Styresak 6-15 B Vedlegg 1 - budsjettskriv samlet

Vedlegg 1: Budsjettskriv samlet
Foreløpig resultat 2014 i dette skrivet er oppdatert 20. januar.
Divisjon for medisinsk service
Økonomi
Tabell1: Økonomi; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015
Økonomi
Aktivitetsbaserte inntekter
Rammetilskudd og andre tilskudd
Andre inntekter
Sum driftinntekter
Varekostnader
Personalkostnader
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Netto Finansresultat
Resultat etter finansposter
Interne føringer
Refusjon diverse pasientutgifter
Resultat etter interne føringer
Budsjett
2014
142 349
972 621
15 780
1 130 750
145 300
761 737
143 216
77 125
1 127 378
3 372
3 372
-3 372
-
Foreløpig
resultat 2014
163 294
972 837
20 681
1 156 812
155 512
786 506
154 436
81 087
1 177 542
-20 730
-13
-20 744
-3 787
86
-24 445
Budsjett
2015
177 810
1 027 317
16 618
1 221 745
155 363
831 035
142 905
88 616
1 217 919
3 826
3 826
62
62
Aktivitet
Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan 2015
1. Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid
Kostnadsdrivere for divisjonen:
• Pasientbehandling
o Antall pasienter
o Antall rekvisisjoner (lab, røntgen og pasienttransport)
o Økt kompleksitet i diagnostisering
a) Aktivitetsendringer
o Divisjonens mål er i størst mulig grad å unngå å være flaskehals for de
avdelingene som divisjonen samarbeider med.
o I 2014 hadde divisjonen en aktivitetsvekst på i gjennomsnitt 5 % i forhold
til 2013, noe som er vesentlig høyere enn bestillingen for 2014 på 0,7 %.
1
o Det antas at etterspørselen etter divisjonens tjenester vil fortsette å øke i
2015.
o Økt krav til rask diagnostisering i forhold til kreftbehandling, jfr.
pakkeforløp på kreft, og hurtigtesting knyttet til smitteproblematikk.
o Pasientreiser har hatt en økning i antall rekvisisjoner på ca 7,9 %,
sammenlignet med 2013. Dette setter sterkt press på økonomien, og det
er en forventning om ytterligere vekst i 2015. Her er det svært viktig at
man fortsetter å sette inn tiltak knyttet til rekvisisjonspraksis, både
internt og eksternt, for å holde kostnadene under kontroll.
o Det har også vært en kostnadsøkning på 7,3 % knyttet til serviceavtaler og
akutt vedlikehold (reparasjoner) av medisinsk teknisk utstyr i forhold til
2013. Som følge av den høye utnyttelsesgraden av medisinsk teknisk
utstyr på SUS er det ingen indikasjoner som tyder på at denne
kostnadsveksten vil avta i 2015.
b) Prosjekt 2015
Alle avdelingene har spilt inn prosjekter knyttet til økonomi og kvalitet. Noen av
prosjektene er avdelings -og divisjonsovergripende.
Økonomiprosjekter:
Avdelingene har gode tilnærminger, med hovedfokus på å redusere bruk av variabel
lønn.
Kvalitetsprosjekter:
Avdelingene har gode tiltak knyttet til å forbedre pasientflyt og pasientforløp for å
redusere flaskehalsproblematikk.
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
a) Pasientbehandling; risiko og tiltak
Risiko: Merrekvirering medfører økt forbruk av produkter (varekostnad) og dermed
redusert beredskap, særlig knyttet til blodprodukter.
Tiltak: Økt fokus på informasjon og opplæring av rekvirenter.
Risiko: Bemanningsutfordringer ved økt aktivitet og endrede behandlingsmetode/forløp, spesielt knyttet til avdelinger med rekrutteringsutfordringer.
Tiltak: Rekruttere og beholde fagkompetanse.
Risiko: Økt liggetid, som følge av flaskehalser i andre avdelinger på SUS (får ikke sendt
pasienten videre).
Tiltak: Divisjonsovergripende P15 prosjekt.
b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak
Risiko: For høy arbeidsbelastning for gjenværende ansatte pga. sykdom og nye/økte
oppgaver.
