tilinpäätös 2014 - Kaustisen seutukunta

TILINPÄÄTÖS 2014
Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 § 73
Kaustisen tarkastuslautakunta 22.05.2015 § 36
Kaustisen kunnanvaltuusto 23.06.2015
KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014
1 Toimintakertomus
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.5
1.1.6
sivu
1.1.7
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa
Kunnanjohtajan katsaus
Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa
Kunnan strategiset tavoitteet ja niiden toteuma
Kuntatalous
Palvelutuotannon muutokset
Kunnan henkilöstö
Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista
toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista
Ympäristötekijät
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
Toiminnan rahoitus, rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
Rahoitusasema ja sen muutokset
Kokonaistulot ja –menot
2
4
4
5
5
7
7
8
8
9
9
9
10
12
13
15
Kuntakonsernin toiminta ja talous
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.4.1
1.6.5
1.7
Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
Konsernin toiminnan ohjaus
Konsernivalvonnan järjestäminen
Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
Tytäryhtiöt
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimet
16
16
16
17
17
23
27
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Talousarvion toteutuminen
Käyttötalouden toteutuminen
Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Investointien toteutuminen
Rahoitusosan toteutuminen
Yhteenveto talousarviomäärärahojen toteutumisesta
22
83
84
86
87
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Tilinpäätöslaskelmat
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Tase
Laskennallisesti eriytetyn vesilaitoksen tuloslaskelma ja tase
88
89
90
92
Tilinpäätöksen liitetiedot
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät
Tuloslaskelman liitetiedostot
Taseen liitetiedot
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
Henkilöstöä koskevat liitetiedot
Omistamista muissa yhteisöissä koskevat
Kunnan konsernitilinpäätöksen liitetiedot
97
99
104
105
106
110
110
Liite 1
Liite 2
Henkilöstöluettelo
Kuntaosuudet seutukunnan hankkeet 31.12.2014
~1~
1. TOIMINTAKERTOMUS
1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
1.1.1
Kunnanjohtajan katsaus
Vuosi 2014
Kuntauudistus etenee?
Valtioneuvoston käynnistämä kuntauudistus on kokonaisuus, johon kuuluvat: kuntarakenneuudistus, kuntien
valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus, kuntalain kokonaisuudistus, sote-uudistus, kuntien tehtävien
arviointi sekä kaupunkiseutujen- ja metropoliratkaisut. Näiden uudistusten piti tulla alkuperäisen aikataulun
mukaan voimaan 1.1.2015 ja niiden tavoitteena on varmistaa, että kartalle jäävät kunnat tulevat olemaan
riittävän vahvoja ja elinvoimaisia kyetäkseen tarjoamaan asukkailleen laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut.
Kaustisen kunta antoi viime vuonna lausuntonsa kuntalain uudistukseen, valtionosuusuudistukseen ja soteuudistukseen.
Kirjoitin vuoden 2013 katsaukseen:” ..tuskin mikään osa kuntauudistuspaketista on valmis käynnistymään
tavoiteaikataulussa 1.1.2015. Jos jokin on, niin toivottavasti se on valtionosuusuudistus”. Toiveeni toteutui.
Uusi valtionosuusjärjestelmä on käytössä. Kaikki muut em. uudistukset ovat vielä kesken. Lähimpänä toteutumista ovat kuntalain uudistus ja sote-uudistus. Muut uudistukset jäänevät ajatusleikeiksi. Valmisteltu
valtionosuusuudistus oli ilmeisesti liian monimutkainen paketti kenenkään avattavaksi.
Keski-Pohjanmaan maakunnan kuntien (pl. Kannus) ja Kruunupyyn yhdistymisselvityksen tavoitteena oli
valtuuston päätöksen mukaan selvittää, mikä on toimivin kuntarakenne alueella ja miten kuntien yhteisiä
palvelurakenteita tulisi kehittää. Selvitystyö päättyi alueen valtuustojen yhteisseminaariin Kansantaiteenkeskuksessa 17.12.2014. Valtuusto päätti tämän jälkeen, että Kaustinen ei jatka kuntaliitosvaihtoehdon
selvittämistä, mutta osallistuu selvityksen mukaisiin yhteistyöneuvotteluihin. Samansuuntaisen päätöksen
tekivät kaikki selvitykseen osallistuneet kunnat.
Sote-uudistuksen tavoitteena on taata kaikille ihmisille yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä huolehtia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Kunnanhallitus ja valtuusto ovat antaneet useita lausuntoja
lain valmistelusta ja lakiesityksestä. Lausunnoissa on korostettu mm. alueen riittävää, vähintään 150 000
asukkaan asukaspohjaa. Mikäli palveluja järjestävä ja niitä käyttävä alue jää asukasmäärältään selvästi pienemmäksi on edessä palvelujen karsinta. Soteuudistus saattaa jäädä odottamaan monikanavarahoitusmallista mahdollisesti löytyvää viisasten kiveä. Tässä mallissa palvelut rahoitettaisiin yhdestä ”korista”, johon
koottaisiin asiakaspalvelumaksut sekä Kelan, valtion ja kuntien rahoitus.
Kaustinen vuonna 2014
Rakentaminen ja kunnostaminen jatkuivat hurjana. Yläkoululaiset aloittivat syyslukukautensa uudessa
koulussa, alakoulun tiloja kunnostettiin, Pajalan peruskorjausta ja laajennusta suunniteltiin, Markkulaa kunnostettiin päiväkotitoimintaa varten jne. Myös kiinteistöjen omistuksessa tuli merkittäviä muutoksia. Kehitys
Oy myi Furfixin käytössä olleet tilat Saga Furs:lle ja aivan vuoden lopussa siirrettiin kunnan omistuksessa
olleet teollisuustilat Kehitys Oy:lle.
Kunnanvaltuusto hyväksymän vuoden 2014 talousarvion tulos oli 3 601 euroa. Kunnan taloustilanteen
parantaminen ja sitä kautta itsenäisyyden säilyttäminen korostui kunnanhallituksen keskusteluissa. Talouden
tervehdyttämistyöryhmä kokoontui säännöllisesti, hankintakielto annettiin heti vuoden alussa ja henkilöstölle
suositeltiin palkattomien vapaapäivien käyttämistä. Henkilöstö osallistuikin, lukuun ottamatta päivähoito- ja
opetushenkilöstöä, näihin talkoisiin kiitettävästi.
Vuoden 2014 tilinpäätös oli 1,267 milj. euroa voitollinen. Edellinen tilinpäätös oli 0,115 milj. euroa voitollinen
ja sitä edellinen 2,040 milj. euroa tappiollinen. Todella merkittävästi terveempään suuntaan on edetty.
Sotemenot ovat laskeneet vuodesta 2012 415 000 euroa ja verotulot kasvaneet 2 684 000 euroa. Vuonna
2012 sotemenot olivat 1,435 milj. euroa verotuloja suuremmat, kun taas vuonna 2014 olivat verotulot 1,664
~2~
milj. euroa sotemenoja suuremmat. Rakenteelliset muutokset näkyvät sotemenoissa ja elinkeinoelämän vahvuus verotuloissa.
Kaustinen täyttää tässä tilinpäätöksessä edelleen viisi kriisikuntakriteeriä kuudesta. Hyvä tilinpäätös antaa
mahdollisuuden kattaa suuren osan taseen alijäämästä. Alijäämää jää jäljelle kuitenkin vielä 480 000 euroa,
joka pitää pystyä jo toivottavasti tänä vuonna hoitamaan. Pääasiassa pakon sanelema hurja investointitahti
heikensi edelleen velkaantumiseen liittyviä kolmea kriisikuntakriteeriä.
Monia hyviä asioita tapahtui vuonna 2014. Yhteen hiileen puhaltamista - ja samasta suunnasta – tarvitaan
ehdottomasti lisää.
Kiitokset luottamushenkilöille, työntekijöille ja kaikille muille yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta ja
hyvästä yhteistyöstä.
Arto Alpia
kunnanjohtaja
~3~
1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
Kunnanvaltuuston puheenjohtajana vuosina 2013 - 2014 toimi Antti Mäkelä, I varapuheenjohtajana Marko
Kulpakko ja II varapuheenjohtajana Hannu Virkkala.
Kertomusvuoden aikana hyväksyttiin seuraavat luottamushenkilömuutokset:
Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajalle Anssi Myllymäelle myönnettiin ero ja hänen tilalleen
varapuheenjohtajaksi valittiin Olli Järvelä. Teknisen lautakunnan jäsenelle Jyrki Niiraselle myönnettiin ero ja
hänen tilalleen valittiin Tero Peltoniemi ja hänen tilalleen teknisen lautakunnan varajäseneksi Esa Niiranen.
Tilinpäätösvuonna valtuutetuista oli naisia 7,4 %, edelliskaudella 18.52 %. Valtuutettuina toimi Kaustisella 2
naista ja 25 miestä. Kunnanhallituksen jäsenistä naisia oli 44 %. Kunnan tilintarkastusyhteisönä toimii BDO
Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana JHTT Asko Vanhatupa.
Kunnan palveluorganisaatiota johtaa kunnanjohtaja Arto Alpia. Hallinto-organisaatio jakautuu seuraaviin
tulosalueisiin, joista vastaavat toimialajohtajat:
 Hallinto- ja kehittämispalvelut, talousjohtaja Tellervo Pakkala, josta sosiaali- ja terveyspalvelut on
sopimuksella annettu palvelukuntayhtymä Jytan hoidettavaksi. Omistajaohjauksen neuvottelukunnassa kuntaa edustaa kunnanjohtaja Arto Alpia, peruspalvelulautakunnassa kunnanhallituksen
jäsenet Kai-Eerik Känsälä (vpj.) ja Terttu Kettu ja Kiurun hallituksessa kunnan edustajina toimivat
Tina Lindskog ja Kaija Varila.
 Sivistyspalvelut, sivistysjohtaja Jorma Harju.
 Tekniset palvelut, tekninen johtaja Kari Juntti, tekninen johtaja oli vuorotteluvapaalla 29.8.2014
saakka, sijaisena toimi Tero Uusitalo
Valtuustokauden alussa valittiin hallintosäännön mukaisesti seuraavat pysyväistoimikunnat:
 Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistoimikunta, puheenjohtaja Kai-Eerik Känsälä.
 Maankäyttö- ja kehittämistoimikunta, puheenjohtaja Kari Ruuska.
1.1.2 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 yhteenlaskettu tulos oli lähes edellisvuoden tasolla, kun ei huomioida
kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisen tuomia kertaluonteisia tuottoja. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien
ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,86 miljardia euroa.
Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet
menoja. Maltillinen palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostaminen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat erittäin maltillisesti, alle puoli prosenttia.
Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2014 noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus. Tällä
vaalikaudella tehtyjen valtionosuusleikkausten yhteismäärä oli viime vuonna 1,2 mrd euroa.
Kuntien henkilöstökulut vähenivät noin 400 miljoonalla eurolla ja veroprosenttien korotukset lisäsivät
verotuloja noin 390 miljoonalla eurolla. Toimintojen tehostaminen parantaa tulosta ja hillitsee hieman
veronkorotuksia. Ikääntyminen lisää kuitenkin yhä palvelujen kysyntää, samalla lisätään kuntien vastuuta
esimerkiksi pitkäaikaistyöttömistä.
Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,74 miljardia euroa, jossa oli kasvua 2 %
edellisvuodesta. Vuosikate oli negatiivinen 14 kunnassa, kun edellisvuonna näitä kuntia oli 28. Vuosikate jäi
poistoja pienemmäksi 133 kunnassa.
Valtion toimet kuntien tehtävien ja velvoitteiden keventämiseksi eivät vastaa rakennepoliittisen ohjelman
tavoitteita, vaan ne ovat jäämässä alle kolmannekseen tavoitellusta yhdestä miljardista eurosta. Sen sijaan
kunnat ylittävät niille asetetun yhden miljardin euron sopeutustavoitteen.
Keski-Pohjanmaan maakunnan yleisen talouskehityksen osalta myönteistä on työttömyysasteen pysyminen
maan keskitason alapuolella, vuoden 2014 lopussa 11,0 %. Maakuntakohtaisissa vertailuissa KeskiPohjanmaan työttömyysaste oli kolmanneksi alhaisin. Huolestuttavaa on kuitenkin nuorisotyöttömyyden
jatkuva suhteellinen kasvu. Kaustisen kunnan työttömyysaste oli joulukuussa 7,8 % (edellisvuonna 6,4 %).
Kaustisen seutukunnan työttömyysaste joulukuussa 2014 oli 8,8 %.
~4~
Väestömäärän kehitys jatkui edelleen myönteisenä Keski-Pohjanmaalla. Vakaata väestökasvu on Kokkolan
seudulla, lisäystä n. 250 vuonna 2014 Väestömäärä lisääntyi myös Kaustisen, Lestijärven ja Vetelin kunnissa. Kaustisen asukasluku lisääntyi 4 henkilöllä huolimatta siitä, että kuntien välistä nettomuuttoa vertailtaessa Kaustinen oli 22 henkilöä miinuksella. Kaustisella syntyi 56 uutta kaustislaista, edellisvuonna 65 ja kuoli
42 henkilöä, edellisvuonna 51.
1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa
Kertomusvuoden aikana tehtiin kuntarakenneselvitys Kokkolan alueen kuntien kesken. Mukana olivat kaikki
Kokkolan ja Kaustisen seutukunnan kunnat Kannuksen kaupunkia lukuun ottamatta. Kuntarakenneselvityksen loppupäätelmänä oli, että kunnilla ei ollut tässä vaiheessa halua kuntaliitoksiin, sen sijaan kuntien
välistä yhteistyötä halutaan tiivistää ja laajentaa.
Kuntarakenneselvityksessä tehtiin kattava kartoitus teknisistä, sivistys- ja hallintopalveluista sekä kuntien
nykyisestä yhteistyöstä palvelujen tuottamisessa.
1.1.4.1 Kunnan strategiset tavoitteet ja niiden toteuma
Kaustisen kuntastrategia 2017 hyväksyttiin joulukuussa 2013. Kuntastrategia lähtee siitä, että Kaustinen
kehittyy edelleen alueensa vetovoimaisena ja aktiivisena palvelujen keskuksena.
STRATEGISET KÄRKIHANKKEET, TALOUSARVIOTAVOITTEET
Uusi päiväkoti, päävastuu tekniset palvelut
 Uuden päiväkodin paikka valittiin suunnitteluvaihtoehtojen pohjalta ja päädyttiin uuden päiväkodin
rakentamiseen. Päiväkodin suunnittelu valmistui. Rakentaminen ajoittuu kuluvalle vuodelle, päiväkoti
valmistuu vuoden lopulla.
Hyvinvointipalvelukeskus kunnan keskustaan, päävastuu hallintopalvelut
 Pajalan peruskorjauksen suunnittelu aloitettiin. Kuntastrategiatavoitteiden mukaisesti tiloihin
sijoitetaan uutena toimina hammashuollon palvelut ja mielenterveyspalveluita laajennetaan.
Peruskorjauksen yhteydessä neuvolatilat korjataan, taloon rakennetaan myös 5 asuntoa.
Tarvetta vastaava asuntorakentaminen, päävastuu tekniset palvelut
Tavoitteet kuntastrategiassa: Vuokra-asuntohankkeet, kerrostalo kortteliin 55 sekä senioriasuntotyyppiset vuokra-asunnot n. 20 kpl ns. Kanttorilan tontille annetaan rakennusyhtiön taikka kunnan
asuntoyhtiön toteutettavaksi, kunta on hankkeissa mukana tarvittaessa lainojen takaajana.
Markkulan asuntolarakennuksen, B-osan korjaus vuokra-asuntokäyttöön suunniteltiin toteutettavaksi
2015.




Markkulan B-osan saneerausta ei aloitettu. Markkulan tilojen ja alueen kehittämiseen valittiin
toimikunta lokakuussa 2014.
Kanttorilan alueen kaavoitusta jatketaan tavoitteena vuokra-asuntojen rakentaminen palvelujen välittömään yhteyteen, tavoite ei toteutunut kv 22.5.2014 § 25, kaavakäsittely on pysähdyksissä.
Maankäytön suunnittelulla mahdollistetaan monipuolinen ja monimuotoinen tonttitarjonta, uusia
alueita asumiseen ei hankittu.
Kunnanhallitus hyväksyi keväällä rakentamissopimuksen kerrostalon rakentamiseksi kortteliin 55.
Hanke ei käynnistynyt.
Kuntakeskuksen kehittämishanke (Kaustinen Center), päävastuu tekniset palvelut
 Keskustan kehittämistoimet valikoituvat arkkitehtiopiskelijatyön ideoinnin pohjalta. Pienehköt kehittämistoimet toteutetaan vuosittain. Tavoite ei toteutunut. Kaustinen Center-hankkeen osana tehtiin
yhteistyössä Oulun arkkitehtiopiskelijoiden kanssa keskustan kehittämissuunnitelma Kaustinen –
aina valmiina. Suunnitelma valmistui ja esiteltiin kunnan luottamushenkilöille joulukuussa.
 Kauppakylän suunnittelu käynnistetään talousarviovuonna, tavoite ei toteutunut
~5~
Kansantaiteenkeskuksen kehittäminen, päävastuu hallintopalvelut
 Kansantaiteenkeskusta kehitetään Kaustisen alueen kulttuuripalvelujen keskuksena. Osakeyhtiö
huolehtii kiinteistön kunnossapidosta ja vuokraamisesta. Tapahtumat ja tilaisuuksien kävijämäärät
raportoidaan vuosittain. Kävijämääräraportoinnin mukaan 1.1-30.6. tilaisuuksissa oli 3.958 kävijää,
merkittävimpänä, elokuvat, musiikkilukion Blondi-musikaali ja kamarimusiikkiviikko. Loppuvuodelta
kävijämääriä ei ole rekisteröity toimintamuutosten vuoksi.
Yrityskyläkokonaisuuden kasvu ja Haitekki III rakentaminen, päävastuu tekniset palvelut
 Haitekki III suunnittelu ja rakennushanke käynnistetään talousarviovuoden aikana. Alue rakennuksineen on myyty Kaustisen kehitys Oy:lle vuoden lopussa.
Kunnan ja olemassa olevien yritysten yhteistyön lisääminen, päävastuu hallintopalvelut
 Kunta koordinoi kaupallisten tapahtumien järjestämistä ympärivuotisesti. Tavoitteena kunnan tori,
tapahtumapaikan saaminen tilaisuuksille ja kohtaamispaikka kuntalaisille. Jatkosuunnittelu tehdään
Kaustinen Center-hankkeen pohjalta. Suunnittelukaudella varaudutaan myös resurssoimaan
koordinointia ja yhteistoimintaa.
Kaustislaisten hyvinvoinnin edistäminen, ennakoivat ja ehkäisevät toimenpiteet, päävastuu hallintopalvelut
 Vuosittaisia kehittämiskohteita nostetaan hyväksytyn Hyvinvointikertomuksen pohjalta. Painopisteinä
hyvinvointiohjelmassa ovat turvallisuus, oma vastuu hyvinvoinnista, vaihtoehtoiset palvelut ja
tuotantotavat.
Kunnanvaltuusto hyväksyi Kaustisen ensimmäisen hyvinvointisuunnitelman ja
kertomuksen 25.9.2014 § 50.
Terveellisestä ja turvallisesta asuinympäristöstä sekä asumisviihtyvyydestä huolehtiminen,
päävastuu hallintopalvelut
 Asuntorakentaminen tarvetta vastaavasti Tavoite ei toteutunut, kunnan vuokra-asuntokanta ei
lisääntynyt kun huomioidaan vuokra-asuntokäytöstä poistuneet asunnot.
 Perhemyönteisyys, alueista huolehditaan nykyistä paremmin, tavoite 5 toimenpidettä vuosittain ei
toteutunut.
 Jokivarsimaiseman hyödyntäminen 2-3 toimenpidettä/vuosi, ei toteutunut
 Kolmannen sektorin aktivointi, järjestöjen illat 2 kertaa/vuosi, toteutui osittain.
 Elävät ja turvalliset kylät, perusinfran kunnossapito. Kehityksen mittarina mm. talouskylien väkiluku.
Hallinnon ja kunnallisten palveluiden uudistamishanke, ydintoimintojen täsmentäminen vv. 2015 –
2016 (missä kaikessa kunta on mukana ja mitä palveluita kunta tuottaa), päävastuu hallintopalvelut
 Kuntarakenneselvitys valmistui joulukuussa. Soteuudistus on edelleen käynnissä. Kuntarakenneselvityksen johtopäätöksenä oli, ettei kuntaliitoksiin tässä vaiheessa lähdetä, kehittämistyötä tehdään
kuntien yhteistyötä tiivistämällä.
Kaivostoimintaan varautuminen, päävastuu hallintopalvelut
 Tärkeintä on turvata kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla mahdollisuudet riittävälle asuntotuotannolle. Asuntovarantoa tulee olla heti toiminnan käynnistysvaiheessa kun rakentamistoiminta
alkaa, samoin varautuminen on huomioitava palveluita kehitettäessä. Tavoite ei toteutunut.
Urheilutalon ja liikunta-alueiden kehittäminen, päävastuu tekniset palvelut
 Tavoitteena on liikunta-alueiden kehittäminen kansanterveystyön näkökulmasta eri toimijoiden
yhteistyöllä.
Kansainvälisyys, ystävyyskuntatoiminnan aktivoiminen, päävastuu hallintopalvelut
 Kaustinen on kansainvälisesti tunnettu kulttuurikunta. Toimivista verkostoista huolehditaan. Ei
kunnan toimenpiteitä kertomusvuonna.
Maatalouden kehittäminen mm. tilusjärjestelyt ja tiestöstä huolehtiminen, päävastuu hallintopalvelut
 Tavoitteena on koko kunta-alueen kehittäminen ja asuttuna pitäminen.
~6~

Tiehankkeiden esillä pitäminen, suunnitteluvalmius ja aktiivinen rahoituksen hakeminen.
1.1.4.2 Kuntatalous
Kuntastrategian talouden tavoitteina mm:
 Palvelujen tuottaminen tehokkaasti, tätä arvioidaan vertailulla Keski-Pohjanmaan kuntien palvelujen
kustannuksiin, Kaustisen kunnan kustannustavoite keskitasoa edullisemmat kustannukset.
 Palvelumaksujen, palvelujen maksullisuuden tarkistus ja vuokrien tarkistus
 Veroprosenttien tarkistukset
 Suunnitelmallinen kiinteistöjen kunnossapito
 Omaisuuden realisointi, yhtiöittäminen
 Ydintoimintojen täsmentäminen
Kuntastrategian tavoite siitä, että Kaustinen tuottaa palvelunsa alueen muita kuntia edullisemmin.
Vertailussa vain Kannuksen kaupunki tuotti palvelunsa Kaustisen kuntaa edullisemmin v. 2013.
Tilinpäätösvuosi oli kunnan talouden tervehdyttämisen vuosi. Kunnanhallituksen asettama talouden tervehdyttämistyöryhmä työskenteli vuoden ajan aktiivisesti ja talouden tervehdyttämistoimet vaikuttivat osaltaan
hyvän tuloksen syntymiseen. Näistä merkittävimpinä toimenpiteinä olivat hankintakielto, tiukka sijaiskäytäntö
ja henkilöstön vapaaehtoiset palkattomat vapaat. Henkilöstön palkattomilla päivillä tavoiteltiin 70.000 euron
säästöä, säästöä kertyi KVTES:n alaisilta viran- ja toimenhaltijoilta yhteensä 553 päivää, 40.260 euroa ja
OVTES:n alaisilta 3.664 euroa, 21 päivää. Huomattavaa on, että lomapalkkavaraukset kasvoivat
kertomusvuoden aikana 24.363,79 euroa.
Luottamushenkilöpalkkioita ei tarkistettu, luottamushenkilöpalkkiot alennettiin v. 2012 tasolle.
Vesi- ja jätevesimaksutaksoja korottamisesta päätettiin marraskuussa.
Kunnan omaisuuden realisointia toteutettiin metsäomaisuutta myymällä. Joulukuun aikana tehtiin myös
kunnan teollisuuskiinteistöjen siirto Kaustisen Kehitys Oy:lle. Metsäomaisuuden myynnistä kirjattiin käyttöomaisuuden myyntivoittoa 302.558,59 euroa ja teollisuus- ja liikekiinteistöjen yhtiöittämisestä myyntitappiota
105.180,99 euroa ja myyntivoittoa 425.013,25 euroa.
1.1.4.3 Palvelutuotannon muutokset
Palvelutuotannossa suurin muutos tapahtui vanhuspalvelussa, joissa Markkulan palvelukeskuksen asukkaat
siirrettiin pääosin Veteliin valmistuneisiin uusiin palvelutiloihin, Malvakodin yksityinen palvelutoiminta
lopetettiin ja toiminta muutettiin Jytan intervallihoidoksi. Vuoden 2015 palvelusopimusta hyväksyessään
Kaustisen kunnanvaltuusto edellytti kokouksessaan 17.11.2014, että suun terveydenhuollon järjestämisen
osalta palvelusopimus muutetaan vastaamaan Kaustisen kunnan tahtotilaa ja päätöksiä siten, että suun
terveydenhuolto järjestetään edelleen Kaustisella. Kaustisen kunnan päätös on ristiriidassa peruspalvelulautakunnan päätöksen kanssa ja asian käsittely on kesken hallinto-oikeudessa.
~7~
Kunnan omaa palvelutoimintaa kehitettiin erityisesti päivähoidossa, jossa päädyttiin päivähoidon rakennemuutokseen ja päivähoitopalveluiden keskittämisratkaisuun. Päivähoidossa otettiin käyttöön perhepäivähoitajien rekrytointilisä, päivähoidon rakenteita muutettiin mm. vuorohoitoyksikkö ja parihoitoyksikkö
Lorupussi lakkauttamalla, osa päivähoidosta siirtyi loppuvuodesta palvelukeskus Markkulasta vapautuneisiin
tiloihin jatkaen edelleen Lorupussi-nimisenä.
Uusi yläkoulu valmistui ja opiskelu alkoi uusissa tiloissa syyslukukauden alussa.
1.1.5 Kunnan henkilöstö
Henkilöstöpäämäärät kuntastrategiassa:
Hyvinvoiva, osaava ja sitoutunut henkilöstö
 Hyvä ja vetovoimainen työnantaja
 Henkilöstöpolitiikka tukee kunnan strategiaa
 Työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta kehitetään
 Avointa ja oikeudenmukaista esimiestyötä edistetään
 Koulutusta ja osaamista kehitetään
 ”Kaikki olemme kunnan käyntikortteja”- ajatusta korostetaan
Talousarviossa varauduttiin 11.909.532 euron henkilöstömenoihin, henkilöstömenoja kertyi 11.166.250
euroa. Henkilöstökulut vähenivät edellisestä tilinpäätöksestä 1,13 %. Henkilöstömenot vähenivät eniten
lomitustoimessa 105.971 euroa, päivähoidon henkilöstömenot kasvoivat eniten 124.528 euroa.
Kunnan esimiehistä koostuva esimiesfoorumi on kokoontunut pääosin kuukausittain. Foorumissa on paneuduttu ajankohtaisiin palvelukysymyksiin ja kehittämistoimintaan. Esimiesfoorumi on koettu tarpeelliseksi
informaatio- ja kehittämiskanavaksi eri hallintokuntien välillä.
Kertomusvuoden aikana tarkistettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Henkilöstön työkykyä ylläpitävässä toiminnassa käytössä on tyky-seteli, joka käy paitsi liikuntaharrastukseen myös kulttuuritapahtumiin.
Kehityskeskustelut toteutuivat vain osittain.
Työhyvinvointikyselyä taikka työtyytyväisyysmittausta ei
suoritettu kertomusvuoden aikana.
Henkilöstötilinpäätöstiedot esitetään henkilöstötilinpäätöksessä, liitekohta 4.5.
1.1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehitykseen
vaikuttavista seikoista
Henkilöstöriskit
Kunnan henkilöstöriskeistä talousarviovaiheessa kiinnitettiin huomioita henkilöstön työssä jaksamiseen,
sitoutumiseen ja myös alaistaitoihin. Ohut asiantuntijapohja ja sijaisuuksien hoitaminen sisäisin järjestelyin
aiheuttaa riskiä palvelutoiminnassa. Eräillä tulosalueilla merkittävä osuus kehittämistoiminnasta hoidetaan
hankerahoituksella, riskinä tässä on viranhaltijoiden voimavarojen riittävyys uusien hankkeiden käynnistämiseen ja hankkeitten eteenpäinviemiseen. Myös koulutetun ja osaavan henkilöstön saanti on nähty
riskinä tulevaisuudessa. Henkilöstömenosäästövaateet ja palkattomien vapaiden suosittaminen lisäsivät
kertomusvuoden aikana paineita työssä jaksamisessa.
Toiminnalliset riskit
Yleinen talouskehitys ja kunnan taloustilanteen heikentyminen aiheuttavat toiminnan kehittämisen riskiä.
Keskeisin riski ennakoitiin kunnan omistamassa rakennuskannassa, esim. piilevinä kosteusvaurioina. Sekä
palvelutoiminnan laitoksissa että asunnoissa vuosikorjaus- ja peruskorjaustyöt tulisi hoitaa suunnitelmallisesti ja ajallaan. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää rakentamisen suunnitteluun ja valvontaan. Kunnalla ei
ole omistuksessaan riittävästi kaavoitukseen tarvittavaa raakamaata. Myöskään vuokra-asuntoja ei ole
Kaustisella riittävästi, kysyntää vastaavasti.
Ympäristöpalveluiden vastuualueella merkittävin riski on ennalta arvaamaton ympäristövahinko, jonka
puhdistuskustannukset tulisivat kunnan kustannettaviksi. Vesihuollon riskeistä merkittävin on pohjavesilähteiden saastuminen.
Yhtenä toiminnan riskinä nähtiin laitteiden ja ohjelmistojen toimiminen. Toimintakatkoksia ei ole ollut.
Kunnan vakuutukset kilpailutettiin v. 2012. Vakuutukset tarkistetaan vuosittain.
~8~
Taloudelliset ja rahoitusriskit
Koko kunnan kannalta väestömäärän ja väestörakenteen kehitys Kaustisella ja Kaustisen alueella ratkaisee
pitkälti kunnan elinvoimaisuuden. Vaikka Kaustisen kunnan väestökehitys on vuosia ollut myönteinen,
samoin ikärakenne, sama kehitys ei toteudu seutukunnan muissa kunnissa. Musiikkilukion oppilasmäärän
kehitys, lukioiden kilpailu oppilaista kiristyy.
Riskinä on mahdollinen korkotason nousu, koska kunnan lainamäärä on korkea. Merkittävä osa lainanotosta
on kertomusvuonna otettu lyhytaikaisena kuntatodistuslainana alhaisen korkotason vuoksi. Kunta on antanut takauksia, joihinkin sisältyy mainittava riski.
1.1.7 Ympäristötekijät
Kaustisen kunnan alueella sijaitsee Kaustisen, Vetelin ja Teerijärven kuntien yhteinen jätevedenpuhdistamo.
Kuntakeskuksen läheisyydessä sijaitsee eläinjätteen käsittelylaitos. Ympäristöhaitoista merkittävin on ajoittain esiintyvä hajuhaitta. Laitoksella on oma jätevedenpuhdistamo. Kunnan alueella, kuntakeskuksen tuntumassa on myös iso turkistarha-alue ja rehusekoittamo. Turkistarhaus on kunnassa merkittävä ja kasvava
elinkeino, jonka laajentamismahdollisuudet ja kehittämistarpeet tulisi selvittää ja huomioida maankäytön
suunnittelussa.
Kuntakeskuksen tuntumaan on suunnitteilla kaivoksen rikastamo ja sen yhteyteen biokaasulaitos.
Kunnan hyötykäyttöasema on siirtynyt uudelle Kruupakkan teollisuusalueelle.
1.2 KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN
Hallintosäännön mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ne yhdessä
muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.
Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus.
Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kunnanjohtajalla ja toimialajohtajilla. Vuoden aikana on kiinnitetty
erityistä huomioita asioiden sähköiseen laskutukseen. Myös ostolaskujen sähköinen vastaanotto on
käynnistynyt hyvin.
Erillisiä sisäisen valvonnan tarkastuksia ei ole tehty vuoden 2014 aikana. Kunnanhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan toiminnasta neljä kertaa vuodessa ja hallintokunnat seuraavat talousarvioidensa toteutumista tarvittaessa useammin. Kunnanhallituksen antama talousarvion täytäntöönpano-ohje velvoittaa hallintokuntia toiminnassa.
Kunnan sisäisen valvonnan ohje päivitettiin KH § 103 7.5.2012. Ohjeen taustalla ovat seuraavat keskeiset
ohjeet ja säännöt:
Hallintosääntö, 1.1.2013
Kaustisen kunnan arkistotoimen toimintaohje 1.12.2004
Asialuokittelu- ja arkistokaava 1.1.2008
Kaustisen kunnan konserniohje 21.2.2008
Kunnan laskutus- ja saatavien perintä kunnanhallituksen pysyväismääräys 5.9.2005
Kaustisen kunnan tietoturvapolitiikka 5.5.2008
Kaustisen kunnan yleiset hankintaohjeet 17.1.2011
Vuosittaiset talousarvion täytäntöönpano-ohje sekä talousarvion käyttösuunnitelmat.
1.2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS
Kaustisen kunnan käyttötalouden tulot kasvoivat lähinnä omaisuuden
realisoinnin vuoksi 6,15 % edellisvuodesta. Tuloja kertyi 593.594 euroa
talousarviota enemmän. Menot kasvoivat 0,8 % edellisvuodesta 119.858
euroa. Menoja kasvattivat purettujen kiinteistöjen purkukustannukset, yläkoulun
alueelta 212.055 euroa. Talousarviotulot toteutuivat 99,36 % ja menot 99,08 %.
