2015-05-22 LD14/03569 Periodrapport april 2015 Ett förslag till struktur- och förändringsplan har presenterats, beslut kommer att fattas under juni av landstingsstyrelsen och av landstingsfullmäktige. Denna prognos baseras på de besparingar som finns i föreslagen plan. Landstingets samlade prognos per april pekar mot ett resultat på minus 135 mkr (+/- 25 mkr). Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader (exklusive AFA 48 mkr) blir 3,5 procent högre än budgeterat 2015. Hälso- och sjukvårdens nettokostnader beräknas bli 320 mkr högre än budgeterat. Intäktssidan med skatter, statsbidrag och finansnetto beräknas minska med 2 mkr jämfört med budget. Ekonomi övriga förvaltningar sammanlagt 7 mkr. Revidering av kostnadsfördelningsmodellen för kollektivtrafik väntas ge en effekt på 15 mkr. Verksamhetens nettokostnader Driftredovisningen visar beräknade nettokostnader för landstingets verksamheter. I prognosen för 2015 beräknas verksamhetens nettokost nader (exklusive AFA) bli 268 mkr högre än budgeterat (+/- 25 mkr). Hälso- och sjukvårdens prognos visar att verksamheten kommer att kosta 320 mkr eller 5,7 procent mer än budgeterat. Nyligen kom beskedet att AFA återbetalar sjukförsäkringspremier på 48 mkr under 2015, intäkten betraktas som en jämförelsestörande post i bokföringen. Driftredovisning (Mkr) Prognos 2015 Budget Avvikelse 2015 Finansförvaltningen beräknas lämna ett överskott på 32 mkr, vilket avser riktade statsbidrag. -5 290,5 I prognosen bedöms verksamhetens nettokostnad (exklusive AFA) bli 3,5 procent högre än budgeterat 2015 och 3,4 procent högre än vad kostnaden var 2014. Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvård -5 720,5 Besparing 92,0 Patientavgifter 18,0 Central förvaltning/Hälsoval Central förvaltning/övrigt Besparing -430,0 92,0 18,0 -1 209,0 -1 209,0 0,0 -521,4 -521,4 0,0 5,0 5,0 Kollektivtrafik 15,0 15,0 Finansförvaltning -173,9 -206,2 32,3 -53,9 -53,9 0,0 18,7 18,7 0,0 1,4 3,0 -1,6 Kultur- och bildningsnämnden -141,0 -139,8 -1,2 Tandvårdsnämnden -172,3 -168,3 -4,0 -33,0 -33,0 0,0 Patientnämnd -5,0 -5,0 0,0 Revision -5,9 -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Hjälpmedel Dalarna -2,6 -2,6 Besparing övriga FV * 7,0 Hjälpmedel Landstinget Dalarna Fastighetsnämnden Servicenämnden Tandvårdsnämnden, beställartandvård Gemensam nämnd för kostsamverkan 0,0 7,0 Delsumma driftredovisning Återbetalning AFA -7 881,4 -7 613,9 -267,5 48,0 0,0 48,0 Summa driftredovisning -7 833,4 -7 613,9 -219,5 *avser revidering av övriga förvaltningars prognoser enligt förslag till struktur- och förändringsplan. Tjänstemannaledningen har presenterat ett förslag till struktur- och förändringsplan, de ekonomiska besparingar som redovisas i förslaget ingår i denna prognos. För Hälso- och sjukvården är besparingarna 92 mkr, därutöver föreslås höjning av patientavgifterna vilket ger en effekt på 18 mkr. Administrationen beräknas spara 5 mkr och Finansiering Skatter, statsbidrag mm (Mkr) Prognos netto Budget Avvikelse Skatteintäkter 5 943 5 952 -9 Utjämningsbidrag och statsbidrag 1 800 1 802 -2 Finansiella intäkter Finanasiella kostnader och Summa skatteintäkter finansnetto 14 7 7 -59 -61 2 7 698 7 700 -2 Sammanlagt är prognosen för skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto 2 mkr sämre än budgeterat. Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag, exklusive läkemedelsbidraget, bygger på SKL:s senaste prognos från februari. Intäkterna är 47 mkr lägre än budget. I början av mars träffades en överenskommelse mellan SKL och staten om bidrag för läkemedelsförmånerna 2015. Bidraget för Dalarnas del uppgår till 655 mkr. Även 2014 var bidraget 655 mkr. I beloppet 2015 ingår bidrag på 70 procent av beräknad kostnad för läkemedel för behandling av hepatit C. Därutöver ges ett bidrag till landstingen för den faktiska kostnaden 2014 för läkemedel för behandling av hepatit C. För Dalarnas del 27 mkr. Finansiella intäkter och kostnader Finansnettot visar ett överskott på 9 mkr och avser lägre räntekostnader på pensioner än budgeterat samt reavinst vid avyttring av finansiella produkter. Resultat – Prognos Resultaträkning (Mkr) Verksamhetens nettokostnad Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Utjämningsbidrag och statsbidrag 2015 Arbetad tid januari-mars 2014 Ack utfall Prognos Budget Resultat -2 537 -7 533 -7 314 -7 340 -97 -300 -300 -280 -2 634 -7 833 -7 614 -7 620 1 977 5 943 5 952 617 1 800 16 14 Finansiella intäkter Ack 2015 Ack 2014 Förändring mot föregående år Arbetad tid timmar, anställda 3 251 332 3 252 021* -0,1 % 5 696 - varav timanställda 91 802 81 118 13,2% 1 802 1 776 7 21 - varav arbete under jour/beredskap läkare 41 419 38 868 6,6 % - varav mertid/övertid samtlig personal 54 584 46 676 16,9 % Arbetad tid timmar, inhyrda läkare 35 855 38 116 -6,0 % Arbetad tid timmar, inhyrda sjuksköterskor 13 281 6 641 100,0 % Finanasiella kostnader -22 -59 -61 -48 Periodens resultat -46 -135 86 -175 Sammanfattningsvis beräknas prognos för landstinget totalt, det vill säga verksamhetens nettokostnader, skatteintäkter, statsbidrag och finansiella poster. Prognos är minus 135 mkr för 2015, vilket är 221 mkr sämre är budgeterat. Osäkerhets marginalen i prognosen är +/- 25 mkr. ’* Justerade timmar med hänsyn till antal arbetsdagar 2014-2015. En dag = 49611 tim. Arbetade timmar total är i stort sett oförändrat jämfört med perioden januari-mars 2014. Timanställdas arbetade tid har ökat med 13,2 procent samtidigt som övertiden ökat med nästan 17 procent. Hyrsjuksköterskorna har fördubblat sin arbetade tid jämfört med januari-mars i fjol, medan hyrläkarna har minskat något. Personal Antal anställda och faktiska årsarbetare 30 april Förändring mot föregående år 2015 2014 Antal faktiska årsarbetare 7 279 7 241 0,5 % Antal anställda 8 707 8 640 0,8 % Sjukfrånvaro januari - april Ack 2015 Ack 2014 Förändring mot föregående år, procentenhet Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid 7,5 6,6 0,9 Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid 3,0 2,5 0,5 I tabellen ovan redovisas sjukfrånvaro i procent under perioden januari-april. Sjukfrånvaron har ökat nästan 14 procent jämfört med förra året. Ökningen efter april är något lägre än förra månaden, då sjukfrånvaron var 18 procent högre jämfört med förra året. Det var framförallt i februari som den stora ökningen av korttidsfrånvaro ägde rum, då influensan nådde sin topp i Dalarna. Ökningen är 20 procent gällande korttidssjukfrånvaron (dag 1-14). Den ökade sjukfrånvaron har till stor del kompenserats av arbetstidsökningen för timanställda och övertidsarbete. Antalet faktiska årsarbetare har ökat med 38 jämfört med den 30 april 2014. Antalet anställda har ökat med 67 anställda. Ökningen är marginell mot föregående år. Periodrapport april 2015 2
© Copyright 2024