2
Tiltak: Fokus på kontinuerlig forbedring og dele beste praksis. Påse at arbeidsoppgaver
fordeles noenlunde jevnt for å unngå skjev belastning.
Risiko: Logistikkutfordringer ved flere avdelinger pga lite hensiktsmessige
bygningsmessige lokaliseringer. Utfordringer knyttet til fleksibilitet og arbeidsflyt.
Tiltak: Tett samarbeid med intern service knyttet til arealmessige utfordringer.
Risiko: Kombinasjonen av vakante stillinger og høyt aktivitetsnivå medfører at man
mister fagkompetanse.
Tiltak: Rekruttere og beholde fagkompetanse.
Divisjonsdirektøren vurderer at det foreligger en stor risiko i budsjett 2015 knyttet til
valutakursutviklingen som har vært i den senere tid. Dette vil påvirke prisene for
varekostnad (medisiner, lab rekvisita og medisinsk forbruksvarer) samt andre
driftskostnader (serviceavtaler og reparasjoner av medisinsk teknisk utstyr). Videre er
veksten i antall rekvisisjoner og prisstigning, og da særlig knyttet til pasienttransport, en
budsjettmessig utfordring. Aktivitetsveksten utover bestilling speiler divisjonens
utfordringer knyttet til lønn, varekostnad og andre driftskostnader.
3
Medisinsk divisjon
Økonomi
Tabell1: Økonomi; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015
Økonomi
Aktivitetsbaserte inntekter
Rammetilskudd og andre tilskudd
Andre inntekter
Sum driftinntekter
Varekostnader
Personalkostnader
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Netto Finansresultat
Resultat etter finansposter
Interne føringer
Refusjon diverse pasientutgifter
Resultat etter interne føringer
Budsjett 2014
Prognose
2014
Budsjett 2015
519 625 033
387 071 974
24 364 562
546 768 264
387 071 974
43 457 018
565 094 233
410 641 665
27 625 897
931 061 569
977 297 256
1 003 361 795
183 359 372
700 968 331
29 802 852
949 113
201 488 684
741 288 908
36 504 710
656 269
198 103 784
758 124 288
29 916 164
610 404
915 079 667
15 981 902
979 938 570
-2 641 314
986 754 640
16 607 155
15 981 902
-2 657 415
16 607 155
-17 781 902
1 800 000
-19 315 720
2 341 962
-18 734 320
2 127 164
-0
-19 631 173
-1
-16 101
Aktivitet
Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan 2015
Aktivitet
Tall poliklinisk konsultasjoner
Tall avdelingsopphold
-døgnopphold
-dagopphold
Tall DRG-poeng
Prognose 2014
83 404
27 484
18 378
9 106
25 559
Plan 2015
77 659
27 064
18 378
8 686
26 067
1. Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid
b) Aktivitetsendringer
Polikliniske opphold hadde i utgangspunktet en økning på 4,2 % fra prognosen, men
reduseres på grunn av overføring til barneavdelingen og nedtrekk i forbindelse med et
telemedisin-prosjekt som ikke gir inntekter i 2015 (Helse@Hjemme). Heldøgn har en
økning på de fleste sengepostene, men overføring av døgnopphold til barneavdelingen
gjør at nettoeffekten ikke er så stor. Noe av økningen på døgn skyldes nytt palliativt
senter.
Dagopphold har en nedgang fordi det er en overføring fra dag til poliklinikk.
Budsjettet er realistisk, men det ligger en risiko på palliativt senter på grunn av forsinket
oppstart.
c) Prosjekt 2015
4
I medisinsk divisjon har hver avdeling et prosjekt på økonomi og et på kvalitet.
Økonomiprosjektene gjelder både inntektssiden og kostnadssiden, men med ekstra
fokus på variabel lønn på kostnadssiden. De største kvalitetsprosjektene dreier seg om å
forbedre arealsituasjonen, for eksempel lengre åpningstider på poliklinikk eller
alternative behandlingsareal på andre lokasjoner. Det er også prosjekt som dreier seg
om å vri opphold fra døgn til dag.
