistuotannon on ennustettu kasvavan 0,5 % vuonna
2013, ja ensi vuonna kasvua on ennustettu kertyvän 1,7 %.
Lähde: Euroframe, ”Economic Assessment of the Euro Area: Winter 2012/2013”
Talouden keskeiset ennusteluvut
2009
2010
2011
2013
ennuste
2014
ennuste
muutos,
2012
ennuste
prosenttia
määrän
BKT markkinahintaan, määrän muutos %
-8,5
3,3
2,7
-0,1
0,5
1,7
Kuluttajahintaindeksi, muutos %
0,0
1,2
3,4
2,8
2,2
2,1
Työllisyysaste, %
68,3
67,8
68,6
69,1
69,1
69,3
Työttömyysaste, %
8,2
8,4
7,8
7,7
8,1
8,0
Työttömyysaste, Pohjois-Pohjanmaa %
13,2
12,0
10,7
13,2
Työttömyysaste, Kempele %
11,8
10,3
9,0
11,4
Ansiotasoindeksi, muutos, %
4,0
2,6
2,7
3,5
2,4
2,5
Lyhyet korot (Euribor 3 kk), %
1,2
0,8
1,4
0,5
0,3
1,9
(Lähde: Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus 2/2012 ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
16
Seurakunnan talouden kehitys 2009 – 2012
TP 2009
TP 2010
TP 2011
TP 2012
13 750
13 748
13 894
14 020
1,42
-0,01
1,06
0,91
Kunnan asukasluku
15 659
15 873
16 180
16 385
Kunnan väestöstä seurakunnan
jäseniä
87,8 %
86,6 %
85,9 %
85,6 %
1,35
1,45
1,45
1,45
Kirkollisverotulot
2 698 795 €
2 921 600 €
3 027 130 €
2 949 409 €
Yhteisöverotulot
194 569 €
232 886 €
273 460 €
190 611 €
2 893 217 €
3 154 486 €
3 300 590 €
3 140 021 €
210 €
229 €
238 €
224 €
145 744 €
123 667 €
143 645 €
195 724 €
2 554 010 €
2 605 651 €
2 753 593 €
2 936 153 €
6%
5%
5%
7%
-2 481 984 € -2 609 948 €
-2 740 429 €
Seurakunnan jäsenmäärä
31.12.
Jäsenmäärän muutos-%
Tuloveroprosentti
Verotulot yhteensä
verotulot €/ jäsen
Toimintatuotot
Toimintakulut
toimintatuottojen osuus
toimintakuluista, %
Toimintakate
€/ jäsen
-2 408 266 €
-
175 € -
181 € -
188 €
-
195 €
Vuosikate
298 422
451 550
480 691
185 884 €
€/ jäsen
22 €
33 €
35 €
13 €
169 %
176 %
188 %
79 %
900 662 €
719 493 €
31 252 €
143 763 €
854 636 €
719 493 €
31 252 €
143 763 €
62 €
52 €
2€
10 €
35 %
63 %
1538 %
129 %
176 577 €
257 281 €
255 539 €
235 859 €
vuosikatteen osuus
poistoista, %
Investointimenot
Investointitulot
Investoinnit netto
€/ jäsen
Investointien tulorahoitus-%
Suunnitelmanmukaiset
poistot
46 026 €
17
Tilikauden tulos
140 837 €
194 270 €
225 152 €
-49 975 €
Kassavarat 31.12.
910 255 €
588 203 €
1 087 653 €
1 117 761 €
8 191 223 €
8 338 330 €
8 616 255 €
8 609 524 €
Lainat 31.12.
0
0
0
0
€/ jäsen
0
0
0
0
Taseen loppusumma
Anneli Salo
talousjohtaja
18
Kempeleen seurakunnan strategia
MEIDÄN KIRKKO KEMPELEESSÄ 2020
UNELMIEN TYÖPAIKKA
Kempeleen seurakunta tunnetaan vilkkaasta toiminnasta ja rikkaasta
jumalanpalveluelämästä. Vuosikymmeniä jatkunut väestönkasvu on tuonut
alueelle niin vaurautta kuin juurettomuutta. Meidän Kirkolla on oma
tehtävänsä tässä haastavassa ympäristössä. Lisäksi se tarvitsee innostavan
tavoitteen ja tulevaisuuteen kantavan arvopohjan.
AUTAMME USKOON JA PALVELUUN
Seurakunta on uskon ja rakkauden yhteisö, ja toimimme sen
rakentamiseksi kaikissa ikäryhmissä. Uskosta kasvaa palvelu, siksi
edistämme kaikessa sekä osallistumista että osallisuutta. Kristillinen
palvelu alkaa alttarilta ja palaa alttarille.
KASVAMME LÄHIMMÄISVASTUUN EDELLÄKÄVIJÖIKSI
Vuonna 2020 vapaaehtoistoiminta on innostava ja keskeinen osa
Kempeleen seurakunnan toimintaa. Sitä rakentaa kasvava vapaaehtoisen
joukko. Yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa he ovat
kaikki lähimmäisvastuun kantajia ja toimivat omassa tehtävässään
yhteiseksi hyväksi. Kirkko täyttyy jumalanpalveluksissa.
OPIMME KUNNIOITTAMAAN TOISIAMME
Otamme vakavasti vastuun luomakunnasta. Työyhteisössä ja sen
ulkopuolella kunnioitamme toinen toistamme. Erityistä huolta kannamme
kaikkein pienimmistä ja heikoimmista. Kehitämme seurakunnan rakenteet
ja työvälineet palvelemaan työntekoa. Kunnioituksesta kasvaa luottamus
ja keskinäiselle luottamukselle rakentuu työ yhteiseksi hyväksi.
Meidän Kirkko on uskoa ja rakkautta. Olemme sitä, mitä teemme; elämme
sanomasta jota välitämme. Tärkeintä meille on yhteinen jumalanpalvelus,
lähimmäisvastuussa kasvamme edelläkävijöiksi. Kunnioitamme Jumalan
luomaa maailmaa kokonaisuudessaan: ihmisiä, inhimillistä järjestystä ja
luontoa. Meidän Kirkosta rakentuu tavoiteltu työpaikka ja paikka työstää
lähimmäisyyden unelmaa.
19
20
SEURAKUNNAN HALLINTO
Luottamushenkilöorganisaatio 31.12.2012
KIRKKOVALTUUSTO
27 jäsentä
pj. Reino Laitinen
TILINTARKASTAJA
Aarne Pohjola
JHTT, HTM
KIRKKONEUVOSTO
10 jäsentä
pj. Kirkkoherra
Yleisen
seurakuntatyön
johtokunta
6 jäsentä
pj. Hannu Parviainen
Diakoniatyön
johtokunta
6 jäsentä
Lähetystyön
johtokunta
6 jäsentä
Kasvatustyön
johtokunta
9 jäsentä
pj. Suvi Silvola
pj. Kaisu Tauriainen
pj. Timo Tuovinen
19.6.2012 asti,
Tiina Rajala 19.6.2012
alkaen
21
Kirkkovaltuusto
Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä on toiminut vuosiksi 2011 – 2014 valittu kirkkovaltuusto.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Reino Laitinen ja varapuheenjohtajana Hillevi Huovinen sekä
sihteerinä hallintosihteeri Tarja Karppinen. Kokouksiin ovat lisäksi osallistuneet kirkkoneuvoston jäsenet,
kirkkoherra sekä talousjohtaja.
Kirkkovaltuuston jäsenet:
läsnäolo-%
kokouksissa
Hahl-Marjokorpi Pirita
(yksi kokous 19.6.alk)
Holma Sisko
100
Huovinen Hillevi
100
Hänninen Kristiina
0
Jarva Taavi
100
Jokelainen Tommi
33
Juvani Kaisu
33
Järvenpää Lasse
67
Kesti Riikka
67
Kivelä Maria
67
Könönen Elina (3.12. asti)
33
Laava Jarkko
67
Lahtinen Sakari
100
Laitinen Reino
100
Markkanen Anneli
67
läsnäolo-%
kokouksissa
Määttä Pauli
Parviainen Hannu
Pulkkinen Ulla
Rajala Tiina
Rauma Tuula
Rundgren Ritva
Savela Seppo
Siira Anni-Maija
Silvola Suvi
Tahkola Maija
Taskila Paula
Tauriainen Kaisu
Tuovinen Timo (yksi kokous,
19.6.2012 asti)
100
67
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kolmessa kokouksessaan kirkkolain ja –järjestyksen
edellyttämät asiat (yhteensä 37 §):
Kirkkovaltuusto on käsitellyt seuraavat asiat:
13.2.2012
Määräaikaisen seurakuntapapin viran perustaminen
19.6.2012
Kappalaisen vaali
Kempeleen seurakunnan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin virka: viran perustaminen
Kokkokankaan hautausmaa, uudishanke
Vuoden 2011 tilinpäätös
Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2013
Pyhän Kolminaisuuden kirkon arkkukatafalkkiprojektin loppuselvitys ja päätös valtuustoaloitteen
loppuunsaattamisesta
Eron myöntäminen Timo Tuoviselle seurakunnan luottamustoimista ja uuden jäsenen nimeäminen
kirkkovaltuustoon valtuustokauden loppuun saakka ja uuden puheenjohtajan nimeäminen kasvatustyön
johtokuntaan vuoden 2012 loppuun saakka
29.11.2012
Kokkokankaan hautausmaaprojektin toteutuksen nykytilanne
Määräaikaisen seurakuntapastorin viran perustaminen
Lähetyssihteerin virkanimikkeen muutos
Suositussopimus toimituspalkkioista 2012
Talousarvio vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014–2015 ja hautainhoitorahaston
talousarvio vuodelle 2013
Hautapaikkamaksut vuodelle 2013
Huomionosoitukset
22
Seurakunnan hallinnolle tehdyt aloitteet:
Seurakunnan jäsenet: ei aloitteita.
Luottamushenkilöaloitteet:

kirkkovaltuuston kokous 29.11.2012: Elina Könösen, Maija Tahkolan ja Anni-Maija Siiran aloite
talousarvioavustusten jakamiseen liittyvästä paremmasta tiedottamisesta
Kirkkovaltuuston
käyttötalouden
toteutumisvertailu:
Kokousten määrä yhteensä
Toimintamenot
Toimintatuotot
Toimintakate
€/kokous
€/käsitelty pykälä
€/seurakunnan jäsen
Talousarvio:
Tilinpäätös:
v. 2011
v. 2012
v. 2011
v. 2012
-35 490 €
-35 490 €
-26 380 €
-26 380 €
4/63 §
-26 252 €
-26 252 €
3/37 §
-18 935 €
-18 935 €
8 873 €
6 595 €
6 563 €
417 €
1,89 €
6 312 €
512 €
1,35 €
23
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut kirkkoherra Pekka Rehumäki, varapuheenjohtajana Pauli Määttä ja
hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Hannu Parviainen.
Kirkkoneuvoston
jäsenet:
Holma Sisko
Jarva Taavi
Juvani Kaisu
Laava Jarkko
Lahtinen Sakari
Määttä Pauli
Pulkkinen Ulla
Tahkola Maija
Rauma Tuula
Läsnäolo-%:
kokouksissa
100
100
73
100
91
82
82
55
91
Henkilökohtaiset varajäsenet:
Silvola Suvi
Ollikainen Antti
Kivelä Maria
Kaikkonen Keijo
Jokelainen Tommi
Parviainen Hannu
Taskila Paula
Taavettila Saija
Rajala Tiina
Kirkkoneuvosto on valmistellut ja hoitanut ohjesäännön mukaan toimivaltaansa kuuluvat asiat.
Kirkkoneuvosto kokoontui 11 kertaa ja kokouksissa kirjattiin yhteensä 177 pykälää ja käsiteltiin seuraavat asiat:
24.1.2012
Kappalainen Vesa Äärelän sivutoimilupa-anomuksen puolto
Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viranhaltija Marja-Liisa Jääskeläisen
vuorotteluvapaa-anomus ajalle 17.7.–14.10.2012
Diakoni ArvoYrjölän virkavapaa-anomus ajalle 7.3.2012–1.3.2013
Diakoniatyöntekijä Elisa Metsänheimon nimittäminen Arvo Yrjölän virkavapaan sijaiseksi ajalle 7.3.2012–1.3.2013
Työhyvinvointikoordinaattorikoulutus
Diakonia- ja yhteiskunnallisen työn kappalaisen viran haettavaksi julistamista varten ilmoitettavat
tehtävät – ilmoitus Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille
Määräaikaisen seurakuntapapin viran perustaminen
Kempeleen seurakunnan tiimiprojektin väliraportti
Kempeleen seurakunnan tiimiprojektin loppuraportti
Keskustan seurakuntakeskuksen autolämpöpaikkojen vuokraaminen
Perittävät maksut ja korvaukset
28.2.2012
Seurakuntien rakennemuutosprosessin ohjausryhmän loppuraportti / palautepyyntö
Diakonissa Sirkka-Liisa Määtän vuorotteluvapaa-anomus ajalle 1.5.–29.7.2012
Lastenohjaaja Mari Hattusen työvapaa-anomus ajalle 31.7.–31.12.2012
Tilintarkastusmuistio 1/2011
Pyhän kolminaisuuden kirkon arkkukatafalkkiprojektin loppuselvitys ja päätös valtuustoaloitteen
loppuunsaattamisesta
Lämpötila- ja kosteusmittaukset Vanhan kirkon alla/tutkimuslupa
KL- kuntahankinnat Oy:n ja Kirkon Keskusrahaston yhteishankintoihin osallistumisesta päättäminen
Kasvatuksen työalojen perittävät maksut ja korvaukset vuonna 2012
Kasvatuksen työalojen maksettavat palkkiot ja korvaukset vuonna 2012
Ilmoitus valmisteluvaiheen kuulemisesta/ Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus /
Ollakka, Ollakan teollisuusalueen laajennus
Tukipilarikirkkotutustumiskierros 21.4.2012
27.3.2012
Ympäristödiplomin uusiminen
Vuoden 2011 tilinpäätös
Vuoden 2012 lvuosilomasuunnitelman hyväksyminen
Anomus seurakunnan tilojen käytöstä kansalaisopiston toiminnassa
Kempeleen yläasteen toistuvaisanomus uuden kirkon käytöstä koulun kevätjuhlatilaisuuksiin
24
26.4.2012
Seurakuntien rakennemuutosprosesssin ohjausryhmän loppuraportin palaute Kempeleen seurakunnalta
Diakonissa Sirkka-Liisa Määtän vuorotteluvapaan ajankohdan muuttaminen
Kempeleen seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka
Rekrytointityöryhmän kokoonpanon tarkentaminen
Tila-anomus /Osmo Kaveri
Suntion ammattitutkinnon työelämätiimi
Käyttötilin lopetus
Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen 1.1.2013
7.6.2012
Kappalaisen vaali
Kempeleen seurakunnan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin virka: viran perustaminen
Kolehtisuunnitelma ajalle kesä-syyskuu 2012
Jumalanpalveluksen viettäminen Kempeleen seurakunnassa 3.6.–30.9.2012
Kappalainen Vesa Äärelän sivutoimilupa-anomuksen puolto
Diakoniatyön avustuskäytännön hyväksyminen vuodelle 2012
Diakoniatyön työalakirja vuodelle 2012
Kokkokankaan hautausmaan koordinaattori- ja konsulttitehtävien uuden tuntiveloitushinnan hyväksyminen
Arkkitehtitoimisto Kari Sipilä Oy:n ja Geobotnia Oy:n veloitusperusteiden hyväksyminen Kokkokankaan
hautausmaahankesuunnittelun päivitykseen liittyvissä tehtävissä
Kokkokankaan hautausmaa, uudishanke
Kokkokankaan hautausmaahankeen suunnittelutarjousten hyväksyminen
Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2013
Vanhan Pappilan tilojen käyttöoikeusanomus/Kempeleen nuorekkaat Martat ry
Hautatoimen projektityöntekijän toimen, määräaikaisen kanttorin, määräaikaisen seurakuntapastorin ja kahden
kesänuorisotyönohjaajan virkojen vaativuusryhmään sijoittaminen ja peruspalkan määrittäminen
Eron myöntäminen Timo Tuoviselle seurakunnan luottamustoimista ja uuden jäsenen nimeäminen
kirkkovaltuustoon valtuustokauden loppuun saakka ja uuden puheenjohtajan nimeäminen kasvatustyön
johtokuntaan vuoden 2012 loppuun saakka
28.8.2012
Seurakuntarakenteiden kehittämishanke
Tilankäyttöanomus/Kempeleen Parkinson-kerho
Elisa Oyj:n telekaapelin rakentaminen leirikeskus Luurinmutkan maa-alueelle
Valtuutus sopimusmuutosten tekemiseen Rauhala Yhtiöt Oy:n kanssa
Varhaiskasvatuksen kerhomaksu
18.9.2012
Kempeleen Pyhän kolminaisuuden kirkon 20-vuotisjuhla 2013
Loppuvuoden 2012 kolehdit
I Kappalaisen vaativuusryhmään sijoittaminen ja tehtäväkohtainen palkanosa Kirkon lapsi- ja nuorisotyön
ansiomerkki
Palvelusopimus, Kirkon palvelukeskus ja Kempeleen seurakunta
Sopimus maksuliikepalveluiden välittämisestä, asiakkuuspankit, Kirkon keskusrahasto – Kirkon palvelukeskus, Kipa
11.10.2012
Hautausmaan katselmus
Jumalanpalveluksen viettäminen Kempeleen seurakunnassa 7.10.2012–27.1.2013
Varhaiskasvatuksen työalajohtaja Saija Kivelän sivutoimiluvan jatkoanomus
Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajien valinta 6.11.2012 syyskokoukseen
25
30.10.2012
Hautausmaakatselmuksen pöytäkirjan tarkastaminen
Määräaikaisen seurakuntapapin perustaminen
Kasvatuksen työalojen perittävät maksut ja korvaukset vuonna 2013
Kasvatuksen työalojen maksettavat palkkiot ja korvaukset vuonna 2013
Käyttötalouden toteutumavertailut 1.1.–30.9.2012
13.11.2012
Diakonissa Sirkka-Liisa Määtän eroanomus
Diakoniatyöntekijä Jenni Siuvatin sijaisuuden jatkuminen ajalle 1.12.2012–20.8.2013
Lähetyssihteerin virkanimikkeen muutos
Suositussopimus toimituspalkkioista 2012
Kempeleen seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2013
Talousarvio vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014–2015 ja hautainhoitorahaston
talousarvio vuodelle 2013
Hautapaikkamaksut vuodelle 2013
18.12.2012
Lastenohjaaja Erja Anttilan oppisopimuskoulutuksen suorittaminen loppuun ja työsuhteen vakinaistaminen
1.2.2013 alkaen
Kirkkokolehdit Kempeleen seurakunnassa talvikaudella 1.1.–31.5.2013
Kirkkoherra Pekka Rehumäen sivutoimilupa-anomus tuomiokapitulille vuodelle 2013
Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran haettavaksi julistamisen jättäminen vuodelle 2013
Valtuustoaloite/avustuten jakamiseen liittyvä tiedottaminen
Tilintarkastusmuistio
Rahastoon liittyvän käyttötilin lopettaminen
Maksamatta jätettyjen saatavien kirjaaminen luottotappioiksi
Talous-, kiinteistö- ja hautatoimen toimistonhoitajan määräaikaisen toimen täyttäminen
Taloussihteerin viran lakkauttaminen
Käyttöoikeuksista päättäminen
Hautauspalvelumaksut vuonna 2013
Haudanhoitomaksut vuonna 2013
Muut perittävät maksut ja korvaukset vuonna 2013
Eron myöntämien Elina Könöselle seurakunnan luottamustoimista ja uuden jäsenen nimeäminen
kirkkovaltuustoon valtuustokauden loppuun
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi 2013–2014
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2013–2014
Kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2013–2014
Yleisen seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vv. 2013–2014
Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vv. 2013–2014
Lähetystyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vv. 2013–2014
Kasvatustyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vv. 2013–2014
26
Kirkkoneuvoston
käyttötalouden
toteutumisvertailu:
Kokousten määrä yhteensä
Toimintamenot
Toimintatuotot
Toimintakate
€/kokous
€/käsitelty pykälä
€/seurakunnan jäsen
Talousarvio
Tilinpäätös
v. 2011
v. 2012
-61 820€
-61 820 €
4 755 €
-52 980 €
-52 980 €
4 415 €
v. 2011
v.2012
12/201 §
-48 586 €
-48 586 €
4 049 €
242 €
3,50 €
11/177 §
-49 263 €
-49 263 €
4 478 €
278 €
3,51 €
27
Johtokunnat
Yleisen seurakuntatyön johtokunta
kokoukseen
osallistumis%
Varajäsenet
Parviainen Hannu, puheenjohtaja
100
Hänninen Kristiina
100
Sakko Tarja
Jokelainen Tommi
100
Hanski Pia
Könönen Elina
50
Rautiala Elina
Markkanen Anneli
100
Moilanen Vesa
100
Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Rauma Tuula, osallistuminen 50 %.
Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 20.
Diakoniatyön johtokunta
kokoukseen
osallistumis%
Suvi Silvola, puheenjohtaja
100
Varajäsenet
Aikio Mauri
50
Kiljo Hilkka
Kesti Riikka
100
Hannila Kerttu
Kähkölä Oiva
100
Holma Sisko
Laurila Veijo
100
Rundgren Ritva
100
Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Juvani Kaisu, osallistuminen 50 %.
Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 23.
Lähetystyön johtokunta
kokoukseen
osallistumis%
Tauriainen Kaisu, puheenjohtaja
100
Varajäsenet
Hilli Riitta-Liisa
100
Ahola Mikael
Jarva Taavi
100
Hanski Pia
Laava Jarkko
100
Kähkölä Oiva
Markkanen Anneli
100
Okkonen Jaakko
100
Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Holma Sisko, osallistuminen 100 %.
Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 23.
Kasvatustyön johtokunta
kokoukseen
osallistumis%
Tuovinen Timo, puheenjohtaja (19.6.12 asti) 50
Varajäsenet
Huovinen Hillevi
50
Laava Jarkko
Järvenpää Lasse
50
Kesti Riikka
Kaisto Martti
100
Hahl-Marjokorpi Pirita
Kivelä Maria
100
Rajala Tiina, puheenjohtaja (19.6.12 alkaen) 100
Savela Seppo
0
Siira Anni-Maija
50
Taskila Paula
100
Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Pulkkinen Ulla, osallistuminen 50 %.
Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 18.
28
Rovastikuntakokouksen edustajat, yksi kokous/vuosi
Laitinen Reino
Määttä Pauli
Rehumäki Pekka
Salo Anneli
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
kirkkoherra
talousjohtaja
Eri työalojen rovastikuntavastaavina ovat seurakunnastamme vuonna 2012 toimineet:
Pakkanen Soile
rovastikuntavastaava/diakonia
Rättyä Pia
rovastikuntavastaava/kasvatus
Edustajat/jäsenet kirkon yhteisissä hallintoelimissä v. 2012
Ei edustajia/jäseniä
29
Tilintarkastus ja valvonta
Tilintarkastaja 2011 - 2014
Pohjola Aarne (JHTT, HTM)
varatilintarkastaja
Hellén-Toivanen Paula (JHTT)
Varainhoitovuoden 2012 aikana tilintarkastusta on suoritettu yhteensä 5 työpäivää.
Tilintarkastuksen
käyttötalouslaskelman
toteutumisvertailu:
Talousarvio
v. 2011
Tarkastuspäivien määrä
yhteensä/vuosi
Toimintatuotot
Toimintakate
€/srk:n jäsen
Tarkastuspäivä/€
Oikaistu tarkastuspäivä/€
-5 350 €
Tilinpäätös
v. 2012
-2 410 €
v. 2011
v. 2012
1112 €
4
-4 904 €
0,35 €
1 112 €
546 €
482 €
5
-2 410 €
0,17 €
482 €
482 €
Keväällä 2011 suoritettuun vuoden 2010 tilinpäätöksen tarkastuspäiviin on osallistunut auktorisoidun
tilintarkastajan lisäksi kaksi maallikkotilintarkastajaa, joiden laskutusosuus on ollut yhteensä 2 721 €.
Vuoden 2011 ja 2012 tilinpäätösluvut eivät näin suoraan ole vertailukelpoisia.