Toimintakate
TP 2010
-19.528.197
TP 2011
-20.477.577
Vuosikate
Tavoitteena on, että vuosikate kattaa poistot ja osan investointeja jokaisena
vuonna. Talousarviossa vuosikatteeksi ennakoitiin 297 e/asukas, 1.266.547
~9~
TP 2012
-22.011.253
TP 2013
-21.962.376
TP 2014
-21.488.641
euroa. Vuosikatteeksi muodostui tilinpäätöksessä 2.528.499 euroa, 590
euroa/asukas. Taloussuunnitelman mukainen vuosikatetavoite oli 250 €/as.
Verotus
Vaikka peräti 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, kunnallisverotulot kasvoivat kunnissa vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat
yli 10 %. Kiinteistöverouudistus selittää ison osan kiinteistöverojen kasvusta.
Kaustisen kunta ei korottanut tuloveroprosenttia vuodelle 2014. Tuloveroprosentti oli 21.0. Kiinteistöveroprosentteja tarkistettiin yleisen ja vakituisten
asuntojen osalta.
Kertomusvuoden verotulokehitys oli Kaustisella todella myönteinen. Verotulot
kasvoivat yhteensä 8,1 %. Kunnallisveroa kertyi 601.025 euroa, kiinteistöveroa
201.981 euroa ja yhteisöveroa 312.126 euroa edellisvuotta enemmän.
Verotulot ylittyivät talousarviossa arvioidusta yhteensä 977.677 euroa.
Merkittävin verotuloihin vaikuttava tekijä Kaustisella oli turkistarhaus ja tarhauksen liitännäiselinkeinojen hyvä kehitys.
Valtionosuudet
Talousarviossa ennakoitiin valtionosuuksien vähenevän edellisvuodesta 0,48
% ja valtionosuuksien määräksi 9.415.000 euroa. Valtionosuuksia kertyi
9.445.543 euroa. Peruspalveuiden valtionosuudet vähenivät 32.427 euroa ja
opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet puolestaan kasvoivat 57.984 euroa
edellisvuodesta. Valtionosuudet vähenivät 5,3 % edellisvuodesta, jollon
mukana oli myös harkinnanvarainen valtionoosuuden tarkistus 550.000 euroa.
1.3.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
Ulkoinen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotulot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot käyttöomaisuudesta
Satunnaiset kulut *
Tilikauden tulos
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ
2014
2013
2012
1 000 €
1 000 €
1 000 €
8 418
-29 907
-21 489
14 888
9 446
7 894
-29 856
-21 962
13 773
9 975
8 794
-30 805
-22 011
12 204
9 195
3
4
-322
-1
2 528
-1 261
0
1 267
3
10
-345
-1
1 453
-1 338
0
115
21
8
-394
0
-978
-1 062
0
-2 040
1 267
115
-2 040
28,15
200,47
589,94
294,28
4286
26,44
108,59
339,3
312,47
4282
28,55
-92,09
-228,07
247,67
4287
Tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot/Toimintakulut %
Vuosikate % poistoista
Vuosikate euroa /as
Suunnitelmapoistot euroa /as
Asukasmäärä 31.12
~ 10 ~
Vuosikatteen kehitys 2006 - 2014
~ 11 ~
1.3.2 Toiminnan rahoitus, rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
2014
2013
2012
2011
2010
2009
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Toiminnan ja investointien rahavirta
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
2 528
Satunnaiset erät
0
Tulorahoituksen korjauserät
-624
Toiminnan rahavirta
1 904
Investointien rahavirta
Investointimenot
-10 300
Rahoitusosuudet investointeihin
785
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo
4 137
Investontien rahavirta
-5 378
Toiminnan ja investointien rahavirta
-3 474
1 453
0
-22
1 431
-978
0
-60
-1 038
1 844
0
-201
1 643
768
-347
-17
404
428
0
0
428
-3 817
521
127
-3 168
-1 737
-1 867
179
107
-1 581
-2 619
-2 766
84
556
-2 125
-482
-2 923
601
1 343
-978
-574
-1 510
96
354
-1061
-633
54
-150
-17
-14
-17
-231
3 000
-1 574
2 300
3 726
-117
3 663
5 000
-1 437
-600
2 963
-795
2 018
0
-1 571
600
-971
1 143
155
2 000
-1 504
0
496
38
520
4000
-1 543
-500
1 957
987
2 927
2000
-1 561
500
939
-455
253
189
281
-2 464
38
2 353
-380
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
1 208
1 019
1 019
738
738
3 202
3 202
3 164
3 164
811
811
960
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Investointien tulorahoitus %
Pääomamenojen tulorahoitus %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Asukasmäärä
47,01
36,7
1,5
10,47
4286
45,86
31,55
1,01
10,49
4282
-57,92
-30
-0,3
7,77
4287
67,76
44,06
1,18
34,88
4281
33,07
19,87
0,59
36,11
4302
30,24
14,37
0,42
10,01
4299
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennnys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoitustoiminnan rahavirta
Rahavarojen muutos
~ 12 ~
1.4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET
Tase ja sen tunnusluvut, peruskunta
VASTAAVAA
A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet
1. Aineettomat oikeudet
2. Muut pitkäaikaiset menot
2014
2013
31 920 031 27 232 936
249 105
179 207
2 141
11 718
246 964
167 490
II Aineelliset hyödykkeet
24 440 984 23 567 659
1. Maa- ja vesialueet
1 905 023 1 787 127
2. Rakennukset
16 415 026 14 560 658
3. Kiinteät rak. ja laitt.
3 744 198 3 928 074
4. Koneet ja kalusto
450 557
204 043
5. Muut aineelliset hyödykk.
369 279
369 279
6. Keskeneräinen rakentaminen 1 556 902 2 718 479
III Sijoitukset
1. Osakkeet ja osuudet
2. Joukkovk.lainasaam
3. Muut lainasaamiset
4. Muut saamiset
7 229 942
6 854 624
0
0
375 317
3 486 070
3 056 403
0
0
429 667
27 270
0
12 809
14 461
89 114
895
77 953
10 265
C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Vaihto-omaisuus
1. Aineet ja tarvikkeet
2 938 371
47 889
47 889
2 341 766
68 947
68 947
II Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
1. Myyntisaamiset
2. Lainasaamiset
3. Muut saamiset
4. Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
1. Myyntisaamiset
2. Lainasaamiset
3. Muut saamiset
4. Siirtosaamiset
1 682 733
400 456
338 950
400 456
40 400
658 160
1 282 277
338 950
0
86 096
857 231
1 254 103
400 456
0
400 456
0
0
853 647
326 902
0
56 328
470 417
B TOIMEKSIANTOJEN VAR.
1. Valtion toimeksiannot
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatt.
3. Muut toimeksiantojen varat
VASTATTAVAA
A OMA PÄÄOMA
I Peruspääoma
II Liittymismaksurahasto
III Arvonkorotusrahasto
IV Muut omat rahastot
V Edell.tilik.yli/alijäämä
VI Tilik.yli/alijäämä
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR.
1. Poistoero
2. Vapaaehtoiset varaukset
C PAKOLLISET VARAUKSET
1. Eläkevaraukset
2. Muut pakolliset varaukset
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
1. Valtion toimeksiannot
2. Lahjoitusrah. pääomat
3. Muut toimeksiant.po:t
E VIERAS PÄÄOMA
I Pitkäaikainen
1. Joukkovelkakirjalainat
2. Lainat rah.- ja vak.lait.
3. Lainat julkisyhteisöiltä
4. Lainat muilta luotonant.
5. Saadut ennakot
6. Ostovelat
7. Liittymismaksut ja muut velat
8. Siirtovelat
II Lyhytaikainen
1. Joukkovelkakirjalainat
2. Lainat rah.- ja vakuutuslait.
3. Lainat julkisyhteisöiltä
4. Lainat muilta luotonant.
5. Saadut ennakot
6. Ostovelat
7. Muut velat
8. Siirtovelat
VASTAAVAA YHTEENSÄ
III Rahoitusarvopaperit
0
0
1. Osakkeet ja osuudet
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumenttehin
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset
4. Muut arvopaperit
IV Rahat ja pankkisaamiset
1 207 749 1 018 716
VASTAAVAA YHTEENSÄ
34 885 672 29 663 816
~ 13 ~
2014
9 205 949
9 685 777
0
0
0
-1 747 027
1 267 199
2013
7 938 750
9 685 777
0
0
0
-1 861 907
114 880
0
0
0
0
386 921
0
376 858
10 064
381 613
895
375 249
5 469
25 292 802 21 343 453
18 189 946 16 802 040
50 000
250 000
17 299 235 15 781 113
0
0
41 784
43 562
0
0
798 927
727 365
0
0
7 102 856
4 541 413
200 000
1 478 722
2 300 000
117 582
966 669
195 450
1 844 433
200 000
1 370 438
0
210 150
1 120 212
188 925
1 451 387
34 885 672 29 663 816
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste %
Rahoitusvarallisuus €/as
Suhteellinen velkaantuneisuus %
Lainakanta €
Laina €/as
Vuosi
2014
2013
2012
Yli- /alijäämä €
alijäämä 479.828,34
alijäämä 1.747.027,33
alijäämä 1.861.907,21
2014
2013
2012
2011
26,48
-5.199
76,87
21.369.741
4.986
26,95
-4.405
66,79
17.645.113
4.121
28,99
-3.924
62,55
14.638.291
3.415
34,13
-3.389
60,36
15.609.551
3.646
€/asukas
112
408
434
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi edelleen 7 %. Kunnilla on nyt lainaa 2.733 euroa jokaista
asukasta kohti. Kuntakokoluokittain asukaskohtainen velka jakaantuu tasaisesti.
~ 14 ~
1.5 KUNNAN KOKONAISTULOT JA –MENOT
ulkoinen
TULOT
Varsinainen toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät
Käyttöom.myyntivoitot
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Käyttöom. myyntitulot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Oman pääoman lisäykset
Kokonaistulot yhteensä
MENOT
Varsinainen toiminta
Toimintakulut
Valmistus omaan käyttöön
Arvonlisäveron takaisinperintä
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korjauserät
Pakollisten varausten muutos
Käyttöom. myyntitappiot
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman vähennykset
Kokonaismenot yhteensä
Kokonaistulot
Kokonaismenot
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahavarojen muutos
2014
€
%
2013
€
%
8 418 447
14 887 677
9 445 543
2 993
4 307
0
19,89
35,18
22,32
0,01
0,01
0,00
7 893 622
13 772 545
9 974 986
3 462
10 460
0
21,19
36,97
26,77
0,01
0,03
0,00
-729 460
-1,72
-47 029
-0,13
784 425
4 136 986
1,85
9,78
521 077
127 326
1,40
0,34
70 050
3 000 000
0
2 300 000
42 320 968
0,17
7,09
0,00
5,43
100,00
0
5 000 000
0
0
37 256 449
0,00
13,42
0,00
0,00
100,00
29 907 087
0
322 048
1 333
0
0
0
-105 181
71,18
0,00
0,00
0,77
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,25
29 855 998
0
0
344 853
1 347
0
0
0
-25 228
82,52
0,00
0,00
0,95
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,07
10 299 877
24,52
3 816 684
10,55
15 700
1 573 594
0
0
42 014 458
0,04
3,75
0,00
0,00
100,00
150 127
1 436 740
600 000
0
36 180 522
0,41
3,97
1,66
0,00
100,00
42 320 968
42 014 458
306 510
37 256 449
36 180 522
1 075 927
117 478
189 032
306 510
794 978
280 949
1 075 927
~ 15 ~
1.6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS
1.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
Tytäryhteisöt
Yhtiöt
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt
Muut yhtiöt
Kuntayhtymät
Osakkuusyhteisöt (KVT-Vesihuolto Oy ja Nikulan Ravirata Oy)
Yhteensä
3
2
4
2
11
KAUSTISEN
KUNTA
Tytäryhtiö
Kaustisen Lämpö Oy
80 %
5,29 %
Kuntayhtymä
Keski-Pohjanmaan Liitto
Tytäryhtiö
100 %
4,10 %
Kuntayhtymä
Kaustisen Kehitys Oy
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky
Kaustisen
kansantaiteenkeskus Oy
2,46%
Tytäryhtiö
100 %
10,45
%
Kiinteistö Oy Rekipolska
Tytäryhtiö
Kaustisen Oppilasasuntolat Oy
Tytäryhtiö
Kaustisen
kansantaiteenkeskus Oy
7,84%
Kuntayhtymä
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Kuntayhtymä
Korpelan Voima kuntayhtymä
100 %
71,66 %
1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus
Kunnanvaltuuston hyväksymä konserniohje on vuodelta 2009. Konserniohjeessa on annettu pysyväisluonteisia ohjeita kunnan edustajille yhtiökokouksissa tai vastaavissa toimielimissä. Konserniohjeen
mukaan kunnanvaltuusto määrittelee omistajapolitiikan ja hyväksyy kunnan konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet ja on kuntakonsernin ylin valvoja.
Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa ei ole vielä asetettu keskeisiä tavoitteita kuntakonserniin
kuuluville yhtiöille.
1.6.3 Konsernivalvonnan järjestäminen
Kunnanhallitus ohjaa kuntakonsernia ja vastaa valvonnasta, antaa tarvittaessa ohjeita ja toimii
yhtiökokousedustajana.
Kunnanjohtajan tehtävänä on vastata kuntakonsernin operatiivisesta johtamisesta kunnan osalta sekä
seurata omistajapolitiikan toteutumista ja ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista kunnanhallitukselle.
Samoin kunnanjohtaja seuraa ja valvoo tytäryhteisöjen taloutta ja ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista
kunnanhallitukselle.
Konserniohje sisältää ohjeen tytäryhtiöille toiminnan ja talouden raportoinnista kunnanhallitukselle
puolivuosittain. Konserniyhtiöitä on ohjeistettu myös talousarvion täytäntöönpano-ohjeella.
~ 16 ~
1.6.4 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
1.6.4.1 Tytäryhtiöt
Kaustisen Lämpö Oy
Tilivelvollinen toimitusjohtaja Vesa Jouppila
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Tavoitteena on tuottaa keskeytymätöntä energiajakelua asiakkaille ja säilyttää energianhinta kilpailukykyisenä sekä laajentaa lämmönjakelua olemassa olevan verkoston alueella mahdollisuuksien mukaan ja
tarvittaessa laajentaa verkostoa uusille alueille.
TALOUDELLISET TAVOITTEET
Tavoitteena on, että Kaustisen Lämpö Oy on kilpailukykyinen energiantoimittaja toiminta-alueellaan.
Tavoitteeseen päästään varmistamalla kilpailukykyinen energiamateriaalin saanti sopimuksilla ja
mahdollisella omalla tuotannolla.
TOIMINNAN KESKEISET RISKIT
Energiamateriaalien hintojen nousu ja saatavuus tulevaisuudessa.
Energiahintaan tulee korotusta verojen ja materiaalikustannusten noustessa.
Toteutuma 2014
Kaustisen Lämpö Oy laitokset ovat toimineet normaalisti, vaikka sääolosuhteet ovat olleet haasteelliset.
Energian myynti on ollut vähäisempi edelliseen tilikauteen verrattuna leutojen säiden vuoksi.
Suurimpana korjaustoimenpiteenä on ollut Ullavantien vanhan laitoksen molemmat tuhkakuljettimet sekä
prosessiohjelmistojen päivitys. Luonnonilmiöt ovat aiheuttaneet eri prosessikomponenttien korjaamisia
kaikissa laitoksissa.
Uusia kaukolämpöliittymiä liitettiin kolmetoista kappaletta.
Polttoainemateriaalia on ollut hyvin saatavissa. Pääpolttoaineena on käytetty turvetta.
TP 2012
TP 2013
TP 2014
792 577
852 552
923 600,65
1 493
0
-556 207
-584 838
-532 953,04
-55 771
-75 091
-134 234,12
-161 428
-187 100
-163 288,21
Liiketoiminnan muut kulut yht.
-53 561
-70 795
-79 314,54
LIIKEVOITTO
-34 390
-63 778
18 510,59
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
-32 617
-18 947
-14 353,26
50 000
0
0
0
0
-82 725
4 157,33
Myyntituotot
Muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalennukset
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO
-17 007
Kaukolämmön myynti
Kaukolämmön myynti
Myydyn energian määrä ostetusta energiasta
Varaston osuus
Energian hinta € / MWh + alv (23%) 24 %
2011
17 073
77,67
33
2012
18 200
78,17
8,71
33
2013
18 507
65,80
12,77
37
2014
19 804
83,30
13,23
39
Polttoainejakauma
Turve
Hake
Puru
Öljy
2011
MWh
17 016
4 191
%
77,4
19,1
2012
MWh
14 659
9305
%
57,48
36,48
772
3,5
990
3,88
~ 17 ~
2013
MWh
10 542
16 583
550
1 100
%
37,48
58,96
2014
MWh
18 193
4 935
%
76.53
20,76
3,56
645
2,71
Kaustisen Kehitys Oy
Tilivelvollinen toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Tavoitteena on viimeistään vuoden 2014 aikana saada siirrettyä Kaustisen kunnan omistamat liiketilat
Kaustisen Kehityksen omistukseen, mikäli hinta on kohtuullinen vuokratuottoihin nähden.
Mikäli vuoden 2014 aikana Kaustiselle rakennetaan uutta liiketilaa, voi yhtiö olla myös siinä osaltaan
mukana. Jos maanomistus mahdollistaa uuden liiketilan rakentamisen käynnistetään hankeen eteenpäin
vienti.
TALOUDELLISET TAVOITTEET
Taloudellisena tavoitteena on pitää edelleen yhtiön talous voitollisena, jolloin pystytään varautumaan
tuleviin peruskunnostustarpeisiin sekä pieniin remontteihin omistetuissa tiloissa ilman lainoitusta. Lisäksi
voitollisella tuloksella varaudutaan mahdolliseen korkotason nousuun.
Vuokratuloihin tulee n. 1 % korotus vuonna 2014 kun elinkustannusindeksi on noussut. (1.06 % joulukuu
2012- elokuu 2013)
TOIMINNAN KESKEISET RISKIT
Riskinä on vuokralaisten liiketoiminnassa tapahtuvat muutokset ja vuokratilojen vajaakäyttö. Tämä
aiheuttaisi notkahduksen mahdollisuuden vuokratulojen määrään.
Toinen merkittävä riski on voimakas korkotason nousu nykyisestä. Yhtiön vieraan pääoman määrä on
edelleen suhteellisen korkea ja korkokulujen määrä vaikuttaa huomattavasti yhtiön tulokseen. Keskikorko
yhtiön lainoissa on hieman yli 2 %. Mikäli Kaustisen kunnalta ostettavien kiinteistöjen kauppahinta
joudutaan ottamaan kokonaan lainaksi, aiheuttaa se tuntuvan riskin korkotason muutoksissa.
Riskiä lisää myös vuokrattavan rakennuskannan kunto. Vielä tällä hetkellä rakennuskanta on suhteellisen
uutta, mutta vuosikymmenen lopussa on jo riski peruskunnostuksista olemassa.
Toteutuma 2014
Vuoden 2014 lopussa Kaustisen kunta siirsi apporttiomaisuutena liike- ja teollisuuskiinteistöt Kaustisen
Kehitys Oy:n omistukseen.
Kaustisen Kehitys Oy sai vuokrattua Mosalan leirintäalueen 1.5.2014 alkaen yrittäjille. Siihen asti se oli
Kehitys Oy:n hoidossa. Majoitusvuorokausia kertyi Kehitys Oy vastatessa leirintäalueesta alkuvuoden
2014 aikana yhteensä 169. Kaikki yhtiön omistamat liiketilat olivat vuokrakäytössä sen jälkeen, kun
Mosalan leirintäalue saatiin vuokrattua.
Kaustisen Kehitys Oy:n tulos parani edellisestä vuodesta 27.653,13 €, mutta oli vielä kuitenkin
tappiollinen, johtuen siitä, että toinen päävuokralaisista siirtyi konsernin ostamiin omiin tiloihin. Toisen
päävuokralaisen vuokratulot olivat yli puolet Kehitys Oy:n liikevaihdosta. Uusia tiloja ei saatu kuin kunnan
apporttiomaisuudesta vuoden lopussa. Ne eivät vielä vaikuttaneet yhtiön tulokseen. Siirron vaikutus
näkyy vuoden 2015 tilinpäätöksestä.
Tappiota lisäsi myös Mosalan toiseen rakennukseen tulleet vesivahingot juuri ennen vuokrausta ulkopuolisille. Vakuutusyhtiö IF maksaa vakuutuskorvauksen vuoden 2015 kevään aikana, kun vahinkoselvitys on valmistunut ja korjauksen dokumentointi on vakuutusyhtiöllä.
Muilta osin kiinteistöt olivat hyvässä kunnossa eikä niihin ole tarvinnut suuria korjauksia tehdä.
~ 18 ~
TP 2012
TP 2013
TP 2014
233 716
240 329
109 210
11 213
20 103
7 455
0
0
0
Henkilöstökulut
-57 105
-59 994
-60 009
Poistot ja arvonalennukset
-93 111
-33 422
-32 916
Liiketoiminnan muut kulut yht.
-44 789
-53 154
49 924
-214
106
-47 090
-32 204
-16 379
-6 571
0
0
0
Välittömät verot
-4 340
0
0
TILIKAUDEN VOITTO
13 380
-63 469
- 35 985
Myyntituotot
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
Tilinpäätössiirrot
-29 414
Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy
Tilivelvollinen Rauno Jauhiainen
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Kansantaiteenkeskus Oy:n tavoitteena on pitää kiinteistö vuokrattuna mahdollisimman täydellisesti ja
kaikki vuokrattavissa olevat tilat vuokrattuina, joilla ainakin tilojen käyttökustannukset saadaan peitettyä
pitemmällä aikavälillä kokonaan. Tavoitteena on vuoden 2014 aikana aloittaa peruskunnostuksen II vaihe,
jossa osa tiloista muutetaan toimistohuoneiksi. Peruskunnostuksen jatkaminen riippuu siitä saadaanko
ulkopuolista rahoitusta. Nyt käyttämättä olevat tilat soitinverstas, äänitysstudio sekä myymälän yläosa
muutetaan seuraavassa vaiheessa toimistohuoneiksi. Lisäksi levähdyspaikan WC-tiloiksi tarkoitetut tilat
muutetaan toisenlaiseen käyttöön.
TALOUDELLISET TAVOITTEET
Taloudellisena tavoitteena on vuonna 2014 saada aikaan tulos, joka kattaa kiinteistön käyttömenot.
TOIMINNAN KESKEISET RISKIT
Kiinteistön vuokratuottojen ja muiden tulojen kertyminen muodostuu vuokratuotoista ja Kaustisen kunnan
myöntämästä avustuksesta.
Tekemättömät korvausinvestoinnit koneisiin ja laitteisiin aiheuttavat taloudellisia riskejä.
Peruskunnostuksen I-vaihe on vähentänyt korjaustarvetta kiinteistön rakenteiden osalta.
Kunnanhallitus
Kansantaiteenkeskus Oy:n toimintaa kehitetään kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti.
Toiminnan kehittämiseen nimetään työryhmä valtuuston 14.11.2013 tahdonilmaisun mukaisesti.
Toteutuma 2014
Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy sai opetusministeriön avustuksen talon kunnostuksen II-vaiheeseen.
Vaihetta ei päästy aloittamaan, koska maalaustyötarjouksia ei saatu ollenkaan. Kesän aikana sattui vesivahinko, jonka jälkien korjaamiseen meni rahoitusta suurin osa vuotuisesta tappiosta. Korjausmenot nousivat edellisestä vuodesta 14.556,98 €. Samoin peruskorjauksen aiheuttama rakennuksen arvon korotus
aiheutti kiinteistöverojen nousun n.3.800 e. Tappio aiheutui suurelta osin näistä kahdesta erästä. Muuten
kulut olivat edellisen vuoden tasolla. Korjaukseen käytettiin ennakkona saatu II-vaiheen korjausavustuksen ensimmäinen erä.
Talon toiminnan tulos nousi edellisestä vuodesta, kun ottaa huomioon sen, että Kaustisen kunnan
avustus väheni talon toimintaan 12.600 €. Vaikka tilojen myynnissä oli loppuvuodessa vaihtuvuutta
Lipputoimiston luopuessa Kaustinen salin myynnistä ja ravintolatoiminnasta, niin siitä huolimatta
hinnaston korotuksilla ja muutaman hyvän Kaustinen-salin myyntituloksen avulla oman toiminnan tulos
kasvoi.
Kiinteistö on ollut vuokrattuna lähes kaikkien tilojen osalta. Kansanmusiikkyhtye Tallari jätti tilat vuoden
2014 lopussa.
~ 19 ~
TP 2012
TP 2013
TP 2014
45 212
73 913
73 153
140 000
113 006
100 240
-121 592
-140 954
-155 371
63 620
45 965
18 022
-29 710
-40 052
- 35 716
Rahoituskulut
-6 770
-3 088
- 2 257
TILIKAUDEN TULOS
27 140
2 823
- 19 952
Kiinteistön tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot
Kiinteistön hoitokulut yhteensä
Käyttökate / hoitokate
Poistot ja arvonalennukset
Kiinteistö Oy Rekipolska
Tilivelvollinen Vesa Jouppila
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Tavoitteena on järjestää asumismahdollisuuksia kohtuullisella vuokratasolla ja lyhyellä odotusajalla
kaikille asunnon tarvitsijoille.
Asuntokannan ylläpito hyvän kiinteistönhoidon avulla ja uusien vuokrakohteiden rakentaminen hyvään
asumiseen soveltuviksi ja että asunnoissa on hyvä varustus ja uusi tekniikka.
Uusia asuntoja rakennettaessa huomioidaan kysynnän mukaisesti erilaiset perhekoot ja eri ikäkausien
asumistarpeet.
TALOUDELLISET TAVOITTEET
Taloudellisena tavoitteena on tulostaso, jossa vuokrat kattavat asumiskustannukset. Vertailuvuokrana
vähintään maakunnan keskiarvoluvuissa.
Taloudellisella tuloksella myös tulevat peruskunnostustarpeet rahoitetaan asukkaiden maksamilla
vuokrilla vähintään puolella ja toinen puoli peruskunnostuksista hoidetaan lainarahoituksella.
TOIMINNAN KESKEISET RISKIT
Korkotason nousu aiheuttaa suurimman riskin, koska Kiinteistö Oy Rekipolskan oma pääoma on pieni ja
vierasta pääomaan on paljon n.10 milj. €.
Korjauskustannuksien nousu on ennakoitavissa ja riskit on suhteellisen pieniä asuntokannan ollessa jo
pääosin 2000 luvulla rakennettuja. Todella huonokuntoisia kiinteistöjä ei Rekipolskan nykyisessä
asuntokannassa ole. Peruskunnostustarpeet on kokonaisuudessaan tehty 15 - 20 vuoden ajaksi
nykyisessä asuntokannassa.
Riskinä on asukkaiden vuokranmaksukyvyn heikkeneminen laskusuhdanteessa.
Riskit on suhteellisen pienet, koska nykyinenkään taantuma ei ole luottotappiota nostanut juuri ollenkaan.
Vuokrasaatavat eivät ole kasvaneet talouden taantumasta johtuen.
Kunnanhallitus
Kunnan vuokrataloyhtiö tuottaa kuntastrategian ja taloussuunnitelman mukaisesti vuokraasuntoja riittävästi kysyntää vastaavasti huomioiden työpaikkalisäyksen ja eri väestöryhmien
tarpeet. Ensimmäisinä kohteina talousarviovuodelle ovat asuntorakentamiskohteet korttelissa 55
ja ns. Kanttorilan tontti.
Toteutuma 2014
Tilikaudella 2014 suoritettiin välittömiä pieniä korjaustoimenpiteitä lvi- ja sähkölaitteisiin sekä sisäpuolisia
pintaremontteja eri kiinteistöjen asuinhuoneistoissa. Täydellisiä asuinhuoneistoremontteja tehtiin tilikaudella neljässä eri asuinhuoneistoissa.
Kangastien kolme paritaloa (kuusi huoneistoa) vaihdettiin rivitaloihin (yksitoista huoneistoa) ja vaihtokauppa suoritettiin Teijo-talojen kanssa, lisäys 5 vuokra-asuntoa.
Kiinteistön ulkopuolista korjausta suoritettiin Savitie 1 ulkoverhouksen maalaamisella.
Piha-alueen pieniä huoltotoimenpiteitä suoritettiin lähes kaikissa kiinteistöissä.
~ 20 ~
Kiinteistön tuotot
Muut kiinteistön tuotot
Henkilöstökulut
Kiinteistön muut kulut
Käyttökate / hoitokate
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TP 2014
1 240 583
1 271 862
12 526
27 703
12 508
27 153,40
-80 586
-110 901
-86 027
-112 345,77
-601 996
-569 888
-647 965
-596 018,55
1 349 519 1 328 177,95
570 527
618 776
628 035
646 967,03
Poistot
-383 305
-401 302
-411 723
-379 747,61
Rahoituskulut
-215 196
-133 562
-199 332
-122 964,52
43 752
0
0
0
-20 568
0
-57 893,69
Tilinpäätössiirrot
Luottotappio/luovutustappio
Tuloverto
TILIKAUDEN VOITTO
33
-68
0
0
15 811
63 275
16 980
86 361,21
Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolat
Tilivelvollinen Rauno Jauhiainen
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Vuoden 2014 aikana saatetaan loppuun oppilasasuntolan asuntolanhoitajan asunnon maalaus-, ja
pintatasoitustyöt sekä pesuhuoneen seinän korjaus ja kerhohuoneen kunnostustyöt. Työt tehdään koulun
loma-aikana. Toiminnallisena tavoitteena on pitää oppilasasuntola siinä kunnossa, että se täyttää
vuokraajan vaatimukset opiskelijoille vuokrattaville tiloille.
TALOUDELLISET TAVOITTEET
Tavoitteena on pitää yhtiö voitollisena, jotta pystytään suorittamaan kiinteistön välttämättömät korjaukset
välittömästi ja varautumaan tuleviin peruskunnostuksiin jonkinasteisella omistajan omarahoitusosuudella.
TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT
Päävuokralaisen toiminnan supistuminen oppilasmäärän vähentyessä aiheuttaisi suurimman riskin yhtiön
taloudelle. Sopeutuminen siihen vähentäisi vuokratuloja ainakin tilapäisesti, mikäli kuntayhtymä ei
haluaisi käyttöönsä kaikkia tiloja.
Toisena riskinä on kohteen lämmitysmuotoon liittyvät ongelmat. Kevyen polttoöljyn hinnanmuodostus
aiheuttaa riskin lämmityskulujen kasvusta. Samoin lämmityslaitteiston ikä lisää lämmitysmuotoon liittyvää
riskiä.
Kiinteistöjen tulevat kunnostustarpeet aiheuttavat taloudellisia riskejä pitemmällä aikavälillä, koska
vuokratasossa ei ole aikaisemmin huomioitu eteen tulevia kunnostustarpeita riittävässä määrin. Vuoden
2
2
2014 alusta vuokraa korotetaan 1 €/m /kk. Vuoden 2013 heinäkuusta korotettiin jo vuokraa 0,50 €/m /kk.
Vuokratason nosto liittyy varautumiseen tuleviin peruskunnostuksiin. Vuokrataso on vieläkin alle valtakunnan oppilasasuntoloiden keskimääräistä vuokratasoa. Vuokrataso on nyt sellainen, jolla peruskunnostuksiin jää hieman omia varoja.
Toteutuma 2014
Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntoloissa ei tehty asuntolanhoitajan ja yhteisten tilojen remontointia
yhtiön rahatilanteen johdosta vuonna 2014. Remontti siirtyi vuoteen 2015, kun suoritetut vuokrankorotukset vaikuttavat yhtiön talouteen vasta vuoden 2014 alkaen. Vielä vuonna 2014 kevään
aravalainaerän maksamiseen jouduttiin ottamaan tilapäislainaa toiselta konserniyhtiöltä. Samalla, kun
asuntolanhoitajan ja yhteiset tilat sisältävä osuus remontoidaan sisäpuolelta, joudutaan rakennuksen
sadevesijärjestelmä uusimaan ulkopuolelta, koska se on tehty puutteellisesti eikä se johda sadevesiä pois
rakennuksen vierestä.
Peruskunnostuksiin kerätyllä varoilla remontti voidaan suorittaa vuoden 2015 aikana.
~ 21 ~
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TP 2014
69 951
73 823
86 620
86 545
0
- 3 581
-8 500
-3 430
-35 472
- 33 173
-36 000
-23 279
34 479
19 812
27 320
43 427
Poistot ja arvonalennukset
-17 887
-17 255
-14 800
-16 408
Rahoituskulut
-13 027
-9 846
- 12 000
-6 916
3 565
9 966
15 320
36 510
Kiinteistön tuotot
Hallinto- ja henkilöstökulut
Kiinteistön hoitokulut yhteensä
Käyttökate / hoitokate
TILIKAUDEN TULOS
~ 22 ~
1.6.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
KUNTAKONSERNIN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/ tulot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
TOIMINTAKATE
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotulot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden yli- ja alipariarvot
Arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
Toimintatuotot/ kulut
Vuosikate/poistot %
Vuosikate €/as
Asukasmäärä 31.12.
