Talousarvio 2016 - Pirkkalan kunta

Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Valtuuston hyväksymä 16.11.2015
Pormestarin katsaus
Taloudellinen tilanne näyttää edelleen kovin harmaalta. Se haastaa niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin. Yritysmaailmassa sopeutetaan tiukassa taloustilanteessa leikkaamalla menoja. Kuntasektorilla taloudellisesti huonona aikana palvelujen kysyntä sen sijaan kasvaa. Kunnasta tulee ikään kuin kasvuyritys, jonka tulisi kyetä kohdentamaan toimintaansa
lisää panoksia. Kunnalla on suuri määrä lakisääteisiä velvoitteita, jotka tiukentuneesta taloustilanteesta huolimatta on
hoidettava.
Eduskuntavaalien jälkeen muodostettu Juha Sipilän hallitus on jatkanut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmistelua. Mikäli asiat etenevät suunnitellusti, siirtyvät sote-asiat vuonna 2019 pois Pirkkalan kunnalta. Tällä
on merkittävä vaikutus kunnan rahoitusasemaan, omaisuusjärjestelyihin, henkilöstöön ja organisaatiorakenteeseen.
Vielä ei kuitenkaan ole selvillä, miten edellä mainitut asiat uudistuksen myötä hoidetaan. Kunnan rooli alueen elinvoiman sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallistumisen kehittämiseksi säilyy. Talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien jälkeisen toiminnan ja investointien suunnittelu on kuitenkin tässä tilanteessa varsin haasteellista.
Vuoden 2015 aikana Pirkkalan kunnan verotulojen kehitys on ollut huomattavasti heikompaa kuin moneen vuoteen.
Alkuperäistä talousarviota on jouduttu verotulojen osalta vähentämään 1,5 milj. euroa. Samanaikaisesti olemme joutuneet hankkimaan sisäilmaongelmien vuoksi kahdelle koululle, Nuolialan koululle ja yläasteelle, väistötilat opetustoiminnan turvaamiseksi terveellisessä ympäristössä.
Tämän talousarvion valmistelu on haastanut hallintokunnat uudistamaan toimintaansa. Kunnanhallituksen antama talousarviokehys oli kireä. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteisen ponnistuksen tuloksena on syntynyt talousarvio, joka osaltaan vuodelle 2016 kohdistuvien, kertaluonteisten menojen vuoksi muodostuu noin 3 milj. euroa alijäämäiseksi. Talouden suunta on huolestuttava, mutta Pirkkalan kunnan talouden voidaan toistaiseksi sanoa olevan vakaalla pohjalla. Omilla toimillamme ja päätöksillämme meidän tulee pyrkiä säilyttämään taloutemme tasapainossa.
Vuonna 2016 käynnistyy uuden lukion rakentaminen ja Nuolialan uuden koulurakennuksen suunnittelu. Uusi Soljan
asuinalue laitetaan kuntoon niin, että rakentaminen voi alkaa vuonna 2017. Peruspalvelut säilyvät edelleen hyvällä tasolla, palveluiden painopistettä siirretään varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Hyödyntämällä uutta teknologiaa pystymme kiristyneessä taloustilanteessakin jatkamaan palveluiden kehittämistä. Tiukka talous haastaa meidät miettimään toimintaamme ja investointeja erityisen tarkasti.
Tämä tilanne luo myös oivallisen mahdollisuuden innovatiivisiin ajatuksiin ja toimintatapojen tarkastelemiseen.
Helena Rissanen
Pormestari
Sisällys
Talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset lähtökohdat............................................................................................ 1
Talousarvion lainsäädännöllinen periaate ................................................................................................................ 1
Kuntien toimintaympäristö ...................................................................................................................................... 1
Yleinen taloudellinen tilanne ................................................................................................................................... 2
Kuntatalouden näkymät .......................................................................................................................................... 2
Pirkkalan kunnan talouden lähtökohdat ja toimintaympäristö.................................................................................. 3
Kuntastrategia......................................................................................................................................................... 7
Hyvinvointijohtaminen ............................................................................................................................................ 8
Konsernin tavoitteet................................................................................................................................................ 8
Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016–2018 .................................................................................................... 9
Talousarvion sitovuus ja seuranta ............................................................................................................................ 9
Tilivelvollisuus ........................................................................................................................................................10
Talousarvion tulojen ja menojen muodostuminen ..................................................................................................11
Henkilöstömuutokset .............................................................................................................................................15
Talous ja toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin ja tulosalueittain ........................................................................26
Tuloslaskelma.........................................................................................................................................................77
Investoinnit ............................................................................................................................................................79
Rahoituslaskelma ...................................................................................................................................................86
Yhteenveto sitovista eristä .....................................................................................................................................87
Vesihuoltolaitos.........................................................................................................................................................88
Liitteet .......................................................................................................................................................................92
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset lähtökohdat
Talousarvion lainsäädännöllinen periaate
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä
myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio – ja suunnitelma on laadittava siten, että ne
toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja – suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä
osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja
tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Kuntien toimintaympäristö
Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. Lakiin sisältyy siirtymäsäännöksiä, minkä johdosta merkittävää osaa
laista sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Laissa on pyritty vastaamaan kuntien toimintaympäristön muutoksiin. Talouden näkökulmasta kuntakonsernin näkökulma korostuu uudessa laissa, mikä tuo nykyistä laajemman näkökulman kuntatalouden tarkasteluun. Taloutta koskevassa luvussa alijäämän kattamismenettelyä terävöitetään.
Juha Sipilän hallituksen keskeinen tavoite on saada talous ja työllisyys kasvuun. Mikäli kasvu ja työllisyys paranevat, on sillä merkittävä vaikutus myös kuntatalouteen. Sopeuttamisen ja leikkaamisen lisäksi hallitus tavoittelee rakenteellisia uudistuksia, joiden vaikutus on
nähtävissä vasta pidemmällä aikavälillä.
Syyskuussa 2015 valtion talousarvioesityksen yhteydessä julkaistiin ensimmäinen uuden muotoinen julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Osana
julkisen talouden suunnitelmaa on laadittu myös kuntatalousohjelma vuosille 2016-2019. Näiden tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla kuntien vastuulla
olevien palveluiden järjestäminen ja rahoitus pidetään
tasapainossa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman
avulla ohjataan hallituskaudella koko hallituksen päätöksentekoa, uusien lakiesitysten valmistelua ja kehityshankkeita sekä kuntataloutta.
Monien kuntatalouteen vaikuttavien toimien valmistelu on hyvin alkuvaiheessa, eikä vaikutuksia ole mahdollista arvioida kovinkaan tarkasti. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen sekä uudistukset, merkittävimpänä sote-uudistus.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus
tulee muuttamaan merkittävästi kuntien toimintaympäristöä ja taloutta, toistaiseksi uudistuksen vaikutuksista kuntien rahoitukseen, omaisuuteen tai henkilöstöön ei ole lopullisia päätöksiä.
Taloussuunnitelmakauteen sisältyy perustoimeentulotuen maksatuksen siirto kunnilta Kelalle vuoden 2017
alusta. Tämä vähentää sekä kuntien menoja että tuloja.
Muutos supistaa kuntien menoja arviolta noin 700 miljoonaa euroa ja tukeen kohdistettu valtionapu poistuu
kuntien toimintatuloista. Kuntien osuus perustoimeentulotuen kustannuksista vähennetään kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta. Uudistuksen on arvioitu
vähentävän kuntien hallintomenoja, mutta vastaavasti
tuen alikäytön väheneminen lisää kuntien kustannuksia. Nettomääräisesti uudistuksen on arvioitu heikentävän kuntataloutta hieman, vaikka lähtökohtana on ollut
kustannusneutraali malli.
1
Yleinen taloudellinen tilanne
Valtiovarainministeriön (Taloudellinen katsaus, syksy
2015) ennusteen mukaan Suomen BKT:n ennustetaan
vuonna 2015 kasvavan 0,2 %. Suhdanteiden oletetaan
paranevan maltillisesti vuoden viimeisellä puoliskolla.
Työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi ennustetaan 9,6
%, erityisesti pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrä
on noussut nopeasti.
Vuoden 2016 kasvuksi ennustetaan 1,3 %. Taustalla on
arvio investointien suotuisasta kehityksestä. Työttömyysasteen ennustetaan olevan 9,4 %. Vuoden 2017
kasvuennuste on 1,4 %. Vuosikymmenen loppuun
saakka julkisen talouden arvioidaan pysyvän alijäämäisenä. Mittavat sopeutustoimet pienentänevät kuitenkin alijäämää. Julkinen velka nousee vuonna 2015 yli 60
prosentin ja velkasuhde ei näytä taittuvan lähivuosina,
joskin velkasuhteen kasvu hidastuu.
Kuntatalouden näkymät
Tuloverotukseen kohdistuu vuodelle 2016 verotusta
keventäviä muutoksia, joiden arvioidaan vähentävän
kuntien verotuloja noin 244 miljoonalla eurolla. Veroperustemuutosten vaikutukset on esitetty kompensoitavaksi kunnille valtionosuuksien lisänä. Suurin yksittäinen vaikutus kuntien verotuloihin on esitetyllä työtulovähennyksen korottamisella, sen arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja yli 200 miljoonalla eurolla.
Kuntien korotettu yhteisövero-osuus päättyy vuoteen
2015. Se vähentää kuntien tulopohjaa noin 260 miljoonalla eurolla. Huolimatta kiinteistöveroon tehtävistä
tarkennuksista ja verovähennysten kompensoinnista
(vaikutus noin 100 miljoonaa euroa), jää kuntien veropohja noin 170 miljoonaa euroa miinukselle.
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan kiinteistöverolakiin tulee muutoksia. Vuodelle
2016 muiden kuin vakituisten asuinrakennusten, voimalaitosten ja rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttien enimmäismääriä korotetaan ja rakentamattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistetaan
joiltain osin. Vuonna 2017 muuttuvat yleisen sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien
ala- ja ylärajat. Muutoksilla tavoitellaan vuosittain 25
miljoonan euron kasvua koko kuntakentällä. Laki ei kuitenkaan pakota kuntia korottamaan kiinteistöveroprosentteja vuonna 2016, joten kiinteistöverotulojen
kasvu näiltä osin edellyttää kuntien omia päätöksiä.
Hallituksen esityksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia korotetaan 25,52 prosenttiin. Vuonna
2016 valtionosuudet lisääntyvät 6,2 % vuoden 2015 tasoon nähden. Suurimpana syynä on valtion ja kuntien
välinen kustannusten jaon tarkistus sekä kuntien verotulovähennyksestä johtuva kompensaatio.
Kunnilla on sekä merkittäviä uusinvestointitarpeita että
huomattava määrä korjausvelkaa. Kuntaliiton mukaan
vuosina 1997-2014 investointien omarahoitusosuus on
ollut keskimäärin 58 % ja poistonalaisten investointien
keskimäärin 72 %. Käyttötalouden kiristyminen vaikuttaa myös investointien rahoitusmahdollisuuksiin. Käyttötalouden menojen hillitseminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta investointipaineiden vallitessa velkaantuminen pysyy hallinnassa.
2
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Pirkkalan kunnan talouden lähtökohdat ja toimintaympäristö
Yleisesti kuntataloudessa taloutta voidaan pitää tasapainoisena, kun vuosikate kattaa käyttöomaisuuden poistot. Vuosikatteen tulee pääsääntöisesti kattaa myös investoinnit, jotta kuntatalous olisi kokonaisuudessaan tasapainossa. Talouden analysointi on haasteellista, koska
keskeiset laskelmat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma,
saattavat antaa erilaisen signaalin tilanteesta. Erityisesti
kasvukunnissa tilanne on tämän suuntainen. Tuloslaskelma on tasapainossa (ylijäämäinen), mutta rahoituslaskelma osoittaa ns. alijäämä, koska mittaviin investointeihin joudutaan ottamaan uutta lainaa.
Minimitavoite kuntien taloudenhoidossa on positiivinen
vuosikate. Jos vuosikate on negatiivinen, joudutaan
käyttömenoihin, kuten palkkoihin, käyttämään lainaa.
Jossain määrin kasvun rahoittaminen velkarahalla on hyväksyttävää, mutta suhde muuhun rahoitukseen on oltava taloudellisesti kestävällä pohjalla.
Käyttötalousmenojen maltillinen kasvu on tärkeää sekä
tuloslaskelman pitämiseksi tasapainossa että investointien rahoittamiseksi. Lainakannan kasvua voidaan hillitä,
jos vuosikate saadaan pidettyä korkeana. Riittävä vuosikate parantaa merkittävästi lainojen takaisinmaksukykyä ja vähentää uuden lainan tarvetta. Viime vuosien
mittavat investoinnit ja poistoaikojen lyhentyminen vaikuttavat poistojen kasvun kautta myös tuloslaskelman
tilikauden tulokseen.
Pirkkalassa tasapainoinen talous edellyttää käyttötalousmenojen maltillista kasvua, verotulojen suotuisaa
kehitystä ja investointien tarkkaa suunnittelua.
3
Talousarvio 2016
Talouden tunnuslukuja
1 000 €
Taloussuunnitelma 2016–2018
TP 2011
TP 2012
TP 2013
TP 2014
TA 2015
TA 2016
17 763
18 128
18 369
18 689
18 889
19 139
3,1
526
2,1
365
1,3
241
1,7
320
1,1
200
1,3
250
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,00
0,90
0,45
0,95
0,90
0,45
0,95
0,90
0,45
0,95
0,90
0,45
0,95
0,90
0,45
0,95
0,90
0,45
0,95
67 907
13 834
81 741
11,4
72 530
13 921
86 451
5,8
80 128
13 030
93 158
7,8
79 441
11 941
91 382
-1,9
81 315
10 700
92 015
0,7
83 500
11 400
94 900
3,1
Toimintamenot
ulkoiset
ulkoiset ja sisäiset
Muutos % (ulkoiset ja sisäiset)
Muutos % (ulkoiset)
-85 859
-96 480
4,9
5,6
-91 018
-102 448
6,2
6,0
-107 538
-119 977
17,1
18,1
-111 531
-124 618
3,9
3,7
-117 742
-133 203
6,9
5,6
-118 699
-134 388
0,9
0,8
Toimintakate
Muutos %
-69 855
7,5
-76 809
10,0
-78 475
2,2
-81 841
4,3
-87 036
6,3
-88 839
2,1
Vuosikate
€/asukas
Vuosikate/poistot %
10 364
583
215,0
8 099
447
162,2
12 960
706
223,4
8 691
465
139,8
4 147
220
59,1
5 463
285
62,5
Suunnitelmanmukaiset poistot
-4 820
-4 993
-5 801
-6 219
-7 023
-8 746
5 544
3 118
10 553
2 472
-2 876
-3 283
-10 766
-606
58,0
-13 134
-725
58,0
-14 406
-784
80,7
-13 985
-748
61,2
-11 095
-587
37,4
-12 089
-632
44,3
Kumulatiivinen ylijäämä
31 932
35 049
45 602
45 610
42 735
39 452
Lainat kunta (lainakanta 31.12.)
€/asukas
35 510
1 999
44 126
2 434
44 168
2 404
45 459
2 432
49 759
2 634
54 259
2 835
Asukasluku 31.12.
Kasvu %
Kasvu asukasta
Tuloveroprosentti
Kiinteistöveroprosentti
yleinen kiinteistövero
vakituinen asuinrakennus
muut asuinrakennukset
Verotulot
Valtionosuudet
Verorahoitus yhteensä
Muutos %
Tilikauden tulos
Investoinnit netto
€/asukas
Investointien tulorahoitus %
4
Talousarvio 2016
Väestö
Pirkkalan asukasluku on viimeisen kymmenen vuoden
aikana kasvanut yli 4.000 asukkaalla. Viimeisen kolmen
vuoden aikana (2012-2014) asukaslisäys on ollut 926
henkilöä (3,1 %). Vuonna 2016 asukasluvun kasvuksi arvioidaan noin 250 asukasta, jolloin asukasmäärä olisi
Asukasluku 31.12.
Kasvu henkilöä
Kasvu %
TP2010
17 237
722
4,4
TP2011
17 763
526
3,1
TP2012
18 128
365
2,1
Työllisyys ja elinkeinot tai elinvoimapolitiikka
Maailmantalouden epävarmuus ja Suomen ja Pirkanmaan työllisyystilanteen vaikeutuminen ovat nähtävissä
myös Pirkkalassa. Työttömyysluvut ovat heikentyneet,
mutta ovat seudun keskimääräisiä lukuja parempia. Elinkeinotonttien myynti tuo positiivisia odotuksia lähivuosien työpaikkakehityksen kasvamiseen. Pirkkalan kunta
investoi vuosittain elinkeinoelämän alueiden rakentamiseen.
Pirkanmaan työllisyystilanne oli syyskuun 2015 lopussa
koko maata heikompi. Koko maan työttömyysaste oli
Organisaatio
Pirkkalan kunnan organisaatiorakenne säilyy talousarviovuonna ennallaan. Pirkkalan ja Vesilahden sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteistoiminta-alue jatkaa toimintaa
Pirkkalan toimiessa vastuukuntana, samoin ympäristö-
Taloussuunnitelma 2016–2018
vuoden lopussa yli 19.000. Taloussuunnitelmakaudella
vuosittaiseksi väestönkasvuksi arvioidaan 300 asukasta.
Väestönkasvu on ollut melko tasaista kaikissa ikäryhmissä ja Pirkkalan väestörakennetta voidaan pitää tasapainoisena.
TP 2013
18 369
241
1,3
TP2014
18 689
320
1,7
TA2015
18 889
200
1,1
TA2016
19 139
250
1,3
TS2017
19 439
300
1,6
TS2018
19 739
300
1,5
tuolloin 12,8 % ja Pirkanmaan 14,7 %. Tampereen seutukunnan työttömyysaste oli syyskuun lopussa 15,2 % ja
Pirkkalan 11,2 %. Työttömien työnhakijoiden määrä Pirkanmaalla oli noussut korkeammalle kuin vastaavana
ajankohtana vuotta aiemmin. Työttömiä työnhakijoita
Pirkkalassa oli syyskuun lopussa 1 039, joista yli vuoden
työttömänä olleita oli 345 ja nuoria alle 25-vuotiaita oli
127. Työttömien määrä Pirkkalassa on noussut vuoden
takaisesta tilanteesta 4 %.
terveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Pirkkala on mukana kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alueessa,
jossa vastuukuntana on Nokian kaupunki ja muut sopimuskunnat Lempäälä ja Vesilahti.
5
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Pirkkalan kunnan hallinnolliset vastuualueet
VALTUUSTO
TARKASTUSLAUTAKUNTA
KUNNANHALLITUS
PORMESTARI
HALLINTOPALVELUT
HALLINTO-OSASTO
kansliapäällikkö
* keskusvaalilautakunta
* ympäristölautakunta
SIVISTYSPALVELUT
SIVISTYSOSASTO
sivistysjohtaja
VARHAISKASVATUS
varhai skasvatuspäällikkö
PERUSOPETUS
opetuspääll ikkö
TOISEN ASTEEN KOULUTUS
opetuspääll ikkö
VAPAA-AIKAPALVELUT
vapaa-aikapäällikkö
PERUSTURVAOSASTO
perusturvajohtaja
SOSIAALIPALVELUT
sosiaalityön johtaja
VANHUSTEN PALVELUT
vanhustyön johtaja
TERVEYSPALVELUT
ylilääkäri
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
ympäristöterveyspäällikkö
LASTEN JA NUORTEN TUKIPALVELUT
sosiaalityön johtaja
* sivistyslautakunta
PERUSTURVAPALVELUT
* perusturvalautakunta
* ympäristöterveydenhuollon jaosto
TEKNISET PALVELUT
* tekninen lautakunta
Vastuualueet
STRATEGIA JA KEHITTÄMINEN
kehittämisjohtaja
HALLINTO
hallintojohtaja
TALOUSASIAT
talousjohtaja
HENKILÖSTÖASIAT
henkilöstöjohtaja
ELINKEINOTOIMI
elinkeinojohtaja
TYÖLLISTÄMINEN
työllisyyspalveluiden päällikkö
KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ
kaavoitusjohtaja
RAKENNUSVALVONTA
rakennustarkastaja
YMPÄRISTÖNSUOJELU
ympäristöpäällikkö
TEKNINEN OSASTO
tekninen johtaja
KUNNALLISTEKNIIKKA
rakennuspäällikkö
RUOKA- JA PUHTAUSPALVELU
ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö
TILAPALVELU
tilapalvelupäällikkö
6
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Kuntastrategia
Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2013 kuntastrategian vuosille 2014–2018. Strategia ohjaa kokonaisvaltaisesti kunnan
toimintaa.
Pirkkalan kunnan strategiaa tukevat arvot
Pirkkalan kunnan arvot ovat kunnan toiminnan periaatteita, jotka auttavat ja ohjaavat valinnoissa. Nämä organisaation
arvot vaikuttavat ja antavat suunnan kunnan johtamisessa ja koko organisaation toiminnassa.
Välittäminen tarkoittaa ihmisestä ja elinympäristöstä huolehtimista. Välittäminen merkitsee myös
sosiaalisen yhteisvastuun
periaatteiden noudattamista. Kunta pyrkii varmistamaan toiminnallaan hyvän elämän edellytykset
myös tuleville sukupolville.
Pirkkalan kunnan visio 2018
Vastuullisuus merkitsee
kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista.
Se merkitsee myös kokonaisuuden hallintaa, taloudellisuutta ja tehokkuutta
toiminnoissa. Toimimme
niin, että kuntalaiset kokevat Pirkkalan turvalliseksi
asua, viihtyä ja toimia.
Yhteisöllisyys on yhteisöön kuulumista ja välittämistä. Sen on yhteisöä
koossa pitävää voimaa, yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista. Se edellyttää vuorovaikutusta ja luottamusta. Kunnan päätökset
tulevat yhteisöllisyyttä ja
ihmisläheisyyttä.
Luovuus on uutta ajattelua ja rohkeutta luopua
vanhoista toimintatavoista. Se on rohkeutta yhdistellä asioita ennakkoluulottomalla ja tehokkaalla tavalla. Rohkeus näkyy ennakkoluulottomuutena ja asioiden määrätietoisena toteuttamisena.
Rohkaisemme luovuuteen
ja kehittämiseen.
Tavoitteet ja painopisteet vuoteen 2018
Talousarvion 2015 toiminnallisia tavoitteita asetettaessa on kiinnitetty erityistä huomioita strategian mukaisiin painopisteisiin.
7
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Hyvinvointijohtaminen
Kuntaa koskeva lainsäädäntö edellyttää, että kunnan
on edistettävä ja tuettava asukkaidensa hyvinvointia.
Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle
vuosittain hyvinvointikertomuksessa. Hyvinvointikertomuksessa kuvataan kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin vahvuuksia ja kehittämishaasteita. Se on kokonaisvaltaisen, poikkihallinnollisen hyvinvointijohtamisen työväline. Vuosittaisen hyvinvointikertomuksen lisäksi kerran valtuustokaudessa tehdään laajempi hyvinvointikertomus, joka sisältää tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa muun muassa valtuuston hyväksymien hyvinvointi-indikaattorien tilanteesta ja kehityksestä. Pirkkalan valtuusto on hyväksynyt Pirkkalan kunnan hyvinvointi-indikaattorit 10.6.2013. Seuraava laaja
hyvinvointikertomus tehdään 2016. Vuonna 2016 valmistellaan myös Pirkkalan kunnan hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020.
Vuoden 2014 hyvinvointikertomus käsiteltiin valtuustossa huhtikuussa 2015. Vuodella 2014 oli asetettu hyvinvoinnin painopisteiksi terveellisten elämäntapojen
lisääminen ja tukeminen, aktiivisten toimintatapojen
vahvistaminen sekä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen
Vuoden 2015 kaksi keskeisintä hyvinvoinnin edistämistä tukevaa tavoitetta ovat lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen ja toimettomien
nuorten tavoittaminen ja aktivointi sekä ohjaus tavoitteellisen toiminnan piiriin. Vuoden 2015 alusta aloitti
uusi lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalue. Uuden
yksikön tavoitteena on lapsiperheiden ja nuorten ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen päällekkäisyyksiä poistamalla ja palveluohjausta parantamalla.
Vuoden 2016 hyvinvoinnin edistämisen painopistealueiksi asetettiin varhainen tukeminen ja ennaltaehkäisy,
kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet ja turvallisuus.
Tulosalueet ovat huomioineet edellä mainitut painopisteet talousarvionsa valmistelussa.
Varhaisessa tukemisessa ja ennaltaehkäisyssä tulee
edelleen syventää moniammatillista yhteistyötä yli sektorirajojen, jotta asiakkaat hakeutuvat ennaltaehkäisevien palvelujen piiriin riittävän varhain, ennen kuin ongelmat monimutkaistuvat. Esimerkiksi lasten ja nuorten
tukeen liittyvät prosessikuvaukset päivitetään yhteistyössä opetuspalvelujen ja lasten ja nuorten tukipalvelujen kesken. Asukkaiden omaehtoista liikkumista tuetaan muun muassa järjestämällä Vähäjärven ja vapaaaikakeskuksen alueella erilaisia tapahtumia ja tuomalla
esiin alueen aktiviteettimahdollisuuksia.
Yksi kuntalaisten vaikuttamiskanava on asiakasfoorumit. Niiden toiminnan arviointi tehdään vuoden 2016
aikana. Kuntalaisia osallistetaan yleisten alueiden, esimerkiksi liikuntapaikkojen, suunniteluun. Vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on lisätä urheiluseurojen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kunnan ja seurojen yhteistyötä tiivistetään muun muassa perustamalla seuraparlamentti. Alakouluikäisten lasten vaikuttamismahdollisuuksia edistetään perustamalla lasten
parlamentti tai muu vastaava elin, jonka toimintamalli
valmistuu vuoden 2016 aikana.
Laadittavassa liikenneturvallisuusohjelmassa hyödynnetään muun muassa onnettomuustilastoja, jotta saadaan tunnistettua riskialueet, joille kohdennetaan erillisiä liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Pysäköinninvalvonnalla pyritään estämään liikenneturvallisuushaittoja.
Konsernin tavoitteet
Pirkkalan kunnan konserniin kuuluvat kunnan lisäksi
kuntayhtymät ja kolme tytäryhteisöä: Pirkkalan Jäähalli
Oy (92,23 %), Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus (77,55 %) ja
Niemenmaan Lämpö Oy (70 %).
Pirkkalan valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaan valtuusto voi määritellä tavoitteita konserniohjauksen tueksi. Konserniyhteisöjen tavoitteet: tytäryhteisöjä tulee hoitaa siten, että niiden toiminta ei muodostu tappiolliseksi ja ne tukevat kunnan toimintaa ja
toiminnallisia tavoitteita.
