2015-02-10 SID 1 (15) SND/2015:81 SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen ARSREDOVISNING 2014 Stadsbyggnadsnämnden 1. Sammanfattning Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor som rö r skötsel och renhållning av stadens allmänna platser, så som parker, gator och torg. Nämnden har ansvar för drift och underhåll av stadens fastigheter, liksom för snöröjning, trafik och parkering. Nämnden fullgör kommunens uppgi fter enligt plan- och bygglagen. Nämnden verkar för en god byggnadskultur och ansvarar för hela processen från planering till kontroll av [,rdiga byggnader. Andra områden för nämnden är kommunens verksamhet inom MBK-området (mätning, beräkning, kartframställning), utveckling inom G IS-området (Geografiska Informationssystem) samt gatunamn och adressärenden. Nämnden ansvarar även för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt miljöbalken . Under året koncentrerades detaljplanearbetet till stadens utvecklingsområden Hagas taden och Arenastaden. Ulriksdalsskolan och Näckrosens förskola är farrligställt. Båda projekten har hållit tid plan och haft höga ambitioner avseende energianvänd ning och vid val av byggmaterial. Skolbyggnaden har byggts enligt Miljöbyggnad silver. Utöver skolbyggnaden har sporthallen utrustats på ett sådant sätt att den kan användas till undervisning på dagtid samt fritidsaktiviteter på kvällar och helger. Näckrosen brann ner 27 maj 2013 och har uppförts under 2014. Norra Rampen slutförts och slutbesiktigats. Rondellen Frösundaleden/ Dalvägen har fardigställts. Arbetet med ombyggnad av två rondeller Frösundaleden har påbörjats Nämndens nettokostnader är 39,7 mkr. D et innebär ett underskott jämfört med budget på 5,0 mkr. Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner årsredovisningen och överlämnar den till Kommunstyrelsen. Kristin Andersson Stadsbyggnadschef SOLNA STAD 171 86 Solna Besöksadress Stadshusgången 2 Magnus Asman Stabschef ko [email protected] Telefon 08-734 20 00 Fax 08-83 64 63 Organisationsnummer 212000-0183 www.solna .se Stadsbyggnadsförvaltningen Bilaga 1, E ko no miskt resultat Bilaga 2, Översikt - nämndmål Bilaga 3, Internko ntroU 2015-02-13 SID 2 (1 5) 2015·02·13 SID 3 (1 5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2. Ekonomi 2.1 Skattefinansierad verksamhet 2014 2013 Verksamhetens intäkter, tkr 359977 348830 Verksamhetens kostnader, tkr 399656 39679 -4992 399989 51 159 -1992 Ekonomi Verksamhetens nettokostnader, tkr Budgetavvikelse, tkr Nämndens nettokostnader är 39,7 mkr. Det innebär ett underskott jämfört med budget på 5,0 mkr, vilket motsvarar 12,6 procent. Den främsta anledningen till avvikelsen är lägre intäkter för hyror och lokaler, vilka innehåller 95 % av den totala budgeterade intäkten på Stadsbyggnadsförvaltningen. Bagartorpskolan och Fridhemsskolan tagits ur drift under 2014. Nämndens nettokostnader är 11,5 mkr lägre 2014 jämfört med 2013, beroende av lägre kostnadet föt uppvätmning och skadegörelse jämfört med budget. Under året har förvaltningen arbetat med kostnadsminskningar genom att prioritera nödvändiga underhållsarbeten inom stadens fastighetsbestånd. Investeringsutgifterna uppgår för året till 293,7 mkr, vilket är 24,3 mkr lägre än budget. Detta beror på att Notra rampen vid Friends Arena och Frösundaleden vid Solna station kommer va ra helt f.-irdigställda i maj 2015. För Norra rampen åters tår arbeten för c:a 5,0 mkr och för Frösundaleden c:a 4,2 mkr. Investeringar i stadens fa stighetsbestånd 2014, uppgick till 199 mkr mot budgeterat 253 mkr beroende på att projekt som inte färdigställts under 2014 utan fortlöper under 2015 och framåt. Övriga avvikelser är projekt som inte påbörjats under året som bl a ny ishall på Ulriksdals lP och samt arbeten på Ulriksdals och Skytteholms idrottsplats. 2015-02-13 SI04 (15) Stadsbyggnadsförvaltningen 2.2 Avgiftsfinansierad verksamhet Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Verksam hetens kostnader, tkr Verksamhetens nettokostnader, tkr Överskott, överfört som skuld till kollektivet, tkr 2014 2013 50772 49241 50772 49241 O 1 073 O 2691 Avfallsverksamheten i Solna stad har 2014-12-31 en skuld till Avfallskollektivet i Solna på S 086 tkr. Avfallsverksamhetens nettointäkt är 1,1 mkr. Avfallsverksamheten ska över en femårsperiod visa ett noUresultat. Ökade intäkter beror på bättre avtal med leverantörer samt lägre kostnader, speciellt då inom entreprenaden för insamling av fett. Lägre personalkostnader och kapitalkostnader än budgeterat bidrar till avvikelsen. Avfallsverksamheten har under 2014 haft budget för två heltidsanställda, men har under en stor del av 2014 haft en heltidsanställd och en deltidsanställd. Avfallsverksamhetens nettointäkter är 1,6 mkr lägre 2014 jämfört med 2013, vilket främst förklaras av högre kostnader för matavfall sinsamlingen som tagit ytterligare fart jämfört med föregående år. Investeringsutgifterna för den taxefinansierade verksamheten uppgår för året till 1,1 mkr, vilket är 0,4 mkr högre än budget och förklaras av att investeringen i den nya sopsuganläggningen i Huvudsta tillkom under året, (nyanslutning bostadsfastighet i Huvudsta C) och blev högre än väntad. Detta kommer dock att kompenseras av abon nemangsavgifter när de boende flyttar in. Stadsbyggnadsförvaltningen 2015-02-1 3 SID 5 (IS) 3. