1. behandlingsbudgettet 2016-2019 00.30.10.S00 Sagsgang: ØK, KB 15/22 Åben sag Sagsfremstilling Ifølge lov om kommunernes styrelse skal økonomiudvalget udarbejde et forslag til budget for 2016 og overslagsårene 2017-2019 til kommunalbestyrelsen. Forslag til 1. behandlingsbudgettet 2016–2019 tager udgangspunkt i det tekniske budget samt borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget. Økonomiske konsekvenser Indtægter I det tekniske budget er skatter og generelle tilskud beregnet på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag m.v. og med anvendelse af følgende procenter/promiller: Skatteprocent Grundskyldspromille Dækningsafgiftspromille af statslige og andre off. ejendomme* Forskelsværdi (promille) af offentlige ejendomme** * Der betales skat af grundværdien for offentlige ejendomme. 25,10 34,00 15,00 8,75 ** Der betales skat af ejendomsværdier, men ikke grundværdien. Et flertal i økonomiudvalget er indforstået med, at der ansøges om en andel af skattepuljen til forhøjelse af skatteprocenten med 0,5 procentpoint. Der er indarbejdet en skatteforhøjelse på 0,5% i alle årene i borgmesterens budgetforslag. I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2016 er der aftalt et særligt omprioriteringsbidrag på henholdsvis 1% i 2016 stigende til 4% i 2019. I 2016 udgør omprioriteringsbidraget for Norddjurs Kommune 15,8 mio. kr. Hovedparten af bidraget i 2016 er efterfølgende tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på borgernære serviceområder. I 2016 er der tilbageført 79,17 % svarende til 12,5 mio. kr. for Norddjurs 1 Kommune. Der er fortsat usikkerhed om hvorvidt der vil blive tilbageført en andel af omprioriteringsbidraget i årene 2017 til 2019. Og i givet fald hvor stor denne andel vil være og hvilke betingelser der eventuelt medfølger pengene. I borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget er der indarbejdet, at staten også i årene 2017-2019 tilbagefører en andel af omprioriteringsbidraget svarende til andelen i 2016 på 79,17% til kommunerne. Social- og indenrigsministeriet har bevilget et tilskud på 3 mio. kr. til Norddjurs Kommune fra puljen - § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet er indarbejdet i budgetforslaget. Der er i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indarbejdet en låneoptagelse på yderligere 10 mio. kr. i 2016 som følge af lånedispensationer fra ministeriet. Se yderligere beskrivelse nedenfor under punktet låneoptagelse. Der er også indarbejdet yderligere afdrag, som følge af den ekstra låneoptagelse. Der er indarbejdet yderligere afdrag på 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i overslagsårene. I borgmesterens budgetforslag er også indarbejdet en forpagtningsindtægt for jordkøb omkring den nye omfartsvej i Grenaa, som kan medvirke til at finansiere afdrag på den låneoptagelse der sker i forbindelse med erhvervelsen af jord til erhvervsformål. Samtidig er der i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indarbejdet det særlige likviditetstilskud i 2017-2019 på 36 mio. kr. årligt svarende til det beløb, som Norddjurs Kommune har modtaget i 2016. I tabellen nedenfor fremgår de beløb, der er indarbejdet under ændringer uden for driften i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget: (mio. kr. netto) Skatteforhøjelse på 0,5 % Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag Tilskud særligt vanskeligt stillede Ekstra låneoptagelse Afdrag på nye lån Forpagtningsindtægt ved jordkøb Borgmesterens budgetforslag til indtægterne 2016 2017 2018 2019 -25,4 -25,9 -26,4 -27,0 -25,1 -37,6 -50,2 -3,0 -10,0 0,5 1,7 1,7 1,7 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 2 (mio. kr. netto) Særligt likviditetstilskud Indtægts ændring i alt - = indtægter Borgmesterens budgetforslag til indtægterne 2016 2017 2018 2019 -36 -36 -36 -38,2 -86,3 -99,3 -112,5 Driftsområdet Borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indeholder nedenstående ændringer på driften: (mio. kr. netto) Omprioriteringsbidrag = 20,83 % Servicerammeforbedringspulje Administrativ ændringsforslag reserve Besparelsespulje på driften Pulje til budgetudvidelser Driftsændring i alt - = besparelse + = forbrug Borgmesterens budgetforslag til driften 2016 2017 2018 2019 -3,3 -6,6 -9,9 -13,2 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -19,4 -37,4 -37,4 -37,4 10,0 10,0 10,0 10,0 -22,4 -43,7 -47,0 -50,3 I borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget er reservepuljerne til at imødegå overskridelse på servicerammen, og pulje til administrative ændringer fjernet. Samtidig er der indarbejdet i forslaget, at der skal findes besparelser på driften på 22,4 mio. kr. i 2016, 43,7 mio. kr. i 2017, 47 mio. kr. i 2018 og 50,3 mio. kr. i 2019. I forslaget er der samtidig afsat en pulje til budgetudvidelser på 10 mio. kr. årligt. Der eftersendes forslag til udmøntning af driftsbesparelser og anlægspulje. Øvrige driftsændringer I forhold til det tekniske budget, der blev behandlet 26. august 2015 er der i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indarbejdet to nye tekniske korrektioner vedrørende henholdsvis aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet. Samlet set betyder det en mindre udgift på 1,9 mio. kr. i 2016 og 2017 og 1 mio. kr. i 2018 og 2019. Anlæg Nedenstående skema viser nettoanlægsbudgettet for 2016-2019, som det fremgår af borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget. Dette indeholder en reduktion af 3 anlægsrammen på 8,7 mio. kr. i 2016, og en uændret anlægsramme i overslagsårene. Indenfor anlægsrammen er der i årene 2017-2019 afsat en pulje på 10 mio. kr. til medfinansiering af diverse anlægsprojekter med ekstern finansiering. Anlæg - Borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget (mio. kr. netto) 2016 2017 2018 Anlæg 57,9 54,1 57,0 Anlægspulje til medfinansiering 0 10,0 10,0 Anlæg ialt 57,9 64,1 67,0 2019 57,0 10,0 67,0 Låneoptagelse I teknisk budget 2016-2019 forudsættes en samlet låneoptagelse på 15 mio. kr. i alle år. Norddjurs Kommune har søgt og fået bevilget lånedispensation i 2016 fra følgende puljer: Lav likviditet – 5 mio. kr. Effektiviseringslånepulje – 1 mio. kr. Strukturelle investeringer f.eks. på de borgernære områder – 19 mio. kr. Ordinære lånepulje – 0 kr. Det forventes på baggrund af lånetilsagnet, at den samlede låneoptagelse i 2016 kan hæves med 10 mio. kr. i forhold til teknisk budget. Der er således indarbejdet en låneoptagelse på 25 mio. kr. under