Pirkkalan kunnan omistusosuus on ylittänyt osakeyhtiölain lunastusoikeuden ylittävän (yhdeksän kymmenesosan) osuuden Pirkkalan Jäähalli Oy:n kaikista osakkeista
ja äänistä. Kunta on oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet. Kunta on
käynnistänyt toiminnan selkeyttämiseksi vapaaehtoisen
tarjousmenettelyn, jolla Jäähallin osakekanta pyritään
hankkimaan kokonaisuudessaan kunnan haltuun. Järjestelyllä jäähalliyhtiön toiminnassa voidaan hyödyntää selkeämmin inhouse - periaatteella tuotettavia tukipalveluja jäähallin menojen vähentämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Osakkeiden hankintaan on varauduttu vuoden 2016 talousarviossa.
8
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016–2018
Talousarvion sitovuus ja seuranta
Talousarvio ja –suunnitelma on kunnan toiminnan ja talouden ohjausväline. Toiminnan ohjaus tapahtuu toiminnallisten tavoitteiden sekä toimielimille osoitettujen
resurssien kautta käyttötalousosassa ja investointiosassa. Talouden ohjaus puolestaan toteutuu tarkastelemalla tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa, jotka kokoavat kaikki resurssitarpeet ja niistä voidaan päätellä
kunnan tulojen riittävyys koko toiminnan ylläpitämiseksi.
Sitovuus
Käyttötalous
Talousarvion käyttötalousosassa sitovia eriä ovat tulosalueiden toimintatulot ja toimintamenot. Tilapalvelun ja
ruoka– ja puhtauspalvelun tulosalueet toimivat nettobudjetointiperiaatteella, jolloin sitova taso on tilikauden
tulos, joka sisältää toimintatulot, toimintamenot ja
suunnitelman mukaiset poistot. Toimintatulot ja –menot käsittävät sekä sisäiset että ulkoiset erät.
Tulosalueiden välillä tehtävistä muutoksista päättää
kunnanhallitus, kun muutoksilla ei ole talousarvion kokonaismenoja lisäävää vaikutusta. Määrärahalisäyksistä
päättää aina valtuusto. Valtuuston talousarviokirjassa
päättämät tavoitteet ovat sitovia.
Investoinnit
Talousarvion investointiosassa sitovat erät ovat seuraavat:
1.
Maa-alueet, arvopaperit ja irtain omaisuus sitovat
hallintokuntia seuraavilla tasoilla
Kunnanhallitus
Ympäristölautakunta
Perusturvalautakunta
Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
2.
Talonrakennus on sitova seuraavilla hankeryhmätasoilla
Hallinnon rakennukset
Perusturvan rakennukset
Sivistyksen rakennukset
Teknisen rakennukset
Asuinrakennukset
Muut rakennukset
3.
Kunnallistekniikka on sitova seuraavilla hankeryhmätasoilla
Alueellinen kunnallistekniikka
Laajemmat projektit
Muut kunnallistekniikka
Hankeryhmän sisällä ja hankeryhmien välillä tehtävistä
määrärahasiirroista päättää kunnanhallitus, kun muutoksilla ei ole talousarvion kokonaismenoja lisäävää vaikutusta. Määrärahalisäyksistä päättää aina valtuusto.
Valtuuston talousarviokirjassa päättämät hankkeet ovat
sitovia.
Käyttösuunnitelma
Mikäli talousarviossa ei ole erikseen muuta määrätty, talousarvioon perustuvasta, oman toimialansa käyttösuunnitelmasta päättävät kunnanhallitus, lautakunnat
ja ympäristöterveydenhuollon jaosto. Nämä toimielimet
voivat edelleen siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. Tämä toimielin ei voi siirtää toimivaltaa
enää edelleen. Käyttösuunnitelman hyväksymisestä ja
sen muutoksista ilmoitetaan kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus voi ohjeistaa käyttösuunnitelmien laadintaa.
Yleistä
Taloussuunnitelmaosan kaksi jälkimmäistä
(2017–2018) ovat ohjeellisena noudatettavia.
vuotta
Seuranta ja muutokset
Talousarvion seuranta suoritetaan kuukausittain raportoimalla kunnanhallitukselle merkittävistä poikkeamista
määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden toteutumisessa
sekä esitetään poikkeamien syyt. Neljännesvuosittain
raportti toimitetaan myös valtuustolle. Puolivuotisraportti laaditaan laajempana selvityksenä tavoitteiden
toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä.
Muutostarpeista tulee tehdä ilmoitus kunnanhallitukselle välittömästi, kun on arvioitavissa, että kustannukset kohoavat yli varatun määrärahan tai havaitaan poikkeama hyväksytyistä tavoitteista. Talousarviomuutokset
kootaan valtuuston käsiteltäväksi pääsääntöisesti muutostalousarvion yhteydessä. Osastojen tulee toimia siten, että poikkeamiin toiminnan tavoitteissa tai määrärahojen käytössä tartutaan välittömästi, kun siihen aihetta ilmenee.
Kunnanhallitus antaa talousarvion seurannasta ja muutoksista yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.
9
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Tilivelvollisuus
Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen
johtavat viranhaltijat. Hallituksen esityksessä kuntalaiksi on todettu, että asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita ovat toimielimen esittelijät ja itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavat viranhaltijat ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Sinänsä tilivelvolliseksi määrittely ei
tuo viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka ei hänelle kuulu jo asemansa perusteella esimiehenä, laskujen hyväksyjänä tai määrärahojen käytöstä päättävänä
viranhaltijana.
Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa
muistutus tilintarkastajan antamassa tilintarkastuskertomuksessa ja viranhaltijalle voidaan myöntää tai olla
myöntämättä vastuuvapaus. Tilivelvollinen vastaa toiminnan ja talouden osalta sekä omasta että alaistensa
tekemisestä ja siitä, mitä jää hoitamatta.
Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta
ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kuntalain 125
§:n mukaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessa esitettävä, voidaanko tilivelvolliselle myöntää
vastuuvapaus. Tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä
tilivelvolliseen kohdistuva muistutus, mikäli tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe
tai aiheutunut vahinko ole vähäinen.
Valtuusto on erillisellä päätöksellään määritellyt Pirkkalan kunnan tilivelvolliset (luettelo tilivelvollisista on tämän talousarvion liitteenä). Tätä määritelmää sovelletaan vuoden 2016 alusta lukien ottaen huomioon, että
viime kädessä kunnan vastuunalainen JHTT-tilintarkastaja määrittelee tilivelvollisen ja hän voi tilintarkastuskertomuksessaan kohdistaa muistutuksen muullekin
kuin edellä olevan määritelmän piiriin kuuluvalle viranhaltijalle ja esittää vastuuvapauden epäämistä.
Tilivelvollisuuden puuttuminen ei vapauta esimiestä
valvontavastuusta.
10
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Talousarvion tulojen ja menojen muodostuminen
Kunnan käyttötalous muodostuu toimintatuloista ja toimintamenoista. Talousarviossa niihin sisältyy sekä ulkoisia että sisäisiä eriä. Ulkoisilla menoilla tarkoitetaan niitä
eriä, joita kunta saa kunnan ulkopuolisilta tahoilta tai
maksaa kunnan ulkopuolisille tahoille. Sisäiset erät ovat
kunnan eri yksiköiden välisiä tuloja ja menoja. Talousarviossa budjetoidaan sisäisinä erinä rakennusten ja huoneistojen vuokrat, ateriat ja siivous.
Toimintatulot ja -menot
Toimintatulot muodostuvat myyntituloista, maksutuloista, tuista ja avustuksista ja muista toimintatuloista.
tavarat ovat tilikauden aikaisia, tuotantoa ja palvelua
varten ostettuja hyödykkeitä. Avustuksiin sisältyvät kotitalouksille ja yhteisöille maksetut tuet ja avustukset.
Muita toimintamenoja ovat esimerkiksi vuokramenot.
Toimintatulot ja -menot muodostavat toimintakatteen,
joka kertoo, paljonko toiminnasta jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Pirkkalan
kunnan toimintatulot ovat 1,3 % pienemmät kuin talousarviossa 2015. Toimintamenot kasvavat 0,9 % vuodesta
2015 %.
Myyntituloja ovat tulot tavaroiden ja palvelujen myynnistä, jotka on tarkoitettu myytäväksi tuotantokustannukset kattavaan hintaan sekä liiketoiminnan suoritteista perittävät korvaukset. Maksutulot ovat asiakasmaksuja sekä maksuja tavaroista ja palveluista, joiden
hinnoittelun tarkoitus ei ole kattaa kokonaan tuotantokustannuksia tai joiden hinnat määritellään asiakkaan
maksukyvyn mukaan. Maksujen perusteet määritellään
usein laissa tai asetuksessa. Tuet ja avustukset ovat tulonsiirtoja, jotka eivät ole korvausta suoritteen myynnistä. Muita toimintatuloja ovat muun muassa vuokratulot ja olennaiset käyttöomaisuuden myyntivoitot.
Verotulot
Kunnilla on verotusoikeus ja verotulot ovat kuntien tulorahoituksen keskeinen lähde. Verotulot muodostuvat
kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta.
Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kiinteistöveroprosenttien alaja ylärajat on määritelty kiinteistöverolaissa. Yhteisöverotuksessa ei vahvisteta kuntakohtaisesti kunnallisverotuksessa verotettavaa tuloa, vaan yhteisöjen suorittamasta verosta erotetaan verontilityslaissa säädetty prosenttiosuus kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuudeksi.
Toimintamenot jakautuvat henkilöstömenoihin, palvelujen ostoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, avustuksiin ja muihin toimintamenoihin. Henkilöstömenoja
ovat palkat ja palkkiot sivukuluineen. Palvelujen ostot
ovat joko kunnan muilta palveluntuottajilta kuntalaisille
ostamia lopputuotepalveluja tai palveluja, joita kunta
käyttää osana omaa tuotantoaan. Aineet, tarvikkeet ja
Vuonna 2016 Pirkkalan kunnan veroprosentti on 20,00
%. Arvioitu kunnallisveron tuotto on 76,7 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroprosentit ilmenevät seuraavalla sivulla olevasta taulukosta. Kiinteistöveroprosentit pidetään vuonna 2016 ennallaan ja kiinteistöveron tuotoksi
arvioidaan 4,1 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tuotoksi
arvioidaan 2,7 miljoonaa euroa.
11
Talousarvio 2016
Veroprosentit
Tuloveroprosentti
Kiinteistöveroprosentti
Yleinen
Vakituiset asuinrakennukset
Muut kuin vakituiset asuinrakennukset
Yleishyödylliset yhteisöt
Kiinteistöveroprosentit
Yleinen
Vakituiset asuinrakennukset
Muut kuin vakituiset asuinrakennukset
Yleishyödylliset yhteisöt
Voimalaitokset
Rakentamaton rakennuspaikka
Taloussuunnitelma 2016–2018
TP 2012
20,00
TP 2013
20,00
TP 2014
20,00
TA 2015
20,00
TA 2016
20,00
0,90
0,45
0,95
0,00
0,90
0,45
0,95
0,00
0,90
0,45
0,95
0,00
0,90
0,45
0,95
0,00
0,90
0,45
0,95
0,00
KiinteistöveroL
0,80-1,55
0,37-0,80
0,80-1,55*
alaraja 0,00
0,60-3,10
1,00-4,00
Pirkkala
0,90
0,45
0,95
0,00
ei määrätty
ei määrätty
* Hallituksen esityksen mukaan enintään 1,00 prosenttiyksikköä vakituisten asuinrakennusten
veroprosenttia korkeampi tai, jos näin laskettu veroprosentti on valtuuston määräämää yleistä
kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään valtuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin
suuruinen.
Yhteenveto verotuloista 1 000 €
Verolaji
Kunnallisvero
Muutos %
TP 2012
TP 2013
TP 2014
TA 2015
TA 2016
TS 2017
TS 2018
67 257
8,3
74 271
10,4
72 724
-2,1
74 515
2,5
76 700
2,9
77 300
0,8
79 700
3,1
Kiinteistövero
Muutos %
3 382
3,8
3 479
2,9
3 847
10,6
3 900
1,4
4 100
5,1
4 200
2,4
4 300
2,4
Yhteisöveron tuotto
Muutos %
1 890
-26,3
2 378
25,8
2 870
20,7
2 900
1,0
2 700
-6,9
2 800
3,7
2 900
3,6
72 530
6,8
80 128
10,5
79 441
-0,9
81 315
2,4
83 500
2,7
84 300
1,0
86 900
3,1
VEROTULOT
Muutos %
12
Talousarvio 2016
Valtionosuudet
Valtio osallistuu kunnallisten palvelujen rahoitukseen
valtionosuusjärjestelmän kautta. Sen tavoitteena on
kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella
verorasitteella. Valtionosuudet ovat laskennallisia. Laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Kuntien tulopohjaa tasataan myös verotulojen perusteella.
Valtionosuusjärjestelmän muutos (koskien peruspalvelujen valtionosuutta) tuli voimaan 1.1.2015. Järjestelmää yksinkertaistettiin ja määräytymisperusteita uusit-
Yhteenveto valtionosuuksista 1 000 €
Valtionosuuslaji
Kunnan peruspalv. valtionos.
Muutos %
Taloussuunnitelma 2016–2018
tiin ja vähennettiin. Myös laskennallisuutta lisättiin. Uudistukseen sisältyy viiden vuoden siirtymäaika, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan.
Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti
kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta
valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.
Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton laskelmien mukaisina. Pirkkalan kunnan valtionosuusarvio vuonna
2016 on 11,4 miljoonaa euroa.
TP 2012
TP 2013
TP 2014
TA 2015
TA 2016
TS 2017
TS 2018
17 315
-14,4
16 910
-2,3
15 626
-7,6
13 800
-11,7
14 300
3,6
13 300
-7
13 300
0
Opet.-ja kultt. muut valt.os.
Muutos %
-3 394
6,9
-3 880
14,3
-3 685
-5,0
-3 100
-15,9
-2 900
-6,5
-2 800
-3
-2800
VALTIONOSUUDET
Muutos %
13 921
0,6
13 030
-6,4
11 941
-8,4
10 700
-10,4
11 400
6,5
10 500
-7,9
10 500
0,0
13
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Rahoitustulot ja -menot
Korot 1 000 €
Tulot
Menot
Nettomenot
TP 2012
9
-1 677
-1 668
TP 2013
7
-1 007
-1 000
TP 2014
7
-966
-959
TA 2015
10
-950
-940
TA 2016
5
-701
-696
TS2017
5
-601
-596
TS2018
5
-501
-496
Muu rahoitus 1 000 €
Tulot
Menot
Nettotulot
TP 2012
128
-3
125
TP 2013
110
-833
-723
TP 2014
901
-792
109
TA 2015
854
-746
108
TA 2016
604
-506
98
TS2017
179
-76
103
TS2018
179
-76
103
Rahoituslaskelmassa esitetään toiminnan, investointien
ja rahoituksen rahavirta. Siinä osoitetaan vähennyslaskukaavan muodossa, miten menot rahoitetaan eli mikä
on toiminnan ja investointien rahavirta sekä rahoituksen
rahavirta. Näiden tuloksena saadaan vaikutus kunnan
maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelmassa osoitetaan lainakannan muutokset. Pirkkalan kunnan lainojen kehitys
on esitetty alla.
Lainat 1 000 €
Lainojen lisäys
Lainojen vähennys
Nettolainanotto
Lainakanta 31.12.
TP 2012
14 750
6 134
8 616
44 126
TP 2013
10 650
10 609
41
44 168
TP 2014
9 000
7 709
1 291
45 459
TA 2015
13 000
8 700
4 300
49 759
TA 2016
13 500
9 000
4 500
54 259
TS2017
19 500
9 000
10 500
64 759
TS2018
18 500
10 000
8 500
73 259
Lainat EUR/asukas
Asukasluku
2 434
18 128
2 404
18 369
2 432
18 689
2 634
18 889
2 835
19 139
3 331
19 439
3 711
19 739
Lainamäärä 2012 - 2018
1000 EUR ja €/asukas
€/asukas
1000 EUR
80 000
4 000
70 000
3 500
60 000
3 000
50 000
2 500
40 000
2 000
30 000
1 500
20 000
1 000
10 000
500
0
0
TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS2017
Lainakanta 1000 EUR
TS2018
Lainat €/asukas
14
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Henkilöstömuutokset
Uudet vakanssit 2016
Toimielin
Tulosalue
Sijoituspaikka
Nimike
Perustelu
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Perusopetus
Alakoulut
Luokanopettaja
Perustelu:
oppilasmäärän kasvu
Esiopettaja
Perustelu:
oppilasmäärän kasvu
Alakoulut ja yläkoulu
Koulunkäynninohjaaja
Perustelu:
Väestönkasvu, palvelutarpeen
lisääntyminen, vakinaistaminen
Yläkoulu
Lehtori, opinto-ohjaus
Perustelu:
Opinto-ohjauksen tarpeen kasvu
oppilasmäärän kasvaessa
Virka/
työsuhde
Määrä
Kelpoisuusvaatimus
Aloitus
6
Palkkakustannukset
sivukuluineen €
2016
Koko vuosi
95 500
232 200
Kustannuspaikka
virka
2
Asetus opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006
1.8.2016
36 000
90 000
33003308
virka
1
Asetus opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006
1.8.2016
13 800
33 000
33003308
työsuhde
2
Soveltuva ammatillinen
koulutus
1.8.2016
26 000
62 000
33003308,
3450
virka
1
Asetus opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006
1.8.2016
19 700
47 200
3450
15
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Vakanssien tietojen muutokset 2016
Toimielin
Tulosalue
Sijoituspaikka
Nykyinen vakanssi
Vakanssi- Toimielin
numero Tulosalue
Sijoituspaikka
Muutos vakanssille
Perustelu
PERUSTURVALAUTAKUNTA
PERUSTURVALAUTAKUNTA
Vanhusten palvelut
Vanhusten palvelut
Ympäri vuoroka uti ne n
Ympä ri vuoroka uti nen
hoi va
hoi va , Pi rkka l a
Lähihoitaja, varahenkilö
10175 Ni mi kemuutos
lähihoitajaksi
Pe rus tel u:
Henki l ös tömi toi tuks en
korja a mi ne n
Ympäri vuoroka uti ne n
hoi va
Sairaanhoitaja
Sosiaalipalvelut
Las ten ja perhei den
pa l vel ut
Perhetyöntekijä
Las ten ja perhei den
pa l vel ut
10980
10076
10077
10075
Virka/ Määrä Uuden vakanssin
työsuhde
kelpoisuusvaatimus
12
työsuhde
Laste n ja pe rhei den
pa l ve l ut, Pi rkka l a
-1 600
-1 600
Ei muutos ta
1.1.2016
0
0
2750
1
Sos i a al i a l a l l e
s uuntautuva
s osi aali - ja
terveys alan
ammattikorkeakoul utki nto
1.1.2016
0
0
2750
työsuhde
2
Ei muutos ta
1.1.2016
0
0
2644
työsuhde
1
Ei muutos ta
1.1.2016
0
0
2644
1
Laitoshuoltajan
ammatti tutki nto
1.1.2016 -1 600
-1 600
2632
Kotihoitaja
Ni mi kkeen muutos
perhetyöntekijäksi
Pe rus tel u: Ni mi ke
vasta amaan
tehtä vänkuvaa
Kehi tys vammai s ten
a s umi s pa l vel uyks i kkö
Si l vonri nne
Lähihoitaja
Ke hi tysvammai ste n
a s umi s pa l vel uyks i kkö
Si l vonri nne
Lähihoitaja n vakanss in
työs uhde
muutos
monipalvelutyöntekijäksi
Pe rus tel u:
as umi syks i kön s i i vous - ja
ruoka huol l on
amma tti ma i nen
os aami nen. Tehtä vi i n
kuul uu as ukkai den ohja us
si i vous-, puhtaus - ja ruoka as i oi s sa
10933
0
Kustannuspaikka
1
Ympä ri vuoroka uti nen
hoi va , Pi rkka l a
Sa i raanhoi ta jan vaka nss i n työsuhde
muutos sosiaaliohjaajan
(sosi onomi /geronomi )
vaka ns siksi
Pe rus tel u:
Vanhus työn
eri tys asi a ntuntemuks en
vahvi s tami nen
(Vanhus pal ve l ul aki 10 §)
Sosiaalipalvelut
Laste n ja pe rhei den
pal ve l ut
Ni mi kemuutos
perheohjaajaksi
Pe rus tel u:
Ni mi ke va sta ama an
tehtä vänkuvaa
Aloitus Kustannusvaikutus
sivukuluineen €
2016
Koko
vuosi
16
Talousarvio 2016
Toimielin
Tulosalue
Sijoituspaikka
Nykyinen vakanssi
Lasten ja nuorten
tukipalvelut
Taloussuunnitelma 2016–2018
Vakanssi- Toimielin
Virka/ Määrä Uuden vakanssin
numero Tulosalue
työsuhde
kelpoisuusvaatimus
Sijoituspaikka
Muutos vakanssille
Perustelu
Lasten ja nuorten tukipalvelut
Aloitus Kustannusvaikutus
sivukuluineen €
2016
Koko
vuosi
Kustannuspaikka
Psykologi
10958
Laste n ja nuorten
työsuhde
tuki pa l vel ut, Pi rkka l a
Ps ykol ogi n vi ra n
muuttami ne n työs uhte eks i
Pe rus tel u:
va ka ns s i s s a ei jul ki s en
vall an kä yttöä
1
Ei muutos ta
1.1.2016
0
0
2689
Kotihoitaja
10098
10121
10123
10139
Laste n ja nuorten
tuki pa l vel ut, Pi rkka l a ja
Ves i l a hti
Ni mi kkeen muutos
perhetyöntekijäksi
Pe rus tel u:
Ni mi ke va sta ama an
tehvä vä nkuvaa
työsuhde
4
Ei muutos ta
1.1.2016
0
0
2691
Perhetyöntekijä
10951
Laste n ja nuorten
tuki pa l vel ut, Pi rkka l a
Ni mi kkeen muutos
perheohjaajaksi
Pe rus tel u: Ni mi ke
vasta amaan
tehtä vänkuvaa
työsuhde
1
Ei muutos ta
1.1.2016
0
0
2691
17
Talousarvio 2016
Toimielin
Tulosalue
Sijoituspaikka
Nykyinen vakanssi
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Perusopetus ja lukio
Yl ä as te ja l uki o
Perusopetuksen opintoohjauksen lehtori
(yhte i nen
perus ope tuks en ja
l uki on kans sa )
Vapaa-aikapalvelut
Ki rja s topa l vel ut
Kirjastotoimenjohtaja
Vakanssi- Toimielin
numero Tulosalue
Sijoituspaikka
Muutos vakanssille
Perustelu
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Lukio
Luko
22320 Ni mi kkeen muutos lukion
opinto-ohjauksen lehtoriksi
Pe rus tel u: Ni mi ke
vasta amaan
tehtä vänkuvaa
10729
Ki rja s topa l ve l ut
Ni mi kkeen muutos
kirjastopalvelupäälliköksi
Pe rus tel u: Ni mi ke
vasta amaan muita osas ton
tehtä väni mi kkei tä
Asiakaspalvelukassa
Mä ärä- ja osa -aikaise n
as iakaspalvelukas sa n
muutta mi ne n va ki tui s eks i
os a -a i ka i s eks i
työsuhtee ks i
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Ruoka- ja puhtauspalvelu
Kuri ka nkul man päi väkoti
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Ruoka- ja puhtauspalvelu
Kuri ka nkul ma n pä i väkoti
Kokki
10814
Kunnallistekniikka
Kunna l l i s tekni i ka n
ha l l i nto
Piirtäjä
10882
Rakennuspäällikkö
10883
Vihera l uepa l vel ut
Liikuntapaikanhoitaja
10894
YHTEENSÄ
Ni mi kkeen muutos
ruokapalvelutyöntekijäksi
Pe rus tel u: Ni mi ke
vasta amaan
tehtä vänkuvaa
Kunnallistekniikka
Kunna l l i s te kni i ka n
hal l i nto
Ni mi kkeen muutos
tekniseksi avustajaksi
Pe rus tel u: Ni mi ke
vasta amaan
tehtä vänkuvaa
Ni mi kkeen muutos
yhdyskuntatekniikan
päälliköksi
Pe rus tel u: Ni mi ke
vasta amaan
tehtä vänkuvaa
Vi he ra l ue pa l vel ut
Ni mi kkeen muutos
viheraluehoitajaksi
Pe rus tel u: Ni mi ke
vasta amaan
tehtä vänkuvaa
Taloussuunnitelma 2016–2018
Virka/ Määrä Uuden vakanssin
työsuhde
kelpoisuusvaatimus
Aloitus Kustannusvaikutus
sivukuluineen €
2016
Koko
vuosi
3
0
0
Kustannuspaikka
vi rka
1
Ei muutos ta
1.8.2016
0
0
3450
3475
vi rka
1
Ki rjas toas etuks en 1.6.2016
mmukai nen
kelpoisuus,
yl empi
korkeakoul ututki nto
0
0
3520
työsuhde
1
Tehtä vä n
s ovel tuva
a mma ti l l i ne n
koul utus ja
hygieni a pas si
0
0
3512
0
0
1.1.2016
4
työsuhde
1
Ei muutos ta
1.1.2016
0
0
4108
työsuhde
1
Ei muutos ta
1.1.2016
0
0
4301
vi rka
1
Ei muutos ta
1.1.2016
0
0
4301
työsuhde
1
Ei muutos ta
1.1.2016
0
0
4601
-1 600
-1 600
19
18
Talousarvio 2016
Lakkautettavat vakanssit 2016
Toimielin
Tulosalue
Sijoituspaikka
Nimike
Perustelu
PERUSTURVALAUTAKUNTA
Perusterveydenhuolto
Johtava farmaseutti
Perustelu: lääkehuolto ostetaan PSHP:ltä
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Varhaiskasvatus
Perhepäivähoito
Perhepäivähoitaja
Perustelu: Pitkään avoinna
olleet vakanssit, joita ei ole
saatu täytettyä.