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter 3.1 Stadsbyggnadsnämnden Stads byggnadsnämnden bestod 2014 avll st. ordinarie ledamö ter och 7 st. ersättare. Under 2014 hölls 11 st. sammanträden . 3.2 Plan- och byggavdelningen Stadsbyggnadsnämndens arbete med detaljplaner har under året framför allt varit koncentrerat till Hagastaden och Arenastaden. I Arenastaden har en detaljplan för kontor vunnit laga kraft och en detaljplan för bostäder antagits. Öster om Solna station inom kv Tygeln har samråd genomförts för ett nytt kontorshus. I Hagastaden har granskning genomförts för forskarbostäder och labbyggnader inom Karolinska institutets område. E n detaljplan innehållande rvå kvarter för life science vid kommungränsen mot Stockholm har varit på granskning, planen innebär även en justering av kommungränsen. E tt programarbete har påbörjats i samarbete med landstinget med syfte att urvec kJa den östra delen av Karolinskas område, kallat Norra I-Iagastaden. I Järvastaden pågår planarbete med bostäder och idrottsområde. Utanför de större urvec klingsområdena har arbete har också pågått med några större planärenden. Som exempel kan nämnas detaljplan för arbetsplatser i kv Stenhöga där en detaljplan har vunnit laga kraft. En detaljplan för bostäder i kv Charlottenburg har antagits av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft. Granskning har genomförts för en detaljplan och tilläggs plan för Tomtebodaterminalen med sy fte att möjliggöra en bussdepå. Programarbete pågår i området vid Pampas och Ekelund för bostäder och arbetsplatser. I Jungfrudansen har planarbete påbörjats för ett trygghetsboende i anslutning till Skoga äldreboende. E n detaljplan som innebär skydd för träd i nationalstadsparken har antagits och vunnit laga kraft. Samtidigt begärde stadsbyggnadsnämnden att kommunstyrelsen skulle besluta om förlängt interimistiskt skydd av träd. Inströmningen av ärenden till bygglovsenheten har fortfarande varit mycket stor. Beslut har fattats om byggnation av bostäder i Ingenting och Ulriksdal, studentbostäder i Huvudsta, ett vinhotell vid Järva krog, nya labbyggnader inom Karolinska Institutet, en ny strålnings byggnad i anslutning till NKS, en kontors byggnad i Arenastaden. Inom kv Stenhöga har bygglov lämnats för ett parkeringshus. Beslut har tagits om tidsbegränsat bygglov för flytt av de så kallade Rödingarna till kv D istansen i Ulriksdal. Inom kv Distansen har bygglov lämnats för ett nytt kontorshus och ett parkeringshus. Bygglov har beviljats för en vårdbyggnad inom k-v Kasernen i Frösundavik. E n ny parkeringsnorm för staden har uta rbetats och antagits av stadsbyggnads nämnden. Samråd har genomförts om en ny cykelplan. Stadens skyltprogram har reviderats och det reviderade programmet har godkänts av nämnden. Stadsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 SID 6 (1 5) 3.3 Stadsmiljöavdelningen Under året har fler zoner med hastighetsbegränsningen 30 km / tim har införts. A rbetet har fortsatt skett m ed att ersätta myntauto mater med ko rtautomater. Parkeringsbetalning med Mobilapp har införts. Ett digitalt system för hantering av bortforsling av fordon har införts, och förenklade rutiner för betalning av p-avgifter Ett antal P-automater har under året plomberats för betalning med mynt i syfte att på sikt fa sa ut detta betalningssätt Nya områden, främst vid Ulriksdal, har under året tagits i drift för gatuskötsel. E n ny upphandling av vinterväghållning har gjorts, där stÖrre krav på sopning av cykelstråk och bortforsling av snö har ställts. Avgifter och taxor för beviljande av TA-planer, och viten vid ev bristande efterlevnad har införts Inom ramen för investeringsverksamheten har Norra Rampen slutförts och slutbesiktigats. Rondellen Frösundaleden/Dalvägen har Eirdigställts. Arbetet med ombyggnad av rvå rondeller Frösundaleden har påbörjats Ny plaskdamm Hagalund har anlagts, och den sk Hagalundstrappan byggts om Arbetet med nya vägar och allmänna ytor i Ulriksdal har projekterats, och entreprenaden upphandlats och påbörjats För parkverksamheten har en extra blomstersmyckning genomförts under året. Vidare har en Grönplan på strategisk nivå tagits fram. Särskild satsning på röjning av naturmarksområden vid Jungfrudansen har genomförts Utökad kontroll av driftentreprenader har under året genomförts Arbetet med fortsatt utbyte av gamla belys ningsarmaturer för att få en mer energieffektiv och driftsäker belysning har fortsatt 3.4 Fastighetsavdelningen Ulriksdalsskolan och Näckrosens förskola är fardigställt. Båda projekten har hållit tidplan och haft höga ambitioner avseende energianvändning och vid val av byggmaterial. Ulriksdalskolan, den första skolan som byggts på 40 år har senaste tekniken med bl a interaktiva projektorer och är anpassad för modern pedagogik. Skolbyggnaden har byggts enligt Miljöbyggnad silver. Skolan har kapacitet för 900 elever och en personalstyrka 130 personer. Fastigheten som skolan ligger i är 10 000 kvadratmeter stot och innehåller bland annat lokaler för undervisning, laboratorium, bibliotek och skolmatsal med tillagningskök. Intill skolan ligger en fullstor sporthall på 2000 kvadratmeter som samutnyttjas av skolan och kommunens föreningsverksamhet. Detta för att möta det ökade behovet av moderna idrottshallar i Solna och Stockho~nsområdet. 