Forslag til budget 2016 Degnegården Budgettet for din boligafdeling i 2016 skal drøftes på afdelingsmødet Dette er et sammendrag af budgettet. Du kan hente et mere detaljeret budget på ejendomskontoret eller på degnegaarden.fsb.dk I folderen 'Forstå dit budget', som også ligger på degnegaarden.fsb.dk, kan du få en forklaring på de enkelte budgetposter Regnskab og budget i 1.000 kr. I tabellen kan du se det budget, der er foreslået for din boligafdeling for 2016 (markeret med gråt). Derudover kan du se budgettet for i år og regnskabet for 2014. I de to sidste kolonner kan du se hvor meget budgetforslaget er ændret i kroner og i % i forhold til det budget, der gælder i år. Regnskab Budget i år 2014 2015 Budget forslag Ændring i budget (Steget/-faldet) 2016 kr. % Nettokapitaludgifter Betaling på lån til opførelse af ejendommen Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vand- og vandafledningsafgifter m.v. Kloakafgift m.v. Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Administration af målere Administrationsbidrag Bidrag til fsb's dispositionsfond Variable udgifter Ejendomspersonale og renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse og fornyelser (PPV) Planlagt vedligeholdelse og fornyelser - dækket af opsparing Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning - dækket af opsparing Vaskerier og beboerlokaler m.v. Bestyrelsens og afdelingens udgifter - Rådighedsbeløb - Beboeraktiviteter - Telefontilskud - Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor, kontorhold m.v. 179 179 179 0 0 1.342 148 5 709 398 366 186 1.438 185 6.130 1.409 101 5 745 417 422 192 1.458 188 6.320 1.342 101 6 749 433 292 199 1.463 190 6.175 -67 0 1 4 16 -130 7 5 2 -145 -5 0 20 1 4 -31 4 0 1 -2 2.076 756 2.191 -2.191 970 -970 224 2.209 975 3.139 -3.139 1.350 -1.350 356 2.236 970 4.094 -4.094 1.350 -1.350 363 27 -5 955 -955 0 0 7 1 -1 30 30 0 0 2 10 11 0 149 295 3.521 15 20 5 151 309 4.040 15 20 0 176 294 4.074 0 0 -5 25 -15 34 0 0 -100 17 -5 1 5.805 5.548 6.181 633 11 2.598 18.233 3.953 20.040 3.478 20.087 -475 47 -12 0 17.640 19.461 19.472 11 0,1 1.075 18.715 482 579 20.040 615 20.087 36 47 6 0 Henlæggelser Opsparing til at betale planlagt vedligeholdelse, fornyelser, istandsættelse ved fraflytning og til tab ved fraflytning Ekstraordinære udgifter Betaling på lån og afskrivning vedrørende forbedringsarbejder og renoveringer m.v. Udgifter i alt Huslejeindtægter Andre indtægter Renteindtægter, tilskud fra fsb, vaskeriindtægter, afvikling af overskud samt driftsstøtte. Indtægter i alt Årets overskud Ændring i husleje pr. 1. januar 2016 Kan ikke ændres Kan nedsættes hvis der f.eks. spares på forbrug Kan ændres Ændres hvis planlagte arbejder ændres Ændres hvis forbedringsarbejder og renovering vedtages 0 0,0% Planlagt vedligeholdelse og fornyelser (PPV) - dækket af opsparing Her kan du se de væsentligste arbejder, der skal gennemføres i jeres boligafdeling i det kommende år. Opgaver i 2016 Fliser/asfalt/beplantn./hegn/legeredskaber og affaldsstation Ledninger i jord Legeplads, sikkerhedsgennemgang Udskiftning af legeredskaber Omfugning af murværk Forprojekt: nyt beboerhus Tagarbejder/murer/blikkenslager Udskiftning af kælderdøre Dugruder Forprojekt: vinduer, isolering under vinduer og murværksfuger Nye trægulve ifm flytninger Køkken vedligeholdes Maling af trappeopgange m.m. Motionsrum - vedligeholdelse Linoleum på trapper inkl. div. Malerreparationer Vedligehold af malede kældergange Selskabslokale Rensning af nedfaldsskakte Motionslokale: renovering og maskiner EL-installation - generelt Udskiftning af el i lejligheder og stigstrenge Serviceab. elektrolyse og afsyring af veksler Varmemåler - drift Diverse arbejder i varmecentral EDB Græsslåmaskine Budget i kr. 50.000 202.000 3.000 25.000 1.211.000 202.000 30.000 50.000 15.000 202.000 101.000 10.000 505.000 10.000 50.000 303.000 25.000 50.000 10.000 101.000 706.000 16.000 76.000 30.000 10.000 101.000 4.094.000 Afdelingsbestyrelsen kan lave mindre ændringer af budgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i samarbejde med fsb's administration og ejendomskontoret. Ændring i leje og bolignet På denne side kan du se om årets budget medfører en ændring i huslejen. Du kan også se, hvad ændringen betyder for huslejen i forskellige boligtyper i din boligafdeling. Ændring af husleje 1. januar 2016 Lejeændring i % Det svarer til i gennemsnit 0,0 0 kr./m² pr. år i famileboliger Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2016 Familieboliger Erhverv Andet Kollektiv råderet 902 927 900 7 Eksempler på husleje pr. måned 1-rums lejlighed på 2-rums lejlighed på 2-rums lejlighed på 3-rums lejlighed på 3-rums lejlighed på 4-rums lejlighed på 45,0 59,0 72,0 69,0 85,0 79,0 kr. kr. kr. kr. Nuværende Stigning Pr. 1. januar 2016 3.394 kr. 4.438 kr. 5.407 kr. 5.185 kr. 6.369 kr. 5.945 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 3.394 kr. 4.438 kr. 5.407 kr. 5.185 kr. 6.369 kr. 5.945 kr. m² m² m² m² m² m² Budget 2016 - Variable udgifter 7% 5% 9% 55% 24% Renholdelse inkl. løn til ansatte Vaskerier og beboerlokaler m.v. Ejendomskontor m.v. Almindelig vedligeholdelse Rådighedsbeløb, beboeraktiviteter m.v. Ændring af din betaling til bolignet Samlet ændres den månedlige betaling for bolignettet således: Nuværende 152 kr. Afdelingen har individuelt pakkevalg og er med i NV-net. Fald -20 kr. Pr. 1. januar 2016 132 kr.
© Copyright 2024