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
a. Pasientbehandling; risiko og tiltak
Kardiologisk avdeling og Gastroseksjonen har en utfordring med fristbrudd. Det er søkt
HV RHF om kjøp av spesialhelsetjenester innen disse områdene. Et slikt anbud
utarbeides nå for gastroenterologi men utsettes foreløpig for kardiologi. Andre
utfordringer i forhold til pasientbehandling er for lite areal, både for pasientbehandling
og til de ansatte (mangel på kontor). Tiltak på sengepost er å snu opphold fra døgn til
dag. I tillegg blir det fokus på å redusere liggetiden slik at belegget blir lavere. Tiltak på
poliklinikkene vil bla være å se på om en kan utvide åpningstider på noen poliklinikker,
eller utvide arealet.
En annen utfordring i forhold til økonomi og behandling er nye og dyre
kreftmedikamenter, spesielt medikamentet Ipilimumab som ikke ligger inne med total
dekning i budsjettet.
b. Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak
Det er relativt lavt sykefravær i divisjonen, så hovedutfordringen er å rekruttere og
beholde ansatte, særlig på sykepleiersiden. Målet er å redusere antall vakante stillinger
og å redusere behov for ekstern innleie av helsetjenester.
5
Kvinne- barnedivisjonen
Økonomi
Tabell1: Økonomi; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015
Økonomi
Aktivitetsbaserte inntekter
Rammetilskudd og andre tilskudd
Andre inntekter
Sum driftinntekter
Varekostnader
Personalkostnader
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Netto Finansresultat
Resultat etter finansposter
Interne føringer
Refusjon diverse pasientutgifter
Resultat etter interne føringer
Budsjett 2014
Foreløpig
Budsjett 2015
resultat 2014
265 159 369
161 782 965
832 000
271 321 491
161 782 965
2 926 722
279 869 393
177 338 189
1 762 695
427 774 334
436 031 178
458 970 277
18 954 228
394 768 712
17 200 000
37 364
24 561 160
403 088 680
20 536 077
37 364
22 437 124
422 003 125
18 300 847
37 364
430 960 304
-3 185 970
448 223 281
-12 192 103
462 778 460
-3 808 183
-3 185 970
-12 193 901
-3 808 183
-7 814 030
11 000 000
-8 246 475
13 119 969
-8 426 050
12 234 234
-1 798
-7 320 406
Aktivitet
Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan 2015
1.
Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid
a) Aktivitetsendringer
Divisjonen hadde i 2014 en aktivitetsvekst sammenlignet med 2013 og høyere enn
budsjett. Aktivitetsbudsjettet for 2015 er satt noe høyere enn prognose. Dette skyldes
primært flytting av aldersgrense fra 16 til 18 år for somatiske barn.
Aktiviteten ved Barneklinikken viste at det i 2014 foregikk en «bevegelse» fra
døgnbehandling til dagbehandling og poliklinisk behandling. Det legges til grunn at
denne utviklingen fortsetter i 2015 og det vil skje driftstilpasninger som bygger opp
under dette. Ambulant virksomhet vil styrkes. Fra 2015 vil oppfølging av nyfødte som
trenger ernæringsveiledning (NAST) hjemme gi ISF-refusjon.
Aktiviteten ved Kvinneklinikken har i 2014 vært vesentlig høyere enn budsjett – dette
gjelder både døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk behandling. I budsjett 2015
legges det til grunn en aktivitetsforventing som er i tråd med prognose for 2014.
6
Barnehabiliteringen har i 2014 hatt store utfordringer med rekruttering til fagstillinger.
Resultatet for 2014 er lavere enn budsjett og dette hensyn tas i budsjett 2015.
b) Prosjekt 2015
Divisjonen planlegger 6 interne prosjekter i «Prosjekt 2015» og ett prosjekt som et
samarbeidsprosjekt med Psykiatrisk divisjon:
-Barneklinikken:
o Kompetanseutvikling for sykepleiere og leger (kvalitet) og Lavere forbruk av
variable lønnskostnader (økonomi).