201 5-02- 13 Stadsbyggnadsförva ltn ingen SID 7 (1 5) N äckrosen brann ner 27 maj 2013 och har uppförts på en extremt ko rt byggtid Äve n N äckrosen är anpassad till nya läroplanen och är utrustad med modern teknik. I september 2014 invigdes N äckrosens nya förskola i moderna lokaler. O ckså förskolans stora gård har blivit ombyggd och upprustad. Renoveri ngen av Vasalundshallen har slutfö rts under året. Bland åtgärderna ka n nämnas renoverad vattenreningsanläggning, nytt ytskikt i poolen och delvis o mbyggd ve ntilatio n. U nder december togs aUa akustikplattto r ner av säkerhetsskäl efter en olyc ka då några platto r ramlade ner i den sto ra bassängen. Arbetet med upprustning av skolo r och fö rskolo r har fortsatt under 2014. Upprustning av 8 förskolegårdar har påbörjats. Större ve ntilatio nsarbeten har skett på Rås undaskolan, Backens fs k och Alfa sko lan. Kö ksinvesteringar på bl a GaseUens fsk och Skoga äldreboende. Nyboda ungdomsmo ttagning har iordningstäUts och brandlarmsinstaUationer har gjorts på skolo r. Arbetet med objektspecifik underhåUsplanering har bedrivits under hösten 2014 och ett och ett specificerat fö rslag på underhåUsåtgärder är framtaget att användas som planerings- och besluts underlag fö r kommande år. E n ny eko no mimodeU har tagits fram . Den nya modellen underlättar verksamhets- och resultatstyrning och möjliggör bättre uppfö ljning fö r enskilda o bjekt. E n förändras prissättning för to mtmarksparkering och för parkering i garage beslöts under 20 13. Under 2014 har de tta genomförts vilket innebär att ca 4000 av tal nya avtal har upprättats. 3.5 Kart- och mät avdelningen Under året har kart- o ch mätavdelningen lagt ned m ycket arbete på att leverera underlag till de stora stadsutvec klingsprojekt som initierats centralt i staden. E fter frågan på olika underlag i G ISoch kartformat kopplat till detta har va rit aven om fa ttning långt utöver det avdelningen vanligtvis hanterar. Allt efterfrågat underlag har dock levererats. Skanningen av arkivet på 14 trap por är avslutad och huvuddelen av akterna nedflyttade till källaren. Sökning e fter akter sker nu via Lantmäteriets tjänst A rkivsök. E n koppling till G IS har kö pts in fö r att underlätta sökningarna mo t Lantmäteriet. Även nya bättre rapporter över fa stighetsdata som efterfrågats bland annat av Exploateringsavdelningen har infö rts under hösten. Flygfo togrammetriverktyget ESP1\ har installerats och några medarbetare har få tt gå kurs i programva ran. Pilo tprojektet med att uppdatera kartan med information uri fmn flygbilderna som komplement till fältinmätningar har startats upp under hösten. 2015·02·13 SID 8 ( IS) Stadsbyggnadsförvaltningen Ett nytt mätinstrument köptes som planerat in under hösten. Det nya instrumentet ska effektivisera avdelningens faJtmätningar och möjliggöra enmansmätning i högre grad än tidigare. E n genomgång av avdelningens taxor för kartor, inmätning och G IS har gjorts och en ny kompletterande taxa finn s nu framme . Syftet med detta är att det ska vara lättare för beställare att i förväg få en uppskattning av pris, och dessutom underlätta för handläggaren. Samtidigt har en uppdatering av beställningsblanketter och information på webben genomförts, allt för att ge bättre information och tydlighet till beställare. 4. Verksamhetsrnått Verksamhetsmått Antal delegationsbeslut Antal nya ärenden 201 4 201 3 857 861 942 1 987 1448 1 387 2012 Kostnader, egna verksamhetsloka ler kr/kvm 761 i.u. Lu . Driftkostnad gator krlkvm 2 Fjärrvärmeförbrukning kWhlm stadens egna fastigheter 21 ,8 23,8 24,5 Antal felparkeringsanmärkningar 143 150 152 37316 30562 29817 Antal flyttade fordon 109 91 99 Antal utfärdade P·tillstånd för rörelsehindrade 259 245 245 Antalet döda och svårt skadade i trafiken/1 000 inv Antal armatu rer i gatu· och parkbe lysning 0,22 0,21 0,28 9291 9265 8958 22000 27400 3700 23940 18850 Underhå Ilsbe lägg ni ng Huvudgator (m 2 ) Lokalgalor (m') Hushållsavfall i ton (1) 19974 19060 Hushållsavfall kg/i nv (1) 269 263 264 Antal färdigställda lägenheter 419 717 304 23 26 32 3 5 Anta l avslutade förättningar varav 3D (1) I den totala mängden hushållsavfall ingår stadens verksamheter och alla butiker/företag . 5. Måluppfyllelse Utgångspunkten för styrsystemet är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger prioriterade målområden, inriktningsmål, effektrnål, verksamhetsanknuma uppdrag och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. 2015-02-13 Stadsbyggnad sfö rvaltningen SID 9( 15) Inriktningsmålen mäts utifrån ett antal effekunål som i sin rur följs upp genom nyckeltal/indikatorer. Nämnderna kan, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och effektrnål, precisera och fa stställa nämndmål utifrån föreslagna ekonomiska ramar. E ffektmålen och nämndmål ligger sedan som grund till avdelningarnas mål och beskrivning hur arbetat ska utföras för att uppnå måluppfyllelse. Avdelningarnas mål bryts sedan ner i individuella mål för varje medarbetare. De individuella målen tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå avdelningens, nämndens och stadens mål. Resultaten för nämndmålen redovisas i bilaga 2. Nämndmålen under inriktningsmålet Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda rorutsättningar ror ett växande antal boende, roretag och besökare har inte uppfyllts. Medborgarnas nöjdhet med tillgången på gång- och cykelvägar, parker, grönområden och