Vuosi 2014
Vuosi 2013
22 633 115,17
-44 552 426,83
64 469,72
-21 854 841,94
10 375 931,03
-30 114 363,54
110 143,15
-19 628 289,36
14 819 563,48
12 032 694,08
13 702 520,55
9 974 985,97
35 164,00
11 771,57
-362 863,21
-575 336,87
4 106 151,11
35 591,09
36 923,72
-570 864,23
-2 490,76
3 548 376,98
-2 659 291,76
0,00
0,00
1 446 859,35
-2 738 908,93
0,00
0,00
809 468,05
130 427,44
-5 503,19
-128 048,11
-17 430,21
1 571 783,60
663 989,73
50,80
154
958
4 286
34,46
130
829
4 282
Korpelan Voima tehnyt 4.000.000 € arvonalennuksen sijoituksiin 2014 (sis. muut rahoituskulut 10,45%)
Koulutuskuntayhtymä tehnyt organisaatiomuutoksen, vertailutieto eroaa aiemmasta vuodesta
Kuntayhtymien omistus laskelmissa sama 2013, 2014
~ 23 ~
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
Vuosi 2014
Vuosi 2013
4 106 151,11
418 000,00
-549 307,47
3 974 843,64
3 548 376,98
0,00
58 270,92
3 606 647,90
-16 521 812,63
822 613,70
4 183 810,72
-11 515 388,21
-6 623 378,17
570 484,83
233 094,14
-5 819 799,20
-7 540 544,57
-2 213 151,30
-34 769,86
125 512,57
-150 126,80
0,00
4 674 267,79
-3 830 080,13
2 603 719,71
3 538 650,08
24 336,59
6 782 384,84
-2 804 873,34
-623 780,67
3 203 604,03
6 799,74
3 874 377,30
63 404,16
230 450,16
274 388,49
4 442 620,11
8 005 606,78
205 287,26
-54 113,90
328 371,00
-836 354,56
-356 810,20
2 853 593,57
RAHAVAROJEN MUUTOS
465 062,21
640 442,27
Rahavarat 31.12
Rahavarat 01.01
RAHAVAROJEN MUUTOS
4 796 494,12
4 331 431,91
465 062,21
4 300 585,42
3 660 143,14
640 442,28
26
1,07
27
59
1,21
39
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate (tyydyttävä 1-2)
Kassan riittävyys, pv
Rahoituslaskelman täsmäyttämiseksi Korpelan Voiman arvonalennus kirjattu satunnaiseksi eräksi
Kunnan tytäryhtiöiden rahoituslaskelmat korjattu tase-erien muutosten mukaisiksi 2014
~ 24 ~
KUNNAN KONSERNITASE
KUNNAN KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT
VASTAAVAA
Aineettomat oikeudet
Konserniliikearvo
Muut pitkäaikaiset menot
Ennakkomaksut
Aineettomat hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rak. ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet
Osakkuusyhteisöosuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjasaamiset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset/ liittymismaksut
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Vuosi 2014
Vuosi 2013
161 903,42
0,00
264 691,24
0,00
426 594,66
99 039,52
0,00
252 150,89
0,00
351 190,41
2 723 699,81
35 336 260,59
5 619 396,83
2 561 028,42
989 068,83
3 450 589,92
50 680 044,40
2 294 243,37
30 367 582,06
5 724 231,88
2 283 268,43
888 888,34
3 578 499,01
45 136 713,09
1 279 572,41
1 021 062,04
0,00
53 355,05
690 597,98
3 044 587,48
1 635 229,08
1 035 559,31
0,00
0,00
-2 277,87
2 668 510,52
54 151 226,54
48 156 414,02
53 792,06
140 012,31
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
360 791,21
424 195,28
210 662,70
3 005 852,08
104 031,55
4 692 462,56
8 373 800,10
209 866,15
2 920 511,12
131 874,84
4 168 710,56
7 855 157,95
VASTAAVAA YHTEENSÄ
62 578 818,70
56 151 584,28
~ 25 ~
VASTATTAVAA
Vuosi 2014
Vuosi 2013
9 685 777,02
0,00
26 453,90
1 221 170,64
3 129 688,43
1 571 783,60
15 634 873,59
9 685 777,02
0,00
26 453,90
1 223 946,62
2 457 078,17
663 989,73
14 057 245,44
165 391,60
171 487,61
0,00
0,00
464 636,24
14 006,61
478 642,85
521 727,73
81 637,21
603 364,94
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
0,00
239 428,37
0,00
141 921,85
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
657 611,07
704 115,62
30 497 213,81
3 486 320,17
5 489 332,85
5 930 004,39
45 402 871,22
29 753 093,11
2 588 502,98
2 747 990,90
5 383 861,83
40 473 448,82
62 578 818,70
56 151 584,28
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Ed. tilikausien ylijäämä (+) / alijäämä (-)
Tilikauden ylijäämä (+) /alijäämä (-)
VÄHEMMISTÖOSUUDET
KONSERNIRESERVI
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
TAKAUKSET
Takaukset muiden puolesta
Jäljellä oleva pääoma
Selvitys tilinpäätöksen liitetiedoissa
Omavaraisuusaste, % (tavoite 50%)
Suhteellinen velkaantuneisuus, €
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas
Konsernin lainakanta 31.12, 1000 €
Konsernin lainat/asukas 31.12, 1000 €
Konsernin rahoitusvarallisuus
Kunnan asukasmäärä
26,01
92
4 701
1 097
35 986
8 396
-9 498
4 286
Korpelan voima kirjannut 232.886 € edellisten tilikausien ylijäämään korjausta
Koulutuskuntayhtymä tehnyt organisaatiomuutoksen, vertailutieto eroaa aiemmasta vuodesta
~ 26 ~
26,41
118
3 121
729
32 501
7 590
-8 429
4 282
1.7 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMET
Kunta yhtiöitti vuoden vaihteessa seuraavat omistamansa teollisuus- ja liikekiinteistöt siirtämällä ne
Kaustisen Kehitys Oy:lle:
Kp 5731 Omaneula Tanhuanpää
Kp 5735 Teollisuushalli 3
Kp 5742 Haitekki
Kp 5736 Teollisuushalli 4
Kp 5744 ja 5749 Keliber-hallit
Myyntihinta oli yhteensä 3.800.000 euroa. Myynnistä kirjattiin myyntivoittoa 425.013,25 euroa ja myyntitappiota 105.180,99 euroa.
Tilinpäätöskirjauksena tulokseen on kirjattu kosteushaittojen vuoksi tyhjänä olleen terveysasema kiinteistön
kirjanpidollinen poisto 105.844,85 euroa. Rakennuksesta on tekninen lautakunta tehnyt purkupäätöksen.
Poistoja kasvattavat myös keskuskoulun asuntojen purku ja käsityöluokan purkukustannukset yhteensä
108.287,18 euroa.
Tilikauden tulos oli jo toisena peräkkäisenä vuotena merkittävästi ennakoitua parempi.
Tilikauden tulos oli 1.267.198,99 euroa. Tulos oli 1.263.598 euroa talousarviossa arvioitua parempi ja
parani edellisvuodesta 1.152.319 euroa, huolimatta siitä, että edellisvuoden tulokseen sisältyy 550.000
euron harkinnanvarainen valtionosuuden tarkistus. Kunnalla on kattamatonta alijäämää aikaisemmilta
vuosilta 1.747.027,33 euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen kattamatonta alijäämää jää 479.828,34 euroa.
Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 1.267.198,99 euroa siirretään yli/alijäämätilille.
~ 27 ~
3. KÄYTTÖTALOUS
3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue
Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala
1111 Kunnanhallitus ja valtuusto
1112 Vaalit
1113 Tarkastustoiminta
1114 Muut toimielimet
1121 Kehittämistoiminta
1123 Muu toiminta
2903 Elatustuki
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kaustinen on alueensa vetovoimainen palvelujen keskus. Kuntastrategian onnistumisen edellytys on
toimintaympäristön aktiivinen havainnointi ja muutosten vaikutusten analysointi kansalaislähtöisen toiminnan
näkökulmasta.
Toiminta-ajatuksen toteuttamista edistävät avoin viestintä ja tiivis yhteistoiminta sidosryhmien ja kuntalaisten
kanssa.
Taloussuunnittelukauden kehittämistoimissa varaudutaan työpaikkojen lisääntymiseen ja kaivostoiminnan
aloittamiseen.
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Uusi kuntastrategia
Tasapainoinen talous
Lainamäärä
Kuntakonsernin ohjauksen ja johtamisen kehittäminen,
toimijoiden tehokas yhteistyö ja tarkoituksenmukainen
työnjako
Asiakas
Palvelujen laatu
Mittari / Tunnusluku/ Arviointi
2014, strategian jalkauttaminen alkuvuodesta
kuntastrategian päivittäminen ja toteutumisen
seuranta taloussuunnitelmavuosina
vuosikate 250 €/as, toteutui
alle 4.500 €/as, toteutui
konserniraportointi talousarvioraportoinnin yhteydessä sisältäen yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toteutui suunnitellusti
Asiat käsitellään nopeasti
kuntapalvelukysely
koko
palvelutuotannosta
toteutetaan parittomina vuosina
kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin joka toinen viikko
Kunnan ulkopuolella työssäkäyvät
määrärahavaraus n. 15.000 euroa/v, n. 90 hakijalle
Prosessit
Kunnanhallituksen kokouksia
Kunnanhallituksen iltakoulu
Kunnanvaltuuston kokouksia
Kunnanvaltuuston iltakoulu
Henkilöstöjaos
Tarkastuslautak. kokouksia
Keskusvaalilautak.kokouksia
Vaalit
Tilintarkastuspäiviä
Hanketarkastuksia sivistystoimi
Talousraportointi krt/vuosi
sis.konserniraportoinnin
25
4
11
2
5
10
3
1
11
4
Toteutuma
23
0
8
5
3
10
2
1
12
1
4
Ta-avustukset 2014
Kaustinen-paketti, Tavoitteena paikkakunnalla
pysyvyyden vahvistaminen, työmatka-avustus
15.000 euroa. Työmatka-avustuksia jaettiin 92
kpl.
~ 28 ~
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Johtajuus ja yksituumaisuus kuntastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntatalouden haasteet palvelujen kehittämisessä. Kunnan vetovoimatekijöiden mahdollinen hiipuminen. Kunnan väestö- ja työpaikkakehityksen suunnan muutos.
Toteutuma 2014
Kaustisen kunta oli mukana Kokkolan seudun kuntarakenneselvityksessä.
Selvitysalueen kaikkien kuntien taloustilanne on heikko. Talouden tervehdyttämisen veturia on tästä
kuntajoukosta vaikea löytää. Toisaalta maakunnan työllisyystilanne on verrattain hyvä ja elinkeinojen
kehittämismahdollisuuksia on. Sopeuttamistoimia edellytetään kaikilta tahoilta jatkossa.
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
63 400
0
63 400
11 712
-51 688
Toimintamenot
-493 572
-50 000
-543 572
-458 835
84 737
Toimintakate
-430 172
-50 000
-480 172
-447 123
33 049
-4 669
0
-4 669
-4 668
1
Poistot
Käyttöomaisuusosakkeet ja osuudet, taide
Arvo 1.1
3 441 243
Lisäykset
3 800 000
Vähennykset
-1 778
Poistot
-4 668
Arvo 31.12
7 234 797
~ 29 ~
KUNNANHALLITUS, sisäiset palvelut
Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala
1201 Toimistopalvelut
1202 Talouspalvelut
1203 Atk-palvelut
1204 Henkilöstöhallintopalvelut
1205 Yhteispalvelu
1212 Työllistämispalvelut
Palvelusuunnitelman kuvaus
Sähköisiä palveluja lisätään kunnan palvelutuotannossa, uusia toimintatapoja ja –prosesseja otetaan
käyttöön sekä sisäisissä palveluissa että asiakaspalvelussa. Alueellista yhteistyötä Kaustisen seudulla
tiivistetään.
Henkilöstö
TP 2012
Kunnanjohtaja
1
Talousjohtaja
1
Talouspäällikkö
1
Toimistosihteeri
1
Palkkasihteeri
2
Tietohuoltosihteeri
1
Palveluneuvoja
1
IT-asiantuntija, teknisen johtajan
vuorotteluvapaasijainen 8/2014 saakka
Yht.
8
TA 2013
1
1
1
1
2
1
1
TA 2014
1
1
1
1
2
1
1
TS 2015
1
1
1
1
2
1
1
TS 2016
1
1
1
1
2
1
1
8
1
9
8
8
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Asia-, talous- ja henkilöstöhallinto
Mittari / Tunnusluku/ Arviointi
ajantasaiset,
toimivat
ohjelmistot,
palvelutoiminnan jatkuva toimintavarmuus, tavoite
toteutui
Laadukkaat ja joustavat palvelut
asiakaspalaute 1 – 5, tavoite vähintään 4, arviointia ei
toteutettu
Asiakas
asiat viranomaiskäsittelyyn 2 viikon aikana toteutui
Prosessit
Sähköisten palvelujen kehittäminen
sähköinen laskujen vastaanotto talousarviovuonna,
toteutui
määrärahavaraus myös leikkikenttätoimintaan toteutui
Työllistämispalvelut, nuorten kesätyöllistäminen
Henkilöstö
Osaava, sitoutunut ja yhteistyössä toimiva henkilöstö
Työtyytyväisyys
kehityskeskustelut vuosittain, ei toteutunut
sairaspoissaolot enint. 10 pv/tt, varhainen puuttuminen,
sairaspoissaolot vähenivät, varhaisen puuttumisen malli
on otettu käyttöön, tavoite toteutui
indeksi asteikolla 1 – 5 , selvitystä ei toteutettu
Esimiesfoorumi kokoontuu kuukausittain, toteutui
pääosin
Alueen kuntien johdon asiantuntijatapaamiset
tarvittaessa
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Ohut asiantuntijapohja, laajat toimialueet ja vastuut. Koko henkilöstön sitoutuminen ja työssä jaksaminen.
Toteutuma 2014
Kuntarakenneselvityksessä yhtenä osa-alueena selvitettiin hallinto- ja talouspalvelujen kustannuksia
kunnittain. Yleishallinnon, tukipalveluiden ja muiden palvelujen kustannusvertailussa Kaustinen oli asukaslukuun suhteutettuna edullisin. Yleishallinnon, tukipalveluiden ja muiden palvelujen osuus kokonaiskustannuksista oli myös Kaustisella pienin 4,41 %. Sähköisten palvelujen käyttöönotossa Kaustisen kunta oli
alueen kuntien kärkijoukossa.
~ 30 ~
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
76 100
0
76 100
89 037
Toimintamenot
-682 267
0
-682 267
-590 465
91 802
Toimintakate
-606 167
0
-606 167
-501 428
104 739
-23 287
0
-23 287
-15 405
7 882
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
70 214
Lisäykset
48 055
Vähennykset
0
Poistot
-15 405
Arvo 31.12
102 864
~ 31 ~
12 937
KUNNANHALLITUS, kuntayhteistyö
Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala
1301 Talous- ja velkaneuvonta
1304 Kaustisen seutukunta
1307 Ystävyyskuntatoiminta
1308 Ympäristöterveydenhuolto
1320 Keski-Pohjanmaan liitto
1321 Aluepelastuslaitos
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kaustinen on alueensa keskus, konkreettiset toimet yhteistyössä suunnitelmakaudella
Alue- ja kuntayhteistyössä tuotetaan palveluja joilla saavutetaan laatu- ja kustannustehokkuutta.
Henkilöstö
Talous- ja velkaneuvoja
TP 2012
1
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Asiakas
Talous- ja velkaneuvonta,
Kaustisen kuntaosuus
Kaustisen seutukunta, osuudet
Ympäristöterveydenhuolto
Keski-Pohjanmaan liitto
Aluepelastuslaitos
TA 2013
1
TA 2014
1
TP 2014
1
€/asukas
Mittari / Tunnusluku/ Arviointi
€/asukas
€/asukas
1,23
46,72
31,53
17,22
83,04
1,10
73,77
32,76
17,30
81,33
1,07
45,99
35,39
17,24
64,35
Tuotantotavoitteet
Kunta on mukana veteraanien kotipalveluhankkeessa, kuntaosuus 7.200 rahoitetaan lahjoitusvaroin.
Talousarviovaraus seutukuntatoimintaan on seutukunnan ilmoituksen mukainen, 315.000 euroa, tästä seutuverkon ja kuntaverkon osuus budjetoidaan investointiosassa. Lisäksi on huomioitava toimintaryhmä
Pirityisten vuosittainen kuntaosuus, 29.000 euroa.
Seutukuntaosuuksiin sisältyvät merkittävimpinä
seutuhallinnon, yrityspalvelupisteen ja Kaustinen Center-hankkeen erät.
Vuoden 2014 pelastuslaitoksen talousarviossa on henkilöstömenoissa yhteinen palokalustonhoitaja Vetelin
ja Halsuan kanssa. Varaus yhteensä 12.000 euroa + sotut 2.800 euroa.
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Alueen kuntien yhteistoiminta, aluekehityksen hankkeiden rahoituksen jatkuminen uudella EU-rahoituskaudella. Kaustisen seudun asukas- ja työpaikkakehitys
Toteutuma 2014
Kaustisen seutukunnan projektitoiminnan kuntaosuudet olivat yhteensä 197.014 euroa, jossa ylitystä talousarvioon oli 38.097 euroa. Ympäristöterveydenhuollon kustannukset olivat 151.700,04 euroa, ylitystä talousarvioon 11.700,04 euroa. Keski-Pohjanmaan liiton kuntaosuus toteutui arvioidusti ja oli 73.877,00 euroa.
Aluepelastuslaitoksen menot alittuivat ennakoidusta peräti 71.508,20 euroa.
1301 Talous- ja velkaneuvonta
Tilivelvollinen Tellervo Pakkala
Toimintatulot
Myyntitulot valtiolta
Muut tulot
Myyntitulot kunnilta
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrakulut
Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TP 2014
17 207
16 643
16 600
16 159
17 497
21 382
23 475
22 377
-37 197
-1 427
-897
-2 117
-6 934
-39 413
-2 360
-474
-1 608
-5 830
-40 660
-1 850
-650
-1 600
-4 685
-38 021
-1 548
-672
-2 868
-4 573
~ 32 ~
Toteutuma 2014
Talous- ja velkaneuvojan jäätyä osa-aikaiseen työsuhteeseen talous- ja velkaneuvonnan työtehtävät
järjesteltiin uudelleen sisäisesti.
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
40 075
0
40 075
38 536
-1 539
Toimintamenot
-764 938
0
-764 938
-741 576
23 362
Toimintakate
-724 863
0
-724 863
-703 040
21 823
-22 446
0
-22 446
-29 092
-6 646
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
117 820
Lisäykset
0
Vähennykset
0
Myyntivoitto/tappio
0
Poistot
-29 092
Arvo 31.12
88 728
~ 33 ~
ELINKEINOTOIMEN EDISTÄMINEN
Tilivelvollinen
1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä
1420 Yrityspalvelut, kunnanjohtaja Arto Alpia
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kannuksen kaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja
Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava
viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset
maaseutuelin-keinoviranomaiselle säädetyt viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät
tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä.
Kaustisen kunnan yrityspalvelu ostetaan seutukunnan yrityspalvelukeskukselta. Kunnan ja yrittäjien välistä
yhteistyötä lisätään ja kehitetään tavoitteena valmistautuminen kaivostoiminnan aloittamiseen Kaustisen ja
Kokkolan alueella.
Henkilöstö
Maaseutuasiamies alueellisena ostopalveluna Lestijärven kunnalta v. 2013 alkaen.
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Mittari / Tunnusluku/ Arviointi
Prosessit
Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: jokaisessa kunnassa on toimipiste, ja palvelu tuotetaan
kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin
tarkoituksenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella.
Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan.
Työpaikkakehitys, kaikki työpaikat
Kaustinen
Seutukunta
2009 1 747
5 893
2010 1 741
5 699
2011 1 760
5 635
2012 1 899
6 093
K-Pohjanmaa
28 029
28 572
28 691
28 686
Jyta sote-työpaikkojen siirtyminen Kokkolaan vääristää tilastotietoa
v. 2009-2010 tilastoja.
Yritykset, toimipaikkoja
Kaustinen
Seutukunta
2009 469
1739
2010 484
1757
2011 466
1720
2012 458
1710
2013 490
1815
K-Pohjanmaa
5131
5129
5106
5069
5425
Toteutuma 2014
Maaseutupalvelut
Lakisääteiset tehtävät on hoidettu ajallaan. Jokaisessa maaseututoimen alueen kunnassa on järjestetty
maaliskuussa maataloustukiin liittyvä tuki-info yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Investointien suunnittelua
ja neuvontaa on annettu pääsääntöisesti maataloustoimistoissa käydyissä keskusteluissa.
Kuntalaisille ja yhdistyksille on tiedotettu eri tavoin projekteista ja tukimahdollisuuksista. Maaseutuasiamiehet
ja johtava viranhaltija ovat osallistuneet useisiin eri maaseudun kehittämispalavereihin. Laatutavoitteisiin on
päästy koko vuoden osalta.
Maaseutulautakunnanpäätökset julkaistaan netissä osoitteessa http://mastah.kase.fi/kase/maa/maa.php3.
Maaseutulautakunnan toiminnallisen yksikön Maaseutuyksikkö KaseKan nettisivut ovat osoitteessa
www.kaseka.fi. Maaseutulautakunnan toiminnasta julkaistaan tiedotteita sopimuskuntien kuntatiedotteissa ja
tarpeen mukaan myös paikallisissa lehdissä. Sähköposti on aktiivisesti käytössä, tiedotteita lähetetään myös
päätösten yhteydessä.
~ 34 ~
Lestijärven kunnan maaseutulautakunta kokoontui vuonna 2014 kaksi kertaa ja käsitteli 13 §:ää. Maaseutulautakunnan puheenjohtajana toimi Veijo Hernesniemi. Varapuheenjohtajana toimi Mika Vintturi.
Maaseutulautakunnan esittelijänä toimi Jukka Hautamäki ja pöytäkirjanpitäjänä Marketta Similä.
Maaseutulautakunnan menot Kaustisen osalta kasvoivat 10.230 euroa edellisvuodesta ja alittuivat
talousarviosta 2.891 euroa.
Kaustinen maksetut tuet (ei sisällä investointeja)
2013 6.146 725,53
2014 6.374 106,78
Yrityspalvelut
KASE Yrityspalvelu on Kaustisen seutukunnan viiden kunnan rahoittama palvelu yrityksille ja yrittäjyyttä
suunnitteleville. Palvelu on maksutonta. Asiakaspalvelussa on kaksi yritysneuvojaa, joilla molemmilla on
vastuukunnat. Sari Torppa vastaa Kaustisen ja Vetelin yritysneuvonnasta. Toimipiste on kummassakin kunnassa. Pääsääntöisesti Kaustisen toimistopäiviä ovat tiistai ja keskiviikko, mutta aikoja sovitetaan
asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Yritysneuvojan työtehtäviin kuuluvat myös ELY-keskuksen ja Leader -ryhmän kehittämistukien hakuprosessissa avustaminen. Maaseutuosasto ja Leader- ryhmä ovat myöntäneet avustuksia yhteensä 140 000
euroa. Koko ohjelmakaudella 2007 - 2013 on maaseutuosasto myöntänyt yritystukia 1 800 000 euroa. EAKR
–rahoitusta (yritysosasto) on myönnetty 233 000 euroa.
Uusi EU:n ohjelmakausi alkoi vuonna 2014. Vuonna 2014 perustettiin 20 uutta yritystä, joista kolme turkistarhaa. Starttirahaa myönnettiin neljälle yrittäjälle ja yksi jatkostartti.
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
0
0
0
0
0
Toimintamenot
-87 570
0
-87 570
-82 804
4 767
Toimintakate
-87 570
0
-87 570
-82 804
4 767
0
0
0
0
0
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
0
Lisäykset
0
Vähennykset
0
Poistot
0
Arvo 31.12
0
~ 35 ~
LOMITUSPALVELUT
Tilivelvollinen lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski
1503 Lomitushallinto
Palvelusuunnitelman kuvaus
Lomituspalvelut järjestetään Kaustisen paikallisyksikön maatalousyrittäjille ja turkistuottajille lainmukaisina
joustavasti ja taloudellisesti.
Henkilöstö
Lomituspalvelupäällikkö
Lomasihteeri
Johtava lomittaja
TP 2012
1
1
4
TP 2013
1
1
4
TA 2014
1
1
4
TP 2014
1
1
4
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Mittari / Tunnusluku/ Arviointi
Asiakas
Asiakastyytyväisyyskysely
Yhteistoimintaryhmä
asteikko 1-5, tavoite 4 / toteutui 4,1
kokoontuminen 1krt/v / toteutui 1 krt
Prosessit
Palvelusuunnitelmat
Tarkistetaan joka 3. vuosi ja aina kun muutos /
toteutui
Vähintään 40 % asiakkaista tekee vl-hakemuksen
netissä / ei toteutunut, 77 yrittäjää 454:stä 17 %
Lomitusnetin hyödyntäminen asiakaspalvelussa
Henkilöstö
Lomitusopas päivittäisenä työvälineenä
Kehityskeskustelut vuosittain / ei toteutunut
Jokainen on lukenut lomitusoppaan ja se on käyty
yhdessä läpi / toteutui osin, lomitusopas on
pääpiirteittäin käyty läpi ja on päivittäin käytössä
Talous
Hallintorahaan sopeuttaen / toteutui
Lomitushallinto
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrakulut
Muut menot
Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TP 2014
301 626
3 120
776
210
342 286
2 940
0
791
315 828
800
200
0
338 851
260
696
3 560
-253 893
-26 838
-5 363
-8 422
-504
10 712
-245 722
-31 080
-2 799
-7 482
-456
58 478
-262
-33
-8
-10
-1
490
900
600
738
100
0
-234 508
-28 635
-6 395
-9 744
-265
63 820
Toteutuma 2014
Lomituspalveluiden hallinto on saatu hoidettua hallintorahan (lomitetut päivät x päivähinta) turvin, vaikka
lomituspäivät ovat vähentyneet.
Maatila- ja turkistarhakohtaiset palvelusuunnitelmat on saatu tehtyä Melan asettaman aikataulun mukaisesti.
Lomituspalvelulain mukaisia päätöksiä tehtiin 1168 kpl maatalouslomitukseen ja 244 kpl turkislomitukseen.
~ 36 ~
1504 Lomitustoiminta
Henkilöstö
Maatalouslomittajat
Määräaikaiset lomittajat
TP 2012
74
13
TP 2013
70
4
TA 2014
75
10
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
TP 2014
66
6
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Prosessit
Lomituspäivän kesto mitoitetaan lain mukaisesti ja
lomittajan työaika pohjautuu lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan.
Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa.
Lomituspäivän hinta ilman matkakustannusta poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta +/- 10 % / toteutui
Vuosiloma
25,5 pv / asiakas, toteutui 25,61 pv / asiakas
Sijaisapu
Tuettu maksullinen lomitus
Pyynnöistä toteutetaan väh 90 % / toteutui
Käyttäjien määrä (%/lomansaajista) lisääntyy v:sta 2013
46,4 % / toteutui 46,6 %
Asiakas
Asiakastyytyväisyyskysely
Palvelusuunnitelman mukaiset tilakäynnit
asteikko 1-5, tavoite 4 / toteutui
Vuonna 2011 tehdyt palvelusuunnitelmat on
tarkistettu vuoden 2014 aikana / toteutui
5000 €/vuosi / 3315 €
Maksullinen lomittaja-apu
Henkilöstö
Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista parannetaan.
Mobiilijärjestelmän käyttö
Lomittajanetin käyttö
Kehityskeskustelut 70 kpl/vuosi / ei toteutunut
Sairauspoissaolo % on alle v 2013 1652 pv /
toteutui 1432 pv
Varhaisen tuen malli käytössä.
väh 70 % käyttää / toteutui 92,4 %
väh 70 % käyttää / toteutui 92,5 %
Tuotanto
Vuosiloma
Sijaisapu
Tuettu maksullinen
Mobiilijärjestelmän käyttö / vakinaiset lomittajat
10050 pv / vuosi / 11546 pv
8500 pv / vuosi / 7076 pv
2000 pv / vuosi / 1452,5 pv
käyttäjää / lomittajasta / 61 / 66
,
Lomitustoiminta
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TP 2014
3 840 137
474 890
10 079
3 358 207
452 493
11 238
4 002 680
387 000
10 000
3 220 691
453 580
10 857
-3 855 489
-406 190
-10 212
-47 400
-5 813
2
-3 473 443
-297 474
-12 373
-30 674
-7 974
0
-3 971 680
-342 000
-15 000
-60 000
-11 000
0
-3 366 309
-265 530
-11 090
-36 123
-6 075
0
Toteutuma 2014
Vuosilomaan oikeutettuja maatiloja oli yhteensä 270 kpl, niistä 105 yhden henkilön, 152 kahden henkilön ja
13 yli kahden henkilön tiloja.
Vuosilomaan oikeutettuja henkilöitä oli yhteensä 454 kpl, niistä naisia 155 kpl ja miehiä 299 kpl.
~ 37 ~
Lomittajina toimi yhteensä 254 eri henkilöä, joiden palkkakustannukset olivat 2 683 101,09 euroa.
Vuosilomapäivien määrä pieneni 12.152 päivästä 11.549 päivään maatilojen ja maatalousyrittäjien vähenemisen myötä. Sijaisapupäivät vähenivät 7.377 päivästä 7.076 päivään. Tuettu maksullinen lomitus lisääntyi
1.451,48 päivästä 1 452,5 päivään. Lomituspäivät 20.077,51 pv vähenivät edellisestä vuodesta yhteensä
902,97 päivää.
Maatilojen automatisoituessa maatalouslomittajien ammattitaito ja työn vaativuus on korostunut.
Kaustisen kunta on tukenut tuettua maksullista lomitusta, talousarviovaraus maaseutuelinkeinojen kustannuspaikalla on 5.000 euroa, josta käytettiin 3 315,00 euroa.
1505 Turkistarhauslomitus
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Tunnusluku / Mittari
Asiakas
Asiakastyytyväisyyskysely
asteikko 1-5, tavoite 4 / kyselyä ei tehty
Tuotanto
Vuosilomaa
Lisävapaa
1500 pv / 1235 pv
5000 h / 4117 h
Toteutuma 2014
Vuosilomaan oikeutettuja turkistarhoja oli yhteensä 70 kpl. Kunnallisen lomituksen valinneita tarhoja oli 8 kpl.
Vuosilomaa käyttäneitä turkistarhaajia oli 61 kpl itse järjestetyssä lomituksessa ja 11 tarhaajaa käytti kunnallista lomitusta.
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät:
Henkilöstöriskit
Henkilöstömäärän arviointi sijaisapulomitukseen vaikeaa, yleisen
työsuhdanteen vaikutus lomittajien saatavuuteen ja työntekijöiden työssä
jaksaminen.
Toiminnalliset riskit
Atk-laitteiden ja Lomitusnettiohjelman toimivuus / toimimattomuus
Rahoitus
Yleisen maatalouspolitiikan vaikutus maatilojen kannattavuuteen vaikuttaa
maatilojen määrään ja lomansaajamäärään.
Lainsäädännön muutokset ja lomitusmäärärahan muutos / riittävyys.
Turkistarhauslomitus
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TP 2014
225 239
18 491
218 415
16 194
0
240 838
19 532
0
247 870
22 561
-6 672
-8 611
0
-228 447
0
-10 805
-10 670
0
-213 133
0
-10 930
-9 040
-400
-240 000
0
-23 182
-11 128
-108
-236 013
0
~ 38 ~
Lomituspalvelut yhteensä
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
4 976 878
0
4 976 878
4 298 926
-677 952
Toimintamenot
-4 976 878
0
-4 976 878
-4 235 106
741 772
Toimintakate
0
0
0
63 820
63 820
Poistot
0
0
0
0
0
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
0
Lisäykset
0
Vähennykset
0
Poistot
0
Arvo 31.12
0
~ 39 ~
KUNNANHALLITUS, sosiaali- ja terveyspalvelut
Tilivelvollinen kunnanjohtaja Arto Alpia
2101 Siirtyneet eläkevastuut, Tunkkari Ky:n purku
2101 Palveluliikelaitos JYTA
2801 Erikoissairaanhoito, Kiuru
Taloussuunnitelman mukaan suunnittelun kehykseksi vuodelle 2014 hyväksyttiin jäsenkuntien
palvelumaksukasvuksi 3 %. Lähtökohtana on, että lakisääteiset ja toiminnalliset lisäresurssitarpeet pyritään
järjestämään ilman uusia vakansseja sopeuttamalla muuta toimintaa. Ensihoidon tuotantobudjetti nostaa
menokehystä niin paljon, ettei muuta liikkumavaraa juuri jää. Ensihoidon bruttomenobudjetti kasvaa noin 2 M
€:n tasosta 4,6 M €:n tasolle. Ensihoidon kustannusten kasvun nettovaikutus nostaa jäsenkuntien laskutusta
noin 2 M vuodessa. Palkankorotukset on arvioitu 1 % mukaisina. Merkittävimmät investoinnit ovat apteekin
rakentaminen ja poliklinikan saneeraus, myös tietotekniikan kehittäminen ja tutkimus ja hoitovälineistön
uusiminen painottuvat talousarviovuoteen. Talousarvio 2014 on ennen kaikkea oman tuotannon
vahvistamisen budjetti. Tunkkarin alueella tuotetut siivouspalvelut ja sairaala-apulaishenkilöstö siirtyvät Jytan
budjettiin.
Budjettivalmistelussa lähtökohtana on ollut palvelutuottajan mukaan realistinen budjetti, joka pohjautuu
vahvaan optimismiin.
Kaustisen kunnan palvelusopimuksen keskeiset tavoitteet talousarviovuodelle:
Kunnanvaltuusto hyväksyi palvelusopimuksen vuodelle 2014 edellyttäen
1. että hammashuolto ja neuvolatoiminta keskitetään Kaustisen kunnan tai koko HaKaVe-alueen osalta
Kaustiselle
2. että Tunkkarin kiinteistö- sekä ruokahuollon kuluista raportoidaan kunnalle todelliset kustannukset
3. että kunnalle tuodaan tiedoksi raportoinnin yhteydessä kesällä toteutuvat lääkärien
vastaanottotoiminnan supistuksien taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset palvelutuotantoon.
Kaustisen kunnan palvelusuunnitelma vuodelle 2014 jäi hyväksymättä, koska sitä ei hyväksytty
peruspalvelulautakunnassa.