indtægter i 2016 i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget. Den øgede låneoptagelse medfører, at udgifter til afdrag samtidig er justeret tilsvarende i budgetperioden. Låneoptagelsen og de afledte udgifter opgøres endeligt, når der er et forslag til konkrete projekter, som kan udfylde anlægsrammen. Likviditet 4 Med baggrund i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget for 2016-2019 giver dette følgende påvirkning af kassebeholdningen på såvel bevægelser som den gennemsnitlige kassebeholdning. Likviditet (mio. kr. netto) 2016 Kassebevægelse 9,7 - = kasseforøgelse + = kasseforbrug 2017 2018 17,1 Likviditet (mio. kr. netto) 2016 2017 Kassebeholdning gennemsnit* 101,7 66,2 * udgangspunktet er den faktiske kassebeholdning pr. juli 2015 2019 15,0 2018 34,4 2019 40,7 15,4 Takstoversigt I henhold til lov om kommunernes styrelse skal beslutning om fastsættelse af betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger træffes af kommunalbestyrelsen. Forslag til takstoversigt svarende til borgmesterens 1. behandlingsbudget er vedlagt som bilag. Når der er taget stilling til udmøntning af besparelses- og udvidelsespuljerne kan nogle af taksterne ændre sig. Fastsættelse af bevillingsniveau Bevillingsniveauet foreslås fastsat uændret i forhold til budget 2015. Bevillingsniveauet er på alle områder fastsat så højt, som loven tillader. På driften er bevillingsniveauet fastsat på udvalgsniveau og som nettobevillinger. Høring Høringsperioden er fra den 9. september 2015 til den 18. september 2015 kl. 10. Politiske ændringsforslag Politiske ændringsforslag fremsendes til kommunaldirektøren senest tirsdag den 22. september 2015 kl. 10.00 Indstilling Borgmesteren indstiller, at 5 1. forslag til 1. behandlingsbudget for budgetåret 2016 og overslagsårene 2016-2019 oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling 2. budgetforslaget sendes i høring i henhold til den vedtagne budgetprocedure 3. driftsbevillingerne gives som nettobevillinger på udvalgsniveau. Bevillingsniveauet fastsættes uændret i forhold til budget 2015 jf. bilag Bilag: 1 Åben Budgetbemærkninger 2016-2019 124242/15 2 Åben Budgetbalance 1. behandlingsbudgettet 124237/15 3 Åben Budgetaftale 2016-2019 124239/15 4 Åben Budgetbalance - Teknisk budget ØK 26.08.15 124241/15 5 Åben Takstoversigt budget 2016 - alle udvalg 124235/15 6 Åben Bevillingsniveau 123982/15 7 Åben Oversigt over forslag til udmøntning af budget 2016 125583/15 8 Åben Beskrivelse af de enkelte forslag 125580/15 9 Åben Notat om ændret anlægsprogram vedr. Djurslandsskolen 125579/15 10 Åben Oversigt over en række puljer 125582/15 11 Åben Budgetbalance 125581/15 Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015 Ad 1) Økonomiudvalget oversender budgetforslaget til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Hans Husum (V), Torben Jensen (L) og Benny Hammer (C) tager forbehold overfor budgetforslagets indhold. Mads Nikolajsen (F) fremsatte følgende ændringsforslag til budgetforslaget: Drift (i mio. kr.) Opnormering daginstitutioner med 3,2 mio. kr. inkl. forældrebetaling 2016 2017 2018 2019 6 2,400 2,400 2,400 2,400 BM 304 Dagtilbudspuljen på 1,4 mio kr. fastholdes 2016 2017 2018 2019 0 1,400 1,400 1,400 Forenklings reform af skole- og dagpasning. Området decentraliseres i forhold til i dag, især med sigte på større frihed på den enkelte skole til at udrulle folkeskolereformen. Centralledelse, konsulentbistand og ikke-børne-/elevrettet virksomhed reduceres. PPR friholdes af reduktionen. Frigjorte ressourcer anvendes efter den enkelte institutions afgørelse. 2016 2017 2018 2019 - 0,500 - 1,000 -1,000 -1,000 Styrkelse af bestyrelserne på skole- og dagpasning.Anvendelse besluttes af bestyrelserne under ét. 2016 2017 2018 2019 0,100 0,100 0,100 0,100 BM 301: Specialundervisnings reduktion gennemføres ikke. Indsatsen revurderes sammen med institutioner og bestyrelser inden 15/2 2016 med sigte på at eventuelle ændringer kan indfases fra skoleår 2016/17 2016 2017 2018 2019 0,875 2,975 5,075 7,175 BM 303: Halvering af Norddjurs læsecenter gennemføres ikke 2016 2017 2018 2019 0,381 0,915 0,915 0,915 BM 307: Skolebiblioteksbetjening forringes ikke 2016 2017 2018 2019 7 0,884 1,768 1,768 1,768 BM 309: Sundhedsplejen fortsætter på 4 skoleår 0-9 klasse 2016 2017 2018 2019 0,206 0,412 0,412 0,412 BM 401: Øget selvbetjening på Ørsted Bibliotek gennemføres, så der også er perioder med betjent åbningstid 2016 2017 2018 2019 0 0 0 0 BM 501: Serviceniveau på teknik- og miljøområdet fastholdes 2016 2017 2018 2019 1,000 1,000 1,000 1,000 BM: Udgiftspulje til fordeling bortfalder 2016 2017 2018 2019 - 3,844 - 5,866 - 5,866 - 5,866 BM 704: Netværks rehabilitering. Nedlægges ikke. 2016 2017 2018 2019 0,309 0,718 0,718 0,718 BM 706: Rougsøcentret fortsætter 2016 2017 2018 2019 0,500 1,000 1,000 1,000 Anlæg (i mio. kr.) Djurslandsskolens udbygning i Ørum fremrykkes med byggestart sommer 2016 2016 2017 2018 2019 8 3,000 3,000 - 6,000 P 503: Varmeplans investeringer: Energirådgivning til bygninger i Norddjurs landdistrikter uden kollektiv varmeforsyning 2016 2017 2018 2019 1,000 1,000 1,000 1,000 A 501 og A 502: Indenfor klimaindsatsen generelt målrettes 0,7 million/år til klimaindsatsen knyttet til Kolindsund, Grenaaen og oversvømmelse af Grenaa by. 2016 2017 2018 2019 0 0 0 0 Ad 2) Godkendt. Ad 3) Tiltrådt. 9 Budgetbalance borgmesteren forslag til 1. behandlingsbudgettet 2016-2019 Budgetbalance alle beløb i 1.000 kr. Regnskab 2014 Oprindeligt Budget 2015 2014 prisniveau 2015 prisniveau Tekst 2017 Teknisk budget Driftsændringer vedtaget i ØK Kommunalbest. 1. Borgmesterforslag Udvidelse Besparelse 2018 Udarbejdet den 2019 Alle beløb i skemaet er i 1.000 kroner Tekniske korrektioner og reduktioner og udvidelser er overført fra 2016 til overslagsårene Skatteprocent 25,1% Skatter Generelle tilskud Skatteprocent 25,6% -25.400 -1.390.519 -692.170 -19.873 -91.380 -36.708 -8.361 4.860 -153.084 -3.000 -2.390.235 -1.416.781 -689.616 -26.321 -92.659 -36.000 -11.943 4.942 -156.427 Skattepct. 