YHTEENSÄ
Vakanssinumero
Virka/
työsuhde
Määrä
Lakkautus
pvm
1
10969
virka
1
1.1.2016
2
10467
10468
työsuhde
2
3
1.1.2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Kustannussäästö sivukuluineen €
2016
Koko
vuosi
0
0
0
0
-72 000
-72 000
-72 000
-72 000
-72 000
-72 000
Kustannuspaikka
2810
3160
19
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Uudet vakanssit 2017
Toimielin
Tulosalue
Sijoituspaikka
Nimike
Perustelu
PERUSTURVALAUTAKUNTA
Lasten ja nuorten tukipalvelut
Psykologi, Pirkkala
Perustelu: psykologipalveluiden
tarpeen kasvu
Virka/
työsuhde
työsuhde
1
laillistettu psykologi
Lasten ja nuorten tukipalveluiden
esimies
Perustelu: Lasten ja nuorten tukipalveluiden toiminnan johtaminen ja henkilöstön esimiehenä
toimiminen
työsuhde
1
työsuhde
Vanhusten palvelut
Sosiaaliohjaaja
(sosionomi/geronomi)
Perustelu: Vanhustyön erityisasiantuntemuksen vahvistaminen
(Vanhuspalvelulaki 10 §)
Kotihoito
Kotihoitaja, Pirkkala
Perustelu: Kotihoidon asiakasmäärän kasvu, hoivan tarpeen lisääntyminen ja kotiin järjestettävien palvelujen painottaminen
Kotihoitaja, Vesilahti
Perustelu: Kotihoidon asiakasmäärän kasvu, hoivan tarpeen lisääntyminen ja kotiin järjestettävien palvelujen painottaminen
Ympärivuorokautinen hoiva
Lähihoitaja
Perustelu: Asiakkaiden lisääntynyt hoitoisuus
Lähihoitaja, varahenkilö
Määrä
Kelpoisuusvaatimus
Aloitus
Palkkakustannukset
sivukuluineen €
Kustannuspaikka
2017
Koko
vuosi
610 500
610 500
1.1.2017
42 000
42 000
2688
ylempi korkeakoulututkinto
1.1.2017
50 000
50 000
2686
1
Sosiaalialalle suuntautuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
1.1.2017
42 000
42 000
2713
2750
2751
2758
työsuhde
1
Sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto tai muu
vastaava tutkinto
1.1.2017
32 000
32 000
2713
työsuhde
1
Sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto tai muu
vastaava tutkinto
1.1.2017
32 000
32 000
2713
työsuhde
1
Sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto tai muu
vastaava tutkinto
1.1.2017
32 000
32 000
2758
työsuhde
1
Sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto tai muu
vastaava tutkinto
1.1.2017
32 000
32 000
2750
2751
2758
13
20
Talousarvio 2016
Toimielin
Tulosalue
Sijoituspaikka
Nimike
Perustelu
Perusterveydenhuolto
Avosairaanhoito
Terveyskeskuslääkäri, Pirkkala
Perustelu: palvelutarpeen lisääntyminen
Virka/
työsuhde
virka
1
laillistettu lääkäri
Sairaanhoitaja, Pirkkala
Perustelu: palvelutarpeen lisääntyminen
työsuhde
1
Sairaanhoitaja, Vesilahti
Perustelu: lääkäri-hoitaja -työparimallin toteuttaminen Vesilahdella
työsuhde
Kouluterveydenhuolto
Terveydenhoitaja, Pirkkala
Perustelu: opiskelijaterveydenhuollon (Tredun toiminnan alkaminen) ja kouluterveydenhuollon
palvelutarpeen lisääntyminen
Psykiatrinen avohoito
Vastaava sairaanhoitaja/
osastonhoitaja
Perustelu: työnjohdon vahvistaminen
Depressiohoitaja
Suun terveydenhuolto
Hammashoitaja, Pirkkala
Perustelu: palvelutarpeen lisääntyminen, työpariksi hammaslääkärille
Määrä
Kelpoisuusvaatimus
Taloussuunnitelma 2016–2018
Aloitus
Palkkakustannukset
sivukuluineen €
Kustannuspaikka
2017
Koko vuosi
1.1.2017
89 000
89 000
2774
2797
Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994)
mukainen kelpoisuus
1.1.2017
40 500
40 500
2774
1
Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994)
mukainen kelpoisuus
1.1.2017
40 500
40 500
2774
työsuhde
1
Laillistettu terveydenhoitaja, terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain (559/1994)
mukainen kelpoisuus
1.8.2017
40 500
40 500
2797
virkasuhde
1
Laillistettu psykiatrinen
sairaanhoitaja
1.1.2017
45 000
45 000
2805
Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994)
mukainen kelpoisuus
1.1.2017
40 500
40 500
2805
Soveltuva sosiaali- ja
terveysalan perustutkinto tai muu vastaava
1.1.2017
36 500
36 500
2800
työsuhde
työsuhde
1
21
Talousarvio 2016
Toimielin
Tulosalue
Sijoituspaikka
Nimike
Perustelu
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Perusopetus
Alakoulut
Erityisopettaja
Perustelu: erityistä tukea tarvitsevien lasten määrän kasvu
Virka/
työsuhde
virka
1
Asetus opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006
Luokanopettaja
Perustelu: oppilasmäärän kasvu
virka
2
työsuhde
Koulunkäynninohjaaja
Perustelu: väestönkasvu, palvelutarpeen lisääntyminen
Yläkoulu
Lehtori
Perustelu: oppilasmäärän kasvu,
matemaattisten aineiden lehtori
Yläkoulu
Lehtori
Perustelu: oppilasmäärän kasvu,
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Vapaa-aikapalvelut
Pedagoginen informaatikko
Perustelu: panostaminen nuorten tieto-, viestintä- ja mediakasvatukseen. Tuetaan kirjaston
muuttumista 2020-luvun informaatiokeskukseksi ja uuden opetussuunnitelman mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien käyttöönottoa kouluissa.
Erityisliikunnanohjaaja
50 % vapaa-aikapalvelut
50% perusterveydenhuolto
Perustelu: ennaltaehkäisevien ja
kuntouttavien liikuntapalveluiden tarjonnan lisääminen vastaamaan tarvetta, pääkohderyhmänä ikäihmiset.
YHTEENSÄ
Määrä
Kelpoisuusvaatimus
Taloussuunnitelma 2016–2018
Aloitus
Palkkakustannukset
sivukuluineen €
Kustannuspaikka
2017
Koko vuosi
219 400
393 400
1.8.2017
20 000
49 000
33003308
Asetus opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006
1.8.2017
36 000
90 000
33003308
2
Soveltuva ammatillinen
koulutus
1.8.2017
26 000
62 000
33003308
virka
1
Asetus opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006
1.8.2017
19 700
47 200
3450
virka
1
Asetus opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006
1.8.2017
19 700
47 200
3450
työsuhde
1
Ylempi korkeakoulututkinto
1.1.2017
36 000
36 000
3512
työsuhde
1
Laillistetun fysioterapeutin, liikunnanohjaajan tai liikuntaneuvojan
tutkinto, johon on sisältynyt soveltavaan liikuntaan tai erityisryhmiin
suuntautuminen
1.1.2017
30 000
30 000
2784
3509
829 900
1 003 900
10
23
22
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Vakanssien tietojen muutokset 2017
Toimielin
Tulosalue
Sijoituspaikka
Nykyinen vakanssi
PERUSTURVALAUTAKUNTA
Sosiaalipalvelut
Etuuskäsittelijä
Palvelusihteeri/
Etuuskäsittelijä
Vakanssi- Toimielin
numero Tulosalue
Sijoituspaikka
Muutos vakanssille
Perustelu
Virka/ Määrä Uuden vakanssin
työsuhde
kelpoisuusvaatimus
Aloitus Kustannusvaikutus
sivukuluineen €
2017
Koko
vuosi
2
10063
10067
Sosiaalipalvelut
Etuus kä s i tteli jä n vi ra n
muutta mi nen
sosiaaliohjaajan
työs uhte eks i
Perus telu:
Perus toimeentul otuen
s i i rtymi nen Kela a n
1.1.2017,
a ikuis s os i a a l ityön
pa lvel uta rpeen
li s ää ntymi nen
0
0
Kustannuspaikka
työs uhde
1
Ei muutos ta
1.1.2017
0
0
2618
Pa l vel us i hteeri /etuus kä s i t työs uhde
tel i jä n vira n muutta mi nen
perheohjaajan työs uhte eks i
la s ten ja perhei den
pa lvel uihi n
Perus telu:
Perus toimeentul otuen
s i i rtymi nen Kela a n
1.1.2017, l i s ä ä ntynyt
perhepa l vel ui den ta rve
1
Ei muutos ta
1.1.2017
0
0
2644
23
Talousarvio 2016
Uudet vakanssit 2018
Toimielin
Tulosalue
Sijoituspaikka
Nimike
Perustelu
PERUSTURVALAUTAKUNTA
Lasten ja nuorten tukipalvelut
Virka/ Määrä
työsuhde
Kelpoisuusvaatimus
Taloussuunnitelma 2016–2018
Aloitus
7
Palkkakustannukset
sivukuluineen €
2018
Koko
vuosi
320 900
320 900
Kustannuspaikka
työsuhde
1
laillistettu puheterapeutti
1.1.2018
48 500
48 500
2687
työsuhde
1
Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994)
mukainen kelpoisuus
1.1.2018
42 000
42 000
2750
2751
2758
Sosiaaliohjaaja
työsuhde
(sosionomi/geronomi), Vesilahti
Perustelu: vanhustyön erityisasiantuntemuksen ja palveluohjauksen vahvistaminen (Vanhuspalvelulaki 10 §)
1
Sosiaalialalle suuntautuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
1.1.2018
42 000
42 000
2713
2750
2758
työsuhde
1
Suomessa laillistettu
hammaslääkäri
1.1.2018
63 000
63 000
2800
työsuhde
1
Soveltuva ammatillinen
koulutus
1.1.2018
37 000
37 000
2800
Suuhygienisti
Perustelu: palvelutarpeen lisääntyminen
työsuhde
1
Soveltuva ammatillinen
koulutus
1.1.2018
45 400
45 400
2800
Psykologi
Perustelu: Psykologipalveluiden
tarpeen kasvu
työsuhde
1
laillistettu psykologi
1.1.2018
43 000
43 000
2774
2784
Puheterapeutti
Perustelu: palvelutarpeen kasvu,
ennaltaehkäisevien palveluiden
vahvistaminen
Vanhusten palvelut
Fysioterapeutti
Perustelu: kuntoutumista tukevan hoitotyön vahvistaminen
Perusterveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Terveyskeskushammaslääkäri
Perustelu: palvelutarpeen lisääntyminen
Hammashoitaja
Perustelu: Palvelutarpeen lisääntyminen, hammaslääkärin työpari
24
Talousarvio 2016
Toimielin
Tulosalue
Sijoituspaikka
Nimike
Perustelu
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Varhaiskasvatus
Erityisvarhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Perustelu: lapsimäärän kasvu
(mm. uusi palvelusetelipäiväkoti)
Perusopetus
Yläkoulu
Erityisluokanopettaja
Perustelu: erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän kasvu
YHTEENSÄ
Virka/ Määrä
työsuhde
Kelpoisuusvaatimus
Taloussuunnitelma 2016–2018
Aloitus
1
Kustannuspaikka
2018
Koko vuosi
63 700
91 200
1.1.2018
44 000
44 000
3155
1.8.2018
19 700
47 200
3450
384 600
412 100
2
työsuhde
Palkkakustannukset
sivukuluineen €
laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 272/2005
virka
1
9
Asetus opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006
25
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Talous ja toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin ja tulosalueittain
Keskusvaalilautakunta
Vastuuhenkilö keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirkko Ruokonen
Tehtävä
Kunnan keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa. Sen päätehtävänä on valtiollisissa vaaleissa suorittaa vaalien toimittamiseksi tarpeelliset valmistelutoimenpiteet, järjestää ennakkoäänestys ja siihen tarvittava henkilökunta, tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat, suorittaa vaalilautakuntien ja vaalitoimitsijoiden koulutus ja järjestää alustavan äänten laskennan
tiedottaminen.
Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on
edellä mainittujen lisäksi ehdokashakemusten käsittely,
ehdokaslistojen yhdistelmän laadinta, vaalien tuloslaskennan suorittaminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen.
Valtuuston varavaltuutettujen määrääminen lukumäärän mahdollisesti jäädessä vajaaksi.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
TP14TA16%
TS2017
TS2018
27 100
27 000
-100,0
54 000
27 100
27 000
-100,0
54 000
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-46 946
-41 169
-3 306
-2 471
-54 339
-47 314
-5 950
-550
Toimintakate
-19 846
-27 339
-3 049
-19 846
-27 339
-3 049
-3 049
-2 299
-750
-93,5
-94,4
-77,3
-100,0
-67 700
-47 950
-17 500
-1 700
-92 150
-78 000
-11 700
-1 900
-550
-550
-84,6
-67 700
-38 150
-84,6
-67 700
-38 150
-525
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
26
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Tarkastuslautakunta
Vastuuhenkilö erityisasiantuntija Johanna Järvensivu
Tehtävä
Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään kuntalain
71 §:ssä ja Pirkkalan kunnan tarkastussäännössä. Lautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi talouden ja
hallinnon tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta valvoo lakisääteisen tilintarkastuksen sopimuksenmukaista toteutumista.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
TP14TA16%
TS2017
TS2018
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-49 331
-25 460
-23 850
-21
-64 915
-30 765
-33 900
-250
-59 966
-27 716
-32 150
-100
21,6
8,9
34,8
376,2
-62 100
-28 000
-34 000
-100
-60 450
-28 000
-32 350
-100
Toimintakate
-49 331
-64 915
-59 966
21,6
-62 100
-60 450
-49 331
-64 915
-59 966
21,6
-62 100
-60 450
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
27
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Kunnanhallitus
Vastuuhenkilö pormestari Helena Rissanen
Tehtävä
Kunnanhallitus vastaa mm. strategisesta suunnittelusta,
kunnan taloudesta, henkilöstöpolitiikan johtamisesta,
hallinnon, organisaation ja johtamisen kehittämisestä,
sidosryhmistä ja tiedottamisesta, seudullisesta yhteistyöstä ja kansainvälistymisestä, asunto-, elinkeino- ja
maankäyttöpolitiikasta, palvelutoimintojen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta.
Tulosalue sisältää mm. valtuuston, kunnanhallituksen,
pormestarin, kansliapäällikön, yhteisöjäsenyydet, suhdetoiminnan, avustamisen, ystävyyskuntatoiminnan,
muiden toimikuntien, maaseutuasioiden sekä elinkeinojen kehittämisrahan kustannukset. Tulosalueeseen sisältyvät myös lautakuntahallintoon kuulumattomat hallinnon, taloushallinnon, strategia ja kehittäminen, henkilöstöasioiden, elinkeinotoimen ja työllisyyspalveluiden
tulosyksiköt, jotka kunnanhallituksen ja pormestarin
apuna tukevat ja luovat edellytyksiä kunnan muiden
osastojen tulokselliselle toiminnalle.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
TP14TA16%
TS2017
TS2018
914 350
95 927
30
806 022
12 371
4 897 500
75 500
57 000
745 000
4 020 000
4 133 905
215 232
7 000
725 673
3 186 000
352,1
124,4
23 233,3
-10,0
25 653,8
4 145 194
217 853
7 035
729 301
3 191 005
4 154 235
218 207
7 070
732 948
3 196 010
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-6 869 431
-3 321 694
-2 457 305
-152 336
-527 711
-410 385
-7 712 944
-3 518 906
-2 752 064
-176 400
-794 000
-471 574
-7 754 466
-3 432 293
-2 824 594
-192 600
-834 000
-470 979
12,9
3,3
14,9
26,4
58,0
14,8
-7 769 070
-3 449 456
-2 837 655
-170 453
-838 170
-473 336
-7 806 817
-3 466 702
-2 850 754
-171 299
-842 361
-475 701
Toimintakate
-5 955 081
-2 815 444
-3 620 561
-39,2
-3 623 876
-3 652 582
-31 218
-6 085
-9 700
-68,9
-9 749
-9 797
-5 986 299
-2 821 529
-3 630 261
-39,4
-3 633 625
-3 662 379
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Määrärahat mahdollistavat noin 10 valtuuston ja 35
kunnanhallituksen kokousta. Kunnanhallituksen tulosalueelta maksetaan jäsenmaksut, joista pääosan muodostavat Pirkanmaan Liitto, Suomen Kuntaliitto ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Lisäksi määrärahasta suoritetaan erilaisten tilaisuuksien kustannuksia
(mm. itsenäisyyspäiväjuhlan, uusien kuntalaisten tilaisuus jne.)
Kunnan poliittisen johtamisjärjestelmän kehittäminen
jatkuu pormestarin asettaman työryhmän aloittaman
työn pohjalta. Samalla on syytä tarkastella kunnan organisaatiorakenne kokonaisuutena, huomioiden myös valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Näitä muutoksia tukee myös jo aloitettu
toimistotyön kehittäminen, joka saatetaan loppuun laadittujen selvitysten ja työpajojen pohjalta. Samalla kunnan hallintosääntöä päivitetään vastaamaan uuden kuntalain vaatimukset tulevan valtuustokauden alkuun
mennessä. Talousarviossa on varauduttu lentoliikenteen kehittämiseen ja reittivalikoiman monipuolistamiseen kaupunkiseudun lentoliikenne -hankkeen kautta.
Henkilökunnan työhyvinvointia edistävä työhyvinvoinhanke jatkuu vuoden 2016 puolelle. Hankkeessa mukana olevien yksiköiden osalta seurataan hankkeen vaikutuksia sairauspoissaoloihin ja työhyvinvointiin. Työhyvinvointijohtamisen tueksi rakennetaan työhyvinvoinnin
mittareita, joiden tavoitteena on ennalta ehkäistä sairauspoissaolojen syntymistä ja edistää työhyvinvointia.
28
Talousarvio 2016
Kannustavasta palkitsemisesta pikapalkitsemisjärjestelmän käyttö jatkuu talousarviovuonna. Tulospalkkiojärjestelmä ei ole käytössä vuonna 2016. Henkilökuntaa
kannustetaan aktiivisesti aloitteellisuuteen toimintatapojen kehittämisen osalta. Esimiesten johtamisosaamista vahvistetaan käynnistämällä räätälöity esimieskoulutus.
Yleisestä huonontuneesta taloustilanteesta johtuen valtiolla on tulevina vuosina nykyistä vähemmän työllisyysmäärärahaa käytettävään mm. palkkatuettuun työhön
(tukityöllistäminen) kuntatyönantajille. Siksi kunnan tulee kehittää aikaisemmin laajasti käytetyn palkkatuetun
työn rinnalle muita korvaavia työnhakijoiden työmarkkinatilanteeseen soveltuvia palveluja kuten lakisääteistä
kuntouttavaa työtoimintaa. Talousarvioon on lisätty
kahden määräaikaisen kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan palkkamenot.
Taloussuunnitelma 2016–2018
Riskienhallintatyö jatkuu merkittävimpien riskien tunnistamisella ja riskienhallintaprosessin selkeyttämisellä.
Osastokohtainen riskienhallintasuunnittelu kytketään
talousarvioprosessiin laatimalla jatkossa riskienhallintatavoitteet talousarvion laatimisen yhteydessä ja arvioimalla niiden toteutumista tilinpäätöksessä.
Kunnan sisäinen intranet muutetaan sharepoint-pohjaisiksi, mikäli seudullisessa yhteisratkaisussa edetään siten, että hanke on toteutettavissa. Tietohallinnossa
puhe- ja datapalveluiden sekä perustietotekniikan uudet
sopimukset ja toimintamallit vaativat uusien, käyttäjälähtöisten toimintamallien omaksumista. Muita keskeisiä hankkeita talousarviovuodelle on mm. asianhallinnan järjestelmän toimintaprosessien selkeyttäminen,
asukastutkimustiedon jalostaminen ja kustannuslaskennan kehittäminen.
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Aktiivinen elinkeinopolitiikka
Tavoite
Houkutteleva työpaikka-alue ja sijoittumismahdollisuuksien monipuolinen tarjonta.
Aktiivinen yhteistyö kunnan yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Tampere-Pirkkala lentokenttä-alueen kehittäminen
Toimintasuunnitelma 2016
Yritystonttien riittävä kaavoitus
Maanhankinta
Arviointikriteeri (Mittari)
Yritystonttien varanto, 3-4 vuodeksi
Ennakoivaa ja suunniteltua yritystoiminnan edellytysten luomista
Työpaikkojen nettolisäys 150 työpaikkaa/vuosi
Yhteistyösopimuksen (yrittäjäjärjestön kanssa) toteuttaminen
Kokonaisarvio kunnan elinkeinopolitiikasta, tavoitetaso ka 7,8 (Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 ka 7,6.
Kysely toteutetaan kahden vuoden
välein.)
Aktiivinen toiminta Tampereen kaupunkiseudun lentoliikenteen kehittämisessä
Lentoyhteyksien ja alueen työpaikkojen kehittyminen
Alueen aktiivinen markkinointi
Työnhakija-asiakkaille soveltuvien
aktiivipalveluiden kehittäminen
Ns. Polkumallin tehokas hyödyntäminen
Kuntouttavaa työtoimintaa vahvistetaan monikanavaisesti
Yrityslähtöisten palveluiden tehostaminen mm. Vänkäritoiminnalla
Kuntouttavan työtoiminnan päivien
lukumäärän kasvattamien vuoden
2015 tasosta (TA15 4300 pv, TA16
4500 pv)
Pirkkalan työttömyysaste keskimääräistä alhaisempi kaupunkiseudun
muihin kuntiin verrattuna
29
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Asukaslähtöisyys ja osallisuus
Toimintasuunnitelma 2016
Asukastutkimuksen toteuttaminen
Arviointikriteeri (Mittari)
Tavoitetasot löytyvät tulosalueiden
informatiivisista tunnusluvuista
Asukastilaisuuksien määrä 5
kpl/vuosi
Digitalisaation edistäminen
Kunnan toimintojen digitalisaatiotyön eteneminen yhteistyössä kehyskuntien kanssa
Hankkeen käynnistäminen ja toimenpideohjelman laatiminen
Toimintasuunnitelma 2016
Työhyvinvointijohtamisen mittaamiseksi rakennetaan työhyvinvoinnin
mittareita
Arviointikriteeri (Mittari)
Sairauspoissaolot ovat laskeneet
edellisestä vuodesta
Hyvin toimiva kunta
Tavoite
Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva ja
innostunut henkilöstö
Investointien mitoitus ja rahoitus
suhteutetaan kantokyykyyn
Investointien tulorahoitusprosentti
vähintään 45 prosenttia
Kunta kasvaa kestävästi
Vuotuinen nettokasvu 250-300 henkilöä
Joukkoliikenteen matkustajamäärä
kasvaa
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT
Taloudellisuus
Maanhankintamenot €
Maanmyyntitulot €
Maanvuokraustulot €
Henkilöstö tulosalueella
Vakanssit
TP 2014
TA 2015
TA 2016
3 876 660
3 811 672
700 000
2 700 000
800 000
2 650 000
652 494
670 000
685 000
41
41
41
30
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Ympäristölautakunta
Valvonta ja maankäyttö
Vastuuhenkilöt
Maankäyttö kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen
Rakennusvalvonta rakennustarkastaja Juhani Ruponen
Ympäristönsuojelu ympäristöpäällikkö Vesa Vanninen
Tehtävä
Valvonnan ja maankäytön tulosalue huolehtii lainsäädännössä rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten hyvän kuntakuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten
huomioimisesta. Tähän kuuluvat kaavoituksen, mittauksen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun edistäminen, kehittäminen ja valvonta sekä monimuotoisen ja
ekologisesti kestävän luonnonympäristön säilyttäminen.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
4 638 803
673 345
321 480
401 000
378 500
401 000
378 500
TP14TA16%
TS2017
TS2018
-91,8
-100,0
17,7
383 000
383 000
383 000
383 000
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
3 643 978
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-1 540 237
-1 007 272
-272 137
-50 304
-3 200
-207 324
-1 554 057
-1 059 818
-350 636
-26 570
-5 000
-112 033
-1 565 776
-1 098 937
-328 245
-24 150
-5 000
-109 444
1,7
9,1
20,6
-52,0
56,3
-47,2
-1 573 606
-1 104 433
-329 886
-24 271
-5 025
-109 991
-1 581 473
-1 109 954
-331 536
-24 392
-5 050
-110 541
Toimintakate
3 098 566
-1 153 057
-1 187 276
-138,3
-1 190 606
-1 198 473
3 098 566
-1 153 057
-1 187 276
-138,3
-1 190 606
-1 198 473
-100,0
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Kuntastrategian mukaista keskustan kehittämistä jatketaan ja toteutetaan. Kuntastrategian ja maapoliittisen
ohjelman mukaisesti vuoden 2016 asemakaavoitusta
kohdennetaan edelleen yhdyskuntarakennetta eheyttäviin ja kustannustehokkaisiin kaavoituskohteisiin. Merkittävä yleiskaavan laadita on vireillä Toivion alueella,
tällä yleiskaavalla pyritään varmistamaan kunnan kehitys ja kasvumahdollisuudet tulevaisuudessa. Asemakaavoituksessa pyritään monipuoliseen kaavatuotantoon
asumisen, elinkeinoelämän- ja palvelutuotannon tarpeiden mukaisesti. Yleis- ja asemakaavoitusta toteutetaan
kunnanhallituksen hyväksymän kaavoituskatsauksen
mukaisesti. Kunnan maapolitiikan toteuttamisen pääpaino on kiinteistötoimituksissa eikä raakamaan hankintaan ole merkittäviä paineita. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 valmisteluun ja muuhun seutuyhteistyöhön
osallistutaan aktiivisesti. Kunnan tietojohtamisjärjestelmää hyödynnetään ja kehitetään edelleen.
Ympäristönsuojelun tehtävänä on muun muassa ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä
ja monimuotoinen ympäristö, ehkäistä jätteiden syntyä
ja haitallisia vaikutuksia, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä.
Ympäristönsuojelussa valvontasuunnitelma ja –ohjelma
otetaan käyttöön ja valvontaa tehdään ohjelman mukaisesti. Lupahakemukset ja ilmoitukset käsitellään kohtuullisessa ajassa. Ympäristön tilan seurantaa jatketaan
ja tehdään esitys kunnan kestävän kehityksen työn jatkamiseksi. Vähäjärven tilaa pyritään parantamaan erilaisin hoitotoimenpitein ja Sikojoen kunnostushankkeen
käynnistämistä edistetään.
31
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Aktiivinen elinkeinopolitiikka
Tavoite
Maankäytön hallinta ja laadukas
asuminen
Toimintasuunnitelma 2016
Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen
Arviointikriteeri (Mittari)
Raakamaan hankinta 10 ha
Toimintasuunnitelma 2016
Keskustan kehittäminen
Arviointikriteeri (Mittari)
Vanhan kirjaston tontin (kaava nro
243) asemakaavaehdotuksen valmistuminen
Rakennusvalvonnan lupien käsittelyaika 1 kk
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Laadukkaat ja tehokkaat palvelut
Rakennusvalvonnan palvelut
Ympäristönsuojelussa valvontaa
tehdään valvontasuunnitelman ja ohjelman mukaisesti
Asiakaskyselyn tulokset
Tarkastukset valvontaohjelman mukaisesti
Hyvin toimiva kunta
Tavoite
Maankäytön hallinta ja laadukas
asuminen
Toimintasuunnitelma 2016
Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT
Taloudellisuus
Maanhankinta ha
Henkilöstö
Vakanssit
Toiminnalliset tunnusluvut
Kaavoitettu kerrosala m2 (asuminen)
Kaavoitettu kerrosala m2 (yleiset alueet, liike- ja teollisuust.)