2.7 Muu yleishallinto
Muun yleishallinnon
käyttötalouslaskelman
toteutumisvertailu
Toimintamenot
Toimintatulot
Toimintakate
€/srk:n jäsen
Talousarvio
v. 2011
-34 570 €
-34 570 €
Tilinpäätös
v. 2012
-58 930 €
-58 930 €
v. 2011
-39 815 €
990 €
-38 825 €
2,79 €
v. 2012
-58 447 €
-58 447 €
4,17 €
30
31
32
33
34
35
36
37
HENKILÖKUNTA 31.12.2012
Vakinainen henkilökunta
Nimi
1. Arola Helinä
2. Haataja Hannele
3. Hattunen Mari
4. Hintsala Leena
5. Helenius Tanja
6. Irjala Marjo
7. Jarva Pasi
8. Jääskeläinen Marja-Liisa
9. Karppinen Tarja
10. Karvonen Sari
11. Kelhä Markku
12. Kivelä Saija
13. Korhonen Sari
14. Määttä Sirkka-Liisa
15. Pakkanen Soile
16. Pikkarainen Paulus
17. Pelttari Eila
18. Pisilä Arto
19. Puustinen Juha
20. Pyykkönen Tuula
21. Raappana Tapani
22. Rantasuomela Anni
23. Ravander Enni
24. Rehumäki Pekka
25. Riihimäki Teemu
26. Ristkari Antti
27. Rättyä Pia
28. Salo Anneli
29. Sorvala Minna
30. Tuisku Jaakko
31. Törmikoski Aila
32. Vasala Hilkka
33. Veikkolainen Merja
34. Yrjölä Arvo
35. Äärelä Vesa
nimike
toimistonhoitaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
diakonissa
lastenohjaaja
C-kanttori
emäntä
B-kanttori
hallintosihteeri
tiedotussihteeri
kiinteistöhoitaja-suntio
lapsityönohjaaja
lastenohjaaja
diakonissa
diakonissa
seurakuntapastori
lastenohjaaja
nuorisotyönohjaaja
leirikeskusemäntä
lastenohjaaja
seurakuntamestari
toimistosihteeri
lastenohjaaja
kirkkoherra
kappalainen
nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja
talousjohtaja
lähetys- ja vapaaehtoistoiminnan
koordinaattori
kappalainen
lastenohjaaja
lastenohjaaja
nuorisotyönohjaaja
diakoni
kappalainen
tulovuosi
1989
2011
2010 (työloma 31.7.-31.12.12)
2006 (virkavapaa 6.10.12-20.8.13)
2011
2010
2011
1985 (vuorotteluvapaa 17.7.-14.10.2012)
2007
2001
2003
2008
2005
1987 (vuorotteluvapaa 31.5.-28.8.2012)
1996
2011
1979
2004
2012
2006 (työloma 1.1.-31.7.2012
2009
2010
2010
2008
10.9.2012 alkaen
2005
2000
2010
2005
2005 (1.1.-30.9.2012 virka- ja opintovapaa)
2005
2001
2007
2007 (virkavapaa 7.3.12-1.3.13)
2011
38
Kokoaikainen, määräaikainen henkilökunta
Nimi
1. Aittola Johanna
2. Anttila Erja
3. Catharina Cadenius
4. Cadenius Catharina
5. Helimo Tomi
6. Heloneva Esko
7. Kaikkonen Heikki
8. Kairamo Susanna
9. Kivi Jarmo
10. Koivunen Samuel
11. Maalismaa Juha
12. Mattila Janne
13. Metsänheimo Elisa
14. Ojala Anu
15. Piirainen Jonna
16. Siuvatti Jenni
17. Tuohino Mirva
18. Åke Anna-Liisa
nimike
vs. nuorisotyöntekijä
oppisop.suht. lastenohjaaja
projektityöntekijä/Hautausmaahallinto
vs. taloussihteeri
kesäkanttori
vs. kappalainen
vs. diakoni
lastenohjaaja
projektityöntekijä/Ympäristödiplomi
nuorisokesätyöntekijä
vs. kappalainen
oppisop.suht. seurakuntamestari
vs. diakonissa
seurakuntapastori
kappalainen
vs. diakoniatyöntekijä
lastenohjaaja
lastenohjaaja
23.1.–12.2. ja 28.5–28.7.2012
11.8.201131.5 – 7.8.2012
8.8.2012 1.6.–31.7.2012
1.4.–31.7.2012
19.3.–28.4.2012
2.1.–27.5.2012
23.2.–23.3.2012
28.5–28.7.2012
1.5.109.1.121.10.2011–31.1.2012 ja 7.3.121.5.2011–30.9.2012
1.6.–31.8.2012
29.5.1231.8–21.12.2012
15.8.2011–14.8.2012
Keskiviikko on seurakunnan työntekijöille kokouspäivä. Kokousrakenne koko vuodeksi hahmotellaan
kirkkoherran työhuoneen ilmoitustaululla
39
Tiimirakenne:
Tiimiesimiehet:
Tiimiesimies/kirkkoherra
Tiimien esimiehet
talousjohtaja
Yleisen seurakuntatyön
tiimi:
Tiimiesimies/kirkkoherra
Tiimiesimies/III kappalainen
teologit
kanttorit
lähetyssihteeri
kirkonpalvelija (toissijainen
tiimi)
tiedotussihteeri (toissijainen
tiimi)
Diakoniatyön tiimi:
Tiimiesimies/I kappalainen
Diakoniatyön tiimiesimies/
diakoniatyön viranhaltija
Diakonian viranhaltijat
Nuorisotyön tiimi:
Nuorisotyön
tiimiesimies/teologi
nuorisotyöntekijät
Varhaiskasvatuksen tiimi:
Tiimiesimies/lapsityönohjaaja
lastenohjaajat
II kappalainen (toissijainen
tiimi)
Seurakuntapalvelutiimi:
Tiimiesimies/toimistonhoitaja
toimistosihteeri,
tiedotussihteeri ja
hallintosihteeri
Talous- ja kiinteistötiimi:
Tiimiesimies/talousjohtaja
Tiimiesimies/toimistonhoitaja
kirkonpalvelijat
taloussihteeri
emäntäpalvelut
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
5
1
5
1
6
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
1
4
2
1
1
4
2
1
1
1
4
2
1
1
1
4
2
1
1
1
4
2
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
4
4
4
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
1
10
1
1
10
1
1
10
1
1
10
1
1
10
1
1
10
1
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
1
1
1
3
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
3
1
2
40
Henkilöstön ammattijakauman kehitys 2012-2013
Päätoimiset virka- ja
työsuhteet
Teologit
Kanttorit
Diakonian viranhaltijat
Nuorisotyöntekijät
Toimisto ja hallinto
Kirkonpalvelijat ja emäntäpalvelut
Lapsityöntekijät
Lähetyssihteeri
Hautaustoimen henkilöstö
Yhteensä
31.12.2012
31.12.2013
6
2
4
4
6
5
11
1
0
39
6
2
4
4
6
5
11
1
0
39
Vakinaisesta henkilökunnasta oli vuoden lopussa töissä 32 ja määräaikaisia oli 6. Henkilökunnasta naisia oli 25 ja
miehiä 13. Henkilöstön keski-ikä oli 41,5 vuotta. 38 päivän vuosilomaoikeus oli 19 työntekijällä. Sairauslomapäiviä
oli v. 2012 yhteensä 456 ja edellisenä vuonna 340. Perhevapailla oli kaksi henkilöä, yhteensä 419 kalenteripäivää.
Ikäryhmätaulukossa vakinaisesta henkilökunnasta alle 30-vuotiaita on 8 % ja yli 50-vuotiaita on 25 %
henkilökunnasta.
Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 31.12.2012
Ikärajat
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
yht.
Hlö määrä
1
2
4
2
8
6
5
4
3
35
%-jakauma
41
Henkilöstön vaihtuvuus:
TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVASSA VIRKA-/TYÖSUHTEESSA VUONNA 2012
ALOITTANEET
______________________________________________________________________________
Henkilö
Virka/toimi
Palvelusuhteen alkamisaika
__________________________________________________________________________________
Riihimäki Teemu
kappalainen
10.9.2012
TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVASTA VIRKA-/TYÖSUHTEESTA VUONNA 2012
ERONNEET
____________________________________________________________________________________
Henkilö
Virka/toimi
Palvelusuhteen alkamisaika palvelusuhteen päättymispäivä
____________________________________________________________________________________
Riihimäki Timo
Tauriainen Tuija
kappalainen
taloussihteeri
Eläkkeelle on jäänyt 1 henkilö ja Kirkon palveluskeskukseen on siirtynyt 1 henkilö.
1.11.1979 - 31.3.2012
7.5.2001 - 7.12.2012
42
TILAPÄINEN HENKILÖKUNTA VUONNA 2012
Isoset, leirien yövalvojat ja kerhonohjaajat:
 85 isosta
 11 leirien yövalvojaa
 34 kerhonohjaajaa
Sijaiset ja tarvittaessa töihin tulevat:
 1 toimituspalkkioperusteinen kanttorisijainen
 4 apuemäntää
 3 toimituspalkkioperusteista pappia
Projektityöntekijät:
 2 tarvittaessa tulevaa hautausmaahallinnon projektityöntekijää
Työharjoittelijat:
 2 työharjoittelija diakoniatyössä
 1 työharjoittelija nuorisotyössä
 1 työharjoittelija taloustoimistossa
SEURAKUNNAN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT
Seurakunnan eri tehtäväalueilla toimii 325 seurakuntalaista erilaisissa vapaaehtoistehtävissä.
Monet vapaaehtoiset palvelevat useammassa eri työalan vapaaehtoistehtävässä.
43
HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN
Vakinaisen henkilökunnan pohjakoulutus 31.12.2012:






Tieteellinen jatkotutkinto (lisensiaatti tai tohtori)
Ylempi korkeakouluaste
Alempi korkeakouluaste
Toisen asteen tutkinto
Ylempi perusaste
Alempi perusaste
1 kpl
5 kpl
12kpl
15 kpl
2 kpl
0 kpl
Henkilöstökoulutus 2012
 Koulutukseen osallistuneiden lukumäärä
 Koulutuskustannukset,
sis. matkat , majoitus- ja ravitsemuspalvelut
 Kustannukset koulutettua henkilöä kohti
 Oppisopimuskoulutuksessa
36 työntekijää
30 457 euroa
n. 846 euroa/työntekijä
2 työntekijää, suntion ammattitutkinto ja lapsi- ja
perhetyön perustutkinto
44
Henkilöstökulut:
Henkilöstökulut
2012
2011
2010
1 280 491 €
1 213 258 €
1 166 502 €
Henkilökunnan kokouspalkkiot
15 100 €
624 €
16 525 €
1 304 €
22 500 €
1 888 €
Muut palkkiot
70 360 €
26 999 €
22 673 €
1366 575 €
1 258 086 €
1 213 564 €
48 690 €
43 812 €
41 013 €
371 071 €
330 712 €
314 793 €
419 761 €
374 524 €
355 806 €
1786 336 €
1 632 610 €
1 569 369 €
8 625 €
8 222 €
4 930 €
39 842 €
42 595 €
44 498 €
Kuljetuspalvelut
2 159 €
3 417 €
2 571 €
Koulutuspalvelut
17 979 €
10 069 €
8 150 €
Henkilökunnan koulutus: matka/majoitus-/ravitsemuspalvelut
12 479 €
16 603 €
11 603 €
Työterveyshuolto
27 343 €
18 417 €
21 487 €
4 481 €
1 513 €
3 971 €
112 908 €
100 836 €
97 209 €
17 688,16
15 349 €
42 021 €
1 881 556 €
1 718 097 €
1 624 558 €
Muutos edellisestä vuodesta
10 %
6%
Henkilöstökulut % toimintakuluista
52 %
48 %
Henkilöstökulut % verotuloista
60 %
52 %
Palkat
Luottamushenkilöpalkkiot
Palkkakustannukset yhteensä
Henkilöstösivukulut:
Sosiaalivakuutusmaksut
Eläkevakuutusmaksut
Henkilöstösivukulut yhteensä
Henkilöstökulut yhteensä
Muut henkilöstökulut:
Virkistystoiminta
Matkakustannusten korvaukset
Henkilökunnan muistamiset
Muut henkilöstökulut yhteensä
Henkilöstökulujen oikaisuerät (-)
Kaikki henkilöstökulut yhteensä
Työntekijöiden palkkojen korotukset vuonna 2012
Peruspalkkoja tarkistettiin 2,0 % ja tuntipalkkaisten palkkoja 2,4 %:lla 1.3.2012 lukien. Toukokuun 2012
palkanmaksun yhteydessä maksettiin erillinen 150 euron kertaerä kaikille niille viranhaltijoille ja
työntekijöille, jotka olivat olleet keskeytymättä seurakunnan palveluksessa 1.3.–31.5.2012 välisen ajan.
45
YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 2012
Kirkon yhteistoimintasopimus vuodelta 2010 sisältää määräykset työnantajan ja henkilöstön välisestä
yhteistoiminnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta. Yhteistyötoimikunnassa (YTT) käsitellään laajakantoiset ja
työpaikkaa yleisesti koskevat asiat. Erityisenä tehtävänä on huolehtia työntekijöiden henkisestä ja fyysisestä
hyvinvoinnista, työolosuhteiden turvallisuudesta ja henkilöstön kehittämisen periaatteista. Toimikunnassa on
seurakunnan koosta riippuen 4–12 jäsentä. Vähintään neljäsosan jäsenistä tulee edustaa seurakuntaa työnantajana.
Kempeleen seurakunnan yhteistyötoimikunnan jäseninä toimivat vuonna 2012:
Työnantajan edustajina:
Pekka Rehumäki työsuojelupäällikkö, puheenjohtaja
Anneli Salo, talousjohtaja
Työntekijöiden edustajina:
Soile Pakkanen työsuojeluvaltuutettu
Arto Pisilä I työsuojeluvaravaltuutettu
Tapani Raappana II työsuojeluvaravaltuutettu
Hannele Haataja luottamusmies (Kirkon Alat ry)
Antti Ristkari luottamusmies (Juko)
Toimikunta kokoontui vuoden 2012 aikana neljä kertaa.
Työterveyshuolto
Työterveyshuollon kustannukset nousivat 27 343 euroon. Vuonna 2011 vastaavien kustannusten määrä oli 18 417
euroa ja vuonna 2010 oli 22 981 euroa.
Työhyvinvointi
Vuoden 2012 aikana järjestettiin kaksi työyhteisön kehittämispäivää.
Varhaisen tuen mallia on käytetty vuoden mittaan onnistuneesti. Varhaisen tuen keskusteluja on käyty eri
yhteyksissä, ja kokemukset ovat olleet myönteiset.
Työhyvinvointikysely toteutettiin EraPron toimesta marraskuussa 2012. Kyseessä oli seurantatutkimuksen
kolmas osa. Kaikki työntekijät vastasivat kyselyyn, jonka aikaisemmat osat oli tehty vuosina 2008 ja 2010. Tulokset
yllättivät myönteisesti, ja ne käytiin läpi työntekijäkokouksessa 28.11. Vuonna 2008 runsas neljännes työntekijöistä
(27 %) ilmoitti olevansa samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä kysymyksestä ”koen itseäni kiusattavan aina
silloin tällöin”. Vuonna 2012 kukaan ei kokenut enää samalla tavalla. Myös kokemus työn rasittavuudesta on
parantunut. Kyselyn mukaan työssä jaksetaan entistä paremmin, ja työn rasittavuus on laskenut selvästi alle kirkon
keskiarvon. Lisäksi työn mielekkääksi kokeminen on keskimääräistä parempaa. Kyselyn tehnyt työyhteisökonsultti
totesi: ”Kun verrataan vuosien 2008 ja 2010 tuloksia tähän vuoteen, muutos on huikea. Suurin, mitä olen itse nähnyt”.
Koko työyhteisön opintopäivät olivat 29.-30.8. Ohtakarissa. Opintopäivien työryhmässä olivat Helinä Arola,
Tanja Helenius ja Vesa Äärelä. Päivien kustannukset olivat 4 760 euroa.
Yksi työntekijöistä osallistui Odl:n Aslak-kuntoutukseen. Kuntoutus jatkuu vielä vuoden 2013 puolella.
Työntekijöiden jouluruoka nautittiin ensimmäisenä adventtina Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. Päivä
alkoi yhteisellä messulla Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, jossa siunattiin uudet työntekijät tehtäviinsä. Jouluruoan
yhteydessä pitkään palvelleita työntekijöitä muistettiin ansiomerkeillä. Samassa yhteydessä muistettiin työntekijöitä
henkilökunnan muistamiskäytännön mukaisesti. Jouluruokailuun kutsuttiin ensimmäistä kertaa työntekijöiden
perheet. Myös eläkkeelle jääneet seurakunnan työntekijät kutsuttiin puolisoineen mukaan.
Virkistystoimintaan käytettiin määrärahoja yhteensä 8 625 euroa. Summa koostuu työntekijöille annetuista
liikunta- ja kulttuuriseteleistä (250 euroa/hlö), henkilökunnan naisten osallistumismaksusta naisten kympille (5
osallistujaa) ja henkilökunnan miesten osallistumismaksusta tervahiihtoon (5 osallistujaa).
Työsuojeluvaravaltuutettu Tapani Raappana aloitti työhyvinvointikoordinaattorikoulutuksen. Koulutuksen
projektityönä Tapani valmisti hyvinvointikyselypohjan, jota voidaan jatkossa käyttää tiimeittäin työhyvinvoinnin
edistämiseen. Koulutus päättyy vuoden 2013 helmikuussa. Työsuojeluvaravaltuutettu Arto Pisilä kävi työsuojelun
peruskurssin.
46
47
48
SEURAKUNNAN JÄSENET 31.12.2012
Seurakunnan jäsenmäärä:
 14 020 jäsentä, lisäystä edelliseen vuoteen 126 henkilöä
Seurakuntaan kuuluminen ikäryhmittäin:
Kirkkoon liittyminen vuoden 2012 aikana:
 kirkkoon liittyi 40 henkilöä
 vuonna 2011 kirkkoon liittyi 21 henkilöä
 lisäystä vuoteen 2011 verrattuna 90 %
49
Kirkosta eroaminen vuoden 2012 aikana:
 kirkosta erosi
148 jäsentä
 vuonna 2011
146 jäsentä
 lisäystä vuoteen 2011 verrattuna 1,4 %
 vuonna 2012 eronneista naisia oli 65 ja miehiä 83
50
Seurakuntaan muutti:
 1 111 henkilöä
 vuonna 2011 seurakuntaan muutti 1 150 henkilöä
Seurakunnasta muutti:
 1 080 henkilö
 vuonna 2011 seurakunnasta muutti 1 049 henkilöä
Kunnan asukasluku 31.12.2012:
 16 383 henkilöä
 seurakuntaan kuulumisprosentti 85,6 %
 vuonna 2011 kunnan asukasluku oli 16 180
 seurakuntaan kuulumisprosentti 31.12.2011 oli 85,9 %
51
52
Seurakunnallinen
toiminta
64 %
Hautaustoimi
4%
Jumalanpalveluselämä
Yleishallinto
15 %
Kiinteistötoimi
17 %
53
150 TALOUSHALLINTO 2012
Talous- ja kiinteistötiimi / Anneli Salo
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Jumalanpalveluksen viettämisessä tämä
seurakunnan tarkoitus toteutuu yhteisöllisesti, kaikkien koettavalla tavalla. Siksi joka sunnuntainen messu on seurakunnan ydin ja sydän, Jumalan
pelastavan läsnäolon juhla.
Talousjohtajan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa, johtaa ja kehittää seurakunnan talous-, kiinteistö- ja hautausmaahallinnon palveluita osana
seurakunnan perustehtävää. Talous- ja kiinteistötiimi vastaa siitä, että seurakunnan kiinteistöt ja niihin liittyvät piha-alueet sekä emäntä- , kiinteistöja seurakuntamestaripalvelut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla sekä seurakunnan omissa että vuokratilaisuuksissa ja että tiimin tuottamat
palvelut toteutetaan sekä laadukkaasti että kustannustehokkaasti.
Taloushallinnon työalan tarkoituksena on suunnitella, toteuttaa, johtaa ja kehittää seurakunnan taloushallinnon palveluita osana seurakunnan
perustehtävää. Taloustoimiston työntekijöiden tavoitteena on rakentaa mahdollisimman monipuolista, laadukasta ja toimivaa sekä työaloja
helpottavaa ja heidän tietotaitoaan lisäävää yhteistyötä kaikkien seurakunnan työntekijöiden kanssa.
Laaditut talouden vuosikellot ovat aikatauluttaneet ja rytmittäneet hyvin toiminnan ja talouden suunnittelua sekä tilinpäätöksen laadintaa
työaloillamme. Työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmien valmistumisen jälkeen talousjohtaja ja kirkkoherra keskustelivat jokaisen tiimin
edustajien kanssa nk. TA-tapaamisessa talousarviokauden 2013 sekä suunnittelukauden 2014 - 2015 toiminnan ja talouden suunnittelusta ja
toteutuksesta. Näitä yhteisiä tiimikeskustelutapaamisia tulemme jatkamaan edelleen.
Tiimien lähiesimiehet kartoittivat tiimiensä atk-taitojen kehittämistarpeen ja sen perusteella laadimme koko työyhteisön ja eri tiimien tarpeista
nousevan atk-koulutussuunnitelman vuosille 2012 - 2013 ja suunnitelmaa on lähdetty toteuttamaan syksystä 2012 alkaen. Wordin perusteet kurssi
Talous- ja kiinteistötiimin sekä Seurakuntapalvelutiimin työntekijöille toteutettiin kahdessa osassa loka-marraskuussa ja Varhaiskasvatuksen
tiimille vuoden vaihteessa. Työyhteisön yhteisenä atk-koulutuksena toteutettiin Wordin ”nopit” –koulutus.
Talous- ja kiinteistötiimin sekä Seurakuntapalvelutiimin työn tarpeita vastaamaan järjestettiin ”Asiointi surevan omaisen kanssa”- koulutus, jossa
käytiin keskustellen läpi erilaisia asiakaspalvelutilanteita ja toimimista niissä. Kouluttajanamme toimi johtava sairaalapastori Hannele Lusikka.
Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) asiakkaaksi 1.1.2013 alkaen. Valmistautuminen kirjanpidon, palkanlaskennan, yleislaskutuksen,
osto- ja myyntireskontran toimintojen siirtämiseen aloitettiin lokakuussa 2012. Siirto on vaatinut runsaasti aika- ja henkilöresursseja
taloustoimiston työntekijöiltä sekä erityistä joustavuutta ja muutoshalukkuutta kaikilta työyhteisömme työntekijöiltä. On kuitenkin ollut ilo huomata,
kuinka innokkaasti ja vastaanottavaisesti työntekijämme ovat muutoksen suhtautuneet. Tämä on huomioitu myös Kirkon palvelukeskuksessa, johon
meidät on kutsuttu kertomaan muutosprosessimme toteutuksesta ja siihen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.
Taloushallinnon työalan tulevaisuuden suurimmat haasteet liittyvät tuleviin seurakuntien rakennemuutoshankkeisiin.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
TOTEUTUS TYÖALALLA
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
- esitetään investointimäärärahan varaamista Pyhän
Kolminaisuuden kirkon kuvan- ja äänentoistolaitteiston
parantamiseksi
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla.
- mietitään uusia toteutusmalleja vapaaehtoistoiminnan
kehittämiseksi talous- ja kiinteistötiimin työaloilla
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen
kautta.
- osallistutaan aktiivisesti tiimityön kehittämiseen
- kehitetään omaa johtamista kouluttautumisen ja avoimen
vuorovaikutuksen avulla
TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2012)
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1.
Talouden vuosikellon laatiminen
- Talouden ja toiminnan suunnittelun sekä talousarvion ja
tilinpäätöksen laadinnan aikatauluttamiseksi laadittiin
talouden vuosikellot.
2.
Microsoft Office 2010 perustyökaluohjelmien monipuolisempi
hyödyntäminen (tavoite 2012-2014)
- Työntekijöiden yhteinen Wordin ”nopit” -koulutus
järjestettiin työntekijäkokouksen yhteydessä marraskuussa
2012. Lisäksi Talous- ja kiinteistötiimin sekä
Seurakuntapalvelutiimin työntekijöille järjestettiin Wordin
perusteista kaksi iltapäivän mittaista koulutusta.
3. Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen
valmistautuminen ja siirtyvien toimintojen yhdenmukaistaminen
TALOUS
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
- Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen (Kipan)
asiakkaaksi 1.1.2013 alkaen.
TYÖALA TUNNUSLUKUINA
TOIMINTA
€
omavaraisuusaste %
Kipa-yhteistyö
96,1
rahavarojen
riittävyys pävinä
61
-143 134 €
-153 104 €
95,6
132
-210 185 €
0€
95,1
123
0€
0€
-124 300 €
30 000 €
-126 330 €
30 000 €
- 125 470 €
30 000 €
Vuosien 2010 - 2012 tilinpäätösluvut pitävät sisällään myös seurakunnan henkilöstöhallinnosta aiheutuneet tulot ja menot. Talousarviokaudesta
2013 alkaen kyseiset ta-luvut on varattu omille kustannuspaikoilleen.
54
170 KIRKONKIRJOJENPITO 2012
Seurakuntapalvelutiimi / Helinä Arola
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
Kirkonkirjojenpidon tarkoitus on ylläpitää seurakunnan jäsentietojärjestelmää, jotta seurakuntalaisista
säilyy kattava tieto syntymästä kuolemaan. Valtakunnallinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri tulee käyttöön
kaikissa seurakunnissa vuoden 2013 alussa. Kirkonkirjojenpito seurakuntapalvelutiimin osana vastaa siitä,
että seurakuntalaiset saavat hyvää palvelua ja työntekijät tukea arjen töissä.
Valtakunnallinen Kirjuri-järjestelmä on otettu Kempeleen seurakunnassa käyttöön toukokuussa 2012.