-Barnehabiliteringen:
o Time i første brev (kvalitet) og Riktig medisinsk koding (økonomi)
-Kvinneklinikken:
o Gjennomgang av føde- og barseltilbudet (Fødeblomsten V) (kvalitet) og Riktig
medisinsk koding (økonomi)
-Fellesprosjekt Kvinne- og barnedivisjonen og Psykiatrisk divisjon
o Styrket samarbeid mellom Barneklinikken, Barnehabilitering og BUPA
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
a) Pasientbehandling; risiko og tiltak
Nyfødtintensivenheten (Barneklinikken) har behov for å øke andelen spesialsykepleiere
som kan ivareta respirator- og CPAP-behandling. Kompetansesammensetningen er i dag
for sårbar til å ivareta svingningene i pasientbelegget. Dette medfører høyt behov for
ekstern innleie av vikarer. Barneklinikken iverksetter derfor en systematisk
kompetanseutvikling som vil bidra til et mer robust fagmiljø. I tillegg har avdelingen
utfordringer med rekruttering av overleger innen nyfødtmedisin (et nasjonalt problem).
Intern utdanning har derfor prioritet. Videre er arealsituasjonen ved Nyfødtintensiv
svært krevende. Det vil bli gjennomført en arealanalyse i 2015 som grunnlag for
utvidelse og bedre tilpasset arealsituasjon.
Som følge av økende samtidighetskonflikter og høy arbeidsbelastning innfører man fra
mars et nytt vaktsjikt (overleger) ved Kvinneklinikken. I tillegg har rekrutteringen av
jordmødre høy prioritet. Videre er det behov for å utvide arealet ved Barselpost 7G
(barnestuen) for å sikre tilstrekkelig kapasitet og god oppfølging av nyfødte.
Barnehabiliteringen vil i 2015 flytte til nye arealer i og med at leieforholdet ved
Østerlide avsluttes medio 2015.
b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak
Sykefraværet har vært lavere i 2014 enn i 2013. Arbeidet for å holde sykefraværet lavt
fortsetter i 2015. Divisjonen vil i 2015 gjennomføre flere omstillingstiltak med god
involvering av de ansattes organisasjoner og vernetjenesten. Videre vil det arbeides
7
systematisk for å styrke rekruttering av personell som er vanskelig å rekruttere (bla.
jordmødre).
Psykiatrisk divisjon
Økonomi
Tabell1: Økonomi; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015
Aktivitet
Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan 2015
Aktivitet
Tall poliklinisk konsultasjoner
Tall avdelingsopphold
-døgnopphold
-dagopphold
Liggedøgn
Resultat 2014
Plan 2015
137 542
4649
4649
148 000
4800
4800
99 884
101 000
1. Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid
a) Aktivitetsendringer
Plantallene for liggedøgn er høyere enn 2014 resultat. Antall liggedøgn har gått ned de
siste månedene. Plantallene er laget på grunnlag av prognose per august. Måltallet på 86
% belegg tilsier 93.000 liggedøgn. Budsjettforslag basert på desember er 100 000 døgn.
HMS-situasjonen på Spesialavdeling for voksne krever at det relativt sett er flere ansatte
per pasientdøgn, og dermed er det en utfordring å styrke poliklinikkene i den grad det er
nødvendig. Dette kan få konsekvenser for antall polikliniske konsultasjoner.
8
b) Prosjekt 2015
Mangler kommentar
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
a) Pasientbehandling; risiko og tiltak
Befolkningsøkning kan medføre økning i henvisning og press på poliklinikkene med
risiko for økt ventetid. Divisjonen har likevel satt i verk nedtak av senger, etter en
vurdering av potensialet i å styrke ettervernsarbeidet ved ettervernspoliklinikker og
ambulante team. Imidlertid har en i 2015 måttet prioritere å benytte det meste av
ressursene fra nedtak av senger til å styrke bemanningsfaktoren i de sengene vi har
igjen.
Nedtak av senger i Dalane DPS og Ryfylke DPS vil bli gjennomført, mens det planlagte
nedtaket i Sandes DPS vil måtte avvente utviklingen i pasientbelegget i samlet
voksenpsykiatri. Det er foreslått en rekke P 15-prosjekter for å møte utfordringene ved
poliklinikkene og i ettervernsarbeidet.