Myönnetyt rakennusluvat
Rakennuslupien mukainen krs-m2
Ympäristönsuojelun antamat kirjalliset lausunnot
Ympäristönsuojelun tarkastukset (tarkastuspöytäkirja)
Asukastutkimuksen tavoitetasot
Tonttipalvelut
Arviointikriteeri (Mittari)
Kunnan asemakaavavarannot: kunnalla asemakaavavarannoista vähintään 50 % osuus sekä elinkeinoelämän että asumisen osalta
TP2014
TA2015
TA2016
149,30
10
10
21
21
21
74 370
40 006
226
33 700
18
29
10 000
20 000
250
50 000
30
20
20 000
20 000
250
50 000
30
25
6,9
7,5
32
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
HALLINTO-OSASTO
Talous
TP2014
TA2015
TA2016
TP14TA16%
TS2017
TS2018
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
5 580 253
769 272
321 510
833 122
3 656 349
5 325 500
75 500
458 000
772 000
4 020 000
4 512 405
215 232
385 500
725 673
3 186 000
-19,1
-72,0
19,9
-12,9
-12,9
4 528 194
217 853
390 035
729 301
3 191 005
4 591 235
218 207
390 070
786 948
3 196 010
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-8 505 945
-4 395 595
-2 756 599
-205 131
-530 911
-617 709
-9 386 255
-4 656 803
-3 142 550
-203 770
-799 000
-584 132
-9 383 257
-4 561 245
-3 185 739
-216 850
-839 000
-580 423
10,3
3,8
15,6
5,7
58,0
-6,0
-9 472 478
-4 629 839
-3 219 041
-196 524
-843 196
-583 878
-9 540 889
-4 682 656
-3 226 339
-197 691
-847 411
-586 792
Toimintakate
-2 925 692
-4 060 755
-4 870 852
66,5
-4 944 284
-4 949 654
-31 218
-6 085
-9 700
-68,9
-9 749
-9 797
-2 956 910
-4 066 840
-4 880 552
65,1
-4 954 033
-4 959 451
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
33
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Perusturvalautakunta
Tehtävä
Perusturvalautakunta vastaa Pirkkalan yhteistoimintaalueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden
järjestämisestä Pirkkalan ja Vesilahden kuntien asukkaille.
Talous
TP2014
TA2015
TA2016
TP14TA16%
TS2017
TS2018
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
17 377 056
12 763 759
3 501 432
738 690
373 175
18 593 314
13 435 114
3 788 400
783 500
586 300
18 374 354
12 912 540
4 040 614
754 800
666 400
5,7
1,2
15,4
2,2
78,6
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-60 182 530
-19 783 472
-33 628 480
-1 417 579
-3 102 525
-2 250 474
-62 611 958
-20 706 491
-34 608 963
-1 388 086
-3 307 400
-2 601 018
-62 641 518
-20 589 494
-34 218 024
-1 386 480
-3 807 365
-2 640 155
4,1
4,1
1,8
-2,2
22,7
17,3
17 629 610
12 909 307
4 060 821
60 100
599 382
0
-61 296 596
-20 692 440
-34 389 187
-1 393 451
-2 168 153
-2 653 365
17 717 746
12 973 849
4 081 120
60 399
602 378
0
-61 602 976
-20 795 914
-34 561 066
-1 400 383
-2 178 992
-2 666 621
Toimintakate
-42 805 474
-44 018 644
-44 267 164
3,4
-43 666 986
-43 885 230
-153 990
-422 294
-328 300
113,2
-329 949
-331 591
-42 959 464
-44 440 938
-44 595 464
3,8
-43 996 935
-44 216 821
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Perusturvalautakunnan alaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen vaikuttaa taloussuunnitelmavuosina keskeisesti valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus.
Toimintaympäristö on haasteellinen palvelutarpeen lisääntymisen ja rajallisten resurssien vuoksi. Kuntalaisten vastuuta omasta ja lähiympäristön hyvinvoinnista on
lisättävä. Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan tehtävänä on tukea kuntalaisia omaehtoisen terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisessä mm. ohjauksella ja neuvonnalla sekä mahdollistamalla muiden toimijoiden (kolmas
sektori, vapaaehtoistyö) aktiivinen osallistuminen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.
Suunnitelmakaudella on valmisteltava kunnan hyvinvointityön uudelleenorganisointi, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteelliset muutokset tulevat voimaan.
Asiakasfoorumitoiminta tulee arvioida vuoden 2016 aikana. Tavoitteena on tehdä tarvittavat muutokset toimintaan seuraavan valtuustokauden alusta. Foorumitoiminnan kehittämisessä on huomioitava tulevat palvelurakenneuudistukset.
34
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Toimintasuunnitelma 2016
Tuetaan kuntalaisten omaa vastuunottoa omasta ja lähiympäristön hyvinvoinnista
Arviointikriteeri (Mittari)
Omahoitoa tukevien toimenpiteiden
(esim. yleisötilaisuudet, sähköiset
palvelut ja neuvonta) määrä lisääntyy vuodesta 2015
Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
Tapahtumien ja toimenpiteiden
määrä lisääntyy vuodesta 2015
Toimintasuunnitelma 2016
Työhyvinvointijohtamisen
Työhyvinvointijohtamisenmittaamittaamiseksi
miseksirakennetaan
rakennetaantyöhyvinvoinnin
työhyvinvoinnin
mittareita
mittareita
Arviointikriteeri (Mittari)
Sairauspoissaolot
Sairauspoissaolotovatovat
laskeneet
laskeneet
edellisestä
edellisestävuodesta
vuodesta
Hyvin toimiva kunta
Tavoite
Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva ja
innostunut henkilöstö
35
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Perusturvan hallintopalvelut
Vastuuhenkilö perusturvajohtaja Paula Paavilainen
Tehtävä
Perusturvan hallintopalvelujen tulosalue toimii talous- ja
hallintopalveluja tuottavana tukipalveluna perusturva-
lautakunnan ja ympäristöterveydenhuollon jaoston alaisille tulosalueille.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
72 852
72 554
58 772
58 772
57 163
57 163
298
TP14TA16%
TS2017
TS2018
-21,5
-21,2
58 822
58 822
59 117
59 117
-100,0
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-379 257
-277 920
-45 079
-3 630
-20 350
-32 278
-418 355
-304 900
-55 655
-4 700
-20 000
-33 100
-407 504
-302 159
-47 565
-4 300
-15 000
-38 480
7,4
8,7
5,5
18,5
-26,3
19,2
-409 545
-303 669
-47 807
-4 322
-15 075
-38 672
-411 588
-305 189
-48 041
-4 343
-15 150
-38 865
Toimintakate
-306 405
-359 583
-350 341
14,3
-350 723
-352 471
-306 405
-359 583
-350 341
14,3
-350 723
-352 471
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Perusturvan hallintopalveluiden toimintaan taloussuunnitelmakaudella vaikuttaa keskeisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisen valmistelun
eteneminen. Seudullisen yhteistyön merkitys korostuu
edelleen.
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT
Henkilöstö
Vakanssit
Hallintopalvelujen vastuualue koordinoi lasten, nuorten
ja lapsiperheiden palvelujen kehittämistä tulosalueiden
ja -yksiköiden välillä lasten, nuorten ja lapsiperheiden
palveluiden yhdistämiseksi toiminnallisesti samaksi yksiköiksi.
TP 2014
4
TA 2015
4
TA 2016
4
36
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Sosiaalipalvelut
Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Virpi Kokko
Tehtävä
Sosiaalipalvelujen tulosalueen tehtävänä on tuottaa
lapsiperheiden, aikuisten, vammaisten ja maahan-
muuttajien sosiaalipalvelut Pirkkalan yhteistoimintaalueen asukkaille.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
TP14TA16%
TS2017
TS2018
3 213 334
2 353 818
49 791
633 066
176 659
3 922 497
2 857 597
156 200
714 500
194 200
3 692 772
2 655 922
155 850
710 000
171 000
14,9
12,8
213,0
12,2
-3,2
2 766 299
2 493 088
156 631
15 075
101 505
2 780 127
2 505 553
157 412
15 150
102 012
-10 080 485
-1 648 723
-5 841 200
-26 741
-2 299 717
-264 104
-11 007 292
-1 948 231
-6 034 325
-52 250
-2 637 400
-335 086
-11 348 149
-2 034 382
-6 185 411
-46 100
-2 757 100
-325 156
12,6
23,4
5,9
72,4
19,9
23,1
-9 746 671
-2 044 554
-6 216 356
-46 339
-1 112 636
-326 786
-9 795 377
-2 054 781
-6 247 421
-46 562
-1 118 198
-328 415
-6 867 151
-7 084 795
-7 655 377
11,5
-6 980 372
-7 015 250
-9 898
-32 211
-30 000
203,1
-30 150
-30 301
-6 877 049
-7 117 006
-7 685 377
11,8
-7 010 522
-7 045 551
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015. Osa säännöksistä tulee sovellettaviksi 1.1.2016 lukien. Sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalveluja vahvistetaan ja kohdennetaan entistä paremmin niitä tarvitseville. Tuen hakemisen kynnystä madalletaan tiedottamalla palveluista
ja järjestämällä sosiaalipalveluja muiden peruspalvelujen yhteydessä.
Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa otetaan mukaan yhteistyökumppaneita asiakkaiden palvelutarpeiden arvioiden laatimiseen. Tämä lisää monialaista yhteistyötä,
madaltaa asiakkaiden ennaltaehkäisevien palveluiden
hakemisen kynnystä ja mahdollistaa asiakkaiden elämänhallinnan ongelmiin riittävän ajoissa vastaamisen.
Lapsiperheiden sosiaalityössä eriytetään lastensuojelunja sosiaalihuoltolain mukaisia tehtäviä. Tavoitteena on
asiakkaan saaman palvelun parantaminen selkeyttämällä tehtäväkokonaisuuksia.
Aikuissosiaalityössä selkiytetään tiimien välistä työnjakoa siirtämällä mielenterveyskuntoutujien palvelut vam-
maispalvelutiimistä aikuissosiaalityön tiimiin. Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arvioiden tekemisen käytäntöjä yhdenmukaistetaan. Vuoden aikana valmistaudutaan perustoimeentulotuen siirtymiseen Kelan
hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Asiakkaita tiedotetaan
tulevista muutoksista. Vuoden 2016 aikana laaditaan
suunnitelma aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen
järjestämisestä vuonna 2017.
Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen asiakkaiden palvelut siirtyvät vanhusten palveluista vammaispalveluihin
vuoden 2016 alusta. Tavoitteena on, että vammainen
asiakas saa keskeisimmät palvelunsa samasta paikasta,
jolloin voidaan myös paremmin arvioida asiakkaan palvelukokonaisuutta. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan järjestämiseksi tehdään yhteistyötä kunnan eri
osastojen kanssa avotyöpaikkojen saamiseksi kuntien
omiin yksikköihin.
Omaishoidon tukea myönnetään koko yhteistoimintaalueella kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Osa vaikeavammaisten taloudellisesta tuesta on määrärahasidonnaisia palveluja.
37
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Toimintasuunnitelma 2016
Arviointikriteeri (Mittari)
Asiakkaiden palvelukokonaisuuksien
selkeyttäminen
Omaishoidon tuen siirto alle 65-vuotiaiden osalta vammaispalveluun
Alle 65-vuotiaat omaishoidon tuen
asiakkaat on siirretty vammaispalveluun ja heidän palvelukokonaisuutensa on arvioitu (määrä)
Parannetaan asiakkaiden saamia palveluja monialaista yhteistyötä lisäämällä
Palvelutarvearviointia tehdään moniammatillisesti muiden yksiköiden
työntekijöiden kanssa
Asiakastyytyväisyyskysely: Asiakkaan
kokemus moniammatillisesta palvelutarpeen arvioimisen hyödyllisyydestä ja saamastaan palvelusta (80 %
kokee toiminnan hyödylliseksi)
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA
Taloudellisuus
Toimeentulotuen menot €/asukas
Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja
tukitoimien menot yhteensä €/asukas
Lastensuojelun sijaishuollon menot €/alle 18-vuotiaat
Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen nettomenot €/asukas
Toiminnalliset tunnusluvut
Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet
Toimeentulotukea saaneet 18-24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12.
Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12.
TP2014
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI
Taloudellisuus
Toimeentulotuen menot €/asukas
Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten
tukitoimien menot yhteensä €/asukas
Lastensuojelun sijaishuollon menot €/alle 18-vuotiaat
Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen nettomenot €/asukas
Toiminnalliset tunnusluvut
Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet
Toimeentulotukea saaneet 18-24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12.
Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12.
TP2014
Henkilöstö
Vakanssit
Asukastutkimuksen tavoitetasot
Muut sosiaalipalvelut
TA2015
TA2016
83
85
86
61
183
66
194
65
235
18
616
15,8
136
210
640
13,0
136
190
650
14,5
140
140
TA2015
TA2016
47
53
51
81
429
87
450
75
467
10
89
22,0
56
39
120
19,0
75
40
90
21,0
70
30
46
46
46,5
7,8
8
38
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Lasten ja nuorten tukipalvelut
Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Virpi Kokko
Tehtävä
Lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalue tukee ennaltaehkäisevästi lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä
vanhempia heidän kasvatustehtävässään.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
TP14TA16%
TS2017
TS2018
155 100
104 100
11 000
40 000
184 470
147 006
7 164
30 000
300
189 009
151 357
7 200
30 150
302
189 954
152 114
7 236
30 301
303
-1 048 638
-941 656
-75 845
-6 186
-1 227 596
-1 108 488
-80 034
-3 050
-1 233 745
-1 114 031
-80 442
-3 068
-1 239 903
-1 119 599
-80 837
-3 082
-24 951
-36 024
-36 204
-36 385
-893 538
-1 043 126
-1 044 736
-1 049 949
-1 043 126
-1 044 736
-1 049 949
-1 206
-894 744
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalue vastaa perheneuvolan, lapsille ja nuorille annettavan kotipalvelun,
perhetyön, psykologien ja psykiatristen sairaanhoitajien
sekä koulukuraattorien, erityisnuorisotyön ja etsivän
nuorisotyön palveluista. Puheterapiapalvelut siirtyvät
vuoden 2016 alusta lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalueelle. Tulosalueen toiminnan painopiste on varhaisessa tuessa ja ennaltaehkäisevissä palveluissa.
Talousarviovuonna 2016 syvennetään moniammatillista
yhteistyötä yli sektorirajojen ja tarkennetaan vuonna
2015 luotuja toimintamalleja. Tavoitteena on, että asiakkaat hakeutuvat ennaltaehkäisevien palveluiden piiriin riittävän varhain ennen ongelmien vaikeutumista ja
monimutkaistumista. Pitkän aikavälin tavoitteena on
korjaavien palveluiden tarpeen vähentäminen ja asiakkaan elämänhallinnan paraneminen.
Vuonna 2015 alkanut valtiovarainministeriön kuntakokeiluhanke jatkuu Pirkkalassa. Kuntakokeiluhankkeen
tavoitteena on tukea kuntia asiakaslähtöisen palvelurakenteen poikkihallinnollisessa kehittämisessä. Hanke
mahdollistaa lapsille ja nuorille yhteisten palvelusuunnitelmien laatimisen, kun sen katsotaan edistävän lapsen
ja perheen hyvinvointia. Lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy, kun yhdessä perheen kanssa voidaan räätälöidä
tarpeenmukainen palvelukokonaisuus.
39
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Yksilöllisten ja tavoitteellisten asiakassuunnitelmien laadinta moniammatillisella yhteistyöllä.
Toimintasuunnitelma 2016
Palvelutarpeen arviointia tehdään
moniammatillisesti, jotta asiakkaat
ohjautuvat tarkoituksenmukaisiin
palveluihin.
Arviointikriteeri (Mittari)
Asiakastyytyväisyyskysely: Asiakkaan
kokemus yhteisen palvelusuunnitelma tekemisen hyödyllisyydestä
(80 % kokee hyödylliseksi)
Nuorten elämänhallinnan ja asumisen tukeminen itsenäistymisen kynnyksellä
Etsivä nuorisotyö ottaa käyttöön toimintamallin, jonka tavoitteena on
elämänhallinnan ja asumisen tukeminen nuoren omassa asunnossa.
Asumisen tuen piiriin ohjautuneiden
kokemus elämänhallinnan kohenemisesta 3 kk palvelun aloittamisesta
(50 % kokee elämänhallinnan kohentuneen)
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT
Henkilöstö
Vakanssit
Toiminnalliset tunnusluvut
Pisin jonotusaika perheneuvolaan (ei kiireellisissä asioissa) kk
Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien määrä (vain Pirkkala)
Perhetyötä ja kotipalvelua saaneiden perheiden lukumäärä
TP 2014
TA 2015
TA 2016
19,55
20,55
23,55
3,5
74
79
3,5
80
60
2,5
80
100
40
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Vanhusten palvelut
Vastuuhenkilö vanhustyön johtaja Jutila Tuula
Tehtävä
Vanhusten palveluiden tulosalueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää ikäihmisten palveluita paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien yhteistyössä kolmannen
sektorin, yksityisten palveluntuottajien sekä asiakkaiden, omaisten ja muiden kuntalaisten kanssa. Tulosalue
edistää ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä sekä
parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
TP14TA16%
TS2017
TS2018
5 233 402
2 878 602
2 128 255
38 362
188 183
5 577 535
2 883 435
2 283 000
19 700
391 400
5 734 211
2 711 011
2 520 400
7 700
495 100
9,6
-5,8
18,4
-79,9
163,1
5 818 140
2 779 822
2 533 003
7 739
497 576
5 847 227
2 793 721
2 545 666
7 777
500 063
-12 696 311
-8 084 475
-2 770 596
-337 518
-528 657
-975 065
-13 777 445
-8 140 494
-3 354 662
-433 750
-635 000
-1 213 539
-13 098 939
-8 037 530
-2 822 603
-582 130
-407 265
-1 249 411
3,2
-0,6
1,9
72,5
-23,0
28,1
-13 164 461
-8 077 715
-2 836 733
-585 051
-409 302
-1 255 660
-13 230 255
-8 118 107
-2 850 899
-587 964
-411 348
-1 261 937
-7 462 909
-8 199 910
-7 364 728
-1,3
-7 346 321
-7 383 028
-41 476
-120 893
-127 600
207,6
-128 239
-128 879
-7 504 385
-8 320 803
-7 492 328
-0,2
-7 474 560
-7 511 907
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakaspaikkoja vähennetään
valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti muuttamalla
Pirkkalassa yksi pitkäaikaisen laitoshoidon yksikkö tehostetun palveluasumisen yksiköksi vuoden 2016 alusta.
Yksikössä järjestetään jatkossa pelkästään lyhytaikaista
kuntouttavaa hoitoa. Vesilahden pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja vähennetään kahdella, mikäli ympärivuorokautiset hoivapaikat riittävät myöntämisperusteet
täyttäville hakijoille. Vesilahdella vuonna 2015 peruskorjatun palveluasumisyksikkö Vesauskodin paikat lisääntyvät kolmella. Tehostetussa palveluasumisessa siirrytään
lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun.
Kotihoidossa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa keskitetyn työnjaon ja joustavan asiakaskäyntien suunnittelun avulla henkilöstöresurssien ja erityisosaamisen tehokkaan hyödyntämisen.
Välillisen työn automatisoiminen vapauttaa työaikaa välittömään asiakastyöhön. Lisäksi kotihoidossa siirrytään
koneelliseen lääkkeiden annosjakeluun. Teknologian
käyttöönotosta vapautuvaa henkilöstöresurssia kohdennetaan mm. kuntouttavaan hoitotyöhön ja sairaalasta kotiutuvien asiakkaiden tehostettuun tukeen.
Ympärivuorokautisesta hoivasta vähennetään henkilöstömitoituksesta 7 henkilötyövuotta. Asian vaikutuksista
tehdään puolen vuoden kuluttua toiminnallinen arvio,
jossa tarkastellaan erityisesti henkilökunnan sairauspoissaoloja ja lisääkö muutos potilaiden hoitoa raskaammissa hoitopisteissä.
Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki siirtyy sosiaalipalveluihin 1.1.2016 alkaen. Ikäihmisten omaishoitajien
jaksamista tuetaan mm. yksilöllisillä palveluilla, säännöllisillä terveystarkastuksilla, kuntoneuvonnalla, virkistystoiminnalla ja vertaistuella. Ikäihmisten perhehoidon
aloittamista selvitetään seutukunnallisena yhteistyönä.
Hyvinvointia tukevat kotikäynnit jatkuvat vuonna 2016.
Veteraanien palvelujen hoitaminen keskitetään vanhusten palveluihin.
Vanhusten palvelujen toiminnan kehittämisessä hyödynnetään vuonna 2015 tehdyn asiakaskyselyn tuloksia.
Omavalvontasuunnitelmien mukaisen laadun valvonnan
painopistealueena on asiakkaan oman ja/tai hänen läheistensä näkemyksen huomioiminen ja dokumentointi.
41
Talousarvio 2016
Vanhusten palveluissa jatkuu Valtionvarainministeriön
kuntakokeiluhanke (valvontamalli). Vuonna 2015 alkanut OSAKE-koulutus jatkuu kevääseen 2016 saakka. Kou-
Taloussuunnitelma 2016–2018
lutuksen tavoitteena on asiakaslähtöisyyden syventäminen ja työn jatkuva tavoitteellinen kehittäminen. Pirkkalan kunnan ikäohjelman laajempi tarkistaminen tehdään
vuoden 2016 aikana.
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Palvelurakenteen kehittäminen
Toimintasuunnitelma 2016
Hyödynnetään kotihoidossa vapaaehtoistahojen, järjestöjen ja kolmannen sektorin palveluita sekä tehdään
moniammatillista yhteistyötä
Arviointikriteeri (Mittari)
Ympärivuorokautisissa hoivapalveluluissa (pitkäaikaishoito, tehostettu
palveluasuminen, terveyskeskussairaala) on enintään 8 % 75- vuotta
täyttäneistä kuntalaisista.
Asiakas osallistuu hoidon suunnitteluun ja sen toteutumisen arviointiin
Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat tehdään systemaattisesti yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
Kaikissa hoitosuunnitelmissa ja arvioinneissa on dokumentoituna asiakkaan näkemys (100 %)
Tavoite
Kotihoidon asiakkaisiin kohdentuvan
työajan lisääminen
Toimintasuunnitelma 2016
Kotihoidossa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä
Arviointikriteeri (Mittari)
Asiakkaisiin kohdistuva välitön työaika on 55 %, kun toiminnanohjausjärjestelmä on kokonaisuudessaan
käytössä
Ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Kotihoidon asiakkaiden sairaalasta
kotiutumista tuetaan tehostetusti
kotiutuksen jälkeen
Kotihoidon asiakkaiden sairaala- ja
päivystyskäynnit laskevat 10 %
Hoito- ja palvelusuunnitelma on
tehty viimeistään yhden kuukauden
kuluessa asiakkaaksi tulosta (100 %)
Hyvin toimiva kunta
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA
Taloudellisuus
Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut) €/asukas
Ikäihmisten omaishoidon tuen nettomenot €/asukas
Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas
Tehostetun palveluasumisen nettomenot €/asukas
Toiminnalliset tunnusluvut
Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelut ja kotisairaanhoito)
Tukipalveluasiakkaat
Ikäihmisten omaishoidon tuen saajat
Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät
josta lyhytaikaiset hoitopäivät
Tehostetun palveluasumisen (sisältää ostopalvelun) asumisvuorokaudet
TP2014
TA2015
TA2016
104
36
138
86
118
32
105
137
124
19
75
132
74 772
211
88
18 410
2 700
14 462
70 700
230
75
14 600
4 020
22 330
69 000
235
55
10 950
4 300
26 950
42
Talousarvio 2016
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI
Taloudellisuus
Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut) €/asukas
Ikäihmisten omaishoidon tuen nettomenot €/asukas
Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas
Tehostetun palveluasumisen nettomenot €/asukas
Toiminnalliset tunnusluvut
Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelu ja kotisairaanhoito)
Tukipalveluasiakkaat
Ikäihmisten omaishoidon tuen saajat
Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät
Tehostetun palveluasumisen asumisvuorokaudet
- joista lyhytaikaiset hoitopäivät
Henkilöstö
Vakanssit
Asukastutkimuksen tavoitetasot
Vanhusten kotihoito
Vanhusten palveluasuminen
Taloussuunnitelma 2016–2018
TP2014
TA2015
TA2016
164
24
275
82
182
24
176
174
180
20
169
189
24 068
178
20
10 981
3 643
112
23 000
180
15
5 840
8 030
365
22 200
100
13
5 840
8 030
450
168
173
172,5
7,3
6,3
7,8
7
43
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Perusterveydenhuolto
Vastuuhenkilö ylilääkäri Liisa Länsipuro
Tehtävä
Perusterveydenhuollon tulosalue vastaa terveydenhuoltolain mukaisista perusterveydenhuollon palveluista Pirkkalan yhteistoiminta-alueelle.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
TP14TA16%
TS2017
TS2018
4 561 014
3 198 381
1 291 670
62 928
8 035
4 396 679
3 074 479
1 315 700
5 800
700
4 318 102
2 986 302
1 324 700
7 100
-5,3
-6,6
2,6
-88,7
-100,0
4 385 690
3 047 230
1 331 324
7 136
4 407 612
3 062 461
1 337 980
7 171
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-15 764 424
-9 756 560
-3 974 093
-1 049 401
-9 900
-974 470
-15 285 188
-9 371 210
-4 019 670
-891 200
-15 000
-988 108
-14 867 935
-9 106 935
-3 929 745
-750 900
-95 000
-985 355
-5,7
-6,7
-1,1
-28,4
859,6
1,1
-14 942 322
-9 152 472
-3 949 419
-754 671
-95 475
-990 285
-15 017 003
-9 198 238
-3 969 148
-758 432
-95 952
-995 233
Toimintakate
-11 203 410
-10 888 509
-10 549 833
-5,8
-10 556 632
-10 609 391
-102 616
-267 984
-170 700
66,3
-171 560
-172 411
-11 306 026
-11 156 493
-10 720 533
-5,2
-10 728 192
-10 781 802
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Perusterveydenhuollon tulosalue sisältää avosairaanhoidon, terveyskeskussairaalan, suun terveydenhuollon,
psykiatrisen avohoidon sekä terveysneuvonnan ja näihin
liittyvät tukipalvelut.
Avosairaanhoidossa ja päivystyksessä tehostetaan monisairaiden ja runsaasti palveluita tarvitsevien hoitoa
moniammatillisesti ja osin myös yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Avosairaanhoidossa arvioidaan toimintatapoja, listautumiskriteereitä ja ei-kiireellisten potilaiden hoitoon pääsyä, ja vahvistetaan erityisosaamista
kehitysvammaisten henkilöiden ja diabetespotilaiden
hoidossa. Narvan terveysasema Vesilahdella suljetaan
1.1.2016 toiminnallisista syistä. Toiminnot siirtyvät Vesilahden Kirkonkylän terveysasemalle.
Terveyskeskussairaalassa suljetaan 32 potilaspaikasta
neljä paikkaa toiminnallisista ja taloudellisista syistä.