Kirjurin käyttöönotto on tuonut muutoksia toimintakulttuuriin; päivittäiset ajankohtaisilmoitusten
lukemiset kirkon nettisivuilta, säännölliset koko valtakuntaa koskevat nettikoulutukset (ohjeistukset,
päivitykset ja nettikoulutukset). Kirkkohallitus kehittää Kirjuria edelleen käyttäjien ehdotusten pohjalta.
Tällä hetkellä jokaisella seurakunnalla on ainoastaan paikalliset käyttöoikeudet, joten seurakuntalaisten
palvelu yli seurakuntarajojen ei ole vielä mahdollista.
Kirjurin valtakunnalliset oikeudet voi anoa, kunhan ohjelman valmiudet siihen ovat käytössä. Jatkamme
edelleen rovastikunnallista yhteistyötä kirkonkirjojenpidon osalta.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään
yhteisöllisesti.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään
kaikilla työaloilla.
TOTEUTUS KIRKONKIRJOJENPIDOSSA
Kirkolliset ilmoitukset (kasteista,
aviokuulutuksista ja kuolleista) laaditaan
viikoittain kirkkopäiväkirjassa
jumalanpalvelukseen.
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan
tiimityön ja johtamisen kautta.
KIRKONKIRJOJENPIDON TAVOITTEET (TA 2012)
1. Seurakuntalaisten palveleminen
2.Valtakunnallisen Kirjuri-jäsentietojärjestelmän
käyttöönotto
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1. Sukuselvitykset on toimitettu tavoitteiden
mukaisesti viikon sisällä
2. Valtakunnallinen Kirjuri-järjestelmä on
otettu Kempeleen seurakunnassa käyttöön
toukokuussa 2012.
KIRKONKIRJOJENPITO TUNNUSLUKUINA
TALOUS
TOIMINTA
€
Sukuselvitysten
lukumäärä
-57 098
-66 227
520
-65 498
617
-62 725
-62 550
-63 975
55
180 KIRKKOHERRANVIRASTO 2012
Seurakuntapalvelutiimi / Helinä Arola
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
Kirkkoherranviraston ja koko seurakuntapalvelun tiimin tarkoitus on toimia tukipalveluna muulle
toiminnalle, jotta seurakuntalaiset saavat mahdollisimman kattavaa palvelua ja tietoa seurakunnasta.
Kirkkoherranvirasto vastaa myös siitä, että seurakuntalaiset saavat hyvää palvelua ja työntekijät tukea arjen
töissä. Tiimi tukee seurakunnan kaikkea toimintaa.
Kirkkoherranvirastossa palvellaan kaikkien työalojen asiakkaita kohtaamalla ja puhelimitse. Asiakaspalvelu
on toteutunut tavoitteiden mukaisesti; useiden palautteiden mukaan seurakuntalaiset ovat saaneet kattavan
ja laadukkaan palvelun. Tunnuslukuna käytetyt asiakasmäärät pitävät sisällään hoidettujen asioiden
lukumäärän, mutta kohdattuja asiakkaita on enemmän, esim. toimituksia varaamassa on yleensä useita
henkilöitä. Seurakuntapalvelutiimin aikomus oli tehdä sisäinen asiakastyytyväisyyskysely Intraan, mutta sitä
ei toteutettu vielä vuonna 2012.
Kirkossa on meneillään suuria rakennemuutoksia: Kirjuri, Kirkon palvelukeskus, seurakuntien yhdistymiset
ja toisaalta seurakuntien tuleva rakenneuudistus. Ne luovat uhkakuvia hyvän palvelun toteutumiselle.
Vaarana on henkilökohtaista tukea vaativat palvelut keskitetään isoihin yksiköihin. Virastopalvelujen olisi
suotavaa säilyä lähellä seurakuntalaisia. Kempeleessä puhelinasiakkaiden palvelu helpottuu ja paranee
uuden mobiilivaihteen myötä keväällä 2013.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään
yhteisöllisesti.
TOTEUTUS KIRKKOHERRANVIRASTOSSA
Jumalanpalveluselämän suunnitteluun
osallistuminen esim. jumalanpalvelustietojen
päivityksen, tiedotuksen ja
kirkkopäiväkirjojen toimittamisen kautta.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään
kaikilla työaloilla.
Kirkkokahvien koordinointi yhdessä
emäntäpalveluiden kanssa
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan
tiimityön ja johtamisen kautta.
Säännölliset tiimikokoukset. Tiedotussihteeri
osallistuu yleisen seurakuntatyön tiimin
työhön.
KIRKKOHERRANVIRASTON TAVOITTEET
(TA 2012)
1. Seurakuntalaisten palveleminen ja työntekijöiden
tukeminen.
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Seurakuntalaiset ovat saaneet kattavan ja
laadukkaan palvelun
KIRKKOHERRANVIRASTO TUNNUSLUKUINA
TALOUS
TOIMINTA
Asiakkaat
Asiakkaat
Puhelut
€
2010 TP
2011 TP
2012 TP
-44 115
-48 682
-20 848
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
-23 020
-23 145
-23 065
ulkoinen
1.4.-31.12.2012
sisäinen
1.4.-31.12.2012
ulkoinen
1.4.-31.12.2012
Puhelut
sisäinen/vuosi
1.4.-31.12.2012
1066/9 kk
652/9 kk
1956/9 kk
671/9kk
5,5 hlö/päivä
3,4 hlö/päivä
10 puhelua/päivä
3,5/päivä
56
Seurakuntatyön työpanos, tilinpäätös 2012:
Seurakuntalaisten ikäjakauma, tilinpäätös 2012:
57
Seurakuntatyön annettujen talousarvioavustusten määrä oli yhteensä 57 993 €, joista nimikkoavustusten osuus
32 000 € ja Tämän lisäksi seurakunnan diakoniatyö jakoi diakonia-avustuksia yhteensä 49 189 € ja muita avustuksia
5 340 €. Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli yhteensä 10 661 € (v. 2011 yhteensä 10 391 euroa). Seurakuntaan jäävä
10 % yhteisvastuukeräysosuus (1 066 €) käytetään oman seurakunnan diakoniatoimintaan.
Annetut talousarvioavustukset vuonna 2012/jakauma:
58
201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 2012
Yleisen seurakuntatyön tiimi / Pekka Rehumäki
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
Jumalanpalveluksen viettämisessä tämä seurakunnan tarkoitus toteutuu yhteisöllisesti, kaikkien koettavalla
tavalla. Siksi joka sunnuntainen messu on seurakunnan ydin ja sydän, Jumalan pelastavan läsnäolon juhla.
Yleisen seurakuntatyön tiimi vastaa siitä, että mahdollisimman moni pääsee Sanan ja sakramenttien
osallisuuteen. Siksi se kantaa päävastuun myös jumalanpalveluselämän kokonaisuudesta. Koska
jumalanpalveluselämä on niin keskeinen tekijä seurakunnan olemassaolon ja uudistumisen kannalta, sen
valmisteluihin osallistuvat kaikki työalat tukitoimintoja myöten.
Kempeleen seurakunnan messu on herättänyt laajaa kiinnostusta. Päämessun kävijämäärät nousivat vuonna
2012 uudelle tuhatluvulle (12 000), tavoitteeksi asetettu 10 000 kävijä raja ylittyi reilusti. Uskomme, että
kasvu on saatu aikaan pitkäjänteisellä työllä messun suunnittelua ja sisältöä kehittämällä.
Konfirmaatiomessuihin osallistui lähes 2800 ja perhemessuihin yli 1250 henkeä. Joulunpyhien
jumalanpalveluksiin osallistui lähes joka 10. seurakuntalainen. Erityisesti jäivät mieleen Meidän messu
keväällä, itsenäisyyspäivän Suomalainen messu ja 3. adventtisunnuntain joululaulumessu.
Konfirmaatiojumalanpalveluksissa on niin ikään ollut ilahduttavan paljon seurakuntalaisia.
Kävijämäärien kasvu on vuodesta 2008 ollut jatkuvaa. Ratkaisevaksi on osoittautunut työntekijöiden ja
seurakuntalaisten yhteinen sitoutuminen messun suunnitteluun ja viettoon. Joka keskiviikko klo 16–18
välillä kokoontuvat palveluvuorossa olevat työntekijät ja seurakuntalaiset 1,5 viikon päässä olevaa messua
suunnittelemaan. Työntekijöiden kesken on myös otettu tavaksi viettää yhteinen päivärukoushetki kerran
viikossa. Yleisen seurakuntatyön tiimi ottaa vastaan palautteen ja käy ne läpi kokouksissaan kahdesti
kuukaudessa. Tulevina vuosina on jatkuvaa kasvua tärkeämpää vakiinnuttaa jumalanpalveluskävijöiden
määrä nykyiselle 12 000 tasolle.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
TOTEUTUS JUMALANPALVELUSELÄMÄSSÄ
- Erityistä huomiota kiinnitetään messun
yhteisölliseen suunnitteluun ja toteutukseen.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
työaloilla.
- Seurakuntalaisia otetaan mukaan messun
toimittamiseen.
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
- Yleisen seurakuntatyön tiimiesimieheksi on
siirtynyt hallintokappalainen.
JUMALANPALVELUSELÄMÄN TAVOITTEET (TA 2012)
1. Sitoudutaan messun jatkuvaan sisällöllisen
kehittämiseen ja parantamiseen.
2. Kasvatetaan seurakunnan päämessun ja
erityisjumalanpalvelusten kävijämääriä.
3. Laajennetaan seurakunnan jumalanpalvelusten
vaikutuspiiriä.
4. Nähdään jumalanpalveluselämä tärkeänä niin
seurakuntalaiselle kuin työntekijällekin.
5. Muokataan rakenteita niin kokonaissuunnittelun kuin
yksittäisen jumalanpalveluksen osalta.
6. Tuetaan kaikkien työmuotojen osallistumista
jumalanpalvelusten tekemiseen.
7. Kehitetään työntekijöiden roolia siten, että
seurakuntalaisten asema vahvistuu.
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
€
-120 524
-141 753
-178 840
-184 950
-171 340
-173 250
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1. Yleisen seurakuntatyön tiimi kävi kokouksissa
kriittisesti läpi menneet ja tulevat palvelukset.
2. Päämessuun osallistui noin 12 000 kävijää,
joista konfirmaatiomessuun noin 2 300 kävijää.
3. Virtuaalikirkon käyttöönotosta luovuttiin
toistaiseksi kustannussyistä.
4. Vuoden aikana paneuduttiin
työyhteisökoulutuksissa messun teologiaan ja
käytäntöön.
5. Messun valmistelu seurakuntalaisten kanssa tuli
tavaksi, samoin kokonaissuunnitelman laatiminen.
5. Työmuodot kehittyvät tässä eri tahtiin, edistystä
kuitenkin kaikissa tiimeissä.
5. Jp-avustajat ovat ryhmittäin ja kolmesti
vuodessa kokoontuneet työntekijöiden kanssa.
JUMALANPALVELUSELÄMÄ TUNNUSLUKUINA
TALOUS
TOIMINTA
jp lkm
€/jp
vertailujp
ka
konfirmaatio
perhejp
68
1772
9 380
137
9/2 646
5/686
75
1915
11 049
147
9/2 583
6/1 109
74
2416
12 021
162
9/2 785
6/1 251
75
2466
11 000
150
9/2 700
8/1 500
75
2284
11 500
155
9/2 800
8/1 500
75
2310
12 000
160
9/2 800
8/1 500
59
202 HAUTAAN SIUNAAMISET 2012
Yleisen seurakuntatyön tiimi / Teemu Riihimäki
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
Jumalanpalveluksen viettämisessä tämä seurakunnan tarkoitus toteutuu yhteisöllisesti, kaikkien koettavalla
tavalla. Siksi joka sunnuntainen messu on seurakunnan ydin ja sydän, Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Yleisen
seurakuntatyön tiimi vastaa siitä, että mahdollisimman moni pääsee Sanan ja sakramenttien osallisuuteen myös
hautaan siunaamisissa. Hautaan siunaamiset järjestetään omaisten pyynnöt toimittajasta ja tiloista huomioon
ottaen herkkyydellä ja hyvin palvellen. Keskeistä on seuraava tavoite: Läheisiään hautaan siunatessaan saattava
seurakunta saa elää armollisen Jumalan yhteydessä. Uskomme, että kristillinen palvelu alkaa alttarilta ja palaa
alttarille.
Kempeleen seurakunnassa toimitettiin vuonna 2012 yhteensä 44 hautaan siunaamista. Siunatuista 28 oli
Kempeleen seurakunnan jäseniä, 8 henkilöä muiden ev. lut. seurakuntien jäseniä ja 8 muihin uskonnollisiin
yhdyskuntiin kuuluvia tai kirkkoon kuulumattomia henkilöitä. Hautaan siunaamisista 39 toteutettiin arkkuun
siunauksina ja 5 tuhkahautauksina. Ennen hautajaisia siunaustoimituksen pappi kävi toimituskeskustelut
omaisten kanssa. Viraston työntekijät kohtasivat surevat ja sopivat heidän kanssaan hautaan siunaamisen
järjestelyistä. Hiljainen huone oli käytössä surukeskusteluissa. Tavoitteena oli, että seurakunta kohtaisi
lähiomaiset vähintään viisi kertaa. Seurakunta kohtasi useimmat lähiomaiset virastokäynnillä kuoleman
kohdattua, toimituskeskustelussa, sanomakellojen kuulemisessa, hautajaisissa ja Messussa, jossa omaiset kuulivat
läheisensä ”kiitoksen”. Lisäksi useat omaiset osallistuivat läheisensä menettäneiden iltaan 17.10.2012 ja
muutamat sururyhmään lokakuu 2012-tammikuu 2103 Kempeleen seurakunnassa.
Uskomme, että hautaan siunaamisissa seurakunta on kohdannut jäsensä hyvin. Surevilla omaisilla on ollut
mahdollisuus kokea armollisen Jumalan läsnäoloa sanassa ja sakramenteissa. Surun keskellä lähiomaiset ovat
saaneet pysähtyä Kirkon perussanoman äärelle. 12.12.2012 yleisen seurakuntatyön tiimi keskusteli PKK:ssa
hautaan siunaamisista ja päivitti yhteisiä toimintatapoja Kempeleen seurakunnan hautaan siunaamisissa. Tiimi
otti vastaan vuoden aikana palautteet hautaan siunaamisista ja keskusteli niistä. Tulevina vuosina hautaan
siunaamisissa kohdataan yhtäältä entistä laajemmin saattavan seurakunnan moninaisuus. Toisaalta seurakunta
haluaa entistä vahvemmin vaikuttaa siihen, että seurakuntalaiset pääsevät hautaan siunaamisissa Jumalan sanan
ja sakramenttien äärelle.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
TOTEUTUS HAUTAAN SIUNAAMISISSA
- Hautaan siunaamisissa saattava seurakunta
pysähtyy alttarin äärelle yhteisönä, jota sana ja
sakramentit ruokkivat.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
työaloilla.
- Saattava seurakunta otetaan mukaan hautaan
siunaamisen toimittamiseen (virsivalinnat,
siunaustoimituksen jumalanpalvelusluonne ja
vuorovaikutuksellisuus) sekä rohkaistaan
palvelutehtäviin muistotilaisuudessa (muistopuhe,
laulu, runot jne.).
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
- Hautaan siunaamisista keskustellaan Yleisen
seurakuntatyön tiimissä ja kehitetään toimituksia
yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Saadut
kokemukset ja palautteet huomoidaan.
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Lähiomaiset onnistuttiin kohtaamaan hyvin
tavoitteen mukaisesti. Vähintään viisi kertaa
tavoite täyttyi.
HAUTAAN SIUNAAMISEN TAVOITTEET (TA 2012)
1. Lähiomaisten kohtaaminen vähintään 5 kertaa.
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
HAUTAAN SIUNAAMINEN TUNNUSLUKUINA
TALOUS
TOIMINTA
uurnahautauksia
arkkuhautauksia
€
-39 307
-42 944
-38 676
5
39
-23 485
-18 670
-18 610
siunausten lkm
44
60
203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 2012
Yleisen seurakuntatyön tiimi / Jaakko Tuisku
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
Kirkollisilla toimituksilla eli kasuaalitoimituksilla tarkoitetaan lähinnä kasteita ja avioliittoon vihkimisiä.
Kirkollisissa toimituksissa seurakunnan tarkoitus toteutuu kirkkoa vahvistavalla tavalla. Kirkollisissa
toimituksissa seurakunta tavoittaa jäsenensä elämän käännekohdissa, kun lapset kastetaan seurakunnan
jäseniksi ja avioliitot solmitaan Jumalan silmien alla. Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan
jumalanpalveluselämää. Yleisen seurakuntatyön tiimi vastaa siitä, että toimitukset hoidetaan hartaudella ja
lämmöllä. Papit ovat keskustelleet yhtenäisistä ja hyvistä toimituskäytännöistä.
Kempeleessä
kirkollisten
toimitusten
kautta
tavoitetaan
suuri
määrä
seurakuntalaisia.
Toimituskeskustelujen tavoitteena on vahvistaa seurakuntalaisten sidettä seurakuntaan. Tavoitteeksi
asetettu seurakuntalaisen kohtaaminen kolme kertaa toimitusten yhteydessä on toteutunut normaalin
työnteon yhteydessä. Ensimmäinen kohtaaminen syntyy yhteydenotossa ja tapaamisen sopimisesta, toinen
tapaamisesta kasvotusten ja kolmas tapaaminen itse toimituksessa. On luontevaa ja tärkeää, että papit
kohtaavat seurakuntalaiset henkilökohtaisesti. Näin suhde seurakuntaan syntyy luontevasti. Tapaamiset
auttavat seurakuntalaisia kohtaamaan toimitukset Jumalan suomina elämän käännekohtina.
Toimituskeskusteluissa on hyvä edelleenkin tiedostaa seurakunnan mahdollisuudet. Toimituskeskusteluissa
on mahdollisuus kokeilla myös uudenlaisia työtapoja, kuten parisuhteen tai vanhemmuuden palikoita.
Kastekoteihin on hyvä olla yhteydessä vähintään toimitusta edellisenä viikkona. Vihkiparien kanssa yhteys
voi muodostua jo aiemmin, usein vihkiparin ottaessa yhteyttä hyvissä ajoin. Kastejuhlan yhteydessä on
mahdollisuus toimittaa myös kodin siunaus. Tämän mahdollisuuden esillä pitämiseen tulee pappeja edelleen
kannustaa. Kirkollisten avioliittoon vihkimisten määrä on laskenut. Seurakuntalaisia tulee kannustaa
kirkollisen avioliittoon vihkimisen järjestämisessä, korostaen kirkon omia vahvuuksia, kuten hengellistä
syvyyttä ja toimituksen juhlavuutta.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
TOTEUTUS TYÖALALLA
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
‐ Liitetään vihkimisten lisäksi kasteet tiiviimmin
osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
työaloilla.
‐ Kehitetään kirkollisia toimituksia portiksi
seurakunnan elämään ja toimintaan.
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
‐ Vastuu kustannuspaikasta siirretään lapsi‐ ja
perhetyön papille.
TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2012)
1. Toimitusta tarvitsevat seurakuntalaiset kohdataan
kolme kertaa
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1. Papit kohtaavat seurakuntalaiset luontevasti
kolme kertaa toimitusten yhteydessä.
TYÖALA TUNNUSLUKUINA
TALOUS
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
€
-73 513
-72 004
-72 873
-80 435
-79 195
-79 695
kasteita
299
220
261
TOIMINTA
vihkimisiä
108
94
54
tunnusluku
61
204 AIKUISTYÖ 2012
Yleisen seurakuntatyön tiimi / Vesa Äärelä
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Yleisen
seurakuntatyön tiimi vastaa siitä, että mahdollisimman moni pääsee Sanan ja sakramenttien osallisuuteen.
Tämän saavuttaakseen aikuistyön tulee tarjota aikuisväestölle mahdollisuuden osallistua seurakunnan
toimintaan tavalla, joka koskettaa ihmisen elämää yhteisöllisellä, pienpiiri- ja yksilökohtaamisen tasoilla
sekä tarjoaa mahdollisuuden ja kanavan vastuun kantamiseen vapaaehtoisena. Nämä toiminnot
mahdollistavat elävän jumalanpalvelusyhteyden syntymisen.
Kempeleen seurakunnan aikuistyön (204) perusrungon muodostavat Yhteysillat, aikuiskatekumenaatti,
parisuhdetyö sekä miesten- ja naisten raamattu- ja keskustelupiirit. Yhteysillat muutettiin syksyllä kerran
kuussa toteutettaviksi resurssipulan vuoksi. Kävijämäärä on 20-40 välillä. Aikuiskatekumenaattiryhmä
aloitti syksyllä ja ryhmäläisiä on mukana kahdeksan, yksi vapaaehtoinen vetäjä ja allekirjoittanut.
Kokoontuminen joka toinen tai kolmas viikko. Parisuhdetyön tapahtumia järjestetään kevät ja syyskaudella:
luentoja, pizzaa ja parisuhdetta, jouluista illallista sekä parisuhdekursseja. Miesten- ja naisten raamattu- ja
keskustelupiirit (neljä ryhmää) kokoontuvat säännöllisesti joka toinen viikko vapaaehtoisvoimin.
Kävijämäärä Yhteysilloissa näyttäisi olevan kiinni myös illan aiheesta, ja keväällä 2013 aiheet nousevatkin
ajankohtaisista kirkollisista ja yhteiskunnallisista teemoista. Katekumenaattiryhmä on päässyt hyvin
liikkeelle ja on osoittanut tarpeellisuutensa. Parisuhdetyössä on osallistujia ollut hyvin – yleensä sen verran
kuin on voitu ottaa mukaan. Lisäksi oltiin mukana järjestämässä Rikasta minua – kurssi Kiimingissä. Vuoden
2013 alusta Kempele tekee parisuhdetyötä yhteistyössä Oulun seurakuntien kanssa, mikä tarjoaa entistä
paremmat resurssit. Yhteysiltojen tulevaisuus on edelleen pohdittava.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
TOTEUTUS AIKUISTYÖSSÄ 2012
- Yhteysillat, katekumenaatti, parisuhdetyö,
miesten ja naisten raamattu- ja keskustelupiirit.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
työaloilla.
- Vapaaehtoisten jatkuva rekrytointi ja ohjaus,
sekä tarvittavan koulutuksen tarjoaminen.
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
- Säännölliset suunnittelupalaverit myös
vapaaehtoisten kanssa Yhteysiltojen ja
parisuhdetyön merkeissä.
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1. Seurakunnan jumalanpalveluselämään
osallistuminen lisääntynyt. Aikuistyön
suoranainen merkitys mahdoton arvioida.
2. Vapaaehtoiset mukana suunnittelussa ja
toteutuksessa kaikissa työmuodoissa. Tarvitaan
uusia sitoutuneita vapaaehtoisia.
3. Suullisen palautteen mukaan ainakin piireissä ja
katekumenaattiryhmässä tämä toteutuu hyvin.
AIKUISTYÖN TAVOITTEET (TA 2012)
1. Kasvava seurakuntayhteyden tiedostaminen ja siinä
eläminen.
2. Vapaaehtoisten merkittävä osuus suunnittelussa ja
toteutuksessa.
3. Yksilön kysymysten kohtaaminen eri ryhmissä.
€
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
-37 757
-39 671
-63 115
-37 405
-37 885
-38 515
Yhteysillat
os. per ilta
TOIMINTA
Raamattu- ja keskustelupiirit
Parisuhdetyö
Katekumenaatti
18
22
4 ryhmää / 20-30 osall.
4 ryhmää / 20-30 osall.
5 tapah/128 osall.
5+1 tapah/142+10
1 ryhmä/yht 10
62
63
205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 2012
Yleisen seurakuntatyön tiimi / Paulus Pikkarainen
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Muut
seurakuntatilaisuudet -kustannuspaikka on tarkoitettu tapahtumille, jotka yhdistävät seurakunnan eri
työmuotoja. Tällaisia tapahtumia ovat säännölliset Sanan ja rukouksen –illat, seurat ja kertaluonteiset suuret
tapahtumat. Kaikissa näissä toiminnoissa keskeisellä sijalla ovat raamattuopetus, musiikki ja
henkilökohtainen rukouspalvelu.
Vuonna 2012 kustannuspaikan merkittävin tapahtuma oli Pekka Simojoen isännöimä Majatalo – ilta. Ilta oli
suuri kustannuserä seurakunnalle, mutta sen kulut onnistuttiin jakamaan eri kustannuspaikkojen kesken.
Erityisenä tapahtumana voidaan pitää myös Pirkko Jalovaaran rukousiltaa 25.4., johon osallistui yli 300
henkeä. 12.10. toteutettiin ekumeeninen rukousilta yhdessä ortodoksisen kirkon kanssa. Mukana
ortodoksisesta kirkosta oli myös metropoliitta Panteleimon. Vuoden aikana järjestettiin seitsemän Sanan –
ja rukouksen iltaa. Kolme illoista oli yhteiskristillisiä ja tilaisuuksissa oli puhujia sekä Vapaakirkosta että
Helluntaiseurakunnasta. Sanan ja rukouksen -iltoihin osallistui yhteensä 390 henkeä. Marraskuussa
järjestettiin perinteeksi muodostunut seurakuntatapahtuma. Tulevina vuosia seurakuntatapahtuma
pyritään järjestämään kaksi kertaa vuodessa. Ympäri vuoden kodeissa ja seurakunnan tiloissa kokoontuivat
herätysliikkeiden seurat.