möjligheten att transportera är liknande som föregående år. Nöjdhet med att transportera sig med bil har ökat något medan nöjdhet med bygglov sjönk under 2014. Nämndmålen under inriktningsmålet Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tiUgängb"ghet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn är delvis uppfyllda. Målen inom avfall och energi uppfylls medan nöjdhet med belysning, underhåll och trafiksäkerhet är lägre än uppsatta mål. Nämndmålen under inriktningsmålet AJJa verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvab"tet och kostnadseffektiva uppfylls delvis. Medborgarnas nöjdhet med renhållning av parker och allmänna platser och avfallshantering upp fylls. Flera nämndmål nås inte men trenden från föregående år att samtliga indikatorer går på fel håll är bruten. Nämndmålet för hållbart meda rbetarengagemang är uppfyllt. 6. Framtiden Stadsbyggnadsförvaltningen delas den 1 mars 2015. Avdelningarna kart- och mät samt plan- och bygg slås ihop med miljö och hälsoskyddsförvaltningen till miljö- och byggförvaltningen. Kvarvarande avdelningar bildar Tekniska kontoret. Under 2015 kommer nya administrativa rutiner som föranleds av detta att ses över så att gemensamma resurser nyttjas effektivt. Ett bättre it-stöd för att effektivisera befintliga verksamhets processer är ett annat prioriterat område För plan och bygg avdelningen kommer detaljplanearbetet inom Hagastaden och Arenastaden kommer även den närmsta tiden uppta en stor del av förvaltningens tid. A tt tillgodose det regionala behovet av bostäder och ko ntorslokaler parallellt med att upprätthålla en god service för Solnaborna blir en av de främsta utmaningarna för Stadsbyggnadsförvaltningen. Stadsbyggnadsförva ltningen 2015-02-13 SID 10(15) För avdelningarna på Tekniska kontoret är att vidmakthålla en god framkomlighet trots en intensiv byggverksamhet är en krävande uppgift för förvaltningen. Ett arbete med ständig förbättring kring logistik, information, up pfölj ning av driftentreprenader och kollektivtrafikens förutsättningar är avgörande för att lyckas inom detta område. Fastighetsförvaltningsuppdraget kommer att utvecklas ytterligare. Beskrivningar av långsiktiga underhållsbehov tillsammans med hyres policy och lokalförsörjningsstrategi är viktiga grundstenar för ett framgångsrikt fastighetsförvaltningsuppdrag. 7. Om stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. Ansvaret omfattar hela processen från planering till färdiga byggnader samt kontroll av byggverksamheten. På kommunstyrelsens uppdrag ansvarar stadsbyggnadsnämndens förvaltning för mark- och exploateringsärenden, infrastruktur och översiktlig planering. Nämnden ansvarar för drift och underhåll av kommunaltekniska anläggningar som gator, fastigheter, parker och grönområden samt de avgiftsfinansierade parkerings- och renhållningsverksamheterna. Nämndens operativa verksamheter har bedrivs av entreprenörer. Nämnden avslutade sitt uppdrag vid årsskiftet 2014/15 och ersattes med en Teknisk nämnd och Byggnadsnämnd den 1 jan 2015. 201 5-02-1 3 SID 11 (I S) Stadsbyggn adsförvaltningen 8. Uppdrag Uppdrag till förvaltning från nämnd i verksamhet och Kommentar budaet2014 att överse nuvarande bygglovs- och planavgifter och senast i VP2015 redovisa förslag på förändrade avgifter i syfte att öka kostnadstäckningen för dessa verksamheter. Ej utfört Uoodraa till KS tillsammans med nämnd Komm unstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden utarbeta en översiktsplan och en cykelplan för staden. Förslag på cykelplan framtagen Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden verka för att öka framkomligheten i Solna. I detta uppdrag ingår bl.a. att verka för att en utbyggnad av kollektivtrafiken i Solna. Arbetet med trafikanordningsplaner har förändrads. Förvaltningen verkar fö r utbyggnad av kollektivtrafiken genom att del ta i ett antal samverkans- och arbetsgrupper 9. Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbetet Förvaltningen bedriver ett sys tematiskt kvalitets- och för bättringsarbete inom samtliga verksamheter. E tt system har tagits i bruk som möjliggör bättre ekonomiska nyckel tal på fa stighetssidan. D etta har väsentligt ökat möjligheterna för en bra uppföljning på underhålls- och energikostnader. E n kontinuerlig teknikutveckling sker inom förvaltningens verksamhetsområden. Exempel på detta är lägre energiåtgång när belys ningspunkter byts ut, trimning av trafiksignaler för bättre trafikflöde samt ökad noggrannhet vid fo togrammetrisk inmätning vid kartframställning. Förvaltningen har under året genomfört en rad effektiviseringar och hyresgäs tanpassningar för att skapa fö rutsättningar för att utveckla den verksamhet som bedrivs i förvaltningens fastigheter. Uppförandet av Näckrosen, skola och sporthall i Ulriksdal är ett bra exempel på när förutsä ttninga r för en god verksamhet har kombinerats med ett effektivt lokalutnyttjande och energieffektivitet. Stadsbygg nadsförva Itn ingen 2015-02-13 SID 12 ( IS) På stadsmiljöavdelningen har under året arbetet med uppföljning av driftavtal och varit i fokus. Syftet har varit att säkerställa att nämnden får det den betalar för. Arbetet fortsatte att bygga på det som redan gjorts under 2013 med inventering och kontroll av befintliga avtal. Fokus ligger på återapportering, dokwnentation, stickprov och driftmöten Det nya