Terveyskeskussairaalan kuormitus on ollut vuoden 2015
tammi-elokuussa 81 %. Vähimmillään potilaita on ollut
alle kolmannes vuodepaikoista. Terveyskeskussairaalassa kehitetään vuonna 2016 henkilöstön kliinistä osaamista ja parannetaan potilasturvallisuutta. Myös kuntoutustoimintaa ja kotiutusta kehitetään yhteistyössä
vanhusten palveluiden kanssa.
Suun terveydenhuollon toimipisteiden yhdistäminen samoihin tiloihin Vesilahden Kirkonkylän terveysasemalle
syksyn 2015 aikana parantaa suun terveydenhuollon
palveluiden saatavuutta ja toimintavarmuutta. Suun terveydenhuolto liittyy Kanta-palveluun loppuvuodesta
2016. Terveyden edistämistyötä lisätään edelleen. Suun
terveydenhuollossa on käytössä määrärahasidonnainen
palveluseteli suuhygienistin ja hammaslääkärin palveluihin.
Psykiatrisessa avohoidossa kehitetään potilaiden kotiuttamisprosessia, jatkokuntoutusta ja avohoitoa tukevia
palveluita moniammatillisena yhteistyönä. Nuorisopsykiatristen palveluiden lisääntyvään tarpeeseen vastaaminen on haasteellista, koska ostopalveluja ei ole saatavissa riittävästi. Vuonna 2016 arvioidaan psykiatrisen
avohoidon palveluiden tarvetta ja palvelurakennetta
(varautuminen tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenneuudistukseen).
Terveysneuvonnassa toteutetaan asetuksen mukaiset
lakisääteiset palvelut. Isyyden tunnustamismenettely
toteutetaan neuvolassa 1.1.2016 voimaan tulevan laki-
44
Talousarvio 2016
muutoksen mukaisesti. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa psykososiaalisten palveluiden tarve kasvaa
voimakkaasti, ja tämän vuoksi lisätään yhteistyötä lasten
ja nuorten tukipalveluiden kanssa. Kouluterveydenhuollossa rajataan annettavaa sairaanhoitoa vastaamaan
Taloussuunnitelma 2016–2018
asetuksen mukaisia lakisääteisiä palveluja. Opiskelijaterveydenhuolto laajenee vuonna 2017, kun Pirkkalassa
aloittaa Tredun toimipiste.
Puheterapeutit siirtyvät perusterveydenhuollosta lasten
ja nuorten tukipalveluihin ja veteraanien kuntoutuspalvelut vanhusten palveluihin vuoden 2016 alusta.
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Palvelujen saatavuuden
parantaminen
Toimintasuunnitelma 2016
Suun terveydenhuollon palvelusetelin käyttöönotto
Arviointikriteeri (Mittari)
Suun terveydenhuollon palveluseteleiden käyttömäärä ja vaikutus jonotilanteeseen / käyntimääriin omassa
palvelutuotannossa
Kuntalaisten tasapuolinen hoitoon
pääsy
Hoitoon pääsy (jonotilastot)
Terveyskeskussairaalan toimintakäytäntöjen tehostamien
Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti vähintään 90 %
Potilasturvallisuuden parantaminen
Haittatapahtumien (HaiPro) systemaattinen hyödyntäminen
Haittatapahtumien ilmoitusten
määrä kasvaa 10 % vuoteen 2015
verrattuna
Runsaasti palveluita käyttävien palveluketjujen sujuvoittaminen
Selvitetään runsaasti palveluja käyttävien kuntalaisten hoitoketjuja yhteistyössä PSHP:n, sosiaalitoimen ja
erikoissairaanhoidon kanssa
Runsaasti palveluja käyttävien käynnit vähenevät 30 % (vertailu vuoteen
2015)
Osallistuminen Parempi Arki -hankkeeseen
Palvelupolkujen määrä
Toimintasuunnitelma 2016
Puheluiden seurantaraportti (jonopalveluraportti)
Arviointikriteeri (Mittari)
Puheluiden vastausprosentti vähintään 80
Hyvin toimiva kunta
Tavoite
Yhteydenoton saannin turvaaminen
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA
Taloudellisuus
Perusterveydenhuollon nettomenot €/asukas
Terveyskeskussairaalan nettomenot €/asukas
Toiminnalliset tunnusluvut
Vastaanottokäynnit
- Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä
- Sairaanhoitajan vastaanotolla
Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit)
Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit)
Mielenterveyskäynnit
Suun terveydenhuollon käynnit
Terveyskeskussairaala
- hoitopäivät
- hoitojaksot
TP2014
TA2015
TA2016
606
113
601
99
549
89
24 832
15 255
14 329
12 731
5 030
22 538
28 000
14 000
15 000
13 000
6 500
22 000
26 000
16 000
14 500
13 000
6300
22 000
9 484
853
9 673
1 000
8 150
1 000
45
Talousarvio 2016
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI
Taloudellisuus
Perusterveydenhuollon nettomenot €/asukas
Terveyskeskussairaalan nettomenot €/asukas
Toiminnalliset tunnusluvut
Vastaanottokäynnit
- Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä
- Sairaanhoitajan vastaanotolla
Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit)
Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit)
Mielenterveyskäynnit
Suun terveydenhuollon käynnit
Terveyskeskussairaala
- hoitopäivät
- hoitojaksot
Henkilöstö
Vakanssit
Asukastutkimuksen tavoitetasot
Äitiys- ja lastenneuvola
Terveyskeskuspalvelut
Hammaslääkäripalvelut
Taloussuunnitelma 2016–2018
TP2014
TA2015
TA2016
628
117
636
86
596
85
3 806
3 697
2 944
1 808
839
4 426
5 100
3 400
2 500
2 100
830
5 200
4 200
4 500
2 500
2 000
9 50
5 200
2 828
249
2 007
240
1 850
240
168
169
165
8,8
8,5
8,2
8,5
8,3
8
46
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Erikoissairaanhoito
Vastuuhenkilö ylilääkäri Liisa Länsipuro
Tehtävä
Erikoissairaanhoidon tulosalue vastaa Pirkkalan yhteistoiminta-alueen erikoissairaanhoidon palveluista.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toi mintatulot
TP14-TA16%
TS2017
TS2018
4 296 453
4 260 404
31 715
4 334
4 482 731
4 456 731
22 500
3 500
4 387 636
4 355 136
32 500
2,1
2,2
2,5
-100,0
4 411 652
4 378 989
32 663
4 433 710
4 400 884
32 826
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-21 262 052
-15 794
-20 997 512
-289
-243 901
-4 556
-21 075 040
-21 691 395
-21 799 853
-21 908 849
-21 068 806
-21 152 666
-21 258 430
-21 364 720
-6 234
-533 000
-5 729
2,0
-100,0
0,7
-100,0
118,5
25,7
-535 665
-5 758
-538 343
-5 786
Toimintakate
-16 965 599
-16 592 309
-17 303 759
2,0
-17 388 201
-17 475 139
-16 965 599
-16 592 309
-17 303 759
2,0
-17 388 201
-17 475 139
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Pirkkalan yhteistoiminta-alue hankkii erikoissairaanhoidon palvelut ostopalveluina Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, Tampereen kaupungilta ja yksityissektorilta. Erikoissairaanhoidon palveluiden hankinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä Tampereen kehyskuntien kanssa. Pirkkala ja Vesilahti kuuluvat kehyskuntien tilaajarenkaaseen.
Vuoden 2016 yhtenä painopisteenä on yhteistyössä Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin päivystysyksikkö Acutan
kanssa vähentää runsaasti erikoissairaanhoidon päivystyspalveluja käyttävien käyntejä niin, että potilaat ohjautuvat päivystysyksikön sijaan oikeaan hoitopaikkaan.
Työtä tehdään yhteistyössä sosiaalipalveluiden ja perusterveydenhuollon kanssa.
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Runsaasti palveluita käyttävien kuntalaisten hoitoketjun haltuunotto
Toimintasuunnitelma 2016
Yhteistyön kehittäminen PSHP:n klinikoiden kanssa
Arviointikriteeri (Mittari)
Runsaasti palveluja käyttävien käynnit vähenevät 30 % (vertailu vuoteen
2015)
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA
Taloudellisuus
Erikoissairaanhoidon nettomenot €/asukas
TP2014
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI
Taloudellisuus
Erikoissairaanhoidon nettomenot €/asukas
TP2014
908
945
TA2015
851
TA2015
941
TA2016
904
TA2016
959
47
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Ympäristöterveydenhuolto
Vastuuhenkilö ympäristöterveyspäällikkö Kirsi Sario
Tehtävä
Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö (Pirteva) tuottaa ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut Hämeenkyrön, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnille sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungeille. Pirkkalan kunta
toimii isäntäkuntana.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
TP14TA16%
TS2017
TS2018
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
1 361 671
1 064 527
187 974
109 170
1 455 265
1 109 034
206 231
140 000
1 582 033
1 253 033
214 000
115 000
16,2
17,7
13,8
5,3
1 589 943
1 259 298
215 070
115 575
1 597 893
1 265 595
216 145
116 153
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-1 500 685
-1 249 056
-161 729
-16 998
-12 394
-60 508
-1 599 986
-1 323 217
-139 745
-22 500
-20 000
-94 524
-1 734 498
-1 345 799
-141 679
-15 750
-25 000
-206 270
15,6
7,7
-12,4
-7,3
101,7
240,9
-1 743 170
-1 352 528
-142 387
-15 829
-25 125
-207 301
-1 751 887
-1 359 291
-143 099
-15 908
-25 251
-208 338
-139 014
-144 721
-152 465
9,7
-153 227
-153 994
-5 000
-37 000
-37 185
-37 371
-149 721
-189 465
-190 412
-191 365
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
-139 014
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää
perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioiden valvotaan ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä.
Toiminnassa toteutetaan valvontasuunnitelmaa, jonka
mukaisesti valvontaa kohdennetaan erityisesti eläinten
ja ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavaan
elinympäristöön. Valvonnan yhdenmukaisuutta kehitetään toimialueella yhdessä Tampereen kaupungin valvontayksikön kanssa. Valvonnan maksullisuutta kehitetään edelleen siten, että valvonnan maksutuotot kattavat mahdollisimman suuren osan toimintamenoista.
Eläinten terveydenhuollossa tavoitteena on säilyttää
hallittu mikrobilääkkeiden käyttö ja mikrobilääkkeille
vastustuskykyisten bakteerien vähäinen osuus tuotantotiloilla. Eläintautivalvonnassa tiedottamisella ja eläinten
36,3
tuonnin tehokkaalla valvonnalla pyritään estämään eläimistä ihmisiin tarttuvien tai helposti leviävien eläintautien leviäminen Suomeen. Tiedottamista eläintaudeista
ja keinoista ehkäistä niiden leviämistä lisätään. Eläinsuojeluvalvonnassa siirrytään uuden eläinsuojelulain mukaiseen valvontaan.
Ympäristöterveydenhuollon uudet toimitilat valmistuvat vuoden 2016 alkupuolella. Toimitiloissa on työtilat
ympäristöterveysvalvonnalle ja eläinlääkintähuollolle.
Eläinlääkärin vastaanotot ovat vuonna 2016 Hämeenkyrössä, Pirkkalassa ja Vesilahdella. Pirkkalaan sijoittuvalla
uudella eläinlääkärivastaanotolla varaudutaan vastaamaan seura- ja harraste-eläinten perusterveydenhuoltoon.
48
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen torjunnan sisällyttäminen
kaikkeen päätöksentekoon
Toimintasuunnitelma 2016
Lausuntojen antaminen kuntien kaikkeen suunnitteluun pysyväksi käytännöksi
Arviointikriteeri (Mittari)
Terveyshaitoista aiheutuvat asiakasvalitukset vähenevät, tavoite alle 90
vuodessa
Peruseläinlääkärinpalvelut vastaavat
kysyntään ja vähentävät tautipainetta
Otetaan käyttöön uusi eläinlääkärivastaanotto
Asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan
tai paranee, tavoite vähintään 4,5.
Terveyshaittojen estäminen ja niiden
nopea poistaminen
Vesilaitosten varautumissuunnitelmien päivittäminen
Vesilaitosten varautumissuunnitelmat on päivitetty
Tavoite
Valvonta on tehokasta, tasapuolista
ja oikeudenmukaista. Valvontakäytäntöjen yhdenmukaistaminen jatkuu
Toimintasuunnitelma 2016
Tehdään 4 vertaistarkastusta, joista
1-2 yhdessä Tampereen yksikön
kanssa
Arviointikriteeri (Mittari)
Vertaistarkastusten määrä ja tarkastuslomakkeiden vastaavuus (Oiva)
Osaava, motivoitunut ja sitoutunut
henkilökunta
Henkilökunnan erikoistumisen tukeminen (tuotantoeläimet, terveydensuojelu ja elintarvikevalvonta)
Työtyytyväisyys säilyy ennallaan tai
paranee: ympäristöterveysvalvonta
vähintään 4,13 ja eläinlääkintähuolto
vähintään 3,2.
Hyvin toimiva kunta
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT
Tehokkuus ja taloudellisuus
Maksutuotot €
Valvontasuunnitelman toteutumisaste
Henkilöstö
Vakanssit
Toiminnalliset tunnusluvut
Tavoitetaso käsittelyaikojen ylityksille %
Hakemusten käsittelyaika 60 vrk
Asunnontarkastus / muu toimenpide
Tarkastuspöytäkirja asiakkaalle 14 vrk
Eläinsuojelutarkastus / muu toimenpide 7 vrk
Tavoitetaso tavoitteiden toteumalle
Tarkastusten lkm / vuosi / hlö ryhmäkohtainen ka 100 kpl, %
Asiakastyytyväisyys keskiarvo (1-5)
TP 2014
TA 2015
TA 2016
187 974
90
206 231
80
214 000
90
22
23
23
0
0
1,8
5
0
0
0
0
0
0
0
3
115
4,2
100
4
100
4,2
49
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
PERUSTURVAOSASTO
Talous
TP2014
TA2015
TA2016
TP14TA16%
TS2017
TS2018
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
18 738 726
13 828 286
3 689 406
847 860
373 175
20 048 579
14 544 148
3 994 631
923 500
586 300
19 956 387
14 165 573
4 254 614
869 800
666 400
6,5
2,4
15,3
2,6
78,6
19 219 554
14 168 606
4 275 891
175 675
599 382
19 315 640
14 239 444
4 297 266
176 552
602 378
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-61 683 215
-21 032 528
-33 790 209
-1 434 577
-3 114 920
-2 310 981
-64 211 944
-22 029 708
-34 748 708
-1 410 586
-3 327 400
-2 695 542
-64 376 016
-21 935 293
-34 359 703
-1 402 230
-3 832 365
-2 846 425
4,4
4,3
1,7
-2,3
23,0
23,2
-63 039 766
-22 044 968
-34 531 575
-1 409 279
-2 193 278
-2 860 666
-63 354 863
-22 155 205
-34 704 166
-1 416 291
-2 204 242
-2 874 959
Toimintakate
-42 944 489
-44 163 365
-44 419 629
3,4
-43 820 212
-44 039 223
-153 990
-427 294
-365 300
137,2
-367 134
-368 962
-43 098 479
-44 590 659
-44 784 929
3,9
-44 187 346
-44 408 185
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
50
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Sivistyslautakunta
Tehtävä
Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetus-, lukiokoulutus-, ja vapaa-ajan palveluiden tuottamisesta. Sen toiminta-alueelle kuuluvat muut toisen
asteen koulutuksen palvelut. Lisäksi se hankkii vapaan
sivistystyön ja taiteen perusopetuksen ostopalveluita
Pirkan opistolta ja muilta toimijoilta.
Talous
TP2014
TA2015
TA2016
TP14TA16%
TS2017
TS2018
3 561 119
407 681
2 423 534
713 169
16 735
3 660 290
358 920
2 550 220
741 650
9 500
3 678 951
384 270
2 778 490
448 091
68 100
3,3
-5,7
14,6
-37,2
306,9
3 697 344
386 191
2 792 382
450 331
68 440
3 715 832
388 122
2 806 344
452 583
68 783
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-38 565 871
-23 478 350
-6 694 290
-941 334
-2 269 858
-5 182 039
-40 711 040
-23 430 067
-7 014 733
-1 027 480
-2 679 000
-6 559 760
-40 687 808
-23 271 135
-8 088 942
-879 603
-1 730 100
-6 718 028
5,5
-0,9
20,8
-6,6
-23,8
29,6
-40 851 515
-23 207 177
-8 129 388
-884 001
-1 738 750
-6 892 199
-41 196 280
-23 323 212
-8 170 034
-888 421
-1 747 444
-7 067 169
Toimintakate
-35 004 752
-37 050 750
-37 008 857
5,7
-37 154 171
-37 480 448
-329 027
-445 708
-191 050
-41,9
-192 005
-192 965
-35 333 779
-37 496 458
-37 199 907
5,3
-37 346 176
-37 673 413
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Sivistyspalveluiden kehittämissuunnitelman toimeenpanossa sivistyspalveluita tarkastellaan kokonaisuutena ja
seurataan asetettujen tavoitteiden toteutumista. Samalla tarkastellaan, miten suunnitelmassa olevat teemat palveluiden vaikuttavuus, henkilöstön osaaminen,
kestävä hyvinvointi ja johtaminen onnistuvat kuvaamaan eri kehittämistarpeita.
Sivistyspalveluiden palveluverkon suunnittelussa ja palvelutarpeen arvioinnissa hyödynnetään tietojohtamista
ja tätä varten kehitettyä mallia. Palvelutarve-ennusteen
perusteella opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden kysynnän kasvu jatkuu tulevina vuosina, mikä yhdistettynä
tiukkaan taloustilanteeseen muodostaa haasteen palveluiden laadulle. Alle 18-vuotiaiden määrän arvioidaan
kasvavan keskimäärin noin 2,0 % seuraavan viiden vuoden aikana. Sivistyslautakunnan tulosalueiden palveluverkkoa suunniteltaessa otetaan huomioon ennustettu
palvelutarpeen lisääntyminen ja sen sijoittuminen kunnan sisällä.
Palveluverkkoselvityksen toimeenpanossa kiinnitetään
huomiota uusien oppimis- ja kasvuympäristöjen suunnitteluun sekä perinteisten palveluiden rajat ylittäviin tilaratkaisuihin. Palveluiden järjestämisen näkökulmasta
uusien hankkeiden suunnittelu tulee aikatauluttaa niin,
että hankkeet valmistuvat aikanaan oikea aikaisesti. Palvelun tuottajan näkökulmasta uusien tilojen tulee olla
myös mitoitukseltaan perusteltuja siten, etteivät tilat vie
tarpeettomasti resursseja itse toiminnalta.
51
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Sivistysosaston tulosalueiden palvelun laadun kehittäminen ja yhteistyön syventäminen
Toimintasuunnitelma 2016
Sivistyspalvelujen kehittämissuunnitelman toimeenpano.
Arviointikriteeri (Mittari)
Kehittämissuunnitelmassa asetettavien tavoitteiden ja toimenpiteiden
toteutumisen seuranta.
Tulevan palvelutarpeen systemaattinen ennakointi yhteistyössä muiden
hallintokuntien kanssa
Toimeenpannaan palveluverkkoselvitys, käynnistetään hankesuunnittelu
ja seurataan palvelutarpeen kehittymistä.
Hankkeiden suunnittelun käynnistyminen.
Tavoite
Talousohjauksen ja seurannan kehittäminen
Toimintasuunnitelma 2016
Yksikkökohtaisten määrärahojen jakoperusteiden tarkentaminen
Arviointikriteeri (Mittari)
Mallin kehittäminen ja käyttöönotto
2017 talousarvion yhteydessä
Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva ja
innostunut henkilöstö
Työhyvinvointijohtamisen mittaamiseksi rakennetaan työhyvinvoinnin
mittareita
Sairauspoissaolot ovat laskeneet
edellisestä vuodesta
Hyvin toimiva kunta
52
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Sivistysosaston hallinto
Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Harri Rönnholm
Tehtävä
Tulosalue käsittää sivistyslautakunnan toiminnan ja johtamisen. Sen lisäksi tulosalue vastaa sivistysosaston kes-
kitettyjen hallinto-, talous- ja toimistotukipalveluiden
tuottamisesta toimialan muille tulosalueille.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
5 267
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
267
TP14TA16%
TS2017
TS2018
-5,1
5 025
5 025
5 050
5 050
-100,0
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-483 856
-421 923
-38 457
-5 191
-416 690
-340 236
-50 423
-8 000
-628 912
-567 205
-38 460
-6 900
30,0
34,4
0,0
32,9
-451 742
-389 727
-38 652
-6 934
-454 002
-391 676
-38 846
-6 969
-18 285
-18 031
-16 347
-10,6
-16 429
-16 511
Toimintakate
-478 589
-411 690
-623 912
30,4
-446 717
-448 952
-2 657
-7 385
-10 000
276,4
-10 050
-10 100
-481 246
-419 075
-633 912
31,7
-456 767
-459 052
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Sivistysosaston hallinnossa toimiva tukipalvelutiimi vastaa keskitetyistä hallinto-, talous- ja toimistotukipalveluiden tuottamisesta osaston muille tulosalueille. Tavoitteena on tuottaa nämä palvelut joustavasti ja jatkaa
hallinnon prosessien tarkastelua ja kehittämistä vuonna
2016.
Talousarviossa on varauduttu varhaiskasvatukselle ja
perusopetukselle alla olevien perusteiden mukaisesti
erikseen kohdennettavalla 180.000 euron määrärahalla:
Osaston kustannuslaskenta, talouden seuranta ja suunnittelu ovat sivistysosaston hallinnon tulosalueen vastuulla. Kustannuslaskennan tavoitteena on tarjota päättäjille sekä työntekijöille helposti ymmärrettävää vertailu- ja yksikkö-hintatietoa osaston valituista palvelukokonaisuuksista. Kustannustietoisuuden kautta palveluita
voidaan kehittää taloudellisesta näkökulmasta käsin ja
vertailla palveluiden resursointia verrokkikuntiin nähden.
Perusopetuksen ryhmät muodostetaan lautakunnan
päätöksen mukaisesti. Lopullinen kouluille jaettava jakotuntiresurssi annetaan keväällä, jolloin tehdään vielä
tarveharkintaa jakotuntien osalta esimerkiksi muodostuvien ryhmäkokojen, oppilasaineksen ym. perusteella.
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT
Henkilöstö
Vakanssit
Varhaiskasvatuksen palveluohjausta tehostamalla kasvattajien välinen suhdeluku pidetään keskimäärin yksi
kasvattaja seitsemää lasta kohden.
TP2014
TA2015
8
TA2016
7
7
53
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö varhaiskasvatuspäällikkö Liisa Almusa
Tehtävä
Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat päiväkotihoito, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus, joka sisältää ohjatun leikkitoiminnan ja avoimen perhekerhotoiminnan. Toimintoja säätelee Varhaiskasvatuslaki.
Kunta maksaa lakisääteistä kotihoidon tukea sekä yksityisen hoidon tukea ja siihen kuntalisää (laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996).
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
TP14TA16%
TS2017
TS2018
1 862 733
55 034
1 800 366
5 540
1 793
1 932 190
50 720
1 881 020
150
300
2 140 510
49 870
2 083 290
5 150
2 200
14,9
-9,4
15,7
-7,0
22,7
2 151 212
50 119
2 093 706
5 176
2 211
2 161 969
50 370
2 104 175
5 202
2 222
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-14 515 184
-8 580 227
-2 149 814
-114 178
-2 173 773
-1 497 192
-14 838 350
-8 361 220
-2 243 625
-157 290
-2 575 000
-1 501 215
-14 853 581
-8 193 963
-3 363 789
-126 880
-1 650 000
-1 518 949
2,3
-4,5
56,5
11,1
-24,1
1,5
-14 927 849
-8 234 933
-3 380 608
-127 514
-1 658 250
-1 526 544
-15 002 487
-8 276 107
-3 397 511
-128 152
-1 666 541
-1 534 176
Toimintakate
-12 652 451
-12 906 160
-12 713 071
0,5
-12 776 637
-12 840 518
-58 174
-77 288
-46 550
-20,0
-46 783
-47 017
-12 710 625
-12 983 448
-12 759 621
0,4
-12 823 420
-12 887 535
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Kunnassa toimii 12 päiväkotiyksikköä ja 20 perhepäivähoitajaa. Avointa varhaiskasvatusta annetaan kahdessa
yksikössä (perhekerhot ja lasten kerhot). Kunnalla on
käytössä tulosidonnainen palveluseteli päiväkotitoimintaan ja palveluseteli kerhotoimintaan. Kunnan alueella
toimii yksi palvelusetelipäiväkoti sekä palvelusetelikerho.
Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä on voimassa
seutusopimus palveluiden ostosta ja myynnistä. Palveluja hankitaan myös yksilöllisin palvelusopimuksin. Seudulla tehdään yhteistyötä mm. palvelusetelipäiväkotien
ohjauksessa ja valvonnassa.
Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015. Tarkoitus on
ollut, että tämä olisi I vaihe ja Opetus- ja Kulttuuriministeriö valmistelee lain II vaiheen. Voimassa olevassa
laissa säädetään mm. lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatussuunnitelma on laadittava sekä
kunta/yksikkötasolle että lapselle, määritellään lapsiryhmän enimmäiskoko, painotetaan lasten ja vanhempien
osallisuutta.
Hallitusohjelman mukainen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus tiivistää lapsiryhmiä. Nykyistä toimintatapaa kehitettäessä hyödynnetään seudullista päiväkotihoidon palvelujen ja kustannusten vertailua. Subjektiivinen päivähoito-oikeus rajataan 20 tuntiin viikossa silloin,
kun toinen vanhemmista hoitaa perheen toista lasta äitiys, isyys- tai hoitovapaalla ja kotihoidon tuella tai toisen vanhemman ollessa työttömänä työnhakijana. Lakiesitysten perusteella muutokset tulisivat voimaan
1.8.2016, mikä on huomioitu talousarvioesityksessä.
Palveluohjausta tehostamalla kasvattajien välinen suhdeluku pidetään keskimäärin yksi kasvattaja seitsemää
lasta kohden.
Talousarvio sisältää asiakasmaksujen korotukset päivähoito- ja kerhomaksuissa.
Päivähoitopaikkojen kysyntä jatkuu edelleen voimakkaana. Päiväkotipaikkoja lisätään 42 paikalla, joista seurakunnalta vapautuviin tiloihin saadaan 28 paikkaa.
Suunnitelmavuonna 2018 Pereelle on tarkoitus valmistua palvelusetelipäiväkoti.
54
Talousarvio 2016
Sivistyspalvelujen palveluverkkoselvitys linjaa tulevia
päiväkoti-investointeja. Tämän lisäksi tehdään jatkuvasti
työtä, jotta myös perhepäivähoito voi edelleen olla yksi
varhaiskasvatuksen vaihtoehto.