Vuoden 2012 kaksi erityistapahtumaa, Pekka Simojoen ja Pirkko Jalovaaran vierailut, olivat onnistuneita.
Vierailut tavoittivat suuren joukon ihmisiä ja palvelivat evankeliumin sanomaa. Iltoihin osallistuneilla oli
mahdollisuus kuulla raamattuopetusta, musiikkia sekä käydä sielunhoidossa. Marraskuisen
seurakuntatapahtuman viisi tilaisuutta kokosivat yhteensä 440 osallistujaa (ml. sunnuntain messu). Sanan ja
rukousten –iltojen kohdalla on erityisesti iloittu yhteiskristillisistä illoista, jotka ovat tavoittaneet väkeä yli
kirkkorajojen.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
-
TOTEUTUS TYÖALALLA
Ihmisiä kutsutaan seurakunnan yhteyteen ja
palveluun sekä ylläpitämään ja syventämään
hengellistä elämää järjestämällä Sanan ja
rukouksen iltoja ja seurakuntatapahtumia
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
työaloilla.
-
Vapaaehtoisten kutsuminen, kouluttaminen ja
tukeminen.
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
-
Sanan ja rukouksen - iltoja ja muita srktapahtumia suunnittelee työntekijöistä ja
vapaaehtoisista koottu työryhmä.
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Sanan ja rukouksen –iltoja pidettiin 7.
Niistä kolme oli yhteiskristillisiä.
Seurakuntatapahtuman yhteydessä
järjestettiin kaksi Sanan ja rukouksen –iltaa.
1.
2.
TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2012)
Sanan ja rukouksen –iltoja pidetään 6.
Syyskuussa toteutetaan Pekka Simojoen ja
EtCeteran toteuttama Majataloilta. Ilta
toteutetaan yhteistyössä usean työalan kanssa.
-
-
Majataloilta järjestettiin syyskuussa.
- Seurakuntatapahtumaa vietettiin 16.-18.11.
Viikonlopun mittainen seurakuntatapahtuma
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
marraskuussa
TYÖALA TUNNUSLUKUINA
TALOUS
TOIMINTA
€
Sanan ja
Osallistujat
Srktapahtum./
rukouksen osallistujat
illat
2010 TP
-45 365
6
258
2011 TP
-45 334
8
386
2012 TP
-42 006
7
390
1/440
2013 TA
-52 835
7
420
1/500
2014 TTS
-49 220
7
440
2/800
2015 TTS
-50 015
7
440
2/850
3.
64
65
210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 2012
Seurakuntapalvelutiimi / Sari Karvonen
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
Tiedotuksen ja viestinnän tarkoitus on jakaa seurakuntalaisille ajankohtaista tietoa ja materiaalia
seurakunnan toiminnasta eri viestintävälineiden kautta. Tiedotus seurakuntapalvelutiimin osana vastaa
siitä, että seurakuntalaiset saavat hyvää palvelua ja työntekijät tukea arjen töissä. Tiimi tukee seurakunnan
kaikkea toimintaa.
Tiedotuksen ja viestinnän osuus seurakunnan toiminnassa on merkittävästi kasvanut viime vuosina.
Sunnuntain pääjumalanpalvelus on tärkeässä osassa tiedottamista. Sosiaalinen media (facebook) ja
sähköiset tapahtumakalenterit ovat lisänneet seurakunnan näkyvyyttä. Tiedotteita on julkaistu lehdistössä
hyvin.
Seurakunnan uudet nettisivut otettiin käyttöön vuoden 2012 tammikuussa. Kävijämäärä on lähes
kolminkertaistunut (tosin vanhan ja uuden sivuston kävijätilastot eivät ole ehkä täysin vertailukelpoisia).
Verkkosivujulkaisuohjelma mahdollisti seurakunnan sisäisen Intranetin kaikkien työntekijöiden saataville.
Intranet toimii sähköpostin ohella sisäisenä ilmoituskanavana sekä tiedon varastoinnin ja siirron välineenä.
Luottamushenkilöille avattiin oma intra keväällä 2012. Hallintosihteeri kehittää ja ylläpitää sitä
luottamushenkilöiden ehdotusten ja lainsäädännön pohjalta.
Seurakuntaan vuoden 2012 alussa hankittu järjestelmäkamera on ollut ahkerassa käytössä.
Tiedotussihteerin lisäksi työalat lainaavat ja ottavat kuvia järjestämissään tilaisuuksissa ja kartuttavat näin
seurakunnan valokuva-arkistoa sekä historiallisesti että tiedotuksellisesti.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään
yhteisöllisesti.
TOTEUTUS TIEDOTUKSESSA
-Tiedotus osallistuu jumalanpalveluselämän
suunnitteluun yleisen seurakuntatyön tiimin
kautta. Evankeliumia viedään tiedotuksen
keinoin kaiken ikäisille
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään
kaikilla työaloilla.
-Tiedotus osallistuu vapaaehtoisten
koordinointiin, yhteydenpitoon ja
kutsumiseen yhteisiin tilaisuuksiin
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan
tiimityön ja johtamisen kautta.
TIEDOTUKSEN TAVOITTEET (TA 2012)
1.
Seurakunnan sisäisen Intranetin siirto
www-sivujen yhteyteen kaikkien työntekijöiden
saataville
-Tiedotussihteeri osallistuu yleisen
seurakuntatyön tiimin työhön.
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
-Seurakunnan sisäinen Intranet on saatu
kaikkien työntekijöiden saataville ja toimii
Sujuu-verkkojulkaisuohjelmassa
nettipohjaisena
-Luottamushenkilöintra on avattu
2.
Luottamushenkilöille Intranet
luottamushenkilöille keväällä 2012 samassa
seurakunnan www-sivujen yhteyteen.
verkkojulkaisuohjelmassa
-Uusi järjestelmäkamera hankittiin vuoden
3.
Seurakunnalle järjestelmäkamera
2012 alussa ja on mahdollistanut
laadukkaiden kuvien tallentamisen
TIEDOTUS TUNNUSLUKUINA
TALOUS
TOIMINTA
€
Tiedotteet
Seurakunnan
kpl/vuosi
kotisivujen kävijätilasto/vuosi
2010 TP
-126 684
5
10 763 (vanhat sivut)
2011 TP
-130 040
14
10 892 (vanhat sivut)
2012 TP
-115 519
17
27 338 (uudet sivut)
2013 TA
-129 000
20
2014 TTS
-120 610
22
2015 TTS
-121 895
24
66
220 MUSIIKKITYÖ 2012
Yleisen seurakuntatyön tiimi / Marja-Liisa Jääskeläinen
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Yleisen
seurakuntatyön tiimi vastaa siitä, että yhä useammat pääsevät Sanan ja sakramenttien osallisuuteen ja että
seurakunnan jokaisessa jumalanpalveluksessa olisi yhdessä tekemisen ja kokemisen iloa. Musiikkityö vie
evankeliumin ilosanomaa eteenpäin jumalanpalveluksissa, toimituksissa ja muissa seurakunnan
tilaisuuksissa.
Erilaisia konsertteja järjestettiin pitkin vuotta. Kesäillan musiikki-sarja näyttää vakiinnuttaneen paikkansa
musiikkitarjonnassa. Seurakunnan musiikkityö osallistui aktiivisesti myös Yhteisvastuukeräyksen
tukemiseen. Erityisesti pyrimme rikastuttamaan jumalanpalveluselämää siten, että seurakunnan omat
kuorot ja musiikin harrastajat osallistuivat messuihin säännöllisesti. Lisäksi teimme yhteistyötä oman
kunnan ja lähialueen muusikoiden ja seurakuntien kuorojen kanssa kutsumalla niitä avustamaan
jumalanpalveluksiin ja eri työmuotojen järjestämiin tilaisuuksiin.
Resurssit eivät ihan riittäneet toteuttamaan pääjumalanpalvelusten musiikillisen rikastuttamisen tavoitteita,
vaikka kuorotoiminta jatkui aktiivisena. Tulevina vuosina on edelleen tärkeää huolehtia siitä, että eri-ikäiset
ja –tasoiset musiikin harrastajat voivat osallistua seurakunnan musiikkitoimintaan ja olla samalla
rikastuttamassa jumalanpalveluselämää.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
työaloilla.
TOTEUTUS MUSIIKKITYÖSSÄ
- Jumalanpalveluksia suunnitellaan yhdessä
työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa ja käytetään
kuoroja ja muuta musiikkia rikastuttamassa
jumalanpalveluksia.
- Kuorotoiminta on osa vapaaehtoistyötä
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
- Tiimityön kautta musiikkikasvatuksesta vastaaminen
MUSIIKKITYÖN TAVOITTEET (TA 2012)
1. Kahdessa kolmasosassa seurakunnan
pääjumalanpalveluksia on kuoro tai vierailija musiikin
rikastuttamiseksi.
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1. Pääjumalanpalveluksia oli 66. Kuorot tai vierailijat
avustivat 35 kertaa.
2. Seurakunnan kaikki kahdeksan kuoroa ovat
elinvoimaisia ja kehittyvät jumalanpalveluksen
avustajina.
2. Mukulakuoro muuttui musiikkipainotteiseksi
päiväkerhoryhmäksi. Kuoroja on 7, laulajia 104,
harjoituksia 194, esiintymisiä 68, joista 16
jumalanpalveluksia.
3. Musiikkitilaisuuksia järjestetään ympäri vuoden.
3. Musiikkitilaisuuksia järjestettiin 31, kuulijoita 4965.
Kesäkonsertteja oli 4, joissa kävijöitä 306.
MUSIIKKITYÖ TUNNUSLUKUINA
TALOUS
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
€
Kuorot
-55 484
-61 508
-73 628
-82 450
-76 520
-76 880
9 / 130 kuorol
9 / 107
7 / 104
TOIMINTA
Soitinyhtyeet Musiikkitilaisuudet
(236/204)
(220/236/260)
6 / 16 jäs
40/4892 osall
5 / 14
36 / 4508
8 / 26
31 / 4965
67
230 PÄIVÄKERHOTYÖ 2012
Varhaiskasvatustiimi / Saija Kivelä
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Päiväkerhotyössä
tämä toteutuu kasteopetuksen keinoin päiväkerhoissa ja koululaisten kesäkerhoissa sekä tukemalla päivähoidon
uskontokasvatusta mentoroinnin avulla. Varhaiskasvatuksen tiimi vastaa siitä, että mahdollisimman monella lapsella
on mahdollisuus osallistua kasteopetukseen. Siksi varhaiskasvatuksen tiimi on tukemassa kotien kristillistä kasvatusta
ja päivähoidon uskontokasvatusta.
Kasteopetus toteutuu seurakunnan päiväkerhoissa tavoitteellisesti ja lapsilähtöisesti. Päiväkerhojen sisällöissä on
huomioitu jumalanpalveluskasvatus ja päiväkerholaisia perheineen kutsutaan säännöllisesti osallistumaan ja
toteuttamaan perhemessua. Päiväkerhoryhmien muodostamisessa on kiinnitetty huomiota tarkoituksenmukaisten
ryhmien perustamiseen sekä lasten ikärakenne että alueelliset lapsimäärät huomioiden. Päivähoidon
uskontokasvatuksen mentorointi on aloitettu itäisellä alueella viidessä päiväkodissa. Kotikirkkoviikon avulla
juurrutamme kempeleläisten lasten juuret Kempeleen seurakuntaan. Kotikirkkoviikkoa on toteuttamassa
varhaiskasvatustiimin lisäksi yhteistyössä muut seurakunnan työntekijät. Vanhemmuuden tukemisessa on käytetty
erilaisia menetelmiä yhteistyössä toteutetuista tapahtumista vanhempainiltoihin. Kasvatuksen kehittämisasiakirjan
tekeminen ei ole edennyt.
Päiväkerhotyötä on kehitetty usean vuoden ajan. Päiväkerhojen suunnitteluun ja toteutukseen on kiinnitetty erityistä
huomiota. Koululaisten kesäkerhotoiminnassa osallistujien määrä lisääntyi paljon, koska ikärajaa laajennettiin ja
kerhotoimintaa järjestettiin yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa. Päivähoidon uskontokasvatuksen mentoroinnissa
edettiin päivähoidon henkilökunnan koulutuksen jälkeen käytännön tekemiseen. Kotikirkkoviikko on vakiinnuttanut
paikkansa varhaiskasvatustiimin toiminnassa. Vanhemmuusaiheisia vanhempainiltoja käytiin pitämässä myös
päivähoidossa.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
työaloilla.
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
PÄIVÄKERHOTYÖN TAVOITTEET (TA 2012)
1. Tarjota lapsilähtöistä, tavoitteellista kasteopetusta.
TOTEUTUS PÄIVÄKERHOTYÖSSÄ
- Huomion kiinnittäminen kerhokohtaiseen,
lapsilähtöiseen toiminnan suunnitteluun. Pyhäpainopisteen toteuttaminen kirkkovierailujen ja
pääsiäisvaelluksen kautta.
- Päivähoidon uskontokasvatuksen mentoroinnin
aloittaminen.
- Kasvatuksen työalan kehittäminen.
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1. Kasteopetus toteutui lapsilähtöisesti ja
tavoitteellisesti.
2. Tukea päivähoidon uskontokasvatusta mentoroinnin
2. Päivähoidon uskontokasvatuksen mentorointi
avulla.
aloitettiin syyskuussa 2012.
3. Auttaa kempeleläisiä lapsia muodostamaan juuret
3. Kotikirkkoviikolle osallistuivat päiväkerholaiset,
Kempeleen seurakuntaan.
esiopetus, 3. ja 6. luokan oppilaat.
4. Tukea vanhemmuutta.
4. Vanhemmuutta tuettiin niin yksittäisissä
kohtaamisissa kuin vanhempainilloissa. Aihetta pidettiin
esillä koko vuosi.
5. Yhteistyön kehittäminen kasvatuksen työalalla.
5. Yhteistyötä kehitettiin kasvatuksen työalalla
osallistumalla yhteiseen koulutukseen sekä eri
työmuotojen välillä.
6. Kasvatuksen kehittämisasiakirjan tekemisen
6. Kasvatuksen kehittämisasiakirjan tekeminen ei vielä
käynnistäminen.
lähtenyt liikkeelle.
PÄIVÄKERHOTYÖ TUNNUSLUKUINA
TALOUS
TOIMINTA
€
Päiväkerholaisia
KesäkerhoMentorointikertoja
laisia
2010 TP
-282 601
285
88
2011 TP
-273 696
258
60
2012 TP
-275 672
266
138
11
2013 TA
-293 720
250
130
30
2014 TTS
-295 970
250
130
45
2015 TTS
-303 970
250
130
60
68
69
232 PYHÄKOULUTYÖ 2012
Varhaiskasvatustiimi / Saija Kivelä
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
Pyhäkoulutyössä tämä toteutuu kasteopetuksen keinoin pyhäkouluissa. Varhaiskasvatuksen tiimi yhdessä
vapaaehtoisten pyhäkoulunopettajien kanssa vastaa siitä, että lapsilla on mahdollisuus kokea lapsen
kokoista pyhää aikuisten jumalanpalveluksen keskellä.
Kempeleen seurakunnan messun yhteyteen nivoutuu saarnan aikana vapaaehtoisten pyhäkoulunopettajien
ohjaama
lasten pyhäkoulu. Myös Yhteysilloissa toimii lapsille oma pyhäkoulu. Pikkulapsityötä
seurakunnassa tehdään lähettämällä syntymäpäiväkortit 1-, 2- ja 3-vuotiaille seurakuntalaisille sekä
järjestämällä vuosittain 4-vuotiaille yhteiset syntymäpäiväjuhlat. Pyhäkoululaisten määrä on hieman
vähentynyt, koska Yhteysillat järjestetään nykyisin kerran kuukaudessa.
Pyhäkoulutoimintaa on kehitetty osana Kempeleen seurakunnan jumalanpalveluselämää. Vapaaehtoiset
pyhäkoulunopettajat toimivat aktiivisesti vastuunkantajina myös muissa vapaaehtoistehtävissä. Pyhäkoulun
toteuttaminen aikuisten jumalanpalveluksessa sekä Yhteysilloissa antaa lapsella mahdollisuuden
ihmettelyyn ja pohdintaan lapsen tasoisesti. Pikkulapsityön kautta tavoitamme kaikki seurakunnan
pienimmät jäsenet. Seurakunnan omien syntymäpäiväkorttien valmistelu ei ole edennyt, koska ensin
valmisteltiin seurakunnan uusi logo ja visuaalinen ilme. Tulevaisuudessa olisi hyvä kiinnittää huomiota
vapaaehtoisten pyhäkoulunopettajien rekrytointiin ja kouluttamiseen. Tulevaisuudessa voisi myös miettiä
pyhäkoululaisten osallistumista messun toteutukseen.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
TOTEUTUS PYHÄKOULUTYÖSSÄ
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
- Pyhä-painopisteen toteuttaminen pyhäkoulutyön
arjessa.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
työaloilla.
- Vapaaehtoistyön kehittäminen ja tukeminen.
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
- Pikkulapsityön kehittäminen.
PYHÄKOULUTYÖN TAVOITTEET (TA 2012)
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1. Aikuisten jumalanpalveluksen keskellä lapsen kokoinen
pyhä.
1. Lapsen kokoinen pyhä toteutuu messussa sekä
Yhteysilloissa.
2. Oman seurakunnan näköisen pikkulapsityön
toteuttaminen.
2. Syntymäpäiväkorttiasia ei ole edennyt.
€
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
-10 393
-11 956
-11 416
-13 464
-14 387
-15 021
PYHÄKOULUTYÖ TUNNUSLUKUINA
TALOUS
TOIMINTA
Pyhäkoululais Vapaaehtoisia
et
pyhäkoulun
opettajia
83
8
73
8
57
8
75
9
75
10
75
10
70
233 VARHAISNUORISOTYÖ 2012
Nuorisotyöntiimi / Merja Veikkolainen
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
Nuorisotyön tiimin tehtävänä on auttaa niin nuoria kuin varhaisnuoria kristilliseen uskoon, vastuuseen ja
yhteyden
kokemiseen
seurakunnassa.
Varhaisnuorisotyössä
pyritään
kasvattamaan
lapsia
seurakuntayhteyteen ja autetaan heitä löytämään oma paikkansa ja tehtävänsä omassa seurakunnassa sekä
Jumalan luomassa maailmassa. Viikkotoiminnassa ja muissa toiminnoissa varhaisnuorella on mahdollisuus
oman uskonelämänsä hoitamiseen ja hän saa kokea Jumalan läsnäolon ja olla sanan äärellä omana itsenään
yhdessä muiden samanikäisten kanssa.
Kempeleen seurakunnan varhaisnuorten leirit ovat saavuttaneet suurta suosiota. Leirejä on toteutettu
vuoden 2012 aikana neljä kappaletta, jossa leirivuorokausia on tullut yhteensä 11. Kaksi leiriä, kevät ja
syysleiri, on toteutettu yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa. Yhteistyö on koettu hyväksi ja hioutunut
toimivaksi ratkaisuksi. Leireillä osallistujia oli vuoden aikana yhteensä 133.
Leirien suosion uskomme tulevan siitä, että leiritoiminta oman leirikeskuksen valmistuttua on saatu
vakituiseksi toiminnaksi. Leiripaikka ja leirin tavat ovat tulleet varhaisnuorille tutuiksi. Myös toiminnan
sisältöjen ja ohjelmien suunnittelussa olemme onnistuneet. Niistä on saatu varhaisnuoria kiinnostavia ja
heidän tarpeitaan palvelevia monipuolisia kokonaisuuksia. Tulevaisuudessa tärkeää on taata, että
mahdollisimman moni halukas pääsee mukaan leireille ja muuhun toimintaan. On tärkeää huomioida, että
myös ensikertalaisilla olisi oma paikkansa toiminnassa.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
työaloilla.
TOTEUTUS TYÖALALLA
- Kerhot, kerhonohjaajat ja kerholaiset ovat
osallisena varhaisnuorten kirkkopyhien
suunnittelussa ja toteutuksessa.
- Varhaisnuoret otetaan mukaan messun
toimittamiseen.
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2012)
1. Tavoitteena antaa varhaisnuorelle kokemus
hyväksytyksi tulemisesta ja auttaa kasvamaan
vastuullisuuteen.
- Kerhonohjaajien säännölliset kerran
kuukaudessa tapahtuvat kokoontumiset
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1. Varhaisnuoria on otettu mukaan
vastuutehtävien hoitamiseen
jumalanpalveluksissa ja leireillä.
2. Varhaisnuorten toiminnan laadullinen kehittäminen
2. Kerhotoiminnan sisältöihin on kiinnitetty
erityistä huomiota. Työntekijä on laatinut
ohjelmarungot ja sisällöt sekä hartausohjelmiston
kerhokausille. Näin on varmistuttu hartauksien
kuulumisesta ja sisällöstä kerhon
kokoontumisissa.
3. Yön yli kestävien leirien paikan vakiinnuttaminen
varhaisnuorisotyön toiminnassa.
3. Leirin paikka toiminnassa on vakiintunut.
Leireillä on vakio-osallistujia, mutta aina mukaan
mahtuu myös uusia. Leirit täyttyvät nopeasti ja
halukkaita on enemmän kuin voimme ottaa
mukaan.
TYÖALA TUNNUSLUKUINA
TALOUS
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
TOIMINTA
Kerholaisia
€
Kerhonohjaajia
Uudet/vanhat
Leiriosallistumis
et
-51 277
-69 859
17/11
32/7
112
117
50
110
-70 602
-68 905
-70 430
-70 885
34/8
160
133
71
234 PARTIO 2012
Nuorisotyön tiimi / Antti Ristkari
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
Nuorisotyön tiimin tehtävänä on auttaa niin nuoria kuin varhaisnuoria kristilliseen uskoon, vastuuseen ja
yhteyden kokemiseen seurakunnassa. Partio on vapaaehtoisesti toteutettua toimintaa. Seurakunta on
partiolippukunta Samposten taustayhteisö. Seurakunta tukee lippukunnan toimintaa antamalla käyttöön
toimitiloja, osan yhden työntekijän työpanoksesta sekä toiminta-avustusta.
Kempeleen seurakunta on antanut Samposten käyttöön Kokkokankaan seurakuntakeskuksesta partiokolon
ja hautusmaan huoltorakennuksesta tilan. Tiloissa kokoontui vuoden aikana 12 ryhmää joissa johtajia 19 ja
jäseniä 114. Seurakunnan partiotyöntekijän työajasta on määritelty 10 % partiotyöhön aiemman 5 % sijasta.
Osittain tämän johdosta on kustannuspaikan menot ovat kasvaneet. Partiolaiset ovat olleet toteuttamassa
seurakunnan ja leirien jumalanpalveluksia, joita yleisesti kutsutaan partiokirkoiksi, jotta partiolaiset
tuntisivat ne omikseen.
Samposten toiminta on ollut laaja-alaista käsittäen kaikki ikäkaudet. Lisäksi järjestettiin sudenpentu- ja
seikkailijakilpailut joihin osallistui 300 kilpailijaa. Partio kasvattaa vapaehtoisuuteen ja vastuunkantoon,
tämä näkyy nuoriso- ja erityisnuorisotyössä. Partiolaiset lähtevät aktiivisesti mukaan isos- ja
avustajatoimintaan. Tulevaisuuden haasteina ovat lapset jotka eivät pärjää muissa harrastuksissa ja tulevat
partioon. Heidän kanssaan toimimiseen tarvitaan aikuisia resursseja, joiden pestaamiseen tulee kiinnittää
huomiota.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
TOTEUTUS TYÖALALLA
- Partiomessujen järjestäminen
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
työaloilla.
- Partiotoiminta on vapaaehtoistoimintaa
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2012)
Tukea lippukunnan uskonnollista kasvatusta.
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Vuoden aikana on pidetty partiokirkkoja.
Hartaudet kuuluvat osana ryhmien
kokoontumisiin. Leireillä on järjestetty omat
jumalanpalvelukset ja hartaudet.
TYÖALA TUNNUSLUKUINA
TALOUS
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
€
partiokirkot
-5 855
-6 236
-11 696
-8 006
-5 099
-5 202
3
3
3
TOIMINTA
partiotyönteki
jän
ryhmäkokoon
tumiset
65
vapaaehtoisina
seurakunnassa
15
17
20
72
235 RIPPIKOULUTYÖ 2012
Nuorisotyöntiimi / Pia Rättyä
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Nuorisotyön tiimin tehtävänä on
auttaa niin nuoria kuin varhaisnuoria kristilliseen uskoon, vastuuseen ja yhteyden kokemiseen seurakunnassa. Rippikoulutyön
tarkoitus on antaa nuorille tilaa ja rakennusaineita oman uskon rakentamiseen sekä uskonelämän hoitamiseen. Rippikoulu ja
konfirmaatio saavat merkityksensä pyhän kasteen ja ehtoollisen sakramenteista, joiden välissä ne ovat niin kirkon uskon kuin
ihmisen elämänkaarenkin näkökulmasta. Ne mahdollistavat löytämään seurakuntayhteyden ja nuori saa kokea Pyhän Jumalan
läsnäoloa yhdessä toisten nuorten kanssa luontevana osana rippikoulua ja sen jälkeen.