Både pasientflyt og økonomi vil være under press. Divisjonen har tatt et nedtrekk på
poliklinikkene basert på fjorårets rekruttering. Ved årsskiftet er det en utfordrende
situasjon med fristbrud, knyttet til ledighet i stillinger. Tiltaket for å løse både de
økonomiske utfordringene og fristbruddene er en poliklinikkpool for BUPA, en for TSB
og en for VOP, som kan veksle mellom ledige stillinger i de ulike
poliklinikkene/spesialitetene. Når poliklinikkbudsjettene på lønn ses under ett kan vi
tilsette der vi greier å rekruttere.
b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak
Sikkerhetssituasjonen for ansatte skal styrkes ved nye tiltak, avrusningsenhet, og høyere
bemanning i ytterligere to poster. Rekruttering av personell i Spesialavdeling for voksne
vil underlettes ved styrking av bemanningssenteret. Overføring av personell fra Strand
til SV og Stavanger DPS vil underlette rekrutteringssituasjonen.
Det har vært et vedvarende høyt press i poliklinikkene, og ventetiden har økt, med
fristbruddutfordringer. Arbeidspresset for personalet i poliklinikkene vil øke ytterligere
når redusert antall personale skal holde aktiviteten oppe. Alle møter- prosjektet vil bare
kunne avhjelpe noe av utfordringene. P15-prosjekt vil gjennomføres i flere av
poliklinikkene. Lederne vil følge poliklinikkene nøye. Sakene vil bli vurdert for tilpasset
avslutning, planlegging av ukedagene og pasientforløpene.
9
Kirurgisk divisjon
Økonomi
Tabell1: Økonomi; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015
Aktivitet
Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2014 og Plan 2015
1. Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid
a) Aktivitetsendringer
Divisjonen har i 2014 hatt en aktivitetsøkning på 2,1 %, noe som tilsvarer 3 400
pasienter. I 2015 er det lagt opp til en ytterligere aktivitetsøkning på 1,9 %. Økningen
ligger i hovedsak på dagopphold som en følge av konvertering fra døgn til dag, og
beregnet helårseffekt av ekstern dagkirurgi. Det foreligger også en økning på antall
polikliniske konsultasjoner på 2 %.
Divisjonen har hatt et langsiktig fokus på å redusere ventelister og unngå fristbrudd,
dette parallelt med at antall henvisninger øker. I 2014 har det vært en økning på 9 % for
antall henvisninger vurdert sammenlignet med 2013. Aktivitetsøkningen som ligger til
grunn i budsjett 2015 er derfor nødvendig for å unngå fristbrudd og redusere
ventelister.
b) Prosjekt 2015
Divisjonenes fokus område for P15 som omhandler økonomi:
10
i. Frigjøre mer kapasitet til leger, redusere ventelister, kortere
liggetid, redusere bruk av ekstern innleie.
Divisjonenes fokus område for P15 som omhandler kvalitet:
ii. Begrense komplikasjoner, forbedring av pasientforløp, kortere tid
fra skade til operasjon, kompletthet av registrering.
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
a) Pasientbehandling; risiko og tiltak
Høy drift i divisjonen allerede så enhver restkapasitet må utnyttes. Økt risiko for
overbelastning av personalet og for feil ved økt tempo som vi har planlagt i 2015.
Dette må risiko vurderes kontinuerlig.
Tiltak for å motvirke dette er:
a. Gode prosedyrer og systematisk opplæring
b. Optimalisering av samarbeidsrutiner mellom de ulike divisjonene
c. Fokus på arbeidsmiljø
Oppstart av kreftløp fra januar 2015, og det er da en risiko for pasientgrupper
som ikke har kreft blir skadelidende. Divisjonen har fokus på dette.
Gjennom andre ulike tiltak vil divisjonen prøve å redusere ventelistene
ytterligere i 2015.
Innenfor urologi vanskelig å rekruttere leger, noe det jobbes med kontinuerlig.
b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak
1. Økning i aktivitetsbaserte inntekter og reduksjon i rammetilskudd:
o For 2015 er divisjonen 13 % rammefinansiert, mens 87 % av finansiering
er aktivitetsbasert. Viderefører høy aktivitet med i hovedsak samme
lønnskostnadsnivå. Dette krever detaljert aktivitetsoppfølging, og
samtidig redusert overtid og merarbeid. Lavere kost pr timeverk ved
konvertering til fastlønn. Nye årsverk er rettet inn der aktivitetsveksten
har vært høyest for å redusere bruk av variabel lønn.