vinterväghållningsavtalet har stärkts med krav på entreprenörens eget ansvar för att redovisa avvikelser och förbättringar, samtidigt som viten införts vid bristande utförande Det interna arbetet har stärkts genom att fortlöpande interna verksamhetsmöten införts, där respektive verksamhetsområde inom stadsmiljö dokumenterar och följer upp planerade uppgifter och strategiskt utvecklingsarbete Inom stadsmiljö har en förbättrad process för beviljande av TA-planer att påbörjats. Syftet med förändringen är TA-planerna ska kunna användas i kommunikationen med Solnaborna om pågående trafIkarbeten, samt att säkerställa att olägenheterna för gång, cykel- och biltraflkanter rruOUTIcras. Tillsammans med exploatering drivs ett förbättringsarbete med utveckling av de processer och stödjande verkryg som behövs för verksamheten. Detta skall resultera i en bättre samordning mellan markutvecklingsprojekten och ökad prognossäkerhet avseende antalet tillkommande bostäder och projektens påverkan på stadens investeringsbudget Externa granskningar, interkontrollen, synpunktshantering och dialogen med användarna ger viktig information som påverkar vart fokus läggs inom förbättringsarbetet. En samlad bedömning ger att förvaltningens systematiska förbättringsarbete ligger till grund för flertalet av verksamhetsmåttens positiva utveckling. Resultaten av förvaltningens förbättringsarbete kommuniceras och redovisas regelbundet för nämnden . Arbete med åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer Genomförandet av kvalitetsdeklarationerna sker med berörd personal och med berörda kunder. Flera kvalitetsdeklarationer bygger på avtalsvillkor. Under året har ett intensivt arbete skett med att förbättra avtalsuppföljningen i syfte att säkerställa våra åtaganden i kvalitets deklarationerna. Arbete med och åtgärder av synpunkter, felanmälan och klagomål samt hur detta arbete kopplas till arbetet med kvalitets- och verksamhets förbättringar, utveckling Förvaltningen har inväntat Kontaktcenters start för att få statistik på inkomna synpunkter. Ingen samlad statistik finns för förvaltningen under året däremot har under vissa bestämda tidsperioder samtliga inkomna samtal till kundtjänst räknas för att få ett underlag hur synpunkterna fördelas 2015-02 -13 SID 13 (i 5) Stadsbyggnadsförvaltningen på olika verksamhetsområden. E n sammanfattning av inkomna synpunkter delges också på varje ledningsgrupp så att arbetet med kvalitetsa rbetet kan styras mot adekvata områden. Verksamhetsförändringar vid infö rande av kontaktcenter Förvaltningens egen kundtjänst avslutades när kontaktcenter startade. Organisationen har anpassats till detta. Supportgrupper har bildades inom olika ämnesområden. Detta kommer minska beroende av enskilda handlägga re, vilket förbättrar förutsättningarna för att klara utlovade kvalitetsdeklarationer. 10. Tvärsektoriella frågor Förvaltningens tvärsektoriella arbete har inriktats på likabehandlingsfrågor. Likabehandlingsfrågor är på många sätt en narurlig och integrerad del av arbetet på stadsbyggnadsförvaltningen, där mycket fokus ligger på fysisk tillgänglighet i stadens yttermiljö och lokaler. För att ytterligare öka kompetensen och medvetenheten inom likabehandlings frågor genomförde SBF under hösten 2014 en workshop för hela förvaltningen med stöd av stadens samordnare för likabehandlingsfrågor och stadens handikappkonsulent. Här gick man igenom stadens gemensamma arbete och diskuterade sedan exempel och utmaningar kring likabehandling i stadsbyggnadsfrågor. Likabehandlingsfrågor togs upp utifrån rollen som tjänsteman, i handläggning och bemötande, men även ur perspektivet kollega och arbetsgivare. Aven den kommande förändringen i diskrimineringslagen gällande tillgänglighet behandlades. Exempel på genomförda aktiviteter inom fysisk tillgäng lighet: Utmed hela Rås undavägens sträckning har förvaltningen under 2014 gått igenom trottoarkanter vid samtliga anslutande vägar och avfasat kanterna i korsningarna för att förbättra tillgängligheten. Detta är av stor betydelse till exempel fö r de av stadens äldre invånare som behöver passera området med rollator. Aven vid Västra vägen har man arbetat med att jämna ut och tillgänglighetsanpassa ett väl använt övergångsställe. I Skytteholmskolan har man genomfört ett flertal åtgärder för ökad tillgänglighet, bland annat genom installation av hiss, nya ramper till entreerna samt fjärröppningsmekanism för dörr. Man har också förbättrat tillgängligheten till gymnastiksalen. Ett rum för laddning av permobiler och anpassade toaletter har installerats. Vid Nybodaskolans del av Granbackaskolan fjärröppningsmekanism till dörren satts in. har en ny ramp Gå rden för förskolan Fröet har anpassats för ett synskadat barn. installerats och en Stadsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 SID 14 (1 5) Planering av linjemålning för 2015 har gjorts. Under året har man också arbetat med planerna för den kommande ombyggnaden av stadshuset för att ytterligare öka tillgängligheten till de offentliga lokalerna där. 11. Entreprenader och köp av verksamhet Förvaltningen köper främ st huvudverksamhet inom områdena Park och Natur, Gator, Gångoch cykelvägar, Vägarbeten och Vägm ärken, Trafikljus, Parkeringsövervakning och bevakning, Elarbeten och Trafikskador, Bortforsling av bilar. Under 2014 har förvaltningen köpt