Kempeleen seurakunnan rippikoulutyö on vahvalla perustalla ja siihen käytetään aikaa yhdessä kaikkien rippikoulutyössä mukana
olevien kanssa arvioiden toteutuneita ja suunnitellen tulevia rippikouluja. Lisäksi opetustiimeissä tehdään ryhmäkohtaiset
opetussuunnitelmat. Rippikoulun suosio näkyy seurakunnassamme. Rippikoulun kävi vuonna 2012 kotiseurakunnassa yhteensä 173
rippikoululaista (koko ikäluokka 235). Kotiseurakunnan ulkopuolella eri järjestöjen ja harrastuspainotteisen rippikoulun kävi
kaikkiaan 56 nuorta. Rippikoulun kävi siis noin 98 prosenttia ikäluokasta. Kempeleen rippikoulut olivat joko leiririppikouluja
(7) tai päivärippikouluja (2). Vanhemmille suunnattuja ryhmäkohtaisia tapaamisia järjestettiin suunnilleen kaksi kertaa ryhmää
kohden. Tämä on aikaisempiin vuosiin verrattuna toiminut paremmin, koska vanhemmat kutsuttiin heti ryhmäkohtaisiin
aloitustilanteisiin mukaan.
Uskomme, että olemme saaneet rakennettua hyvin järjestetyt rippikoulut. Tähän ovat vaikuttaneet elämä – usko –rukous
-oppikokonaisuudet, kotiseurakuntajakso, hyvät puitteet, resurssit ja tilat. Myös osaavat työntekijät ja koulutetut isoset ovat luoneet
rippikouluistamme myönteisen kuvan rippikoululaisille ja perheille. Tämä myönteisyys on näkynyt kasvaneessa isostoiminnassa,
johon ilmoittautui mukaan rippikouluista noin puolet (113). Pitkäjänteisen kahden vuoden koulutuksen aikana karsiutumista
isostoiminnassa tapahtuu vuosittain jonkin verran. Uutena resurssina rippikouluihin tuli isosten avuksi isosten iso, joiden
tehtävänkuva muotoutuu ensimmäisen toimintakauden palautteiden ja arvioinnin myötä. Pitkän uran isosen paikalla tehnyt isosen
iso saa tuoda tukensa ja kokemuksensa nuoremmille isosille sekä rippikoululaisille. Sähköinen rippikouluilmoittautuminen
toteutettiin ensimmäisen kerran seurakunnan omien nettisivujen kautta. Sähköinen ilmoittautuminen on osoittautunut hyväksi
käytännöksi leirijakojen suhteen. Tulevaisuudessa sähköisen ilmoittautumisen palvelukapasiteettia olisi hyvä saada lisää, ettei se
ruuhkautuisi ilmoittautumisten yhteydessä.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla.
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
TOTEUTUS TYÖALALLA
- Konfirmaatiomessut suunnitellaan yhdessä kunkin
rippikoulun tiimillä. Jokaisella nuorella on kummi/läheinen
siunaamassa konfirmaatiossa. Leirijumalanpalvelukset ja
hartaudet järjestetään päivittäin rippikouluryhmissä.
Rippikoululaisille on pidetty ryhmäkohtaisesti
jumalanpalvelusopetus kirkossa.
- Rippikoulussa nuoria kutsutaan seurakunnan isos- ja
vapaaehtoistoimintaan mukaan.
- Toiminnan puitteet rakentuvat riittävän ja osaavan
henkilöstön ja koulutettujen isosten kautta.
TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2012)
1. Järjestetään yhdistelmärippikouluryhmiä 7 ja päivärippikouluryhmiä
kaksi. Talviripari Luurinmutkassa koulujen hiihtolomaviikolla ja
päivärippikouluryhmä 1 talvella. 6 kesärippikoulua pidetään kesällä
omassa leirikeskuksessa Luurinmutkassa ja päivärippikoulu 2 kesällä
vanhassa pappilassa. Leireillä huomioidaan turvallisuusohjeistus ja
huolehditaan työvoimaan riittävyydestä.
2. Luodaan päivärippikoulusta elämyksellinen ja leiririppikoulun kanssa
vertailukelpoinen rippikoulumuoto.
3. Pidetään kaikkien ryhmien yhteinen vanhempien rippikoulu- ja
tutustumisilta Luurinmutkassa huhti-toukokuussa.
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1. Kaikki suunnitellut rippikoulut toteutuivat. Talvikaudella
pidettiin päivärippikoulu1 Kempeleessä ja hiihtolomalla
talviripari Luurinmutkassa. Kesäkaudella kesä-heinäkuussa
pidettiin päivärippikoulu 2 Kempeleessä ja 6
kesärippikoululeiriä Luurinmutkassa. Aikaisempien vuosien
mukaan työntekijätiimien lisäksi oli yövalvoja, isoset ja
ensimmäistä kertaa myös isosten isot jokaisessa ryhmässä.
2. Päivärippikouluissa pidettiin isosten vetäminä raamikset,
päivittäiset riparikisat ja ohjelmakevennykset. Näillä saatiin
”koulumaisuutta” kevennettyä.
3. Vanhempien tutustumiskäynti Luurinmutkan
leirikeskukseen järjestettiin toukokuulla.
TYÖALA TUNNUSLUKUINA
TALOUS
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
€
Rippikoululai
set
-156 213
-147 274
-168 444
-129 620
-129 780
-132 020
235
257
P/81, T/92 = 173
TOIMINTA
Kotisrk:n
ulkopuolella
käyneet
P/30, T/26 = 56
Ikäluokkaa
vanhempia
rippikoululaisi
a
P/3, T/1 = 4
73
74
236 NUORISOTYÖ 2012
Nuorisotyön tiimi / Arto Pisilä
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
Nuorisotyön tiimin tehtävänä on auttaa niin nuoria kuin varhaisnuoria kristilliseen uskoon, vastuuseen ja
yhteyden kokemiseen seurakunnassa. Nuorisotyö antaa nuorille mahdollisuuden henkilökohtaiseen
uskonelämään ja kristillisen yhteyden kokemiseen. Nuorisotyö tukee nuorta ottamaan myös vastuuta
seurakunnan tehtävästä ja Jumalan tahdon toteuttamisesta maailmassa.
Nuorisotyön viikkotoiminta on ollut säännöllistä. Viikoittaisten nuorteniltojen, kerran kuukaudessa
pidettyjen raamisten ja kesäajan nuotioiltojen keskimääräinen kävijämäärä on ollut 15 nuorta. Syksyllä
alkoivat uudestaan kuukausittaiset gospelhartaudet kirkossa. Isostoiminnan osallistujamäärät olivat
suuremmat kuin koskaan ennen ja ensimmäistä kertaa ensimmäisen isosvuoden ryhmä jouduttiin jakamaan
kahdelle leirille. Kokkokospel-tapahtuman yhteydessä järjestettiin rovastikunnallinen isosyö. Tapahtumassa
oli kaikkiaan mukana 237 nuorta. Seiskaluokkalaisten tuntivierailuja ja koulupäivystyksiä on ollut vuoden
aikana yhteensä 92 kertaa.
Nuorten tavoittamisessa ja mukaan kutsumisessa jalkautuminen on erityisen tärkeää. Viikoittaisilla
kouluvierailuilla ja sosiaalisen median aktiivisella käytöllä on ollut suora yhteys viikkotoiminnan
kävijämääriin. Nuoria on myös kutsuttu viikkotoiminnan toteuttamiseen, mikä on lisännyt osallistumista.
Tulevien vuosien haasteet ovat edelleen samat – pitää näkyä siellä missä nuoretkin ovat, ja antaa nuorille
tilaa ja mahdollisuuksia tehdä asioita itse. Vuodesta 2013 alkaen isostoiminta siirtyy rippikoulutyön alle.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
TOTEUTUS NUORISOTYÖSSÄ
- Kutsutaan nuoria mukaan hartauselämän
suunnitteluun ja toteutukseen.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
työaloilla.
- Nuoret ovat mukana sekä viikkotoiminnan että
yksittäisten tapahtumien suunnittelussa ja
toteutuksessa.
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
- Yläkoulu- ja lukiopäivystys laajennetaan Ylikylän
yhtenäisperuskouluun.
NUORISOTYÖN TAVOITTEET (TA 2012)
1. Viikkotoiminnan kautta nuoret kohdataan
säännöllisesti.
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1. Viikkotoiminta on ollut säännöllistä. Myös
kesäajalle pystyttiin järjestämään kokoavaa
toimintaa. Viikkotoiminnoissa on ollut
edellisvuotta vähemmän kävijöitä. Kuitenkin
tavoitetut nuoret ovat olleet aktiivisia ja
sitoutuneita.
2. Nuoret ovat olleet mukana nuorteniltojen,
isosleirien ja Kokkokospelin suunnittelussa ja
toteutuksessa.
3. Nuorten joululeiri jäi pitämättä aikataulullisista
syistä.
2. Vapaaehtoistyön kehittäminen
3. Leiritoiminnan vahvistaminen osana toimintaa.
€
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
-99 914
-100 993
-92 548
-78 490
-79 985
-81 240
NUORISOTYÖ TUNNUSLUKUINA
TALOUS
TOIMINTA
nuortenosallistuj
leirit ja
illat
at
matkat
osallistuj
at
25
28
439
375
494
381
8
8
75
237 ERITYISNUORISOTYÖ 2012
Nuorisotyön tiimi / Antti Ristkari
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnä olevaa työtä, jossa toimitaan yhdessä niiden lasten, nuorten
ja perheiden kanssa jotka tarvitsevat elämässään syystä tai toisesta erityistä tukea. Erityisnuorisotyön
periaatteisiin kuuluu ihmisten kohtaaminen omana itsenään, arjen keskellä ja ilman ehtoja. Nuorisotyön
tiimin tehtävänä on auttaa niin nuoria kuin varhaisnuoria kristilliseen uskoon, vastuuseen ja yhteyden
kokemiseen seurakunnassa.
Kempeleen seurakunnan erityisnuorisotyön kokoavana työmuotona on yökahvilatoiminta. Yöpappilan
nimeä kantava kahvilatoiminta on vakiinnuttanut paikkansa kempeleläisen nuorison perjantai-illan vietossa.
Pienen notkahduksen jälkeen uudet nuoret ovat löytäneen yöpappilan, kävijämäärä nousi edellisvuodesta 15
prosenttia. Kävijöitä on noin 60 nuorta illassa. Vapaaehtoisia avustajia perjantaisin on yleensä 10.
Avustajille järjestettiin vuoden aikana 2 leiriä (keväällä ja syksyllä.) Syksyn leiri keskittyy uusien avustajien
kouluttamiseen. Lisäksi vuoden aikana oli 4 koulutusiltapäivää. Pienryhmätoiminta kohdistuu nuoriin ja
lapsiin jotka tarvitsevat tukea elämässään. Toiminta pienessä ryhmässä, kooltaan 4–8 henkeä, antaa
mahdollisuuden kohdata yksilöt.
Tulevaisuudessa erityisnuorisotyö painottuu yksilö- ja pienryhmätoimintaan. Toimiva yhteistyö koulujen,
koulukuraattorien ja kunnan nuorisotoimen kanssa antaa mahdollisuuden yhdessä vastata nuorten ja
perheiden erityisiin tarpeisiin.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
TOTEUTUS TYÖALALLA
- Osallistutaan jumalanpalveluksiin toimijoina.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
työaloilla.
- Avustajatoiminnan kehittäminen
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2012)
1. Yökahvilatoiminta jatkuu matalan kynnyksen
kokoavana toimintamuotona.
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1. Yökahviloiden kävijämäärät kasvoivat
edellisvuoteen verrattuna 15 %.
2. Tavoitettavuuden ja kohtaamistilanteiden lisääminen.
2. Kohtaamisen mahdollisuutta lisättiin
osallistumalla koulupäivystyksiin ja kunnan
nuorisotyön tapahtumiin.
3. Yhteistyön lisääminen muiden nuorten parissa
toimijoiden kanssa.
3. Yhteistyö koulujen kuraattorien kanssa tiivistyi.
Olimme mukana nuorisoverkoston työskentelyssä.
4. Pienryhmätoiminta.
4. Pienryhmiä oli vuoden aikana kaksi. Lisäksi
erityisluokkien viikoittainen tapaaminen.
TYÖALA TUNNUSLUKUINA
TALOUS
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
€
avustajat
- 29 321
-33 874
-43 866
-45 190
-45 860
-46 270
37
44
55
TOIMINTA
yöpappila
kävijät
1086
802
922
76
238 PERHEKERHOTYÖ 2012
Varhaiskasvatuksen tiimi / Saija Kivelä ja Jaakko Tuisku
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
Perhekerhotyö käsittää seurakunnassa perhetyön sen laaja-alaisuudessaan. Perhekerhotyö ei ole vain
perhekerhoja, vaan jokaisen työmuodon tehtävä. Perhetyö on ennen kaikkea työalat ylittävää yhteistyötä. Se
on perhelähtöisen otteen esiin tuomista ja verkostoitumista. Varhaiskasvatuksen tiimi tukee kempeleläisten
perheiden hengellistä elämää, jaksamista sekä yhteyttä seurakuntaan. Varhaiskasvatuksen tiimin lisäksi
perhetyö kokoontuu säännöllisesti eri työmuotojen edustajien yhteistyöpalavereihin.
Kempele on aktiivinen lapsiperhevoittoinen kunta. Seurakunnan haaste on kutsua perheet seurakunnan
yhteyteen. Perhemessut ovat erityisesti perheille järjestettyjä jumalanpalveluksia. Perhemessuja on
järjestetty kuukausittain. Erityisenä haasteena on ehtoolliskasvatuksen antaminen. Jokainen perhekerho ja
perhetapahtuma aloitetaan hartaudella. Matalankynnyksen toimintaa ovat olleet erilaiset maksuttomat
perhetapahtumat, kuten helmikuinen perherieha. Parisuhdetta on tuettu säännöllisillä pizzaa ja parisuhdetta
-illoilla. Seurakunta kertoi vanhemmuuden palikoista päiväkotien vanhempainilloissa.
Erityinen haaste on ollut saada perheet mukaan jumalanpalveluselämään. Työtä on tehtävä vielä sen kanssa,
että perheet ymmärtäisivät pyhän tarkoittavan myös hengellistä elämää. Matalan kynnyksen toiminta
tavoittaa hyvin ja laajasti kempeleläiset perheet. Tätä toimintaa tulee edelleen aktivoida ja kehittää.
Seurakunnan työmuotojen yhteistyötä myös laajentaa. Vanhemmuuden tukeminen toteutuu luontevasti
verkostoitumalla. Perhetyötä kehitetään tulevina vuosina monimuotoiseen suuntaan.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
TOTEUTUS PERHEKERHOTYÖSSÄ
- Perhekerhojen säännölliset kokoontumiset.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
työaloilla.
- Toiminnan suunnittelussa huomioidaan erilaiset
erilaisissa elämäntilanteissa elävät perheet.
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
- Perhetapahtumien kehittäminen.
PERHEKERHOTYÖN TAVOITTEET (TA 2012)
1. Herätellä pyhän merkitystä lapsiperheissä.
2. Järjestää ns. matalan kynnyksen toimintaa, johon
perheiden on helppo osallistua.
3. Vanhemmuuden tukeminen.
TALOUS
€
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
-
105 206
103 350
108 671
129 200
132 305
135 357
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1. Perhekerhot ja perhetapahtumat aloitettiin
hartaudella. Perhemessuja järjestettiin
kuukausittain.
2. Perhetapahtumat, kuten perherieha keräsi
runsaasti perheitä.
3. ”Vanhemmuuden palikoiden” käyttö erilaisissa
tilanteissa. Säännölliset parisuhdeillat.
PERHEKERHOTYÖ TUNNUSLUKUINA
TOIMINTA
Perhekerhojen
Kohdennettuja/
osallistumiskertoja
painotettuja
perhekerhoryhmiä
7267
3
7649
2
5156
3
7500
4
7500
4
7500
4
Perhetapahtumia
2
1
3
2
2
2
77
241 YLEINEN DIAKONIATYÖ 2012
Diakoniatyön tiimi / Jenni Siuvatti ja Soile Pakkanen
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
Diakoniatyön tehtävä on auttaa hädänalaista ihmistä ja kantaa erityistä huolta heikoimmista ja
syrjäytyneimmistä. Diakoniatyön tiimi välittää auttamisellaan Jumalan huolenpitoa ja rohkaisee
seurakuntalaista osallistumaan jumalanpalveluksiin. Siksi se järjestää kutsujumalanpalveluksia ja kantaa
lähimmäisiä esirukouksissa. Koska jumalanpalveluselämä on niin keskeinen tekijä seurakunnan
olemassaolon ja uudistumisen kannalta, sen valmisteluihin osallistuvat kaikki työalat tukitoimintoja myöten.
Työalalla on järjestetty neljä kutsujumalanpalvelusta, jotka on koettu tärkeiksi. Vapaaehtoisiksi on
ilmoittautunut uusia henkilöitä. Avustuksiin varattu määräraha, 40 000€, ei ole ollut riittävä kattamaan
myönnettyjä avustuksia. Määräraha on ylittynyt 9 170,16 €. Kirkon diakoniarahastosta ja Sipilä-säätiöstä on
haettu ja saatu avustusta yhteensä 4 275 €. Avustustilanteissa on katsottu asiakkaiden kokonaistilanne.
Työntekijöiden työnjakoa on tarkistettu usein kuluneen vuoden aikana vastaamaan työntekijöiden omaa
osaamista.
Uskomme, että kutsujumalanpalvelukset ovat auttaneet seurakuntalaisia uskoon ja palveluun.
Diakoniatyöntekijät ovat pyrkineet tukemaan vapaaehtoisia, mutta ovat kokeneet että siihen ei ole ollut
riittävästi aikaa. Avustuksiin varattu määräraha ei ole riittänyt, koska yhteiskunnan yleisesti heikentynyt
tilanne on ilmennyt muun muassa tiukentuneina toimeentulotukipäätöksinä, joka on heijastunut diakoniaavustusten tarpeen kasvuna. Avustustoimintaan tulee kehittää uusia toimintamalleja, ja tulevina vuosina on
tärkeää saada yhteistyö toimimaan kunnan sosiaalitoimen kanssa, jotta asiakkaat tulevat autetuksi
kokonaisvaltaisesti. Työntekijöiden vaihtuvuus työalalla on ollut poikkeuksellisen suurta, minkä vuoksi
työnjakoa on jouduttu tarkistamaan useamman kerran. Vapaaehtoisuus mahdollistetaan muun muassa
ystäväpalvelutoiminnan kehittämisellä. Vapaaehtoisien tukemiselle tulee löytyä riittävästi aikaa.
Diakoniatyöntekijöiden jaksamista tuetaan kuukausittaisilla voimavaratiimeillä. Tulevaisuudessa tulee
harkita viidennen diakoniaviran perustamista, jotta diakoniatyön haasteisiin voitaisiin vastata paremmin.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
TOTEUTUS TYÖALALLA
- Välitetään auttamisella Jumalan huolenpitoa.
Rohkaistaan seurakuntalaista osallistumaan
jumalanpalveluksiin.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
- Tarjotaan seurakuntalaiselle mahdollisuus
työaloilla.
kohdata apua tarvitseva ihminen
lähimmäispalvelun avulla.
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
- Tiimi pyrkii kokoontumaan viikoittain ja sitoutuu
johtamisen kautta.
sille asetettuiin tavoitteisiin.
TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2012)
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1. Työalalla pidetään neljä omaa kutsujumalanpalvelusta
1. Diakoniatyön tiimi järjesti neljä
kutsujumalanpalvelusta, mutta työalamessu ei
2. Etsitään ja tuetaan diakoniatyön vapaaehtoisia
toteutunut.
2. Diakoniatyöhön on saatu uusia vapaaehtoisia.
Vapaaehtoisia on tuettu mahdollisuuksien
3. Tarkistetaan avustuskäytäntöjä
mukaan.
3. Avustuskäytänteiden kehittämisen tarve on
huomioitu. Uusia käytänteitä on suunniteltu
4. Tarkistetaan työntekijöiden työnjakoa
vuodelle 2013.
4. Työntekijöiden työnjakoa on tarkistettu
vastaamaan jokaisen omaa osaamista.
DIAKONIATYÖN TUNNUSLUVUT 2012
TALOUS
TOIMINTA
€
Asiakaskontaktit
Kotikäynnit
Vapaaehtoisten määrä
2010 TP
-204 315
1248
263
95
2011 TP
-191 015
779
162
145
2012 TP
-222 809
793
121
150
2013 TA
-233 825
800
140
160
2014 TTS
-223 880
800
150
170
2015 TTS
-227 315
78
79
255 SIELUNHOITO 2012
Yleisen seurakuntatyön tiimi/ Paulus Pikkarainen
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
Sielunhoitotyön tavoitteena on auttaa seurakuntalaisia elämän eri vaiheissa. Sielunhoitokeskusteluissa
seurakuntalainen voi luottaa tulevansa kuulluksi ja kohdatuksi. Hän saa jakaa mielessään olevia asioita
sielunhoitajan ja Jumalan kanssa. Kempeleen seurakunnassa sielunhoitotyötä tekevät sekä seurakunnan
työntekijät että vapaaehtoiset sielunhoitoavustajat. Sielunhoito on koko seurakunnan ja jokaisen kristityn
tehtävä: ” Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain” (Gal.6:2).
Vapaaehtoisten sielunhoitoavustajien rinkiin kuului vuonna 2012 16 henkilöä. He toimivat pääasiassa
jumalanpalveluksissa sekä Sanan ja rukouksen -illoissa. Vuodelle 2012 asetettiin tavoitteeksi, että
vapaaehtoiset sielunhoitoavustajat kokoontuvat kahteen työnohjaukseen. Näistä toteutui vain yksi, kun
keväällä kokoonnuttiin sielunhoitajien kiitospäivälliselle. Myös tavoitteeksi asetettu sairaalasielunhoitajan
pitämä koulutuspäivä jäi toteutumatta. Kalajoen kristillisen opiston Toivon Lähde –rukousavustajien
koulutukseen ei tänä vuonna osallistunut sielunhoitoavustajia.
Tavoitteiden toteutumattajäämisen taustalla on sielunhoitoavustajien ryhmän vakiintuneisuus.
Sielunhoitoavustajat ovat tehtävässään kokeneita ja tarvitsevat vähän ohjausta. Monet avustajista ovat
osallistuneet aiemmin rukousavustajien koulutukseen. Kaikille sielunhoitajille on tarjottu sekä
palveluvuorojen jakamisen yhteydessä (3 kertaa vuodessa) että kevään kiitospäivällisellä mahdollisuus
tuoda esille tehtävästä nousevia haasteita. Vuonna 2013 ja tulevaisuudessa tehtävässä kehittymisen
mahdollisuutta on syytä pitää esillä. Vuoden 2012 tavoitteet kaksi kertaa vuodessa toteutuvasta
työnohjauksesta sekä sairaalasielunhoitajan vierailusta ovat edelleen ajankohtaisia. Tulevaisuuden
tavoitteena on myös miespuolisten sielunhoitoavustajien löytäminen ja mukaan kutsuminen.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
TOTEUTUS TYÖALALLA
- Koulutetut vapaaehtoiset toimivat
sielunhoitoavustajina jumalanpalveluksissa
ja Sanan ja rukouksen illoissa.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
työaloilla.
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2012)
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1. Sielunhoitoavustajille järjestetään työnohjausta 2
kertaa vuodessa.
-
2.
-
Seurakunta lähettää 5 sielunhoitoavustajaa
Kalajoen Kristillisen opiston järjestämälle Toivon
Lähde- rukousavustajien koulutukseen.
3. Sairaalasielunhoitajan pitämä koulutuspäivä
kaikille sielunhoitoavustajille.
-
Työnohjauksia järjestettiin yksi. Lisäksi 3
kertaa vuodessa toteutuneessa
palveluvuorojen jakotilaisuudessa
sielunhoitoavustajille tarjottiin
keskustelumahdollisuutta.
Rukousavustajien koulutukseen ei tänä
vuonna osallistunut sielunhoitoavustajia.
Tilannetta tarkastellaan uudestaan
vuonna 2013.
Koulutuspäivä ei toteutunut.
TYÖALA TUNNUSLUKUINA
TALOUS
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
€
Vapaaehtoisia
TOIMINTA
Vapaaehtoisten
keskusteluja
Ohjauskertoja
-53 962
-54 542
-23 895
-30 591
-30 490
-31 160
16
16
18
20
22
47
49
100
150
160
2
1+3
3+3
3+3
3+3
80
260 LÄHETYSTYÖ 2012
Yleisen seurakuntatyön tiimi / Minna Sorvala
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
Jumalanpalveluksen viettämisessä tämä seurakunnan tarkoitus toteutuu yhteisöllisesti, kaikkien koettavalla
tavalla. Siksi joka sunnuntainen messu on seurakunnan ydin ja sydän, Jumalan pelastavan läsnäolon juhla.