25,6% -1.448.144 -671.546 -26.189 -93.957 -36.000 -17.922 5.031 -160.051 -1.482.078 -663.829 -26.077 -95.272 -36.000 -17.922 5.125 -163.690 -2.424.805 -2.448.778 -2.479.743 -5.227 -32.400 295.333 553.627 679.396 48.925 76.686 650.214 8.130 -1.383 2.310.928 9.700 -32.400 18.915 2.329.843 306.036 559.631 675.405 50.398 76.399 663.482 7.830 -43.700 2.295.481 37.816 18.709 2.352.006 300.661 556.529 664.472 49.872 75.599 667.812 7.754 -47.000 2.275.699 74.052 19.768 2.369.519 301.228 550.799 663.363 49.784 75.599 673.321 7.754 -50.300 2.271.548 111.382 27.104 2.410.034 -18.700 -32.400 -60.392 -72.799 -79.259 -69.709 -9.661 56.904 0 -9.661 -3.500 3.500 56.904 54.119 10.000 -3.500 3.500 64.119 57.006 10.000 -3.500 3.500 67.006 57.006 10.000 -3.500 3.500 67.006 -18.700 -42.061 -3.488 -8.680 -12.253 -2.703 -15.000 47.620 1.460 -8.300 25.780 -15.000 49.092 1.460 -8.300 27.252 -15.000 50.612 1.460 0 -25.000 45.093 1.440 -8.300 13.233 9.745 17.100 14.999 34.369 135.899 118.799 103.800 69.431 113.863 113.863 88.633 63.065 37.766 -5.250 -60.392 -72.799 -79.259 -69.709 -1.323.479 -709.553 -20.124 -96.408 -20.100 2.752 4.716 -145.784 -8.004 -2.315.984 -1.341.645 -692.160 -19.980 -90.432 -25.596 9.043 4.777 -151.724 -6.000 -2.313.717 -1.365.119 -692.170 -19.873 -91.380 -36.708 -8.361 4.860 -153.084 0 -2.361.835 276.970 483.063 676.595 48.694 85.720 622.110 8.321 291.802 496.872 683.311 50.517 74.118 656.428 7.998 308.103 558.600 682.994 49.538 77.237 654.646 6.552 -2.727 27 2.201.473 2.261.046 2.337.670 -4.042 15.833 2.217.306 18.334 2.279.380 18.915 2.356.585 -98.678 -34.337 -5.250 99.930 61.263 66.565 -2.706 3.615 100.839 -3.500 3.500 61.263 -3.500 3.500 66.565 2.161 26.926 61.315 -19.156 43.110 11.052 -8.300 26.706 -20.000 43.710 421 -8.300 15.831 -15.000 44.593 1.440 -8.300 22.733 28.867 42.757 84.048 Kassebeholdning ultimo 102.888 + = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit 261.873 + = overskud - = underskud Overholdelse af regel om overskud på løbende drift - = overholdelse + = brud på princippet 145.645 135.899 173.087 Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud Tilskud styrkelse af likviditet Lov- og cirkulæreprogrammet Udviklingsbidrag regionen Anden skat Særlig vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Erhvervsudvalget Rammebesparelse Udvalgene i alt Pris- og lønstigninger Renter Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg Ramme til anlægsprojekter Pulje til medfinanisering Jordforsyning indtægter Jordforsyning udgifter Anlæg i alt Resultat i alt Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Frigivelse af deponerede midler I alt Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) -3.000 -28.400 522 -1.942 78 2.657 500 250 449 500 1.500 3.844 9.700 0 -12.700 -5.000 -4.098 -1.385 -1.000 -2.990 -10.000 500 500 Defineres som indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunaleudgiftsloft, udgifter til akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Omprioriteringsbidraget på 1 pct. af servicerammen udgør i 2016 15,840 mio. kr. der tilbageføres 12,540 mio. kr. -10.000 0 Serviceniveau udmeldt af KL Budget 2016 serviceniveau Diff. Afvigelse i pct. 37.072 1.646.288 1.637.608 -8.680 -0,53 Budget 2016 - 2019 (1000 kr.) 2016 2017 2018 2019 84.048 150.222 163.556 199.366 -25.400 -25.900 -25.080 -26.400 -37.620 -27.000 -50.160 -38.200 1.700 -300 -36.700 -86.280 1.700 -300 -36.700 -99.320 1.700 -300 -36.700 -112.460 -2.100 -1.942 -4.042 -1.200 -1.942 -3.142 -1.200 -1.037 -2.237 -1.200 -1.037 -2.237 BM101 BM201 BM301 BM302 BM303 BM304 BM305 BM306 BM307 BM308 BM309 BM310 BM311 BM312 BM701 BM702 BM703 BM704 BM705 BM706 BM707 BM501 BM401 BM402 BM403 Omprioriteringsbidrag = 20,83% Servicerammeforbedringspulje Administrativ ændringsforslag reserve Pulje Økonomiudvalget Pulje Arbejdsmarkedsudvalget Reduktion specialundervisning Lukning 10. klassecenter Auning Central læsecenter Dagtilbudspulje udløber Ekstra pladser Børnecenter Samling af tilbud for åben rådgivning Skolebiblioteksområdet Reduktion i fritidspasordningen Reduktion i sundhedsplejen Elevmægling Buskørsel til specialskoler Skoleområdets udviklingspulje Rehabilitering Effekt af brug af velfærdsteknologi (netto) Midler til gennemførelse af den nye sundhedsaftale Netværksrehabilitering Administrativ stilling på socialområdet Lukning af Rougsøcenteret i Allingåbro Øget anvendelse af sygeplejeklinikker Serviceniveau på Teknik- og miljøområdet Selvbetjening Ørsted bibliotek Renoveringspulje haller Samling af puljer på KUU -3.300 -4.700 -5.000 -3.000 -5.000 -875 -134 -381 -500 -100 -1.000 -115 -1.000 -270 -6.600 -4.700 -5.000 -4.000 -10.000 -2.975 -322 -915 -1.034 -1.000 -500 -1.768 -275 -412 -309 -417 -1.000 -3.000 -500 -1.000 -780 -300 -1.000 -200 -2.000 -300 -1.000 -270 -9.900 -4.700 -5.000 -5.000 -10.000 -5.075 -322 -915 -1.034 -1.000 -500 -1.768 -275 -412 -309 -1.000 -1.000 -4.000 -1.000 -1.000 -780 -300 -1.000 -200 -2.000 -300 -1.000 -270 -13.200 -4.700 -5.000 -5.000 -10.000 -7.175 -322 -915 -1.034 -1.000 -500 -1.768 -275 -412 -309 -1.000 -1.000 -5.000 -1.500 -1.000 -780 -300 -1.000 -200 -2.000 -300 -1.000 -270 Alle Ikke udmøntet besparelsespulje -1.927 -2.123 3.060 6.660 BM102 BM103 BM314 BM601 BM602 BM502 BM707 BM404 Erhvervsmedarbejder Ingen byggesagsgebyrer Skater Kattegatcenteret udviklingsbidrag Omlægning af turistindsats Beredskabet Værested for udsatte og frivillig konsulent Skoletjeneste Gl. Estrup Pulje ikke fordelt 500 2.157 500 1.000 500 749 500 250 3.844 500 500 500 500 1.000 500 749 635 250 5.866 500 1.000 500 749 635 250 5.866 500 1.000 500 749 635 250 5.866 -22.400 -43.700 -47.000 -50.300 Oprindelig ubalance teknisk budget pr. 25.8.2015 Ændringer uden for driften Forhøjelse af kommuneskatten til 25,6% Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2017-2019 Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner Ekstra låneoptagelse Afdrag på nye lån Forpagtningsindtægt ved jordkøb omkring nye omfartsvej Særligt likviditetstilskud 2017 - 2019 Ændringer uden for driften i alt -3.000 -10.000 500 -300 Driftsændringer før 1. behandlingsbudgettet: Ændringer jf. ØK beslutning d. 26.8.2015 Nye tekniske korrektioner - aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet Driftsændringer før 1. behandlingsbudgettet i alt Driftsændringer i 1. behandlingsbudgettet: Driftsændringer i 1. behandlingsbudgettet i alt BALANCE DRIFT 1. behandlingsbudgettet (+=merforbrug og -=mindreforbrug) -583 -250 -884 -130 -206 -155 -500 -1.000 -1.000 -390 19.406 17.100 14.999 34.369 Anlægsbudget A108 A110 A107 A111 A301 A308 A310 A304 A305 A303 A306 A307 A302 A407 A501 A503 A504 A510 A512 A518 A522 A524 A534 A536 A541 A543 A544 A701 A702 BMA501 BMA502 BMA701 BMA301 Anlæg - 1. behandlingsbudgettet IT-anlægspulje Aarhus Lufthavn – Investeringsramme/kapitaltilskud IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter Mobil og bredbåndsdækning