JYTA PERUSPALVELULIIKELAITOS
KUNTAENNAKOIDEN RIITTÄVYYSVERTAILU TILINPÄÄTÖS 2014
KUNTAOSUUDET
Kunta:
Tilinpäätös 2013
kuntaosuudet
KAUSTINEN
433 926,36 €
Aikuispsykososiaaliset palvelut
Talousarvio 2014
Kuntaosuudet
454 853,19 €
Toteutunut 2014
447 176,00 €
Alitus/Ylitys €
%-osuus
kuntaosuud
esta 2014
-7 677,19 €
98,3
214 623,44 €
215 588,00 €
237 027,00 €
21 439,00 €
109,9
3 865 069,17 €
3 438 256,66 €
3 406 732,00 €
-31 524,66 €
99,1
Kuntoutus
184 848,30 €
225 834,95 €
250 538,00 €
24 703,05 €
110,9
Perhepalvelut
541 053,39 €
398 480,00 €
449 548,00 €
51 068,00 €
112,8
Suun terveydenhuolto
424 440,57 €
381 774,00 €
405 481,00 €
23 707,00 €
106,2
Vammaispalvelut
1 140 514,00 €
1 185 591,58 €
1 180 464,00 €
-5 127,58 €
99,6
Vastaanotto
1 171 346,00 €
1 189 419,47 €
1 205 841,00 €
16 421,53 €
101,4
-11 698,23 €
0,00 €
-39 479,01 €
-39 479,01 €
Aikuissosiaalityö
Hoito ja hoiva
Työterveys
Hallinto
Yhteensä
Kuntaennakot
216 737,76 €
382 202,15 €
175 107,49 €
-207 094,66 €
45,8
8 180 860,76 €
7 872 000,00 €
7 718 435,48 €
-153 564,52 €
98,0
5 000 000,00 € 5 130 582,54 € -130 582,54 €
102,61
7 872 000,00 €
2014
153 564,52 €
Kuntaennakoiden riittävyys 2014
Muutos ed.vuoden vast. aikaan
Erikossairaanhoito 08/2014
-5,65 %
4 982 044,03 €
~ 40 ~
Toteutuma 2014
Peruspalveluliikelaitoksen tilinpäätösesittelyssä todetaan, että Jytakuntien asukkaiden tarpeisiin pystyttiin
vastaamaan lain ja asetusten sekä yhdessä sovittujen linjausten pohjalta.
Ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan ohjelma 2020 eteni kohti avohoitoisempaa ikäihmisten hoitoa ja
huolenpitoa. Palveluasumisessa siirryttiin vuoden aikana vaiheittain Halsua-Kaustinen-Veteli alueella kohti
kuntakeskuksissa sijaitsevien palvelukeskusten mallia. Koivukulman (Vetelissä -8 hp) ja Markkulan
(Kaustisella -27) tehostetun palveluasumisen yksiköiden toiminta loppui vuoden aikana. Vetelin Harjukodin
uusiin asuntoihin asukkaat muuttivat lokakuussa, suurin osa tuli Markkulan palvelukeskuksesta.
Uudisrakentamisen myötä Harjukodin tehostetun palveluasumisen määrä kasvoi 51 paikkaan. Kaustisella
liikelaitos osti Malvakodin liiketoiminnan yrittäjiltä ja aloitti ko. tiloissa muutoksen kohti tilapäishoitoyksikköä.
Toimintavuonna Malvakoti toimi vielä enimmäkseen pitkäaikaisen asumisen yksikkönä sekä ostopalveluna
että Jytan omana toimintana.
Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämisohjelma 2016 vuoteen eteni koko aluetta tarkasteltaessa
hyvin. Palveluasumisen käyttö väheni ja avopalveluiden käyttö ja toimivuus parani. Vuoden aikana kehitettiin
tukiasuntotoimintaa ja mielenterveyskotihoitoa. Asiakkaiden muutto omaan maakuntaan eteni jopa suunniteltua nopeammin. Vuoden aikana Veteliin valmistui Puron palveluasumisyksikkö, joka osaltaan paransi
mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita maakunnassa Vanhusten palveluasuntoja lukuun ottamatta
Kaustisella ei ole palveluasuntoja muille ryhmille.
Kotihoidossa palvelutarjonta parani mm. Halsualla, jossa siirryttiin toimimaan kahdessa vuorossa.
Kotihoitoon hankittiin optimointiohjelma optimaalista resurssien käytön suunnittelua varten, helpottamaan
työn suunnittelua ja sujuvoittamaan toimintaa.
Halsua-Kaustinen-Veteli alueella saatiin toimintavuonna lisättyä määräaikaisesti kotihoidon resursseja
vuodeosastolta ja palveluasumisesta vapautuneilla resursseilla noin neljän työvuoden verran. Tehtävät
voitaneen vakinaistaa vuoden 2015 aikana. Kotihoidon sisällöllistä kehittämistä tehtiin erityisesti Seniori
Kaste-hankkeessa, joka alkoi keväällä 2014. Hankkeessa kehitetään erityisesti kotihoitoa ja avopalveluita.
Myös palveluasumisen sisällöt ja toimintatavat ovat kehittämiskohteina. Erityinen painotus on kuntouttavan
työn ja työotteen kehittämisessä.
Lääkäreiden virat olivat vuoden lopussa pääosin täytettynä omilla virkalääkäreillä.
Myös hammaslääkäritilanne parani vuoden aikana, vaikka kaikki virat eivät vuoden lopussa olleetkaan
vakituisesti täytettyinä. Liikelaitokseen perustettiin vuoden aikana viisi uutta vakanssia, kaikki lähihoitajan
vakansseja Malvakodin toiminnan omaksi siirtymisen mahdollistamiseksi. Näihin vakansseihin siirtyivät
Malvakodin entiset työntekijät liiketoimintakaupan mukaisesti. Muuten liikelaitoksessa tuotettiin palvelut
entisillä resursseilla. Halsua-Kaustinen-Veteli alueella tehtiin vuoden aikana laajamittainen henkilöstön
toimipisteiden siirto liittyen Markkulan toimintojen loppumiseen sekä Harjukodin laajennukseen. Vastuuyksikkö muuttui noin kolmellakymmenellä Markkulan ja Koivukulman työntekijällä. Markkulaan ja
Koivukulmaan sijoitetut työntekijät siirtyivät töihin Harjukodille, Iltaruskoon tai kotihoitoon.
Liikelaitos tiivisti yhteistyötä Kokkolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Kehittämis- ja johtotehtävien hoitamista yhteistyönä selvitettiin ja näiden selvittelyjen tuloksena Jytalla ja Kokkolan kaupungilla
on nyt yhteinen johtava lääkäri. Yhteistyö tiivistyi muutenkin erityisesti palveluiden kehittämistehtävissä.
Liikelaitoksessa järjesteltiin tulosalueiden johtotehtäviä uudelleen vuoden aikana ja perustettiin hoidon ja
hoivan palvelupäällikön virka.
Vuoden lopulla myös valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenjärjestelyt alkoivat näkyä ja
vaatia huomiota erityisesti liikelaitoksen hallinnollisissa tehtävissä toimivilta ja peruspalvelulautakunnalta.
Lautakunta työsti loppuvuonna myös uuden palvelusuunnitelman vuosille 2015-2016.
Vuoden aikana hankittiin hammashuollon koneyksikkö Kaustisen hammashoitolaan, kustannukset 28.504,90
€. Yksityisenä Hoivakotina toimineen Malvakodin liiketoiminnan kauppahinta oli 50.000 €.
~ 41 ~
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Poikkeama
Toimintatuotot
0
0
0
0
Toimintamenot
-13 165 565
-340 000
-13 505 565 -13 224 023
281 542
Toimintakate
-13 165 565
-340 000
-13 505 565 -13 224 023
281 542
0
0
Poistot
0
Toteuma
0
0
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
0
Lisäykset
0
Vähennykset
0
Poistot
0
Arvo 31.12
0
~ 42 ~
0
3.2 Sivistystoimen tulosalue
Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju
3101 Sivistystoimen hallinto
Palvelusuunnitelman kuvaus
Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi
järjestämällä laadukkaat ja monipuoliset sivistyspalvelut dynaamisessa, verkostoituneessa ja turvallisessa
toimintaympäristössä tarjoten myös kansallista ja kansainvälistä erikoisosaamista.
Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen
rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa.
Henkilöstö
Sivistysjohtaja
Kanslisti
TP 2012
1
1
TP 2013
1
1
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
TA 2014
1
1
TP 2014
1
1
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Asiakas
Tyytyväinen ja osallistuva asiakas. Suoritetaan
asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5),
tuloksena vähintään
3,5
Toteutunut
ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%)
100
100
Laadukkaat peruspalvelut. Suoritetaan
asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5), tuloksena vähintään
3,5
Toteutunut
Paikallista kulttuurista osaamista hyödyntävä toiminta
varmistetaan päivittämällä kulttuuristrategia
(1= tehty, 0= kesken)
1
1
Päivitetään sivistystoimen strategia
Päivitetään sivistystoimen TVT-strategia
1
1
0
0
8
10
1
1
Henkilöstö
Osaava, jaksava ja kehittyvä sekä yhteistyössä toimiva
henkilöstö.
Työnjohdollista ja kollegiaalista tukea toteutetaan
kehityskeskustelujen avulla, toteutusprosentti vähintään
Käynnistetään koulutussuunnitelman laatiminen
Henkilöstöstä käy koulutuksessa vuosittain vähintään (%)
Työntekijöille on määritelty toimenkuva (%)
70
1
50
100
Toteutunut
Toteutunut
Toteutunut
100
Talous
Taloudellisesti tehokas ja toimiva organisaatio.
Kustannukset / asukas alle Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien
keskiarvon ottaen huomioon valtakunnallisen erikoislukion ja
perusopetuksen väistöajan aiheuttamat kustannukset
(1= toteutuu, 0= ei toteudu)
1
1
Turvallinen toimintaympäristö varmistetaan
Prosessit
Sivistyslautakunnan kokouksia vuodessa
Verkostoitunut tarkoituksenmukainen yhteistyö.
esimiestiimi, seutukunnallinen sivistysjohtajatiimi ja
maakunnallinen sivistysjohtajien verkosto kokoontuvat
säännöllisesti (1= toimii, 0= ei toimi)
~ 43 ~
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
1. Resurssien riittävyys
2. Henkilöstön jaksaminen
3. Pätevän työvoiman rekrytointi tulevaisuudessa
Toteutuma 2014
Sivistystoimen palvelusektorilla ilmenneet sisäilmaongelmat alkoivat yläkoulun osalta vuonna 2012. Vuosi
2013 toi esiin sisäilmaongelmia muissakin sivistystoimen palvelupisteissä, päiväkodissa, vuorohoitokodissa,
parityöskentely-yksiköissä ja kirkonkylän alakoulun rakennuksessa. Sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet
suuria haasteita lakisääteisten palveluiden järjestämisvastuussa oleville. Sisäilmaongelmiin on Kaustisen
kunnassa reagoitu ja ryhdytty toimenpiteisiin ongelmien voittamiseksi ja vuosi 2014 oli käännekohta asiassa.
Uusi yläkoulu otettiin käyttöön elokuussa 2014, alakoulun sisäilmaremontti alkoi syksyllä 2014 ja samalla
monen kk:n alakoululaisen väistötila-aika. Uuden päiväkodin rakentaminen alkoi myös syksyllä 2014,
urakkasopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2014. Sivistystoimen toimintakate vuodelta 2014 oli 98,5
prosenttia.
~ 44 ~
PERUSKOULUT
tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula
3201 Kuraattori
3202 Järvelän koulu
3203 Keskuskoulu 1-6
3204 Köyhäjoen koulu
3205 Puumalan koulu
3206 Kotikuntakorvaus
3208 Keskuskoulu 7-9
3209 Erityisopetus
3211 Erityisluokka/perusopetus
3221 Yhteistoiminta
tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju
Kaustisen kunnan peruskoulujen oppilasmäärä kasvaa lukuvuonna 2013-2014 22 oppilaalla, siis n. 5 %:lla.
Lisäys keskittyy Keskuskoulu 1-6:een (+17) ja Keskuskoulu 7-9:ään (+10). Keskuskoulu 1-6:een tulee peräti
40 uutta ykkösluokkalaista, joiden opetus vaatii välttämättä kaksi ykkösten opetusryhmää. Näin ollen uuden
resurssiopettajan palkkaaminen on tarpeen.
Keskuskoulu 7-9:n seitsemäs ikäluokka on 10 oppilasta suurempi kuin peruskoulunsa keväällä 2014 päättävä ikäluokka. Yläkoulu tarvitsee elokuusta 2014 alkaen toisen koulunkäyntiavustajan. Tarvittavaa avustajaa ei pysty siirtämään muilta kouluilta.
Yläkoulun kirjamäärärahojen kertaluonteisen suurentamisesityksen taustalla on tarve päästä uuteen kouluun
siirtymisen yhteydessä eroon vanhoista jo puretussa koulussa käytössä olleista oppikirjoista.
Koululaiskuljetusten hinnoissa on huomioitu kilpailuttaminen keväällä 2014. Koulumatkojen lisäksi koulujen
matkakustannuksissa on huomioitu opetussuunnitelman mukainen määrä uimahallikuljetuksia, sivukouluilla
yksi vuotuinen kirkkokuljetus ja yläkoulun yhdeksäsluokkalaisten tavanmukaiset tutustumisretket alueen
toisen asteen oppilaitoksiin.
Perusopetuksen opetus- ja avustajahenkilöstön koulutusten kustannukset on pystytty tänä vuonna
kattamaan hankerahoituksella. Hankkeiden päättymisen takia budjettiin on tarpeen varata normaali määrä
koulutusmäärärahoja, eli 350 euroa opettajaa ja 150 euroa avustajaa kohden.
Henkilöstö
Rehtori
Vuosiluokat 1-6
Apulaisrehtori
Luokanopettaja
Luokanopettaja ma
Tuntiopettaja pt
Tuntiopettaja st
Vuosiluokat 7-9
Lehtorit
Yhteiset lehtorit
Tuntiopettaja pt
Tuntiopettaja st
Yhteensä
Erityisopetus
Erityisopettajat
Koulunkäyntiavustaja
Muu tukitoimi
Kuraattori
TP 2012
1
TP 2013
1
TA 2014
1
TP 2014
1
4
11
0
2
0
4
10
0
4
0
4
11
0
4
0
4
11
0
3
0
9
5
1
0
34
9
5
1
0
34
9
5
1
0
34
4
13
4
14
4
12
0,4
0,4
9
5
1
0
33
4
12
0,4
0,4
~ 45 ~
i
Koulusihteeri
0,6
0,6
0,6
0,6
Tilapäiset
Koulunkäyntiavustaja
1,3
2
2
3
Yhteensä
18,3
20
20
20
Kaikki yhteensä
51,3
54
56
Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet
Kaikilla on mahdollisuus kehittää itseään
omien edellytystensä mukaisesti.
*Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn
(asteikko 1-5) ulos vähintään
*1. hakutoiveen mukaiseen koulutukseen
pääsee 9.lk vähintään (%)
*Jatko-opiskelupaikan saa vähintään (%)
54
Mittari / Tunnusluku / Arviointi TP2014
tot=toteutunut; eos= ei tietoa
3,5
/
toteutui
80
100
/
/
toteutui
toteutui
1
/
toteutui
3,5
/
toteutui
3,5
/
toteutui
3,5
/
toteutui
80
21
/
/
toteutui
toteutui
Yhteistyö paikallisten toimijoiden ja yrittäjien
sekä laajempien yhteistyötahojen kanssa jatkuvaa.
*Yhteistyöhankkeita vähintään
1
/
toteutui
Henkilöstö tukee toisiaan ja saa tukea ja arvostusta
esimiehiltä ja luottamusmiehiltä.
*Henkilöstökyselyn tulos (asteikko 1-5) vähintään
*Kehityskeskustelut (%)
3,5
70
/
/
toteutui
eos
Henkilöstö kehittää itseään suunnitelmallisesti ja
yhteistyötä tehdään tarkoituksenmukaisesti.
*Henkilöstöstä osallistuu vuosittain koulutukseen
vähintään (%)
*Kehittämishankkeita vähintään
50
1
/
/
toteutui
toteutui
Toimintakulttuuri on tukevaa, osallistavaa
ja yhteisöllistä.
*Kouluilla on säännöllisesti välituntiaktiviteettejä,
kerhoja, KiVa(kiusaamisen vastainen)-ohjelma,
yhtenäinen toimintakulttuuri, kuraattori-,
oppilashuolto-, tukioppilas- ja oppilaskuntatoimintaa
(1= toiminta säännöllistä, 0=toiminta satunnaista)
*Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn
(asteikko 1-5) tulos vähintään
*Huoltajakyselyssä toiminnan tyytyväisyys
(asteikko 1-5)
Tuotantotavoitteet
Opetus on laadukasta, oppimisympäristöt kunnossa
ja kehittyvät sekä ryhmäkoko tukee oppimista.
*Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn
(asteikko 1-5) tulos vähintään
*Koulussa on tehty henkilöstöarvion mukaiset
korjaukset (%)
*Keskiryhmäkoko enintään
Resurssin määrittely tehdään kartoitettujen tarpeiden
~ 46 ~
mukaisesti. Organisaatio on taloudellisesti tehokas ja toimiva.
*Tarvekartoitus (1= tehty, 0=kesken)
1
*Sivistyslautakunnalta resurssi tarvekartoituksen
pohjalta (1=annettu, 0=ei)
1
Kustannukset ovat Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien
keskiarvoa (€/asukas, €/oppilas) (toteutuu=1, ei toteudu=0) 1
/
0
/
0
/
eos
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
1. Resurssien riittävyys
2. Henkilöstön jaksaminen
3. Johdon kokemattomuus
Perusopetus netto €/asukas
Kaustinen K-Pohjanmaa
2011
2012
2013
2014
749
752
767
818
857
888
909
Käyttökustannukset €/oppilas
Kaustinen K-Pohjanmaa
2011
2012
2013
2014
7 244
7 516
7 514
7 492
7 711
8 021
8 185
Käyttökustannukset / opetustunti
Kaustinen K-Pohjanmaa
2011
2012
2013
2014
109
113
110
112
106
109
112
Maaseutukunnat
907
933
962
Maaseutukunnat
8 754
9 180
9 360
Maaseutukunnat
111
115
118
Perusopetuksen opetus- ja tukiopetustuntien määrä
opetustunnit tukiopetustunnit
2013
28 975
475
2014
31 194
430
Toteuma 2014
Keskuskoululla 1-6 aloitti 33 ensimmäisen luokan oppilasta ja luokka jaettiin ryhmäkokojen pienentämisavustuksen turvin kahteen ryhmään, jolloin kouluun tuli yhdeksäs luokanopettaja. Koulu toimii lukuvuoden 2014 - 2015 kolmessa eri rakennuksessa (uusi yläkoulu, alakoulun kellarikerros ja keltainen talo
Pelimannitorilla) koulun kattavan peruskorjauksen takia.
Keskuskoulu 7-9 siirtyi uusiin tiloihin elokuussa 2014. Oppilasmäärä on lievässä kasvussa. Koulunkäynninohjaajien määrä lisääntyi syksyllä 2014 yhdestä kahteen erityisoppilaiden vuoksi. Ensisijaisella
kalustamisella hankittiin suuri osa opetusvälineistä ja oppikirjoja uusittiin. Koulu on nyt kaikin puolin moderni
ja ajanmukainen. Sisäiset vuokramenot ovat nousseet ja nousevat uuden koulun poistojen alettua.
Köyhäjoen koulussa ei ole enää syksystä 2014 alkaen esioppilaita; luokat on jaettu 1.-3. ja 4.-6. luokkiin ja
koulu on kaksiopettajainen.
Järvelän koulussa alkavat oppilasmäärät nousta. Koulu on kolmiopettajainen ja siellä järjestetään kunnan
omana toimintana myös iltapäiväkerhotoimintaa.
~ 47 ~
Puumalan koulussa on resurssiopettajasta huolimatta suuret opetusryhmät vielä pari vuotta. Sen erityisopetusresurssia on kasvatettu, mutta koulu tarvitsee jatkossakin resurssiopettajan ja tukitoimia.
Pienluokassa on tällä hetkellä neljä oppilasta, heistä kolme tarvitsee henkilökohtaista avustajaa.
Koululaiskuljetukset kilpailutetaan vasta keväällä 2015, joten kuljetuskustannukset toteutuivat yrittäjien optiovuotena ja hinnat neuvotellen.
Koulutusmäärärahat karsittiin vuoden 2014 budjetista eikä niiden järjestäminen hankerahoituksen avulla ei
enää onnistunut hankkeitten loputtua edellisenä vuonna. Pidemmällä tähtäimellä täydennyskoulutusmäärärahojen karsiminen ei ole mahdollista.
Syksyllä 2014 käynnistettiin uusien opetussuunnitelmien suunnittelu. Uudet opetussuunnitelmat otetaan
käyttöön syksystä 2016 alkaen porrastetusti.
3221 Yhteistoiminta
tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju
Palvelusuunnitelman kuvaus
Esi- ja perusopetusta järjestetään voimassa olevan sopimuksen mukaisesti Kruunupyyn kunnan
suomenkielisille oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen toteutetaan yhteistyössä palveluja
tuottavien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Asiakas
Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi ostopalveluna
toimiva ratkaisu, asiakastyytyväisyys, asteikko 1-5
Prosessit
Yhteistyösopimus Kruunupyyn kanssa toimiva
ja halukkuus jatkaa yhteistyötä molemminpuolinen
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
3,5
toteutunut (arvosana 8,24 / 10)
1
1
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevien halukkuus jatkaa toimintaa
Tuloarviot ja määrärahat
Määrärahavaraus on kunnan ulkopuoliseen iltapäivätoimintaan 33.623 euroa ja sisäisenä siirtona 6.376
euroa.
Toteutuma 2014
Toteutunut talousarvion mukaan.
Hankkeet
3223 Ryhmäkokojen pienentäminen
3224 Kerho 4
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kehittämishankkeet tukevat perusopetuksen perustehtävän suorittamista ja perusopetuksen kehittämistä.
Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Kerhotoiminta laajentaa oppilaiden mahdollisuuksia
harrastustoimintaan.
*Oppilastyytyväisyyskyselyn tulos
(asteikko 1-5) vähintään
3,5
Tuotantotavoitteet
Kehittämistoiminnan rahoitus on taloudellista.
*Rahoitus katetaan hankkeisiin tulleiden avustusten
~ 48 ~
/
tot
avulla lukuun ottamatta kerhotoiminnan 25 %
omavastuuosuutta (1=toteutuu, 0=ei toteudu)
1
/
Ryhmäkokojen pienentämisavustusta haetaan OPM:ltä marraskuun
opetusryhmään. Uutta avustusmäärärahaa ei ole budjetoitu.
toteutui
loppuun
mennessä
kolmeen
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Oppilaiden aktivoiminen osallistumaan kerhotoimintaan.
Kunnanhallitus
Talousarvioon on ennakoitu yhteensä 62.500 € avustusta ryhmäkokojen pienentämiseen joka
kohdennetaan neljän resurssiopettajan palkkaukseen.
Peruskoulujen projektit
Toimintatulot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TP 2014
8 048
106 773
0
0
124 470
0
0
82 500
0
62 668
-74 578
-21 417
-26 576
-750
-2 650
-11 150
-101 942
-20 899
-12 982
-3 007
-423
-14 783
-30
-4
-3
-1
320
186
000
000
-73 230
-11 137
-3 883
-672
-648
-26 902
43 994
Toteuma 2014:
Molemmille hankkeille on saatu edelleen jatkorahoitusta vuoden 2015 loppuun saakka. Lisäksi molempiin
hankkeisiin on haettu jatkorahoitusta lukuvuodelle 2015-2016.
Kerhohankkeen osalta pystytään tukemaan myös kolmannen sektorin tekemää kerhotyötä. Hankkeessa on
25% omavastuuosuus.
Ryhmäkokojen pienentämisavustusta saatiin hankekaudelle 2014-2015 vielä lisää 18.400 euroa ja
lukuvuonna 2014-2015 kolmen resurssiopettajan palkkausmenoihin avustus riittää noin 8,5 kk, kun opettajat
on palkattu 9,5 kuukaudeksi. Edellisen hankekauden avustus riitti vain 5,5 kuukaudeksi, joten vuonna 2014
resurssiopettajien palkkaukseen on käytetty kunnan omaa rahoitusta noin 4 kuukauden palkkaosuus.
Resurssiopettajat on palkattu seuraavasti: Keskuskoululle 1-6 jakamaan 33 oppilaan ensimmäinen
vuosiluokka kahtia; Keskuskoululle 1-6 jakamaan 28 oppilaan toinen vuosiluokka kahtia ja Puumalan koululle
jakamaan kaikki kolme isoa yhdysluokkaa (25, 26 ja 29 oppilasta) kahtia kukin luokka kuitenkin vain 6-7
tuntia viikossa.
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
314 250
0
314 250
301 319
-12 931
Toimintamenot
-3 856 610
300
-3 856 310
-3 807 812
48 498
Toimintakate
-3 542 360
300
-3 542 060
-3 506 493
35 567
0
0
0
0
0
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
0
Lisäykset
253 515
Vähennykset
0
Poistot
0
Arvo 31.12
253 515
~ 49 ~
MUSIIKKILUKIO
tilivelvollinen rehtori Taina Lehtonen
3301 Musiikkilukio
Henkilöstö
Rehtori
Lehtori
Tuntiopettaja pt
Tuntiopettaja o-a
Ostopalveluopetus
Yhteensä
TP2012
1
8
7
1
3
20
TP 2013
1
8
8
1
5
23
TA 2014
1
8
8
2
3
22
TP 2014
1
8
9
1
2,5
21,5
Koulusihteeri
Media-assistentti
Kuraattori
0,4
1
0,4
0,4
0,6
0,4
0,4
1
0,4
0,4
1
0,4
16
17,8
37,8
12,5
13,9
36,9
12
13,8
35,8
11
12,8
34,3
Tilapäiset
Tuntiopettaja st
Yhteensä
Kaikki yhteensä
Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet
Yksilölliset opinto-ohjelmat toteutuvat musiikki- ja lukioopinnot yhdistäen (asteikko 1-5)
Osallistava ja tulevasuutta ennakoivatoimintakulttuuri
(Asteikko 1-5)
Opiskelijoiden urasuunnittelun laatu ja verkostoituminen
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
5
5
5
5
5
5
Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin. Kaikki sijoittuvat tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
(Asteikko 1-100%)
97
98
Opiskelijamäärä vähintään nykyinen (Asteikko 1-5)
5
5
Tuotantotavoitteet
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Taloudellisesti tehokas ja tarkoituksenmukaisesti toimiva
yhteisö (Asteikko 1-5)
4,7
4,8
Toiminnan ja tarpeiden kannalta määritellyt tarkoituksenmukaiset resurssit (Asteikko 1-5)
4,7
4,8
Aktiivinen ja osaamistaan edistävä tulevaisuusorientoitunut henkilöstö (Asteikko 1-5)
4,7
4,8
4,7
4,8
5
5
5
5
130/134
146,5
Oppimisympäristö on turvallinen ja tulevaisuusorientoituneena tarkoituksenmukainen (Asteikko 1-5)
Asiantuntijavierailuja vähintään 2/lukukausi
(Asteikko 1-5)
Yhteistyöverkostoja ja –hankkeita vähint. 2/lukuvuosi
(Asteikko 1-5)
Oppilasmäärä 30.9./ml. vaihto-opp, yhd.tutk.
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
1. Musiikkilukion opiskelijamääräkehitys
2. Opiskelijoiden asumisolosuhteiden laatu ja tarkoituksenmukainen tarjonta
3. Valtionosuuden säilyminen
~ 50 ~
4. Opiskelijahuollon haasteet
5. Valtakunnalliset lukiotoiminnan haasteet
Toteutuma 2014
- Opiskelijamäärä on kehittynyt positiivisesti. Lukiossa on syksyllä 2015 aloittanut yleislinja. Erityisen
tehtävän lupa on haettava uudelleen vuoden 2015 aikana ja samoin sille myönnettävä valtionosuus.
Opiskelijahankinnan kehittämiseen on jatkuvasti panostettava ja resursoitava.
- Opiskelija-asuntolatoiminnan kehittäminen on monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 75 %
lukiolaisista tulee muualta ja asuu kodin ulkopuolella.
- Lukiokoulutuksen rahoitus uudistuu, perusteita ja vaikuttamista tehdään. Lukiorahoitus uudistuu
2017 ja se asettaa paineita lukiokoulutuksen taloudelliselle järjestämiselle.
- Opiskelijahuollon haasteisiin on pyritty vastaamaan uuden opiskelijahuoltolain myötä.
Asiantuntijaverkosto edistää opiskelijahuollon toimivuutta.
- Lukion tuntijako on uusittu, musiikkilukion on haettava uutta erikoislukion tuntijakoa vuoden 2015
aikana.
- Musiikkilukion aktiivinen verkostoituminen auttaa lukion kehittämistyötä.
Nettokustannukset €/asukas
Kaustinen K-Pohjanmaa
2011
2012
2013
2014
340
337
328
325
149
155
150
Maaseutukunnat
113
118
125
Käyttökustannukset €/opetustunti
Kaustinen K-Pohjanmaa
Maaseutukunnat
2011
2012
2013
125
131
134
88
93
91
119
126
123
Käyttökustannukset €/oppilas
Kaustinen K-Pohjanmaa
2011
2012
2013
2014
10 168
10 955
9 901
9 423
7 534
7 816
7 631
Maaseutukunnat
9 109
9 626
9 857
Hankkeet
3309 Lukion TVT
Palvelusuunnitelman kuvaus
Hankkeet tukevat musiikkilukion toiminnan kehittämistä ja oppimisympäristön resursointia.
Oppimisympäristön laatu saadaan vastaamaan lukio-opiskelulle asetettuja vaatimuksia.
Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Opettajat ja opiskelijat hyödyntävät oppimisympäristöä
oppimisen uudistamiseksi (Asteikko 1-5)
4,6
4,8
Opiskelijan jatkokoulutus- ja työelämävalmiudet vastaavat tulevaisuuden vaatimuksia (Asteikko 1-5)
4,7
4,8
Tuotantotavoitteet
Musiikkilukion toiminnan monipuolinen kehittäminen on
taloudellista.
~ 51 ~
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Hankkeissa tarvittava kuntaosuus katetaan musiikkilukion toimintaan liittyvistä määrärahoista.
(Asteikko 1=toteutuu; 0 = ei toteudu)
1
1
Verkosto- ja asiantuntijatapaamisia on vähintään 1/lukukausi(Asteikko 1=toteutuu; 0 = ei toteudu)
1
1
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Hankkeiden saatavuus jatkossa.
Tuloarviot ja määrärahat
Lukion projektit
TP 2012
Toimintatulot
Myyntitulot
2 247
Tuet ja avustukset valtiolta
130 992
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
-42 208
Palvelujen ostot
-77 312
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-35 688
Vuokrakulut
-2 381
Muut toimintakulut
-1 135
Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos (alv) -25 485
TP 2013
TA 2014
TP 2014
0
151 168
18
0
115 000
0
120 500
-49 642
-86 368
-16 421
-1 080
-672
-2 997
-58 970
-39 214
-22 610
-8 000
0
-13 794
-19 185
-85 168
-23 266
-3 038
-278
-10 435
Toteutuma 2014
Tuloja on karttunut suunniteltua enemmän, toteuma 247,9 %. Hankkeet muodostavat suurimman tuloerän.
Lisäksi opiskelijamäärän kasvu on tuottanut kunnan kokonaistalouteen yli 140 000 euroa ennakkoa enemmän.
Kokonaisuudessaan menot ovat ylittyneet 3,6 %.
Henkilöstökulujen ylitys on 2,8 %, mikä pääosin johtuu opetustuntien määrän kasvusta. Oppitunnit ovat
lisääntyneet opiskelijamäärän kasvaessa. Huomattavaa on kuitenkin, että lukiossa säästöä muodostuu
vuoden aikaan runsaasti, koska opettajien lyhyiden (1-4 pv) virkavapauksien ajaksi ei ole palkattu sijaisia
vaan opetustyö on hoidettu sisäisin järjestelyin.
Palvelujen ostot ovat suunnitelman mukaiset, käyttö 99,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, kulut ovat olleet suunniteltua pienemmät, Kalustohankintoja mm on tehty
vähemmän.
Vuokrakulut ovat olleet suunniteltua suuremmat, 115 %. Pääasiallinen ylitys johtuu kiinteistön korjauksista
aiheutuneista kustannuksista tekniselle toimelle. Tarkoituksenmukaista on ollut musiikkiluokan korjaus ja
uudistaminen vastaamaan nykyaikaista musiikin opetusta ja tekniikan hyödyntämistä.
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
136 000
0
136 000
172 563
36 563
Toimintamenot
-1 520 256
5 000
-1 515 256
-1 567 213
-51 957
Toimintakate
-1 384 256
5 000
-1 379 256
-1 394 650
-15 394
0
0
0
0
0
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
0
Lisäykset
0
Vähennykset
0
Poistot
0
Arvo 31.12
0
~ 52 ~
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju
3401 Ammatillinen koulutus
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kunta on mukana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä, jonka tavoitteena on tuottaa alueelle
elinkeinoelämän tarvitsemia perus- ja täydennyskoulutuspalveluja.
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Asiakas
Opetustuntien lukumäärä Keski-Pohjanmaan Maaseutuopiston, Kaustisen yksikössä: Lähiopetusta
3750h/vuosi
Yhteensä 6300h (Lähi-, etä-, monimuoto-opetus ja työssä oppiminen)
Henkilöstö
Vaikutetaan koulutusyhtymän kehittämiseen tulevaisuuden työvoimatarpeiden suunnassa.