Lähetystyön tehtävänä on julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta kaikkialla maailmassa sanoin ja
teoin. Kotiseurakunnassa se merkitsee lähetystietouden, -kasvatuksen, -innostuksen ja -kannatuksen
ylläpitämistä ja lisäämistä.
Erityisiä lähetyspyhiä järjestettiin tavoitteen mukaan vuoden aikana kolme. Näissä oli vieraana
lähetystyöntekijä tai lähetyskentällä vieraillut henkilö. Pyhien vietto nivoutui messuun, jonka jälkeen oli
lähetystilaisuus. Vapaaehtoistoiminnan työryhmässä oli yksi lähetystyön johtokunnan jäsen sekä yksi
lähetystyön vapaaehtoistehtävissä toimiva.
Viikoilla 11-12 seurakunnan tiloissa oli Suomen Lähetysseuran lasten lähetysnäyttely. Näyttelyyn osallistui
yhteensä 1073 4-10 -vuotiasta lasta. Isänpäivänä 11.11. järjestettiin isänpäivälounas lähetystyön hyväksi.
Lounaalle osallistui huomattavasti ennakoitua enemmän ihmisiä ja tuotoksi kertyi 2040,80 euroa.
Isänpäivälounaalle oli selkeä tilaus ja siksi lounaasta järjestetään vuosittainen perinne. Tasauskeräyksen
hyväksi järjestettiin 28.11. Toivon valo – konsertti yhteistyössä Elliots ry:n kanssa. Konserttiin osallistui 93
henkilöä. Tasauskeräyksen varainhankinta painottuu jatkossakin syksyyn, jotta varainkeruu ei mene
päällekkäin keväisen Yhteisvastuukeräyksen kanssa.
Tulevaisuudessa tavoitteena on vapaaehtoisen lähetyskannatuksen kasvattaminen lähemmäksi
rovastikunnallista keskiarvoa. Tavoitteen saavuttamisessa varainhankintatapahtumat ovat keskeisellä
sijalla. Samoin on tärkeää, että seurakuntalaisia muistutetaan helpoista tavoista tukea lähetystyötä
taloudellisesti.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
työaloilla.
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
LÄHETYSTYÖN TAVOITTEET (TA 2012)
1. Pääjumalanpalveluksessa vierailee lähetystyön
asiantuntijoita.
TOTEUTUS LÄHETYSTYÖSSÄ
1. Missionaarisuus on läsnä jumalanpalveluksissa.
2. Vahvistetaan vapaaehtoistyötä ja vakiinnutetaan
muistamiseen liittyvät käytänteet.
3. Lähetyssihteerin – ja teologin yhteistyömallin
luominen.
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Vuoden aikana seurakunnan
pääjumalanpalveluksen yhteydessä
järjestettiin kolme lähetystilaisuutta.
2. Seurakunnan vapaaehtoistoiminnan työryhmässä on
2. Vapaaehtoistoiminnan työryhmässä oli yksi
lähetystyön edustus. Kehittämishankkeen tuloksia
lähetystyön johtokunnan jäsen sekä yksi
hyödynnetään lähetystyön vapaaehtoistoiminnassa.
lähetystyön vapaaehtoistehtävissä toimiva.
3. Isänpäivänä järjestettävä lähetyslounas löysi
3. Vakiinnutetaan lähetyslounas ja tasauskeräys osaksi
paikkansa toimintakalenterista.
työmuodon toimintakalenteria.
Tasauskeräyksen tukeminen etsii vielä
lopullista muotoaan.
LÄHETYSTYÖ TUNNUSLUKUINA
TALOUS
TOIMINTA
Vapaaehtoinen
Kauneimmat
Lähetyspyhien
€
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
-59 687
-63 277
-74 020
-68 620
-72 645
-74 955
1.
lähetyskannatus
per jäsen
joululaulut
tilaisuudet/osallistujat
3,55
3,39
3,39
3,50
3,60
3,75
5/1378
8/1923
8/2141
8/2200
8/2250
8/2300
lähetystilaisuuksiin
osallistuneiden lkm
tilaisuudet/osallistujat
2/73
3/89
3/95
3/105
3/115
81
270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ 2012
Diakoniatiimi / Soile Pakkanen
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
Diakoniatiimin tehtävänä on kansainvälisen diakoniatyön esillä pitäminen ja uusien näköalojen avaaminen
kehitysmaiden ihmisten elämään. Ulkomaista avuntarvetta sekä kehitysyhteistyötä pidetään esillä, jotta
seurakuntalaisilla olisi mahdollisuus liittyä kirkon kansainvälisen vastuun kantamiseen. Diakoniatyö
huolehtii erityisten kirkkopyhien myötä, että kansainvälisyys tulee esille jumalanpalveluselämässä. Työala
vastaa myös Yhteisvastuukeräyksestä, jonka järjestämiseen osallistuvat eri työalat yhdessä vapaaehtoisten
kanssa. Yhteisvastuukerääjinä toimivat vapaaehtoiset.
Yhteisvastuukeräyksen tuotto Kempeleessä oli 10 661,09€. Keräystuotto jäi vain reilu 300 €
keräystavoitteesta, joka oli 11 000€. Vuoden 2012 Yhteisvastuun kotimainen kohde oli Takuusäätiön
käynnistämä pienluottohanke ja kansainvälinen kohde Ugandassa toteutettava pienrahoitustoiminta. Vuosia
keräykseen osallistuneet henkilöt ovat nyt jääneet pois eikä uusia kerääjiä ole tullut tilalle, minkä vuoksi
useita alueita jäi ilman kerääjiä. Sen sijaan vapaaehtoiset ovat kokeneet tapahtumien järjestämisen sekä
kauppojen edessä tapahtuvan lipaskeräyksen mieluisiksi tavoiksi osallistua. Vappumyyjäiset olivat
tuottoisin tapahtuma, joka nettosi 2114,20 €.
Kirkon Ulkomaanavun kirkkopyhää ei saatu järjestettyä, mutta tilalla oli Kirkon Ulkomaanavuntapahtuma
teemanaan Naisten Pankki. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Kempeleen Nuorekkaat Martat – järjestön
kanssa. Tulevaisuudessa tulisi kehittää uusia toimintatapoja Yhteisvastuun ovelta ovelle -keräämisen tilalle.
Kirkon Ulkomaanapu tulisi saada esille käytännönläheisellä tavalla, jotta ihmiset osallistuisivat toimintaan.
Vuonna 2013 tavoitteena on järjestää kansainvälisiä ruokakulttuuri-iltoja.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
TOTEUTUS TYÖALALLA
Kirkon ulkomaanavun kirkkopyhä.
Yhteisvastuukeräyksen avausmessu.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
työaloilla.
Yhteisvastuukeräys. Eri työalojen vapaaehtoisten
järjestämä tapahtuma.
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
Yhteisvastuukeräystoimikunnan ja KUA:n
yhteyshenkilöiden palaverit
TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2012)
1. Työalalla pidetään kaksi kirkkopyhää
2. Ulkomaisen avuntarpeen ja kehitysyhteistyön esillä
pitäminen.
3. Tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuus liittyä kirkon
kansainvälisen vastuun kantamiseen.
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
- Yhteisvastuukeräyksen avausmessuun osallistui
157 hlöä. Kirkon ulkomaanavun tapahtuman
osallistujamäärä oli 23 hlö.
- Toteutunut Yhteisvastuukeräys, tuotto 10 661,09
€.
- Yhteisvastuukeräyksen vapaaehtoisia lähes 80
henkilöä, mikä oli tavoitteenakin.
KANSAINVÄLISEN DIAKONIATYÖN TUNNUSLUVUT 2012
TALOUS
TOIMINTA
€
yv-keräystuotto
yv-kerääjiä
tunnusluku
-30 995
13 098,56 €
65
-31 120
10 698,25 €
61
-24 090
10 660,09 €
80
-28 725
11 000,00 €
75
-27 915
10 600,00 €
50
-28 215
82
290 VAPAAEHTOISTOIMINTA 2012
Yleisen seurakuntatyön tiimi / Minna Sorvala
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään.
Jumalanpalveluksen viettämisessä tämä seurakunnan tarkoitus toteutuu yhteisöllisesti, kaikkien koettavalla tavalla.
Siksi joka sunnuntainen messu on seurakunnan ydin ja sydän, Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Vapaaehtoistoiminta
vastaa siitä, että vapaaehtoistoiminta on yksi, selkeä kokonaisuus seurakunnassa yhteisine toimintatapoineen, mutta
jossa kunkin työalan erityispiirteet säilyvät.
Kempeleen seurakunta on ollut kahden vuoden ajan mukana kirkkohallituksen vapaaehtoistoiminnan
kehittämishankkeessa,
jonka
tavoitteena
on
ollut
vahvistaa
seurakuntien
vapaaehtoistoimintaa.
Toimintakertomusvuonna vapaaehtoistoiminnan työryhmä osallistui hiippakunnan alueella järjestettyihin
kirkkohallituksen kehittämispäiviin sekä kokoontui omassa seurakunnassa. Vapaaehtoistoiminnan esite valmistui ja
laitettiin jakoon alkuvuodesta ja samalla avattiin seurakunnan nettisivuille sähköinen lomake vapaaehtoiseksi
ilmoittautumista varten.
Seurakunnan yhteisiksi vapaaehtoistoiminnan käytännöiksi on muodostunut 1,5 vuoden välein toteutettava
vapaaehtoispäivä, vapaaehtoisten tehtävään siunaaminen ja vapaaehtoisten jouluruokailu. Vuoden 2012 lopussa
seurakunnassa toimi vapaaehtoistehtävissä 273 aikuista ja 52 yöpappila-avustajaa. Vuoden 2012 kesäkuusta lähtien
lähetyssihteeri-vapaaehtoistyön koordinaattorin työaika Kempeleessä on ollut yhteensä 100% aiemman 60% sijaan.
Uutena toimintamuotona käynnistyivät kesän messujen yhteyteen tapulikahvit, joihin aloite tuli vapaaehtoisilta
itseltään.
Vapaaehtoispäivä on ollut suosittu tapahtuma, jonka sisältö on rakentunut kaikille yhteisistä ohjelmista, ruokailusta
sekä kanavatyöskentelystä, jossa kukin osallistuja on saanut valita oman kiinnostuksensa mukaisen toiminnan.
Syyskauden alussa vapaaehtoiset kutsuttiin messuun, jossa heidät siunattiin lähimmäisen tehtävään. Siunaaminen on
ollut koskettava ja merkityksellinen kokemus niin vapaaehtoisille kuin työntekijöillekin. Sekä vapaaehtoispäivä että
siunaaminen on herättänyt kiinnostusta useissa seurakunnissa. Tulevaisuudessa erityisesti messuvapaaehtoisten
toimintaa tullaan monipuolistamaan uusilla tehtävillä messussa. On myös tärkeää kiinnittää huomiota vapaaehtoisten
kouluttamiseen.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
TOTEUTUS VAPAAEHTOISTOIMINNASSA
1. Vapaaehtoistehtäviin lähdetään
jumalanpalveluksesta käsin. Vapaaehtoiset siunataan
tehtäväänsä toimintavuoden alussa.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
2. Vapaaehtoistoiminta on ennen kaikkea
työaloilla.
palvelutehtävä, jossa toimitaan lähimmäisten hyväksi.
3. Vapaaehtoistoiminnan työryhmä ja
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
vapaaehtoistyön koordinaattori etsivät yhteisiä
johtamisen kautta.
toimintatapoja koko seurakunnan yhteiselle
vapaaehtoistoiminnalle. Luodaan käytännöt
vapaaehtoisten muistamisesta, koulutuksesta ja
virkistyksestä. Vapaaehtoistoiminnan työryhmässä
on mukana vapaaehtoisia ja työntekijöitä eri
työmuodoilta.
VAPAAEHTOISTOIMINNAN TAVOITTEET (TA 2012)
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1. Koko seurakunnan yhteiset vapaaehtoistapahtumat
1. Kaikissa yhteisissä vapaaehtoisten tapaamisissa
kokoavat seurakuntalaisia yhteen kaikista työmuodoista.
on ollut osallistujia kaikilta työaloilta.
2. Vapaaehtoistoiminnan esite lähti jakoon
2. Vapaaehtoistoiminnan esite ja sähköinen
tammikuussa ja samaan aikaan avattiin
ilmoittautuminen sekä työmuotojen oma rekrytointi
sähköinen ilmoittautumislomake. Uusia
tavoittaa uusia seurakuntalaisia vapaaehtoistoiminnan
vapaaehtoisia on tullut sähköisen
piiriin.
ilmoittautumisen kautta 6 ja muuta kautta 12.
VAPAAEHTOISTOIMINTA TUNNUSLUKUINA
TALOUS
TOIMINTA
€
aikuisia vapaaehtoisia
Kokoavat
tilaisuudet
(lkm)
2010 TP
-16 285
2
262
2011 TP
-21 095
255
2
284
2012 TP
-22 976
273
3
397
2013 TA
-33 015
270
3
380
2014 TTS
-33 690
280
2
280
2015 TTS
-34 160
290
3
390
83
84
392 KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ 2012
Nuorisotyön tiimi / Paulus Pikkarainen
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Koulu –
ja oppilaitostyö on osa nuorisotyön tiimin toimintaa ja sitoutuu tiimin tehtävään autamalla nuoria
kristilliseen uskoon, vastuuseen ja yhteyden kokemiseen. Nämä ja seurakunnan yhteiset tavoitteet pyritään
saavuttamaan tukemalla koulujen ja oppilaitosten kristillistä kasvatustyötä. Tärkeä osa koulu- ja
oppilaitostyön toimintaa on myös opettajien tukeminen. Koulu – ja oppilaitostyö ei ole vain oppilaita, vaan
myös opettajia ja koulujen muuta henkilökuntaa varten.
Vuodeksi 2012 koulu – ja oppilaitostyölle asetettiin tavoitteeksi toiminnan säännönmukaistaminen sekä
yhteistyön vahvistaminen koulujen yhteyshenkilöiden kanssa. Kumpikin tavoite linkittyy osaltaan koulu – ja
oppilaitostyön lähihistoriaan, jossa kustannuspaikasta vastaava pappi on vaihtunut usein. Laatimalla selkeä
toimintakalenteri ja yhteistyömalli on pyritty rakentamaan vuosittaiset kehykset koulutyölle.
Toimintakalenterin ansiosta koulut tietävät millaista vuosittaista toimintaa seurakunnan koulu – ja
oppilaitostyö tarjoaa sekä millainen rooli eri tapahtumien toteuttamisessa on koulujen yhteyshenkilöillä.
Toimintakalenterin vakiinnuttaminen onnistui vuonna 2012 hyvin. Koulu – ja oppilaitostyön perustyö
muodostuu viikoittaisista päivänavauksista (pl.ammattikoulu, lukiolla päivänavaus n.1-2 kertaa kuussa).
Syyslukukaudella kaikille kouluille järjestettiin koulukonsertti ja keväällä neljä alakoulua osallistui
koulukinkereihin. Lisäksi kaikki alueen koulut ja oppilaitokset osallistuivat vähintään kahdesti kirkossa tai
koulussa järjestettävään jumalanpalvelukseen. Koulujen yhteistyöhenkilöt osallistuivat kahteen
yhteistyöpalaveriin.
Vakiintuneiden tapahtumien lisäksi koulu- ja oppilaitostyötä toteutettiin
tuntivierailujen, koulupäivystysten ja kirkkovierailujen kautta. Vierailujen määrää pyritään lisäämään
tulevina vuosina. Tavoitteena on, että koulu- ja oppilaitostyö ohjautuisi yhä enemmän alueen koulujen
tarpeita vastaavaksi.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla
työaloilla.
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja
johtamisen kautta.
TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2012)
1. Koulutyö on mahdollisimman säännönmukaista.
2.
Vahvistetaan seurakunnan työntekijöiden ja
koulujen yhteyshenkilöiden välistä yhteistyötä.
TOTEUTUS TYÖALALLA
1. Kouluja ja oppilaitoksia kutsutaan
osallistumaan koulujumalanpalveluksiin sekä
niiden toteuttamiseen.
2. Koulutyön toimintakalenterin tapahtumat
vakiinnutetaan.
3. Kaikessa koulu – ja oppilaitostyössä on esillä
evankeliumin sanoma.
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
- Koulu- ja oppilaitostyössä on onnistuttu
vakiinnuttamaan syksyn (ryhmäytyspäivät.
koulukonsertit, yhteistyöpalaveri) ja kevään
(koulukinkerit, yhteistyöpalaveri) tapahtumat.
Päivänavauksia pidettiin viikoittain ja jokainen
koulu osallistui vuoden aikana vähintään kaksi
kertaa jumalanpalvelukseen.
- Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ja viestintä
toteutuu pääosin koulujen yhteyshenkilöiden
kautta. Yhteyshenkilöt osallistuivat syksyllä ja
keväällä yhteistyöpalaveriin.
TYÖALA TUNNUSLUKUINA
TALOUS
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
TOIMINTA
€
Virsimerkkejä
keränneet luokat
Kirkkovierailut
(pl.kotikirkkoviikko)
-17 617
-20 107
-26 418
-23 110
-24 400
-25 835
0
0
0
5
10
15
1
3
5
7
10
Koulukinkerit
4
4
4
4
5
7
85
SEURAKUNNAN EMÄNTÄPALVELUT 2012
Talous- ja kiinteistötiimi / emäntäpalvelut Pasi Jarva
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Jumalanpalveluksen viettämisessä tämä
seurakunnan tarkoitus toteutuu yhteisöllisesti, kaikkien koettavalla tavalla. Siksi joka sunnuntainen messu on seurakunnan ydin ja sydän,
Jumalan pelastavan läsnäolon juhla.
Talous- ja kiinteistötiimin tehtävänä on suunnitella, toteuttaa, johtaa ja kehittää seurakunnan talous-, kiinteistö- ja hautausmaahallinnon
palveluita osana seurakunnan perustehtävää. Tiimi vastaa siitä, että seurakunnan kiinteistöt ja niihin liittyvät piha-alueet sekä emäntä-,
kiinteistö- ja seurakuntamestaripalvelut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla sekä seurakunnan omissa että vuokratilaisuuksissa ja että
tiimin tuottamat palvelut toteutetaan sekä laadukkaasti että kustannustehokkaasti.
Seurakunnan emäntäpalvelut ovat monipuolisesti mukana seurakunnan toiminnassa seurakunnan perustehtävän ja strategiset linjaukset
sisäistäen ja niitä omassa toiminnassaan toteuttaen.
Emäntäpalvelut toteuttavat yhdessä vapaaehtoisten kanssa vuoden aikana Jumalanpalvelusten yhteydessä järjestettävät kirkkokahvitukset
sekä kesäaikana järjestetyt Vanhan kirkon tapulikahvitukset. Emäntäpalvelut järjestivät vuoden aikana yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa
kolmet myyjäiset sekä neljä eri leivontapäivää eri tapahtumia ja myyjäisiä varten. Emäntäpalvelut olivat toteuttamassa myös
vanhustenviikon juhlaa, itsenäisyyspäivän juhlaa, isänpäivälounasta sekä vapaaehtoisten jouluruokailua. Seurakunnan omat emäntäpalvelut
ovat lunastaneet paikkansa seurakunnan tilaisuuksien tarjoilujen laadukkaina ja kustannustehokkaina toteuttajina sekä seurakunnan
omissa kiinteistöissä että seurakunnan tiloja vuokraavien keskuudessa.
Uskomme että emäntäpalveluiden yhteistyö vapaaehtoisten, eri järjestöjen ja tavarantoimittajien kanssa on ollut avointa ja kannustavaa.
Mm. kevään ja syksyn jumalanpalvelusten kahvikeittovuorot olemme päättäneet yhteisessä tilaisuudessa vapaaehtoisten kanssa.
Tulevaisuudessa on tärkeää saada vapaaehtoistyö jatkumaan yhtä hienona kokonaisuutena kuin millaisena se seurakunnassamme tällä
hetkellä toteutuu.
Seurakunnan omat emäntäpalvelut ovat aloittaneet toimintansa 1.3.2011. Vielä tilinpäätösvuonna 2012 emäntäpalveluilla ei ole ollut omaa
kustannuspaikkaa vaan emäntäpalveluiden tulot ja menot ovat mukana eri työalojen toteutumissa.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
TOTEUTUS TYÖALALLA
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
- Kirkkokahvijärjestelyiden koordinointi yhteistyössä
Seurakuntapalvelutiimin kanssa ja kirkkokahvitusten
toteuttaminen yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla.
- vapaaehtoisemäntien/-isäntienaktivointi, koordinointi ja
tukeminen omien emäntäpalveluiden ammattitaidolla,
organisointitaidolla ja asiantuntijuudella.
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen
kautta.
- tiimitoimintaa kehitetään avoimen vuorovaikutuksen ja
osallistuvan toiminnan avulla.
TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2012)
4.
Emäntäpalveluiden vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
5.
Oppilaitosyhteistyön kehittäminen
6.
Yhteistyön aloittaminen lähialueen tuottajien kanssa
7. Yhteistyön lisääminen seurakunnan omien työalojen kanssa
TALOUS
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
- Emäntäpalvelut järjestivät yhdessä vapaaehtoisten kanssa
laskiais-, vappu- ja joulumyyjäiset. Vapaaehtoisten kanssa
yhteistyössä toteutettiin neljä leivontapäivää. Myös
muita tilaisuuksia kuten isänpäivälounas toteutettiin
yhteistyössä vapaehtoisten kanssa.
- Oulun Seudun Ammattiopiston Kempeleen yksikön Cateringalan opiskelijoiden ja opettajien kanssa tehtiin yhteistyötä
Vanhusten viikon juhlan järjestämisen osalta. Lisäksi
aloitimme neuvottelut saman oppilaitoksen puutarhayksikön
kanssa vihersisustus- ja leikkokukkayhteistyön osalta.
- Emäntäpalvelut tilaavat tuotteita säännöllisesti usealta
lähialueen leipomo-, vilja- ja perunatuottajalta.
- Seurakunnan kotisivuille on tehty valmiita
tarjoilukokonaisuuksia helpottamaan seurakuntalaisten,
työntekijöiden sekä yritysten mahdollisuuksia löytää
sopivimpia tarjottavavaihtoehtoja.
TYÖALA TUNNUSLUKUINA
TOIMINTA
€
myyjäiset / kpl
lähialueen tuottajien
määrä / kpl
seurakunnan emäntäpalveluiden
tuottamat pitopalvelutoiminnan
tulot €/vuosi
0
-
0
0
-
2
2
7 911 €
-
3
4
27 204 €
-124 300 €
3
4
20 000 €
-126 330 €
3
5
25 000 €
- 125 470 €
4
5
30 000 €
86
HAUTAUSTOIMEN PALVELUT 2012
Talous- ja kiinteistötiimi / Anneli Salo
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Jumalanpalveluksen viettämisessä tämä
seurakunnan tarkoitus toteutuu yhteisöllisesti, kaikkien koettavalla tavalla. Siksi joka sunnuntainen messu on seurakunnan ydin ja sydän, Jumalan
pelastavan läsnäolon juhla.
Talousjohtajan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa, johtaa ja kehittää seurakunnan talous-, kiinteistö- ja hautausmaahallinnon palveluita osana
seurakunnan perustehtävää. Talous- ja kiinteistötiimi vastaa siitä, että seurakunnan kiinteistöt ja niihin liittyvät piha-alueet sekä emäntä-, kiinteistöja seurakuntamestaripalvelut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla sekä seurakunnan omissa että vuokratilaisuuksissa ja että tiimin tuottamat
palvelut toteutetaan sekä laadukkaasti että kustannustehokkaasti.
Hautaustoimen palvelut vastaavat siitä, että hautaukset ja hautausmaan hoito toteutetaan kristillisiä arvoja, vainajia ja heidän omaisiaan
kunnioittaen.
Toukokuussa järjestetyt hautausmaan siivoustalkoot järjestettiin nyt toisen kerran peräkkäin ja talkoille on löytynyt oma palvelupaikkansa
seurakunnassamme. Työntekijöiden osallistuminen talkoisiin yhdessä seurakuntalaisten kanssa on koettu työyhteisössä tärkeäksi yhteiseksi
palvelutehtäväksi. Haluammekin, että keväiset, yhteiset siivoustalkoot muodostuvat vähitellen perinteeksi ja toteutuvat myös otettuamme uuden
hautausmaan Kokkokankaalla käyttöömme.
Marraskuussa, vuoden pimeimpään aikaan vietettävän pyhäinpäivän iltakirkon lämmin tunnelma ja vainajien muistaminen sekä siihen liittyvä
seurakunnan tukipalveluiden palvelutehtävä tuohus- ja hautakynttilän sytyttämisen muodossa on koettu tärkeäksi palvelutehtäväksi sekä omaisten
että työntekijöiden keskuudessa.