Taloussuunnitelma 2016–2018
Tarkistetaan varhaisen tuen kohdentamisen periaatteet
ja poistetaan tarpeettomat päällekkäisyydet.
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla, huoltajat mukaan liikkumaan
Toimintasuunnitelma 2016
Ilo kasvaa liikkuen – valtakunnallinen
liikkumis- ja hyvinvointiohjelma käyttöön
Arviointikriteeri (Mittari)
Yhteisiä tapahtumia 4 x toimintavuodessa.
Varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvatut toimintatavat otetaan aktiiviseen käyttöön
Kasvattajille järjestetään yhteisiä tapaamisia, ns. cafe aamuja varhaiskasvatussuunnitelman teemojen
pohjalta
Teematapaamisia 4 x toimintavuodessa.
Tavoite
Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus koko kunnan tasolla
Toimintasuunnitelma 2016
Laatukäsikirja päivitetään ajan tasalle
Arviointikriteeri (Mittari)
Käsikirjan päivitys on valmis syksyllä
2016
Lasten ja kasvattajien läsnäoloseurantaan tarkoitettu mobiilijärjestelmä Päikky toimivaksi arjen työkaluksi
Päikky käytössä sekä perhepäivähoidossa että päiväkodeissa koko kunnan alueella
Päikyn käytettävyyden arviointi syksyllä 2016.
Hyvin toimiva kunta
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT
Taloudellisuus
Isojen päiväkotien (väh. 3 osastoa, ei tilarajoitteita) käyttö %
Henkilöstö
Vakanssit
Toiminnalliset tunnusluvut
0-5-vuotiaat lapset 31.12.
Käytössä olevat kokopäiväpaikat 31.12.
- päiväkodit
- perhepäivähoito
Ostopalvelut (seutusopimus ja muut)
Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk
Palveluseteli, kokopäivähoito
Kotihoidon tuki, lapsia keskimäärin/kk
- joista kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk
Asukastutkimuksen tavoitetasot
Lasten päivähoito
Avoin varhaiskasvatus
TP2014
TA2015
TA2016
83
87
87
228
211
209
1 669
1 710
1 693
987
84
25
51
93
980
86
20
50
90
1022
80
25
50
125
446
269
480
290
480
-
8,8
8,5
8,5
8,2
55
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Perusopetus
Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Mika Luukkanen
Tehtävä
Perusopetuksen tulosalue vastaa perusopetuslain
(628/1998) mukaisesta esi- ja perusopetuksesta sekä
esioppilaiden ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
TP14TA16%
TS2017
TS2018
1 432 743
177 353
573 703
671 126
10 561
1 502 100
158 200
605 400
733 500
5 000
1 249 891
164 400
624 900
396 891
63 700
-12,8
-7,3
8,9
-40,9
503,2
1 256 139
165 222
628 024
398 875
64 018
1 262 422
166 048
631 165
400 870
64 339
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-19 448 647
-12 239 517
-3 743 009
-533 593
-21 292 702
-12 583 653
-3 878 929
-542 115
-21 080 858
-12 284 258
-3 945 358
-475 887
8,4
0,4
5,4
-10,8
-21 251 253
-12 345 679
-3 965 085
-478 266
-21 464 194
-12 407 408
-3 984 910
-480 658
-2 932 529
-4 288 005
-4 375 355
49,2
-4 462 223
-4 591 218
Toimintakate
-18 015 904
-19 790 602
-19 830 967
10,1
-19 995 114
-20 201 772
-200 529
-289 613
-84 500
-57,9
-84 922
-85 347
-18 216 433
-20 080 215
-19 915 467
9,3
-20 080 036
-20 287 119
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Esi- ja perusopetusta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa
järjestetään kuudessa oppilaitoksessa, joista viisi on alakouluja ja yksi yläkoulu. Tampereen kaupunkiseudun
kuntien kesken on voimassa sopimus perusopetuksen
kustannusten korvaamisesta oppilaan saadessa opetusta muualla kuin kotikunnassaan. Ruotsinkielinen perusopetus järjestetään Svenska Samskolan i Tammerfors:ssa. Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärä tulee kasvamaan tulevina vuosina. Arvion mukaan oppilasmäärä
kasvaa keskimäärin noin 2,5 % lukuvuodessa seuraavan
viiden vuoden aikana. Tämä kasvu edellyttää uusien
opetusryhmien perustamista ikäluokkien koon vaihtelut
huomioiden.
Suurin opetukseen ja oppimiseen vaikuttava toimintaympäristön muutos on uuden opetussuunnitelman
käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa 1.8.2016. Huomioitavaa on, että uusi opetussuunnitelma astuu voimaan
vuosiluokkien 7-9 osalta vuosiluokka kerrallaan 1.8.2017
alkaen. Uudessa opetussuunnitelmassa painotetaan
vahvasti oppilaan osallisuutta, uudistetaan oppilasarviointia sekä uudistetaan koulun toimintakulttuuria entistä yhteisöllisempään suuntaan. Opetuksessa keskitytään siihen, miten oppilaiden tietoja ja taitoja tulee ke-
hittää. OPS-uudistukseen sisältyy jokaiselle vuosiluokalle tarjottava monialainen oppimiskokonaisuus, jossa
yhdistetään eri oppiaineita keskenään tavoitteena ilmiöpohjainen oppiminen ja laajempien kokonaisuuksien
hallinta perinteisen oppiainejakoisuuden sijaan.
Sivistyspalveluiden palveluverkko on murroksessa. Palveluverkkoselvitys ja siitä tehdyt päätökset linjaavat tuleviksi vuosiksi kouluverkon kehittämistä ja investointien suuruutta. Nuolialan koulun ja Pirkkalan yläasteen
yhteyteen rakennetuissa väistötiloissa työskennellään
sovitun ajan. Uudistilojen suunnittelussa vaaditaan vahvaa pedagogista näkökulmaa, jotta voimme tarjota laadukasta ja monipuolista opetusta joustavissa oppimisympäristöissä kymmeniä vuosia.
Toimintaympäristöön merkittävästi vaikuttava muutos
on hallitusohjelman kirjaus, jossa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen myönnetystä valtion rahoituksesta luovutaan kokonaan. Pirkkalassa tämä tarkoittaa, että resurssiopettajien ja jakotuntien määrä vähenee lukuvuonna 2016-2017. Talousarvio sisältää tämän
lisäksi talouden tasapainottamiskeinoina muun muassa
tuntikehyksen tarkistamisen, ryhmäkokojen kasvattamisen ja kerhomaksujen korottamisen.
56
Talousarvio 2016
Perusopetuksen ryhmät muodostetaan lautakunnan
päätöksen mukaisesti. Lopullinen kouluille jaettava jakotuntiresurssi annetaan keväällä, jolloin tehdään vielä
tarveharkintaa jakotuntien osalta esimerkiksi muodostuvien ryhmäkokojen, oppilasaineksen ym. perusteella.
Taloussuunnitelma 2016–2018
Tarkastellaan kolmiportaisen tuen (yleinen, tehostettu
ja erityinen tuki) toimintamallin toimivuutta, tukimuotojen tehokkuutta sekä tuen toimenpanoon liittyvää osaamista. Tavoitteena on tuen tarpeen havaitseminen mahdollisimman varhain sekä tuen kohdentaminen jo yleisen tuen tasolla. Annettavaa tukea kohdennetaan suunnitelmallisesti ottaen huomioon oppilaiden tuentarpeet
ja koulun toimintaympäristö.
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin ja opetuksen laadun kehittäminen ja parantaminen yhteistyössä
oppilaiden, henkilöstön ja kotien
kanssa
Toimintasuunnitelma 2016
Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin ja opetuksen laadun arviointia
ja kehittämistä varten laaditaan työkalu syksyn 2016 aikana.
Arviointikriteeri (Mittari)
Työkalu otetaan käyttöön siten, että
OPS2016-uudistuksen tavoitteiden
saavuttamista voidaan arvioida keväästä 2017 alkaen.
Oppilaiden osallisuuden lisääminen
koulutyön suunnittelussa (ml. aamuja iltapäivätoiminta) ja kuntakohtaisessa vaikuttamisessa
Koulupäivän, työtapojen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien
suunnittelussa hyödynnetään aktiivisesti mahdollisimman useita oppilaita. Kuntaan perustetaan Lasten
parlamentti tmv. elin, jolla edistetään alakouluikäisten lasten vaikuttamismahdollisuuksia.
Suunnitteluun osallistumista kartoitetaan luokkakohtaisesti ja osana
apip-toimintaa tähän tarkoitukseen
laaditun helppokäyttöisen kyselytyökalun avulla. Lasten parlamentin toimintamalli valmistuu vuoden 2016
aikana.
Tavoite
Lapsen ja nuoren kannalta toimivien
ja joustavien tukiverkostojen ja yhteistyötapojen kehittäminen yli hallintorajojen (lasten ja nuorten tukipalvelut)
Toimintasuunnitelma 2016
LNP-työryhmän, oppilashuollon ohjausryhmän sekä eri ammattiryhmien yhteistyönä päivitetään prosessikuvaukset vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä ja kasvavia tarpeita.
Arviointikriteeri (Mittari)
Lapsen ja nuoren tukeen liittyvät
prosessikuvaukset on päivitetty lv.
2016-2017 aikana.
Toimiva ja ajanmukainen kouluverkko, joka muodostuu joustavista
ja monikäyttöisistä oppimisympäristöistä
Palveluverkkoselvityksen mukainen
kouluverkkosuunnittelu käynnistetään yhteistyössä tilapalvelun
kanssa. Suunnittelutyöhön varataan
riittävästi aikaa ja resursseja.
Kouluverkkotyö on aloitettu ja ensimmäiset suunnitelmat rakentamisaikatauluista ja –kohteista tehdään
kevään 2016 aikana
Hyvin toimiva kunta
57
Talousarvio 2016
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT
Taloudellisuus
Esiopetus, käyttömenot netto, €/oppilas
Perusopetus, käyttömenot netto, €/oppilas
Henkilöstö
Vakanssit
Toiminnalliset tunnusluvut
Oppilasmäärä
Esiopetus
Perusopetus
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito
Perusopetuksen jälkeisen jatkokoulutuspaikan saaneiden määrä %
Asukastutkimuksen tavoitetasot
Esiopetus
Perusopetus 1-6 luokat
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Perusopetus 7-9 luokat
Taloussuunnitelma 2016–2018
TP2014
TA2015
TA2016
4 162
6 936
5 050
7 087
5 039
7 149
208
202
208
258
2 197
391
222
285
2 250
405
210
100
295
2300
430
235
100
9,2
8,6
8,5
7,7
9
8,4
8,3
8
58
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Lukio
Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Mika Luukkanen
Tehtävä
Lukion tulosalue vastaa lukiolain (629/1998) mukaisen
lukiokoulutuksen järjestämisestä.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
3 523
250
50
3 200
23
22 050
22 050
TP14TA16%
TS2017
TS2018
525,9
-100,0
-100,0
589,1
-100,0
22 160
22 271
22 160
22 271
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-1 425 576
-1 075 081
-138 757
-32 572
-1 384 715
-1 051 808
-155 872
-36 400
-1 424 954
-1 077 495
-157 408
-17 600
0,0
0,2
13,4
-46,0
-1 507 668
-1 082 882
-158 195
-17 688
-1 549 032
-1 088 297
-158 986
-17 776
-179 167
-140 635
-172 451
-3,7
-248 903
-283 973
Toimintakate
-1 422 053
-1 384 715
-1 402 904
-1,3
-1 485 508
-1 526 761
-7 136
-11 524
-20 000
180,3
-20 100
-20 200
-1 429 189
-1 396 239
-1 422 904
-0,4
-1 505 608
-1 546 961
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Pirkkalan yhteislukio toimii yläkoulun kanssa samassa
rakennuksessa. Valtuusto on päättänyt toukokuussa
2014, että Pirkkalaan rakennetaan uusi lukiorakennus
koulukeskuksen alueelle. Uusi lukio on tarkoitus ottaa
käyttöön vuoden 2017 elokuussa.
Lukiokoulutuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Uuden opetussuunnitelman tavoitteina
ovat pedagogiikan uudistumisen ja yhteiskuntaan avautumisen tukeminen, monipuolisten opiskeluympäristöjen ja opetusteknologian käytön tukeminen sekä opiskelijan korkea-asteen jatko-opintovalmiuksien ja työelä-
mätietouden kehittäminen. Lukiossa edistetään yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria sekä vahvistetaan osaamisen jakamista ja monipuolista yhteistyötä.
Sähköiseen ylioppilastutkintoon siirtyminen vaiheittain
edellyttää suunnittelua ja resursointia nykyisessä ja uudessa lukiorakennuksessa. Keväällä 2016 järjestetään
kansallinen harjoituskoe ja ensimmäiset kolmen oppiaineen sähköiset ylioppilaskokeet järjestetään syksyllä
2016. Talouden tasapainottamiskeinona luovutaan opiskelijoille hankittavista tietokoneista. Lukiokoulutuksessa
opiskelijoille tarjotaan yhteinen sähköinen oppimisympäristö ja sitä kautta mahdollisuus hankkia edullisesti
sähköisiä oppimateriaaleja.
59
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Arvioinnin, opiskelutaitojen ja itsearvioinnin kehittäminen lukio-opiskelussa
Toimintasuunnitelma 2016
Lukion toimintakulttuuria kehitetään
lukuvuosien 2015-2017 aikana uuden opetussuunnitelman mukaiseksi
Opetushallituksen myöntämän hankeavustuksen avulla.
Arviointikriteeri (Mittari)
Opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa
käytävät palautekeskustelut ja niistä
saatava informaatio, uusien arviointimenetelmien käyttöönotto ja
määrä
Tietoteknisten taitojen kehittäminen
osana kansalaistaitoa jatko-opiskelun ja työelämän tarpeisiin
Opetusta sähköistetään systemaattisesti, e-oppimateriaalin käyttöä lisätään ja sähköistä ylioppilastutkintoa
varten harjoitellaan riittävästi.
Sähköisten ylioppilaskirjoitusten onnistuminen syksyllä 2016
Tavoite
Oppimisen ja opetuksen toimintakulttuurin uudistaminen ja tilojen
joustava käyttö
Toimintasuunnitelma 2016
Opetusta ja opiskelijoiden arkea
suunnitellaan uusista lähtökohdista
käsin: mitä? miten? missä? Nykyisten ja rakennettavien tilojen käyttöä
muokataan entistä joustavammaksi
ja tehokkaammaksi yhteistyössä
henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.
Arviointikriteeri (Mittari)
Lukuvuoden 2016-2017 toimintasuunnitelmaan on sisällytetty suunnitelma koulutilojen ja muiden oppimisympäristöjen tehokkaasta hyödyntämisestä.
Ohjaustoiminnan kehittäminen
Rakenteellisesta ryhmänohjauksesta
siirrytään sisällölliseen ohjaukseen,
jossa pystytään tarjoamaan tukea
varhaisessa vaiheessa opiskelijan
kohtaamiin vaikeuksiin.
Suorittamattomien kurssien määrä,
opiskeluun liittyvät keskeytykset ja
poissaolot vähenevät laadukkaan ohjaustoiminnan kautta.
Hyvin toimiva kunta
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT
Taloudellisuus
Käyttömenot netto, €/oppilas
Henkilöstö
Vakanssit
*Sisältävät pelkästään lukion vakanssit
Toiminnalliset tunnusluvut
Oppilasmäärä 20.9.
Asukastutkimuksen tavoitetasot
Lukio
TP2014
TA2015
TA2016
6 534
6 512
6 100
17*
17*
17*
222
225
230
7,9
8
60
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus
Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi
Tehtävä
Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan
eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa
koulutusta. Toiminta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ja taiteen perusopetuksesta
(633/1998).
Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja
kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä
korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.
Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle
etenevää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää
eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle
valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen
taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
60
-100,0
60
-100,0
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-263 559
-1 972
-244 293
-1 077
-8 000
-8 217
-266 500
-208 923
-251 600
-1 000
-8 000
-5 900
-206 904
-500
Toimintakate
-263 499
-266 500
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
TP14TA16%
TS2018
-209 968
-211 017
-207 939
-502
-208 978
-505
-1 519
-20,7
-100,0
-15,3
-53,6
-100,0
-81,5
-1 527
-1 534
-208 923
-20,7
-209 968
-211 017
-209 968
-211 017
-587
-264 086
TS2017
-100,0
-266 500
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen antamisesta Pirkkalassa huolehtii Pirkan opisto, jonka isäntäkuntana toimii Nokia. Pirkan opisto aloitti toimintansa
vuoden 2013 alusta ja sen jäsenkuntia ovat Lempäälä,
Nokia, Pirkkala ja Vesilahti. Pirkkalan kunta rahoittaa Pirkan opiston toimintaa rahoitusosuudellaan. Pirkkalassa
opisto käyttää kunnan hallinnassa olevia tiloja. Uusien tilojen (mm. lukiorakennus ja kuntakeskus) suunnittelussa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys, jotta kasvavan opiston toimintamahdollisuudet turvataan Pirkkalassa.
Osana talouden tasapainotusta tarkistetaan voimassa
olevat Pirkanmaan musiikkiopiston ja Tampereen kon-
-208 923
-20,9
servatorion kanssa tehdyt sopimukset ja luovutaan kunnan tukemista oppilaspaikoista. Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuus ry:n avustustapaa tarkennetaan.
Toimitilakysymykset selvitetään osana palveluverkkoselvitystä.
Uudessa hallitusohjelmassa on kirjaus kuntien toimintavapauden edistämisestä muuttamalla lainsäädäntöä siten, että kunnat eivät ole velvollisia järjestämään laeissa
(laki vapaasta sivistystyöstä ja taiteen perusopetuksesta), velvoitteissa tai suosituksissa mainittuja palveluita. Kunnat voivat harkintansa mukaan päättää palveluiden toteuttamisesta.
61
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen tukeminen järjestämällä taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä.
Toimintasuunnitelma 2016
Pirkan opisto järjestää opetusta sopimuksen mukaisesti.
Arviointikriteeri (Mittari)
Tuntimäärä 13 400
Toimintasuunnitelma 2016
Vakiinnutetaan suunnitelma opiston
tulevasta hallintomallista ja päivitetään opiston kuntien yhteinen sopimus vastaamaan uutta hallintomallia
Arviointikriteeri (Mittari)
Toteutumisen arviointi
Hyvin toimiva kunta
Tavoite
Pirkan opiston hallintomallin arviointi ja kehittäminen
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT
Taloudellisuus
Kunnan rahoitusosuus Pirkan opistosta €/opetustunti
Toiminnalliset tunnusluvut
Opiskelijamäärä Pirkkalassa
Opetustunnit / vuosi Pirkkalassa
TP2014
TA2015
TA2016
13
16
13
3 196
13 215
3 100
13 700
3 100
13 400
62
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Vapaa-aikapalvelut
Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi
Tehtävä
Vapaa-aikapalvelut muodostuvat liikunta-, nuoriso-,
kulttuuri- ja kirjastopalveluista.
Liikuntapalvelut vastaa liikuntapaikkojen käytöstä ja
vuoroista sekä järjestää ohjaus- ja koulutustoimintaa,
antaa liikuntaneuvontaa, suunnittelee ja järjestää liikuntatapahtumia sekä tukee urheiluseurojen toimintaa. Toimintaa ohjaa liikuntalaki (390/2015).
Nuorisopalvelut luo edellytyksiä ohjatulle ja valvotulle
nuorisotoiminnalle, tukee syrjäytymisen ehkäisyä ja
nuorten kasvua, sekä järjestää leiri- ja kurssitoimintaa.
Nuorten osallisuutta edistävä toiminta on osa nuorisopalveluja. Toimintaa ohjaa nuorisolaki (72/2006). Nuorisolaki uudistuu vuoden 2016 alussa.
Kulttuuripalvelut koordinoi ja järjestää kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumia, vastaa museo- ja taidenäyttelytoiminnasta sekä tukee yhteisöjen ja yksittäisten harrastajien kulttuuritoimintaa. Toimintaa ohjaa laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992).
Kirjasto järjestää kuntalaisten tieto- ja kirjastopalvelut
osana koko Pirkanmaan kattavaa yhteistyöjärjestelmää. Kirjastotoimintaa ohjaa kirjastolaki (904/1998).
Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
TP14TA16%
TS2017
TS2018
256 794
170 044
49 415
33 036
4 299
221 000
145 000
63 800
8 000
4 200
261 500
165 000
70 300
24 000
2 200
1,8
-3,0
42,3
-27,4
-48,8
262 808
165 825
70 652
24 120
2 211
264 122
166 654
71 005
24 241
2 222
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-2 429 045
-1 159 629
-379 960
-254 722
-88 085
-546 649
-2 512 083
-1 093 150
-434 284
-282 675
-96 000
-605 974
-2 490 580
-1 148 214
-377 023
-251 836
-80 100
-633 407
2,5
-1,0
-0,8
-1,1
-9,1
15,9
-2 503 032
-1 153 955
-378 908
-253 095
-80 500
-636 574
-2 515 549
-1 159 725
-380 803
-254 361
-80 903
-639 757
Toimintakate
-2 172 251
-2 291 083
-2 229 080
2,6
-2 240 224
-2 251 427
-59 944
-59 898
-30 000
-50,0
-30 150
-30 301
-2 232 195
-2 350 981
-2 259 080
1,2
-2 270 374
-2 281 728
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Liikuntapalvelut tuottavat monipuolisia liikuntapalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Toimintaympäristönä
on tällä hetkellä pääsääntöisesti kuntakeskuksen alue.
Jatkossa Vähäjärven aluetta tulee tuoda tutummaksi
kuntalaisille markkinoimalla ja luomalla erilaisia tapahtumia kuntalaisten aktivoimiseen omaehtoiseen liikkumiseen alueella. Vapaa-aikakeskuksen asiakaspalvelupiste kehittää uusia keinoja kuntalaisten aktivoimiseksi.
Liikunnanohjaus painottuu erityisryhmiin ja vähän liikkuviin. Tulevaisuudessa Pirkkalassa otetaan huomioon
liikunta- ja virkistysalueiden riittävä määrä yhteiskuntasuunnittelussa suhteessa harrastajamääriin.
Kulttuuripalveluita tuotetaan huomioimalla eri ikä- ja
erityisryhmien tarpeet. Lasten ja nuorten lisäksi painopisteenä on yli 65-vuotiaiden ja kehitysvammaisten
kulttuuripalvelut. Toimintaympäristö pyritään järjestämään helposti saavutettavaksi ja kuntalaisia osallistavaksi. Kulttuuripalveluiden osalta toimintaedellytyksiä
pyritään parantamaan jatkamalla osanottoa uuden lukiorakennuksen ja kuntakeskuksen suunnittelussa.
Nuorisopalvelut tuottavat monipuolisia nuorisopalveluja alle 29-vuotiaille kuntalaisille. Toimintaympäristönä on tällä hetkellä vapaa-aikakeskus, koulut, sekä
muut tahot, jotka tukevat nuorisotyötä. Palvelut pyri-
63
Talousarvio 2016
tään järjestämään siten, että ne ovat helposti saavutettavissa. Yhteistyötä tulee lisätä erityisesti koulujen
kanssa ja nuorten osallistumismahdollisuuksia kehitetään edelleen kouluyhteistyöllä. Nuorisopalvelut tekee
tiivistä yhteistyötä perusturvaosaston lasten ja nuorten
tukipalveluiden kanssa.
Kirjasto- ja tietopalveluita Pirkkalassa antavat pääkirjaston lisäksi Nuolialan kirjasto sekä Kirkonkylän ja Toivion
lainausasemat. Kirjastoauton ostopalvelut loppuvat kokonaan vuodenvaihteessa. Kaikilla perusasteen oppilailla on mahdollisuus kirjasto- ja tietopalveluihin koulunsa lähistöllä. Lasten ja nuorten palvelut ovat edelleen painopistealueena kunnan ikärakenteesta johtuen. Verkkokirjaston puolella lisätään e-aineistojen
tarjontaa,
niin
kirjoja
kuin
lehtiäkin.
Erityisenä kehittämisen kohteena on yläkouluikäisten
oppilaiden medialukutaitojen parantaminen. Tähän
Taloussuunnitelma 2016–2018
tarkoitukseen on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön
kehittämisrahaa.
Uudessa hallitusohjelmassa on kirjaus kuntien toimintavapauden edistämisestä muuttamalla lainsäädäntöä
siten, että kunnat eivät ole velvollisia järjestämään vapaa-aikapalveluita koskevissa laeissa (liikunta-, nuoriso,
ja kirjastolaki sekä laki kuntien kulttuuritoiminnasta),
velvoitteissa tai suosituksissa mainittuja palveluita.
Kunnat voivat harkintansa mukaan päättää palveluiden
toteuttamisesta.
Vapaa-aikapalveluissa talouden tasapainottamistoimet
kohdentuvat muun muassa jaettaviin avustuksiin, maksujen korottamisiin ja kirjastohankintojen vähennyksiin. Kulttuuripalveluissa tapahtumien järjestämiseen
kohdennettuja määrärahoja vähennetään.
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Pirkkalan kulttuuriperinnön ja arkeologian esiintuominen
Toimintasuunnitelma 2016
Lisätään seutukunnallista yhteistyötä
esimerkiksi Suomi100-juhlavuoden
toteutuksessa. Selvitetään Reipin
alueen kulttuurimatkailun mahdollisuudet.
Arviointikriteeri (Mittari)
Pilotoidaan Reipissä vuosittainen tapahtuma, joka nostaa esiin Pirkkalan
kulttuurihistoriaa
Monipuolisten liikuntapalveluiden
tarjoaminen kuntalaisille
Kuntalaisten omaehtoisen liikkumisen tukeminen järjestämällä ja kehittämällä aktiviteettimahdollisuuksia
sekä erilaisia tapahtumia Pirkkalassa
Asiakasmäärän ja tapahtumien määrän kasvu
Perusasteen koululaisten medialukutaitojen edistäminen
Kirjaston ja koulun uusi yhteinen toimintakulttuuri monilukutaitojen
opettamisessa. Määräaikaisen pedagogisen informaatikon palkkaaminen
tähän tarkoitukseen myönnetyllä
hankeavustuksella
Kirjaston ja koulujen yhteistyössä
laadittujen monialaisten oppimiskokonaisuuksien käyttöönotto
Lisätään urheiluseurojen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
kunnan toimintaan
Perustetaan seuraparlamentti ja vakiinnutetaan toimintamalli tukemaan seurojen ja kunnan yhteistyötä
Toteutumisen arviointi, yhteisten tilaisuuksien, osallistumis- vaikutusmahdollisuuksien määrä.