It til folkeskolen Folkeskolereformen – udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal Ventilation på Vestre Skole i Grenaa Revideret - Djurslandsskolens Stenvad og Fjellerupafd samles i Fjellerup. Bygninger renoveres og ombygges Revideret - Damgårdens aktiviteter flyttes til Voldby Skole, som renoveres, ombygges og nedbrydes delvist Revideret - Renovering og nybygning af lokaler til Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum Erstatningsbyggeri for pavilloner Ørum Skole Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker Auning Skole (BM302 uden 10. kl. i Auning) Ny daginstitution i Vivild børneby Områdefornyelse Grenaa Klimahandleplan Grenaa-Anholt Færgefart, dokning Udbyhøj Kabelfærge, dokning Fælles bygningsvedligeholdelse incl. byggesagsbehandlere Kloakseparering af kommunale ejendomme Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner Diverse belægninger mv. Asfaltbelægninger Omfartsvej nord om Grenaa (netto = 0 over hele anlægsperioden) Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper Vejføring i Glesborg Restaurering - Dystrup-Ramten søerne Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter Pulje til velfærdsteknologi Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup Værested Anlæg vedr. ekstra pladser Børnecenter Restpulje anlæg A101 A102 A103 A104 A105 Indtægter jordforsyning – boligformål Indtægter jordforsyning - erhvervsformål Færdiggørelse af byggemodning Åbyen Arealerhvervelse Byggemodning – pulje 2016 2017 2018 2019 1.000 1.200 2.000 5.000 1.100 791 3.800 250 1.000 1.200 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.100 2.570 1.100 4.325 1.100 500 2.500 1.000 6.415 1.000 1.000 1.500 2.200 700 1.500 11.175 2.338 0 5.000 1.000 3.750 250 6.750 6.500 4.500 1.000 1.000 2.000 2.200 700 1.500 11.175 2.338 0 5.000 600 1.300 8.250 22.000 1.100 1.000 1.300 850 2.200 1.000 1.500 2.200 11.175 2.338 0 5.000 11.175 2.338 0 2.000 500 1.000 6.000 500 1.000 500 1.000 -765 -11.814 -8.132 31.193 -1.500 -1.000 500 1.000 1.000 -1.500 -1.000 1.000 500 1.000 -1.500 -1.000 1.000 500 1.000 -1.500 -1.000 1.000 500 1.000 10.000 10.000 10.000 300 3.150 500 250 500 Medfinansieringspulje Anlæg - 1. behandlingsbudgettet i alt 56.904 64.119 67.006 67.006 Anlægsramme i teknisk budget 66.565 64.119 67.006 67.006 BALANCE ANLÆG (+=merforbrug og -=mindreforbrug) -9.661 0 0 0 9.745 17.100 14.999 34.369 SAMLET UBALANCE for drift og anlæg (+=merforbrug og -=mindreforbrug): Borgmesterens budgetforslag 2016-2019 til 1. Behandlingen 1 Generelle Skatteforhøjelse I borgmesterens forslag er der indarbejdet en skatteforhøjelse på 0,5 % fra 2016 og frem. Skatteprocenten er herefter 25,6%. Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 2017-2019 I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2016 er der aftalt et særligt omprioriteringsbidrag på henholdsvis 1 % i 2016 stigende til 4 % i 2019. I 2016 udgør omprioriteringsbidraget for Norddjurs Kommune 15,8 mio. kr. Hovedparten af bidraget i 2016 er efterfølgende tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på borgernære serviceområder. I 2016 er der tilbageført 79,17 % af omprioriteringsbidraget svarende til 12,5 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Der er fortsat usikkerhed om hvorvidt der vil blive tilbageført en andel af omprioriteringsbidraget i årene 2017 til 2019. Og i givet fald hvor stor denne andel vil være og hvilke betingelser der eventuelt medfølger pengene. I borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget er der indarbejdet, at staten også i årene 2017-2019 tilbagefører en andel af omprioriteringsbidraget svarende til andelen i 2016 på 79,17 % til kommunerne. Tilskud særligt vanskeligt stillede I forslaget til 1. behandlingsbudgettet er tilskuddet til særligt vanskeligt stillede indarbejdet med 3 mio. kr. i 2016. Ekstra låneoptagelse og afdrag Der er i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indarbejdet en låneoptagelse på yderligere 10 mio. kr. i 2016 som følge af de lånedispensationer som Norddjurs kommune har fået tilsagn på fra Social- og indenrigsministeriet. Der er endvidere indarbejdet yderligere afdrag på lånene hhv. 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i overslagsårene, som følge af den ekstra låneoptagelse som forventes i 2016. Forpagtningsindtægt ved jordkøb omkring den nye omfartsvej I borgmesterens budgetforslag er indarbejdet en forpagtningsindtægt for den jord som Norddjurs kommune har erhvervet sig til fremtidig erhvervsudvikling nær den nye omfartsvej i Grenaa. Forpagtningsindtægten kan medvirke til at finansiere afdrag på den låneoptagelse der sker i forbindelse med erhvervelsen af jord til erhvervsformål. Særligt likviditetstilskud 2017-2019 Der er indarbejdet et særligt likviditetstilskud i 2017-2019 på 36,7 mio. kr. årligt, svarende til det beløb, som Norddjurs Kommune har modtaget i 2016. 2 Driftsbudgettet - omprioriteringer Alle udvalg Omprioriteringsbidrag = 20,83 % Der indarbejdes en besparelse vedr. omprioriteringsbidraget på de 20,83 %. Besparelsen udmøntes efter finanslovsvedtagelsen. Servicerammeforbedringspulje Puljen til imødegåelse af merforbrug på servicerammen i 2016 og frem fjernes. Administrativ ændringsforslag reserve Puljen til yderligere administrative ændringsforslag fjernes. Ikke udmøntet besparelsespulje Der er afsat en ikke udmøntet besparelsespulje, der endnu ikke er fordelt på udvalgene. Økonomiudvalget Pulje på besparelser på økonomiudvalget Puljen er endnu ikke udmøntet i konkrete besparelser. Kommunaldirektøren vil komme med et forslag til hvordan det kan ske. Arbejdsmarkedsudvalget Pulje på besparelser på arbejdsmarkedsudvalget Puljen er endnu ikke udmøntet i konkrete besparelser. Et oplæg til hvordan det kan ske, er under udarbejdelse. Børne- og ungdomsudvalget: Reduktion specialundervisning Norddjurs Kommunes udgift til specialundervisning er i 2015 på ca. 20.800 kr. pr. 6-16 årig i kommunen. Dette er ca. 10.700 kr. højere end gennemsnittet for kommunerne i Region Midtjylland og ca. 10.800 kr. højere end Norddjurs Kommunes sammenligningskommuner. Det foreslås, at budgettet reduceres med 10.000 kr. pr. specialundervisningselev i skoleåret 2016/17 og at besparelsesbeløbet gradvis stiger til 40.000 kr. i skoleåret 2019/20. Budgetbesparelsen skal opnås ved både at reducere antallet af elever, der modtager specialundervisning, og ved at reducere prisen pr. plads i kommunes specialundervisningstilbud. Lukning 10. klassecenter Auning Det foreslås at lukke 10. klasse på Auning Skole og i stedet etablere ét fælles, fagligt bæredygtigt 10. klassetilbud i Norddjurs Kommune i 10. Klasse Center Djurslands lokaler i Grenaa. 