Palkkasimme hautatoimen projektin nopeampaa etenemistä varten yhden kokoaikaisen projektityöntekijän 31.5. Hän siirtyi vs.
taloussihteeriksemme 8.8 alkaen. Emme palkanneet projektiin uutta kokoaikaista työntekijää vaan kaksi tarvittaessa tulevaa tuntipalkkaista
työntekijää. Heidän tehtävänään on ollut syöttää hauta- ja vainajatietoja sähköiseen järjestelmään. Projekti jatkuu vuonna 2013 tietojen syöttämisellä
ohjelmaan. Taloustoimiston toimistonhoitajan, joka aikaisemmin hoiti kokoaikaisena hautatoimen projektia, tehtäväkuvaan sisältyy myös
hautatoimen projektitehtävät, joita hän hoitaa jatkossa noin yhden päivän viikossa.
Hautaustoimen työalan tulevaisuuden tavoitteet liittyvät Kokkokankaan hautausmaahankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttamiseen ja uuden
hautausmaan käyttöönottoon sekä hautapaikka-, vainaja- ja haltijatietojen sähköiseen hallintaan.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
TOTEUTUS TYÖALALLA
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
- Pyhäinpäivän iltakirkossa luettavien vainajien nimen
yhteydessä jokaiselle vainajalle sytytetään tuohuskynttilä ja
iltakirkon päätteeksi omaisille annetaan valmiiksi sytytetty
hautakynttilä vainajan haudalle tai muualle haudattujen
muistomerkille vietäväksi.
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla.
- keväisin tiimi järjestää hautausmaan siivoustalkoot
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen
kautta.
- tiimitoimintaa kehitetään avoimen vuorovaikutuksen ja
osallistuvan toiminnan avulla
TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2012)
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1.
Hautaustoimen palvelussopimusten läpikäyminen.
- siirsimme palvelusopimusten läpikäymisen tehtäväksi
vuosien 2013 - 2014 aikana, jolloin määrittelemme oman
toiminnan ja ulkoistettujen palveluiden kokonaisuudet sekä
näiden tarkennetut rajapinnat
2.
Hinnaston läpikäyminen Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti
kustannuksia vastaavaksi.
- laadimme ja tarkastimme hinnaston vastaamaan
kirkkohallituksen ohjeistusta
3.
Hautatoimen projektin jatkaminen.
- selvitimme 1900-luvun alusta lukien haudan hallintaaikaperusteet, syötimme hautatiedot hautatoimen ohjelmaan
sekä aloitimme vainajatietojen syöttämisen
4.
Uuden hautausmaan hankesuunnitelma päivitetään vuoden 2012
aikana.
- päivitimme vuonna 2008 laadittu hankesuunnitelman,
jätimme rakennuslupahakemukset lupaviranomaiselle,
laadimme urakkaohjelmat alan asiantuntijoiden avulla ja
aloitimme urakoitsijavalinnat
TALOUS
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
TYÖALA TUNNUSLUKUINA
TOIMINTA
€
Arkkuhautauksia
Uurnahautauksia
Haudanhoitosopimuksia
-94 076 €
43
7
86
-127 316 €
45
8
81
-101 400 €
39
5
86
-132 780 €
- 125 235 €
- 133 060 €
87
88
KIINTEISTÖTOIMEN PALVELUT 2012
Talous- ja kiinteistötiimi / Anneli Salo
Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Jumalanpalveluksen viettämisessä tämä
seurakunnan tarkoitus toteutuu yhteisöllisesti, kaikkien koettavalla tavalla. Siksi joka sunnuntainen messu on seurakunnan ydin ja sydän, Jumalan
pelastavan läsnäolon juhla.
Talousjohtajan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa, johtaa ja kehittää seurakunnan talous-, kiinteistö- ja hautausmaahallinnon palveluita osana
seurakunnan perustehtävää. Talous- ja kiinteistötiimi vastaa siitä, että seurakunnan kiinteistöt ja niihin liittyvät piha-alueet sekä emäntä-, kiinteistöja seurakuntamestaripalvelut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla sekä seurakunnan omissa että vuokratilaisuuksissa ja että tiimin tuottamat
palvelut toteutetaan sekä laadukkaasti että kustannustehokkaasti.
Kiinteistöpalveluiden tehtävänä on seurakunnan perustehtävää tukien vastata seurakunnan kiinteistöistä, niihin liittyvästä korjausrakentamisesta ja
hankinnoista sekä taloudellisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä.
Vuonna 2012 kiinnitimme erityistä huomiota tilojemme toimivuuteen, turvallisuuteen ja nykyaikaisuuteen. Pappilaan hankittiin uudet paloturvalliset
verhot sekä mahdollistimme alakerran tilojen käytön myös vuokrauskäytössä. Pappilan yläkerran huone muutettiin nuorten muusikoiden
harjoitustilaksi. Kokkokankaan seurakuntakeskuksen nk. kanttoreiden huone muutettiin yhdistetyksi kokous- ja majoitustilaksi. Kyseisessä tilassa on
mahdollista majoittua kaksi henkilöä kerrallaan. Ratkaisu koettiin toimivaksi samalla käytävällä olevien pienkeittiö- ja suihkutilojen kanssa ja palaute
tilassa majoittuneilta on ollut positiivista. Keskustan seurakuntakeskuksen pienempi kokoustila Wirkkala muutettiin kalusteiltaan perinteistä
kokoustilaa toimivammaksi monitoimihuoneeksi. Tila onkin tämän uudistuksen myötä saatu tehokkaampaan ja monipuolisempaan käyttöön.
Samassa yhteydessä uudistimme myös sekä tämän pienryhmätilan että viereisen kokoustila Toppeliuksen verhot.
Pyhän Kolminaisuuden kirkon kuvan- ja äänentoiston parantamiseen varattiin määrärahaa vuosille 2012 - 2014 sekä Kokkokankaan
seurakuntakeskuksen vastaavaan projektiin vuosille 2013 – 2014. Projektin suunnittelun ja toteutuksen konsultoinnista vastaa Rimako Oy:n Matti
Antikainen. Projektin suunnittelun edetessä olemme ottaneet huomioon myös tarpeen Vanhan kirkon jumalanpalvelusten kuulumisen kotisivujemme
nettiradion kautta.
Seurakunnan ympäristödiplomin uudistamistyö saatiin päätökseen ja kirkkohallituksen täysistunnon keväällä 2012 hyväksymä ympäristödiplomi on
voimassa 31.12.2016 saakka. Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan ympäristövastaavaksi seurakuntamestari Tapani Raappanan, jonka tehtävänä on
huolehtia henkilöstön ympäristökoulutuksesta, yleisestä ympäristötiedottamisesta henkilöstölle ja seurakuntalaisille, ympäristöohjelman
toteutumisen seurannasta ja päivittämisestä, yhteistyöstä ympäristötyötä tekevien viranomaisten ja yhdistysten kanssa, ympäristölainsäädännön
muutosten seuraamisesta ja ympäristöepäkohtiin puuttumisesta ja aloitteiden tekemisestä omassa seurakunnassa.
Kiinteistötoimen työalan tulevaisuuden tavoitteet liittyvät kiinteistöjemme tehokkaampaan ja monipuolisempaan käyttöön sekä vuokrauskertojen ja
–tulojen lisäämiseen sekä ympäristöasioiden kehittämiseen seurakunnassamme.
SEURAKUNNAN PAINOPISTEET 2012–2014
TOTEUTUS TYÖALALLA
Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti.
- kirkonpalvelijat ovat työhönsä sitoutuneita ja antavat oman
laadukkaan panoksensa jumalanpalvelusten toteuttamiseen
Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla.
- pyydämme seurakuntalaisia ja alueen yhteisöjä
jumalanpalveluksiin kolehdinkantajiksi
Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen
kautta.
- tiimitoimintaa kehitetään avoimen vuorovaikutuksen ja
osallistuvan toiminnan avulla
TYÖALAN TAVOITTEET (TA 2012)
1)
Siivouspalveluiden kilpailuttaminen tai muuttaminen seurakunnan
omaksi toiminnaksi.
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
- jatkoimme siivoussopimusta SOL Palvelut Oy:n kanssa
30.9.2013 saakka
2) Voimassaolevien kiinteistöpalveluksien sisältö tarkistetaan ja
kilpailutetaan tarvittaessa.
- tarkistustyö on kesken ja jatkuu vuoden 2013 aikana
3) Tiekirkkotoiminnan aloittamiseen liittyvä selvitystyö toteutetaan
omana työnä vuoden 2012 aikana.
- Tiekirkkotoimintaa ei voida aloittaa vuoden 2013 aikana
4) Piha-alueiden kunnossapidon tasoa nostetaan entuudestaan.
- piha-alueiden kunnossapitoon on kiinnitetty erityistä
huomiota suunnitelmallisuuden, sopimusten
sisältötarkistusten ja sisäisten työjärjestelyjen kautta
5) Seurakuntamestarit huolehtivat kirkkojen siisteydestä niin, että
ulkopuolisten siivouspalveluiden osuutta voidaan vähentää
lisäsiivousten osalta.
- projekti ei ole edennyt toivotulla tavalla ja lisäsiivousten
määrää ei ole voitu vähentää. Tavoite on otettu huomioon
vuoden 2013 tavoitteissa.
TALOUS
€
2010 TP
2011 TP
2012 TP
2013 TA
2014 TTS
2015 TTS
TYÖALA TUNNUSLUKUINA
TOIMINTA
-407 461 €
vuokratulot
€/vuosi
9 182 €
korjausrakentaminen
€/vuosi
31 817 €
kulttuuriperinnön hoito
€/vuosi
42 036 €
-434 394 €
17 830 €
0€
12 133 €
-451 653 €
18 521 €
0€
4 329 €
-539 952 €
- 541 750 €
- 536 103 €
89
Kuva Pekka Rehumäki
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa on upeat puitteet juhlien järjestämiseen.
90
91
92
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PÄÄLUOKITTAIN VUONNA 2012
Talousarvio+
muutos
Toteutuma
21 640
460 170
438 530
23 008
448 595
425 587
Poikkeama
Pääluokan
osuus
kaikkien
Käyttö% työmuotojen
toimintakatteesta
Yleishallinto:
Tulot €
Menot €
Toimintakate €
-
-
1 368
11 575
12 943
106,3 %
97,5 %
97,0 %
15 %
-
788
89 154
88 366
99,2 %
95,4 %
95,2 %
64 %
-
3 084
38 385
41 470
112,3 %
77,1 %
71,0 %
4%
-
21 747
5830
15 917
206,5 %
101,2 %
96,6 %
17 %
-
Seurakunnallinen toiminta:
Tulot €
Menot €
Toimintakate €
103 253
1 953 408
1 850 155
-
102 465
1 864 254
1 761 789
-
-
Hautaustoimi:
Tulot €
Menot €
Toimintakate €
-
25 000
167 870
142 870
28 084
129 484
-101 400
-
20 420
487 990
467 570
42 167
493 820
451 653
Kiinteistötoimi:
Tulot €
Menot €
Toimintakate €
-
Käyttötalous yhteensä:
Tulot €
Menot €
Toimintakate €
-
170 313
3 069 438
2 899 125
-
195 724
2 936 153
2 740 429
-
25 411
133 285
158 696
114,9 %
95,7 %
94,5 %
93
TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN
Talousarvio
+
muutos
Toimintatuotot:
Korvaukset palveluista
170 313
19 370
Toteutuma
Poikkeama
Käyttö %
82 480
15 420
13 400
38 143
1 500
195 724
20 319
500
104 489
18 082
26 430
23 975
1 931
3 069 438
1 762 845
724 525
3 950
423 260
111 933
42 925
2 936 153
1 777 273
608 305
6 977
378 755
122 007
42 836
-2 899 125
3 330 000
64 000
165 250
-2 740 429
3 140 021
65 668
165 416
- 158 696
189 979
1668
166
Rahoitustuotot ja – kulut:
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Arvonalentumiset sijoituksista
Muut rahoituskulut
13 565
13 000
600
35
17 377
15 174
2 207
128
119
3 812
2 174
1 607
128
84
128 %
117 %
368 %
100 %
340 %
Vuosikate
Suunnitelman mukaiset poistot
Satunnaiset tuotot
Erillisenä kirjanpitona
hoidetut rahastot:
Tuotot
Kulut
Siirto rahastosta/rahastoon
215 190
210 000
185 884
235 859
29 306
25 859
86 %
112 %
10 776
10 775
1
10 776
10 775
1
100 %
100 %
100 %
- 49 975
55 165
963 %
Korvaukset muilta seurakunnilta
Maksutuotot
Vuokratulot
Kolehdit ja muut keräystuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut:
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrat
Aineet, tarvikkeet
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Verotuskustannukset
Keskusrahastomaksut
Tilikauden tulos
5 190
25 411
949
500
22 009
2 662
13 030
-14 168
431
115 %
105 %
100 %
127 %
117 %
197 %
63 %
129 %
133 285
14 428
- 116 220
3 027
- 44505
10 074
- 89
96 %
101 %
84 %
177 %
90 %
109 %
100 %
-
-
95
94
103
100
%
%
%
%
94
VEROTULOT
Vuosi 2012:
talousarvio
3 080 000
250 000
3 330 000
Kirkollisvero
Yhteisövero-osuus
Yhteensä
verotulojen kertyminen
2 949 409
190 611
3 140 020
tuloarvion ylitys/alitus
- 130 591 €
- 59 389 €
- 189 980 €
Verotulojen kehitys
Kempeleen seurakunnassa:
2009
2010
2011
Kirkollisverot
2,9 %
8,2 %
3,6 %
-
2,8 %
Yhteisöverot
-27,2 %
19,7 %
17,4 %
-
28,1%
0,1 %
9,0 %
4,6 %
-
4,9 %
1,35
1,45
1,45
1,45
Verotulot yhteensä
Tuloveroprosentti
2012
Verotulojen kehitys kaikissa seurakunnissa
yhteensä:
2009
2010
2011
2012
Kirkollisverot
0,5 %
-2,0 %
1,7 %
0,8 %
Yhteisöverot
-21,4 %
18,1 %
18,2 %
Verotulot yhteensä
-2,2 %
0,0 %
3,7 %
-
26,2 %
-2,8 %
Kirkollisverotilitysten määrä väheni 127:ssä (41 %) ja kasvoi 184:ssä (59 %) seurakunnassa.
Verotilitysten kehitys seurakunnissa ja kunnissa:
2009
2010
2011
2012
Kirkollisverot
0,5 %
-2,0 %
1,7 %
0,8 %
Kunnallisverot
2,4 %
2,1 %
2,9 %
3,8 %
1,9 %-yks.
4,1 %-yks.
1,2 %-yks.
3 %-yks.
Erotus
Kirkollisverojen kehitys prosentteina pitäisi olla kunnallisverojen kanssa samaa suuruusluokkaa, koska niillä on
sama veropohja. Kuitenkin esim. vuonna 2010 kirkollisverotulot kehittyivät oleellisesti heikommin kuin
kunnallisverot. Suurin syy tähän on kirkosta eroaminen, jonka taloudellinen merkitys kirkolle toteutuu
sattumanvaraisesti eroajan tulojen mukaan.
95
Kirkollisverot:
Vuoden 2012 kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi koko kirkossa 0,8 %. Kempeleen seurakunnassa verotulot
vähenivät 2,8 %. Tilitysten määrän vähenemiseen vaikuttivat marraskuun maksuunpanotilitys, jolloin
seurakunnallemme tilitettyä verotilityskertymää oikaistiin vuoden 2011 osalta vähentävästi yhteensä 406 832 €.
Joulukuussa verohallinnossa tehtiin kirkollisveron jako-osuuden päivitys. Kirkollisveron jako-osuus vuodelta 2012
aleni 3,32 %:iin. Jako-osuuden pienentymisestä johtuen joulukuun verotilityksessä oikaistiin tammi-marraskuun
tilitykset, jotka oli tehty korkeammalla (3,42 %) jako-osuudella. Joulukuussa tarkistettiin myös yksittäisten
veronsaajien jako-osuuksia eli osuutta oman veronsaajaryhmän veroista. Laskennassa on muokattu kunkin
veronsaajan verovuoden 2011 maksuunpantua tuloveron määrää mahdollisilla kunnallis-/kirkollisveroprosenttien
muutoksilla (2011->2012) sekä asukas-/jäsenmäärämuutoksilla. Näiden oikaisujen kirkollisverotulojen vähentävä
vaikutus seurakunnallemme oli yhteensä 93 550 €.
Joulukuussa 2012 tehty ansio- ja pääomatuloverojen oikaisu aiheutti veronsaajaryhmätasolla kuntaryhmälle 76 milj.
euron (-0,5 %) ja seurakuntaryhmälle 23 milj. euron (-2,9 %) negatiivisen oikaisun. Suluissa olevat prosentit
tarkoittavat muutosta verrattuna siihen, paljonko verovuodelta oli marraskuun loppuun mennessä tilitetty.
Veronsaajaryhmien oikaisut perustuvat valtiovarainministeriön laskelmiin ja niissä on käytetty laskennan apuna
verovuotta 2011 (=viimeksi valmistunut verotus). Siihen asti osuuksien laskennan pohjana oli käytetty 2010
verovuoden tietoja.
Kirkollisveron jako-osuus on 1.2.2013 lukien 3,25 %. Jako-osuus alenee vuoden 2012 tarkistetusta jako-osuudesta
2,2 %. Vuoden takaisesta tasosta jako-osuus on laskenut lähes 5 %. Tällä on suora vaikutus seurakunnille
tilitettäviin kirkollisveroihin. Jako-osuuden alenemiseen on vaikuttanut eniten seurakuntien jäsenmäärän
väheneminen (Lähde: Verohallinto.)
Yhteisöverot:
Vuoden 2012 yhteisöverojen tilitysmäärä aleni koko kirkossa 26,2 %. Kempeleen seurakunnan osalta vähennys oli
28,1 %. Seurakuntien jako-osuus yhteisöveron kokonaistuotosta pieneni vuoden 2011 2,55 prosentista 2,3
prosenttiin. Yhteisöjen veroprosentti aleni 1,5 %-yksikköä (Lähde: Verohallinto.)
Suomen ev. lut. kirkon osuus yhteisöveron tuotosta on verotilityslain perusteella:
vuosi
pysyvä-%
tilapäiset korotukset
jako-osuus
2012
1,86 %
0,44 %-yksikköä
2,30 %
2013
1,85 %
0,41 %-yksikköä
2,26 %
2014
1,85 %
0,38 %-yksikköä
2,23 %
2015
1,85 %
0,39 %- yksikköä
2,24 %
Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta on jaettu vuodesta 2006 alkaen siten, että 50 % jaetaan kuntien
asukasluvun suhteessa ja 50 % kuntakohtaisen yhteisöverojen jakauman perusteella. Menettelyllä turvataan se, että
hautaustoimilain mukaisesti kaikki seurakunnat saavat ainakin kohtuullisen korvausosuuden valtiolta hautaustoimen
menoihinsa sekä kirkonkirjojen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuneiden
kulujen kattamiseen. Kempeleen seurakunnassa ko. kulujen osuus on n. 171 227 euroa.
96
TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN
Keskustan seurakuntakeskuksen kaukolämpölaitteiston uusinta (2011 – 2013):
Talousarvio
20 000 €
-
Toteutuma
0€
Käyttö%
0%
Hanke siirrettiin toteutettavaksi vuoden 2013 aikana, koska syksyllä 2012 järjestetyssä tarjouskilpailussa ei
vastaanotettu yhtään tarjousta.
Vanhan kirkon sähkölaitteiston uusiminen:
Talousarvio
35 000 €
-
Toteutuma
0€
Käyttö%
0%
Hankkeen suunnittelu ja toteutus siirrettiin toteutettavaksi vuosien 2013 ja 2014 aikana verotulojen
vähenemisen vuoksi.
Kokkokankaan hautausmaahanke:
Talousarvio
260 000 €
-
Toteutuma
126 226 €
Käyttö%
49 %
Vuonna 2008 laadittu hankesuunnitelma päivitettiin kevään 2012 aikana ja hankesuunnitelma hyväksyttiin
kirkkovaltuustossa 19.6.2012. Syksyn aikana laadittiin urakkaohjelmat, jätettiin rakennuslupahakemus
lupaviranomaiselle ja aloitettiin urakoitsijavalinnat.
Äänen- ja kuvantoistojärjestelmän parantaminen/Pyhän Kolminaisuuden kirkko:
Talousarvio
35 000 €
-
Toteutuma
0€
Käyttö%
0%
Hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten palkattiin projektikonsultti ja kartoitettiin eri työalojen tarpeet
projektiin liittyen.
Irtaimistojen hankinnat:
Talousarvio
30 000 €
-
Toteutuma
17 539 €
Käyttö%
59 %
Kyseisestä määrärahasta hankittiin Kokkokankaan seurakuntakeskuksen keittiöön jäähdytyskaappi ja
muutettiin Kokkokankaan seurakuntakeskuksen yksi toimistohuoneista palvelemaan sekä kokous- että
vierailijoiden/esiintyjien majoitustilana sekä nykyaikaistettiin Keskustan seurakuntakeskuksen kokoustila
Wirkkalan kalustus vastaamaan tilan tämänhetkisiä käyttötarpeita.
Investoinnit yhteensä:
Talousarvio
380 000 €
Toteutuma
143 763 €
Käyttö%
38 %
97
TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN
Varsinainen toiminta ja investoinnit
Talousarvio
Toteutuma
Erotus
Tulorahoitus
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Investoinnit
Investointimenot
215 190
185 884
-29 306
- 380 000
- 143 763
-236 237
Varsinaisen toiminnan ja
investointien nettorahavirta
- 164 810
Rahoitustoiminta
Lainakannan muutokset
Lainojen lisäys
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja
pääomien muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten
velkojen muutos
Rahoitustoiminnan nettorahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat yhteensä ja niiden muutos
Rahavarat 31.12.2012
Rahavarat 1.1.2012
Rahavarojen muutos
42 121
- 55 284
43 270
12 014
30 108
1 117 761
1 087 653
30 108
206 931
98
99
100
TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
2012
2011
2010
Muutos %
2012/2011
195 725
143 645
123 667
36,3 %
20 818
104 489
18 082
26 430
23 975
1 931
27 934
77 060
10 831
19 908
7 416
90
28 792
61 172
9 161
17 377
7 106
58
2 936 153
-2 753 593
-2 605 651
-1 777 273
- 608 305
- 6 977
- 378 755
-122 007
-38 403
-4 433
-1 625 482
-626 594
- 1 589
-345 154
-113 943
-36 376
-4 452
- 1 532 946
- 646 976
- 2 689
- 267 850
- 116 293
- 36 359
- 2 539
2 740 428
-2 609 948
- 2 481 984
5,0 %
195,47
187,85
180,53
4,1 %
3 140 021
3 300 590
3 154 486
2 949 409
190 611
- 65 668
- 165 416
3 027 129
273 460
- 62 868
- 160 692
2 921 600
232 886
- 62 334
- 161 500
Rahoitustuotot- ja kulut
17 377
13 610
2 882
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Arvonalentumiskirjaukset
sijoituksista
Muut rahoituskulut
15 174
2 207
128
11 426
2 200
60
5 364
677
48
-132
- 76
-3 207
185 884
480 691
451 550
-235 859
- 255 539
- 257 280
Toimintatuotot
Korvaukset palveluista
Maksutuotot
Vuokrat
Kolehdit ja muut keräystuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
-
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrat
Aineet, tarvikkeet
Annetut avustukset
Maksettavat verot
Muut toimintakulut
Toimintakate
Toimintakate, €/jäsen
Verotulot
Kirkollisverot
Osuus yhteisöverotuloista
Verotuskustannukset
Keskusrahastomaksut
Toiminta-avustukset
Vuosikate
Poistot
käyttöomaisuudesta/sumu- ja
kertapoistot
Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot
Erilliskirjanpitona hoidetut
rahastot
-
6,6 %
-4,9 %
27,7 %
-61,3 %
101
Tuotot
Kulut
Siirto rahastosta/rahastoon
10 776
-10 775
1
10 509
- 10 507
2
10 960
- 10 834
126
Tilikauden tulos
-
49 975
225 152
194 270
-22,2 %
Tilikauden ylijäämä
-
49 975
225 152
194 270
-22,2 %
Tuloslaskelman tunnusluvut
2012
2011
2010
Toimintatuottojenosuus
toimintakuluista, %
Vuosikatteen osuus poistoista,
%
Vuosikate, € / jäsen
6,67
5,22
4,75
79
188
176
13,26
34,60
32,84
102
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
RAHOITUSLASKELMA
TOTEUTUMA
2012
TOTEUTUMA
2011
TOTEUTUMA
2010
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta
TULORAHOITUS
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
TULORAHOITUS
185 884
480 691
451 550
185 884
480 691
451 550
-143 763
-31 252
- 719 493
-143 763
-31 252
- 719 493
42 121
449 439
-267 943
Rahoitustoiminnan rahavirta
Lainakannan muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomat lyhytaikaiset velat
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoitustoiminnan nettorahavirta
-55 284
42 270
-12 013
- 12 013
-2 213
52 224
50 011
50 011
- 5 795
- 48 315
- 48 315
- 54 110
Kassavarojen muutos
Kassavarat 31.12.
Kassavarat 1.1.