(toteutunut = 1, ei tot. = 0)
1
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijä
Tiedonkulku ja vaikutusmahdollisuudet kunnan ja koulutusyhtymän välillä
Toteutuma 2014
Toteutunut talousarvion mukaan.
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
0
0
0
0
0
Toimintamenot
-5 300
0
-5 300
-6 650
-1 350
Toimintakate
-5 300
0
-5 300
-6 650
-1 350
0
0
0
0
0
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
0
Lisäykset
0
Vähennykset
0
Poistot
0
Arvo 31.12
0
~ 53 ~
MUU OPETUSTOIMI
tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju
3501 Kansalaisopisto
3502 Musiikkioppilaitokset
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kaustisen kunta kuuluu Perhonjokilaakson kansalaisopistoon. Kuntaosuus 2556h x 12.93€ = 33 049.
Kunnalla on oppilaspaikkoja Keski-Pohjanmaan konservatoriossa. Kuntaosuus 36 000 (900€/oppilas).
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Asiakas
Kansalaisopistojen opetustuntien lukumäärä
- siitä maksullisen palvelutoiminnan
opetustuntien lukumäärä
Taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä
Konservatorion oppilasmäärä pysyy samana
(40oppilasta / 45 kuntapaikasta)
Kansalaisopiston oppilasmäärä pysyy samana
2 556 kpl / vuosi
2 556 kpl / vuosi
kpl / vuosi
1
1
1
1
1
Palvelun tuottaminen taloudellisesti, €/asukas ei kasva
1
Kansalaisopiston oppitunteja yhteensä 7 000, (tot. 7269)
Kaustisen osuus 2 450, (35%) (tot.2702)
1
1
Prosessit
1
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys
Toteutuma 2014
Toteutunut hieman talousarviovarausta suurempana.
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
0
0
0
0
0
Toimintamenot
-69 049
0
-69 049
-62 573
6 476
Toimintakate
-69 049
0
-69 049
-62 573
6 476
0
0
0
0
0
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
0
Lisäykset
0
Vähennykset
0
Poistot
0
Arvo 31.12
0
~ 54 ~
KIRJASTO
tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju
3601 Pääkirjasto
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kirjasto tarjoaa jokaisen saataville kirjallisuutta ja kulttuuria sekä edistää asukkaiden tiedonhankintaa,
elinikäistä oppimista ja hyvinvointia tarjoamalla käyttöön ajanmukaiset ja asiakkaiden tarpeita vastaavat
kirjastopalvelut.
Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjasto tarjoaa laadukkaita kulttuurielämyksiä ja vuorovaikutteisia palveluja.
Henkilöstö
Kirjastonhoitaja
Kirjastovirkailija
TP 2012
1
2,04
TP 2013
1
2
TA 2014
1
2
TP 2014
1
2
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Asiakas
lainaus/as
19,68
19,94
Talous
Käyttökust./lainaus
2,63
2,50
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät:
Kirjaston toiminta- ja kustannustehokkuus lisääntyi, kirjastoaineistokulut ovat vuodesta 2010 laskien pienentyneet
40,76 %. Resurssien väheneminen vaikeuttaa kirjaston toimintaa, sillä on myös vaikutusta henkilöstön
jaksamiseen.
Kunnanhallitus, määrärahavaraus kirjahankintoihin 35.000 euroa (vuonna 2014), vuodelle 2015 30.000 e
Nettokustannus € / asukas
Kaustinen K-Pohjanmaa
2010
50
59
2011
53
61
2012
56
62
2013
52
62
2014
50
Maaseutukunnat
58
60
62
64
Toteutuma 2014
Kokonaislainaus nousi hieman viime vuodesta. Eniten nousi lasten ja nuorten tietokirjallisuuden lainaus.
Myös lasten ja nuorten kaunokirjallisuuden, aikuisten kaunokirjallisuuden, nuottien sekä elokuvien lainaus
lisääntyi hieman. Tapahtumia järjestettiin entistä enemmän. Tärkeimpinä mm. perinteinen Lainanpäivätapahtuma sekä kesän Koirat ja Katuliitu –tapahtuma, Leena Lehtolaisen kirjailijavierailu (yhdessä vapaaaikatoimiston kanssa) sekä ELY-keskuksen myöntämällä projektirahalla järjestetyt Yökirjasto-tapahtuma
sekä Sanoitustyöpaja nuorille, jonka veti Jannika B. Syksyllä järjestettiin Hämyily-tapahtuma.
Vierailevia ryhmiä kävi viikoittain useita. Satutunteja pidettiin keskiviikkoisin. Myös kirjavinkkausta on
annettu. Yhteistyötä on tehty lisääntyvästi eri tahojen kanssa (mm. koulut, kansanopisto, EKE, eri yhteisöt).
Kirjasto on tiedottanut aktiivisesti toiminnastaan ja tapahtumistaan omilla kotisivuillaan, Andersverkkokirjastossa sekä sosiaalisessa mediassa. Myös muita tiedotuskanavia on käytetty (mm.
tapahtumakalenterit, lehdistö, radio, ilmoitustaulut).
~ 55 ~
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
5 500
0
5 500
3 295
-2 205
Toimintamenot
-227 264
6 200
-221 064
-216 648
4 416
Toimintakate
-221 764
6 200
-215 564
-213 354
2 210
0
0
0
0
0
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
0
Lisäykset
0
Vähennykset
0
Poistot
0
Arvo 31.12
0
~ 56 ~
LIIKUNTA JA ULKOILU
tilivelvollinen vapaa-aikaohjaaja Aija Järvenpää
3701 Liikuntapalvelut
3703 Urheilutalo
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kaustisen kunnan liikuntatoimi koordinoi ja tukee 3. sektorin järjestämää liikuntatoimintaa sekä tuottaa myös
itse tapahtumia ja palveluita kaikkien kuntalaisten aktivoimiseksi liikuntaharrastusten pariin.
Toimintamuotoina ovat:
1.monipuolisia palveluita kaikille kuntalaisille tuottava yhteistyö KP-V:n ja muiden 3. sektorin toimijoiden
kanssa
2.urheilutalon koordinoitu ja tasapuolinen käyttö
3.avustuksien myöntäminen järjestöille niiden toiminnan tukemiseen
Tavoitteena on taloudellinen toiminta yhdistettynä laadukkaisiin palveluihin.
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Asiakas
Asiakastyytyväisyys ja liikuntapalveluiden vaikuttavuus
(asiakaspalvelukysely vuosittain urheilutalolla)
100 % toteutunut / tulos vähintään asteikolla 1-5
3
Tyytyväinen ja osallistuva kuntalainen
Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5)
3
Kuntolaatikkosuoritukset
10 000 kpl / vuosi
Kesän uimakouluja
5 kpl / vuosi
Esikoululaisten uimakouluja
5 kpl / vuosi
Liikuntaleirejä
1 kpl / vuosi
Kulttuurileirejä
1 kpl / vuosi
Perhetapahtumia
4 kpl / vuosi
Ikäihmisten liikuttaminen
väh. 2 toimintamuotoa / v
Prosessit
Urheilutalon monipuolinen, kustannustehokas
ja tasapuolinen käyttö
Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5)
Urheilualueiden monipuolinen käyttö ja kehittäminen
Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5)
3
3
Ei toteutunut
Ei toteutunut
10 971 kpl
Toteutui
Toteutui
Toteutui
Toteutui
Toteutui
Toteutui
Kyselyä ei
toteutettu
Kyselyä ei
toteutettu
Henkilöstö
Vapaa-aikasihteeri
0.66
Toteutui
Talous
Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä
1 kpl
Toteutui
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys
Toteutuma 2014
Liikuntapalvelut on tuottanut liikuntatapahtumia eri ikäisille kuntalaisille omana tuotantonaan ja
yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Tapahtumiin on osallistuttu aktiivisesti.
Urheilutalo on monipuolisessa ja ahkerassa käytössä. Uusia käyttäjiä urheilutalolle ovat tuoneet ilmaaseharrastajat ja jousiampujat.
Kuntosaleja käytetään myös todella aktiivisesti. Asiakasrekisterin mukaan kuntosalikortin lunasti vuoden
loppuun mennessä 1.626 henkilöä. Vuoden 2015 alusta kuntosalitoiminta siirtyi Kunto Farmi -nimiselle
yritykselle.
~ 57 ~
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
92 428
0
92 428
121 722
29 294
Toimintamenot
-198 356
0
-198 356
-236 419
-38 063
Toimintakate
-105 928
0
-105 928
-114 697
-8 769
0
0
0
0
0
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
0
Lisäykset
0
Vähennykset
0
Poistot
0
Arvo 31.12
0
~ 58 ~
NUORISOTYÖ
tilivelvollinen vapaa-aikaohjaaja Aija Järvenpää
3801 Nuorisopalvelut
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kunnan nuorisopalveluiden tehtävänä on tuottaa lapsille ja nuorille mahdollisimman tasokkaat vapaa-ajanpalvelut ja harrastusmahdollisuudet sekä avustuksien myöntäminen järjestöille niiden toiminnan tukemiseen.
Tavoitteena on taloudellinen toiminta yhdistettynä laadukkaisiin palveluihin.
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Asiakas
Tyytyväinen ja osallistuva lapsi / nuori
Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5)
Nuorisotalon monipuolinen käyttö ja kehittäminen
Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5)
3
Ei toteutunut
3
Ei toteutunut
Prosessit
Nuorisotalokäyntejä
Lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja kursseja
Nuorisoleirejä
2 000 kpl/vuosi
8 kpl / vuosi
1 kpl / vuosi
1 848 kpl
Toteutui
Toteutui
Henkilöstö
Vapaa-aikaohjaaja
0.34
Toteutui
Talous
Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä
2 kpl
Toteutui
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys
Toteutuma 2014
Nuorisopalvelut on tuottanut tapahtumia eri ikäisille lapsille ja nuorille omana tuotantonaan ja yhteistyössä eri
järjestöjen kanssa. Tapahtumiin on osallistuttu aktiivisesti.
Urheilutalon nuortenilloissa käy hyvin nuorisoa. Urheilutalo nuorisotilana on osoittautunut hyväksi
vaihtoehdoksi monipuolisten harrastusmahdollisuuksiensa takia. Nuorten on helppo siirtyä nuortenilloista
talon tarjoamien liikuntaharrastusten pariin.
3802 Elokuvatoiminta
tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju
Palvelusuunnitelman kuvaus
Elokuvatoiminta säilyy osana kunnan kulttuuripalveluita palvellen myös ympäröivien kuntien asukkaita.
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Asiakas
Kävijämäärä/elokuva, keskimäärin
Vähintään näytöstä/v
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
45
60
67
105
toteutui
toteutui
Elokuvateatteri on kesäaikana pääsääntöisesti suljettuna.
Toteutuma 2014
Elokuvaesityksiä oli 105, katsojia 3 498, keskiarvo 67 katsojaa/elokuva. Elokuvatoimintaa toteutettiin
suurimmalta osin talkoopohjalla vuonna 2014. Tämä ratkaisu paransi tulosta palkkakustannusten
pienenemisen vuoksi. Toimintakate vuonna 2014 on 10.570,59 euroa. Poistoista johtuen elokuvatoiminta on
tappiollista, poistoja tehdään täysmääräisesti vielä tilinpäätösvuosina 2015 ja 2016.
~ 59 ~
3804 Etsivä nuorisotyö
tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju
Etsivä nuorisotyö
Toimintatulot
Myyntitulot kunnilta
Tuet ja avustukset valtiolta
Maksutuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TP 2014
8 087
40 000
100 000
8 813
165
13 163
40 000
4 785
40 000
171
48
-45 053
-3 845
-2 358
-650
-48
-3 867
-108 634
-5 715
-310
-2 360
-45
-8 086
-45 150
-10 100
-200
-3 000
-1 500
-6 787
-40 139
-5 167
-71
-1 842
-2 216
Toteutuma 2014
Toteutunut talousarvion mukaan. Etsivä nuorisotyö siirtyi Vetelin kunnan hallinnoitavaksi elokuussa 2014.
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
75 363
0
75 363
75 086
-277
Toimintamenot
-128 581
10 200
-118 381
-97 385
20 996
Toimintakate
-53 218
10 200
-43 018
-22 299
20 719
Poistot
-40 790
0
-40 790
-38 328
2 462
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
153 314
Lisäykset
5 245
Vähennykset
0
Poistot
-38 328
Arvo 31.12
120 231
~ 60 ~
KULTTUURITOIMINTA
tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju
3901 Kulttuuripalvelut
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kunta
tukee
kaustislaisia
kulttuurintuottajia.
Kulttuuripalvelujen
avulla
luodaan
kulttuurin
harrastusmahdollisuuksia ja elämyksiä kuntalaisille. Tavoitteena on, että Kaustinen on Suomen johtava
kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta
luovaa.
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Taloudellinen tehokkuus nettokustannukset / asukas
Keski-Pohjanmaan keskitasoa
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Asiakas
Monipuoliset kulttuuripalvelut,
kävijämäärät / tapahtumat kasvavat
Suurtapahtumat 1 kpl / vuosi
Kulttuuriprojektit 2 kpl / vuosi
Kulttuuripalkinnon jakaminen 1 kpl / vuosi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys
Toteutuma 2014
Toteutunut talousarvion mukaan.
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
0
0
0
0
0
Toimintamenot
-51 515
-10 000
-61 515
-61 026
489
Toimintakate
-51 515
-10 000
-61 515
-61 026
489
0
0
0
0
0
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
0
Lisäykset
0
Vähennykset
0
Poistot
0
Arvo 31.12
0
~ 61 ~
VARHAISKASVATUS
tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Mirka Nisula
Varhaiskasvatuspalvelut
Esiopetus
3910 Lähdehaan päiväkoti
3915 Henkilökohtaiset avustajat
3920 Erityislastentarhanopettaja kiertävä
3930 Varhaiskasvatuksen hallinto
3935 Lasten kotihoidontuki
3940 Perhepäivähoito
3941 Päiväkoti Lorupussi Markkulassa
3942 Pisku pph parityöskentely
3943 Kissankulma parityöskentely
3945 Vuorohoito
3946 Omenapuu ryhmäperhepäiväkoti
3947 Kino päivähoito
3210 Esiopetus Köyhäjoki
3216 Kinon esiopetusryhmä
3217 Puumalan esiopetusryhmä
3218 Lähdehaan päiväkodin esiopetusryhmä
Palvelusuunnitelman kuvaus
Varhaiskasvatuspalvelut pohjautuvat kasvatukselliseen vuorovaikutukseen ja luovat turvallisen pohjan
lapsen hoidolle, kasvulle ja oppimiselle. Tavoitteena on järjestää yhteistyössä vanhempien kanssa
päivähoidon ja esiopetuksen piirissä oleville lapsille mahdollisuuksia yksilölliseen kasvuun ja kehittymiseen.
Tarjoamme kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa ja päivähoidon eri toimipisteissä sekä
järjestämme lakisääteisen maksuttoman esiopetuksen. Vanhemmat voivat valita lapselle kunnan järjestämän
hoitopaikan, hoitaa lasta Kelan kotihoidontuella tai hakea palveluseteliä yksityisen hoidon järjestämiseen.
Varhaiserityiskasvatuksen palvelut tarjoamme yhteistyössä Vetelin kunnan kanssa ja tarvittaessa lapselle on
mahdollista hakea kuntouttavan päivähoidon palveluja.
Varhaiskasvatuksen henkilöstö
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TP 2014
0,4
1
1
1
Palveluneuvoja
Päivähoidon hallinto
0
0,6
1,6
0,6
1,6
0,6
1,6
Lastentarhanopettaja
2
2
3
3
Lastenhoitaja
4
4
4
4
Avustaja
Lähdehaka
ph/esiopetus
1
2
2
7
6
9
9
Lastenhoitaja
1
1
3,5
3,5
Perhepäivähoitaja
Kiertävä
perhepäivähoitaja
Avustaja (60%
työaika)
Vuorohoito
2
2,5
1
1
1
0,6
4,5
0,6
5,1
18
17
22
2
2
2
Päivähoidonjohtaja
Päivähoidonjohtaja
4
4,1
0,6
Ryhmis (LH+2PPH)
3
Perhepäivähoitaja
Perhepäivähoitaja,
Pisku
23
~ 62 ~
Perhepäivähoitaja,
Kissankulma
Perhepäivähoito
26,6
Lastenhoitaja
Perhepäivähoitaja
Kiertävä
perhepäivähoitaja
Ryhmäperhepäiväkoti
Omenapuu
2
22
2
21
2
26
1
1
1
2,5
2,5
2,5
1
1
1
4,5
4,5
4,5
Lastentarhanopettaja
1
Lastenhoitaja
Päiväkoti Lorupussi
10/2014 Markkula
2
3
Erityislastentarhanopettaja
0,5
0,5
0,5
0,5
Lastentarhanopettaja Pu
Avustaja/lastenh.(70%
työaika) Pu
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Lastentarhanopettaja Köy
0,7
Lastentarhanopettaja Kino
1
1,7
1,7
1,7
2
2
2
1
3,4
3,3
7,7
5,1
1
6,1
41,9
46,8
46,8
54,8
Lastenhoitaja Kino
Avustaja
Esiopetus ja avustajat
Päivähoito ja esiopetus
yhteensä
Vuoden 2014 varhaiskasvatuksen toiminnasta
Toimintavuonna varhaiskasvatuksen lapset ovat sijoittuneet kotona tarjottavaan perhepäivähoitoon sekä
varhaiskasvatuksen suurempiin toimintayksiköihin Lähdehaan päiväkotiin (Haitekkitalo 1 väistötila),
Ryhmäperhepäiväkoti Omenapuuhun, Parityöskentely-yksikkö Piskuun ja Kissankulmaan sekä
loppuvuodesta Markkulan palvelukeskuksen tiloissa käynnistyneeseen Päiväkoti Lorupussiin. Nämä tilat
olivat tarpeelliset ottaa käyttöön päivähoitojonon purkamiseksi ja perhepäivähoidon varahoidon
järjestämiseksi. Uusien kotona hoitavien perhepäivähoitajien saamiseksi kunta kannusti maksamalla
rekrytointilisää 31.12.2014 saakka.
Loppuvuodesta aloitettiin henkilöstö- ja tilajärjestelyjen suhteen rakenteellinen suunnittelu siten, että
parityöskentely-yksiköissä alettiin valmistella lasten ja henkilöstön siirtoa muihin päivähoitoyksiköihin.
Vuorohoito tarjottiin 1.4.2014 alkaen Lähdehaan päiväkodin tiloissa. Lisäksi henkilöstö oli mukana uuden
Kaustisen päiväkodin suunnittelussa ja rennusprojektissa.
Varhaiskasvatuksessa käynnistettiin
kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman päivitystyö sekä 1.8.2014 alkaen esiopetuksessa toteutettiin
uudenlaisia käytänteitä oppilashuollossa.
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on vaikuttavuus, jolla tarkoitetaan onnistumista lasten hoito-,
huolenpito- ja kasvatustehtävässä. Lisäksi vaikuttavuutta arvioidaan perheille tarjottavien päivähoidon
palveluiden, eri palvelumuotojen ja tarvittaessa tukipalveluiden osalta.
Asiakas
Varhaiskasvatukseen toteutettiin varhaiskasvatuksen laadunarviointimalliin pohjautuva sähköinen
asiakaspalautekysely. Kysely toteutettiin 15.4 - 31.5.2014 kahdessa osassa: varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen lasten asiakasperheille. Kyselyssä huoltajat olivat tyytyväisiä palveluun, yli 40 % vastaajista piti
~ 63 ~
palvelua hyvänä, yli 30 % vastaajista erinomaisena, yli 20 % keskitasoisena ja tyydyttävänä tai heikkona
yhteensä alle 10 % vastaajista. Asiakaspalautekyselyiden tulokset raportoitiin ja ne esiteltiin
varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmässä palveluiden edelleen kehittämiseksi.
Toimintavuoden aikana laadittiin lapsikohtainen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma (100 %) kaikissa
toimipisteissä. Esiopetusta tarjottiin minimi 700 h/esiopetuksen lapsi. Erityistä tukea tarvitsevien lasten tai
heidän kanssaan työskentelevän henkilöstön mahdollisuus saada kiertävän erityislastentarhanopettajan
palveluja ei toteudu henkilöstön arvioimana riittävässä määrin ja tavoitteen saavuttaminen heikkeni
edellisestä vuodesta. Kiertävä erityislastentarhanopettaja on ollut saatavilla kunnassa joka toinen viikko.
Lasten kotihoidontuki ja kuntalisä maksettiin etuuden kriteerit täyttäville asiakasperheille 100 %.
Toimintavuoden aikana toteutettiin muutos 1.4.2014 alkaen, jossa rajattiin kotihoidon tuen kuntalisä
koskemaan alle 2-vuotiaita kotihoidossa olevia lapsia. Sivistyslauta jätti päätöksellään päivähoidon 10 pv/kk
hoitosopimusvaihtoehdon pois 1.6.2014 alkaen. Indeksikorotuksen mukaiset päivähoitomaksut vahvistettiin
sivistyslautakunnassa käyttöönotettaviksi 1.8.2014 alkaen.
Prosessit
Päivähoitohakemusten käsittelyssä oli ruuhkaa keväällä ja loppusyksystä. Päivähoidon hoitosopimukset ja
maksut
tarkistettiin
toimintavuoden
aikana.
Lapsen
henkilökohtainen
varhaiskasvatustai
esiopetussuunnitelma
huomioitiin
100
%
kaikissa
varhaiskasvatuksen
ryhmäkohtaisissa
toimintasuunnitelmissa. Yhteistyö ja kasvatuskumppanuus lasten ja perheiden verkostojen kanssa toteutui
80 %. Prosesseja eri toimijatahojen kanssa tulisi edelleen sujuvoittaa ja pyrkiä hyödyntämään lapsen
ikäkauden kehitysvaiheet yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Turvallisuussuunnitelmat päivitettiin kaikissa yksiköissä ja tavoite toteutui 100 %. Lasten riskitilanteita
raportoitiin vähän. Toimintavuonna päivitettiin vaarojen arviointi- ja riskilomakkeet yhdessä henkilöstön
kanssa. Lisäksi toteutettiin työterveyshuollon työpaikkakäyntejä sekä työsuojelun tarkastuskäynti
joulukuussa Lähdehaan päiväkotiin.
Henkilöstö
Työntekijät kokivat saavansa työhön perehdytystä ja ohjausta hyvin. Kuitenkin väistötiloissa toimiminen,
muutokset toiminnoissa sekä hajallaan sijaitsevat päivähoitoyksiköt ovat haastaneet henkilöstöä ja
palvelujohtamista. Muutos- ja pedagogisen johtamisen tarve korostui toimintavuonna. Työterveyshuollon
koettiin henkilöstöltä kysyttäessä palvelleen hyvin. Taloussuunnittelussa asetettu 80 % tavoite saavutettiin.
Pääsääntöisesti henkilöstökokouksia pidettiin tiimeittäin sekä esimiehen johdolla 6-10 kertaa vuoden aikana,
joten tavoite saavutettiin 90 %.
Työntekijöiden koulutustavoite toteutui 100 %. Kehityskeskustelujen osalta tavoite saavutettiin ja 60 %
kehityskeskusteluja toteutui.
Talous
Talouden näkökulmasta toteutunut toimintavuosi oli haastava vaikka henkilöstö osallistui vapaaehtoisten
palkattomien ottamiseen ja keväällä asetettua hankintakieltoa noudatettiin sekä loma-aikoina toimintoja
supistettiin. Loppuvuodesta päivähoidon maksutuottokertymä oli budjetoitua suurempi.
Varhaiskasvatuksen palveluita käytti tilastopäivänä 31.12.2014 päiväkotihoidossa yhteensä 86 lasta ja
perhepäivähoidossa 109 lasta. Päivähoidon lisäksi tai esiopetukseen pelkästään osallistui 52 lasta.
Kotihoidon etuuksia maksettiin keskimäärin 81 tuen hakijalle/kuukausi.
Varhaiskasvatuksen lapsiryhmien täyttöastetavoite 85 % lapsia ryhmässä saavutettiin täysin. Henkilöstön ja
lasten todellisen päivittäisen määrän perusteella suhteutettua käyttöastetta seurattiin toimintayksiköittäin ja
tavoite toteutui. Varhaiskasvatuksen asiakasrakenne on voitu huomioida hyvin varhaiskasvatuksen
palveluissa ja asetettu tavoite toteutui. Varhaiskasvatuksen kustannukset olivat keskimäärin
toimintavuonna päivähoidon kustannuspaikoilta laskettuna 7 168 €/lapsi ja esiopetuksessa 5 425
€/lapsi. Varhaiskasvatuksen kustannukset ovat aiempina vuosina olleet Keski-Pohjanmaan kuntia
vertaillessa Kaustisella alle tai keskitasoa muihin kuntiin verrattaessa ja tilanne jatkuu samansuuntaisena.
~ 64 ~
Lasten päivähoito
Nettokustannukset €/asukas
Kaustinen
K-Pohjanmaa
Maaseutukunnat
2011
336
407
342
2012
386
434
365
2013
413
439
376
2014
429
Päivähoito
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
336 440
0
336 440
368 378
31 938
Toimintamenot
-2 078 926
-143 930
-2 222 856
-2 210 012
12 844
Toimintakate
-1 742 486
-143 930
-1 886 416
-1 841 635
44 781
-363
0
-363
-362
1
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
1 207
Lisäykset
0
Vähennykset
0
Poistot
-362
Arvo 31.12
845
Esiopetus
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
0
0
0
2 724
2 724
Toimintamenot
-313 126
0
-313 126
-281 518
31 608
Toimintakate
-313 126
0
-313 126
-278 794
34 332
0
0
0
0
0
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
0
Lisäykset
0
Vähennykset
0
Poistot
0
Arvo 31.12
0
~ 65 ~
3.3 Tekninen tulosalue
tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti
YHDYSKUNTASUUNNITTELU
4001 Tekninen hallinto
4002 Kaavoitus
Palvelusuunnitelman kuvaus
Teknisen toimen tehtävänä on tuottaa kuntainfrastruktuurin suunnittelu-, ylläpito- ja rakentamispalvelut
Henkilöstö
Tekninen johtaja
Toimistosihteeri
TP 2012
1
0,5
TP 2013
1
0,5
TA 2014
1
0,5
TP 2014
1
0.5
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Kaavoitettuja asemakaavatontteja
Tonttivaranto
Asiakas
kpl
Kaavoitus rakentamistarpeisiin
Prosessit
Kaavoitustyön osto
Henkilöstö
Koulutus
Talous
Taajamarakenteen tiivistäminen
kehittämissuunnitelmien mukaisesti
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Kaavoitettavan maan hankinta ja riittävyys
Toteutuma 2014
Kaustisen keskustan osayleiskaava valmistui hyväksymisvaiheeseen.
Asemakaavoissa rakennustehokkuuden nostoja Kansanopiston ja Hanhikosken alueella
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
350
0
350
1 026
676
Toimintamenot
-201 430
0
-201 430
-197 614
3 816
Toimintakate
-201 080
0
-201 080
-196 588
4 492
0
0
0
0
0
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
0
Lisäykset
0
Vähennykset
0
Poistot
0
Arvo 31.12
0
~ 66 ~
YHDYSKUNTAPALVELUT
tilivelvollinen rakennustarkastaja Tero Uusitalo
4004 Rakennusvalvontapalvelut
Palvelusuunnitelma kuvaus
Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön
syntymistä ja säilymistä
Henkilöstö
Rakennustarkastaja
Toimistosihteeri 25%
TP 2012
1
1
TP 2013
1
1
TA 2014
0,9
0,25
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Asiakas
Rakennuslupapäätökset
Toimenpidelupapäätökset
Maisematyölupa, tilapäinen lupa, purkamislupa
Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu
Prosessit
Kerrosala
Rakennusjärjestyksen päivitys
Henkilöstö
Rakennustarkastus
Teknisen toimen tehtävät
TP 2014
1
0,25
Mittari / Tunnusluku / Arvointi
70 kpl / v
20 kpl / v
2 kpl / v
5 kpl / v
64
20
8
10
9.000 m² / vuosi
1 kpl
75 % työajasta
25 % työajasta
Toteutuma 2014
Vuonna 2014 rakennuslupia myönnettiin yhteensä 64 kpl, jonka lisäksi toimenpidelupapäätöksiä myönnettiin
20 kpl. Maisematyölupia yms. lupia myönnettiin 8 kpl. Ympäristölautakunnassa käsiteltyjä poikkeamisia ja
suunnittelutarveratkaisuja oli yhteensä 10 kpl.
Myönnetyistä rakennusluvista oli uusia asuinrakennuksia 12 kpl. Uusia huoneistoja rakennetaan, rivitalot
mukaan lukien, yhteensä 24 kpl.
Kerrosala lisääntyy vuoden 2014 luvilla yhteensä 8 969 m²
Keskustan yleiskaavan valmistuttua on seuraava tärkeä kehittämiskohde rakennusjärjestys.
Asuinhuoneistojen aloitukset
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Rivitalohuoneistoja
0
8
10
0
7
10
0
9
11
Kerrostalohuoneistoja
0
0
19
0
0
0
0
0
0
Paritalohuoneistoja
0
10
0
0
0
2
0
2
0
Omakotitaloja
26
22
17
19
14
11
12
8
13
Yhteensä
26
40
46
19
21
23
12
19
24
vuonna 2014 talojen vaihto -6 asuntoa
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
20 800
0
20 800
25 864
5 064
Toimintamenot
-67 008
0
-67 008
-78 910
-11 902
Toimintakate
-46 208
0
-46 208
-53 046
-6 838
0
0
0
0
0
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
0
Lisäykset
0
Vähennykset
0
Poistot
0
Arvo 31.12
0
~ 67 ~
ASUMISEN EDISTÄMINEN
tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti
4003 Asumispalvelut
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kiinteistö Oy Rekipolska tuottaa vuokra-asumispalvelut, talousarvio- ja suunnittelukaudella varaudutaan
vuokra- ja omistusasuinkerrostalojen sekä senioriasuntojen rakentamiseen keskusta- alueella.
Kunta tuottaa opiskelijoiden asumispalvelut, talousarvio- ja suunnittelukaudella rakennetaan lisää myös
opiskelijoille soveltuvia vuokra-asuntoja
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Kunnan suoraan omistamien asuntojen
lukumäärä
huoneistoala
Asiakas
Vuokraustoiminta
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Prosessit
Uudisrakentaminen ja peruskorjaus
kpl
h-m²
37
2 193
kpl / vuosi
277
kortteli 153, kaavamuutos kerrostaloasumisen vireillä
Henkilöstö
Asuntotoimen kanslistipalvelut ostetaan Kiinteistö Oy Rekipolskalta. Asukasvalinnat ja aravavuokratalojen
valvonta kuuluvat teknisen johtajan virkatehtäviin.
Talous
Kiinteistön ylläpidon taloudellisuus ja laatu
Vuosikorjaukset ja peruskorjaukset toteutetaan
suunnitelmallisesti vuosittain.
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Vuokra-asuntojen riittävyys ja laatu kysyntää vastaavasti
Toteutuma 2014
Opistonmäellä kolme paritaloa vaihdettiin yhdentoista asunnon rivitaloon.
Asuntojen määrän muutos
Rekipolska
2010
186
2011
193
2012
224
2013
233
2014
238
Talous
Kunta
66
66
43
39
39
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
0
0
0
0
0
Toimintamenot
-11 980
0
-11 980
-9 922
2 058
Toimintakate
-11 980
0
-11 980
-9 922
2 058
0
0
0
0
0
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
0
Lisäykset
0
Vähennykset
0
Poistot
0
Arvo 31.12
0
~ 68 ~
YMPÄRISTÖNSUOJELU
tilivelvollinen ympäristösihteeri Päivi Oikarinen
4006 Ympäristönsuojelu
Palvelusuunnitelman kuvaus
Ympäristönsuojelun tavoitteena on turvata puhdas ja terveellinen elinympäristö kuntalaisille.
Henkilöstö
Ympäristösihteeri
TP 2012
1
TP 2013
1
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
TA 2014
1
TP 2014
1
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Asiakas
Ympäristölupapäätökset
Maa-aineslain mukaiset lupapäätökset
Ympäristönsuojelulain mukaiset
viranhaltijapäätökset
Prosessit
Pohjavedenlaadun tarkkailu
Järvien vedenlaadun tarkkailu
Ilmanlaadun tarkkailuraportin valmistuminen
12 kpl/v
3 kpl/v
5 kpl/v
1 kpl/v
5 kpl/v
3 kpl/v
1 krt/v
1 krt/v
1 kpl
1 krt/v
v.2013
Henkilöstö
Ympäristösihteerin virkavapaa ajalla 19.8.2013 – 31.7.2014.
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijä
Ennalta arvaamaton ympäristövahinko, jonka puhdistamiskustannuksista vastaa kunta.
Toteutuma 2014
Ympäristösihteeri Elina Venetjoki irtisanoutui ympäristösihteerin virasta 1.8.2014 ja vs. ympäristösihteeri
Tiina Alakoski lopetti työt 31.7.2014. Päivi Oikarinen aloitti ympäristösihteerin virassa 15.9.2014.
Ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemuksia on saapunut kuntaan vuonna 2014 odotettua vähemmän ja
hakemusten käsittelyyn on tullut viivettä henkilöstövaihdoksista johtuen. Ympäristönsuojelulain mukaisia
viranhaltijapäätöksiä on tehty 3 kpl. Päätökset ovat koskeneet kesäaikaisia tapahtumia ja niihin liittyviä
meluilmoituksia. Lisäksi vesihuoltolain 10 §:n mukaisia liittymisvelvollisuuden vapauttamista koskevia
päätöksiä annettiin 1 kpl ja ulkoilulain 20 §:n mukaisia päätöksiä 1 kpl.