2. Omstilling fra variabel lønn til fast lønn:
o Aktivitetsveksten gjennom 2014, samt ytterligere økning gjennom
budsjett 2015 krever en styrking av legegruppen og annet personell for å
kunne gjennomføres. I 2014 har aktiviteten krevd et betydelig merarbeid
for gruppen, og det er nødvendig å stabilisere bemanning for å kunne
ivareta krav og forventninger om reduserte ventetider og å unngå
fristbrudd.
11
Fag og foretaksutvikling
Økonomi
Tabell1: Økonomi; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015
Økonomi
Aktivitetsbaserte inntekter
Rammetilskudd og andre tilskudd
Andre inntekter
Sum driftinntekter
Varekostnader
Personalkostnader
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Netto Finansresultat
Resultat etter finansposter
Interne føringer
Refusjon diverse pasientutgifter
Resultat etter interne føringer
Budsjett
2014
Foreløpig
resultat
2014
Budsjett
2015
669
-672
669
669
-672
669
13 797
47 200
171 370
1 563
14 520
43 280
177 296
1 563
14 547
58 227
201 011
1 563
233 930
-233 261
236 659
-237 331
275 348
-274 679
-233 261
-237 331
-274 679
-889
-893
-903
-234 150
* -238 224 -275 582
*For stabene er det ikke fordelt rammeinntekter, dvs. det er budsjettert med negativt resultat. Overskuddet er
budsjettet på fellesområdet.
1. Forutsetninger og tilpasning i FFU-s budsjettarbeid
a) Aktivitetsendringer
Seksjon for IKT
1.9.2014 ble ansvaret for drift av tele/signal-området flyttet fra HF-ene til Helse Vest IKT.
Som en del av dette ble også strategi-, bestillings- og oppfølgingsoppgaver flyttet fra
Intern Service. For å ta hånd om dette er det etablert en stilling i FFU-IKT.
I tillegg har Helse Stavanger også flyttet alt budsjett for tele-/signal området samt
skrivere/kopimaskiner fra divisjonene til FFU-IKT. Potensielt skal dette kunne spare
organisasjonen for behandling av opp mot 5000 fakturaer årlig.
Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet
 Implementering av pasientsikkerhetsprogrammet
 Fokus på internrevisjonsarbeidet med bakgrunn i krav om økt internkontroll
Seksjon smittevern
Som følge av økt antibiotikabruk og resistens
- Styrke det systematiske smittevernarbeidet og isoleringsrutiner
- Planverk og øvelse i å håndtere utbrudd av smittsom sykdom
Øke kvalitetssikring av Insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner
12
Prestetjenesten:
 Organiststilling (25%)
 Øke aktivitet i Klinisk etisk komite.
Seksjon for fagutvikling
 Overgang fra stipend til lønn for sykepleiere under videreutdanning. Dette er
årsaken til økningen på lønnskostnadene.
Beredskapsenhet
 Revisjoner av beredskapsplaner og organisering
 Samhandling kommuner og nødetater om planverk
 Opplæring i hjertestans-simulering og nytt hjertestansregister
b) Prosjekt 2015
Følgende prosjekter foreslås fra FFU:
1. Forbedre håndhygiene hos pasienter – informasjonsbrosjyre
2. Forbruk av radiologiske undersøkelser på inneliggende pasienter
3. Effektivisere meldingsutveksling mellom sykehus og kommuner
4. Fakturering av IKT kostnader EVA etc.
5. Forenkle fakturaflyt for kopimaskiner /multifunksjonsmaskiner
6. Effektivisere booking og tilgjengelighet av møterom
7. Nye pasientarmbånd
8. Rydde i adressegrupper Outlook
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
Risiko for FFU er knyttet til måloppnåelse og tilgang på personell for gjennomføring av
prosjekter og oppgaver.
Særskilt risiko for IKT
Det er en økonomisk risiko knyttet til de budsjettmidlene som er overført fra divisjonene.
Vi er usikre på nøyaktighet av dette. Men, for totalbildet burde ikke dette være alvorlig.
Hvis FFUs budsjett for dette sprekker, betyr det at divisjonene har blitt spart for
tilsvarende mer kostnader.?