Kassavarojen muutos
30 108
1 117 761
1 087 653
30 108
499 450
1 087 653
588 202
499 450
- 322 052
588 203
910 255
- 322 052
INVESTOINNIT
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Käyttöomaisuuden myyntitulot
INVESTOINNIT NETTO
Varsinaisen toiminnan ja investointien
nettorahavirta
Rahoituslaskelman tunnusluvut
2012
2011
2010
Investoinnit €/jäsen
10,25
2,25
52,33
Investointien tulorahoitus -%
129,30
1538,11
62,76
123
132
60
0
0
0
Rahavarojen riittävyys, pv
Lainanhoitokate
Tulorahoituksen riittävyys:
Seurakunnan taloustilanteen kehityssuunta
Seurakunnan talouden kokonaisarvio
lievästi heikkenevä
vahvistuu
heikkenevä
tasapainossa
tasapainossa
tasapainossa
Vuosikate on määrältään 49 975 € pienempi kuin poistot.
103
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT
VASTAAVAA
2012
2011
2010
Pysyvät vastaavat
7 355 065,45
7 447 161,65
7 671 448,73
Aineelliset hyödykkkeet
7 347 698,82
7 439 795,02
7 664 082,10
Maa- ja vesialueet
328 391,41
328 391,41
328 391,41
Hautausmaat (kiinteistöineen)
382 953,70
400 734,30
418 514,87
6 049 718,08
6 219 571,50
6 389 424,86
Kiinteät rakenteet
309 741,61
338 811,55
367 881,46
Koneet ja kalusto
68 971,93
70 590,14
80 822,76
Arvo- ja taide-esineet
14 052,19
14 052,19
13 052,19
193 869,90
67 643,93
65 994,55
7 366,63
7 366,63
7 366,63
7 366,63
7 366,63
7 366,63
55 158,44
55 184,79
54 635,64
1 199 299,93
1 113 908,28
612 245,23
1 199 299,93
1 113 908,28
612 245,23
Pitkäaikaiset saamiset
9 505,90
9 505,90
9 505,90
Lyhytaikaiset saamiset
72 032,99
16 749,12
14 536,53
1 094 110,10
291 499,89
287 063,36
23 650,94
796 153,37
301 139,44
8 609 523,82
8 616 254,72
8 338 329,60
Oma pääoma
8 132 071,34
8 182 046,31
7 956 894,35
Peruspääoma
5 778 110,51
5 778 110,51
5 778 110,51
Ed. tilikausien yli-/alijäämä
2 403 935,80
2 178 783,84
1 984 513,95
-49 974,97
225 151,96
194 269,89
55 158,44
55 184,79
54 635,64
422 294,04
379 023,62
326 799,61
422 294,04
379 023,62
326 799,61
Ostovelat
0,00
160 144,68
100 189,90
Muut velat
33 236,35
29 370,07
42 500,21
Siirtovelat
389 057,69
189 508,87
184 109,50
8 609 523,82
8 616 254,72
8 338 329,60
Rakennukset
Keskeneräiset työt
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Toimeksiantojen varat
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA
VASTATTAVAA
Tilikauden ali-/ylijäämä
Toimeksiantojen pääomat
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat
Lyhytaikainen
VASTATTAVAA
Taseen tunnusluvut
2012
2011
2010
Omavaraisuusaste-%
95,1
95,6
96,1
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen
55,42
52,89
20,76
Suhteellinen velkaantuneisuus-%
12,7
11,0
10,0
104
105
106
HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA
2012
2011
2010
10 626,02
10 317,90
10 750,10
10 626,02
10 317,90
10 750,10
-10 775,28
-10 507,52
-10 834,04
-931,99
-8 625,11
-1 218,18
-808,29
-8 473,48
-1 225,75
-859,13
-9 600,97
-373,94
-149,26
-189,62
-83,94
150,00
191,62
210,16
150,00
191,62
210,16
VUOSIKATE
0,74
2,00
126,22
TILIKAUDEN TULOS
0,74
2,00
126,22
Toimintatuotot
Maksutuotot
Toimintakulut
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot
Korkotuotot
Uusia viiden vuoden pitkäaikaissopimuksia tehtiin 8 kpl (7 kpl vuonna 2011). Pitkäaikaissopimuksia on 31.12.
yhteensä 45 kpl (43 kpl vuonna 2011) ja kesähoitosopimuksia 40 kpl (38 kpl vuonna 2011).
HAUTAINHOITORAHASTON TASE
VASTAAVAA
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Muut toimeksiantojen varat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien yli/alijäämä
Tilikauden ylijäämä
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Muut siirtovelat
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset sopimusosuudet
Lyhytaikaiset sopimusosuudet
VASTATTAVAA
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2010
11 217,59
5 775,45
5 442,14
12 300,37
2 240,88
10 059,49
12 300,37
12 633,27
12 400,86
232,41
12 633,27
377,07
376,33
0,74
376,33
374,33
2,00
374,33
248,11
126,22
2,50
10838,02
6 144,60
4 693,42
11 217,59
2,00
11 922,04
7 171,62
4 750,42
12 300,37
12 258,94
7 687,04
4 571,90
12 633,27
107
108
KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ SEKÄ TALOUDEN
TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI
Seurakunnan tilikauden tulos on 49 974,97 euroa alijäämäinen.
Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 2 403 935,80 euroa.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämäksi kirjataan 49 974,97 euroa, joka on kirjattu
taseen oman pääoman tilille ”Tilikauden yli-/alijäämä. Tilikauden alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämistä.
Kirkkoneuvoston käsityksen mukaan seurakunnan talous on verotulojen vähentymisen ja kulurakenteen kasvun
myötä lievästi heikentynyt. Seurakunnan eri työalojen onkin seuraavaa talous- ja toimintasuunnitelmaa laatiessaan
kiinnitettävä erityistä huomiota kulurakenteeseensa, toiminnan toteuttamiseen liittyvään tarkempaan
kustannusseurantaan sekä mahdollisuuksien mukaan puututtava työalan kustannusten nousuun seurakunnan
perustehtävän siitä kuitenkaan kärsimättä. Seurakunnan talouden kehitystä tulee edelleenkin erityisen huolellisesti
seurata ja arvioida sitä verotulojen kehityksen ja kustannusten kehityksen perusteella.
Hautainhoitorahaston tulos on 0,74 euroa ylijäämäinen.
Hautainhoitorahaston taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 376,33 euroa.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämäksi kirjataan 0,74 euroa,
joka siirretään hautainhoitorahaston taseen oman pääoman tilille ”Tilikauden yli-/alijäämä”.
Kirkkoneuvoston käsityksen mukaan hautainhoitorahaston talous on tasapainossa eikä vaadi erityisiä toimenpiteitä.
109
110
111
112
113
114
TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT
A. Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot
1. Verotuloiksi on kirjattu 1.1.-31.12.2012 seurakunnalle tilitetyt verotulot. Verotulot
kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tilitysten suoritusajankohdan mukaan kassaperusteisesti.
kirjataan
2. Tulot ja menot on tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoiksi ja kuluiksi
eräitä vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.
3. Tilinpäätöshetkellä maksamatta olevat vuosilomapalkat ja lomarahat sekä niiden henkilösivukulut on
kirjattu kuluiksi ja siirtovelaksi. Lomapalkkajaksotuksen siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä 232 124
€. Siirtovelkoihin on kirjattu tammi-helmikuussa 2013 maksettuja vuodelle 2012 kuuluvia laskuja yhteensä
60 605 €, 31.12.2012 erääntynyt Testamenttirahaton määräaikaistalletus 43 941 €,
lähetys- ja
diakoniatyön johtokunnan tilityspäätöstä odottavia keräystuottoja 12 170 €, tilitystä odottavia kolehteja ja
keräystuottoja 3 064 €, Pohjolan vakuutusmaksuosuuksia 97 € sekä Kiel-maksuja 37 057 €.
4. Leirikeskus Luurinmutkan liittymämaksut on kirjattu kirjanpitoon seuraavasti:

Oulun Seudun Sähkö (sähköliittymä 20 000 €, osittain siirto- ja palautuskelpoinen):
liittymäsopimuksen päätyttyä liittymämaksun palautettava osuus 5 551euroa kirjattu taseeseen
tilille 1550 ”Muut pitkäaikaiset saamiset” ja loppuosuus 14 449 euroa taseeseen tilille 1035
”Aineelliset hyödykkeet ja liittymismaksut”.

Utajärven kunnallinen vesihuoltolaitos (vesijohto: liittymämaksu 900 € ja lisäliittymämaksu
3 054,90 €, liittymät kokonaan siirto- ja palautuskelpoisia): kirjattu taseeseen tilille 1550 ” Muut
pitkäaikaiset saamiset”
5. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä tuloslaskelmaan on lisätty kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti
erilliskirjanpitoa koskevat hautainhoitorahaston kulut ja tuotot sekä siirrot rahastosta/rahastoon, mutta ne
eivät vaikuta tilikauden tulokseen.
1. Vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 34. Tarkemmat henkilöstötiedot
toimintakertomuksen Henkilökunta-osaan.
sisältyvät
2. Tilikauden henkilöstökulut:
Tilikauden palkat ja henkilöstökulut
Suoriteperusteiset rahapalkat
Lakisääteiset eläkekulut
Lakisääteiset sosiaalikulut
Yhteensä
Vapaaehtoiset henkilöstökulut
Virkistystoiminta
Matkakustannukset
Kuljetuspalvelut
Henkilökunnan koulutus: matka-/majoitus/ravitsemuspalvelut
Koulutuspalvelut
Työterveyshuolto
Henkilökunnan muistamiset
2012
1 311 539 €
361 512 €
46 499 €
1 719 550 €
2011
1 242 737 €
330 712 €
43 812 €
1 617 261 €
2010
1 171 543 €
314 793 €
41 013 €
1 527 349 €
11 885 €
39 842 €
2 159 €
12 479 €
8 222 €
42 595 €
3 417 €
16 603 €
4 930 €
44 498 €
2 571 €
11 603 €
17 979 €
27 343 €
4 481 €
116 168 €
10 069 €
18 417 €
1 513 €
100 836 €
8 150 €
21 487 €
3 971 €
97 209 €
1 835 718 €
1 718 097 €
1 624 558 €
Yhteensä
Kaikki yhteensä
Seurakunnan henkilöstökulut kasvoivat yhteensä +7 % vuonna 2012 ja edellisenä vuonna + 6 %.
 Seurakunnan omat emäntäpalvelut aloittivat 1.3.2011. Tätä ennen emäntäpalvelut on hankittu
ostopalveluna.
115
3. Toimintatuottojen ja –kulujen jakautuminen päätehtäväalueittain ilmenee toimintakertomuksen taulukosta
” 6.1 Käyttötalousosan toteutuminen pääluokittain vuonna 2012”.
4. Seurakunnan liikevaihtoa vastaava summa on 3 335 745 €. Summa koostuu toimintatuotoista ja
verotuloista. Vuonna 2011 vastaava summa oli 3 444 235 €
5. Seurakunta on maksanut veroja yhteensä 45 738 € (vuonna 2011 yhteensä 40 254 €):
 kiinteistöveroa 38 357 €
 kunnallisveroa 27 €
 arvonlisäveroa 7 354 €
6. Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista olivat 15 174 €, osinkotuotot 455 €, verotilitysten korot ja
korotukset 1 752 € sekä sijoitusten arvonalentumisten korjaukset 128 €. Rahoituskuluja oli yhteensä 119
€ euroa, joista verotilityksistä johtuvia oli 29 € ja muita rahoituskuluja 89 €.
7. Seurakunnan vakuutukset on otettu Pohjola Yhtiöstä ja seurakunnan vakuutusmeklarina toimii
Vakuutusvälitys Arktia Oy. Seurakunnalla on seuraavat vakuutukset:
Henkilövakuutukset:
- lakisääteinen tapaturmavakuutus
- ryhmätapaturmavakuutus
Omaisuus- ja toimintavakuutukset:
- vanha kirkko ja kellotapuli, kirkkovakuutus
- julkisyhteisövakuutus, julkisyhteisön omaisuusriskiturva
- mittaturva, Kokkokankaan hautausmaa
- julkisyhteisövakuutus, julkisyhteisön hallinnonvastuuturva
Ajoneuvovakuutukset:
- liikennevakuutus, peräkärry
C. Taseen liitetiedot
Pysyvät vastaavat inventointiin ja arvostettiin uudelleen vuonna 1997 Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.
Aikaisemmasta kantapääomasta muodostettiin oman pääoman erä peruspääoma.
Kirkkovaltuusto on 17.12.1998 hyväksynyt poistosuunnitelman, jonka mukaan poistot on laskettu.
Poistomenetelmänä on tasapoisto kaikista käyttöomaisuushyödykkeistä, lukuun ottamatta koneita ja kalustoja,
joista tehdään menojäännöspoisto. Rakennusten poistoajat: kirkot 80 v, seurakuntatalot/peruskorjaukset 50 v,
majoitusrakennukset 30 v, leirikeskukset/peruskorjaukset 20 v, huoltorakennus/traktoritalli sekä vanha
pappila/peruskorjaukset 30 v, maarakenteet 15 v, urut 30 v, muut kiinteät rakenteet ja laitteet 20 v, sekä muut
koneet ja kalusto 25 % menojäännöksestä.
116
Taseen vastaavien ja vastattavien muutokset 1.1.2012 – 31.12.2012
(Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, rahoitusarvopaperit, oma pääoma ja toimeksiantojen varat ja pääomat)
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet, arvo 1.1
Arv.tarkistukset/vähennykset
Arvo 31.12
Liittymismaksut 1.1.
Arv.tarkist/lis.
Arvo 31.12
Hautausmaat, arvo 1.1
Arv.tarkistukset/vähennykset
Arvo 31.12
Rakennukset, arvo 1.1
Arv.tarkistukset/lisäykset
Arv.tarkistukset/vähennykset
Sumupoistot tilikaudelta
Arvo 31.12
Kiinteät rakenteet ja laitteet, arvo 1.1
Lisäykset
Sumupoistot tilikaudelta
Arvo 31.12
ATK-laitteistot 1.1.
Arv.tarkistukset/lisäykset
Arv.tarkistukset/vähennykset
Sumupoistot tilikaudelta
Arvo 31.12.2011
Koneet ja kalusto 1.1.
Arv.tarkistukset/lisäykset
Sumupoistot tilikaudelta
Arvo 31.12.2011
2012
253 627 €
253 627 €
74 765 €
2011
253 627 €
253 627 €
74 765 €
74 765 €
85 104 €
85 104 €
6 492 902 €
- 182 986 €
6 309 916 €
381 112 €
74 765 €
85 104 €
85 104 €
6 675 888 €
- 182 986 €
6 492 902 €
414 830 €
- 33 718 €
381 112 €
4 413 €
-33 718 €
347 394 €
3 310 €
- 1 103 €
2 207 €
67 280 €
17 537 €
- 18 052 €
66 765 €
-1 103 €
3 310 €
80 823 €
8 884 €
-22 427 €
67 280 €
Arvo- ja taide-esineet 1.1.
Lisäykset
Arvo 31.12.2011
Keskeneräiset työt 1.1.
Tilivuoden lisäykset
Tilivuoden vähennykset
Arvo 31.12.2011
14 052 €
14 052 €
67 644 €
126 226 €
193 870 €
13 052 €
1 000 €
14 052 €
65 995 €
31 252 €
-29 603 €
67 644 €
Suunnitelman mukaiset poistot eriteltyinä:
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
ATK-laitteisto
Koneet ja kalusto
Muut kertaluonteiset poistot
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä
182 986 €
33 718 €
1 103 €
18 052 €
235 859 €
182 986 €
33 718 €
1 103 €
22 427 €
15 305 €
255 539 €
45 884 €
6 900 €
13 208 €
1 021 118 €
1 094 110 €
45 884 €
6 772 €
13 208 €
225 636 €
291 500 €
Rahoitusarvopaperit:
Aktia Likvida
(markkina-arvo 58 773,26 €)
Nordea Korko Kasvu (markkina-arvo 6 900 €)
Nordea Korko Tuotto (markkina-arvo 15 519,75 €)
Suupohjan Op
Yhteensä 31.12.
117
Oman pääoma
Peruspääoma 1.1.
Peruspääoma 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ali-/ylijäämä
Oma pääoma 31.12.
Toimeksiantojen pääomat
Hautainhoitorahasto 1.1.
Tilivuoden lisäykset / vähennykset
Hautainhoitorahaston pääoma 31.12.
Testamenttirahasto 1.1
Tilivuoden lisäykset
Testamenttirahaston pääoma 31.12
Toimeksiantojen pääomat/varat 31.12.
5 778 111 €
5 778 111 €
2 403 936 €
- 49 975 €
8 132 071 €
5 778 111 €
5 778 111 €
2 178 784 €
225 152 €
8 182 046 €
12 300 €
- 1082 €
11 218 €
42 884 €
1 057 €
43 941 €
55 158 €
12 633 €
-333 €
12 300 €
42 002 €
882 €
42 884 €
55 185 €
D. Vastuusitoumukset
Valtiokonttori on vuonna 2012 laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun
31.12.2012. Kirkon eläkevastuu on 31.12.2012 noin 4 212 milj. euroa. Eläkerahaston suuruus on 31.12.2012
1 046 milj. euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2012 on 3 166 milj. euroa.
Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat Kirkon keskusrahasto saa
seurakunnilta. Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulee laskea laskennallinen
osuutensa eläkevastuuvajauksesta.
Koko kirkon palkkasumma oli 516 059 070 euroa vuonna 2012.
Oman seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma
vuodelta 2012 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta.
Seurakuntamme laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 7,95 milj. euroa.
E. Vuokrasopimukset
Kaupthing Finans/Resurs Finans Ab 1.1.2009 – 31.12.2013:
Xerox 7345 Workcentre/5 vuoden/ 60 kk:n vuokrasopimus/vuokra 267 € /kk + alv.
Vuokrasopimusmaksut vuonna ovat yhteensä 3 204 €, sis. alv.
Siemens Financial Service Ab:
DM 100 Postituskone/5 vuoden/60 kk:n vuokrasopimus.
Vuokra-aika 1.10.2009 – 30.9.2014, vuokra on vaihtuva ja se on sidottu vuokrajakson pituutta vastaavan
jakson euriborkorkoon.
Vuokra sopimuksessa 51 €/kk + alv, vuoden 2011 vuokrakulu yhteensä 783,68 €, sis. alv:n.
Kuukausivuokra vuonna 2012 on 51,48 € + alv.
Vuokrasopimusmaksut vuosina 2013-2014 yhteensä noin 1 082 € + alv.
F. Muut seurakuntatyön yhteistyösopimukset
1. Seurakunnalla on yhteistyösopimus kehitysvammateologipalveluista Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän kanssa.
2. Oulun IT-alueyhteistyösopimus (Kn 6.§/19.1.2010)
118
3. Seurakunta on mukana rovastikunnallisessa Jaaman ystävyysseurakuntatyössä.
4. Seurakunnalla on 6 nimikkosopimusta lähetysjärjestöjen kanssa.
5. Partiolippukunta Samposet ry:n taustayhteistyösopimus
6. Yhteistoiminta- ja kustannustenjakosopimus tunnuksettoman hauta-alueen käyttöoikeudesta Oulun ev. lut.
seurakuntayhtymän kanssa allekirjoitettu 16.11.2006
7. Sopimus hankintayhteistyöstä (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/Kirkkohallitus, KL-kuntahankinnat Oy ja
Kempeleen seurakunta 22.12.2009
G. Taseyksikkönä käsiteltävän hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat
HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA VUOSINA 2009 - 2011
2012
2011
2010
Toimintatuotot
10 626 €
10 318 €
10 750 €
Toimintakulut
- 10 775 €
-10 508 €
-10 834 €
TOIMINTAKATE
- 149 €
-190 €
-84 €
Rahoitustuotot
150 €
192 €
210 €
VUOSIKATE
1€
2€
126 €
TILIKAUDEN TULOS
1€
2€
126 €
Hoitohaudan keskimääräiset
125,29 €
129,73 €
125,98 €
hoitokulut €/kpl/kausi
Uusia 5 vuoden pitkäaikaissopimuksia tehtiin 8 kpl (7 kpl vuonna 2011). Pitkäaikaissopimuksia on 31.12.
yhteensä 46 kpl (43 kpl vuonna 2011) ja kesähoitosopimuksia 40 kpl (38 kpl vuonna 2011).
TASE
HAUTAINHOITORAHASTON TASE
VASTAAVAA
Toimeksiantojen varat
Muut toimeksiantojen varat
Vaihtuvat vastaavat
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
2012
2011
2010
11 218
5 775
5 442
12 300
2 241
10 059
12 633
12 401
232
VASTAAVAA
11 218
12 300
12 633
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen/Hautojen määräaikaiset sopimukset
Lyhytaikainen/Hautojen määräaikaiset sopimuk.
377
376
1
10 838
6 145
4 693
376
374
2
11 922
7 172
4 750
374
248
126
12 259
7 687
4 572
VASTATTAVAA
11 218
12 300
12 633
Hautainhoitosopimusten vastuusitoumukset 31.12.2012
10 775 € : 86 hautaa = 125,29 €/hauta (yhden haudan keskimääräiset hoitokulut vuonna 2012)
Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2012 on 125,29 € *96 haudanhoitovuotta = 12 028 €
Hautainhoitorahaston varat ovat 11 218 € ja hautainhoitosopimusten alikate on 810 €.
119
120
121
KIRJANPIDON ATK-TULOSTEET JA SÄILYTYSTAPA 2012
Kirjanpidon atk-tulosteet
- tiliryhmäluettelot
- tilikartat
- tililuettelot
- päiväkirjat tositelajeittain
- päiväpääkirjat kuukausittain/koko vuosi
- pääkirjat kuukausittain/koko vuosi
- toteutumaraportit kuukausittain
- taseet kuukausittain A-tase ja AH-tase vuoden vaihteessa
Tositesarjanumerot 10, 20, 30, 50, 60, 70 ja 80
10 Kassa- ja muistiotositteet nrot 10 001 – 10 266
20 Ostolaskut nrot 20 001 – 22 164
30 Ostolaskujen suoritukset nrot 30 001 – 30 245
40 Yleislaskutus nrot 405 001 – 405 327
50 Yleislaskutuksen suoritukset nrot 50 001 – 50 238
60 Palkkatositteet nrot 60 001 – 60 068
80 Hautainhoitorahaston tositteet nrot 80 001 – 80 016
81 Hautainhoitosuoritukset nrot 81 001 – 81 024
Edellä mainituista tositteista seuraavat atk-tulosteet/vuosittain:
Ostolaskuista ostolaskukirja
- vuoden toimittajareskontra
- ostolaskupäiväkirja
Ostolaskujen maksatus
- vuoden toimittajareskontra
- ostolaskupäiväkirja
Ostolaskujen maksatus
Eräkohtaiset maksatuslistat maksetuista ostolaskuista
Nordean tiliotteessa yksityiskohtaiset luettelot laskujen maksupalvelusta erittelyineen
Laskutukset laskutuslajeittain
101 Hautaus ja sen tilavuokrat
102 Tilavuokrat
103 Tonttivuokrat
104 Muut maksut
105 Rippikoulumaksut
106 Päiväkerhomaksut
108 Virkatodistukset
401 Kesähoitomaksut
402 Pitkäaikaishoitomaksut
552 Leirikeskus Luurinmutkan tilavuokrat
Edellä mainituista laskutuslajeista seuraavat atk-tulosteet:
Laskutuslista sisältöerittelyineen
Tiliyhteenvedot
Laskutukset tilierittelyineen
Myyntilaskujen suoritukset
- suorituspäiväkirjat
- tiliyhteenvedot
- laskutukset tilierittelyineen
122
Myyntilaskujen suoritukset
- suorituspäiväkirjat
- tiliyhteenvedot erittäin
- pankin tiliotteessa suoritukset viitelaskuista ja viitteettömistä laskuista
Myyntilaskukirja
- vuoden asiakasreskontra
- suorituspäiväkirja
- päiväkirjat laskutuksista ja suorituksista
Palkkalaskenta ajoryhmittäin
10 Taulukkopalkat
20 Tuntipalkat
40 Lapsityöntekijät
90 Luottamushenkilöt
Edellä mainituista ajoryhmistä seuraavat tulosteet
- palkkaluettelot aakkosittain
- palkkatapahtumien listaukset ajoryhmittäin
- pankkikoontilistat
- kirjanpidon yhdistelmät ajoryhmittäin
- kk-yhteenvedot lääninverovirastolle
- ay-raportit
- Kiel-palvelussuhdeilmoitukset neljännesvuosittain ja vuosittain/
alkamis- päättymis- ja keskeytysilmoitukset
- palkkakortit
- vuosisummalistat
Nordea pankkijärjestelmä
- tiliotteet
- viitesiirrot
Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys
- tasekirja pysyvästi
- palkkatietojen asiakirjat 50 vuotta
- päivä- ja pääkirjat vähintään 10 vuotta
- tilipuitteet ja kirjaussuunnitelma vähintään 10 vuotta
- muut tilinpäätöskirjat vähintään 10 vuotta
Kaikki tositesarjat on juoksevasti numeroitu ja säilytetään omissa mapeissaan tositesarjoittain seurakunnan
arkistosäännön mukaisesti.