Pohjavedenlaadun tarkkailu on suoritettu 30.9.2014 suunnitelman mukaisesti. Järvien (Tastulanjärvi ja
Nuolinen) vedenlaadun tarkkailua ei ole toteutettu kesällä 2014 ajan puutteen vuoksi.
Loppuvuodesta 2014 Pöyry toimitti Köyhäjoen kunnostukseen liittyvän kesän 2014 kalataloustarkkailun
raportin ja vuoden lopussa kunnostusprojektista laadittiin viimeinen seurantalomake, maksatushakemus
sekä loppuraportti EURA2007-palvelussa.
Ympäristösihteerin palveluiden myynnissä Halsuan kunnalle on tullut katkos välillä 31.7.2014 – 18.9.2014.
Ympäristösihteeri on aloittanut 18.9.2014 työskentelyn myös Halsuan kunnalle (20 % työajasta).
~ 69 ~
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
13 000
0
13 000
9 642
-3 358
Toimintamenot
-55 684
0
-55 684
-46 799
8 885
Toimintakate
-42 684
0
-42 684
-37 157
5 527
0
0
0
0
0
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
0
Lisäykset
65 526
Vähennykset
0
Poistot
0
Arvo 31.12
65 526
~ 70 ~
JÄTEHUOLTO
4008 Jätteenkäsittely
tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kunnan järjestämisvastuulla olevan jätehuoltopalvelut tuottaa Ekorosk
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Asiakas
Toimiva jätehuolto
Prosessit
Kierrätyksen kehittäminen
Talous
Jätteen vähentäminen
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Piilevät saastuneet maa-alueet
Toteutuma 2014
Hyötykäyttöasemalle rakennettiin aita.
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Toimintatuotot
0
0
0
0
Toimintamenot
0
0
0
0
Toimintakate
0
0
0
0
-322
-322
Poistot
-322
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
2 146
Lisäykset
0
Vähennykset
0
Poistot
-322
Arvo 31.12
1 824
~ 71 ~
LIIKENNEVÄYLÄT
tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti
4009 Kaavateiden kunnossapito
4010 Tievalaistus
4011 Yksityistiet
Palvelusuunnitelman kuvaus
Liikenneväylien ylläpito, korjaukset ja rakentaminen
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Kunnan kunnossapitämät
kadut ja tiet
kevyenliikenteen väylät
yksityistiet
km
km
km
Asiakas
Prosessit
Liikenneväylien peruskorjaus ja rakentaminen
Henkilöstö
Talous
30
2
141
Toimivat liikenneyhteydet
km
1
Koulutus
Kunnossapidon ajoitus
Yksityisteiden kunnossapito selvitetään talousarviovuoden aikana.
Keskusta-alueen valaistussuunnitelma toteutetaan esim. Kaustinen Center hankkeen yhteistyönä.
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Yhteiskunnan häiriötilanteiden hallinta
Toteutuma 2014
Kruupakkan teollisuusalueen katuja on rakennettu tonttien kysynnän mukaisesti.
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
1 200
0
1 200
1 238
38
Toimintamenot
-158 980
0
-158 980
-101 695
57 285
Toimintakate
-157 780
0
-157 780
-100 457
57 323
Poistot
-144 033
0
-144 033
-113 312
30 721
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
755 415
Lisäykset
83 981
Vähennykset
0
Poistot
-113 312
Arvo 31.12
726 084
~ 72 ~
PUISTOT JA YLEISET ALUEET
tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti
4012 Urheilu ja ulkoilualueet
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kunnan omistamien yleisten alueiden ylläpito, korjaus ja rakentaminen hoidetaan pääosin ostopalveluna
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Asiakas
Viihtyisä ympäristö
Asukaskyselyt
Prosessit
Hoitopalvelujen osto
Henkilöstö
Ostopalveluna, hoidettava puistoala n. 4 ha.
Kunnanhallitus
Kunnan ja KP-V:n välinen ostopalvelusopimus urheilualueiden hoidosta tarkastellaan alkuvuodesta
uudelleen.
Toteutuma 2014
Kinon leikkipuisto siirrettiin uuden päiväkodin tieltä. KP-V:n ja kunnan välinen ostopalvelusopimus käsiteltiin
kunnanhallituksessa 16.2.2015.
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
1 100
0
1 100
5 746
4 646
Toimintamenot
-75 939
0
-75 939
-72 382
3 557
Toimintakate
-74 839
0
-74 839
-66 636
8 203
Poistot
-21 476
0
-21 476
-66 287
-44 811
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
420 928
Lisäykset
4 591
Vähennykset
Poistot
-66 287
Arvo 31.12
359 232
~ 73 ~
3215 RUOKAHUOLTO
Tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti
ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari
4020 Koulukeskuksen keittiö
4025 Palvelukeskuksen keittiö
Palvelusuunnitelman kuvaus
Ruokapalveluiden tuottaminen kouluille, päiväkodeille, EKE- tuotteelle, palvelutalolle sekä kotona asuville
vanhuksille kunnan palvelutuotantona.
Henkilöstö
Ravitsemispäällikkö
Ravitsemistyöntekijä
Ravitsemustt-siistijä/kyläkoul
Ruokahuoltopäällikkö
Oppisopimus
Ravitsemustyöntekijä 0.5
Yhteensä
TP 2012
1
9
3
1
1
0,5
15,5
TP 2013
1
8+1
3
1
0
1
15
TA 2014
1
9,5
3
1
0
2
16,5
TP 2014
1
9
2
1
0
2
15
Palvelutalolla yksi määräaikainen elokuun 2014 loppuun.
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Asiakas
Ravitseva ja monipuolinen lähiruoka/palaute
Prosessit
Ateriamäärien seuranta
Henkilöstö
Työhyvinvointi
Talous
Keskuskeittiön toiminnan laajentaminen;
taloudelliset / henkilöstömenojen säästöt
Kunnanhallitus
Ruokahuoltoselvitys päivitetään v. 2014
Köyhäjoen koulukeittiön toimintaa valmistuskeittiönä jatketaan 31.5.2014 saakka. Tähän mennessä
selvitetään voiko kolmas sektori, kylällä toimivat yhdistykset, vastata valmistuskeittiötoiminnasta
jatkossa.
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Ammattihenkilöstön rekrytointi
Toteutuma 2014
Köyhäjoen koulun valmistuskeittiövaihtoehto selvitettiin kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kevään
aikana ja päädyttiin jakelukeittiövaihtoehtoon.
Päivähoidon päiväkotiyksiköt ovat lisääntyneet kahdella vuoden 2014 lopulla. Viikonlopun vuorohoidon ruoat
on tehty Palvelutalon keittiöllä ja kuljetus on hoidettu vanhusruokien kuljetuksen yhteydessä.
Köyhäjoen koulun keittiö on siirtynyt 15.8.2014 jakelukeittiötoiminnaksi.
~ 74 ~
Kaustisen ruokahuolto ateriamäärät
2013
Aamupala
Lounas
Välipala
2014 Näppärit
28 509
140
210
162 289
160 168
782
330
330
9 487
11 068
Kahvit
24 954
23 976
Päivällinen
23 073
24 393
619
Iltapala
21 294
23 061
124
265 384
271 175
1665
Yhteensä
Talous
Moukaricup
24 287
870
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
1 000 094
0
1 000 094
1 021 776
21 682
Toimintamenot
-926 449
0
-926 449
-895 754
30 695
Toimintakate
73 645
0
73 645
126 022
52 377
Poistot
-9 190
0
-9 190
-9 186
4
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
38 376
Lisäykset
0
Vähennykset
0
Poistot
-9 186
Arvo 31.12
29 190
~ 75 ~
TOIMITILAPALVELUT
tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti
Yleishallinnon tilat
5611 Kunnanvirasto-Kirjasto-Johtokeskus
Opetus- ja kulttuuritoimen tilat
Peruskoulut
Päiväkodit
5621 Lähdehaan päiväkoti
5622 Kinon esikoulu
5626 Vuorohoitokoti Vesseli
5632 Järvelän koulu
5633 Kirkonkylän koulu
5634 Köyhäjoen koulu
5635 Puumalan koulu
5636 Salonkylän koulu
5638 Yläaste Keskuskoulu vl.7-9
Palvelutalo
5623 Palvelutalo /Iltarusko 2008 Malva-koti
5627 Vanhainkoti Markkula
Lukion rakennukset
5650 Musiikkilukio
Toimintakeskus
5625 Toimintakeskus/Eke-tuote JYTA 2009
Vapaa-aikatoimen rakennukset
5660 Nuorisotalo Kino
5661 Urheilutalo
5662 Liikpaikkojen kuuluttamo ja varasto
Kirjaston rakennukset
5670 Kirjasto
Yhdyskuntapalvelujen tilat
5680 Vesilaitoksen varasto
5681 Hyötykäyttöasema
5682 Paloasema
Palvelusuunnitelman kuvaus
Julkisten rakennusten ylläpito, peruskorjaukset ja rakennuttaminen
Henkilöstö
Siivoojat
Osa-aikaiset siivoojat
Keittäjä./siivoojat
Talonmiehet
Yhteensä
TP 2012
3
2
2
4
11
TP 2013
4
1
3
4
12
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
TA 2014
4
1
1,5
4
10,5
TP 2014
4
1
2
4
11
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Prosessit
5632
Piha-alueen
pintavesien
johtaminen pois piha-alueelta
5634
5638
ja
kattovesien
Valmistuskeittiöstä jakelukeittiöön
Asunnot,
6
kpl,
poistuneet
vuokraasuntokannasta ja tällä hetkellä väistötiloina
Salonkylän koulukiinteistö asetetaan myyntiin.
Siivouspalvelujen yksityistäminen, laatu- ja
hintataso tarkistetaan talousarviovuoden aikana.
5630
5661
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Rakennusten piilevät kosteusvauriot. Kiinteistönhoidon resurssit, henkilöstön koulutus.
Toteutuma 2014
Kaustisen yläkoulu valmistui. Yläkoulun asuntolan asunnot purettiin.
Kaustisen alakoulun saneeraustyö aloitettiin purkutöillä.
Uuden päiväkodin rakentaminen aloitettiin.
~ 76 ~
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
1 520 990
0
1 520 990
1 608 144
87 154
Toimintamenot
-999 690
0
-999 690
-1 368 619
-368 929
521 300
0
521 300
239 525
-281 775
-615 862
0
-615 862
-600 745
15 117
Toimintakate
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
10 667 116
Lisäykset
5 439 984
Vähennykset
0
Poistot
-600 745
Arvo 31.12
15 506 355
~ 77 ~
VUOKRAUSPALVELUT
tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti
Vuokralle annetut asuinhuoneistot
5636 Salonkylän koulun asunnonvuokra
5711 Musiikkilukion asuntola
5713 Asuintalo Kauppala
5714 Aravatalo Rivilä
5716 Jylhäntien paritalo xx)
5737 Mielenterveyst.Terveysasema
5718 Huntuksen paritalo
5719 Jylhänkylän paritalo xx)
5723 Osakkeet ja tukiasunnot
5728 Pitkä-Jussin talo
5748 Virastotalon asunnot
Vuokralle annetut liikehuoneistot
5731 Tanhuanpään liiketila
5732 Vanha kunnantalo
5735 Teoll.halli 3 5736 Teoll.halli 4
5738 Neuvonta-asema
5742 Haitekki 1 ja 2
5744 Keliberin halli
5745 Kanteleverstas
5746 Valtion virastotalo
Vuokralle annetut alueet
5780 Vuokratut alueet
xx) Asunnot ovat myynnissä, sisältyvät talousarvioon.
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Asiakas
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Vuokratut alueet 43 ha
Turvallinen ja toimiva asunto tai toimitila
Prosessit
Peruskorjauksia 1 /v
Talous
Asuntojen
ja
liikehuoneistojen
vuokrat
kattavat
vähintään
hoitomenot,
vuosikorjaukset sekä poistot
2
Kustannusseuranta, hoitovastike 4 €/m
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Rakennusten piilevät kosteusvauriot. Peruskorjaustarve.
Toteutuma 2014
Teollisuustilat: Haitekki 1 ja 2 , Keliberin hallit, Teollisuushallit 3 ja 4 sekä Tanhuanpään liiketila myytiin
Kaustisen kehitys Oy:lle
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
601 490
0
601 490
1 046 273
444 783
Toimintamenot
-377 370
0
-377 370
-492 904
-115 534
224 120
0
224 120
553 369
329 249
-168 646
0
-168 646
-187 114
-18 468
Toimintakate
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
3 895 229
Lisäykset
552 268
Myyntivoitot/tappiot
319 832
Vähennykset
-3 671 543
Poistot
-187 114
Arvo 31.12
908 671
~ 78 ~
VESIHUOLTO
tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti
6001 Vesilaitos
6003 Viemäriverkosto
6006 Jätevesihuolto
Palvelusuunnitelman kuvaus
KVT–vesihuolto Oy puhdistaa Kaustisen, Vetelin ja Teerijärven jätevedet. Runkolinjoja rakennetaan Känsälä
Nikula alueella.
Henkilöstö
Hoitaja
Asentaja
Toimistosihteeri
Oppisopimus
Kunnan rakennusmestari
TP 2012
1
2
0,25
TP 2013
1
1
0,25
TA 2014
1
2
0,25
TP 2014
1
2
0.25
0,5
0.5
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet
Mittari / Tunnusluku / Arviointi
Asiakas
Toimiva vesi- ja jätevesihuolto
Prosessit
Rakentaminen ja peruskorjaus 5 km
Henkilöstö
Koulutus, yhteistyö
Talous
hinta vesi 1,22 € ja jätevesi 2,0 €
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Pohjavesialueitten saastuminen
Kunnanhallitus
Vesimaksujen korotus 5 %.
Toteutuma 2014
Runkoviemäri Nikula-Känsälä III-vaihe rakennettiin.
3
3
Vesimaksutaksaa korotettiin käyttöveden osalta viisi sentti/m ja jätevesitaksaa 35 senttiä/m alkaen vuoden
2015 alusta.
TP 2013
TA 2014
TP 2014
Vesimaksutulot, euroa
422.974
433.250
425.511
Jätevesimyyntitulot, euroa
233.875
310.000
308.394
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
743 850
0
743 850
735 079
-8 771
Toimintamenot
-432 790
0
-432 790
-444 620
-11 830
311 060
0
311 060
290 459
-20 601
-211 466
0
-211 466
-198 550
12 916
Toimintakate
Poistot
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
2 832 971
Lisäykset
104 048
Vähennykset
0
Poistot
-198 550
Arvo 31.12
2 738 469
~ 79 ~
MAA- JA METSÄTILAT
tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti
6005 Metsänhoito
Palvelusuunnitelman kuvaus
Metsänhoito toteutetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina
kun-nan omistamia metsäalueita myydään.
Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat säätilan ääri-ilmiöt.
Metsäpinta-ala 329
Talouden tervehdyttämisohjelman 2013 mukaisesti metsätiloja myyntiin.
Toteutuma 2014
Metsätiloja myytiin 160 ha.
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
325 000
0
325 000
302 559
-22 441
Toimintamenot
-4 000
0
-4 000
-7 802
-3 802
321 000
0
321 000
294 757
-26 243
0
0
0
0
0
Toimintakate
Poistot
Maaomaisuus
Arvo 1.1
1 787 127
Lisäykset
277 114
Vähennykset
-463 665
Voitto/tappio
304 447
Arvo 31.12
1 905 023
~ 80 ~
MUU LIIKETOIMINTA
tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti
6009 Varasto
6010 Traktori
Palvelusuunnitelman kuvaus
Konetyöt hankitaan pääosin ostopalveluna.
Talous
Alkuperäinen
TA-
TA muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toimintatuotot
5 000
0
5 000
3 333
Toimintamenot
-5 976
0
-5 976
-5 692
284
Toimintakate
-976
0
-976
-2 359
-1 383
Poistot
-396
0
-396
-396
0
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
1 582
Lisäykset
1 186
Vähennykset
0
Poistot
-396
Arvo 31.12
2 373
~ 81 ~
-1 667
2.2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN
Ulkoinen/sisäinen
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatulot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset muille
Vuokrakulut
Muut toimintamenot
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot:
Korkotulot muilta
Muut rahoitustulot muilta
Korkomenot
Muut rahoitusmenot
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Kertaluonteiset poistot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Satunnaiset tulot
Satunnaiset menot
Tilikauden tulos
Alkuperäinen
Ta-
Ta muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
Verotulojen erittely
Verotulot
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Muut verotulot, koiravero
Valtionosuuksien erittely
Valtionosuudet
Peruspalvelujen vo
Opetus- ja kulttuuritoimen vo
Muut valtionosuudet
Poikkeama
7 110 456
-290 000
6 820 456
6 162 667
-657 789
751 722
0
751 722
855 460
103 738
294 800
0
294 800
296 805
2 005
2 142 080
0
2 142 080
2 173 961
31 881
51 500
290 000
341 500
755 976
414 476
0
0
0
0
0
-11 909 532
-103 700
-12 013 232
-11 166 250
846 982
-16 466 959
-347 390
-16 814 349
-16 529 160
285 189
-1 422 150
11 660
-1 410 490
-1 443 484
-32 994
127 629
-989 000
-75 800
-1 064 800
-937 171
-1 235 630
-8 000
-1 243 630
-1 290 812
-47 182
-43 740
1 600
-42 140
-366 633
-324 493
-21 716 453
-521 630
-22 238 083
-21 488 641
749 442
13 910 000
0
13 910 000
14 887 677
977 677
9 415 000
0
9 415 000
9 445 543
30 543
1 000
0
1 000
2 993
1 993
9 000
0
9 000
4 307
-4 693
-350 000
0
-350 000
-322 048
27 952
-2 000
0
-2 000
-1 333
667
1 266 547
-521 630
744 917
2 528 499
1 783 582
-1 262 946
0
-1 262 946
-1 261 300
1 646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 601
-521 630
-518 029
1 267 199
1 785 228
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Toteuma
0
0
0
0
0
0
3 601
-521 630
-518 029
Alkuperäinen
Ta-
Ta muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
13 910 000
0
1 267 199
Toteuma
1 785 228
Poikkeama
13 910 000
14 887 677
977 677
12 100 000
0
12 100 000
12 825 192
725 192
940 000
0
940 000
1 194 048
254 048
870 000
0
870 000
868 437
-1 563
0
0
0
0
0
Alkuperäinen
Ta-
Ta muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen
9 415 000
9 000 000
415 000
0
0
0
0
~ 82 ~
Toteuma
9 415 000
9 445 543
9 000 000
415 000
0
8 980 508
465 035
0
Poikkeama
30 543
-19 492
50 035
0
2.3 INVESTOINNIT
INVESTOINNIT
Kustannusarvio
TA 2014
Talousarvio-
TA + muutos
Toteutuma Poikkeama
muutos alustava arvio
9101 Atk-laitteet ja ohjelmat
-20 000
9110 Maa-alueet ostot
-300 000
9110 Maa-alueet myynnit
100 000
9120 Rakennusten myynti
250 000
9140 Käyttöomaisuusarvopaperit osto
-300 000
9140 Käyttöomaisuusarvopaperit myynti
50 000
9350 Investointimenot kuntayhtymille
-7 500
9630 Tietoverkot
-159 000
290100 YLEINEN HALLINTO
-386 500
9423 Kunnaviraston peruskorjaus
0
9405 Lukion asuntolan peruskorjaus
-20 000
9414 2014-2015 Virastotalon peruskorjaus
-400 000
9416 Asuinrakennusten peruskorjaus
-15 000
9438 Keskuskoulu
-300 000
9439 Yläasteen peruskorj. + laajennus
-4 220 000
9439 Yläasteen peruskorj. + laajennus tulot
554 700
9425 2013-2014 Lähdehaan päiväkoti
-800 000
9434 Köyhäjoen ala-aste
-50 000
9435 Puumalan ala-aste
-10 000
9437 Musiikkilukion paikoitusalue
0
9441 2009 Musiikkilukio
0
9456 Kinon elokuvateatteritoiminnan kehittäminen
0
9446 2012 Hyötykäyttöaseman rakentaminen -15 000
9447 2013 Kunnan varasto Ullavantie 1
-35 000
9457 Omaneula / Pictural korjaaminen
0
9453 Kiinteistöjen korjaukset
-20 000
9455 2013-2015 Haitekki, laborat. tarpeisiin
-290 000
9455 tulot
87 500
290401 RAKENNUKSET
-5 532 800
9501 Katujen rakentaminen Vintturi Kola 2012
0
9507 KEK käänt.kaista ja liitt.tielev.
-185 000
9508 VT 13 Kaustinen-Veteli
0
9510 Kaavateiden peruskorj. ja päällyst.
-50 000
9513 2013-2015 Tiet / Kruupakkan teoll.alue -150 000
9516 KT 63 Kevyenliik. Järjestelyt
0
9520 Tievalaistuksen rakentaminen
-25 000
290510 LIIKENNEVÄYLÄT
-410 000
9540 Leikkikenttien rakentaminen
-15 000
9554 2013 Festivaaliareena / juhla-alueen perusk.
0
9562 Köyhäjoen kunnostus
-10 000
9562 Köyhäjoen kunnostus , tulot
37 500
290520 YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN
12 500
9601 Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen
-25000
9602 Vesi/ talojohtojen rakentaminen
0
9603 Runkojohtojen peruskorjaus
0
9604 Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal
-10 000
~ 83 ~
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160 000
-160 000
0
115 000
-10 000
0
-70 000
0
0
-15 000
35 000
-30 000
0
-350 000
0
-325 000
0
185 000
0
0
140 000
0
0
325 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20 000
-300 000
100 000
250 000
-300 000
50 000
-7 500
-159 000
-386 500
0
-20 000
-400 000
-15 000
-140 000
-4 380 000
554 700
-685 000
-60 000
-10 000
-70 000
0
0
-30 000
0
-30 000
-20 000
-640 000
87 500
-5 857 800
0
0
0
-50 000
-10 000
0
-25 000
-85 000
-15 000
0
-10 000
37 500
12 500
-25 000
0
0
-10 000
-9 744
10 256
-277 114
22 886
463 665
363 665
3 671 543 3 421 543
-3 800 000 -3 500 000
1 778
-48 222
0
7 500
0
159 000
50 127
436 627
-22 090
-22 090
-8 781
11 219
-6 888
393 112
-5 249
9 751
-224 434
-84 434
-4 149 821
230 179
667 730
113 030
-620 107
64 893
-64 785
-4 785
0
10 000
-80 517
-10 517
-6 023
-6 023
-5 245
-5 245
-18 363
11 637
0
0
-43 636
-13 636
-34 199
-14 199
-584 722
55 278
90 150
2 650
-5 116 981
740 819
-6 012
-6 012
-10 454
-10 454
0
0
-50 410
-410
-2 008
7 992
-3 144
-3 144
-24 415
585
-96 444
-11 444
-4 703
10 298
1 112
1 112
-3 381
6 619
26 545
-10 955
19 573
7 073
-3 479
21 521
-3 820
-3 820
-100
-100
-12 305
-2 305
290610 VESILAITOS
-35 000
9613 Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti -100 000
9613 Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti, tulot
0
9614 2013-2014 Kruupakkan alueen kunnallistekn.
-100 000
9614 2013-2014 Kruupakkan alueen kunnallistekn., tulot
0
9615 Vesijohtoverkoston peruskorjaus
-35 000
9621 Viem/ Runkojohtojen rakentaminen
-50 000
9622 Viem/ Talojohtojen rakentaminen
-10 000
9623 Viem/ Runkojohtojen peruskorjaukset
0
290620 VIEMÄRILAITOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-35 000
-100 000
0
-100 000
0
-35 000
-50 000
-10 000
0
-295 000
-19 704
-74 652
0
-56 043
0
-30 046
-33 727
-3 259
-17 312
-215 039
15 296
25 348
0
43 957
0
4 954
16 273
6 741
-17 312
79 961
INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO
0
-6 646 800
-5 378 467
1 268 333
-6 646 800
Toteutuma 2014
Yleinen hallinto
Kunta myi viisi teollisuuskiinteistöä abborttiomaisuuden luovutuskirjalla Kaustisen Kehitys Oy:lle ja merkitsi
kaupassa Kaustisen Kehitys Oy:n osakkeita 3.800.000 eurolla.
Maa-alueen ostoista merkittävin oli kaupan ja liiketoiminnan tarpeisiin ostettu maa-alue kuntakeskuksesta
Anna ja Pentti Anttilan perikunnalta.
Tietoverkkojen laajennushanke ei toteutunut koska Eu-rahoitusta ei saatu.
Rakentaminen
Kunnanviraston korjaus ( Kehitys Oy:n toimisto, talouspäällikön ja talous-velkaneuvojan huoneet) yläpohjan
ja vesikaton uusiminen, kosteusvaurion korjaaminen.
Kirkonkylän alakoulun remontti alkoi, kustannukset lähinnä purkutyöstä.
Yläkoulun rakentaminen valmistui. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi suunnittelun käynnistämisestä v. 2010
lähtien muodostui 6.721.070 euroa, tuloina oli valtion osuus vuosina 2013 ja 2014 yhteensä 1.130.000
euroa.
Uuden päiväkodin rakennushanke käynnistyi, hankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli 1,8 miljoonaa
euroa. Rakennusvaihtoehdoista päädyttiin uuden päiväkodin rakentamiseen, raportointivuoden käyttö oli
620.107 euroa.
Teknologiatalo Haitekissa tehtiin peruskorjaus- ja muutostyöt yritystoimintaa varten.
Merkittävin viemäröintikohde oli Nikula-Känsälä viemäröinnin aloittaminen.
~ 84 ~
2.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN
~ 85 ~
2.5 YHTEENVETO TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA
Määrärahat
Toimielin
Tuloarvio
Talousarvio
Sisäiset erät mukana
Ta-
Ta muutoksen
muutos
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Talousarvio
Ta-
Ta muutoksen
muutos
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Kunnanhallitus
Yleinen hallinto
-493 572
-50 000
-543 572
-458 835
84 737
63 400
0
63 400
11 712
-51 688
Sisäiset palvelut
-682 267
0
-682 267
-590 465
91 802
76 100
0
76 100
89 037
12 937
-87 570
0
-87 570
-82 804
4 767
0
0
0
0
0
-4 976 878
0
-4 976 878
-4 235 106
741 772
4 976 878
0
4 976 878
4 298 926
-677 952
Elink.el.kehitt.
Lomituspalvelut
Kuntayhteistyö
Yhteensä
-764 938
0
-764 938
-741 576
23 362
40 075
0
40 075
38 536
-1 539
-7 005 225
-50 000
-7 055 225
-6 108 785
946 440
5 156 453
0
5 156 453
4 438 211
-718 242
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Hallinto
-8 165 565
0
-8 165 565
-8 087 618
77 947
0
0
0
0
0
Erikoissairaanhoito
-5 000 000
-340 000
-5 340 000
-5 136 405
203 595
0
0
0
0
0
-13 165 565
-340 000
-13 505 565
-13 224 023
281 542
0
0
0
0
0
-129 942
600
-129 342
-130 734
-1 392
1 250
0
1 250
893
-357
-3 856 610
300
-3 856 310
-3 807 812
48 498
314 250
0
314 250
301 319
-12 931
Yhteensä
Sivistystoimen ltk
Hallinto
Peruskoulut
Esiopetus
Lukio
-313 126
0
-313 126
-281 518
31 608
0
0
0
2 724
2 724
-1 520 256
5 000
-1 515 256
-1 567 213
-51 957
136 000
0
136 000
172 563
36 563
0
Ammatilliset oppilaitokset
-5 300
0
-5 300
-6 650
-1 350
0
0
0
0
-69 049
0
-69 049
-62 573
6 476
0
0
0
0
0
Kirjasto
-227 264
6 200
-221 064
-216 648
4 416
5 500
0
5 500
3 295
-2 205
Liikunta ja ulkoilu
-198 356
0
-198 356
-236 419
-38 063
92 428
0
92 428
121 722
29 294
Nuorisotyö
-128 581
10 200
-118 381
-97 385
20 996
75 363
0
75 363
75 086
-277
-51 515
-10 000
-61 515
-61 026
489
0
0
0
0
0
Lasten päivähoito
-2 078 926
-143 930
-2 222 856
-2 210 012
12 844
336 440
0
336 440
368 378
31 938
Yhteensä
-8 578 925
-131 630
-8 710 555
-8 677 990
32 565
961 231
0
961 231
1 045 979
84 748
Muu opetustoimi
Kulttuuritoiminta
Talousarvio
Ta-
Ta muutoksen
muutos
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Talousarvio
Ta-
Ta muutoksen
muutos
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Tekninen ltk
Yhdyskuntasuunnittelu
-201 430
0
-201 430
-197 614
3 816
350
0
350
1 026
Asumisen edistäminen
-11 980
0
-11 980
-9 922
2 058
0
0
0
0
0
-158 980
0
-158 980
-101 695
57 285
1 200
0
1 200
1 238
38
Liikenneväylät
Puistot ja yl.alueet
676
-75 939
0
-75 939
-72 382
3 557
1 100
0
1 100
5 746
4 646
Ruokahuolto
-926 449
0
-926 449
-895 754
30 695
1 000 094
0
1 000 094
1 021 776
21 682
Toimitilapalvelut
-999 690
0
-999 690
-1 368 619
-368 929
1 520 990
0
1 520 990
1 608 144
87 154
Vuokrauspalvelut
-377 370
0
-377 370
-492 904
-115 534
601 490
0
601 490
1 046 273
444 783
Vesihuolto
-432 790
0
-432 790
-444 620
-11 830
743 850
0
743 850
735 079
-8 771
-4 000
0
-4 000
-7 802
-3 802
325 000
0
325 000
302 559
-22 441
Maa- ja metsätilat
Muu liiketoiminta
-5 976
0
-5 976
-5 692
284
5 000
0
5 000
3 333
-1 667
-3 194 604
0
-3 194 604
-3 597 004
-402 400
4 199 074
0
4 199 074
4 725 173
526 099
Rakennusvalvonta
-67 008
0
-67 008
-78 910
-11 902
20 800
0
20 800
25 864
5 064
Ympäristöpalvelut
-55 684
0
-55 684
-46 799
8 885
13 000
0
13 000
9 642
-3 358
Jätehuolto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yhteensä
-122 692
0
-122 692
-125 709
-3 017
33 800
0
33 800
35 506
1 706
-31 733 510
855 131
10 350 558
0
10 350 558
10 244 869
-105 689
Yhteensä
Ympäristölalutakunta
Taulukossa tulojen alittuminen arvioidusta on merkitty - -merkkisenä
Tulojen ylittyminen + -merkkisenä
Menojen alittuminen + -merkkisenä
Menojen ylittyminen - -merkkisenä
Käyttötalous
yhteensä
-32 067 011
-521 630
-32 588 641
~ 86 ~
3.TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
3.1 Tuloslaskelma
~ 87 ~
3.2 Rahoituslaskelma
~ 88 ~
3.3 Tase
~ 89 ~
~ 90 ~
3.4 LASKENNALLISESTI ERIYTETYN VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA JA TASE
VESI-JA VIEMÄRILAITOS
TP 2014
TP 2013
Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut (tal.hall sis.vel 2009-)
Liiketoiminnan muut kulut (vyörytys varasto)
Liikeylijäämä
Korot lainoista
Korvaus jäännöspääomasta 4 % 2014
Viemärilaitoksen yli/alijäämä
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
426 685,38
-165 734,18
-84 869,01
-80 865,17
-96 636,85
-74 979,94
423 796,65
-185 508,48
-75 562,44
-109 946,04
-112 496,20
-87 730,11
-17 967,09
-3 689,82
-20 198,40
-4 567,69
-198 549,84
0,00
0,00
-34 235,49
-208 540,14
0,00
0,00
-82 748,17
0,00
-125 359,62
138 395,83
0,00
-156 963,71
75 245,77
-21 199,28
-164 466,11
Tase
TP 2014
TP 2013
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kuljetuskalusto, kalusteet, ohjelmat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Aineet ja tarvikkeet (1405*60%)
Lyhytaikaiset saamiset (520)
2 782 198,46
43 729,00
107 010,34
2 616 169,68
15 289,44
94 317,21
28 733,52
65 583,69
2 876 700,28
43 729,00
112 653,34
2 701 206,14
19 111,80
110 511,02
40 986,15
69 524,87
VASTAAVAA YHTEENSÄ
2 876 515,67
2 987 211,30
2 847 741,92
3 033 407,31
-164 466,11
-21 199,28
28 773,75
2 969 524,45
3 013 868,36
120 122,20
-164 466,11
17 686,85
0,00
0,00
0,00
13 814,53
14 959,22
0,00
0,00
16 612,37
1 074,48
0,00
2 876 515,67
2 987 211,30
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Jäännöspääoma
Ed. vuoden tulos
Tilikauden yli/alijäämä
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat julkisyhteisöiltä
Lyhytaikainen
Lainat julkisyhteisöiltä
Ostovelat
Siirtovelat/ Lomapalkkajaksotus (nettoero)
Muut velat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
2007 Jätevesilaitos myyty KVT-Vesihuolto Oy:lle
Laskelmassa huomioitu viemärilaitoksen nettovaikutus
~ 91 ~
KUNTAKONSERNIN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/ tulot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
TOIMINTAKATE
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotulot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden yli- ja alipariarvot
Arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
Toimintatuotot/ kulut
Vuosikate/poistot %
Vuosikate €/as
Asukasmäärä 31.12.