3 Central læsecenter Et foreslås, at budgettet til Norddjurs Kommunes Læsecenter halveres fra og med skoleåret 2016/17. Besparelsen medfører, at den centrale del af Læsecentret, der er placeret på Vestre Skole, lukkes, mens de decentrale aktiviteter på de enkelte skoler fastholdes. Dagtilbudspulje udløber Norddjurs Kommune modtager fra og med 2015 1,4 mio. kr. årligt til en udvidelse af serviceniveauet på dagtilbudsområdet. Heraf anvendes ca. 1,0 mio. kr. i 2015 og 2016 til en særlig sprogindsats i kommunens dagtilbud. Det foreslås, at de 1,0 mio. kr. fra og med 2017 indgår som en besparelse på dagtilbudsområdet. Ekstra pladser Børnecenter Det foreslås at oprette 10-12 nye pladser på Norddjurs Børnecenter og samtidig udvide centrets målgruppe. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig driftsbesparelse på ca. 1,0 mio. kr. Udvidelsen af antallet pladser forudsætter, at Familiehusets / sundhedsplejens nuværende aktiviteter på Trekanten i Grenaa flyttes til ledige lokaler i vuggestuen Åboulevarden. Lokalerne på Åboulevarden er placeret i umiddelbar nærhed af Familiehusets lokaler på Gymnasievej, idet de to matrikler grænser op til hinanden. Samling af tilbud for åben rådgivning Samling af tilbud om åben anonym rådgivning og etablering af bedre sammenhæng mellem tilbud i Familiehuset, PPR og myndighedsafdelingen. Skolebiblioteksområdet På nuværende tidspunkt har de store skoler i Norddjurs Kommune et væsentlig højere serviceniveau på skolebiblioteksområdet end de mindre skoler – både set i forhold til åbningstid og bemanding. På denne baggrund foreslås det, at personalenormeringen på de store skolers biblioteker reduceres med 3,5 fuldtidsstilling. Da der vil være tale om en reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at opnå en halv besparelseseffekt i 2016. Reduktion i fritidspasordningen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte midler til en videreførelse af fritidspasordningen for udsatte børn og unge. Det foreslås, at gennemføre en reduktion i fritidspasordningen på 0,130 mio. kr. i 2016 og 0,275 mio.kr. 2017-2019. De resterende midler anvendes til de svageste i målgruppen. Reduktion i sundhedsplejen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. til en styrkelse af sundhedsplejens tidlige opsporing og forebyggende indsats ved at udvide antallet af årgange i folkeskolen, der skal undersøges, fra 3 til 4. Det vurderes, at det er fagligt forsvarligt at vende tilbage til et serviceniveau med undersøgelse af 3 årgange. 4 Da der vil være tale om en reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at opnå en halv besparelseseffekt i 2016. Elevmægling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte midler til UngNorddjurs til en styrkelse af den forebyggende indsats iblandt unge. I 2016 og overslagsårene var budgetudvidelsen på 1,4 mio. kr. Budgetudvidelsen er bl.a. blevet anvendt en udbredelse af elevmægling til alle skoler i kommunen (0,290 mio. kr.) og et rådighedsbeløb til særlige eller akutte indsatser (0,040 mio. kr.). Det vurderes, at det vil være muligt at ophøre med elevmæglingsordningen og fjerne det afsatte rådighedsbeløb fra og med medio 2016. Buskørsel til specialskoler Det vurderes, at det vil være muligt at opnå en driftsbesparelse på buskørsel i forbindelse med udløbet af den nuværende aftale med Skjern Bilen. Der arbejdes med en model for indlicitering af buskørslen. Skoleområdets udviklingspulje Reduktion af de centrale puljer til konsulentbistand som er placeret i skole- og dagtilbudsafdelingen mv. med 0,5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017-2019. Kultur- og udviklingsudvalget Selvbetjening Ørsted bibliotek Biblioteket i Ørsted bliver fremover et bibliotek, hvor borgerne kan betjene sig selv. Renoveringspulje haller Pulje til renovering af idrætshaller halveres. Samling af puljer på Kultur- og udviklingsudvalgets område Puljer i udviklingsforvaltningen vedrørende kultur- og udviklingsområdet samles i udviklingspuljen og reduceres. Miljø- og teknikudvalget Serviceniveau på teknik- og miljøområdet Serviceniveau på teknik- og miljøområdet justeres af teknik- og miljøudvalget. Voksen- og plejeudvalget Rehabilitering Det vurderes, at det ved hjælp af en fortsat målrettet og systematisk ledelses- og personalemæssig opfølgning på mulighederne for at realisere gevinster ved en øget rehabiliteringsindsats vil være muligt at opnå en personalereduktion i hjemmeplejen. Der er allerede opnået betydelige driftsbesparelser ved at styrke rehabiliteringsindsatsen. Det vil derfor kræve en indsats over en længere årrække (evt. i kombination med øget brug af velfærdsteknologi) for at realisere yderligere rehabiliteringsgevinster. Det foreslås på den 5 baggrund, at der indarbejdes en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2016, der gradvis stiger til 5 mio. kr. i 2019 Effekt af brug af velfærdsteknologi (netto) Det vurderes, at det vil være muligt at reducere personalenormeringen på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet ved øget brug af velfærdsteknologi. Der bør dog fokuseres på indkøb af velfærdsteknologi med en dokumenteret effektiviseringseffekt. Endvidere kræver det fortsat en målrettet og systematisk ledelses- og personalemæssig opfølgning på mulighederne for at opnå effektiviseringsgevinster. Da indførelsen af ny teknologi vil medføre en omlægning af arbejdsgange og et behov for yderligere uddannelse af medarbejderne, foreslås det, at der indarbejdes en driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. i 2017, der gradvis stiger til 1,5 mio. kr. i 2019. Midler til gennemførelse af den nye sundhedsaftale Der er afsat ca. 2,0 mio. kr. årligt til nye tiltag i forbindelse med implementering af sundhedsaftalen for 2015-2019. På nuværende tidspunkt er der ikke disponeret over de afsatte midler. Det vurderes, at det i de kommende år vil være muligt at halvere puljebeløbet, uden at der bliver problemer med at leve op til sundhedsaftalen. Netværksrehabilitering I forbindelse med tildelingen af midler fra ældrepuljen blev det besluttet at afsætte 0,78 mio. kr. årligt til arbejdet med netværksrehabilitering. Det vurderes, at det vil være muligt at reducere eller helt fjerne midlerne, uden at det vil få væsentlig betydning på serviceniveauet