Fördelning av Högskolans grundutbildningsanslag för

Högskolan i Gävle
Högskolestyrelsen
Rektors beredningsgrupp
Bilaga 49
2015-09-24
HIG-STYR 2015/32
Godkänd av Högskolestyrelsen 2015-09-24
Fördelning av Högskolans grundutbildningsanslag för
verksamhetsåret 2016
Högskolestyrelsen beslutade på styrelsesammanträdet den 8:e juni 2014 att införa en ny process för
anslagsfördelningen inför 2015. Den nya processen innebär att anslagsfördelningen för
grundutbildning och forskning ska behandlas vid samma tillfälle och följa linjeorganisationen.
Tidpunkten för beslut om anslagsfördelning infaller innan beslut om takbelopp och ersättningsnivåer
meddelats från utbildningsdepartementet. Av den anledningen är de summor som presenteras
avseende fördelning av grundutbildnings- och forskningsanslagen preliminära i den meningen att de
baseras på prognosticerade takbelopp och innevarande års ersättningsnivåer. Syftet med de summor
som anges är att illustrera ett ungefärligt utfall av de principer som tillämpas i anslagsfördelningen.
Föreliggande förslag till anslagsfördelning lämnas till Högskolestyrelsen av rektors beredningsgrupp,
bestående av rektor, de tre akademicheferna, tre representanter för Utbildnings- och
forskningsnämnden, samt förvaltningschefen. Till gruppen har vicerektor för forskning, samordnare
för utbildningsfrågor samt två ekonomer varit adjungerade.
Utgångspunkter för anslagsfördelningen
Ett omfattande arbete med genomgripande reformer av Högskolans planerings- och budgetarbete
har genomförts under 2014 och 2015, vilket möjliggjort en tydligare strategisk styrning av
statsanslaget och en säkrare prognostisering och planering i budgetarbetet. Trots detta kvarstår
utmaningar kopplade till faktorer som står helt eller delvis utanför Högskolans kontroll. En sådan
faktor är prestationsgrad. Varje år tilldelas universitet och högskolor anslag för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå upp till ett visst takbelopp, som anges i budgetpropositionen.
Takbeloppet avser den maximala ersättning som varje lärosäte kan få från regeringen. Den faktiska
ekonomiska ersättningen till lärosätet beräknas utifrån antalet registrerade studenter
(helårsstudenter) och deras avklarade poäng (helårsprestationer) under året inom de olika
utbildningsområdena. Antalet helårsstudenter kan till stor del kontrolleras genom beslut om antal
utbildningsplatser. Förutsatt att dimensioneringen av kurser och program är realistisk i förhållande
till söktrycket, går det att genom beslut kontrollera hur många studenter som ska påbörja sin
utbildning. I vilken utsträckning dessa studenter klarar sina studier och tar sina förväntade poäng –
det som brukar benämnas prestationsgrad – är dock mycket svårt att prognostisera. En avvikelse från
beräknad prestationsgrad på bara någon enstaka procent får relativt stort genomslag i det faktiska
utfallet. Den förmodade prestationsgraden är därför en osäkerhetsfaktor i alla prognoser, som aldrig
kan elimineras.
En annan osäkerhetsfaktor som särskilt gör sig påmind i tider av regeringsskifte, är prognoser över
framtida anslagsnivåer. När föregående års beslut om anslagsfördelning fattades i Högskolestyrelsen,
baserades prognoser och beräkningar på ett sjunkande grundutbildningsanslag till Högskolan fram till
2018. Detta scenario ställde skarpa krav på ett neddimensionerat utbildningsutbud, koncentration
1
Högskolan i Gävle
Högskolestyrelsen
Rektors beredningsgrupp
Bilaga 49
2015-09-24
HIG-STYR 2015/32
och effektivisering. I och med regeringens vårändringsbudget 2015 har scenariot förändrats till en
tämligen kraftig prognostiserad ökning av grundutbildningsanslaget till 2018.
Men prognoskurvan är inte rak: För 2016 aviseras en lägre anslagsnivå än 2015 och för 2017 aviseras
ett grundutbildningsanslag på 2015 års nivå. Först till 2018 aviseras en kraftig ökning. Den
koncentration och effektivisering som eftersträvades i anslagsfördelningen för 2015 kan fortfarande
utgöra vägledande principer, men den stora utmaningen ligger nu i en nödvändig uppdimensionering
av utbildningsutbudet.
Årligen revideras också på nationell nivå de ersättningsnivåer som ska gälla för de olika
utbildningsområdena, humaniora, teknik, vård, samhällsvetenskap, etc. Vanligtvis sker en
procentuellt likvärdig uppskrivning av samtliga utbildningsområden, vilket då inte påverkar
fördelningen mellan utbildningsområdena utan bara påverkar hur många utbildningsplatser anslaget
räcker till. Men ibland görs en förändring i storleksrelationerna mellan utbildningsområdena. Senast
2014 genomfördes en resursförstärkning av utbildningsområdet
humaniora/teologi/juridik/samhällsvetenskap, vilket förändrade proportionerna mellan de olika
utbildningsområdena. Vid Högskolan i Gävle tillämpades dock inte de nya nivåerna förrän i
anslagsfördelningen för 2015. Detta är bakgrunden till den kompensatoriska åtgärd som föreslås
nedan, avseende hur den centrala avsättningen från grundutbildningsanslaget ska belasta de olika
utbildningsområdena.