Vuosi 2014
Vuosi 2013
22 208 101,92
-44 447 245,84
64 469,72
-22 174 674,20
10 373 254,03
-30 114 363,54
110 143,15
-19 630 966,36
14 819 563,48
12 032 694,08
13 702 520,55
9 977 662,97
35 164,00
11 771,57
-362 863,21
-575 336,87
3 786 318,85
35 591,09
36 923,72
-570 864,23
-2 490,76
3 548 376,98
-2 659 291,76
0,00
0,00
1 127 027,09
-2 738 908,93
0,00
0,00
809 468,05
130 427,44
-5 503,19
-128 048,11
-17 430,21
1 251 951,34
663 989,73
49,97
142
883
4 286
34,46
130
829
4 282
Korpelan Voima tehnyt 4.000.000 € arvonalennuksen sijoituksiin 2014 (sis. muut rahoituskulut 10,45%)
Koulutuskuntayhtymä tehnyt organisaatiomuutoksen, vertailutieto eroaa aiemmasta vuodesta
Kuntayhtymien omistus laskelmissa sama 2013, 2014
~ 92 ~
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
Vuosi 2014
Vuosi 2013
3 786 318,85
418 000,00
-229 475,21
3 974 843,64
3 548 376,98
0,00
58 270,92
3 606 647,90
-16 521 812,63
822 613,70
4 183 810,72
-11 515 388,21
-6 623 378,17
570 484,83
233 094,14
-5 819 799,20
-7 540 544,57
-2 213 151,30
-34 769,86
125 512,57
-150 126,80
0,00
4 674 267,79
-3 830 080,13
2 603 719,71
3 538 650,08
24 336,59
6 782 384,84
-2 804 873,34
-623 780,67
3 203 604,03
6 799,74
3 874 377,30
63 404,16
230 450,16
274 388,49
4 442 620,11
8 005 606,78
205 287,26
-54 113,90
328 371,00
-836 354,56
-356 810,20
2 853 593,57
RAHAVAROJEN MUUTOS
465 062,21
640 442,27
Rahavarat 31.12
Rahavarat 01.01
RAHAVAROJEN MUUTOS
4 796 494,12
4 331 431,91
465 062,21
4 300 585,42
3 660 143,14
640 442,28
24
0,99
27
59
1,21
39
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate (tyydyttävä 1-2)
Kassan riittävyys, pv
Tunnusluvut 5 vuodelta vertailuna
Tunnusluvut v 2009
Tunnusluvut v 2010
Tunnusluvut v 2011
Tunnusluvut v 2012
Tunnusluvut v 2013
Tunnusluvut v 2014
Toiminnan ja rahavirran kertymä
-1 297
-470
-1 446
-4 519
-2 213
-7 645
Rahoituslaskelman täsmäyttämiseksi Korpelan Voiman arvonalennus kirjattu satunnaiseksi eräksi
Kunnan tytäryhtiöiden rahoituslaskelmat korjattu tase-erien muutosten mukaisiksi 2014
~ 93 ~
KUNNAN KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT
VASTAAVAA
Aineettomat oikeudet
Konserniliikearvo
Muut pitkäaikaiset menot
Ennakkomaksut
Aineettomat hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rak. ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet
Osakkuusyhteisöosuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjasaamiset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset/ liittymismaksut
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Vuosi 2014
Vuosi 2013
161 903,42
0,00
264 691,24
0,00
426 594,66
99 039,52
0,00
252 150,89
0,00
351 190,41
2 723 699,81
35 016 428,33
5 619 396,83
2 561 028,42
989 068,83
3 450 589,92
50 360 212,14
2 294 243,37
30 367 582,06
5 724 231,88
2 283 268,43
888 888,34
3 578 499,01
45 136 713,09
1 279 572,41
1 021 062,04
0,00
53 355,05
690 597,98
3 044 587,48
1 635 229,08
1 035 559,31
0,00
0,00
-2 277,87
2 668 510,52
53 831 394,28
48 156 414,02
53 792,06
140 012,31
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
360 791,21
424 195,28
210 662,70
3 005 852,08
104 031,55
4 692 462,56
8 373 800,10
209 866,15
2 920 511,12
131 874,84
4 168 710,56
7 855 157,95
VASTAAVAA YHTEENSÄ
62 258 986,44
56 151 584,28
~ 94 ~
VASTATTAVAA
Vuosi 2014
Vuosi 2013
9 685 777,02
0,00
26 453,90
1 221 170,64
3 129 688,43
1 251 951,34
15 315 041,33
9 685 777,02
0,00
26 453,90
1 223 946,62
2 457 078,17
663 989,73
14 057 245,44
165 391,60
171 487,61
0,00
0,00
464 636,24
14 006,61
478 642,85
521 727,73
81 637,21
603 364,94
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
0,00
239 428,37
0,00
141 921,85
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
657 611,07
704 115,62
30 497 213,81
3 486 320,17
5 489 332,85
5 930 004,39
45 402 871,22
29 753 093,11
2 588 502,98
2 747 990,90
5 383 861,83
40 473 448,82
62 258 986,44
56 151 584,28
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Ed. tilikausien ylijäämä (+) / alijäämä (-)
Tilikauden ylijäämä (+) /alijäämä (-)
VÄHEMMISTÖOSUUDET
KONSERNIRESERVI
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
TAKAUKSET
Takaukset muiden puolesta
Jäljellä oleva pääoma
Selvitys tilinpäätöksen liitetiedoissa
Omavaraisuusaste, % (tavoite 50%)
Suhteellinen velkaantuneisuus, €
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas
Konsernin lainakanta 31.12, 1000 €
Konsernin lainat/asukas 31.12, 1000 €
Konsernin rahoitusvarallisuus
Kunnan asukasmäärä
25,63
92
4 382
1 022
35 986
8 396
-9 498
4 286
Korpelan voima kirjannut 232.886 € edellisten tilikausien ylijäämään korjausta
Koulutuskuntayhtymä tehnyt organisaatiomuutoksen, vertailutieto eroaa aiemmasta vuodesta
~ 95 ~
26,41
118
3 121
729
32 501
7 590
-8 429
4 282
KAUSTISEN KUNTA
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot
4.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät (liitetieto 2)
Käyttöomaisuuden arvostus
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti,
jolloin poistot lasketaan käyttöomaisuuden arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan.
Kunnanvaltuusto on vahvistanut poistosuunnitelman 19.6.1996, § 52 ja 23.10.2012 § 69.
Suunnitelmapoistot 1997 alkaen
Aineettomat hyöhykkeet
1997-2012
poistomenetelmä
Kehittämismenot
Tasapoisto
Aineettomat oikeudet
Tasapoisto
Liikearvo
Tasapoisto
1.1.2013 uudet yksiköt
poistoaika
2v
5v
5v
2v
Muut pitkävaikutteiset menot
Perustamis- ja järjestelymenot
Tasapoisto
4v
0
Tutkimus- ja kehittämismenot
Tasapoisto
4v
0
Konserniliikearvo
Tasapoisto
5v
0
Liikearvo
Tasapoisto
5v
0
Atk-ohjelmistot
Tasapoisto
4v
4v
Muut
Tasapoisto
5v
4v
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat
Hallinto- ja laitosrakennukset
Tasapoisto
50 v
45 v
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Tasapoisto
40 v
30 v
Talousrakennukset
Tasapoisto
20 v
20 v
Vapaa-ajan rakennukset
Tasapoisto
50 v
30 v
Asuinrakennukset
Tasapoisto
30 v
35 v
Kadut, tiet, torit ja puistot
Menoj. poisto
15 %
15 %
Sillat, laiturit ja puistot
Menoj. poisto
15 %
20 %
Muut maa- ja vesirakenteet
Menoj. poisto
15 %
20 %
Vedenjakeluverkosto
Menoj. poisto
7%
7%
Viemäriverkko
Menoj. poisto
7%
7%
Kaukolämpöverkko
Tasapoisto
Sähköjohdot, muuntoasemat
Menoj. poisto
15 %
ja ulkovalaistuslaitteet
Menoj. poisto
15 %
alakeskukset
Menoj. poisto
20 %
22 %
Maakaasuverkko
Menoj. poisto
15 %
15 %
Muut putki- ja kaapeliverkot
Menoj. poisto
15 %
20 %
toskoneet ja laitteet
Menoj. poisto
15 %
25 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
Menoj. poisto
15 %
20 %
Liikenteen ohjauslaitteet
Menoj. poisto
20 %
25 %
Menoj. poisto
20 %
25 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet
20 v
20 %
Puhelinverkko, keskusasema ja
Sähkö-, vesi- yms. laitosten lai-
Muut kiinteät koneet, laitteet ja
rakenteet
~ 96 ~
Koneet ja kalusto
Rautaiset alukset
Menoj. poisto
15 %
20 %
Puiset alukset ja muut uivat työk.
Menoj. poisto
20 %
27 %
Muut kuljetusvälineet
Menoj. poisto
25 %
30 %
Muut liikkuvat työkoneet
Menoj. poisto
25 %
30 %
Muut raskaat koneet
Menoj. poisto
20 %
25 %
Muut kevyet koneet
Menoj. poisto
25 %
30 %
Sairaala-, terveydenh. ym. laitt.
Menoj. poisto
20 %
30 %
Atk-laitteet
Tasapoisto
3v
4v
Muut laitteet ja kalusteet
Menoj.poisto
30 %
40 %
Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat
Käytön mukaan
Arvo- ja taide-esineet
Ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat
Ei poistoa
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Ei poistoa
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseseen FIFO periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen
hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.
~ 97 ~
4.2 Tuloslaskelman liitetiedot
Toimintatuotot
tehtäväkokonaisuuksittain
ulkoinen
2 014
2 013
Hallinto- ja kehittämispalvelut, yleinen
hallinto
11 013,53
110 253,54
Kunnahallitus, sisäiset palvelut
51 608,99
44 091,18
Kunnanhallitus, kuntayhteistyö
38 536,00
38 025,00
Elinkeinotoiminnan edistäminen
0,00
0,00
4 298 925,70
4 402 563,83
0,00
0,00
Sivistystoimen hallinto
892,93
2 193,55
Peruskoulut + projektit
346 820,57
394 021,20
1 005,74
305,30
125 411,90
160 388,01
Kirjasto + projektit
3 294,51
7 351,23
Liikunta ja ulkoilu
61 264,22
49 396,32
Nuorisotyö
74 886,00
141 572,34
0,00
0,00
368 377,55
337 359,17
Lomituspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Varhaiskasvatus, esiopetus
Musiikkilukio + projektit
Kulttuuritoiminta
Varhaiskasvatus, lasten päivähoito
Yhdyskuntasuunnittelu
983,85
419,62
25 803,92
26 984,63
0,00
0,00
Ympäristönsuojelu
9 642,22
6 894,96
Liikenneväylät
1 237,60
2 066,59
Puistot ja yleiset alueet
5 746,08
11 391,23
Ruokahuolto
575 298,31
524 923,55
Toimitilapalvelut
430 789,74
438 663,78
Vuokrauspalvelut
990 168,74
543 798,80
Vesihuolto
693 552,91
616 117,67
Maa- ja metsätilat
302 558,59
34 114,58
627,00
8 418 446,60
726,00
7 893 622,08
Yhdyskuntapalvelut
Asumisen edistäminen
Muu liiketoiminta
~ 98 ~
Selvitys olennaisista toimintatuottoihin sisältyvistä eristä kuten käyttöomaisuuden myyntivoitoista
ja olennnaisista toimintakuluihin sisältyvistä eristä kuten käyttöomaisuuden myyntitappioista
Selite 2014
Käyttöomaisuuden myyntivoitot (3520)
Muiden osakkeiden myyntivoitot
Tonttien ja maa-alueiden myyntivoitot
Metsänmaan myyntivoitot
Hallimyyntien myyntivoitot
Koneet ja kalusto
Yhteensä
Käyttöomaisuuden myyntitappiot (5970)
Hallien myyntitappiot
Tonttien myyntitappiot
Yhteensä
Selite 2013
Visaveljet
Opistontorppi
Halli 4, Haitekki, Keliber
Paloauton vaihto
Tanhuanpää & Teoll.h.3
Sydänmetsä myyty 1961
Valtionosuuksien erittely
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Peruspalvelujen v-os
Elatustuki
Toimeentulotuki
Kela perii ja tilittää kunnalle
2009 - 2013
Tulee kunnalle, siirto JYTAlle
2014
2013
0,00
1 888,00
302 558,59
425 013,25
0,00
729 459,84
20 567,11
5 295,96
105 180,99
0,00
105 180,99
0,00
25 228,19
25 228,19
2014
2013
0,00
21 166,33
47 029,40
0,00
0,00
8 980 508,00
0,00
9 012 934,97
9 012 934,97
0,00
0,00
5 521,00
5 521,00
0,00
118 000,00
101 000,00
101 000,00
Kotikuntakorvaustulot
Kotikuntakorvausmenot
2013 Ylivieskan kaupunki
2012 Kruunupyyn kunta
2013 Vesilahden kunta
210 901,20
-76 741,20
0,00
15 891,48
2 768,96
152 820,44
Opetus ja kulttuuritoimen valtionosuus
233 400,93
-51 488,90
-4 129,29
177 782,74
465 035,00
Esiopetus: 5-vuotiaat
Perusopetus: vaikeav.
Perusopetus: muut vammaiset
Aamu- ja iltapvätoiminta
Lukiokoulutus
Lukiokoulutus yli 18-v aloit.
Liikuntatoiminta
Nuorisotyö
Kunnan omarahoitusosuus
Harkinnanvarainen valtionosuus
4 381,00
56 369,00
219 963,00
33 434,00
1 604 366,00
3 697,00
15 279,00
6 732,00
-1 479 186,00
0,00
~ 99 ~
407 051,00
0,00
56 360,00
237 521,00
33 078,00
1 583 044,00
10 862,00
15 254,00
6 767,00
-1 535 835,00
555 000,00
Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti (liitetieto 17) sis. Liittymismaksut
Tilit
Käyttöomaisuus
1.1.2014
InvestointiLisäys
Rahoitus My.voitto +/
osuudet tappio -
9 576,69
2 140,87
167 489,83
179 207,39
48 054,85
0,00
97 315,42
145 370,27
0,00
0,00
-26 544,58
-26 544,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6 309,24
0,00
-42 619,08
-48 928,32
51 322,30
2 140,87
195 641,59
249 104,76
1 787 126,87
277 114,15
0,00
304 446,59
-463 664,88
0,00
1 905 022,73
0,00
0,00
0,00
0,00
319 832,16 -3 671 542,70
319 832,16 -3 671 542,70
-66 299,50
-600 745,06
-119 129,04
-786 173,60
1002
1006
1011
Aineettomat oikeudet (6520, 6530)
Muut aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
1100
MAA- JA VESIALUEET
1110
1111
1120
Asuinrakennukset
Hallinto- ja laitosrak.
Muut rakennukset
RAKENNUKSET
650 516,73
10 667 115,36
3 243 025,86
14 560 657,95
12 479,12
6 077 700,49
659 952,51
6 750 132,12
0,00
-667 730,00
-90 150,00
-757 880,00
1131
1135
1136
1137
1140
1141
1142
Kadut, tiet, torit
956 369,80
Sillat, laiturit, uimapaikat
32 512,50
Urheilualueet, leikkikentät
106 627,10
Muut maarakenteet
3 831,72
Vesi- ja viemäriverkko
2 701 206,14
Liikenne- ja katuvalot
66 889,91
Atm-verkko
60 636,99
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (6530)
3 928 074,16
59 566,34
0,00
3 590,57
0,00
104 048,02
24 414,71
0,00
191 619,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1170
1171
1175
1176
1179
ATK-laitteet 4 v poistoaika
Muut kevyet koneet -30% mj
Kuljetuskalusto
Laitos- ym. Kalusteet
Muut laitteet ja kalusto
KONEET JA KALUSTO
0,00
0,00
92 993,92
83 350,05
27 698,55
204 042,52
95 055,41
18 459,78
0,00
0,00
183 701,59
297 216,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1185
ARVO- JA TAIDE-ESINEET/ Dallmeier
369 278,57
0,00
1195/9402/9414Keskener./ Kerrostalo 2012-2014 ?
3 547,75
1195/9439
Keskener./ Yläaste 2012-2014
2 096 447,02
1195/9446
Keskener./ Hyötykäyttöasema 2012-2014 Kruupakka
108 623,53
1195/9613
Kesken./ Nikula-Känsälä runkov. 2011-2014
251 663,33
1195/9101
Keskener/ ATK-projekti 2012-2013
38 310,85
1195/9562
Keskener./ Köyhäjoen kunn. 2012-2014
88 689,35
1195/9455
Keskener./ Haitekki lab.tarpeisiin 2013-2015
31 594,71
1195/9507
Keskener./ KEK käänt.kaista ja liitt. 2011-?
28 430,16
1195/9513
Keskener./ Tiet/ Kruupakka 2013-2014
45 193,62
1195/9614
Keskener./ Vesi/ Kruupakkan kunnallistekniikka 2013-2014
20 775,13
1195/9438
Keskener./ KK ala-aste 2013-2014
5 132,40
1195/9437
Keksner./ Musiikkilukion paikoitusalue
0,00
1195/9425
Keskener./ 2013-2015 Päiväkoti uusi
70,65
KESKENERÄINEN RAKENTAMINEN
2 718 478,50
6 888,43
0,00
18 362,52
74 652,22
0,00
0,00
0,00
10 454,08
2 008,48
56 042,66
224 433,53
80 517,05
620 106,73
1 093 465,70
AINEELLISET HYÖDYKKEET
1200
1205
1209
1295
1296
Kuntayhtymäosuudet
Tytäryhtymäosakkeet
Muut osuudet ja osakkeet
OSAKKEET JA OSUUDET
Liittymismaksut/ Korpelan Voima
Liittymismaksut/ Kaustisen Lämpö
MUUT SAAMISET/ ANTOLAINAT
PYSYVÄT VASTAAVAT
23 567 658,57
1 010 443,06
1 339 721,09
706 238,38
3 056 402,53
269 910,56
159 756,88
429 667,44
27 232 935,93
Myynnit
Tilisiirrot tai
Poisto Liittymismaksut
19 043,96
30 013,66
Tilisiirrot tai
Keskener.
-49 057,62
0,00
872 480,70
27 635,58
93 274,99
1 823,96
2 616 169,68
81 271,18
51 541,47
3 744 197,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23 248,56
-18 959,45
-8 494,05
-50 702,06
95 055,41
18 459,78
69 745,36
64 390,60
202 906,09
450 557,24
0,00
0,00
0,00
0,00
369 278,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
624 278,75 -4 135 207,58 -1 261 300,22
0,00
-2 096 447,02
0,00
0,00
-38 310,85
-88 689,35
-31 594,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 255 041,93
0,00
12 570 618,66 -784 424,58
~ 100 ~
24 440 984,30
0,00
-1 778,06
-1 778,06
0,00
-29 118,48
-40 931,74
-70 050,22
0,00
256 492,08
118 825,14
375 317,22
624 278,75 -4 207 035,86 -1 261 300,22
0,00
15 700,00
0,00
10 436,18
0,00
126 986,05
326 315,55
0,00
0,00
0,00
38 884,24
47 202,10
76 817,79
229 565,93
80 517,05
620 177,38
1 556 902,27
1 010 443,06
5 139 721,09
704 460,32
6 854 624,47
3 800 000,00
15 700,00
566 682,69
15 506 354,45
341 988,79
16 415 025,93
-143 455,44
-4 876,92
-16 942,68
-2 007,76
-189 084,48
-10 033,44
-9 095,52
-375 496,24
8 609 548,39 -757 880,00
3 800 000,00
31.12.2014
-2 255 041,93
31 920 030,75
Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta
Poistonalaiset investoinnit
Rahoitusosuudet
Investointien omahankintameno
TP
TP
2013
2 014
1 239 305,36 7 238 968,54
-11 828,82 -757 880,00
1 227 476,54 6 481 088,54
Taloussuunnitelma
2015
2016
8 380 200
1 398 500
-439 000
-50 000
7 941 200
1 348 500
2017
1 367 500
-77 000
1 290 500
18 288 765
Suunnitelman mukaiset poistot
-1 337 996,66 -1 261 300,22
-1 301 803
-1 301 803
-1 301 803
-6 504 706
2013-2017
6 504 706
18 288 765
-11 784 059
2012-2016
1 341 541
2 724 057
-1 382 516
2011-2015
1 012 778
2 504 299
-1 491 521
2010-2014
913 253
2 674 098
-1 760 845
-181 %
-64 %
36 %
-103 %
-51 %
49 %
-147 %
-60 %
40 %
-193 %
-66 %
34 %
2014
108 287,18
105 844,85
2013
341 169,88
2012
103 397,04
Viiden vuoden keskiarvo
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistonalaisten investointien omahankintameno
Ero
Kun eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin
Kun eroa verrataan poistonalaisiin investointeihin
Sumupoistot suht. investointeihin
Hallintorakennusten poistoihin sisältyvät puretut rakennukset
Yläkoulun kiinteistöjen purku
Mielenterveysasema (suljettu 2011, purkupäätös 2014)
Yhteensä
2013-2017
Suunnitelmavuosien tiedot
Taloussuunnitelmasta
Dallmeierin taidekokoelma on arvostettu hintaan jonka kunta maksoi takauksena v 2010 eli 346.782,08 €.
Kansanmusiikkisäätiöltä 8.332,20 € lunastettu soitinkokoelma luovutettu 2012 Kansanmusiikki-Instituutti ry:lle.
Lisäksi kunnalla taseen ulkopuolella oma museosoitinkokoelma ja kunnan vastuulla Tampereen yliopiston soitinkokoelma.
Pysyvien vastaavien sijoitukset
0216462-3
0208916-8
0959806-1
0178464-4
0718928-0
0906825-5
0310431-5
0755503-3
0797121-3
0635366-7
0116300-4
0208882-7
0408224-2
0559617-3
0718928-0
1701683-4
0870630-7
1701683-4
2116313-2
0208877-1
0198452-3
2362180-3
2360731-5
2154781-4
0198165-6
Kuntayhtymäosuudet
K-P:n ESH ja perusp.KY
K-P Koulutuskuntayhtymä
Keski-Pohjanmaan liitto
Korpelan Voima
Yhteensä
Tytäryhteisöosakkeet ja os.
Kiint.Oy Rekipolska
Kiint. Oy K:sen Oppilasasunt.
Kaustisen Kehitys Oy; apportti 2014
Kaustisen Lämpö Oy
Kansantaiteenkeskus Oy
Yhteensä
Muut osakkeet ja osuudet
M-real Oy
Metsäliitto
Kiint.Oy Telefooni
Nikulan Ravirata Oy
Festival Turkis Oy
KOY Rekipolska, asunto
Kuntarahoitus Oyj
Oy Ekorosk Ab
Kuntarahoitus Oyj
KVT Vesihuolto
KVT Vesihuolto
OP Kaustinen, osuuspääoma
Osuuskunta Viexpo
Kuntien Tiera Oy
Kuntien Palvelukeskus Oy
Kaustisen Portti asunto 18/ Karvonen Maija
Keskipohjanmaan Kirjapaino
Yhteensä
omistus 2012
omistus 2013
4,2199 %
4,1028 %
7,8400 %
7,8400 %
5,2900 %
5,2900 %
10,4500 %
10,4500 %
omistus
100 %
100 %
100 %
80 %
74,12 %
osakeomistus
4.143
260
1.836+5.500
480
44.000
kpl
250
1.1.2014
245 053,48
724 842,58
25 074,00
15 473,00
1 010 443,06
Lisäys
Vähennys
0,00
0,00
1.1.2014
69 680,26
43 728,86
411 109,73
80 730,20
734 472,04
1 339 721,09
Lisäys
Vähennys
1.1.2014
618,99
3 990,00
8 856,94
57 171,29
13 455,03
21 864,43
8 409,40
37 842,28
21 600,00
48 000,00
431 882,00
100,00
84,09
4 298,00
4 302,00
43 562,13
201,80
706 238,38
130
2471
80
50
45
8000
48
0
3
1
1
20
~ 101 ~
3 800 000,00
3 800 000,00
0,00
Lisäys
Vähennys
-1 778,06
0,00
-1 778,06
31.12.2014
245 053,48
724 842,58
25 074,00
15 473,00
1 010 443,06
31.12.2014
69 680,26
43 728,86
4 211 109,73 lisäys nimellisarvottom
80 730,20
734 472,04
5 139 721,09
31.12.2014
618,99
3 990,00
8 856,94
57 171,29
13 455,03
21 864,43
8 409,40
37 842,28
21 600,00
48 000,00
431 882,00
100,00
84,09
4 298,00
4 302,00
41 784,07
201,80
704 460,32
Vaihtuvien vastaavien saamiset konsernin yhteisöiltä, kuntayhtymiltä ja osakkuus- ja muilta
omistusyhteisöiltä (liitetieto 18)
SAAMISET (aktiivi)
Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
1230 Lainasaamiset
Kansantaiteenkeskus Oy, pääomalaina, KV 15§/2012
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset ky, joissa kunta on jäsenenä
1240 Saam. osakkuus- sekä muu omistusyht.
Terveyskyläsäätiö, 150.000 KV 64§/2012, Kv 6§/2014
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset ky, joissa kunta on jäsenenä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyht.
Myyntisaamiset
Mukana säätiöt
31.12.2014
31.12.2013
400 456,38
400 456,38
200 000,00
0,00
0,00
0,00
200 456,38
60 138,75
200 000,00
0,00
0,00
0,00
200 456,38
51 530,13
2 713,32
0,00
0,00
0,00
49,83
0,00
0,00
0,00
53 939,66
0,00
0,00
0,00
0,00
3 485,77
46 553,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 927,30
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (liitetieto 19)
31.12.2014
Tilitys 2014
31.12.2013
Työterveyshuolto
MELA lomapalkkasaatava alkaen 2014
Inv/ Köyhäjoen kunnostus, loppuerä
Opetus- ja kulttuuritoimi
42 517,00
418 693,29
26 544,58
164 321,00
-39 135,24
0,00
0,00
0,00
39 135,24
0,00
0,00
0,00
3 062,00
1 933,61
0,00
0,00
0,00
0,00
1611 Palkat/ TVR & Novum vakuutusmaksupalautuksia
1611 Palkat/ KEVA varhaiseläke
1611 S-vak/tapaturmavak.korvaukset
19 935,39
19 256,09
0,00
-13 749,82
-18 719,36
-10 796,65
13 749,82
18 719,36
10 796,65
1612 Alueellinen pelastuslaitos
1612 JYTA palautus
66 990,25
86 404,52
-63 557,75
-305 539,24
63 557,75
305 539,24
1605
1605
1605
1605
1610 Elokuvatilitys 10-14.12
1610 Halsua palautus, lomitus, eläkemenoper. KUEL
~ 102 ~
TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä
siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana (liitetieto 21)
31.12.2014 Muutos
Peruspääoma 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Peruspääoma 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
31.12.2013
9 685 777,02
0,00
0,00
9 685 777,02
0,00
0,00
0,00
9 685 777,02
0,00
0,00
9 685 777,02
-1 747 027,33
1 267 198,99
9 205 948,68
114 879,88
1 267 198,99
-1 861 907,21
114 879,88
7 938 749,69
Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista,
jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua (liitetieto 22)
Kuntarahoitus
Nordea
OKO
Yhteensä
pitkäaik. lainat
31.12.2014
18 777 957,00
150 000,00
100 000,00
19 027 957,00
lyhennykset
v. 2015-2019
-6 758 356,00
-150 000,00
-100 000,00
-7 008 356,00
lainatilanne
5 v kuluttua
12 019 601,00
0,00
0,00
12 019 601,00
Velkojen erittely saman konsernin tytäryhteisöille, erikeen kuntayhtymille joissa kunta on mukana jäsenenä ja erikseen
osakkuus- sekä muille omistusyhteisyhteisöille erikseen pitkä- ja lyhytaikaisista veloista (liitetieto 24)
31.12.2014
Pitkäaikainen vieras pääoma
Velat tytäryhteisöille
0
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä
0
Velat osakkuus- sekä muille omistusyht.
0
Saadut ennakot
0
Lyhytaikainen vieras pääoma
Velat tytäryhteisöille
Ostovelat
Kaustisen Lämpö Oy
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä
Ostovelat
Korpelan Voima
Verkko Korpela Oy
K-P koulutuskuntayhtymä
K-P sairaanhoitopiirin ky
K-P Liitto
Velat osakkuus- sekä muille omistusyht.
Ostovelat
Ekorosk Oy
Kansanlääkintäkeskus/ Terveyskyläsäätiö
KVT Vesihuolto Oy
kp 2350 Saadut ennakot / seuraavalle vuodelle käytettäväksi siirtyvät projektivarat
3303
3304
3306
3309
3222
3223
3227
3224
3225
Lukio/ Musiikkiosamista globaalisti ja verkossa
OPH 175/5381/2014
2014-2015
Lukio/ Oppimisympäristöjen kehittäminen ja384/530/2014
monipuolistaminen
2014-30.6.2017
Lukio/ Koord.hanke
163/530/2010 - 2012
2011-2014
Lukio/ Tekniikka
358/530/2011
2013-2014
Kerho 5/ 31/517/2013
31/517/2013
2 014
Peruskoulu/ Ryhmäkoot
2012/520/16
kevät 2014
Peruskoulu/ Ryhmäkoot
465/520/2013
2014-2015
Peruskoulu/ Kerho 4
88/517/2011
päättynyt, varoja palautettu
Esi/perusk TVT 2012-2013
45/530/2012
päättynyt, varoja palautettu
K-P:n ICT osaajat 9 kunnan yhteishanke
439/520/2014
3804 Etsivä/nuorisotyö 2012-2013
427/628/2011 Toiminta Veteliin 1.9.2014
Yhteensä
~ 103 ~
31.12.2013
0
0
0
0
73 422,77
57 228,53
63 272,51
0,00
15 255,36
6 415,48
0,00
43 809,29
4 641,33
4 124,17
-93 420,82
0,00
0,00
0,00
24 157,68
2 762,69
150,00
45 902,32
31.12.2014
Muutos
5 000,00
72 000,00
0,00
0,00
16 115,00
0,00
22 167,00
0,00
0,00
2 300,00
0,00
117 582,00
5 000,00
72 000,00
-90 000,00
-30 500,00
-3 885,00
-7 550,00
22 167,00
-16 500,00
-5 600,00
2 300,00
-40 000,00
31.12.2013
90 000,00
30 500,00
20 000,00
7 550,00
16 500,00
5 600,00
40 000,00
210 150,00
tili 2400-2415 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (liitetieto 28)
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2410
2415
2260
2270
2275
2277
2280
Kokkolan kaupunki/ Eläinlääkintä ja ymp.terveydenhuolto
Kansalaisopisto
Palkat/ KEVA eläkemenoperusteinen
MELA Maatalouslomitus
MELA Maatalouslomitus 2013 lomapalkkavelka
MELA Turkislomitus
MELA Turkislomitus Pitkälampi Antti
Opetus- ja kulttuuritoimi
Kiuru
Lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset
Korkojaksotus
Muutos
31.12.2013
1 772,04
4 297,69
6 304,72
111 246,83
416 269,43
14 485,53
3 150,00
0,00
5 822,46
1 204 669,09
73 225,65
-11 158,13
11 158,13
0,00
6 176,73
106 066,84
0,00
33 753,47
-6 176,73
-106 066,84
-33 753,47
-23 382,00
21 174,17
-14 429,44
23 382,00
0,00
1 183 494,92
87 655,09
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT (palautettavia)
31.12.2014 Muutos
31.12.2013
Liittymismaksut vesi/jätevesi
Takuuvuokrat, asunnot
Rakennusajan takuumaksut
Urheilutalon panttimaksut a´ 5 €
Takuuvuokrat, oppilasasunnot
783 433,99
4 397,56
700,00
2 930,00
7 465,00
709 878,72
4 796,56
0,00
2 860,00
9 830,00
Liittymismaksut ja muut velat
Yhteensä
LAHJOITUSRAHASTOT
2111
2113
2114
2118
2119
31.12.2014
Yläasteen lahjoitusrahasto
Kungas Lauri lahjoitusrahasto
Kungas Lauri maalahjoitus
Salo Asko kiinteistölahjoitus
Hanhikoski Aarno lahjoitusrahasto
erillinen selvitys
erillinen selvitys
erillinen selvitys
erillinen selvitys
erillinen selvitys
73 555,27
-399,00
700,00
70,00
-2 365,00
798 926,55
727 365,28
31.12.2014 Muutos
31.12.2013
8 936,39
25 474,18
83 000,00
115 373,35
144 073,94
376 857,86
9 136,39
34 774,18
88 000,00
115 373,35
127 965,52
375 249,44
-200,00
-9 300,00
-5 000,00
0,00
16 108,42
4.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien märien yhteismäärä (liitetieto 29)
Leasingvastuut Nordea
Avid ohjain C24, Avid HD I/0
20x Apple MacBook Pro + lisätakuu
Bretford Mobile Cart
Kopiokone Canon sop. 2120006
Postimaksukone RDM4OOC
Kopiokone
IRC23801
Eräpvä
30.4.2015
30.9.2014
30.9.2014
31.12.2016
30.4.2018
Leasingvastuut yhteensä Tukirahoitus/ Nordea
Leasing- ja osamaksuvastuut Danske Bank ilm. 30.6.2013
Paana latukone
Konica Minolta
12 kk
3 966,36
5 804,13
514,23
2 470,08
895,32
13 650,12
14.3.2014
14.10.2014
Leasingvastuut yhteensä Sampo Bank
Muut kunnan antamat vastuusitoumukset (liitetieto 31)
Takaukset muiden puolesta
Jäljellä oleva pääoma yhteensä
Tytäryhtiöt
Osakkuusyhteisöt
Muut kunnan alueella olevat yhteisöt
Kuntien Takauskeskus
Kokonaisvastuu
Leasingvastuuut 31.12.2014
2 644,24
0,00
0,00
4 940,16
2 685,96
10 270,36
22 598,36
1.7.2015
0,00
0,00
30.6.2014
0,00
740,28
30.6.2013
5 176,16
2 961,12
0,00
740,28
8 137,28
31.12.2014
31.12.2013
30 214 498,41 29 126 446,56
9 695 168,91 9 520 318,60
19 281,53
25 708,71
918 976,07
887 139,20
19 581 071,90 18 693 280,05
Konserni
Ei sis. konserniin
~ 104 ~
Kokonaisvastuu
Leasingvastuuut 31.12.2013
5 288,48
5 804,13
514,23
7 410,24
3 581,28
Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen (liitetieto 32)
Kunnan hallussa olevat vakuustalletukset ja pankkitakaukset:
Maa-ainesottolupien vakuudeksi saadut vakuudet
Rakennusten urakka/hankintatakaukset
Työaikaiset
Vastuuaikaiset
Ennakkomaksun takaukset
Kiinnitetyt haltijavelkakirjat (omat), kiinnityksen kohde
Kunnantalo RN:o 15:340 336.376 €, kaikki kunnan hallussa
Urheilurinne RN:o 14:421 42.046,98 €, kaikki kunnan hallussa
Yhteensä
31.12.2014
31.12.2013
54 893,10
57 837,10
333 410,00
114 818,00
1 148 180,00
2 758,00
448 228,00
1 150 938,00
Arvonlisäveron palautusvastuuta 2008-2013 ei ole huomioitu, suunnitelmissa ei ole myydä niitä kiinteistöjä joita vastuu koskisi.