Toimintasuunnitelma 2016
Nuoriso-ohjaajien osallistuminen
koulun arkeen: työryhmät, tunnit,
välitunnit
Arviointikriteeri (Mittari)
Toiminnasta syntyvät tunnusluvut,
joita voidaan hyödyntää sivistyspalveluiden kehittämissuunnitelman
toimenpiteissä
Hyvin toimiva kunta
Tavoite
Kouluyhteistyön vakiinnuttaminen
nuorisopalveluissa
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT
Taloudellisuus
TP2014
TA2015
TA2016
64
Talousarvio 2016
Nuorisotoimen nettomenot, €/asukas
Nuorisotoimen nettomenot, €/alle 29-vuotias
Kulttuuritoimen nettomenot, €/asukas
Liikuntatoimen nettomenot, €/asukas
Kirjastotoimen nettomenot, €/asukas
Henkilöstö
Vakanssit
Toiminnalliset tunnusluvut
Kirjaston lainat kpl/vuosi
Kirjaston aineiston hankinta kpl/vuosi
Asukastutkimuksen tavoitetasot
Kirjastopalvelut
Liikuntapalvelut
Nuorisopalvelut
Kulttuuripalvelut
Vapaa-aikakeskus
Taloussuunnitelma 2016–2018
20
57
13
33
50
19
54
14
36
52
18
50
11
36
52
28
27
27
370 178
7 377
370 000
7 000
370 000
7500
9,1
8,4
7,9
7,7
8,4
9
8,2
8
8
8,2
65
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Tekninen lautakunta
Tehtävä
Teknisen lautakunnan alaista toimintaa on tekninen
hallinto, ruoka- ja puhtauspalvelu, tilapalvelu, kunnallistekniikka, pelastustoimi ja vesihuoltolaitos.
Talous
TP2014
TA2015
TA2016
TP14TA16%
TS2017
TS2018
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
14 897 581
6 300 226
105 509
19 162
8 472 684
17 132 811
6 327 982
298 000
8 395
10 498 434
17 401 577
6 291 506
266 000
17 538 520
6 322 214
267 330
17 777 282
6 353 075
268 667
10 844 071
16,8
-0,1
152,1
-100,0
28,0
10 948 976
11 155 540
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-15 863 298
-6 051 602
-4 416 557
-3 678 976
-1 716 163
-18 893 985
-6 478 034
-6 584 878
-3 518 348
-10 000
-2 302 725
-19 941 053
-6 358 133
-6 397 201
-3 625 311
-10 000
-3 550 408
106,9
-18 989 199
-6 389 914
-5 261 163
-3 629 903
-10 050
-3 698 169
-19 222 746
-6 421 863
-5 286 759
-3 648 021
-10 100
-3 856 003
-965 717
-1 761 174
-2 539 476
163,0
-1 450 679
-1 445 464
Poistot ja arvonalentumiset
-5 704 391
-6 143 431
-8 179 750
43,4
-6 525 735
-6 574 861
Tilikauden tulos
-6 670 108
-7 904 605
-10 719 226
60,7
-7 976 414
-8 020 325
Toimintakate
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Teknisen osaston toiminnan tarkoituksena on tuottaa
kunnalliseen rakentamiseen ja tekniseen huoltoon liittyvien toimintojen suunnittelu, toteuttaminen ja ylläpito sekä ruoka- ja puhtaanapitopalvelujen järjestäminen muiden hallintokuntien ydintehtävän tueksi. Teknisten palveluiden tuottamisessa toimitaan kestävän
kehityksen periaattein ja kuntalaisille tarjotaan laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja. Palvelua, tuotteita ja tehokkaampia toteuttamistapoja pyritään kehittämään ja tehostamaan jatkuvasti. Pirkkala luo kasvavana kuntana edellytykset sekä mahdollisuudet innovatiiviseen toimintaan. Teknisen sektorin kehittämisessä
innovatiiviset ratkaisut ovat keskeisiä pyrittäessä toiminnan tehostamiseen ja uudistamiseen.
Vuoden 2016 aikana valmistaudutaan tulevaan sosiaalija terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen kiinteistöjen ja niihin kuuluvien tukipalvelujen osalta sekä
käynnistetään sivistyspalvelujen valmisteleman palveluverkkoselvityksen mukainen hankesuunnittelu.
Henkilökunnan työhyvinvointia edistävä työhyvinvoinhanke jatkuu vuoden 2016 puolelle. Hankkeessa mukana olleiden yksiköiden osalta seurataan hankkeen
vaikutuksia sairauspoissaoloihin ja työhyvinvointiin.
25,7
5,1
44,8
-1,5
Työhyvinvointijohtamisen edistämisen tukemiseksi rakennetaan työhyvinvoinnin mittareita, joiden tavoitteena on ennalta ehkäistä sairauspoissaolojen syntymistä ja edistää työhyvinvointia.
Uuden lukiorakennuksen toteuttaminen aloitetaan
vuonna 2016. Rakentaminen on tarkoitus käynnistää
keväällä. Uusi lukio toteutetaan kiinteistöleasingrahoituksella. Rahoituksesta aiheutuvat vaikutukset käyttötalouteen alkavat rakennuksen käyttöönotosta vuonna
2017. Rakentamisaikaisiin omiin hankintoihin on varauduttu investointimäärärahoissa.
Talousarviossa 2016 on varauduttu kolmen rakennuksen purkukustannuksiin. Suunnitellut purkukohteet
ovat Suupankuja 2, Yläkoulun 2 kerroksinen koulunosa
sekä Nuolialan 1949–1950 rakennettu kivikoulu. Erillisten selvitysten perusteella tehdään kohdekohtaiset
päätökset.
Tekninen osasto osallistuu aktiivisesti seudullisiin kehityshankkeisiin, joilla myös pyritään aikaa kestäviin ratkaisuihin niin palvelukiinteistöjen sekä muun infran rakentamisen kuin palvelujen järjestämisen osalta.
66
Talousarvio 2016
Osastolla edistetään kuntastrategian mukaisia tavoitteita laadukkaan asumisen ja elinkeinoelämän palvelujen mahdollistamiseksi. Keskeisinä toimenpiteinä on
yhdyskuntarakenteen toimivuus sekä laadukas ja turvallinen asuinympäristö.
Taloussuunnitelma 2016–2018
Seudullisesti suurimpana hankkeena on valmistelussa
uusi keskusjäteveden puhdistamo. Hankkeen tarkempi
rakennussuunnitelma valmistuu vuoden 2016 loppuun
mennessä. Muita seudullisesti merkittäviä, MAL-sopimuksessa linjattuja yhteistyöhankkeita edistetään sopimuksen mukaisesti.
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Hyvin toimiva kunta
Tavoite
Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva ja
innostunut henkilöstö.
Toimintasuunnitelma 2016
Työhyvinvointijohtamisen mittaamiseksi rakennetaan työhyvinvoinnin
mittareita
Arviointikriteeri (Mittari)
Sairauspoissaolot ovat laskeneet
edellisestä vuodesta
67
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Tekninen hallinto
Vastuuhenkilö tekninen johtaja Jouni Korhonen
Tehtävä
Tekniseen hallintoon kuuluu operatiivisen toiminnan
johtaminen sekä teknisen osaston keskitetyt talous- ja
hallintopalvelut. Tehtävänä on huolehtia lautakunta-
valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta, toiminnan kehittämisestä ja talouden suunnittelusta ja seurannasta. Teknisen hallinnon tulosalue käsittää myös
ympäristölautakunnan hallintotehtävät.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
TP14TA16%
2 114
-100,0
2 114
-100,0
TS2017
TS2018
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-295 975
-249 763
-29 744
-918
-335 906
-257 716
-51 945
-8 000
-309 370
-235 400
-49 709
-8 000
4,5
-5,8
67,1
771,5
-310 917
-236 577
-49 958
-8 040
-312 471
-237 760
-50 207
-8 080
-15 550
-18 245
-16 261
4,6
-16 342
-16 424
Toimintakate
-293 861
-335 906
-309 370
5,3
-310 917
-312 471
-293 861
-335 906
-309 370
5,3
-310 917
-312 471
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Vuoden 2016 aikana tehdään toimistotöiden uudelleen
organisointia. Keskeisimpänä toimenpiteenä selvitetään yhdessä taloushallinnon kanssa sähköisen laskujen
käsittelyjärjestelmän kehittämismahdollisuudet. Tavoitteena on vähentää laskujen käsittelyyn teknisellä
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT
Henkilöstö
Vakanssit
osastolla käytettävää työaikaa. Tekninen hallinto koordinoi henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä yhteisiä toimenpiteitä.
TP2014
3,5
TA2015
3,5
TA2016
3,5
68
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Ruoka- ja puhtauspalvelu
Vastuuhenkilö ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Arja Vaarma
Tehtävä
Ruoka- ja puhtauspalvelun tulosalue tuottaa ja järjestää
koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen ja vanhainkoti- palvelukeskuksen, senioritalon sekä eri virastojen
tarvitsemat puhtaus- ja ruokapalvelut. Palveluja tuotetaan kuntatyönä omakustannushintaan ja siivouspalveluja osittain myös ostopalveluina.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
TS2017
TS2018
7,3
7,4
6 101 864
6 101 864
6 132 373
6 132 373
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
5 656 762
5 651 938
6 159 782
6 155 482
4 824
4 300
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-5 626 372
-3 677 414
-421 623
-1 175 856
-6 124 549
-3 977 592
-506 509
-1 202 094
-6 166 370
-3 858 824
-664 968
-1 255 817
9,6
4,9
57,7
6,8
-6 197 202
-3 878 118
-668 293
-1 262 096
-6 228 188
-3 897 509
-671 634
-1 268 407
-351 479
-438 354
-386 761
10,0
-388 695
-390 638
Toimintakate
30 390
35 233
-94 864
-412,2
-95 338
-95 815
Poistot ja arvonalentumiset
-18 207
-34 500
-28 600
57,1
-28 743
-28 887
Tilikauden tulos
12 183
733
-123 464
-1 113,4
-124 081
-124 702
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Vuoden 2016 toiminnassa keskitytään tuotettavien palvelujen laadulliseen kehittämiseen ja kustannustietoisuuden lisäämiseen. Aloitettua palvelujen tuotteistamista ja kustannusten kohdentamista jatketaan. Palvelukuvaukset päivitetään. Tavoitteena on tuottaa tarkoituksenmukaista ja tasalaatuista palvelua. Siivouksen
6 071 506
6 071 506
TP14TA16%
-100,0
laadun toteutumista seurataan. Ruokapalvelussa kiinnitetään huomiota laadittujen ruokaohjeiden käyttöön.
Puhtauspalveluissa varaudutaan järjestämään mahdollisten tilamuutosten myötä tulevat puhtauspalvelut.
69
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Aiheettomien erikoisruokavalioiden
määrän vähentäminen
Toimintasuunnitelma 2016
Kansallisen allergiaohjelman mukaiset erikoisruokavaliotodistukset
käyttöön. Yhteistyö ravitsemistyöryhmän kanssa
Arviointikriteeri (Mittari)
Erityisruokavalioiden määrää verrataan aikaisempien vuosien toteutumiin.
Siivouksen tarkoituksenmukaisen
laadun suunnittelu ja seuranta
Palvelukuvaukset päivitetään. Palvelu tuotetaan kuvausten mukaisesti
ja toiminnan toteutumista seurataan
visuaalisesti ja pintapuhtausnäytteitä
ottamalla
Tuloksia verrataan palvelukuvauksissa asetettuihin mittareihin.
Saadut tulokset kirjataan säännöllisesti ja niistä raportoidaan tilan käyttäjän yhteyshenkilölle
Aterioiden yhdenmukainen laatu
Ruuanvalmistusohjeiden kehittäminen ja ohjeiden käytön noudattaminen. Käytettäviä ohjeita täsmennetään ruokaa valmistettaessa ja muutostarpeet kirjataan
Arviointi, asiakaspalaute
Tavoite
Ruokahävikin pienentäminen
Toimintasuunnitelma 2016
Kaikissa keittiöissä jatketaan jäteruuan määrän seurantaa punnitsemalla. Ruokaa valmistetaan vain menekin mukainen määrä
Arviointikriteeri (Mittari)
Ylijäämä- / jäteruuan määrät ja niiden vertaaminen aikaisempiin mittaustuloksiin
Puhdistusaineiden kulutuksen tarpeenmukainen käyttö
Oikea annostelu, annostelulaitteiden
hankinta ja käyttö
Jatketaan kulutuksen seurantaa ja
vertailua edellisiin vuosiin
Palvelukuvausten päivittäminen tarkoituksenmukaisiksi
Päivitys tehdään yhteistyössä asiakkaiden edustajien kanssa
Palvelukuvaukset noudattavat annettuja suosituksia ja tilojen puhtaustasojen määrittelyjä
Hyvin toimiva kunta
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT
Taloudellisuus
Siivouksen keskihinta € / h
Aterian keskiarvohinta
Henkilöstö
Kokoaikaiset vakanssit
Osa-aikaiset vakanssit
Toiminnalliset tunnusluvut
Aterioiden määrä, kpl
Siivous omana työnä, m²
Siivous ostopalveluna, m²
TP2014
TA2015
TA2016
22,85
3,55
23,03
3,72
22,80
3,69
92
11
99
13
99
13
1 014 080
43 683
14 006
1 074 691
43 683
14 274
1 083 499
43 683
13 873
70
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Tilapalvelu
Vastuuhenkilö tilapalvelupäällikkö Timo Orjala
Tehtävä
Tilapalvelu huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen
rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja ylläpidosta. Ti-
lapalvelu huolehtii lisäksi kunnalle hankituista osakkeista ja vuokrahuoneistoista. Vastuuyksikköjä ovat
kunnossapito, kiinteistönhoito ja peruskorjaus.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
TP14TA16%
TS2017
TS2018
7 774 560
9 742 245
2 500
10 097 601
29,9
10 223 976
10 410 540
7 774 560
9 739 745
10 097 601
29,9
10 223 976
10 410 540
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-5 248 137
-1 038 315
-1 259 700
-1 899 106
-7 191 636
-1 016 629
-2 768 644
-1 861 264
-8 458 566
-1 079 199
-2 578 036
-1 940 394
61,2
3,9
104,7
2,2
-7 475 204
-1 084 584
-1 435 247
-1 950 124
-7 651 826
-1 090 005
-1 442 352
-1 959 849
-1 051 016
-1 545 099
-2 860 937
172,2
-3 005 249
-3 159 620
Toimintakate
2 526 423
2 550 609
1 639 035
-35,1
2 748 772
2 758 714
Poistot ja arvonalentumiset
-2 508 248
-2 795 783
-4 609 150
83,8
-2 923 696
-2 938 314
18 175
-245 174
-2 970 115
-16 441,8
-174 924
-179 600
Tilikauden tulos
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Kiinteistönhoidon tarkastustoimenpiteiden, kiinteistöjen huoltokirjan mukaisten tarkastusten sekä kuntotutkimuksista johdettujen kunnossapidon korjausten kiinteistökohtainen täydentäminen ja seuranta Haahtelajärjestelmällä.
Osallistutaan palvelukiinteistöjen seudulliseen Combikehitysohjelmaan tarjoamalla pilottikohde ja toimimalla aktiivisesti. Kehitysohjelmassa valmistaudutaan
useista näkökulmista tuleviin rakentamisen määräyksiin, joissa vuodesta 2019 lähtien tullaan vaatimaan julkisessa rakentamisessa lähes nollaenergiatasoa.
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Kiinteistöjen hallinnoinnin ennaltaehkäisevä toimintamalli käytössä
Toimintasuunnitelma 2016
Kaikilla kiinteistöillä on käytössä sähköinen huoltokirja
Arviointikriteeri (Mittari)
Huoltokirjat käytössä/kaikki (kpl)
Tavoite
Sivistyspalveluiden palveluverkkoselvityksen edellyttämien kohteiden
hankesuunnittelun käynnistäminen
Toimintasuunnitelma 2016
Selvityksen perusteella uusien rakennushankkeiden hankesuunnitelmien tekeminen
Arviointikriteeri (Mittari)
Valmiita hankesuunnitelmia (kpl)
Toimitilastrategiassa päätetyt tilakannan kehittämistoimenpiteet
Kunnan toiminnalle tarpeettomien
kiinteistöjen kehittäminen ja myynti
sekä osakkeiden myynnin valmistelu
ja myynti
Kehittämistoimenpiteet alkaneet ja
tehdyt kaupat (kpl)
Hyvin toimiva kunta
71
Talousarvio 2016
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT
Taloudellisuus
Kiinteistöjen ylläpito yhteensä €/hsto-m2/kk
- Hallinto
- Hoito ja huolto
- Energia ja vesi
- Kunnossapito
- Muut ylläpitokustannukset
Henkilöstö
Vakanssit
Toiminnalliset tunnusluvut
Kunnossapidettävät rakennukset 1.1. omat
Kunnossapidettävät osakkeet ja vuokratilat
Huoneistoala m2
Tilavuus m3
Taloussuunnitelma 2016–2018
TP2014
TA2015
TA2016
5,26
0,16
0,75
2,09
1,90
0,36
5,02
0,19
0,76
2,40
1,49
0,18
5,21
0,21
0,84
2,45
1,51
0,20
24
25
25
64
16
61 500
315 043
64
19
63 945
317 650
63
23
64 636
314 847
72
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Kunnallistekniikka
Vastuuhenkilö yhdyskuntatekniikan päällikkö Mikko Keränen
Tehtävä
Kunnallistekniikka vastaa katujen, viheralueiden, leikkipuistojen ja urheilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Vesihuollon osalta kunnallis-
tekniikka vastaa suunnittelusta, saneeraamisesta ja rakentamisesta. Tulosalueen tehtäviin kuuluvat myös
mm. joukkoliikenneasiat, uimarannat, venepaikat ja talousmetsät.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
TP14TA16%
TS2017
TS2018
-6,4
-73,7
152,1
-100,0
101,0
337 680
70 350
267 330
339 369
70 702
268 667
-3 568 839
-1 196 589
-1 661 460
-411 685
-10 100
-289 005
405 458
266 098
105 509
12 224
21 628
445 784
70 000
298 000
4 095
73 689
379 470
70 000
266 000
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-3 379 374
-1 080 285
-1 409 713
-596 436
-3 558 619
-1 184 710
-1 656 672
-421 100
-10 000
-286 137
5,3
9,7
17,5
-29,4
-292 940
-3 796 601
-1 226 097
-1 812 487
-446 990
-10 000
-301 027
-2,3
-3 551 096
-1 190 635
-1 653 200
-409 642
-10 050
-287 569
Toimintakate
-2 973 916
-3 350 817
-3 179 149
6,9
-3 213 416
-3 229 470
Poistot ja arvonalentum.
-2 542 085
-2 640 961
-2 859 000
12,5
-2 873 296
-2 887 660
Tilikauden tulos
-5 516 001
-5 991 778
-6 038 149
9,5
-6 086 712
-6 117 130
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Kehittämistoimenpiteitä vuodelle 2016: Seudullisina
hankkeina toteutetaan mm. liikennealueiden ylläpidon
tuotteistamisen jalkauttaminen, tuotteistamisen laajentamisen valmistelu viheralueisiin ja liikuntapaikkoihin, katulupaehtojen seudullinen yhtenäistäminen, koneitten ja kaluston yhteiskäytön tarkastelu, väylien
43 470
kunto- ja hoitoluokitusperiaatteiden valmistelu. Omana
työnä laaditaan ja otetaan käyttöön liikenneturvallisuusohjelma, jossa hyödynnetään mm. onnettomuustilastoja. Kuntalaisten palautteet ja aloitteet otetaan mukaan ja priorisoidaan.
73
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Toiminnalliset tavoitteet 2016
Aktiivinen elinkeinopolitiikka
Tavoite
Toimintasuunnitelma 2016
Arviointikriteeri (Mittari)
Työllisyyden hoitoon osallistuminen,
toiminnan kustannustehokkuuden
parantaminen
Toiminnallinen muutos: palkatun
kausityövoiman korvaaminen esimerkiksi työkokeilijoilla. Tehdään yhteistyötä työllisyyspalveluiden
kanssa.
Työllistettyjen määrä (hlö/vuosi)
Toimintasuunnitelma 2016
Jatketaan 2015 aloitettua työmaiden
jälkeen suoritettuja tyytyväisyyskyselyjä, vanhojen palautteiden huomiointi toiminnassa
Arviointikriteeri (Mittari)
Kyselyiden vastaukset pisteytetään
ja tuodaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle
Tavoite
Joukkoliikenteen käyttäjämäärän
seuranta
Toimintasuunnitelma 2016
Kerätään tietoa joukkoliikenteen
käyttäjämääriä
Arviointikriteeri (Mittari)
Raportoidaan nousumäärät neljännesvuosittain, jatkuva seuranta
Pysäköinnin hallinta
Pysäköinninvalvonnan käynnistämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä Nokian
kaupungin kanssa
Pysäköinninvalvonnan käynnistyminen
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
Tavoite
Asukkaiden entistä parempi huomiointi rakennustyömaiden läheisyydessä
Hyvin toimiva kunta
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT
Taloudellisuus
Joukkoliikenne, €/asukas
Katujen kunnossapito, kesä- ja talvihoito, €/m2
Katujen kunnossapito, kesä- ja talvihoito, €/km
Kunnan hoidossa olevien yksityisteiden kunnossapito, €/km
Rakennettujen viheralueiden kunnossapito, €/m2
Leikkipaikkojen ylläpito, €/kpl
Uimarantojen ylläpito €/kpl
Jääkiekkokaukaloiden ja jääkenttien ylläpito €/kpl
Palloilukenttien ylläpito €/kpl
Hiihtolatujen ja ulkoilureittien ylläpito €/km
Henkilöstö
Vakanssit
Toiminnalliset tunnusluvut
Kunnan kunnossapidossa olevat kadut ja kevyen liikenteen väylät, m2
Kunnan kunnossapidossa olevat kadut ja kevyen liikenteen väylät, km
Kunnan kunnossapidossa olevat yksityistiet, km
Rakennetut viheralueet, ha
Kunnan ylläpidossa olevat leikkipaikat, kpl
Kunnan ylläpidossa olevat uimarannat, kpl
Jääkiekkokaukalot ja jääkentät, kpl
Kunnan ylläpidossa olevat palloilukentät, kpl
Kunnan ylläpidossa olevat hiihtoladut ja ulkoilureitit, km
TP2014
TA2015
TA2016
21,50
0,87
4 124
1 052
0,64
654
5 526
6 234
8 037
507
29,26
1,28
6 000
1 568
0,79
816
6 097
7 183
7 414
2 046
30,46
1,01
4 728
1 568
0,64
614
5 780
5 957
6 031
1 846
26,5
27,5
27,5
680 000
145
66
40
33
5
17
19
29
680 000
145
62,5
40
31
5
17
19
29
705 000
151
62,5
41
31
5
17
19
29
74
Talousarvio 2016
Asukastutkimuksen tavoitetasot
Ulkoilualueet ja -reitistöt
Leikkikentät
Urheilu- ja pelikentät
Katujen, teiden, viher- ja vesialueiden hoito
Taloussuunnitelma 2016–2018
8,4
8,1
7,9
7,3
8,2
8
8
7,8
75
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Pelastustoimi
Vastuuhenkilö tekninen johtaja Jouni Korhonen
Tehtävä
Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimialueena on koko
Pirkanmaa käsittäen sen kaikki 22 kuntaa. Pirkanmaan
pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueella kuntien,
kuntalaisten, yritysten ja laitosten turvallisuudesta
käyttäen onnettomuusriskien hallinnan keinoja. Näihin
kuuluvat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja varautuminen poikkeusoloihin. Aluepelastuslaitos huolehtii kaikesta pelastustoiminnasta vastuualueellaan. Kuntien maksuosuus määräytyy asukaslukuperusteisesti.
Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate)
TP2014
TA2015
TA2016
TP14TA16%
TS2017
TS2018
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
Toimintakate
-1 221 945
-1 320 293
-1 321 160
8,1
-1 327 766
-1 334 405
-1 221 945
-1 320 293
-1 321 160
8,1
-1 327 766
-1 334 405
-1 221 945
-1 320 293
-1 321 160
8,1
-1 327 766
-1 334 405
-1 221 945
-1 320 293
-1 321 160
8,1
-1 327 766
-1 334 405
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Pelastustoimen palvelut ostetaan Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Pelastuslaitos ohjaa alueellista valmiussuunnittelua, joka valmistellaan kuntakohtaisesti. KesINFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT
Taloudellisuus
Pelastustoimen menot, €/asukas
kuspaloasema sijaitsee Tampereella. Pirkkalan aluepaloasema on Linnakallion alueella. Sopimuspalokuntana
toimii Pirkkalan VPK kuntakeskuksessa.
TP2014
65,36
TA2015
69,89
TA2016
69,03
76
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Tuloslaskelma
Ulkoiset ja sisäiset erät
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarv. ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Korkomenot
Muut rahoitusmenot
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suun. muk. poistot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Satunnaiset tulot
Satunnaiset menot
Tilikauden tulos
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
Tilikauden yli-/alijäämä
Tunnusluvut
Vuosikate % poistoista
Vuosikate €/asukas
Kertynyt ylijäämä €
Asukasmäärä 31.12.