Med anslagsnivåer som snabbt kan förändras till följd av politiska vägval och ett utbildningsutbud
som tar tid att ställa om, är det svårt, för att inte säga omöjligt, att dimensionera verksamheten så
att slutresultatet hamnar precis i nivå med anslagstaket. Det statliga anslagsfördelningssystemet är
utformat för att kunna hantera denna svårighet, genom att en högskola har möjlighet att spara
outnyttjat anslag eller överproduktion till senare år. En överproduktion ett år kan användas till att
kompensera en underproduktion ett senare år, så länge avvikelsen från taknivån inte överskrider 10
procent.
Högskolan redovisade 2014 ett outnyttjat anslag, så kallat anslagssparande, omfattande 11 793 tkr.
Prognosen är att även 2015 kommer att avslutas med ett visst outnyttjat anslag, men av mindre
omfattning än 2014. Detta anslagssparande dämpar effekten av den aviserade anslagsminskningen
2016 och gör det möjligt för Högskolan att planera för en överproduktion 2016 och 2017 och
därigenom förbättra möjligheterna att komma i nivå med det aviserade anslagstaket 2018.
Grundutbildningsanslaget
Förslaget till fördelning av grundutbildningsanslaget har tagit sin utgångspunkt i följande faktorer:
-
Medel som prognosticeras intecknade i redan antagna programstudenter fördelas till
akademierna i enlighet med programmens akademihemvist
Medel intecknade i redan fattat beslut om programplatser vt 2016 fördelas till akademierna i
enlighet med programmens akademihemvist
Medel för nya programplatser ht 2016 enligt beredningsgruppens förslag om programutbud
ht16/vt17 fördelas till akademierna i enlighet med programmens akademihemvist
Återstående andel av grundutbildningsanslaget fördelas mellan akademierna, att nyttjas till
fristående kurser i enlighet med utbildningsstrategin.
2
Högskolan i Gävle
Högskolestyrelsen
Rektors beredningsgrupp
-
Bilaga 49
2015-09-24
HIG-STYR 2015/32
En central avsättning från grundutbildningsanslaget frigörs genom att en lokal
ersättningsnivå för HST och HPR tillämpas
Därutöver har förslaget inkluderat 2014 års anslagssparande i anslagsramen. Den totala anslagsram
på vilket fördelningsförslaget baseras omfattar således det aviserade takbeloppet på 417 248 tkr plus
2014 års anslagssparande på 11 793 tkr, vilket summerar 429 041 tkr.
Antagna och planerade programstudenter intecknar totalt 378 674 tkr av anslagsramen och till detta
har akademierna redovisat vilja och kapacitet att erbjuda fristående kurser till en sammanlagd
omfattning av 49 867 tkr. Bruttofördelningen av den prognosticerade anslagsramen blir därmed:
Tabell 1:
(tkr)
program
fristående summa
AHA
123 833
18 241
142 074
ATM
130 739
20 181
150 920
AUE
124 102
11 445
135 547
S:a
378 674
49 867
428 541
Tabellen baseras på 2015 års ersättningsnivå. Differensen på 500 tkr utgör marginal för uppskrivning
av ersättningsnivåerna för de olika utbildningsområdena.
För 2016 föreslås, i likhet med 2015, att en del medel avsätts både på högskole- och akademinivå.
Avsättningen hanteras genom att ersättningsnivåerna för de olika utbildningsområdena skrivs ned
några procent till en ”lokal prislapp”. Antal helårsstudenter blir på så sätt fortfarande grund för
anslagsfördelningen mellan akademierna, men i fördelningen dras några procent av som finansierar
den centrala avsättningen. Så långt är principen den samma som i anslagsfördelningen för
budgetåret 2015. För budgetåret 2016 föreslår dock beredningsgruppen en mindre förändring, som
beskrivs närmare nedan.
Avsättning från grundutbildningsanslaget för central disposition
För disposition på central nivå föreslås att medel avsätts enligt följande specifikation (tkr):
Tabell 2:
Marknadsföring
Pedagogisk utveckling
Systemutveckling
Internationalisering
Avgift till studentkåren
Medfinansiering Yh Gävleborg
S:a
4 000
1 000
2 000
2 000
750
250
10 000
Av dessa medel föreslås 5 000 tkr (pedagogisk utveckling, systemutveckling och internationalisering)
3
Högskolan i Gävle
Högskolestyrelsen
Rektors beredningsgrupp
Bilaga 49
2015-09-24
HIG-STYR 2015/32
utgöra rektors strategiska medel för grundutbildningen. Medel för marknadsföring disponeras av
avdelningen för kommunikation och strategiska relationer. Avgift till studentkåren och
medfinansiering av Yrkeshögskola Gävleborg regleras i befintliga avtal.
Finansiering av avsättningen åstadkoms genom en beskattning av samtliga utbildningsområden utom
humaniora/teologi/juridik/samhällsvetenskap. Detta undantag syftar till att kompensera för den
uteblivna uppskrivningen av ersättningsnivåerna 2014.
Avsättning från grundutbildningsanslaget för disposition vid akademierna
För disposition på akademinivå föreslås att medel avsätts enligt följande specifikation (tkr):
Tabell 3:
Finansiering utbildningsledare
Nyrekrytering
S:a
6 000
6 000
12 000
Avsättningen fördelas jämnt mellan akademierna. Finansiering av avsättningen åstadkoms genom en
beskattning av samtliga utbildningsområden.
4