huvudverksamhet fö r drygt 58,S mkr, vilket kan jämföras med en budget på 66,3 mkr. En stor anledning till de lägre kostnaderna för köp av huvudverks am het kan tillskrivas en strypning av kostnaderna under hösten inom flera av dessa områden. Kostnaden för Park och Natur har under året varit högre än budgeterat, men inom de andra områdena har kostnaden varit lägre än budgeterat. Jämför man kö p av huvudverksamhet 201 4 med 2013(som även innehöll kö p av stödverksamhet) , så är 2014 års kostnad 0,7 mkr lägre än fö regående år. 12. Medarbetare Förvaltningens HME- index ö kade till 79. E n ökning med 18 enheter mot föregående år. Ett konsekvent arbete med att förbättra trivsel på arbetet samt åtgärder för förbättrad uppföljning av mål- och resultat är en del av förklaringen. D en tidigare höga personalomsättningen har minskats. Vid årets utgång hade förvaltningen 45 tillsvidareanställda, vilket är samma antal som året innan. Sjukfrånvaron är fortsatt låg. Förvaltningens sjukfrånvaro är 2,0 %. Staden genomsnitt är en sjukfrånvaro på 5,5% under 2014. 2015-02-13 SID 15(15) Stadsbyggnadsförvaltningen Sjukfrånvaro p å Stadsbyggnadsförvaltningen Sjukfränvara I procent av den tillgängliga arbetstiden Januari-december 2014 totalt och uppdelat per kön på periodema 1- 14 dagar, 15 · S9 dagar och 60 dagar och däröver Förval tningar Total sjukfrånvaro i Sjukfrånvaro dag 1-14 i Sjukfrånvaro dag 15-59 i Sjukfrånvaro dag 60- i procent av t illgänglig procent av til lgänglig procent av tillgänglig procent av tillgänglig arbetstid jan - dec 2014 arbet sti d jan - dec 2014 arbetstid jan - dec 2014 arbetstid jan - dec2014 (jmf jan - dec 2013) (jmf Jan - dec 2013) (jmf Jan - dec 2013) (imf Jan - dec 2013) Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Tot alt Kvinnor Män Totalt 0,0(0,0) 0,8 (1,3) Kvinnor Män Antal personer med sex sjuktillfällen eller fler under en 12· månadsperiod jan - dec2014 'an-dec 2013) Stadslednine 1,9 (2,6) 1,0 (1,5) 0,8 (0,5) 0,2 (0,1) 0,4 (0,1) 1,2 (1,8) 0,0(0,0 ) 0(1) Stadsbyun,d 2,0 (2,0) 2,7 (2,1) 1,5 {1,8} 1,3 (1,6) 1,6 (2,1) 1,1 (1,3) 0,5 (0,3) 1,1 (O,O) 0,0{O,5) 0, 2 (0,0) O,o{o,o) 0,4 (0.0) 1 (O) Kultur- oc h fritid 2,9 (3,2) 3,7 (4,3) 2,0 (2,O) 1,6 (1,8) 1,8 (l ,8) 1,4 (1,7) 0,4 (0,2) 0,5 (O,l) 0,3 (O,l) 0,9 (1,1) 1,4 (2,3) 0,3 (O,O) 8p)1 Sarn- och utbildnlne 5,7 (5,9) 6,3 (6,3 ) 3,3 (4,2) 2,8 (2,9) 3,0 (3,0) 2,2 (2,7) 0,5 (0,4) 0,6(0,4) 0,3 (0,2) 2,4 (2,6) 2,7 (2,9) 0,81 1,4) 2,6 (3,5) 0,8 (0,5) 0,9 (1,2) 1041115) Kompeten s 3,2 (1 ,3 ) 4 ,2 (1 ,5) 0,5 (0,8) 1,6 (1,1) 2,0 (1,3 ) 0,5 (0,8) 0,2 (0,2 ) 0,3(0,2) 0,0(0,0) 1,4 (0,0) 2,0(0,0) 0,0(0,0) Sotl,lförvalt1llngefl 7,0 (6,2) 5,915,9 ) 9,8 (7,Z) 3,1 (3,1) 2,5 (Z,6) 4,7 (4,4) 0,6 (0,5) 0,4 (0,5) 0,9(0,4) 3,3 (Z,6) 3,0 (2,7) 4,2 (Z,4) 22 (18)1 Omvirdnad 6,7 (6,1) 1,7 (7, 1) 3,3 (2,8) 2,5 (2,3) 2,6 (Z,S) 2,0 (1,7) 0,4 (0,5) 0,4 (0,6) 0,3(0, 1) 3,8 (3,3) 4,6 (4,0) 1,1 (1,0) 26 (31) 1 Milj ö-och hii isos kydd 3,2 (3,6) 3,6 (4,4) 1,4 (2,9) 2,7 (2,8) 3,0 (3,3) 1,4 (1,1) 0,0 (0.0) 0,0 (0,1) 0,0(0,0 ) 0,5 (0,8) 0,6 (1,0) 0,0 (0,0) 3 (5) 1 Totalt hela SOlna s tad 2,7 (2,7) 2,1 (2,4) 0,5 (0 ,4) 0,5 (0,4) 0,3(0,Z) 5,5 (5,5) 6,2 (6,1) 3,5 (3,6) 2,6 (2,6) Z,5 (Z,5) 3,0 (3,0) 1.1 (1,0) 0(01 1 164 (177)1 13. Intern kontroll Under 2014 gjordes internkontroll på entreprenad uppföljning, entreprenadernas ekonomiska ställning samt attestruOner. Se bilaga 3. konkurrensutsättning, 2015-02-10 SID 1 (6) TND/2015:91 SOLNA STAD Bilaga 1 Stadsbyggnadsförvaltningen Uppföljning jan-dec 2014 Stadsbyggnadsnämnden Budget 2014 550 0 0 200 750 Utfall 2014 451 Utfall % 82% 266 717 133% 97% 750 717 97% Budget 2014 9 693 400 852 4 591 15 536 Utfall 2 014 7331 49 663 6 651 14 694 Utfall % 75% 12% 79% 134% 33% Övr intäkter Summa intäkter -12 923 -12 923 13 246 -13 246 102% 102% Nettokostnader 2 613 1 448 44% Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier 402** Lokalkostnad Övr driftkostnader Summa kostnader Övr intäkter Summa intäkter Nettokostnader Styrning och Stöd inkl. förvaltningschef Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Övr driftkostnader Summa kostnader SOLNA STAD 171 86 Solna Besöksadress Stadshusgången 2 [email protected] Telefon 08-734 20 00 Fax 08-83 64 63 Organisationsnummer 212000-0183 www.solna.se 2015-02-10 SID 2 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen Fastighet Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr kostnader Fastighetsskötsel Värme, el och vatten Inhyrningskostnader Underhåll Budget 2014 5 893 524 69 574 3 852 15 201 26 299 82 706 43 778 Utfall 2014 5 788 35 320 63 525 3 724 12 294 24 821 81 545 49 993 Utfall % 36% 175% 61% 91% 97% 81% 94% 99% 114% 15 128 3 650 9 000 16 000 247 847 19 782 2 167 3 563 12 881 242 045 131% 59% 39% 81% 98% -258 359 -17 277 -3 500 -279 136 -237 464 -15 758 -388 -253 610 92% 91% 11% 91% -31 289 -11 565 37% 20 Varav: Felavhjälpande underhåll Skadegörelse Periodiskt underhåll Tillfälligt tillskott Summa kostnader Hyresintäkter Parkeringsintäkter Övr intäkter Summa intäkter Nettokostnader 2015-02-10 SID 3 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsmiljö 524 32 929 66 739 Utfall 2014 5 514 190 454 35 177 69 311 Utfall % 88% 1900% 87% 107% 103% 13 000 11 000 14 500 8 000 5 600 11 979 11 000 19 097 9 024 4 278 Beläggningsunderhåll 5 500 4 428 Snöbortforsling 1 500 603 92% 100% 132% 113% 76% 80% 40% Tillfälligt