på sundheds- og omsorgsområdet. Da der vil være tale om en reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at opnå en halv besparelseseffekt i 2016. Administrativ stilling på socialområdet Det foreslås at reducere personalenormeringen i den fælles administration på socialområdet med 30 timer pr. uge. Personalereduktionen vil reducere de administrative overheadomkostninger på de rammeaftalebelagte områder og dermed bidrage til, at Norddjurs Kommune kan leve op til den sociale rammeaftales bestemmelse om, at taksterne skal reduceres med mindst 3 pct. i løbet af perioden 2015-2018. Da der vil være tale om en reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at opnå en halv besparelseseffekt i 2016. Lukning af Rougsøcenteret i Allingåbro På nuværende tidspunkt er der 4 aktivitetstilbud til handicappede borgere i den vestlige del af Norddjurs Kommune. Det foreslås, at Rougsøcentret i Allingåbro nedlægges og at brugerne fordeles på aktivitetscentrene i Auning og Ørsted samt aktivitetstilbuddet på Gl. Estrup. 6 Øget anvendelse af sygeplejeklinikker Da der vil være tale om en reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at opnå en halv besparelseseffekt i 2016. Driftsbudgettet - Udvidelser Alle udvalg Ikke fordelt pulje til budgetudvidelser I budgetforslaget er der oprindeligt afsat en pulje på 10 mio. kr. til budgetudvidelser. Der er fortsat en restpulje, der endnu ikke er fordelt. Økonomiudvalget: Erhvervsmedarbejder Den midlertidige erhvervsmedarbejder gøres permanent for at fastholde indsatsen. Ingen byggesagsgebyrer Ordningen med gratis byggesagsbehandling, der blev vedtaget for budget 2015, fortsætter i 2016. Børne- og ungdomsudvalget: Skater Der afsættes et årligt beløb til drift af skaterhal i Grenaa jf. aftale om udmøntning af ekstraordinære anlægsmidler i 2015. Kultur- og udviklingsudvalget: Skoletjeneste Gl. Estrup Tilskud til skoletjeneste på Gl. Estrup Herregårdsmuseet, da Kulturministeriet har frafaldt sit bidrag Miljø- og teknikudvalget Beredskabet Det er ikke muligt for beredskabet at effektivisere så besparelsen fuldt ud kan gennemføres, hermed opnås sikkerhed for, at der ikke sker reduktion af responstider i beredskabet. Erhvervsudvalget Kattegatcenteret udviklingsbidrag Der afsættes et udviklingsbidrag så den fortsatte udvikling af Kattegatcentret. Omlægning af turistindsats Der tilføres ressourcer til den lokale turistservice som følge af at det er besluttet at Destination Djursland skal bruge en større del af sit budget på international markedsføring i samarbejde med VisitAarhus. 7 Voksen- og plejeudvalget Værested for udsatte og frivillighedskonsulent Der afsættes midler til etablering af værested og forsættelse af den midlertidige frivillighedskonsulent. Anlæg I budgetforslaget for 2016-2019 er anlægsrammen opdelt i to anlægstyper: Jordforsyning Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Øvrige anlæg De anlæg, som ikke kan henføres til jordforsyningen. Beskrivelser af anlægsforslag Alle udvalg Medfinansieringspulje Der er afsat en samlet på pulje på 10 mio. kr. til medfinansiering af anlægsprojekter med ekstern finansiering. Restpulje anlæg Der er afsat en ikke udmøntet anlægspulje i budgettet (set i forhold til anlægsrammen udsendt med dagsorden til ØK den 8. september 2015), Økonomiudvalget Indtægter jordforsyning - boligformål Pulje vedrørende salg af grunde til boligformål Indtægter jordforsyning - erhvervsformål Pulje vedrørende salg af grunde til erhvervsformål Færdiggørelse af byggemodning Åbyen Der afsættes et beløb på i alt 3,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 til færdiggørelse af byggemodningen i Åbyen. Arealerhvervelse Der er afsat i alt 2,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 til arealerhvervelse. 8 Byggemodning, pulje Der er afsat i alt 4 mio. kr. i perioden 2016-2019 til byggemodning. IT anlægspulje Pulje til langtidsinvesteringer på IT-området for at kunne foretage løbende udskiftninger af IT-udstyr som kommer hele kommunen brugere til gode. Aarhus Lufthavn – Investeringsramme/kapitaltilskud Der afsættes et tilskud til investeringer i Århus Lufthavn. IT til administration, herunder KOMBITprojekter Der er afsat beløb til investering i IT området inden for administrationen. Mobil og bredbåndsdækning Der afsættes et beløb på 5 mio. kr. i 2016 til udbredelse af mobil og bredbåndsdækning i Norddjurs Kommune. Projektet er finansieret af en lånepulje afsat under Social- og Indenrigsministeriet. Børne- og ungdomsudvalget IT - folkeskolen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte et årligt puljebeløb på 1,5 mio. kr. til IT på folkeskoleområdet. IT-indkøbene har afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift og fiberdrift på 0,4 mio. kr. Derfor flyttes 0,4 mio. kr. fra anlægsbeløbet til driftsområdet. Driftsudgiften på 0,4 mio. kr. er indregnet som en teknisk korrektion. Folkeskolereformen – udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal Udgiften til it-genanskaffelser vedrører bl.a. udskiftning af hardware til elever og pædagogisk personale, routere, switche og trådløse Access punkter. Af anlægssummen i hvert af årene vedrører 0,5 mio. kr. en ny fælles brugerportal for folkeskolen. Ventilation på Vestre Skole i Grenaa På baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet er der i 2013 etableret ventilation i undervisningslokaler i Vestre Skoles bygning B og D samt i administrationslokaler i skolens bygning D. Arbejdstilsynet har nu afgivet to nye påbud om etablering af ventilation i SFO lokaler i skolens bygning A og B samt i undervisningslokaler i bygning A og C. Norddjurs Kommune har sammen med det rådgivende ingeniørfirma TriConsult foretaget målinger, der bekræfter, at der er problemer med indeklimaet i lokalerne. Der er samtidig foretaget egne målinger, som viser, at der på visse tidspunkter er et CO2-niveau, der overstiger grænseværdierne i faglokaler, hvor der ikke er ventilation. Disse lokaler har ikke været omfattet af AT’s tilsynsbesøg i denne omgang. Det vurderes, at udgiften til etablering af ventilation i de lokaler, der er omfattet af AT’s påbud og i de faglokaler, hvor der ikke er ventilation, vil være på ca. 3,8 mio. kr. 9 Revideret - Djurslandsskolens Stenvad og Fjellerupafd samles i Fjellerup. Bygninger renoveres og ombygges. For nærmere beskrivelse se vedlagte notat. Revideret - Damgårdens aktiviteter flyttes til Voldby Skole, som renoveres, ombygges og nedbrydes delvist. For nærmere beskrivelse se vedlagte notat. Ift. det vedlagte notat flyttes det til 20172018. Revideret - Renovering og nybygning af lokaler til Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum. For nærmere beskrivelse se vedlagte notat. Erstatningsbyggeri for pavilloner Ørum Skole Der afsættes midler til nybyggeri og ombygning på Ørum skole som erstatning for pavilloner, hvortil der er givet en midlertidig byggetilladelse. Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker Auning Skole (BM302 uden 10. kl. i Auning) Der afsættes midler til nybyggeri på Auning Skole som erstatning for pavilloner. Beløbet er mindre end det tidligere afsatte beløb pga. lukningen af 10. klassecenter på Auning Skole. Ny daginstitution i Vivild børneby Der afsættes midler til etablering af en ny daginstitution i Vivild Børneby jf. beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget. Anlæg vedrørende ekstra pladser Børnecenter Der afsættes midler, for at etablere de ekstra pladser på Børnecentret i Grenaa. Familiehuset skal flytte ud af lokalerne på Trekanten, således at disse kan benyttes af Norddjurs Børnecenter. Lokalerne på Trekanten er i forvejen egnede til formålet, hvorfor hovedparten af anlægsudgiften vil dække renovering af de lokalerne på den tidligere daginstitution som Familiehuset skal flytte ind i. Kultur og udviklingsudvalget Områdefornyelse Grenaa Norddjurs Kommune har ansøgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om områdefornyelseprojekt for Grenaa. Der er bevilget en ramme på 5 mio. kr. fra ministeriet. Der afsættes kommunal medfinansiering til projektet. 10 Miljø- og teknikudvalget Klimahandleplan En økonomisk bevilling til klimaindsatsen i 2016 og i overslagsårene, skal være med til at fortsætte det påbegyndte klimaarbejde i Norddjurs Kommune. Arbejdet omfatter både indsatser mod påvirkninger fra klimaforandringer samt indsatser på energiområdet for dermed at sikre en grønnere kommune. Klimaindsatserne, der er med til at understøtte borgmesterpagten og DN’s klimakommuneaftale, omfatter eksempelvis: Implementering af Risikostyringsplan for Randers Fjord, Projekt til sikring mod oversvømmelse i Grenaa og Allingåbro samt arbejdet med reduktion af CO2 udledningen. Grenaa-Anholt Færgefart, dokning Der skal afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgen i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen. Udbyhøj Kabelfærge, dokning Syn og dokning af Udbyhøj Kabelfærge skal i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen foretages i 2018. Fælles bygningsvedligeholdelse inkl. byggesagsbehandlere Der afsættes en pulje til fælles bygningsvedligeholdelse inkl. aflønning af byggesagsbehandlere. Kloakseparering af kommunale ejendomme Ifølge spildevandsplanen skal kloaksystemerne i kommunen kloaksepareres. For Norddjurs Kommune vil det betyde en anlægsudgift på ca. 1,4 mio. kr. til separering af kloakker ved de kommunale ejendomme. Udgiften fordeles over 2 år. Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner Der er i 2009 og 2010 gennemført energimærkning af kommunale bygninger, samt selvejende institutioner som er kommunalt støttet. Der er lovmæssigt krav om at disse energimærker skal fornyes inden de er 7 år, hvorfor der afsættes midler til gennemførelse af en ny udbudsrunde og efterfølgende energimærkning af alle kommunale ejendomme og selvejende institutioner, som kommunen yder støtte til. Udover det er et lovmæssigt krav, anvender forvaltningen energimærkerne i forbindelse med udvælgelsen af de energibesparende foranstaltninger som skal iværksættes først. Diverse belægninger mv. Der afsættes et beløb til diverse belægninger. Puljen vedrører udgifter til vejvedligeholdelse bl.a. genafstribning, afmærkningsmateriale, renholdelse af færdselsarealer, vejbeplantning mv. Herudover diverse belægninger på fortove, grusveje, stier, reparation af kørebaner samt vedligeholdelse af broer. 11 Asfaltbelægninger Der er afsat en pulje til asfaltbelægninger på 2,338 mio. kr. årligt. Omfartsvej nord om Grenaa (netto = 0 over hele anlægsperioden) Der er indgået aftale om statslig medfinansiering af omfartsvej nord for Grenaa i 2012. Kommunen er bygherre på projektet. Set over hele perioden skal projektet hvile i sig selv. Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper Kviksølvlamper udgår af EU’s indre marked i april 2016 som følge af direktiv 2009/125/EC. Årsagen hertil er, at kviksølvlamper er blandt de ringeste hvad angår energieffektivitet og miljøbelastning. I Norddjurs Kommune er der i gadebelysningen ca. 4.000 armaturer bestykket med kviksølvlyskilder, der allerede er udgået eller udgår i april 2016. Disse armaturer og lyskilder udskiftes til nye armaturer med LED-lys. Vejføring i Glesborg Der afsættes et beløb til færdiggørelse af projektet, herunder slidlagsarbejde og afstribning. Restaurering - Dystrup-Ramten søerne Ifølge Vandplan 1.6 Djursland for perioden 2009-2015 skal der gennemføres sørestaurering i Dystrup Sø og Ramten Sø. Indsatsen er taget med i Norddjurs Kommunes forslag til plan for realiseringen af indsatsprogrammet for de statslige vandplaner. Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter Randers Kommune varetager driften af Randers Fjords Færgefart iflg. driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Ifølge Søfartsstyrelsen skal de tværgående skotter inkl. diverse spanter/stag skal skiftes ved næste dokning. Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse Der afsættes et beløb til landsbyfornyelse på 1 mio. kr. i 2017-2019. Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup. Det er usikkert hvilke ændringer der skal foretages på de tre stationer i Norddjurs Kommune. Der afsættes derfor en ramme i 2017 på 6 mio.kr., der delvist kan fremrykkes til 2016. Rammen anvendes til etablering af station ved Hessel, eventuelt udestående tilpasninger af Trustrup Station samt ændringer ved Grenaa Station og sammenhængen til områdefornyelse i Grenaa. 12 Voksen- plejeudvalget Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter Der afsættes midler til nye lokaler ved Glesborg Plejecenter jf. beslutning i Voksen- og Plejeudvalget. Pulje til velfærdsteknologi Der afsættes et årligt beløb til investering i velfærdsteknologi. Værested Der afsættes 0,250 mio. kr. i anlægsbudgettet til værested. 13 Norddjurs Kommune 26. august 2015. Om- og tilbygning samt renovering af bygninger til Djurslandsskolen. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 og overslagsårene blev det besluttet at afsætte i alt 53,750 mio. kr. i perioden 2015 – 2018 til en gennemførelse af tre anlægsprojekter, der medfører om- og tilbygning samt renovering af bygninger til Djurslandsskolen. Vedtagede anlægsprojekter De tre anlægsprojekter, der blev truffet beslutning om at gennemføre, er: • Renovering og ombygning af Voldby Skole med henblik på at flytte Djurslandsskolens nuværende aktiviteter i Stenvad og Fjellerup til én adresse i Voldby. Det er Djurslandsskolens og forvaltningens vurdering, at lokalerne på Voldby Skole vil være meget velegnede til at rumme eleverne fra Stenvad- og Fjellerupafdelingerne. Der er afsat 14,5 mio. kr. (2015 p/l) i perioden 2015-2017 til at gennemføre anlægsprojektet. Ved en flytning til Voldby Skole vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,04 mio. kr. • Bygningsrenovering og nybyggeri på Djurslandsskolens afdeling ”Damgården” i Ørum for overbygningselever. En del af de nuværende bygninger ombygges, og der opføres 320 m2 nye lokaler. Samtidig fjernes en pavillon, som er opstillet midlertidigt. Der er afsat 9 mio. kr. (2015 p/l) i perioden 2015-2017 til at gennemføre anlægsprojektet. (Bevillingen skal også dække eventuelle udgifter til genhusning i byggeperioden). Efter omog tilbygningen på Damgården vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,06 mio. kr. • Nybyggeri til erstatning for nedslidte dele af Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum og renovering af den del af bygningen, som fortsat skal bevares. Der vil være behov for erstatningsbyggeri på ca. 1.400 m2, renovering af ca. 1.450 m2 og ombygning af ca. 300 m2. Der er afsat 30,35 mio. kr. (2015 p/l) i perioden 2015-2018 til at gennemføre anlægsprojektet. Efter nybyggeriet og renoveringen på Djurslandsskolen (dvs. fra og med 2019) vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,154 mio. kr. Økonomioversigt Udgifterne til gennemførelse af de tre anlægsprojekter fordeler sig på følgende måde i perioden 2015-2018: 1 2015 (mio. kr.) Djurslandsskolens Stenvadog Fjellerupafdelinger samles på Voldby Skole. Skolen renoveres og ombygges. Renovering og nybyggeri på Damgården i Ørum (afdeling for overbygningselever på Djurslandsskolen). Renovering og nybygning af lokaler til Djurslandsskolens hovedbygning på Djursvej i Ørum. I alt 2016 (mio. kr.) 2017 (mio. kr.) 2018 (mio. kr.) Samlet anlægssum (mio. kr.) 0,500 9,000 5,000 0 14,500 0,500 6,000 2,500 0 9,000 1,100* 0,500 6,750 22,000 30,350 2,100 15,500 14,250 22,000 53,850 * Inkl. 100.000 kr., der er overført fra budget 2014. Forslag til ny anlægsplan Siden vedtagelsen af budget 2015 er der opstået en mulighed for at justere den vedtagede anlægsplan for Djurslandsskolen. Norddjurs Kommune ejer den gamle skole i Fjellerup. Indtil nu har bygningen huset Djurslandsskolens Fjellerupafdeling og en del af døgninstitutionen Møllebækken, der er en døgninstitution for svært fysisk/ psykisk handicappede børn og unge. Møllebækken har nu opsagt lejemålet på deres lokaler, hvilket giver mulighed for, at Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup og i Stenvad begge kan rummes i bygningen. I den vedtagede anlægsplan var det tanken, at de to afdelinger skulle samles på Voldby Skole. Det er forvaltningens og Djurslandsskolens vurdering, at der ved at gennemføre en renovering og ombygning af bygningen i Fjellerup kan opnås gode undervisningsfaciliteter for såvel Stenvad- som Fjellerupafdelingens brugere. Det vurderes, at udgiften til ombygning og istandsættelse af bygningen i Fjellerup (inkl. opfyldelse af Norddjurs Kommunes kontraktlige forpligtelser over for det rådgivningsfirma, der er indgået aftale med vedrørende renovering og ombygning på Voldby Skole) maksimalt vil udgøre 4,5 mio. kr. Der vil således være mulighed for at reducere den nuværende bevilling på i alt 14,5 mio. kr., der blev givet til renovering og ombygning på Voldby Skole, med minimum 10 mio. kr. 2 Hertil kommer, at der vil være mulighed for at få en indtægt ved salg af bygningen i Stenvad. Indtægten vil tidligst kunne opnås i 2019, når alle byggerierne i anlægsplanen er afsluttet. Anvendelsen af bygningen i Fjellerup medfører, at Djurslandsskolens aktiviteter på Damgården kan placeres på Voldby Skole. I den oprindelige plan var det tanken at gennemføre en omfattende omog tilbygning på Damgården. Det er forvaltningens og Djurslandsskolens vurdering, at der vil kunne etableres gode rammer for og bedre plads til undervisning af Damgårdens brugere på Voldby Skole. Bygningsmassen på Voldby Skole er af varierende stand. Det foreslås derfor, at der kun istandsættes de lokaler, der er brug for til Damgårdens brugere, og at de resterende lokaler nedrives. Hermed vil det være muligt at gennemføre anlægsprojektet inden for den oprindelige økonomiske ramme på 9,0 mio. kr., der er sat af til forbedring af Damgårdens lokaleforhold. (Den økonomiske ramme kan også indeholde udgiften til opfyldelse af Norddjurs Kommunes kontraktlige forpligtelser over for det rådgivningsfirma, der er indgået aftale med vedrørende renovering og nybyggeri på Damgården). Det bemærkes, at der samtidig vil være mulighed for at opnå en indtægt ved salg af Damgården. Indtægten vil tidligst kunne opnås i 2019, når alle byggerierne i anlægsplanen er afsluttet. Skulle det vise sig, at Voldby Skole skal anvendes til andre formål end undervisning af elever på Djurslandsskolen, er der fortsat mulighed for at gennemføre en renovering og nybyggeri på Damgården, jævnfør den vedtagede anlægsplan. Økonomioversigt Udgifter til gennemførelse af anlægsprojekterne vil i perioden 2015-2018 udgøre: 3 2015 (mio. kr.) 2016 (mio. kr.) 2017 (mio. kr.) 2018 (mio. kr.) Samlet anlægssum (mio. kr.) Djurslandsskolens Stenvadog Fjellerupafdelinger samles i Fjellerup. Bygningen renoveres og ombygges. 0,500 0,250 3,750 0 4,500 Damgårdens aktiviteter flyttes til Voldby Skole, som renoveres, ombygges og nedbrydes delvist. 0,500 0,250 8,250 0 9,000 Renovering og nybygning af lokaler til Djurslandsskolens hovedbygning på Djursvej i Ørum. 1,100* 0,500 6,750 22,000 30,350 2,100 1,000 18,750 22,000 43,850 I alt * Inkl. 100.000 kr., der er overført fra budget 2014. Forslaget til en ny anlægsplan medfører, at den samlede anlægssum reduceres med 10 mio. kr. i perioden 2016-2018. Desuden sker der en forskydning i udgiftsfordelingen, så anlægssummen i 2016 reduceres med 14,5 mio. kr. og forøges med 4,5 mio. kr. i 2017. Dok. nr. 119905-15. 4
© Copyright 2024