Tililimiitit
Limiitti 31.12.2014 Kaustisen Osuuspankki 500.000 €
Käytössä 31.12.2014
0,00
31.12.2013
0,00
Kuntatodistukset
Kuntarahoitus
Nordea
Käytössä 31.12.2014
1 300 000,00
1 000 000,00
31.12.2013
0,00
0,00
4.5 Henkilöstöä koskevat liitetiedot
Kaustisen kunnalla oli vuonna 2014 yhteensä 274 työntekijää, joista vakinaisia 223 ja määräaikaisia 51.
Vakinaisista työntekijöistä naisia oli 168 ja miehiä 55. Kunnassa oli 15,6 asukasta työntekijää kohden.
Vertailussa on huomioitava se, että Kaustisen kunnan henkilöstömäärässä on mukana alueellisen lomituspalvelun henkilöstö.
Toimintayksikkö
Hallinto- ja kehittämispalvelut
Näistä lomituspalveluissa
Perusturvapalvelut
Sivistystoimen palvelut
Tekniset palvelut
Yhteensä
2011
108
2012
103
0
142
37
287
0
143
37
283
2013
90
74
0
140
33
263
2014
88
72
0
152
34
274
Vakinaiset
82
67
0
111
30
223
Määräaikaiset
6
5
0
41
4
51
Naisia vakin.
46
32
0
101
21
168
Miehiä vakin.
36
35
0
10
9
55
Palvelusuhteiden määrä
Opetus ja muu sivistystyö
Kirjastotyö
Lasten päivähoito
Hallinto- ja toimistotyö
Maatalouslomittajat
hlömäärä
palvelusuhteita
175
4
90
34
254
430
4
179
40
1 082
3
23
7
6
3
36
7
32
Teiden ja katujen kunnossapito
Koneenhoitajat, vesi- ja viemärilaitos
Keittiö- ja tarjoilutyö
Kiinteistötyöntekijät
Siivoojat
Vuonna 2014 oli yhteensä 1.906 palvelusuhdetta, (edellisvuonna 2.022 kpl) sisältäen luottamushenkilöiden
ja muiden palvelusuhteet 93 kpl.
~ 105 ~
Henkilöstön sairaspoissaolot vastuualueittain
2010
pv
Hallinto- ja kehittämispalvelut
hallinto
lomituspalvelut
Tekniset palvelut
hallinto
rak.tark.ympäristö
kiinteistöpalvelut, ym.
ruokahuolto
Sivistystoimi
hallinto
alakoulut
keskuskoulu vl. 7-9
musiikkilukio
nuorisotoimi/liikunta
kirjasto
perhepäivähoito
päiväkoti
erityisopetus
Tallari ja Instituutti
Yhteensä
3668
215
3453
455
0
0
173
282
2048
6
533
146
282
3
17
329
11
721
2011
pv/hlö pv
32,18
11,32
36,35
11,97
14,22
6171 20,85
2959
155
2804
482
10
0
72
400
1946
65
285
131
145
6
36
369
59
835
15
5387
2012
pv/hlö pv
27,40
9,69
30,48
13,03
13,70
18,77
1308
95
1213
499
7
3
68
421
1810
38
161
156
270
49
47
262
262
535
27
3617
2013
pv/hlö pv
12,70
5,94
13,94
13,49
12,66
12,78
2014
pv/hlö pv
1789
137
1652
282
0
2
117
163
1749
73
122
133
90
74
39
489
288
441
0
3820
19,88
9,13
22,32
8,55
12,49
14,52
1555
123
1432
241
0
21
74
146
1642
41
236
87
113
3
98
486
368
210
0
3438
pv/hlö
17,67
8,20
19,89
7,09
10,80
12,59
Sairaspoissaolojen määrä on vähentynyt vuoden 2014 aikana 382 päivällä edellisen vuoteen verrattuna.
Ammattiryhmäkohtainen tarkastelu selittää osaltaan hallintokuntien eroja.
Työtapaturmat
Korkeatasoiseen työturvallisuustoimintaan sisältyy
 turvallisuusjohtamisjärjestelmään panostaminen
 säännöllinen riskien arvioiminen ja ennakoiva vaarojen vähentäminen
 henkilöstön ja johdon turvallisuusasenteiden parantaminen
 yrityksen turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittäminen.
Hyvin johdettu työturvallisuustyö parantaa yrityksen tulosta tapaturma- ja sairauspoissaolojen vähentyessä ja
vakuutusmaksujen alentuessa.
Vakuutusyhtiön työtapaturmatilaston yhteenveto vuodelta 2014 ja pari vertailuvuotta.
Työntekijöiden lukumäärän keskiarvo yhteenvedossa on 273 henkilöä.
Muu henkilöstö kuin lomituspalvelu
Työtapaturma
Korv. 2014 Korv. 2011
Yhteensä
2786
6560
Korv. 2010
932
Työpaikalla sattuneita tapaturmia oli 4 kpl ja työmatkalla 1 kpl, korvauspäivien lukumäärä oli työpaikalla 12 ja
työmatkalla 19.
Suurin korvaussumma oli 1398 €.
Maatalouslomitus
Työtapaturma
Korv. 2014 Korv. 2011,
Korv. 2011
Yhteensä
30833
4872
6565
Työpaikalla sattuneita tapaturmia oli 16 kpl ja työmatkalla 1 kpl, korvauspäivien lukumäärä oli työpaikalla 331
ja työmatkalla 30.
Yksittäisten korvausten summa vaihteli 120 € :sta vajaaseen 5000 €
~ 106 ~
Työsuojelutoimikunnalle on saapunut lausunnolle työnantajan korvaushakemus työpaikka-terveydenhuollon
kustannuksista.
Korvausluokka I kustannuksiin sisältyy työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja heidän tarvitse-miensa
asiantuntijoiden toiminnan kustannukset, jotka ovat aiheutuneet
- toimintasuunnitelman laatimisesta ja tarkistamisesta ja niihin liittyvistä työpaikkakäynneistä.
- työpaikkaselvityksistä, jotka on tehty työpaikkakäynteihin perustuen työn, työympäristön ja työyhteisön toiminnan kehittämiseksi ja seuraamiseksi.
- osallistumisesta työsuojelutoimikunnan kokoukseen
Korvausluokka I kustannukset Kaustisen kunnalle on ollut vuonna 2014 39265 €, vuonna 2013 40173 €.
Korvausluokka I kustannuksista voidaan korvata kunnalle 60 %, jos työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytännöistä, joita toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana.
Korvauluokka II kustannuksiin sisältyy sairaanhoidosta ja muusta terveydenhuollosta aiheutuneet
kustannukset.
Korvausluokka II kustannukset Kaustisen kunnalle on ollut vuonna 2014 46906 €, vuonna 2013 36895 €.
Korvausluokka II kustannuksista korvataan kunnalle 50 %.
Kustannukset yhteensä ovat olleet 89339 €, vuonna 2011 kustannukset ovat olleet 79584 €
Henkilöstömenojen kehitys
Palkat ja palkkiot
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TP 2014
9 000 435
8 593 474
8 953 980
8 529 603
Eläkekulut
2 265 490
2 205 233
2 360 499
2 184 012
Muut henkilöstösivukulut
564 458
495 821
595 053
452 635
11 830 383
11 294 528
11 909 532
11 166 250
Henkilöstökorvaukset
Henkilöstökulut yhteensä
Henkilöstömenot vuonna 2014 olivat 2.605 euroa asukasta kohden.
Kuukausipalkkaisten peruspalkka Kaustisen kunnassa oli Tilastokeskuksen vuoden 2014 lokakuun
yhteenvedon mukaan 2.257 € ja varsinainen palkka 2.543 €. KVTES:n sopimukseen kuuluvien peruspalkka
2.020 € ja varsinainen palkka 2.213 €. Opettajien peruspalkka 2.799 € ja varsinainen 3.343 €. Teknisten
peruspalkka 2.556 € ja varsanainen 2.762 €.
Henkilöstön keski-ikä oli kertomusvuonna 46,31 vuotta , edellisvuonna 46,15.
~ 107 ~
Uusina viranhaltijoina tai työntekijöinä aloittivat
erityisopettaja, peruskoulussa 11.08.2014 alkaen
tuntiopettaja 11.08.2014 alkaen
lastenhoitaja 26.07.2014 alkaen
lukion lehtori 11.08.2014 alkaen
kiinteistönhoitaja 07.01.2014 alkaen
johtava maatalouslomittaja 03.03.2014 alkaen
lastentarhanopettaja 03.02.2014 alkaen
peruskoulun luokanopettaja 01.12.2014 alkaen
ympäristösihteeri 15.09.2014 alkaen
ravitsemistyöntekijä 1.10.2014 alkaen
lukion lehtori 11.08.2014 alkaen.
Kunnan palveluksesta lähtivät
johtava maatalouslomittaja 16.01.2014 alkaen
peruskoulun rehtori 17.06.2014 alkaen
maatalouslomittaja 07.11.2014 alkaen
perhepäivähoitaja 12.06.2014 alkaen
erityisopettaja peruskoulussa 31.07.2014 alkaen
maatalouslomittaja 20.07.2014 alkaen
peruskoulun lehtori 31.12.2014 alkaen
ympäristösihteeri 31.07.2014 alkaen
Kunnan palveluksesta eläkkeelle jääneet
peruskoulun luokanopettaja 30.11.2014 alkaen
ravitsemistyöntekijä-siistijä 31.01.2014 alkaen
vanhempi lehtori 31.07.2014 alkaen
vanhempi lehtori 31.07.2014 alkaen
maatalouslomittaja 31.05.2014 alkaen
talonmies 30.04.2014 alkaen
maatalouslomittaja 31.10.2014 alkaen
maatalouslomittaja 30.11.2014 alkaen
~ 108 ~
4.6 Omistamista muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot
Tytäryhteisöt (liitetieto 37)
Nimi ja kotipaikka
0718928-0 Kiint.Oy Rekipolska Kaustinen
0906825-5 Kaustisen Oppilasasuntolat Oy
0310431-5 Kaustisen Kehitys Oy Kaustinen
0755503-3 Kaustisen Lämpö Oy Kaustinen
0797121-3 Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy
Kuntayhtymät (liitetieto 38)
Nimi ja kotipaikka
0216462-3 K-P:n sairaanhoitopiirin ky, Kokkola
0208916-8 K-P:n koulutuskuntayhtymä, Kokkola
0959806-1 Keskipohjanmaan liitto, Kokkola
0178464-4 Korpelan Voima ky, Kannus
Kunnan
Kunnan
omistusomistusosuus 2012 osuus 2013
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
80 %
72,20 %
72,20 %
Konsernin Kuntakonsernin osuus (€)
omistus- oma
muu oma
tilik. voitto/
osuus
pääoma
pääoma
tappio
100 %
386 740,79
300 379,58
86 361,21
100 %
127 070,65
90 560,35
36 510,30
100 %
4 281 170,64
4 317 156,34
-35 985,70
80 %
388 332,13
385 006,26
3 325,86
74,66 %
144 969,34
159 865,83 -14 896,49
Kunnan
omistusosuus 2013
Konsernin Kuntakonsernin osuus (€)
omistus- oma
muu oma
osuus
pääoma
pääoma
4,1028 %
7,8400 %
5,2900 %
10,4500 %
Kunnan
omistusosuus 2014
4,1028 %
7,8400 %
5,2900 %
10,4500 %
4,1028 %
7,8400 %
5,2900 %
10,4500 %
689 539,22
2 122 469,35
46 806,87
4 383 543,43
660 542,03
1 936 423,04
43 934,70
4 363 740,68
tilikauden
yli/alijäämä
28 997,18
186 046,31
2 872,17
19 802,75
Vieras
pääoma
9 986 786,65
280 464,36
324 239,36
1 901 519,89
215 642,49
Vieras
pääoma
2 527 485,34
2 598 641,08
246 329,50
2 394 672,15
Yhteys- ja omistusyhteysyhteisöt sekä yhden/viidesosan tai sitä suuremman omistusosuuden kohteena olevat yritykset ja yhteisöt (liitetieto 39)
joita ei ole yhdistelty konserniin
Kunnan
Lainaomistussaatava
omasta
vieraasta
tilik. voitosta/
Nimi ja kotipaikka
osuus
31.12.2014
pääomasta
pääomasta
tappiosta
2116313-2 KVT Vesihuolto Oy, Kaustinen
48 %
0 479 996,80
5 446,85
15,73
0408224-2 Nikulan Ravirata Oy, Kaustinen
35,30 %
0
56 764,01
110 717,49
544,89
0662809-3 Terveyskyläsäätiö
0 200 456,38 Taseessa tili 1240; lisäksi takausvastuu 600.000 € (Nordea)
432302-6 Kaustisen vanhustentaloyhdistys ry
0
0,00 Takausvastuut 277.192 €
4.8 Kunnan konsernitilinpäätöksen liitetiedot
Konsernitaseen laatimista koskevat tilinpäätöstiedot (liitetieto 42)
Konsernitaseeseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät ja tytäryhteisöt, joissa kunnalla on määräysvalta 31.12.2010
Konsernitilinpäätökseen sisältyy konsernituloslaskelma, -tase ja -rahoituslaskelma.
Osakkussyhteisöt kuntajaoston ohjeistuksen mukaisesti ilmoitetaan vain liitetiedoissa.
Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet
Sisäiset liiketapahtumat ja katteet
Sisäiset velat ja saamiset ja muut sisäiset liiketapahtumat on eliminoitu.
Kunnan ja tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty nimellis- eli pariarvomenetelmällä.
Vähemmistöosuus
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernitaseen omasta pääomasta ja huomioitu tilivuoden osalta tuloslaskelmassa.
Vähemmistöosuudet seuraavissa tytäryhtiöissä:
Kaustisen Lämpö Oy
20,00 %
Kansantaiteenkeskus Oy
25,88 %
~ 109 ~
Kuntayhtymätiedon lähde
konsernitase
konsernitase
tase
konsernitase
Kuntayhtymät
Kuntayhtymät on yhdistelty lukuarvoiltaan omistusosuuden mukaisesti.
Vakuudet ja vastuusitoumukset
2014
konserniosuus 2014
2013
konserniosuus 2013
KOY Rekipolska (100 %)
Annetut pantit ja kiinnitykset
Kunnalle annetut pantit lainatakauksia vastaan
Saadut vuokravakuudet
2 123 360,46
5 226 041,00
79 224,26
7 349 401,46
5 226 041,00
79 224,26
2 123 360,46
5 226 041,00
79 224,26
7 349 401,46
5 226 041,00
79 224,26
Kaustisen Kehitys Oy (100 %)
OP lainojen vakuudeksi panttikirjoja
Kuntarahoituksella kunnan takaus
656 829,00
1 429 000,00
656 829,00
1 429 000,00
656 829,00
1 429 000,00
656 829,00
1 429 000,00
Kaustisen Lämpö Oy (80 %)
Annetut pantit/ Kuntarahoitus 1.100.000 €/kunnan takaus
Muut velat/ palautettavat liittymismaksut
1 638 657,14
854 072,99
1 310 925,71
683 258,39
1 638 657,14
854 072,99
1 310 925,71
683 258,39
Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy (74,66 %)
Kiinnitetty panttivelkakirja (Lainaa SP 8.902,28 €)
Kiinnitetty haltijavelkakirjoja (Lainaa Sampo 33.488,98 €)
Pitkäaikainen pääomalaina kunnalta
84 100,00
840 751,00
200 000,00
62 789,06
627 705,20
149 320,00
84 100,00
840 751,00
200 000,00
62 789,06
627 705,20
149 320,00
Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntolat (100 %)
Valtiokonttorin lainojen kiinnityksenä vuokraoikeus
273 512,35
273 512,35
312 540,47
312 540,47
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 7,84 % konserni
Leasingvuokrasopimukset
Takaussitoumukset, lainapääoma
Alv-palautusvastuu kiinteistöistä
Centria ammattikorkeakoulu Oy luotollisen shekkitilin takaus
Teknologiakeskus Ketek Oy luotollisen shekkitilin takaus
317 002,03
1 903 758,31
6 839 573,22
600 000,00
1 000 000,00
7,84 %
24 852,96
149 254,65
536 222,54
47 040,00
78 400,00
501 306,84
8 215 244,39
6 041 441,26
600 000,00
1 000 000,00
7,84 %
39 302,46
644 075,16
473 648,99
47 040,00
78 400,00
K-P:n sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 4,1028 % konserni
Arvonlisäveron palautusvastuu
Potilasvakuutuspoolin ilmoittama vakuutusmaksuvastuu, velkakirjalla
Taseessa vakuutusmaksuvastuuta pakollisissa varauksissa
Taseessa lyhytaikaisissa lainoissa potilasvakuutuslainaa
Takaukset, Oy H-seistsikon omav.takaus, lainaa jäljellä
9 439 565,00
8 275 772,00
5 835 731,00
1 062 960,00
9 348 486,00
4,1028 %
387 286,47
339 538,37
239 428,37
43 611,12
383 549,68
8 893 547,00
5 600 524,00
3 459 146,35
1 058 360,00
10 410 422,00
4,1028 %
364 884,45
229 778,30
141 921,86
43 422,39
427 118,79
Korpelan voiman kuntayhtymä 10,45 %, konserni
10,45 %
Vakuudet/ vastasitoumus annetuille pankkitakauksille
6 352 000,00
663 784,00
6 352 000,00
Muut taloudelliset vastuut/ johdannaissopimukset
1 164 207,00
121 659,63
2 198 294,00
KHO 6.6.2014/Kokkolaan liittyneiden kuntien erokorvaus yht. 27,48 % peruspääomasta ei kirjauksia kirjanpitoon asiassa vallitsevien
näkemyserojen johdosta.
Keskipohjanmaan Liitto 5,29 %
5,29 %
K-P Liitto->KP-Cobra invest Oy->Kalvinit Oy pääomalaina er. 31.12.2015
252 281,00
13 346
252 281,00
Koroton pitkäaikainen laina/ Maakuntavaltuusto 24.4.2014 4§.
6110
3113
2118
5131
4103
Eläkemenoperusteinen maksu joka kunnalle tulisi, jos kuntayhtymä purkautuisi
2014
Osuus maksusta
Ab Ekorosk Oy (Pohjanmaan jäteltk KY)
367,09
4,36 %
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
51 867,92
6,84 %
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalveluky.
111 043,96
5,25 %
Keskipohjanmaan Liitto
247,40
5,63 %
Korpelan voiman kuntayhtymä
24 852,44
12,08 %
Yhteensä, KEVAn ilmoitus
188 378,81
Kunnalle siirtynyt maksuvastuu eläkemenoista
Vastuu siirtyneistä palvelussuhteista
(karttuneiden eläkkeiden toteutuneet eläkemenot)
2014
225 014,39
~ 110 ~
10,45 %
663 784,00
229 721,72
5,29 %
13 346
2013
Osuus maksusta
358,20
4,39 %
48 641,37
6,82 %
100 875,56
5,25 %
124,69
5,67 %
24 854,55
11,92 %
174 854,37
2013
249 105,44
KAUSTISEN KUNTA
Tilivuoden 01.01.- 31.12.2014 aikana käytetty seuraavia tilikirjoja:
Kirjauspäiväkirja
Pääkirja
Tasekirjat
Tase-erittelyt
Tositteisto
A4-tulosteina
A4-tulosteina
Sidottuna
Paperitositteina
Paperitositteina
Kirjanpito, laskutukset, osto- ja myyntireskontrat, käyttöomaisuuskirjanpito hoidettu CGI:n Pro Economicaohjelmistolla.
Palkkakirjanpito hoidetaan CGI:n Pegasos palkkaohjelmalla. Rahaliikenne hoidetaan Basware –ohjelmalla.
Vesi- ja jätevesilaskutus VesikantaPlus –ohjelmalla.
Päivähoitolaskutus ProConsona Päivähoito –ohjelmalla.
Lomituksen laskutus Melan omalla ohjelmalla.
Kirjanpidon tositteet säilytetään arkistossa. Osa tilivuoden kirjanpitokirjoista säilytetään talouspäällikön ja
palkanlaskijan työhuoneessa.
Kirjauksessa käytetyt tositelajit
10 Kassatositteet
15 Käsin kirjatut ostolaskut
50 Sähköiset ostolaskut
55 Ostolaskujen suoritukset
60 Palkkatositteet
100 Yleislaskutus
101 Yleislaskutus, tekninen / sivistys toistuvaislaskut
102 Yleislaskutus / kertalaskutus
120 Kertalaskutus , sivistystoimi
121 Iltapäiväkerhot
122 Toistuvaislaskutus, sivistystoimi
130 Yleislaskutus , tekninen
131 Kertalaskutus , tekninen
182 Päivähoitolaskutus
190 Mela
520 Vesi- ja jätevesilaskutus
200 Myyntireskontrasuoritukset
661 Vuokralaskutus
~ 111 ~
~ 112 ~
HENKILÖSTÖLUETTELO
Vakinaiset virat ja toimet vuonna 2014
Kustannuspaikka
Nimike
Henkilöitä
1201
Toimistopalvelut
kunnanjohtaja
toimistosihteeri
palveluneuvoja
1
1
1202
Taloushallintopalvelut
talousjohtaja
talouspäällikkö
palkkasihteeri
1
1
2
tietohuoltosihteeri
1
1205
Yhteispalvelu
palveluneuvoja
1
1301
Talous- ja velkaneuvonta
velkaneuvoja
1
1503
Lomitushallinto
lomituspalvelupäällikkö
johtava lomittaja
lomasihteeri
1
4
1
1504
Lomitustoiminta
maatalouslomittaja
67
3101
Sivistystoimen hallinto
sivistysjohtaja
toimistosihteeri
1
1
3201
Kuraattori
koulukuraattori
1
3202
Järvelän koulu
apulaisrehtori/luokanopettaja
luokanopettaja
1
2
3203
Kirkonkylän koulu
apulaisrehtori/luokanopettaja
luokanopettaja
1
6
3204
Köyhäjoen koulu
apulaisrehtori/luokanopettaja
luokanopettaja
1
1
3205
Puumalan koulu
apulaisrehtori/luokanopettaja
luokanopettaja
1
2
3208
Yläaste Keskuskoulu vl. 7-9
perusopetuksen rehtori
apulaisrehtori/lehtori
koulusihteeri
peruskoulun lehtori
yläasteen ja lukion yhteinen lehtori
yhteinen lehtori
1
1
1
7
5
1
erityisopettaja
koulunkäyntiohjaajat
3
9
3211
Erityisluokka/peruskoulu
erityisopettaja
koulunkäyntiohjaajat
1
3
3216
Kinon esiopetusryhmä
lastentarhanopettaja
henkilökohtainen avustaja
lastenhoitaja
2
1
1
1203
ICT-palvelut
1410
Maaseutupalvelut
3209
Erityisopetus
3210
Köyhäjoen esiopetus
~ 113 ~
3217
Puumalan esiopetusryhmä
lastentarhanopettaja
1
3218
Lähdehaan päiväkodin esiopetus
lastentarhanopettaja
1
3920
Erityislastentarhanpe kiertävä
kiertävä erityislastentarhanopettaja
1
3910
Lähdehaan päiväkoti
lastentarhanopettaja
lastenhoitaja
päiväkodin avustaja
1
3
1
3940
Perhepäivähoito
päivähoidon johtaja
perhepäivähoitaja
1
23
3943
Ryhmis Omenapuu
lastenhoitaja
perhepäivähoitaja
kiertävä perhepäivähoitaja
1
3
1
lastenhoitaja
4
3301
Musiikkilukio
lukion rehtori
vanhempi lehtori
tuntiopettaja
media-assistentti
1
7
4
3601
Pääkirjasto
kirjaston johtaja
kirjastonhoitaja
kirjastovirkailija
1
2
vapaa-aikaohjaaja
1
4001
Tekninen hallinto
tekninen johtaja
kunnan rakennusmestari
toimistosihteeri
1
1
1
4004
Rakennusvalvontapalvelut
rakennustarkastaja
1
ympäristösihteeri
1
4020
Koulukeskus/keittola
ravitsemispäällikkö
ravitsemistyöntekijä
ravitsemustyöntek/siistijä
1
4
2
4025
ruokahuoltopäällikkö
1
Palvelutalon keittiö
ravitsemistyöntekijä
6
5611
Kunnanvirasto-kirjasto-johtokeskus
siistijä
talonmies
2
1
5633
Kirkonkylän koulu
siistijä
kiinteistönhoitaja
3
1
3945
Vuorohoito
3701
Liikuntapalvelut
3801
Nuorisopalvelut
3802
Elokuvatoiminta
4005
Asumispalvelut
4006
Ympäristönsuojelu
4012
Urheilu- ja ulkoilualueet
5650
Musiikkilukio
5660
Nuorisotalo Kino
~ 114 ~
5661
Urheilutalo
5711
Musiikkilukion asuntola
5690
Omien kiinteistöjen jakam. menot
talonmies
kiinteistönhoitaja
1
1
vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja
1
vesihuoltolaitoksen asentaja
1
5723
Osakkeet ja tukiasunnot
6001/6006
Vesilaitos/jätevesihuolto
6010
Traktori
HENKILÖITÄ YHTEENSÄ
223
~ 115 ~
SEUTUKUNNAN TOIMINTA JA HANKKEET 2014 Puuttuu Teknoligiansiirto -hankkeen maksatus.
TA-toiminta
Hallinto
KASE Yrityspalvelu
Aluemarkkinointi
Yliopistokeskus
IT-yhteistyö
Tilastoyhteistyö
Halsua
Kaustinen Lestijärvi
9 837,88 34 240,93
6 516,00
16 576,31 40 826,56
5 538,76
706,46
706,46
706,46
1 327,69
4 621,06
879,38
240,24
836,16
159,12
441,30
1 535,96
292,29
Perho
Toholampi
23 380,93 27 086,11
42 360,38
706,46
706,45
3 155,43
3 655,47
570,96
661,44
1 048,81
1 215,01
Veteli
26 702,81
33 629,24
706,45
3 603,74
652,08
1 197,82
Euroa
toimin- Rah.
Yhteensä
nassa muoto
127 764,65 kyllä kunnat
138 931,25 kyllä kunnat
4 238,74 kyllä kunnat
17 242,76 kyllä kunnat
3 120,00 kyllä kunnat
5 731,20 kyllä kunnat
Yhteensä toiminta
29 129,88
71 222,97
33 324,48
66 492,14
297 028,60
Perho
Toholampi
5 519,87
6 394,60
6 762,01
9 016,02
820,47
876,90
Veteli
6 304,12
9 016,02
869,81
8 336,01
PROJEKTIT
KASE INNO
KASVUINNO
KASEn hyötyverkko
Innokas
Yhteensä
30 163,23 loppu
40 572,08 kyllä
4 785,39 kyllä
8 336,01 loppu
24 317,73 kyllä
517,87 kyllä
Muu rahoitus
58 096,39
19 888,80
185 861,04
143 649,88
9 091,20
17 242,76
3 120,00
21 847,15
82 837,65
380 812,03
4 852,46
EU+kans.
MKR
EAKR
EAKR
ESR
EAKR
MKR
Kustann. yht.
Kustannukset
30 163,23
122 493,42
11 165,91
91 204,98
72 870,00
2 071,50
60 326,46
202 201,10
15 951,30
106 923,50
97 187,73
2 589,37
60,73
24 317,73
108,78
29,36
85,42
125,46
108,11
7 550,49
44 726,89
2 180,10
13 187,78
16 412,98
24 634,06
108 692,31
329 969,04
485 179,46
36 680,38 127 494,01
16 272,11
84 410,75
49 737,46
91 126,20
405 720,91
412 806,69
865 991,49
Maaseutuyritys 2020 esiselvitys
YHTEENSÄ
14 092,01
Halsua
Kaustinen Lestijärvi
2 322,57
8 083,75
1 538,32
4 508,01 11 270,02
0,00
659,19
946,61
612,42
Kastinen CENTER
Yhteensä projektit
82 767,13
23.2.2015
Euroa
~ 116 ~
MUIDEN HALLINNOIMAT HANKKEET 2014
Halsua
Biolaakso
134,75
TUTE2015
0,00
TUOTOS 2015
1 504,42
Teknologiansiirto2015 158,15
Vakaa kasvu
0,00
Litiumin jatkojalostus
467,15
Mediakeskus LIME
472,41
COPRA
0,00
eSolutions 1-9
0,00
TEKILA
-11,89
PROTEK 1-2
170,04
Start Up
-273,74
Vaihtovalmennusohjelma
-1 064,97
Step Up
-767,56
Kaustinen
Lestijärvi
469,00
89,25
0,00
0,00
-155,48
-30,49
550,45
104,75
1 871,25
0,00
4 440,78
310,93
1 644,24
312,90
5 067,79
0,00
8 186,38
0,00
38,32
-5,18
-406,68
-142,25
-64,89
223,45
-2 453,44 -2 198,80
-279,46
126,25
Perho
Toholampi
Veteli
Euroa
Yhteensä
320,25
3 508,41
-105,99
375,87
0,00
1 111,05
1 122,75
0,00
0,00
3 727,65
-757,89
1 428,11
5 923,63
449,49
371,00
3 629,39
-125,66
435,43
0,00
1 285,14
1 300,67
0,00
0,00
-2 203,26
-266,69
494,17
1 143,53
1 111,54
365,75
0,00
-123,25
429,27
0,00
1 266,51
1 282,26
0,00
5 796,27
0,00
2 577,28
3 473,67
-1 349,96
-640,27
1 750,00
7 137,80
963,55
2 053,93
1 871,25
8 881,55
6 135,23
5 067,79
13 982,65
1 545,64
1 173,81
5 280,75
0,00
0,00
625,40
268,53
258,56
0,00
80,77
30,21
182,33
0,00
2 950,00
1 266,63
1 219,64
0,00
381,00
142,50
860,04
321,35
897,00
1 800,00
6 500,00
Tietoseppä2 EI kuntarahoitusta
150,45
64,60
62,20
0,00
19,43
7,27
43,86
20,89
45,75
34,29
253,66
539,85
231,79
223,19
0,00
69,72
26,08
157,39
74,61
164,15
17,14
1 553,66
190,16
17,14
1 363,41
616,55
264,73
254,90
0,00
79,63
29,78
179,75
85,05
187,47
377,14
1 014,63
Kutsujoukkoliikenneprojekti, laskut suoraan kuntiin
HighBio2
157,19
547,10
THROUGH JOY 1
84,41
293,78
104,11
55,91
373,58
200,60
432,78
232,39
426,66
229,10
-346,79
20 735,10
10 856,95
16 822,94
75 319,71
60 594,41 107 949,15
481 040,62
Yhteensä
2 346,65
24 904,86
~ 117 ~
YHTEENSÄ
39 027,03 152 398,88 15 925,33 105 145,84
toimin- Rah.
nassa muoto
linen yhteensä
Loppu
kyllä
Loppu
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
Loppu
Loppu
Loppu
Loppu
Loppu
Loppu
35 000,00
165 694,75
138 751,20
81 447,26
57 103,26
250 264,17
74 971,56
102 824,58
149 496,56
58 802,65
13 867,95
70 455,31
38 727,08
0,00
53 897,12
214 994,00
190 909,99
101 809,07
81 576,08
370 064,48
101 202,24
146 892,38
213 566,51
67 203,03
19 390,31
98 938,16
38 727,08
0,00
5 801,47
14 189,71
31 619,26
0,00
10 000,00
3 750,00
22 573,31
14 821,87
12 250,00
4 951,12
11 701,47
20 017,02
47 076,62
0,00
20 000,00
15 335,92
45 146,62
21 749,22
17 500,00
7 073,02
81 280,75
24 706,95
95 624,42
30 885,51
1 463 351
2 031 280
kyllä
kyllä
Loppu
Loppu
Loppu
Loppu
Loppu
Loppu
kyllä
Loppu
kyllä
kyllä
kyllä
2 041,42 Loppu
1 096,18 Loppu
LUOVA 2020
227,15
790,60
RIS3-KPn Teknologiaohjelma
97,53
339,46
Suurhankkeiden yritysverkostojen
93,91 koordinointi
326,86
Kokkolanseudun oske
0,00
0,00
oske MATUTE
29,34
102,11
oske Luonnontuote
10,97
38,19
OSKE BIOJALOSTAMO
66,22
230,49
WITERA
31,36
109,44
Kauppatiet maisteriohj esiselvitys
69,07
240,40
CreaFur
120,00
1 234,29
Yrityskylä Pohjanmaa
570,73
1 743,90
4.3.2015
Euroa
EAKR
EAKR
EAKR
EAKR
EAKR
EAKR
EAKR
EAKR
EAKR
EAKR
ESR
ESR
ESR
ESR
EMR
MKR
MKR
MKR
kansall.
kansall.
kansall.
kansall.
MKR
MKR
MKR
kansall.
kansall.
Interreg
Interreg
EU + kansal-
Kustann. yht.
~ 118 ~
~ 119 ~