tillskott cykelplan 1 000 1000 Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader Varav: Park och natur Vinterväghållning, avtal Parkering Belysning Renhållning Budget 2014 6 254 10 5 000 5000 Summa kostnader 112 456 110 646 100% 100% 98% Boendeparkering Parkeringsavgifter Kontrollavgifter Markupplåtelse Övr intäkter Summa intäkter -11 800 -28 700 -14 900 -4 000 -4 600 -64 000 -10 972 -33 418 -14 688 -5 735 -6 598 -71 411 93% 116% 99% 143% 143% 112% 48 456 39 235 80% Tillfälligt tillskott drift park och väg Nettokostnader 2015-02-10 SID 4 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen Plan och Bygg Budget 2014 10 894 120 1 049 663 7 500 20 226 Utfall 2014 10 797 19 932 378 8 726 20 852 Utfall % 99 % 16 % 89 % 19 % 57 % 103 % -3 000 -7 500 -10 500 -2 942 -12 129 -15 071 98 % 162 % 144 % 9 726 5 781 59 % Budget 2014 5 199 120 590 0 4 521 10 430 Utfall 2014 4 437 0 950 194 5 121 10 702 Utfall % 85 % 0% 161 % Stats/ lts bidr: EU-bidrag Övr intäkter Summa intäkter -6 000 -6 000 -6 639 -6 639 111 % 111 % Nettokostnader 4 430 4 063 92% Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader Summa kostnader Planavtalsintäkter Bygglovsintäkter Summa intäkter Nettokostnader Kart och Mät Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader Summa kostnader Summa skattefinansierad 34 686 39 679 113 % 103 % 114% 2015-02-10 SID 5 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen Avfall och Återvinning Belopp i tkr Summa kostnader Summa intäkter 48 532 Budget 2014 SBF totalt Intäkter Kostnader Total utfall 2014-04-30 Utfall % 49 900 50 772 102 % -49 900 -50 772 102 % 0 0 1 073 Nettokostnader Överfört som skuld till kollektivet Summa taxefinansierad Utfall 2014 48 532 0 0 Budget Utfall -372 559 407 245 34 686 -359 777 399 656 39 679 97% 98% 114 % Stadsbyggnadsförvaltningen 2015-02-10 SID 6 (6) Översikt . Nämndmål, Stad sbyggnadsförvaltninge n 2014 Bilaga 2. Solna i ut veckling Inriktningsmå.l SNO/ 2015 :S1 I I I I Solna ska vara en attraktiv stad, som ger g oda f6rutsättningar får ett växande antal boende, fOretag och b esökare. Effektmål Medborgarnas n ö jdbet med att bo och leva i Solna s ka minst bibe h ållas i m edborgarundersökningen år 2014 jämfön m ed 2013. (M 2012 - NR! 66). NämndmAl Medborgunu nöjdhct med cilIgingen till gins- och cykdv2gar ska öla. till minst 7,1 (2010 - 7,1, 2012- 6,8) i 2014 miimiDg. Medborgarnas oä jdhet med möjligheterna att transportera sig med bil sn öka till minst 7,4 (2010 - 7,4, 201 2 - 6,1) i 201 4 m ätning. Medborgarnas n~ dhet med tillging till patker, grönomdden och natur sb minst behillas pi 7,9 (2010 och 2012 - 7,9) i 2014 miiming. E ffektmål 2014 6,5 6,3 7,7 2013 6,6 6,0 7,7 2014 2013 55,0 58,0 I Fö retagarnas n ö jdhet med Solna stads service ska öka till minst n ö jdhetsindex 75 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år 201S. (Ar 2013 - NK! 70). N4mmlm4J i.u. NK! for markuppl!ltelser; Solna ska öka till minst 70 (201 1 - 69, 2013 - 55) ; 20 15 matning. 54 ,0 NKl for bygglov i Solna ska öka till minst 70 (20 11 - 76, 20 13 - 58) i 201 5 mätning. Upp<hag Kommunsryre:lscn lir i uppdrag att under 2013-2014 utreda en lingsikcigr hållbar utbyggn:tds- och in\-cstenngstakt for staden for de kommande åren. Utredningen påbörjas undcr hösten 2013 och slutfo rs under ir 2014. Stadsbyggnadsnämndcn uppdrar åt stadsbyggnadsfOrvaltningcn att översc nuvarandc bygglovs- och planavgiftcr och senast i VP20 t5 redovisa forslag på fOrändrade avgifter i syfte att öka kostnadstäckningen för dessa "I.""Crksamhetcr. Levande stad Inriktningsmål I I I I I Solna s ka vara en levande stad, so m känne tecknas av tillgäng lig het, tryggh e t, s tadsmässighet och miljö hänsyn Effektmål M edborgarnas upplevelse av hur tryggt det är att vis tas i Solna s ka mins t bibehållas i medborgar-unde rsökning år 2014 jämfårt med 2013. (Ar 2012 - NRI 62) E ffe ktmål Solnas medborgare, företag och bes ökare s ka e rbjudas goda m öjligh e te r att kunna age ra miljövänligt. NMnndmAl Av dct mata\-fall som genereras inom Solna kommun 20 14 sb minst 20 .... samlas in for biologisk bclundling. Antalet hushlil som har möjlighet att sortera mata\-fall sh under 201 4 öb till 15 000. 2014 22% i. u. 14479 Energiforbrukningen (graddagsjusterad kWh / h-m BRA- bruksarca) inom stadens egna fastigheter ska minska med minst fem procent per ar. E ffektmål 143 I 2013 12860 150 (-9,5% ej gradta[sjsterat ) Medborgarnas n ö jdbet med g ator o ch vägar i Solna s ka minst bibehållas i m edborgarunde r-sökningen år 2014 jämfört med år 2013. (Ar 2012 - NMI 52) NimodmAl Medborgarnas nöjdhet med underhall ska öka till mins! 6,0 (20 10 - 5,6, 2012 - 5,8). r-,'Iedborgarnas nöjdhet med snöröjning ska minst behMlas på 5,1 (2010 - 4,6, 20 12 _ 5,1). 2014 5,5 5,3 20 13 5,6 4,9 BND/ 2015:S1 Översikt . Nämndmål, Stad sbyggnadsförva lt ningen 2014 Bilaga 2. Mcdborg':lmas nöjdhet med belysning ska minst bch:lllas på 6,5 (2010 - 6,3, 2012 - 6,5). 6,2 6,4 Medborgarnas nöjdhet med trafIksäkerheten ska minst beh5.l.hs pi 5,9 (2012 - 5,8, 2012 - 5.9). 