Samhandlingsreformen - døgntilbud øyeblikkelig hjelp i kommunene
I foretaket sitt opptaksområde er det pr. 01.01.2015 opprettet øyeblikkelig hjelp senger i 12
av 18 kommuner med i alt 28 av ca 40 planlagte senger. Stavanger kommune har kun startet
13
opp med 6 av 15 senger og har ingen planer om opptrapping før bruken av eksisterende
senger er optimal. Øvrige senger som ikke er etablert fordeles mellom Ryfylke kommunene.
Noen av kommunen har meldt oppstart av tilbudet til høsten.
14
Personal og organisasjonsutvikling
Økonomi
Tabell1: Økonomi; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015
1. Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid
a) Aktivitetsendringer
Det planlegges ikke endringer utover at det er fast ansatt i to stillinger på
personalkontoret for å dekke inn fravær. Dette dekkes innen avdelingens budsjett.
b) Prosjekt 2015
• Alle møter
• Sikker Jobb Analyse (SJA)
• Utvidelse av Bemanningssenteret
• Rekruttere og beholde
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
c) Pasientbehandling; risiko og tiltak
• Ikke aktuelt
d) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak
• Risiko: Mange arbeidsoppgaver
Tiltak: Avklaringer med nærmeste leder i forhold til arbeidsoppgaver
15
16
Økonomi- og finansavdelingen
Økonomi
Tabell1: Økonomi; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015
Økonomi
Aktivitetsbaserte inntekter
Rammetilskudd og andre tilskudd
Andre inntekter
Sum driftinntekter
Varekostnader
Personalkostnader
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Netto Finansresultat
Resultat etter finansposter
Interne føringer
Refusjon diverse pasientutgifter
Resultat etter interne føringer
Budsjett
2014
Foreløpig
resultat
2014
Budsjett
2015
1 800
1 406
1 800
1 800
1 406
1 800
15
33 751
1 419
8
31 887
2 145
15
36 249
4 972
35 185
-33 385
34 040
-32 634
41 236
-39 436
121
-33 385
-32 513
-39 436
-31
-31
-21
-33 416
-32 544
-39 457
1. Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid
a) Aktivitetsendringer
a. Overføring av innkjøpsavdeling til regionalt innkjøps HF
b. Økt deltagelse i lokale og sentrale prosjekter
c. 1 ny stilling på lønnsavdelingen
b) Prosjekt 2015
• Helhetlig rapport for styringsinformasjon
• Raskere månedsavslutning
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
a) Pasientbehandling; risiko og tiltak
• Ikke aktuelt
b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak
Risiko:
•
•
Manglende deltagelse og involvering i lokale og regionale prosjekter grunnet
kapasitetsmangel.
Utfordringer knyttet til overlevering og oppfølging av oppgaver i forbindelse
med virksomhetsoverføring på innkjøp.
17
Tiltak:
•
Utfordringer knyttet til sykefravær og permisjoner.
•
•
Avklaringer med nærmeste leder i forhold til arbeidsoppgaver.
God informasjon til ansatte og involvering av tillitsvalgte i forbindelse med
virksomhetsoverdragelse.
18
Forskningsavdelingen
Økonomi
Tabell1: Økonomi; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015
1. Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid
Forskningsavdelingen har i alle år hatt god budsjettkontroll og har pga den økonomiske
situasjonen redusert aktiviteten mot slutten av 2014 og derved hatt et mindre forbruk
som det fremgår av tabellen over.
Forskning er et satsingsområde og det er i budsjettet lagt inn en økning på 3 millioner
for å ivareta universitetssykehusfunksjonen. Imidlertid er 2 millioner av dette båndlagt
frem til 1. mai 2015 slik en kan se den generelle utviklingen.
Strategiske satsinger i 2015 vil være:
- Klinisk forskning/opprettelse av fordypningsstillinger for leger
- Prioritering av EU prosjekter jfr. Styringsdokumentet
- Satsing i global helse
- Samordning av bibliotektjenestene med Universitetet i Stavanger
- Økt statistisk rådgivningskapasitet
- Videre utvikling av biobanker
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
Forskningen utføres i henhold til Helseforskningsloven og etter tillatelser fra Regional
Etisk Komité. Forskningsavdelingen har kontinuerlig oppfølgning av
forskningsprosjekter og forskningsprosjekter som ikke følger nødvendig standard blir
stanset.