Asukaslisäys
Asukaslisäys-%
TP 2014
TA 2015
TA 2016
TS 2017
42 777 680 46 167 180 45 549 320 44 983 613
21 305 464 21 306 550 21 056 581 21 094 863
6 539 960
7 300 851
7 684 604
7 725 638
2 413 313
2 445 545
2 043 564
1 355 308
12 518 944 15 114 234 14 764 571 14 807 804
-124 618 328 -133 203 224 -134 388 134 -132 352 959
-54 958 074 -56 594 612 -56 125 806 -56 271 899
-47 657 655 -51 480 869 -52 031 585 -51 141 167
-6 260 018
-6 160 184
-6 123 994
-6 119 707
-5 915 689
-6 825 400
-6 411 465
-4 785 274
-9 826 891 -12 142 159 -13 695 284 -14 034 912
-81 840 647 -87 036 044 -88 838 814 -87 369 345
79 440 672 81 315 000 83 500 000 84 300 000
11 940 944 10 700 000 11 400 000 10 500 000
-849 947
-832 000
-598 000
-493 000
6 904
10 000
5 000
5 000
974 457
853 524
603 524
178 524
-965 984
-950 000
-700 500
-600 500
-865 324
-745 524
-506 024
-76 024
8 691 022
4 146 956
5 463 186
6 937 655
-6 218 626
-7 022 518
-8 745 800
-7 094 615
-6 218 626
-7 022 518
-8 745 800
-7 094 615
2 472 396
TS 2018 Kasvu% Kasvu%
TP14TA15TA16
TA16
45 399 988
-1,3
6,5
21 198 848
-1,2
-1,2
7 762 347
5,3
17,5
1 416 083
-16,4
-15,3
15 022 710
-2,3
17,9
0,9
7,8
-133 314 778
-56 582 936
-0,8
2,1
-51 387 298
1,1
9,2
-6 150 424
-0,6
-2,2
-4 809 197
-6,1
8,4
-14 384 923
12,8
39,4
-87 914 790
2,1
8,6
86 900 000
2,7
5,1
10 500 000
6,5
-4,5
-393 000
-28,1
-29,6
5 000
-50,0
-27,6
178 524
-29,3
-38,1
-500 500
-26,3
-27,5
-76 024
-32,1
-41,5
9 092 210
31,7
-37,1
-7 146 585
24,5
40,6
-7 146 585
24,5
40,6
-2 875 562
-3 282 614
-156 960
1 945 624
8 396
-2 875 562
-3 282 614
-156 960
1 945 624
139,8
465
45 610 314
59,1
220
42 734 752
62,5
285
39 452 138
97,8
357
39 295 178
127,2
461
41 240 802
18 689
18 889
200
1,1
19 139
250
1,3
19 439
300
1,6
19 739
300
1,5
-2 464 000
320
1,7
77
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Ulkoiset ja sisäiset erät eriteltynä
Sisäiset
erät
15 689 054
5 919 948
50 000
Ulkoiset
erät
29 860 266
15 136 633
7 634 604
2 043 564
5 045 465
-118 699 080
-56 125 806
-46 018 167
-6 123 994
-6 411 465
-4 019 648
-88 838 814
83 500 000
11 400 000
-598 000
5 000
530 000
-700 500
-432 500
5 463 186
-8 745 800
-8 745 800
Sisäiset ja ulkoiset
erät yhteensä
45 549 320
21 056 581
7 684 604
2 043 564
14 764 571
-134 388 134
-56 125 806
-52 031 585
-6 123 994
-6 411 465
-13 695 284
-88 838 814
83 500 000
11 400 000
-598 000
5 000
603 524
-700 500
-506 024
5 463 186
-8 745 800
-8 745 800
Tilikauden tulos
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
-3 282 614
-3 282 614
Tilikauden yli-/alijäämä
-3 282 614
-3 282 614
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarv. ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Korkomenot
Muut rahoitusmenot
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suun. muk. poistot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Satunnaiset tulot
Satunnaiset menot
9 719 106
-15 689 054
-6 013 418
-9 675 636
0
73 524
-73 524
0
78
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Investoinnit
Investoinnit yhteensä
Tulot
Menot
Netto
TA2016
250 000
-12 339 000
-12 089 000
TS2017
150 000
-18 935 000
-18 785 000
TS2018
150 000
-17 619 000
-17 469 000
Kunnanhallitus
Tulot
Menot
Netto
TA2016
250 000
-2 800 000
-2 550 000
TS2017
150 000
-4 500 000
-4 350 000
TS2018
150 000
-4 500 000
-4 350 000
Maa-alueet tulot
Maa-alueet menot
Arvopaperit tulot
Arvopaperit menot
150 000
-800 000
100 000
-2 000 000
150 000
-500 000
150 000
-500 000
-4 000 000
-4 000 000
TA2016
-195 000
TS2017
-69 000
TS2018
-27 000
1015 Perusturvaosaston irtain omaisuus
Vanhusten palvelut
Perusterveydenhuolto
-80 000
-115 000
-42 000
-27 000
-27 000
Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Menot
TA2016
-75 000
TS2017
-25 000
-75 000
-25 000
TA2016
-57 000
TS2017
-495 000
TS2018
-850 000
-42 000
-45 000
-450 000
-700 000
-50 000
-100 000
TA2016
-60 000
TS2017
-50 000
TS2018
-50 000
-30 000
-30 000
-50 000
-50 000
1001
1001
1007
1007
Perusturvalautakunta
Menot
1020 Ympäristöterveydenhuollon irtain
omaisuus
Sivistyslautakunta
Menot
1030 Sivistysosaston irtain omaisuus
Perusopetus
Lukio
Vapaa-aikapalvelut
Tekninen lautakunta
Menot
1101 Teknisen osaston irtain omaisuus
Tilapalvelu
Kunnallistekniikka
-15 000
TS2018
79
Talousarvio 2016
Talonrakennus
Tulot
Menot
Netto
Hallinnon rakennukset
4809 Keskuskorttelihanke
4812 Työpajakeskus
sisäpuoliset pinnat
Taloussuunnitelma 2016–2018
TA2016
TS2017
TS2018
-2 896 000
-7 668 000
-6 543 000
-270 000
U
K
K
-170 000
-150 000
U
-20 000
-20 000
K
Perusturvan rakennukset
4821 Terveyskeskus
keittiölaitehankinnat
kuntoarvion mukaisia korjauksia
-230 000
-50 000
-50 000
K
-85 000
-45 000
-35 000
-10 000
4823 Pirkankoivu
kuntoarvion mukaisia korjauksia
kokonaisvaltainen peruskorjaus, suunnittelu
korjaukset asukkaiden vaihtuessa
aidat, Kanervakoti ja Tähkä
uima-allas
keittön huuva
-180 000
-100 000
K
-40 000
-20 000
Sivistyksen rakennukset
4840 Pereen päiväkoti
keittiölaitehankinta
4841 Killon päiväkoti
lämmitystapamuutos
keittiön ilmalämpöpumppu
-20 000
-15 000
-25 000
-20 000
K
U
K
K
-1 781 000
-20 000
-270 000
K
-7 125 000
-10 000
-10 000 U
-8 000
-120 000
-120 000
K
K
-15 000
-15 000
K
-25 000
-15 000
-10 000
K
U
-250 000
-20 000
K
K
-5 823 000
-8 000
4842 Kyöstin päiväkoti
perusparannusta
-15 000
-15 000
4844 Kyöstin II päiväkoti
perusparannusta
keittiölaitehankinta
-35 000
-15 000
-20 000
K
U
4845 Tommilan päiväkoti (väistötilana)
tilamuutokset
perusparannusta
-20 000
-10 000
-10 000
K
K
4846 Puuhkalakin päiväkoti
keittiölaitehankinta
kuntoarvion mukaisia korjauksia
-30 000
-30 000
K
4847 Pakkalanlyhdyn päiväkoti
sisäpuolisia maalauksia
-15 000
-15 000
K
K
-10 000
-10 000
-10 000
-10 000
U
K
80
Talousarvio 2016
Talonrakennus
Taloussuunnitelma 2016–2018
TA2016
TS2017
TS2018
4848 Kurikanpirtin päiväkoti
keittiölaitehankinta
-10 000
-10 000
U
-10 000
-10 000
U
4852 Suupankuja 8-10 c 55
sisäpuoliset pinnat
-30 000
-30 000
K
4854 Kurikansiiven päiväkoti
teräsverkkoaita
pihan parannusta
-40 000
-20 000
-20 000
U
K
4856 Toivion päiväkoti
kuntoarvion mukaisia korjauksia
-30 000
-30 000
K
-20 000
-20 000
K
Uusi päiväkoti
suunnittelu 2018
4870 Kirkonkylän koulun Hyrsingin koulu
kuntoarvion mukaisia korjauksia
pihan turvallisuus ja toimivuus
lämmitystapamuutos
-250 000
-250 000
-8 000
-8 000
-40 000
-100 000
K
-40 000
K
-100 000
4872 Kirkonkylän koulu
lämmitystapamuutos
kivikoulun perusparannus
puukoulu, kuntoarvion mukaisia korjauksia
keittiölaitehankinta
-70 000
-50 000
-20 000
K
K
4874 Naistenmatkan koulu
tutkimuksen perusteella tehtävät korjaustyöt
2016 B-osa; 2017 liikuntasali
yhdyskäytävän korjaus/uusiminen
ikkunoiden uusiminen
salaojien uusiminen
-340 000
-180 000
K
-70 000
-40 000
-50 000
U
U
K
4876 Nuolialan koulu
rakennusten muuttaminen kaukolämpöön
vanha kivikoulu, rakenne- ja talotekniset
työt
vanhan kivikoulun tilalle uudisrakennus
2.krs puukoulu
kuntoarvion mukaisia korjauksia
peruskorjaus
-575 000
-185 000
-100 000
K
-250 000
U
-6 000 000
-40 000
K
-8 000
-135 000
-50 000
-10 000
-75 000
K
K
U
-100 000
-100 000
K
-6 008 000
-50 000
-50 000
4878 Toivion koulu
tilamuutokset
-15 000
-15 000
U
-58 000
-8 000
-50 000
-4 250 000
U
-4 000 000
-250 000
4877 Nuolialan esikoulu
alapohjakorjauksia
peruskorjaus
U
K
-250 000
K
-250 000
K
K
81
Talousarvio 2016
Talonrakennus
Taloussuunnitelma 2016–2018
TA2016
4880 Kurikankulman koulu-päiväkoti
keittiölaitehankinta
sadevesijärjestelmä, sisäpihan pinnoitus
-40 000
4884 Yläaste
keittiölaitehankinta
peruskorjausta, liikuntasali
salaojat
2.krs osan purkua vaatimat rakenne- ja
talotekniset yöt
lukiosiipi, peruskorjaus,
suunnittelu 2017, toteutus 2018
-340 000
4886 Lukio
suunnittelu
rakennuttajan hankinnat mm. kameravalvontajärjestelmä ja aurinkokeräimet
-60 000
-60 000
-40 000
-180 000
-50 000
-110 000
TS2017
U
-40 000
-40 000
K
4918 Reippi
perusparannusta
uudisrakennus, sauna
suunnittelu 2017, toteutus 2018
-10 000
-10 000
K
4939 Nimeämättömät kohteet talonrakennus
Muut rakennukset
4963 Sankila
peruskorjausta
4967 Rantaniitty
kuntoarvion mukaisia korjauksia
yläkerran tilajärjestelyt
U
U
-125 000
-25 000
U
-525 000
-25 000
-100 000
K
-500 000
K
K
4915 Vapaa-aikakeskus
kuntoarvion mukaisia korjauksia
-605 000
-145 000
-120 000
-10 000
-15 000
-30 000
-30 000
K
4895 Kyöstin kerhotalo
vesikatto
Teknisen rakennukset
4935 Työ-ja varastokeskus
lämmitystapamuutos
vesikattokorjaukset
avaintenhallinta
TS2018
-120 000
-50 000
-70 000 U
-60 000
-60 000
U
-27 000
-27 000
K
-50 000
-600 000
-50 000 U
-600 000 U
-450 000
-450 000
-460 000
-450 000
-450 000
-110 000
-70 000
-70 000
-8 000
K
-40 000
-10 000
-30 000
K
K
K
K
K
-8 000
-8 000
82
Talousarvio 2016
Kunnallistekniikka
Tulot
Menot
Netto
Taloussuunnitelma 2016–2018
TA2016
TS2017
TS2018
-6 256 000
-6 128 000
-5 649 000
Alueellinen kunnallistekniikka
5001 Turri
Turrin asemakaavan laajennus, VT3 varsi /
Naistenmatkantien pohjoispuoli
Kivirannantien päällystys- ja viimeistelytyöt
-3 680 000
-4 618 000
-4 123 000
-440 000
-400 000
5002 Niemenmaa
Soljan kunnallistekniikka
Virkaniementie, polkuyhteys rantametsikköön
Niemenmaan kevytväylät ja puistoalue
-1 900 000
-1 900 000
5005 Kyösti
Kaavamuutosalueen kunnallistekniikka
-40 000
U
-150 000
-150 000
U
5007 Naistenmatka
Ratsutilan kunnallistekniikka
Lentoasemantien ja Naistenmatkantien
kiertoliittymä (MAL-hanke)
Ransupuiston siirto (lukiohanke)
Urheilutien ja Suupankujan katumuutokset
Koulutien katumuutokset
Suupantien valaistuksen uusiminen
Tommilan kaavan kunnallistekniikka
-650 000
-100 000
-400 000
U
U
-150 000
K
5008 Kurikka
Kurikantien kevytväylien viimeistely välillä
Metsämäenkaari- Postin tontti
Asemakaava-alueen laajennuksen
(Manalanprunni) kunnallistekniikka
-240 000
-40 000
U
-200 000
U
5010 Vähäjärvi
Yhdysvesijohto Kurikka-Vähäjärvi
-100 000
-100 000
U
-50 000
-50 000
U
5013 Loukonlahti
Nuolenkärjen kunnallistekniikka
U
-610 000
-500 000 U
-60 000
U
-50 000 U
5006 Lepomoisio
Uuden kaava-alueen kunnallistekniikka
(välille Purotie - Vasamatie)
5012 Nikkilänniemi
Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen
-1 000 000
-1 000 000 U
U
-350 000
-350 000 U
0
-100 000
-100 000 U
-100 000
-100 000
-958 000
-158 000 U
-383 000
-113 000 U
-500 000
-300 000
U
K
K
-70 000 K
-200 000 U
-700 000
-700 000 U
-300 000
-300 000 U
-500 000
-500 000 U
83
Talousarvio 2016
Kunnallistekniikka
Taloussuunnitelma 2016–2018
TA2016
TS2017
-500 000
-100 000 U
-190 000 U
5014 Pere
Nuolialanlaakson puiston välineet
Lautatarhantien asfaltointi ja kivityöt
Kevyenliikenteeväylä Pereentien varteen
(Loukonlahdentie-Pirjolantie)
Pereensaarentien klv ja hulevesiputki
5015 Killo
Killonvainiontien alueen katujen viimeistely
Liikennevalot Killonvainiontien ja Pereentien risteyksiin
TS2018
-350 000
-160 000
-160 000
-50 000
-50 000 U
U
-450 000
-450 000 U
5018 Toivio
Metsä-Eerolan puistoväylän rakentaminen
5022 Pirkkalan kylä
Pelastuskaivausten lopputyöt
-90 000
-90 000 U
-200 000
-200 000
U
-400 000
-400 000 U
-10 000
-10 000
U
-150 000
-150 000
-220 000
-220 000
-100 000 U
-120 000 U
-220 000
5108 Viheralueiden rakentaminen
Viheralueiden ja leikkipaikkojen kunnostus
-35 000
-35 000
5109 Uimarannat
Kunnostus ja perusparannus
-15 000
-15 000
U
-1 200 000
-200 000 U
-1 000 000
-2 496 000
-1 200 000
Laajemmat projektit
5101 Katujen ja vesihuollon saneeraus
-40 000
-40 000 U
5023 Sankila
Heikkiläntien ja kevyenliikenteenväylän
rakentaminen
5030 Linnakallio
Linnakallion (eteläinen) kunnallistekniikka
Linnakorven asemakaavan laajennuksen
kunnallistekniikka (=Muuraintie)
Linnakallion asemakaavan laajennus
(Jasperintie lännen suunnasta)
Kurikantien ja Linnakalliontien risteysalue
U
-210 000 U
5017 Partolan yritysalue
Nuolialantien risteysalueen parantaminen
5021 Vaitti
Jasperintie kaava-alueen loppuun ja alikulku
Vesihuoltoputket Vaittin täyttöalueelle
-350 000
U
U
K
-1 430 000
-1 200 000
K
-1 446 000
-1 200 000
K
-40 000
-40 000
K
-40 000
-40 000
K
-10 000
-10 000
K
-10 000
-10 000
K
K
K
84
Talousarvio 2016
Kunnallistekniikka
Taloussuunnitelma 2016–2018
TA2016
TS2017
TS2018
-30 000
-30 000 U
-46 000
-30 000
-16 000
U
K
5110 Liikuntapaikat
ulkoilureitit
kaukalot ja jalkapallomaalit
urheilukentän tekonurmen uusiminen
-446 000
-30 000
-16 000
-400 000
U
K
K
5112 Valaistuksen saneerausohjelma
-100 000
K
-100 000
K
-100 000
K
-50 000
K
-50 000
K
-50 000
K
5119 Ilmailualan koulutustilainvestoinnin
tukeminen
-350 000
U
5120 Tampereen seudun keskuspuhdistamo
-300 000
U
-80 000
-80 000
K
-80 000
-80 000
K
-80 000
-80 000
K
5115 Liikenneturvallisuusjärjestelyt
Muu kunnallistekniikka
5150 Nimeämättömät kohteet kunnallistekniikka
85
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Rahoituslaskelma
TP 2014
TA 2015
TA 2016
TS 2017
TS 2018
5 721 862
8 691 022
796 956
4 146 956
2 963 186
5 463 186
4 437 655
6 937 655
6 592 210
9 092 210
-2 969 160
-3 350 000
-2 500 000
-2 500 000
-2 500 000
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet
investointimenoihin
Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustulot
-11 015 528
-14 397 310
-7 536 000
-11 155 000
-9 689 000
-12 339 000
-16 285 000 -14 969 000
-18 935 000 -17 619 000
186 000
69 000
3 195 782
3 550 000
2 650 000
2 650 000
2 650 000
Toiminnan ja investointien rahavirta
-5 293 666
-6 739 044
-6 725 814
-11 847 345
-8 376 790
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten
lainojen lisäys
Pitkäaikaisten
lainojen vähennys
Pitkäaikaisten
lainojen nettolisäys
Lyhytaikaisten lainojen
muutos
Muut maksuvalmiuden
muutokset
2 987 595
5 035 000
4 500 000
10 500 000
8 500 000
9 000 000
13 000 000
13 500 000
19 500 000 18 500 000
-7 708 620
-8 700 000
-9 000 000
-9 000 000 -10 000 000
1 291 380
4 300 000
4 500 000
10 500 000
8 500 000
1 696 215
735 000
Vaikutus maksuvalmiuteen
-2 306 071
-1 704 044
-2 225 814
-1 347 345
123 210
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
5 776 990
8 083 061
4 072 946
5 776 990
1 847 132
4 072 946
499 787
1 847 132
622 997
499 787
Tunnusluvut
Investointien tulorahoitus %
Lainanhoitokate
Lainakanta 31.12. milj. €
Lainat €/asukas
61,2
1,1
45 459
2 432
37,4
0,5
49 759
2 634
44,3
0,6
54 259
2 835
36,6
0,8
64 759
3 331
51,6
0,9
73 259
3 711
Asukasluku
Asukasluvun kasvu hlöä
Asukasluvun kasvu %
18 689
320
1,7
18 889
200
1,1
19 139
250
1,3
19 439
300
1,6
19 739
300
1,5
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät, netto
Tulorahoituksen korjauserät
86
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Yhteenveto sitovista eristä
ulkoiset ja sisäiset erät 1 000 €
Tuloarviot
Määrärahat
KÄYTTÖTALOUSOSA
Keskusvaalilautakunta
-3
Tarkastuslautakunta
-60
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Määrärahat
Verotulot
83 500
Valtionosuudet
11 400
Korkotuotot
4 134
-7 754
379
-1 566
Ympäristölautakunta
Valvonta ja maankäyttö
Tuloarviot
TULOSLASKELMAOSA
Muut rahoitustuotot
5
604
Korkokulut
-701
Muut rahoituskulut
-506
Perusturvalautakunta
Perusturvan hallintopalvelut
57
-408
3 693
-11 348
184
-1 228
Maa-alueet
150
-800
Vanhusten palvelut
5 734
-13 099
Arvopaperit
100
-2 000
Perusterveydenhuolto
4 318
-14 868
Erikoissairaanhoito
4 388
-21 691
Sosiaalipalvelut
Lasten ja nuorten tukipalvelut
Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Ympäristöterveydenhuolto
1 582
-1 734
Sivistyslautakunta
Sivistysosaston hallinto
INVESTOINTIOSA
Kunnanhallitus
Perusturvalautakunta
-195
Ympäristöterveydenhuollon jaosto
-75
Sivistyslautakunta
-57
Tekninen lautakunta
-60
Talonrakennus
5
-629
Hallinnon rakennukset
-170
Varhaiskasvatus
2 141
-14 854
Perusturvan rakennukset
-230
Perusopetus
1 250
-21 081
Sivistyksen rakennukset
22
-1 425
Lukio
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus
Vapaa-aikapalvelut
-209
262
-2 491
Tekninen lautakunta
-605
Muut rakennukset
-110
Kunnallistekniikka
Alueellinen kunnallistekniikka
Tekninen hallinto
-309
Laajemmat projektit
Ruoka- ja puhtauspalvelu (netto)
-124
Muu kunnallistekniikka
Tilapalvelu (netto)
Kunnallistekniikka
Pelastustoimi
-1 781
Teknisen rakennukset
-3 680
-2 496
-80 000
-2 970
379
-3 559
RAHOITUSOSA
-1 321
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
13 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
-9 000
87
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Vesihuoltolaitos
Tehtävä
Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitoksen tehtävänä on hoitaa kunnan vesi- ja viemärilaitostoimintaa lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti. Vesihuoltolaitos toimii kirjanpidollisena taseyksikkönä.
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Pirkkalan kunnalla ja Tampereen Vesi liikelaitoksella on
vuosiksi 2011- 2041 yhteistyösopimus veden jakelusta
ja puhdistamisesta sekä verkoston ylläpidosta. Tampereen Vesi vastaa asiakaspalvelusta, kuten vesihuollon
liittymissopimuksista, laskutuksesta, liitoslausunnoista
ja karttapalvelusta. Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitos
vastaa olemassa olevan vesihuoltoverkoston saneerauksesta ja uuden vesihuoltoverkoston rakentamisesta.
Pirkkalan kunta omistaa vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostoineen. Tampereen Vesi maksaa käyttöoikeusvuokraa verkostoista ja niihin liittyvistä laitteisToiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Saneeraussuunnitelman toteuttaminen
Hyvä asiakaspalvelu
INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT
Taloudellisuus
Taksat (alv 0 %)
puhdas vesi, €/m3
jätevesi vesi, €/m3
toista. Vuokran määrä tarkastetaan vuosittain käyttöomaisuuden tasearvon muutosten mukaisesti. Vesihuollon käyttömaksu on sidottu kertoimella 1,2 Tampereen Veden maksuihin. Pirkkalan kunta määrittelee vesihuollon liittymismaksut ja saa niistä tulevat tulot. Liittymismaksujen yksikköhinta ja tonttiliittymien rakentamiskorvaukset on sidottu maarakennusindeksin kokonaisindeksiin edellisen vuoden syyskuun indeksin perusteella. Maksujen ja korvausten tarkastamisajankohta on vuoden vaihde.
Keskuspuhdistamon toteuttamissuunnitelman valmistuminen vuoden 2016 loppuun mennessä.
Toimintasuunnitelma 2016
Saneeraussuunnitelmassa vuodelle
2016 määriteltyjen hankkeiden toteuttaminen
Arviointikriteeri (Mittari)
Toteutuneet hankkeet
Asiakastyytyväisyystutkimuksen toteuttaminen (Tampereen Vesi)
Tutkimuksen tulokset
TP 2014
TA 2015
TA 2016
1,22
1,80
1,31
1,92
1,38
1,99
88
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Tuloslaskelma
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja kulut
Korkotulot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos
TP2014
TA2015
TA2016
TS2017
TS2018
1 058 686
-91 495
967 191
785 000
-125 000
660 000
853 000
-126 968
726 032
875 000
-127 015
747 985
895 000
-127 015
767 985
-73 526
-73 524
-73 524
-73 524
-73 524
893 665
-635 852
586 476
-672 187
652 508
-683 000
674 461
-700 000
694 461
-720 000
257 813
-85 711
-30 492
-25 539
-25 539
89
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Investoinnit
Vesilaitos
Tulot
Menot
Netto
TA2016
TS2017
TS2018
-1 899 000
-1 919 500
-1 674 000
Alueellinen kunnallistekniikka
5001 Turri
Asemakaavalaajennus
5002 Niemenmaa
Soljan kaava
5005 Kyösti
Kaavamuutosalue
-570 000
-570 000
U
-480 000
-480 000 U
-75 000
-75 000
K
-122 500
-122 500
5007 Naistenmatka
Tommilan kaavan kunnallistekniikka
5008 Kurikka
Manalanprunnin kaava
5010 Vähäjärvi
Yhdysvesijohto Kurikka-Vähäjärvi
5012 Nikkilänniemi
Nikkilänniemen vesihuolto
-90 000
-90 000
U
-100 000
-100 000
U
-50 000
-50 000
U
-90 000
-90 000
U
U
-100 000
-100 000
K
-200 000
-200 000
K
-300 000
-300 000 U
-120 000
-120 000 U
-40 000
-40 000
-48 000
-48 000
5030 Linnakallio
Linnakorven asemakaavan laajennuksen kunnallistekniikka (=Muuraintie)
Linnakallion asemakaavan laajennus (Jasperintie lännen suunnasta)
Laajemmat projektit
5101 Katujen ja vesihuollon saneeraus
-600 000
K
5120 Tampereen seudun keskuspuhdistamo
-300 000
U
-24 000
K
Muu kunnallistekniikka
5150 Nimeämättömät kohteet
-50 000
-50 000
-175 000
-175 000 U
5013 Loukonlahti
Nuolenkärjen kunnallistekniikka
5021 Vaitti
Jasperintie kaava-alueen loppuun + alikulku
Vesihuoltoputket Vaittin täyttöalueelle
U
K
-50 000
-50 000 U
5006 Lepomoisio
Uuden kaava-alueen kunnallistekniikka (välille
Purotie - Vasamatie)
-160 000
-160 000
U
-500 000
-500 000
U
-600 000
K
-600 000
K
-24 000
K
-24 000
K
90
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Rahoituslaskelma
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Pysyvien vastaavien investoinnit
Rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
TP2014
TA2015
TA2016
TS2017
TS2018
893 665
586 476
652 508
674 461
694 461
893 665
-899 865
586 476
-1 500 000
652 508
674 461
694 461
-1 899 000 -1 919 500 -1 674 000
-899 865
-1 500 000
-1 899 000 -1 919 500 -1 674 000
-6 199
-913 524
Varsinaisen toiminnan ja investointien
kassavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden
muutokset
-8 620
-8 620
14 819
230 000
Vaikutus maksuvalmiuteen
0
-692 144
-1 186 492 -1 245 039
230 000
-979 539
230 000
230 000
-1 016 492 -1 015 039
-749 539
91
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016–2018
Liitteet
LISTA TILIVELVOLLISISTA
Luottamushenkilötoimielimet ja pormestari
Pormestari
Kunnanhallitus
Lautakunnat
Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Allan Salon taidekokoelman johtokunta
Viranhaltijat
Hallinto-osasto
kansliapäällikkö
kehittämisjohtaja
hallintojohtaja
talousjohtaja
henkilöstöjohtaja
elinkeinojohtaja
työllisyyspalveluiden päällikkö
kaavoitusjohtaja
rakennustarkastaja
ympäristöpäällikkö
Sivistysosasto
sivistysjohtaja
talous- ja hallintopäällikkö
varhaiskasvatuspäällikkö
opetuspäällikkö
vapaa-aikapäällikkö
Perusturvaosasto
perusturvajohtaja
sosiaalityön johtaja
vanhustyön johtaja
ylilääkäri
ympäristöterveyspäällikkö
talouspäällikkö
hallintopäällikkö
Tekninen osasto
tekninen johtaja
yhdyskuntatekniikan päällikkö
ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö
tilapalvelupäällikkö
hallintopäällikkö
Muut tilivelvolliset
Hallintosäännön 3 §:n perusteella kunnanhallituksen ja lautakuntien määräämät vastuuyksiköiden ja toimintayksiköiden
esimiehet ja heidän sijaisensa.
92