5,5 5,S 2014 44 5,4 5,3 4,9 5,5 54,0 7,2 5,6 5,9 6,1 2013 46 5,S 5,5 4,6 5,S 55,0 6,9 5,6 6,0 5,9 2014 2013 I Effektmål Solnas fysiska tillgänglighet avseende allmän plats (gator, v.igar, parker och torg m .fl.) och allmänna lokaler (skolor, idrottsanläggningar, bibliotek m .fl.) ska öka jämfOrt med år 2013. Upp<hag Kommunstyrelsen får i uppdng art tillsammans med stlldsbyggn~sniMnnden ut:atbeu en ö,'ersiktsplan och en cykclplan för staden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att til1s:tmmans med stadsbyggnadsnämnden verka fOr att öb fnmkomlighetcn i Solna. I detta uppdrng ingår bLa. att verka for att en utbyggnad 3\' kollektivtrafiken i Solna. Kommunstyrelsen fix: i uppdrag att tillsammans med samtliga nämnder utreda hur personer med funktionsnedsättning sh involvcra kompetens som finns hos myndigheten for handikappolitisk samordning, Handisam. a ökad tillgänglighet till att kunna delt:l i samhällsli'-et. I uppdraget ingår I~t God ekonomisk hushållning Inriktningsmå.1 Alla verksamheter som Solna stad finan sierar ska vru-a av god kvalitet och kostnadseffektiva. EHektmål Solnas kommunala skattesats ska bibehållas på nuvarande nivå. (Ar 2013 - 17,12 per skattekrona) Solna stads resultat enligt balanskravet ska år 2014 minst uppgå till 45 mla. (&2013 - budgeterat resultat 40 mla) Solna stads nettoinvesteringar ska inte överstiga 700 mkr över en rullande fem årsperiod. (Ar 2013 - 700 mkr under en rullande femårsperiod) Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner_ (Bokslut år 2012 - 2:a plats) I Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska minst bibehållas i medborgarundersökning år 2014 j.ämf"on med år 2013. (Ar 2012 - NMI 51) NämndmAl Medborgarnas nöjdhet med ging- och cykelvägar i Solna sb minst bibehållas på 2012 ics ru'-a (2010 - 47, 2012 - SO). Medborgunas nöjdhet med bclrsning ay G C bibehillas på 2012 ics nid (2012 - 6,0, 2010- 5.8) Medborgarn:l.s nöjdhcr mcd undcrM.l.l och ~kötsc! :lV GC öb till 5,7 (20 12 - 5,6, 20 I O - 5,5) Medborgarnas nöjdhet med snöröjning ay GC öb till 5,0 (2012 - 4,8, 2010 - 4,3) Medborgunas nöjdhet med trafiksäkerhcten a'· GC bi\x;hållas på 201 2 års nid (20 12 - 5,9, 20 10 - 5,8) r-,.·lcdbotgamas nöjdhet med renhållning och sophämtning i Solna sb minst bibehållas på 2012 års nivå (2010 - 55, 2012 - 56). J\'ledborgamas nöjdhct med sophämtningen bibchållas pi 2012 :irs ni\""3 (2012 - 7, 1, 20 10- 6,7) Medborgarnas nöjdhet med tillgängligheten till åtel'\;nningsccntraler öka till 5,8 (20 12 - 5,4, 20 I O- 5,6) Medborgarnas nöjdhet med åtgfu"der mot klotter och annan skadegörelse bibehållas på 2012 års niYi (2012 - 6,1, 2010 - 6,1) Medborgarnas nöjdhet med renhållning av puker och allmänna platser öb till 6,0 (2012 - 5,8, 201 0 - 5,8) Effektmål Solna stads medarbetares engagemang ska öka till minst HME 74 i 2014 års m edarbetsundersökning (Ar 2013 - Solna HME 71) I N4mndmAl Stadsbyggn:l.ds fö ....-altningens medarbetare ska uppnå Hållbart Medarbetar Eng':l.getn:l.ng (I-IME) uppnå minst ett värde pa minst 65 \;d medarbctarundccsökningcn 2014 och minst HME 70 \;d undersökningen 2015. 79 1 61 I Bilaga 2. ÖVersi kt. Nämndmål, Stadsbyggnadsförva ltningen 2014 Uppdng Kommunstyrelsen har under åren 2013 - 2014 i UppdCllg att tillsammans med nämnderna utreda hur stadens arbete med styrning och uppföljning a\' entreprenader kan utvecklas och förbättras. l detta uppdcag ingår uppdr:agct an se Ö\'c[ stadens upphandlingsorganisation. Kommunstyrelsen ska under ircn 2013 - 201 4 utarbeta och implementera en strategi for lokalforsörjningen i Solna st:ld, vilket bland annat inkluderar en 5tf1tcgi for hyressättningen. BNO/ 2015:S1 2015-02-09 Årsredovisning 2014, bilaga 3. Internkontroll SID 1 (2) TND2015:91 Bilaga 3 Internkontroll 2014, Stadsbyggnadsnämnden Process, system, Kontrollmål, kontrollmoment rutin Entreprenadupp- Att metoder och rutiner för att följa upp följning att entreprenörer fullföljer åtaganden enligt tecknade avtal. Kontrollansvarig Avdelningschefer med stöd av stabschef Avdelningschefer med stöd av stabschef Frekvens, tidpunkt för uppföljning Per december Stabschef Per april och december Uppföljning genom stickprov enligt gemensam mall. Konkurrensutsättning Att rutiner, anvisningar och LOU efterlevs. Entreprenader Uppföljning av anlitade entreprenörers ekonomiska ställning. Attestrutiner Att säkerställa att rutiner och anvisningar Stabschef inom processen efterlevs bl a avseende följande: • Attestrutiner enligt riktlinjer och anvisningar följs. • Internt registrerade betalningar. • Representation och gåvor. SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 171 86 Solna Besök. Stadshusgången 2 Metod Resultat Uppföljning av riktlinjer och anvisningar genom stickprov. Per april och december Uppföljning genom stickprov enligt gemensam mall. Per december [email protected] Tel. 08-734 20 00 Fax. 08-734 20 59 Uppföljning genom stickprov enligt gemensam mall. Utförd. Protokollförda avtalsuppföljningar görs på driftentreprenader.. 2 st stickprov har gjorts på Konkurrensutsättning. Stickproven visar att för bägge dessa har förvaltningen följt den lagstiftning och de styrdokument som finns.. Totalt på förvaltningen är avtalstrohet 91 % på belopp, 74 % på antalet fakturor. 13 leverantörer identifierade med ej fullgod kreditvärdighet. .Sammanlagd fakturasumma från dessa företag är 726 537 kr Utförd genom stickprov. God kännedom finns för de styrande dokument som finns upplagda på intranätet. Organisationsnummer 212000-0183 www.solna.se 2013-10-16 SID 2 (2) TND/2015:91 Bilaga 3 • • Manuell kreditering av fakturor. Jäv-utbetalningar som berör den anställde. 2(2)
© Copyright 2024