19
Avdelingen følger med andre ord rutiner i forhold til Arbeidsmiljø og risikovurderinger
som generelt vurderes lavt. Pasientenes deltakelse i kliniske utprøvninger skjer i
henhold til regelverk fastsatt av Regional Etisk Komité.
20
Intern service
Økonomi
Tabell1: Økonomi; B 2014, Foreløpig resultat 2014 og B 2015
1. Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjettarbeid
a) Aktivitetsendringer
Nye oppgaver og økt aktivitet i 2015 inkluderer nytt areal på vel 7000 kvm.
(Dagkirurgisk- og Brystdiagnostisk senter i Hillevåg, Stavanger DPS, med fratrekk
Lassahagen). I tillegg kommer forventet aktivitetsvekst i pasientbehandling fra budsjett
2014 til budsjett 2015 på 2,5 %. Arealveksten er ikke kompensert i rammen for 2015.
b) Prosjekt 2015
•
•
Det er sammenstilt i alt 19 forskjellige P15 prosjekter. De dekker alt fra
redusert standard på uteområder, senkning av ventilasjon på natt,
sentralisering av flere tjenester til dokumentavdelingen, merking av mat,
samordne innkjøp av renholds produkter, øke aktiv forsynings tilbud,
redusere ID kort kostnader, redusere bruk av faks og medisinsk gass og
fakturere for kopi av journal mm.
Alle disse P15 prosjekter skal bidra til å øke effektivitet og kvalitet. De er
alle målbare og vil bli rapportert på fortløpende.
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
Divisjonens Arbeidsmiljøutvalg har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i
forhold til tildelt ramme, og konkluderer med følgende hovedutfordringer:
a) Leveransedyktighet i forhold til forventet servicenivå i resten av foretaket
21
Risikoen er at etterspørsel øker, mens forventet forbruk i budsjett ikke tar høyde for
dette. Intern Servicedivisjon må videreutvikle tjenestene og effektiviteten for å kunne
levere, opprettholde og forbedre sitt servicetilbud. Tiltak: se P15.
b) Lønnsbudsjett, ansatte og arbeidsmiljø
Reduksjon i budsjett på 3,8 mill. kr. sammenlignet med 2014 gir følgende utfordringer:
• Nye oppgaver skal løses med mindre midler.
• Det planlegges med samme antall fast ansatte som i 2014, men med lavere
vikarbruk.
• Tiltak for å løse utfordringen er å innføre årsturnuser og redusere
budsjettet for ferievikarer, ekstraarbeid i høyaktivitetsperioder og innleie
i forbindelse med sykdomsfravær.
• Turnusendringer er igangsatt allerede.
c) Andre driftskostnader og risiko 2015
Budsjettøkning på 1,8 mill. kr dekker kun deler av kjent økning i faste kostnader på
kommunale utgifter, forsikring og noe leieutgifter. I budsjettet er det også gjort tekniske
endringer og hvor 5 mill. kr i budsjett med tilhørende kostnader er flyttet til FFU.
Risiko: Økte leieutgifter, akutte reparasjoner, økt behov for akutt vedlikehold og økte
utgifter relatert til serviceavtaler m.m. Vedlikehold må ses sammen med reduserte bygginvesteringer og utfordringer på infrastruktur/teknisk anlegg som har
vedlikeholdsetterslep. I 2015 er investeringsbudsjett redusert på grunn av
sykehusutbygging. Flere oppgaver vil måtte utføres som vedlikehold og ikke
oppgraderinger/investeringer. Disse oppgavene vil være en del av den daglige driften og
sannsynligvis øke fremover når investeringsaktiviteten reduseres. Arealknapphet bidrar
i samme retning.
Oppsummert vurderer divisjonsdirektør at risikobildet for divisjonenes budsjett er
knyttet til opprettholdelse av leveransedyktighet og servicenivå sett opp mot
lønnsbudsjett og vedlikeholdsbudsjett. Det er risiko for at ikke styrbare driftskostnader,
som akutt vedlikehold, nye pålagte oppgaver og utredninger utført av
underleverandører/konsulenter, øker i omfang utover bevilget budsjett.
Kompenserende tiltak iverksettes gjennom bl.a. 19 ulike P-15 prosjekter.
22